Основная информация
| Дата опубликования: | 10 ноября 2020г. | 
| Номер документа: | без номера | 
| Текущая редакция: | 1 | 
| Статус нормативности: | Нормативный | 
| Субъект РФ: | Москва | 
| Принявший орган: | Администрация Чайковского городского округа | 
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований | 
| Тип документа: | Постановления | 
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
                
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
10.11.2020 №1063
 
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 504, от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627, от 27.08.2020 № 786, от 30.09.2020 № 907).
 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
 
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 
Глава городского округа –
 
глава администрации
 
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
 
УТВЕРЖДЕНЫ
 
постановлением администрации
 
Чайковского городского округа
 
от 10.11.2020 № 1063
 
ИЗМЕНЕНИЯ,
 
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
 
1. В паспорте Программы:
 
позицию:
 
Объемы бюджетных ассигнований
 
Источники финансирования
 
Расходы (тыс. руб.)
 
2019г.
 
2020г.
 
2021г.
 
2022г.
 
Итого
 
Всего, в том числе:
 
259 407,019
 
282 262,891
 
245 716,108
 
265 716,108
 
1 053 102,126
 
местный бюджет
 
252 512,469
 
258 257,259
 
245 716,108
 
250 716,108
 
1 007 201,944
 
краевой бюджет
 
2 514,550
 
6 639,233
 
0,000
 
15 000,000
 
24 153,783
 
федеральный бюджет
 
4 380,000
 
17 366,399
 
0,000
 
0,000
 
21 746,399
 
изложить в следующей редакции:
 
Объемы бюджетных ассигнований
 
Источники финансирования
 
Расходы (тыс. руб.)
 
2019г.
 
2020г.
 
2021г.
 
2022г.
 
Итого
 
Всего, в том числе:
 
259 407,019
 
280 540,572
 
246 376,108
 
265 716,108
 
1 052 039,807
 
местный бюджет
 
252 512,469
 
256 534,940
 
246 376,108
 
250 716,108
 
1 006 139,625
 
краевой бюджет
 
2 514,550
 
6 639,233
 
0,000
 
15 000,000
 
24 153,783
 
федеральный бюджет
 
4 380,000
 
17 366,399
 
0,000
 
0,000
 
21 746,399
 
2. В паспорте Подпрограммы 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
 
позицию:
 
Объемы бюджетных ассигнований
 
Источники финансирования
 
Расходы (тыс. руб.)
 
2019г.
 
2020г.
 
2021г.
 
2022г.
 
Итого
 
Всего, в том числе:
 
239 902,381
 
257 769,153
 
235 090,316
 
255 090,316
 
987 852,166
 
местный бюджет
 
233 702,381
 
237 441,229
 
235 090,316
 
240 090,316
 
946 324,242
 
краевой бюджет
 
1 820,000
 
2 961,524
 
0,000
 
15 000,000
 
19 781,524
 
федеральный бюджет
 
4 380,000
 
17 366,399
 
0,000
 
0,000
 
21 746,399
 
изложить в следующей редакции:
 
Объемы бюджетных ассигнований
 
Источники финансирования
 
Расходы (тыс. руб.)
 
2019г.
 
2020г.
 
2021г.
 
2022г.
 
Итого
 
Всего, в том числе:
 
239 902,381
 
255 506,257
 
235 750,316
 
255 090,316
 
986 249,270
 
местный бюджет
 
233 702,381
 
235 178,333
 
235 750,316
 
240 090,316
 
944 721,346
 
краевой бюджет
 
1 820,000
 
2 961,524
 
0,000
 
15 000,000
 
19 781,524
 
федеральный бюджет
 
4 380,000
 
17 366,399
 
0,000
 
0,000
 
21 746,399
 
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»:
 
позицию:
 
Объемы бюджетных ассигнований
 
Источники финансирования
 
Расходы (тыс. руб.)
 
2019г.
 
2020г.
 
2021г.
 
2022г.
 
Итого
 
Всего, в том числе:
 
8 145,256
 
14 013,346
 
145,400
 
145,400
 
22 449,402
 
местный бюджет
 
8 145,256
 
10 335,638
 
145,400
 
145,400
 
18 771,694
 
краевой бюджет
 
0,000
 
3 677,708
 
0,000
 
0,000
 
3 677,708
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
изложить в следующей редакции:
 
Объемы бюджетных ассигнований
 
Источники финансирования
 
Расходы (тыс. руб.)
 
2019г.
 
2020г.
 
2021г.
 
2022г.
 
Итого
 
Всего, в том числе:
 
8 145,256
 
14 553,923
 
145,400
 
145,400
 
22 989,979
 
местный бюджет
 
8 145,256
 
10 876,215
 
145,400
 
145,400
 
19 312,271
 
краевой бюджет
 
0,000
 
3 677,708
 
0,000
 
0,000
 
3 677,708
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
 
МНПА
 
Приложение 5
 
к муниципальной программе
 
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
 
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
 
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
 
Наименование задачи, мероприятий
 
Исполнитель
 
Источник финансирования
 
Всего
 
Объем финансирования,
 
(тыс. руб.)
 
Показатели результативности выполнения программы
 
Всего в том числе по годам
 
Наименование
 
показателя
 
ед. изм.
 
Базовое
 
значение
 
План по годам
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
2019
 
2020
 
2021
 
2022
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»
 
Цель Подпрограммы № 1: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа
 
Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа
 
1.1.1. Показ спектаклей
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
106 181,539
 
24 469,565
 
25 882,476
 
27 914,749
 
27 914,749
 
1.1.1.1.
 
Число зрителей
 
чел.
 
27 734
 
20 000
 
20 000
 
27 734
 
27 734
 
1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
8 737,872
 
1 674,563
 
3 051,239
 
2 006,035
 
2 006,035
 
1.1.2.1.
 
Количество посетителей
 
чел.
 
-
 
10 000
 
10 000
 
10 000
 
10 000
 
1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
186 866,805
 
50 350,091
 
44 598,294
 
45 944,242
 
45 974,178
 
1.1.3.1.
 
Количество участников мероприятий
 
чел.
 
259 013
 
259 013
 
259 013
 
259 013
 
259 013
 
1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
97 892,914
 
23 750,523
 
23 674,487
 
25 248,920
 
25 218,984
 
1.1.4.1.
 
Количество клубных формирований
 
ед.
 
72
 
72
 
72
 
73
 
74
 
1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
93 691,418
 
23 975,459
 
21 693,111
 
24 011,424
 
24 011,424
 
1.1.5.1.
 
Количество посещений
 
чел.
 
205400
 
205400
 
224 960
 
230 320
 
235 670
 
1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
58 539,177
 
14 059,569
 
14 156,564
 
15 161,522
 
15 161,522
 
1.1.6.1.
 
Число посетителей
 
чел.
 
25 000
 
25 000
 
25 100
 
25 200
 
25 500
 
1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
253 930,015
 
62 659,312
 
63 948,241
 
63 561,231
 
63 761,231
 
1.1.7.1.
 
Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся
 
процент
 
-
 
-
 
41
 
23
 
25
 
1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
56 492,499
 
21 279,251
 
11 806,868
 
11 703,190
 
11 703,190
 
1.1.8.1.
 
Количество кружков и секций
 
ед.
 
35
 
35
 
35
 
35
 
35
 
1.1.8.2.
 
Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций
 
процент
 
45
 
45
 
50
 
55
 
55
 
1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
60 143,994
 
7 755,756
 
17 610,232
 
17 389,003
 
17 389,003
 
1.1.9.1.
 
Количество мероприятий
 
ед.
 
85
 
85
 
85
 
85
 
85
 
1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
45,450
 
22,725
 
22,725
 
0,000
 
0,000
 
1.1.10.1.
 
Количество мероприятий
 
ед.
 
6
 
5
 
краевой бюджет
 
400,000
 
200,000
 
200,000
 
0,000
 
0,000
 
1.1.10.2. Количество участников мероприятий
 
чел.
 
550
 
2600
 
1.1.11. Финансовое обеспечение деятельности учреждений в части недополученных доходов от иной приносящей доход деятельности, образовавшейся в период приостановления деятельности учреждений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
1 494,019
 
0,000
 
1 494,019
 
0,000
 
0,000
 
1.1.11.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
1
 
Всего по задаче № 1.1.
 
Всего:
 
924 415,702
 
230 196,814
 
228 138,256
 
232 940,316
 
233 140,316
 
местный бюджет
 
924 015,702
 
229 996,814
 
227 938,256
 
232 940,316
 
233 140,316
 
краевой бюджет
 
400,000
 
200,000
 
200,000
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности
 
1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
2 000,000
 
0,000
 
0,000
 
1 000,000
 
1 000,000
 
1.2.1.1.
 
Количество участников
 
мероприятий
 
чел.
 
500
 
0
 
0
 
1 000
 
1 000
 
1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
8 529,038
 
2 350,000
 
4 279,038
 
950,000
 
950,000
 
1.2.2.1.
 
Количество
 
мероприятий
 
ед.
 
-
 
2
 
7
 
1
 
1
 
1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
2 950,000
 
550,00
 
500,00
 
950,000
 
950,000
 
1.2.2.1.1.
 
Количество стран
 
участниц
 
ед.
 
-
 
не менее 4
 
не менее 2
 
не менее 4
 
не менее 4
 
1.2.2.2. День города
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
2 122,455
 
1 800,00
 
322,455
 
0,000
 
0,000
 
1.2.2.2.1.
 
Количество
 
участников
 
мероприятий
 
чел.
 
-
 
44500
 
25600
 
0
 
0
 
1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
3 314,323
 
0,000
 
3 314,323
 
0,000
 
0,000
 
1.2.2.3.1.
 
Количество
 
мероприятий
 
ед.
 
-
 
0
 
4
 
0
 
0
 
1.2.2.4. Культурно-просветительский проект «Аллея-45 года»
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
142,260
 
0,000
 
142,260
 
0,000
 
0,000
 
1.2.2.4.1.
 
Количество
 
мероприятий
 
ед.
 
-
 
0
 
1
 
0
 
0
 
1.2.3. Издательская деятельность
 
местный бюджет
 
688,900
 
688,900
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
1.2.3.1.
 
Количество изданий
 
ед.
 
-
 
1
 
0
 
0
 
0
 
Итого по задаче № 1.2.
 
Всего:
 
13 843,361
 
3 038,900
 
4 279,038
 
1 950,000
 
1 950,000
 
местный бюджет
 
13 843,361
 
3 038,900
 
4 279,038
 
1 950,000
 
1 950,000
 
Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
 
1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
1 281,685
 
666,667
 
615,018
 
0,000
 
0,000
 
1.3.1.1.
 
Количество творческих проектов
 
1.3.1.2.
 
Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности
 
ед.
 
шт.
 
-
 
-
 
2
 
300
 
1
 
50
 
-
 
-
 
-
 
-
 
краевой бюджет
 
3 114,486
 
1 620,000
 
1 494,486
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
8 420,674
 
4 380,000
 
4 040,674
 
0,000
 
0,000
 
1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
990,000
 
0,000
 
330,000
 
660,000
 
0,000
 
1.3.2.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
0
 
1
 
1
 
0
 
краевой бюджет
 
720,900
 
0,000
 
720,900
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
1 949,100
 
0,000
 
1 949,100
 
0,000
 
0,000
 
1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка
 
УСИА
 
местный бюджет
 
6 318,876
 
0,000
 
1 318,876
 
0,000
 
5 000,000
 
1.3.3.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
0
 
1
 
0
 
1
 
краевой бюджет
 
15 000,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
15 000,000
 
1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
200,000
 
0,000
 
0,000
 
200,000
 
0,000
 
1.3.4.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
0
 
0
 
1
 
0
 
краевой бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Итого по задаче № 1.3.
 
Всего:
 
37 995,721
 
6 666,667
 
10 469,054
 
860,000
 
20 000,00
 
местный бюджет
 
8 790,561
 
666,667
 
2 263,894
 
860,000
 
5 000,00
 
краевой бюджет
 
18 835,386
 
1 620,000
 
2 215,386
 
0,000
 
15 000,000
 
федеральный бюджет
 
10 369,774
 
4 380,000
 
5 989,774
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»
 
1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
697,145
 
0,000
 
697,145
 
0,000
 
0,000
 
1.4.1.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
0
 
2
 
0
 
0
 
краевой бюджет
 
546,138
 
0,000
 
546,138
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
10 376,626
 
0,000
 
10 376,626
 
0,000
 
0,000
 
Итого по задаче № 1.4.
 
Всего:
 
11 619,909
 
0,000
 
11 619,909
 
0,000
 
0,000
 
местный бюджет
 
697,145
 
0,000
 
697,145
 
0,000
 
0,000
 
краевой бюджет
 
546,138
 
0,000
 
546,138
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
10 376,626
 
0,000
 
10 376,626
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»
 
1.5.1. Создание виртуальных концертных залов
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
1.5.1.1.
 
Количество виртуальных концертных залов
 
ед.
 
-
 
0
 
1
 
0
 
0
 
федеральный бюджет
 
1 000,000
 
0,000
 
1 000,000
 
0,000
 
0,000
 
Итого по задаче № 1.5.
 
Всего:
 
1 000,000
 
0,000
 
1 000,000
 
0,000
 
0,000
 
местный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
1 000,000
 
0,000
 
1 000,000
 
0,000
 
0,000
 
Итого Подпрограмма
 
№ 1.
 
всего
 
986 249,270
 
239 902,381
 
255 506,257
 
235 750,316
 
255 090,316
 
местный бюджет
 
944 721,346
 
233 702,381
 
235 178,333
 
235 750,316
 
240 090,316
 
краевой бюджет
 
19 781,524
 
1 820,000
 
2 961,524
 
0,000
 
15 000,000
 
федеральный бюджет
 
21 746,399
 
4 380,000
 
17 366,399
 
0,000
 
0,000
 
Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
 
Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов
 
Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
 
2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
4 407,835
 
3 933,112
 
474,72
 
0,000
 
0,000
 
2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
236,310
 
236,310
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
2.1.1.1.1 Число учреждений
 
ед.
 
-
 
1
 
0
 
0
 
0
 
2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопровода Вассятский сельский дом культуры
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
819,126
 
344,403
 
474,723
 
0,000
 
0,000
 
2.1.1.2.1 Число учреждений
 
ед.
 
-
 
1
 
1
 
0
 
0
 
2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожарного оборудования
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
3 352,399
 
3 352,399
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
2.1.1.3.1 Число учреждений
 
ед.
 
-
 
1
 
0
 
0
 
0
 
Итого по задаче № 2.1.
 
Всего:
 
4 407,835
 
3 933,112
 
474,723
 
0,000
 
0,000
 
местный бюджет
 
4 407,835
 
3 933,112
 
474,723
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
 
2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
5 051,135
 
2 473,708
 
2 577,427
 
0,000
 
0,000
 
2.2.1.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
1
 
4
 
0
 
0
 
2.2.1.1. Ремонт входной группы
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
446,898
 
0,000
 
446,898
 
0,000
 
0,000
 
2.2.1.1.1. Число учреждений
 
ед.
 
-
 
0
 
1
 
0
 
0
 
2.2.1.2. Ремонт отмостки фундаментов, подвала, замена водостоков
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
685,977
 
0,000
 
685,977
 
0,000
 
0,000
 
2.2.1.2.1. Число учреждений
 
ед.
 
-
 
0
 
1
 
0
 
0
 
2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений)
 
УСИА
 
местный бюджет
 
286,000
 
0,000
 
286,000
 
0,000
 
0,000
 
2.2.2.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
0
 
1
 
0
 
0
 
краевой бюджет
 
286,000
 
0,000
 
286,000
 
0,000
 
0,000
 
Итого по задаче № 2.2.
 
Всего:
 
5 623,135
 
2 473,708
 
3 149,427
 
0,000
 
0,000
 
местный бюджет
 
5 337,135
 
2 473,708
 
2 863,427
 
0,000
 
0,000
 
краевой бюджет
 
286,000
 
0,000
 
286,000
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
 
2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
5 393,609
 
145,400
 
4 957,409
 
145,400
 
145,400
 
2.3.1.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
1
 
1
 
1
 
1
 
2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем)
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
449,257
 
139,536
 
309,721
 
0,000
 
0,000
 
2.3.2.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
-
 
1
 
1
 
0
 
0
 
Итого по задаче № 2.3.
 
Всего:
 
5 842,866
 
284,936
 
5 267,130
 
145,400
 
145,400
 
местный бюджет
 
5 842,866
 
284,936
 
5 267,130
 
145,400
 
145,400
 
краевой бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения
 
2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
558,965
 
0,000
 
558,965
 
0,000
 
0,000
 
2.4.1.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
0
 
0
 
1
 
0
 
0
 
краевой бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Итого по задаче № 2.4.
 
Всего:
 
558,965
 
0,000
 
558,965
 
0,000
 
0,000
 
местный бюджет
 
558,965
 
0,000
 
558,965
 
0,000
 
0,000
 
краевой бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта
 
2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»
 
Управление КиМП
 
УСИА
 
местный бюджет
 
1 130,570
 
0,000
 
1 130,570
 
0,000
 
0,000
 
краевой бюджет
 
3 391,708
 
0,000
 
3 391,708
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.1. Ремонт здания Большебукорский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК»
 
УСИА
 
местный бюджет
 
52,74525
 
0,000
 
52,74525
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.1.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
0
 
1
 
0
 
0
 
краевой бюджет
 
158,23575
 
0,000
 
158,23575
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.2. Ремонт здания Вассятский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК»
 
УСИА
 
местный бюджет
 
374,97700
 
0,000
 
374,97700
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.2.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
0
 
1
 
0
 
0
 
краевой бюджет
 
1 124,93100
 
0,000
 
1 124,93100
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.3. Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3»
 
УСИА
 
местный бюджет
 
567,47692
 
0,000
 
567,47692
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.3.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
0
 
1
 
0
 
0
 
краевой бюджет
 
1 702,43076
 
0,000
 
1 702,43076
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.4. Ремонт помещения МБУК «Чайковская ЦБС»
 
УСИА
 
местный бюджет
 
135,36990
 
0,000
 
135,36990
 
0,000
 
0,000
 
2.5.1.4.1.
 
Число учреждений
 
ед.
 
0
 
1
 
0
 
0
 
краевой бюджет
 
406,10970
 
0,000
 
406,10970
 
0,000
 
0,000
 
Итого по задаче № 2.5.
 
Всего:
 
4 522,278
 
0,000
 
4 522,278
 
0,000
 
0,000
 
местный бюджет
 
1 130,570
 
0,000
 
1 130,570
 
0,000
 
0,000
 
краевой бюджет
 
3 391,708
 
0,000
 
3 391,708
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа
 
2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
2.6.1.1.
 
Количество объектов
 
ед.
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка»
 
УСИА
 
местный бюджет
 
2 034,900
 
1 453,500
 
581,400
 
0,000
 
0,000
 
2.6.2.1.
 
Количество разработанных ПСД
 
ед.
 
-
 
1
 
1
 
0
 
0
 
Итого по задаче № 2.6.
 
Всего:
 
2 034,900
 
1 453,500
 
581,400
 
0,000
 
0,000
 
местный бюджет
 
2 034,900
 
1 453,500
 
581,400
 
0,000
 
0,000
 
краевой бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Итого Подпрограмма № 2.
 
Всего:
 
22 989,979
 
8 145,256
 
14 553,923
 
145,400
 
145,400
 
местный бюджет
 
19 312,271
 
8 145,256
 
10 876,215
 
145,400
 
145,400
 
краевой бюджет
 
3 677,708
 
0,000
 
3 677,708
 
0,000
 
0,000
 
федеральный бюджет
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
 
Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
 
Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых
 
специалистов
 
3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
 
Управление КиМП
 
краевой бюджет
 
694,550
 
694,550
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
3.1.1.1.
 
Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки
 
%
 
100
 
100
 
0
 
0
 
0
 
3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
9 260,232
 
2 477,103
 
2 261,043
 
2 261,043
 
2 261,043
 
3.1.2.1.
 
Доля специалистов от категории, имеющей право и получающей социальные гарантии и льготы
 
%
 
100
 
100
 
100
 
100
 
100
 
Итого по задаче № 3.1.
 
Всего:
 
9 954,782
 
3 171,653
 
2 261,043
 
2 261,043
 
2 261,043
 
местный бюджет
 
9 260,232
 
2 477,103
 
2 261,043
 
2 261,043
 
2 261,043
 
краевой бюджет
 
694,550
 
694,550
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Итого Подпрограмма № 3.
 
Всего:
 
9 954,782
 
3 171,653
 
2 261,043
 
2 261,043
 
2 261,043
 
местный бюджет
 
9 260,232
 
2 477,103
 
2 261,043
 
2 261,043
 
2 261,043
 
краевой бюджет
 
694,550
 
694,550
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
 
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений
 
Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
 
4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
 
Управление КиМП
 
местный бюджет
 
32 845,776
 
8 187,729
 
8 219,349
 
8 219,349
 
8 219,349
 
4.1.1.1.
 
Уровень достижения показателей программы
 
%
 
90
 
90
 
90
 
90
 
90
 
4.1.1.2.
 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики
 
%
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Итого по задаче № 4.1.
 
Всего:
 
32 845,776
 
8 187,729
 
8 219,349
 
8 219,349
 
8 219,349
 
местный бюджет
 
32 845,776
 
8 187,729
 
8 219,349
 
8 219,349
 
8 219,349
 
Итого Подпрограмма № 4.
 
Всего:
 
32 845,776
 
8 187,729
 
8 219,349
 
8 219,349
 
8 219,349
 
местный бюджет
 
32 845,776
 
8 187,729
 
8 219,349
 
8 219,349
 
8 219,349
 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
 
Всего:
 
1 052 039,807
 
259 407,019
 
280 540,572
 
246 376,108
 
265 716,108
 
местный бюджет
 
1 006 139,625
 
252 512,469
 
256 534,940
 
246 376,108
 
250 716,108
 
краевой бюджет
 
24 153,783
 
2 514,550
 
6 639,233
 
0,000
 
15 000,000
 
федеральный бюджет
 
21 746,399
 
4 380,000
 
17 366,399
 
0,000
 
0,000
 
МНПА
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 №1063
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 504, от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627, от 27.08.2020 № 786, от 30.09.2020 № 907).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа –
глава администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 10.11.2020 № 1063
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
1. В паспорте Программы:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
259 407,019
282 262,891
245 716,108
265 716,108
1 053 102,126
местный бюджет
252 512,469
258 257,259
245 716,108
250 716,108
1 007 201,944
краевой бюджет
2 514,550
6 639,233
0,000
15 000,000
24 153,783
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
259 407,019
280 540,572
246 376,108
265 716,108
1 052 039,807
местный бюджет
252 512,469
256 534,940
246 376,108
250 716,108
1 006 139,625
краевой бюджет
2 514,550
6 639,233
0,000
15 000,000
24 153,783
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
2. В паспорте Подпрограммы 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
239 902,381
257 769,153
235 090,316
255 090,316
987 852,166
местный бюджет
233 702,381
237 441,229
235 090,316
240 090,316
946 324,242
краевой бюджет
1 820,000
2 961,524
0,000
15 000,000
19 781,524
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
239 902,381
255 506,257
235 750,316
255 090,316
986 249,270
местный бюджет
233 702,381
235 178,333
235 750,316
240 090,316
944 721,346
краевой бюджет
1 820,000
2 961,524
0,000
15 000,000
19 781,524
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
8 145,256
14 013,346
145,400
145,400
22 449,402
местный бюджет
8 145,256
10 335,638
145,400
145,400
18 771,694
краевой бюджет
0,000
3 677,708
0,000
0,000
3 677,708
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
8 145,256
14 553,923
145,400
145,400
22 989,979
местный бюджет
8 145,256
10 876,215
145,400
145,400
19 312,271
краевой бюджет
0,000
3 677,708
0,000
0,000
3 677,708
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
МНПА
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Наименование задачи, мероприятий
Исполнитель
Источник финансирования
Всего
Объем финансирования,
(тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы
Всего в том числе по годам
Наименование
показателя
ед. изм.
Базовое
значение
План по годам
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 1: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа
Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа
1.1.1. Показ спектаклей
Управление КиМП
местный бюджет
106 181,539
24 469,565
25 882,476
27 914,749
27 914,749
1.1.1.1.
Число зрителей
чел.
27 734
20 000
20 000
27 734
27 734
1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения
Управление КиМП
местный бюджет
8 737,872
1 674,563
3 051,239
2 006,035
2 006,035
1.1.2.1.
Количество посетителей
чел.
-
10 000
10 000
10 000
10 000
1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Управление КиМП
местный бюджет
186 866,805
50 350,091
44 598,294
45 944,242
45 974,178
1.1.3.1.
Количество участников мероприятий
чел.
259 013
259 013
259 013
259 013
259 013
1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Управление КиМП
местный бюджет
97 892,914
23 750,523
23 674,487
25 248,920
25 218,984
1.1.4.1.
Количество клубных формирований
ед.
72
72
72
73
74
1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Управление КиМП
местный бюджет
93 691,418
23 975,459
21 693,111
24 011,424
24 011,424
1.1.5.1.
Количество посещений
чел.
205400
205400
224 960
230 320
235 670
1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
Управление КиМП
местный бюджет
58 539,177
14 059,569
14 156,564
15 161,522
15 161,522
1.1.6.1.
Число посетителей
чел.
25 000
25 000
25 100
25 200
25 500
1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности
Управление КиМП
местный бюджет
253 930,015
62 659,312
63 948,241
63 561,231
63 761,231
1.1.7.1.
Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся
процент
-
-
41
23
25
1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи
Управление КиМП
местный бюджет
56 492,499
21 279,251
11 806,868
11 703,190
11 703,190
1.1.8.1.
Количество кружков и секций
ед.
35
35
35
35
35
1.1.8.2.
Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций
процент
45
45
50
55
55
1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики
Управление КиМП
местный бюджет
60 143,994
7 755,756
17 610,232
17 389,003
17 389,003
1.1.9.1.
Количество мероприятий
ед.
85
85
85
85
85
1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Управление КиМП
местный бюджет
45,450
22,725
22,725
0,000
0,000
1.1.10.1.
Количество мероприятий
ед.
6
5
краевой бюджет
400,000
200,000
200,000
0,000
0,000
1.1.10.2. Количество участников мероприятий
чел.
550
2600
1.1.11. Финансовое обеспечение деятельности учреждений в части недополученных доходов от иной приносящей доход деятельности, образовавшейся в период приостановления деятельности учреждений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
Управление КиМП
местный бюджет
1 494,019
0,000
1 494,019
0,000
0,000
1.1.11.1.
Число учреждений
ед.
1
Всего по задаче № 1.1.
Всего:
924 415,702
230 196,814
228 138,256
232 940,316
233 140,316
местный бюджет
924 015,702
229 996,814
227 938,256
232 940,316
233 140,316
краевой бюджет
400,000
200,000
200,000
0,000
0,000
Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности
1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»
Управление КиМП
местный бюджет
2 000,000
0,000
0,000
1 000,000
1 000,000
1.2.1.1.
Количество участников
мероприятий
чел.
500
0
0
1 000
1 000
1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат
Управление КиМП
местный бюджет
8 529,038
2 350,000
4 279,038
950,000
950,000
1.2.2.1.
Количество
мероприятий
ед.
-
2
7
1
1
1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов
Управление КиМП
местный бюджет
2 950,000
550,00
500,00
950,000
950,000
1.2.2.1.1.
Количество стран
участниц
ед.
-
не менее 4
не менее 2
не менее 4
не менее 4
1.2.2.2. День города
Управление КиМП
местный бюджет
2 122,455
1 800,00
322,455
0,000
0,000
1.2.2.2.1.
Количество
участников
мероприятий
чел.
-
44500
25600
0
0
1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы
Управление КиМП
местный бюджет
3 314,323
0,000
3 314,323
0,000
0,000
1.2.2.3.1.
Количество
мероприятий
ед.
-
0
4
0
0
1.2.2.4. Культурно-просветительский проект «Аллея-45 года»
Управление КиМП
местный бюджет
142,260
0,000
142,260
0,000
0,000
1.2.2.4.1.
Количество
мероприятий
ед.
-
0
1
0
0
1.2.3. Издательская деятельность
местный бюджет
688,900
688,900
0,000
0,000
0,000
1.2.3.1.
Количество изданий
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 1.2.
Всего:
13 843,361
3 038,900
4 279,038
1 950,000
1 950,000
местный бюджет
13 843,361
3 038,900
4 279,038
1 950,000
1 950,000
Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
Управление КиМП
местный бюджет
1 281,685
666,667
615,018
0,000
0,000
1.3.1.1.
Количество творческих проектов
1.3.1.2.
Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности
ед.
шт.
-
-
2
300
1
50
-
-
-
-
краевой бюджет
3 114,486
1 620,000
1 494,486
0,000
0,000
федеральный бюджет
8 420,674
4 380,000
4 040,674
0,000
0,000
1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление КиМП
местный бюджет
990,000
0,000
330,000
660,000
0,000
1.3.2.1.
Число учреждений
ед.
-
0
1
1
0
краевой бюджет
720,900
0,000
720,900
0,000
0,000
федеральный бюджет
1 949,100
0,000
1 949,100
0,000
0,000
1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка
УСИА
местный бюджет
6 318,876
0,000
1 318,876
0,000
5 000,000
1.3.3.1.
Число учреждений
ед.
-
0
1
0
1
краевой бюджет
15 000,000
0,000
0,000
0,000
15 000,000
1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры
Управление КиМП
местный бюджет
200,000
0,000
0,000
200,000
0,000
1.3.4.1.
Число учреждений
ед.
-
0
0
1
0
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 1.3.
Всего:
37 995,721
6 666,667
10 469,054
860,000
20 000,00
местный бюджет
8 790,561
666,667
2 263,894
860,000
5 000,00
краевой бюджет
18 835,386
1 620,000
2 215,386
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
10 369,774
4 380,000
5 989,774
0,000
0,000
Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»
1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры
Управление КиМП
местный бюджет
697,145
0,000
697,145
0,000
0,000
1.4.1.1.
Число учреждений
ед.
-
0
2
0
0
краевой бюджет
546,138
0,000
546,138
0,000
0,000
федеральный бюджет
10 376,626
0,000
10 376,626
0,000
0,000
Итого по задаче № 1.4.
Всего:
11 619,909
0,000
11 619,909
0,000
0,000
местный бюджет
697,145
0,000
697,145
0,000
0,000
краевой бюджет
546,138
0,000
546,138
0,000
0,000
федеральный бюджет
10 376,626
0,000
10 376,626
0,000
0,000
Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»
1.5.1. Создание виртуальных концертных залов
Управление КиМП
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5.1.1.
Количество виртуальных концертных залов
ед.
-
0
1
0
0
федеральный бюджет
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 1.5.
Всего:
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма
№ 1.
всего
986 249,270
239 902,381
255 506,257
235 750,316
255 090,316
местный бюджет
944 721,346
233 702,381
235 178,333
235 750,316
240 090,316
краевой бюджет
19 781,524
1 820,000
2 961,524
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
21 746,399
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов
Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством
Управление КиМП
местный бюджет
4 407,835
3 933,112
474,72
0,000
0,000
2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации
Управление КиМП
местный бюджет
236,310
236,310
0,000
0,000
0,000
2.1.1.1.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопровода Вассятский сельский дом культуры
Управление КиМП
местный бюджет
819,126
344,403
474,723
0,000
0,000
2.1.1.2.1 Число учреждений
ед.
-
1
1
0
0
2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожарного оборудования
Управление КиМП
местный бюджет
3 352,399
3 352,399
0,000
0,000
0,000
2.1.1.3.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 2.1.
Всего:
4 407,835
3 933,112
474,723
0,000
0,000
местный бюджет
4 407,835
3 933,112
474,723
0,000
0,000
Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений
Управление КиМП
местный бюджет
5 051,135
2 473,708
2 577,427
0,000
0,000
2.2.1.1.
Число учреждений
ед.
-
1
4
0
0
2.2.1.1. Ремонт входной группы
Управление КиМП
местный бюджет
446,898
0,000
446,898
0,000
0,000
2.2.1.1.1. Число учреждений
ед.
-
0
1
0
0
2.2.1.2. Ремонт отмостки фундаментов, подвала, замена водостоков
Управление КиМП
местный бюджет
685,977
0,000
685,977
0,000
0,000
2.2.1.2.1. Число учреждений
ед.
-
0
1
0
0
2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений)
УСИА
местный бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
2.2.2.1.
Число учреждений
ед.
-
0
1
0
0
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.2.
Всего:
5 623,135
2 473,708
3 149,427
0,000
0,000
местный бюджет
5 337,135
2 473,708
2 863,427
0,000
0,000
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря
Управление КиМП
местный бюджет
5 393,609
145,400
4 957,409
145,400
145,400
2.3.1.1.
Число учреждений
ед.
-
1
1
1
1
2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем)
Управление КиМП
местный бюджет
449,257
139,536
309,721
0,000
0,000
2.3.2.1.
Число учреждений
ед.
-
1
1
0
0
Итого по задаче № 2.3.
Всего:
5 842,866
284,936
5 267,130
145,400
145,400
местный бюджет
5 842,866
284,936
5 267,130
145,400
145,400
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения
Управление КиМП
местный бюджет
558,965
0,000
558,965
0,000
0,000
2.4.1.1.
Число учреждений
ед.
0
0
1
0
0
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.4.
Всего:
558,965
0,000
558,965
0,000
0,000
местный бюджет
558,965
0,000
558,965
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта
2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»
Управление КиМП
УСИА
местный бюджет
1 130,570
0,000
1 130,570
0,000
0,000
краевой бюджет
3 391,708
0,000
3 391,708
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5.1.1. Ремонт здания Большебукорский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК»
УСИА
местный бюджет
52,74525
0,000
52,74525
0,000
0,000
2.5.1.1.1.
Число учреждений
ед.
0
1
0
0
краевой бюджет
158,23575
0,000
158,23575
0,000
0,000
2.5.1.2. Ремонт здания Вассятский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК»
УСИА
местный бюджет
374,97700
0,000
374,97700
0,000
0,000
2.5.1.2.1.
Число учреждений
ед.
0
1
0
0
краевой бюджет
1 124,93100
0,000
1 124,93100
0,000
0,000
2.5.1.3. Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3»
УСИА
местный бюджет
567,47692
0,000
567,47692
0,000
0,000
2.5.1.3.1.
Число учреждений
ед.
0
1
0
0
краевой бюджет
1 702,43076
0,000
1 702,43076
0,000
0,000
2.5.1.4. Ремонт помещения МБУК «Чайковская ЦБС»
УСИА
местный бюджет
135,36990
0,000
135,36990
0,000
0,000
2.5.1.4.1.
Число учреждений
ед.
0
1
0
0
краевой бюджет
406,10970
0,000
406,10970
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.5.
Всего:
4 522,278
0,000
4 522,278
0,000
0,000
местный бюджет
1 130,570
0,000
1 130,570
0,000
0,000
краевой бюджет
3 391,708
0,000
3 391,708
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа
2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии
Управление КиМП
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6.1.1.
Количество объектов
ед.
0
0
0
0
0
2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка»
УСИА
местный бюджет
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
2.6.2.1.
Количество разработанных ПСД
ед.
-
1
1
0
0
Итого по задаче № 2.6.
Всего:
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
местный бюджет
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма № 2.
Всего:
22 989,979
8 145,256
14 553,923
145,400
145,400
местный бюджет
19 312,271
8 145,256
10 876,215
145,400
145,400
краевой бюджет
3 677,708
0,000
3 677,708
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых
специалистов
3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
Управление КиМП
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
3.1.1.1.
Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки
%
100
100
0
0
0
3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам
Управление КиМП
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
3.1.2.1.
Доля специалистов от категории, имеющей право и получающей социальные гарантии и льготы
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче № 3.1.
Всего:
9 954,782
3 171,653
2 261,043
2 261,043
2 261,043
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма № 3.
Всего:
9 954,782
3 171,653
2 261,043
2 261,043
2 261,043
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений
Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Управление КиМП
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
4.1.1.1.
Уровень достижения показателей программы
%
90
90
90
90
90
4.1.1.2.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики
%
0
0
0
0
0
Итого по задаче № 4.1.
Всего:
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
Итого Подпрограмма № 4.
Всего:
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего:
1 052 039,807
259 407,019
280 540,572
246 376,108
265 716,108
местный бюджет
1 006 139,625
252 512,469
256 534,940
246 376,108
250 716,108
краевой бюджет
24 153,783
2 514,550
6 639,233
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
21 746,399
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
МНПА
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
   
 
   
  