Основная информация

Дата опубликования: 03 декабря 2020г.
Номер документа: RU11000202001045
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Коми
Принявший орган: Комитет Республики Коми по тарифам
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 27.11.2018 N 55/8-Т "О РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 5 ноября 2020 года N 541 "О Комитете Республики Коми по тарифам", решением правления Комитета Республики Коми по тарифам (протокол от 3 декабря 2020 года N 6) приказываю:

1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 27.11.2018 N 55/8-Т "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года" следующие изменения:

с тридцать второй по тридцать шестую позиции таблицы приложения 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу:

в приложении N 2:

раздел 2 дополнить таблицами 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

раздел 3 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

раздел 5 изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему приказу;

в приложении N 3:

раздел 2 дополнить таблицами 7, 8, 9 в редакции согласно приложению N 6 к настоящему приказу;

раздел 3 изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему приказу;

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению N 8 к настоящему приказу;

раздел 5 изложить в редакции согласно приложению N 9 к настоящему приказу;

таблицу приложения N 4 изложить в редакции согласно приложению N 10 к настоящему приказу;

таблицу приложения N 5 изложить в редакции согласно приложению N 11 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. председателя Комитета

Республики Коми

по тарифам

А.ТЮРНИНА

Приложение N 1

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"

2019

29 047,70

X

5,00

0,00

0,79%

0,00%

0,00%

0,223

0,000

0,291

0,000

0,000

0,000

2020

29 047,70

X

5,00

0,00

0,78%

0,00%

0,00%

0,223

0,000

0,291

0,000

0,000

0,000

2021

31 037,36

X

5,00

0,00

0,38%

0,00%

0,00%

0,239

0,000

0,465

0,000

0,000

0,000

2022

31 037,36

X

5,00

0,00

0,38%

0,00%

0,00%

0,239

0,000

0,465

0,000

0,000

0,000

2023

31 037,36

X

5,00

0,00

0,38%

0,00%

0,00%

0,239

0,000

0,465

0,000

0,000

0,000

".

Приложение N 2

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Таблица 17

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР

"Сосногорск" (питьевое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам: <**>

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту:

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

Таблица 18

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР

"Сосногорск" (техническое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

1.1.1

Текущий ремонт насосов: ЦНС 180-85... 425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98... 490, ЦНС 300-120... 600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30

январь

декабрь

1 679,70

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту <**>:

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

Итого

1 679,70

<**> - планы мероприятий по капитальному ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

Таблица 19

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР

"Печора" (питьевое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту: <**>

1.1.1

Текущий ремонт насосов: Д 315/71, Д 320/70, Д 320/50, 200 Д 90, 300 Д 70; К 20/30, ЦНС 180 x 85... 425

январь

декабрь

49,40

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту: <**>

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

Итого

49,40

<**> - планы мероприятий по капитальному ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

Таблица 20

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР

"Печора" (техническое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

Текущий ремонт насосов: ЦНС 180-85... 425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98... 490, ЦНС 300-120... 600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30

январь

декабрь

1 078,41

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту: <**>

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

Итого

1 078,41

<**> - планы мероприятий по капитальному ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

Таблица 21

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО

"Усинск" (питьевое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

Текущий ремонт оборудования:

Насос 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98... 490, ЦНС 300-120... 600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, Brine Pump 3656, Dean Pump PH-231, ХОВ Dean Pump PH-2111

январь

декабрь

897,06

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту: <**>

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

Итого

897,06

<**> - планы мероприятий по капитальному ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

Таблица 22

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО

"Усинск" (техническое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

Текущий ремонт насосов: ВВН 1 - 1,5 УХЛ4 - 3 шт.; Sulzer A32-125 - 2 шт.)

январь

декабрь

331,77

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту: <**>

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

Итого

331,77

<**> - планы мероприятий по капитальному ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

Таблица 23

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке, ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО

"Ухта" (техническое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам: <**>

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту:

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.

Таблица 24

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы холодного водоснабжения, график реализации

мероприятий производственных программ, мероприятий,

направленных на повышение качества обслуживания абонентов,

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР

"Ижемский" (техническое водоснабжение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

Текущий ремонт: ЦНС 180-85... 425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200, 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98... 490, ЦНС 300-120... 600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М

январь

декабрь

498,55

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту: <**>

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

4.2

Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке:

Итого

498,55

<**> - планы мероприятий по капитальному ремонту, по улучшению качества воды, по повышению качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлены.".

Приложение N 3

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

13,22

36,61

40,06

33,06

33,06

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

0,00

36,59

40,06

33,06

33,06

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

13,22

36,61

40,06

33,06

33,06

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

13,22

36,61

40,06

33,06

33,06

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

13,22

36,61

40,06

33,06

33,06

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

13,22

36,61

40,06

33,06

33,06

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

13,22

36,61

40,06

33,06

33,06

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

13,22

36,61

40,06

33,06

33,06

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

0,22

0,22

0,20

0,22

0,22

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

13,00

36,39

39,86

32,84

32,84

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

13,00

36,39

39,86

32,84

32,84

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

13,00

36,39

39,86

32,84

32,84

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

632,29

801,65

655,30

587,12

587,12

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

632,29

0,00

0,00

587,12

587,12

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

0,00

801,65

655,30

0,00

0,00

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

632,29

0,00

0,00

587,12

587,12

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

0,00

801,65

655,30

0,00

0,00

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

632,29

801,65

655,30

587,12

587,12

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

632,29

0,00

0,00

587,12

587,12

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

0,00

801,65

655,30

0,00

0,00

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

632,29

0,00

0,00

587,12

587,12

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

0,00

801,65

655,30

0,00

0,00

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

632,29

801,65

655,30

587,12

587,12

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

632,29

0,00

0,00

587,12

587,12

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

0,00

46,33

46,33

0,00

0,00

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

37,05

755,32

608,97

37,52

37,52

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

595,24

0,00

0,00

549,60

549,60

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

0,00

755,32

608,97

0,00

0,00

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

595,24

0,00

0,00

549,60

549,60

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

0,00

755,32

608,97

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

15,58

13,99

15,98

16,07

16,07

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

2,19

1,75

0,00

0,00

0,00

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

13,39

12,24

15,98

16,07

16,07

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

13,39

12,24

15,98

16,07

16,07

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

13,39

12,24

15,98

16,07

16,07

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

110,17

176,87

119,22

134,68

134,68

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

110,17

176,87

119,22

134,68

134,68

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

110,17

176,87

119,22

134,68

134,68

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

110,17

176,87

119,22

134,68

134,68

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

110,17

176,87

119,22

134,68

134,68

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

110,17

176,87

119,22

134,68

134,68

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

110,17

176,87

119,22

134,68

134,68

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

21,01

20,75

20,75

20,02

20,02

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

89,16

156,12

98,47

114,66

114,66

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

89,16

156,12

98,47

114,66

114,66

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

89,16

156,12

98,47

114,66

114,66

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

26,43

32,54

33,68

26,43

26,43

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

0,00

32,54

33,68

26,43

26,43

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

26,43

32,54

33,68

26,43

26,43

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

26,43

32,54

33,68

26,43

26,43

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

26,43

32,54

33,68

26,43

26,43

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

26,43

32,54

33,68

26,43

26,43

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

26,43

32,54

33,68

26,43

26,43

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

26,43

32,54

33,68

26,43

26,43

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

2,35

1,63

2,91

2,35

2,35

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

24,08

30,91

30,77

24,08

24,08

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

24,08

30,91

30,77

24,08

24,08

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

24,08

30,91

30,77

24,08

24,08

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

6 862,86

6 802,22

6 784,56

10 322,07

10 322,07

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

6 862,86

6 802,22

6 784,56

10 322,07

10 322,07

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

6 862,86

6 802,22

6 784,56

10 322,07

10 322,07

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

6 862,86

6 802,22

6 784,56

10 322,07

10 322,07

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

6 862,86

6 802,22

6 784,56

10 322,07

10 322,07

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

6 862,86

6 802,22

6 784,56

10 322,07

10 322,07

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

6 862,86

6 802,22

6 784,56

10 322,07

10 322,07

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

22,17

53,92

33,83

26,56

26,56

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

6 840,69

6 748,30

6 750,73

10 295,51

10 295,51

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

6 840,69

6 748,30

6 750,73

10 295,51

10 295,51

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

6 840,69

6 748,30

6 750,73

10 295,51

10 295,51

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

483,16

760,64

589,97

606,43

606,43

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

483,16

760,64

589,97

606,43

606,43

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

483,16

760,64

589,97

606,43

606,43

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

483,16

760,64

589,97

606,43

606,43

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

483,16

760,64

589,97

606,43

606,43

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

483,16

760,64

589,97

606,43

606,43

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

5,16

5,94

5,94

5,29

5,29

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

478,01

754,70

584,03

601,14

601,14

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

478,01

754,70

584,03

601,14

601,14

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

478,01

754,70

584,03

601,14

601,14

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоподготовка

1.1

Объем воды из источников водоснабжения:

тыс. куб.м

7,90

12,60

11,13

10,17

10,17

1.2

Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Объем воды, поданной в сеть

тыс. куб.м

7,90

12,60

11,13

10,17

10,17

2

Транспортировка воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс. куб.м

7,90

12,60

11,13

10,17

10,17

2.1.1

из собственных источников

тыс. куб.м

7,90

12,60

11,13

10,17

10,17

2.1.2

от других операторов (покупка воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

получено от других территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Потери воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

потери воды из водопроводной сети

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

неучтенные расходы воды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Потребление на собственные нужды

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Объем воды, отпущенной из сети

тыс. куб.м

7,90

12,60

11,13

10,17

10,17

2.5

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Отпуск воды

тыс. куб.м

7,90

12,60

11,13

10,17

10,17

3.1

Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота)

тыс. куб.м

7,90

12,60

11,13

10,17

10,17

3.2

при дифференциации тарифов по объему

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

межцеховой оборот

тыс. куб.м

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

3.4

По абонентам

тыс. куб.м

7,86

12,55

11,08

10,12

10,12

3.4.1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2

собственным абонентам:

тыс. куб.м

7,86

12,55

11,08

10,12

10,12

3.4.2.1

- населению

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

3.4.2.3

- прочим потребителям

тыс. куб.м

7,86

12,07

11,08

10,12

10,12

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.".

Приложение N 4

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

6 984,14

9 019,36

7 496,29

8 635,19

9 447,48

9 429,76

1.1

Операционные расходы

5 787,51

7 959,96

7 788,82

7 665,76

7 566,49

7 475,69

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

1 088,63

465,06

544,74

926,16

963,21

1 001,74

1.3

Неподконтрольные расходы

87,00

573,33

149,53

36,37

58,00

61,25

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

0,00

19,78

22,76

0,00

21,63

24,89

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

87,00

553,55

126,77

36,37

36,37

36,37

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

21,00

6,73

6,79

6,90

6,87

6,83

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

21,00

6,73

6,79

6,90

6,87

6,83

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

375,97

-776,49

821,57

852,91

884,25

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-361,69

-217,11

-821,57

0,00

0,00

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-361,69

-217,11

-821,57

0,00

0,00

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

19 167,34

18 043,38

10 081,69

12 156,12

12 121,42

12 108,42

1.1

Операционные расходы

13 590,16

11 356,85

11 112,67

10 937,09

10 795,46

10 665,91

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

5 055,18

2 006,23

1 677,21

1 414,47

1 471,04

1 529,89

1.3

Неподконтрольные расходы

424,00

526,30

475,20

414,50

465,05

522,83

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

305,00

415,14

372,38

333,64

384,19

441,96

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

119,00

111,16

102,82

80,86

80,86

80,86

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

78,00

75,02

71,63

68,94

68,75

68,68

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

78,00

75,02

71,63

68,94

68,75

68,68

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

7 097,96

-1 309,49

-230,49

-230,49

-230,49

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-3 018,98

-1 945,54

-448,39

-448,39

-448,39

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-3 018,98

-1 945,54

-448,39

-448,39

-448,39

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

13 330,87

6 054,58

5 754,27

6 014,49

5 976,31

5 936,75

1.1

Операционные расходы

8 020,23

6 083,28

5 952,49

5 858,44

5 782,57

5 713,18

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

1 217,64

397,71

534,73

681,50

708,76

737,11

1.3

Неподконтрольные расходы

4 062,00

627,05

1 149,34

671,14

681,65

683,23

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

3 155,00

0,00

468,77

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

0,00

11,07

9,08

0,00

10,52

12,10

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

907,00

615,98

671,50

671,14

671,14

671,14

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

31,00

16,58

18,33

17,31

17,22

17,12

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

31,00

16,58

18,33

17,31

17,22

17,12

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

-1 016,85

-1 900,62

-1 040,55

-1 040,55

-1 040,55

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-53,19

0,00

-173,36

-173,36

-173,36

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-53,19

0,00

-173,36

-173,36

-173,36

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

9 091,33

11 380,10

13 697,40

15 595,62

15 502,65

15 422,81

1.1

Операционные расходы

5 723,70

9 835,27

9 623,82

9 471,76

9 349,10

9 236,91

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

1 095,63

389,26

276,02

391,53

407,19

423,48

1.3

Неподконтрольные расходы

2 240,00

1 906,94

2 904,38

3 423,01

3 437,16

3 453,32

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

42,00

110,54

82,62

93,33

107,47

123,64

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

2 198,00

1 796,40

2 821,76

3 329,68

3 329,68

3 329,68

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

32,00

15,54

16,65

17,27

17,15

17,05

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

32,00

15,54

16,65

17,27

17,15

17,05

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

1 138,57

1 261,14

2 653,84

2 653,84

2 653,84

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-1 905,49

-384,61

-361,78

-361,78

-361,78

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-1 905,49

-384,61

-361,78

-361,78

-361,78

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

22 533,27

20 687,97

17 076,86

16 414,18

16 366,97

16 329,24

1.1

Операционные расходы

16 075,99

11 687,39

11 436,11

11 255,42

11 109,66

10 976,35

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

2 422,28

2 559,36

2 620,94

2 227,20

2 316,29

2 408,94

1.3

Неподконтрольные расходы

3 868,00

8 100,25

3 275,23

3 263,02

3 272,70

3 275,81

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

11,00

45,59

23,03

10,98

20,66

23,77

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

3 198,00

8 054,66

3 252,20

3 252,04

3 252,04

3 252,04

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

167,00

104,95

81,46

78,70

78,48

78,31

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

167,00

104,95

81,46

78,70

78,48

78,31

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

86,85

353,27

-227,19

-227,19

-227,19

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-1 850,83

-690,16

-182,97

-182,97

-182,97

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-1 850,83

-690,16

-182,97

-182,97

-182,97

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

73 106,92

9 019,36

7 496,28

125 329,55

126 257,05

128 288,52

1.1

Операционные расходы

40 947,63

7 959,96

7 788,82

31 037,36

30 635,42

30 267,80

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

27 881,29

465,06

544,74

33 236,00

34 565,44

35 948,06

1.3

Неподконтрольные расходы

3 824,00

573,33

149,53

70 256,75

70 256,75

71 273,23

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

3 383,00

19,78

22,76

6 759,58

6 759,58

7 776,06

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

441,00

553,55

126,77

63 497,17

63 497,17

63 497,17

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

405,00

6,73

6,79

516,04

516,04

516,04

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

405,00

6,73

6,79

516,04

516,04

516,04

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

-6 756,09

-9 029,09

-8 857,03

-8 857,03

-8 857,03

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-2 051,74

-2 826,79

-859,57

-859,57

-859,57

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-2 051,74

-2 826,79

-859,57

-859,57

-859,57

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

8 312,66

9 796,52

8 239,65

12 603,12

12 859,59

13 129,58

1.1

Операционные расходы

4 970,08

4 501,59

4 590,27

4 707,97

4 842,66

4 986,00

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

337,58

3 961,19

238,94

218,31

227,05

236,13

1.3

Неподконтрольные расходы

3 005,00

656,85

3 749,45

5 407,19

5 520,24

5 637,80

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

2 354,00

0,00

3 093,10

2 826,03

2 939,07

3 056,63

1.3.2

Налоги и сборы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

651,00

656,85

656,35

2 581,17

2 581,17

2 581,17

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

797,02

-211,17

2 269,65

2 269,65

2 269,65

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-120,13

-127,84

0,00

0,00

0,00

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-120,13

-127,84

0,00

0,00

0,00

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. < <*>>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

2 211,66

2 125,83

2 558,89

3 024,04

2 929,52

2 898,53

1.1

Операционные расходы

1 858,01

2 959,40

2 895,77

2 850,02

2 813,11

2 779,35

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

251,65

48,71

42,89

38,16

39,68

41,27

1.3

Неподконтрольные расходы

74,00

77,43

73,11

72,44

73,51

74,73

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

5,00

8,41

7,71

7,05

8,12

9,34

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

69,00

69,02

65,39

65,39

65,39

65,39

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

8,00

3,22

3,31

3,26

3,22

3,18

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

8,00

3,22

3,31

3,26

3,22

3,18

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

148,85

54,89

666,66

0,00

0,00

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-1 111,78

-511,07

-606,50

0,00

0,00

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-1 111,78

-511,07

-606,50

0,00

0,00

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.".

Приложение N 5

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- МО МР "Сосногорск" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

20,00

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

29,17

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

1 647,71

2 936,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Сосногорск" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

1 830,04

272,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

12,50

17,19

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

18,75

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

12 301,88

6 593,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,000

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (питьевое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

3,04

21,81

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

3,04

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

21 247,84

10 162,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

97,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

924,54

465,06

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Ухта" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

157,58

90,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Ижемский" (техническое водоснабжение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели < <*>>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0,00

0,00

3

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,00

0,00

4

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

0,00

5

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

6

удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды

кВт.ч/тыс. куб.м

7 056,73

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.".

Приложение N 6

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Таблица 7

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы водоотведения, график реализации мероприятий

производственных программ, мероприятий, направленных

на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение

качества очистки сточных вод, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

(МО МР "Сосногорск" (водоотведение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

Текущий ремонт:

Насосы: ЦНС 180-85... 425, Д320 x 50, КМ 80 x 50 x 200

Компрессоры: АВАК LT 100, АВАК LT 270

январь

декабрь

365,24

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту: <**>

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Итого

365,24

<**> - планы мероприятий по текущему ремонту, по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.

Таблица 8

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы водоотведения, график реализации мероприятий

производственных программ, мероприятий, направленных

на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение

качества очистки сточных вод, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

(МО МР "Печора" (водоотведение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам: <**>

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту:

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

<**> - планы мероприятий по ремонтным работам, по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.

Таблица 9

Перечень

плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной

системы водоотведения, график реализации мероприятий

производственных программ, мероприятий, направленных

на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение

качества очистки сточных вод, мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"

(МО ГО "Усинск" (водоотведение)) на 2021 год

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

начало

окончание

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по ремонтным работам:

1.1

Мероприятия по текущему ремонту:

Текущий ремонт оборудования:

Насосы: 300Д*70, Д315-71, Д320 x 50, 1Д 315-71А, ЦНС 105-98... 490, ЦНС 300-120...600, Насос 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63, К 20/30; 45/30; К 100-65-250М; КМ 80-65-1

январь

декабрь

365,24

1.2

Мероприятия по капитальному ремонту:

2.

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: <**>

3.

Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов: <**>

4.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: <**>

4.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Итого

365,24

<**> - планы мероприятий по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлены.".

Приложение N 7

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД

НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ

2023 ГОДА И ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

- МО МР "Сосногорск" (водоотведение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прием сточных вод

1.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. куб.м

13,28

36,58

37,46

33,02

33,02

1.2

По категориям сточных вод

тыс. куб.м

13,28

36,58

37,46

33,02

33,02

1.3

По абонентам

тыс. куб.м

13,28

36,58

37,46

33,02

33,02

1.3.1

от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

от собственных абонентов

тыс. куб.м

13,00

36,36

37,24

31,88

31,88

1.3.2.1

- население

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.3

- прочие потребители

тыс. куб.м

13,00

36,36

37,24

31,88

31,88

1.3.3

собственное потребление

тыс. куб.м

0,28

0,22

0,22

1,14

1,14

1.4

Неучтенный приток сточных вод

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

Организованный приток

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

Неорганизованный приток

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. куб.м

13,28

36,58

37,46

33,02

33,02

2.1

На собственные очистные сооружения

тыс. куб.м

13,28

36,58

37,46

33,02

33,02

2.2

Другим организациям на очистку

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Объем сточных вод, прошедших очистку

тыс. куб.м

13,28

36,58

37,46

33,02

33,02

3.2

Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов

тыс. куб.м

13,28

36,58

37,46

33,02

33,02

4

Объем обезвоженного осадка сточных вод

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (водоотведение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прием сточных вод

1.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. куб.м

19,54

23,16

24,13

26,55

26,55

1.2

По категориям сточных вод

тыс. куб.м

19,54

23,16

24,13

26,55

26,55

1.3

По абонентам

тыс. куб.м

19,54

23,16

24,13

26,55

26,55

1.3.1

от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

от собственных абонентов

тыс. куб.м

16,49

17,84

20,62

21,16

21,16

1.3.2.1

- население

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.3

- прочие потребители

тыс. куб.м

16,49

17,84

20,62

21,16

21,16

1.3.3

собственное потребление

тыс. куб.м

3,05

5,32

3,51

5,39

5,39

1.4

Неучтенный приток сточных вод

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

Организованный приток

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

Неорганизованный приток

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. куб.м

19,54

23,16

24,13

26,55

26,55

2.1

На собственные очистные сооружения

тыс. куб.м

19,54

23,16

24,13

26,55

26,55

2.2

Другим организациям на очистку

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Объем сточных вод, прошедших очистку

тыс. куб.м

19,54

23,16

24,13

26,55

26,55

3.2

Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов

тыс. куб.м

19,54

23,16

24,13

26,55

26,55

4

Объем обезвоженного осадка сточных вод

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (водоотведение)

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019

2020

2021

2022 - 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прием сточных вод

1.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. куб.м

41,59

53,58

40,79

41,59

41,59

1.2

По категориям сточных вод

тыс. куб.м

41,59

53,58

40,79

41,59

41,59

1.3

По абонентам

тыс. куб.м

41,59

53,58

40,79

41,59

41,59

1.3.1

от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

от собственных абонентов

тыс. куб.м

40,47

50,24

39,30

40,47

40,47

1.3.2.1

- население

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.2

- бюджетным потребителям:

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.3

- прочие потребители

тыс. куб.м

40,47

50,24

39,30

40,47

40,47

1.3.3

собственное потребление

тыс. куб.м

1,12

3,34

1,49

1,12

1,12

1.4

Неучтенный приток сточных вод

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

Организованный приток

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

Неорганизованный приток

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. куб.м

41,59

53,58

40,79

41,59

41,59

2.1

На собственные очистные сооружения

тыс. куб.м

41,59

53,58

40,79

41,59

41,59

2.2

Другим организациям на очистку

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Объем сточных вод, прошедших очистку

тыс. куб.м

41,59

53,58

40,79

41,59

41,59

3.2

Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов

тыс. куб.м

41,59

53,58

40,79

41,59

41,59

4

Объем обезвоженного осадка сточных вод

тыс. куб.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.".

Приложение N 8

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

- МО МР "Сосногорск" (водоотведение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

8 220,58

12 680,34

11 604,70

12 445,34

14 517,01

12 188,30

1.1

Операционные расходы

6 607,87

11 983,70

11 726,05

11 540,78

11 391,33

11 254,63

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

1 072,71

500,90

689,91

354,98

369,18

383,95

1.3

Неподконтрольные расходы

519,00

555,39

502,11

497,53

497,53

497,53

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

0,00

13,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

519,00

541,89

502,11

497,53

497,53

497,53

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

21,00

54,00

54,26

52,05

52,71

52,19

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

21,00

54,00

54,26

52,05

52,71

52,19

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

375,97

-776,49

3 394,18

2 206,27

0,00

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-866,76

-596,28

-3 394,18

0,00

0,00

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-866,76

-596,28

-3 394,18

0,00

0,00

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (водоотведение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

19 206,19

17 703,18

17 193,24

16 494,33

15 459,11

14 440,21

1.1

Операционные расходы

15 101,89

14 350,83

14 042,29

13 820,42

13 641,44

13 477,75

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

833,30

598,94

732,20

650,76

676,79

703,86

1.3

Неподконтрольные расходы

3 234,00

3 946,93

3 829,39

2 941,78

2 941,78

2 941,78

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

0,00

2,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

3 234,00

3 944,72

3 829,39

2 941,78

2 941,78

2 941,78

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

37,00

8,84

9,30

8,71

8,63

8,56

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

37,00

8,84

9,30

8,71

8,63

8,56

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

-1 016,85

-2 070,20

-500,00

-1 382,20

-2 264,40

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-211,52

-125,11

-427,33

-427,33

-427,33

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-211,52

-125,11

-427,33

-427,33

-427,33

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (водоотведение)

N п/п

Наименование показателей

Фактические показатели, тыс. руб. <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.

2019

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необходимая валовая выручка

46 790,80

38 166,45

31 920,42

38 191,64

37 876,38

37 590,52

1.1

Операционные расходы

32 215,04

29 061,60

28 436,78

27 987,48

27 625,04

27 293,54

1.2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

3 165,76

1 628,29

1 542,80

1 144,86

1 190,65

1 238,28

1.3

Неподконтрольные расходы

11 127,00

13 287,95

10 709,08

10 709,08

10 709,08

10 709,08

1.3.1

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Налоги и сборы

0,00

223,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи

11 127,00

13 064,34

10 709,08

10 709,08

10 709,08

10 709,08

1.3.4

Сбытовые расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.7

Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Амортизация

72,00

72,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Нормативная прибыль

211,00

894,42

834,12

820,73

822,12

820,13

1.5.1

Расходы на капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором

211,00

894,42

834,12

820,73

822,12

820,13

1.5.3

Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Корректировка НВВ

0,00

86,85

353,27

-1 915,38

-1 915,38

-1 915,38

1.8

В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:

0,00

-628,73

-5 531,35

-555,14

-555,14

-555,14

1.8.1

Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю

0,00

-628,73

-5 531,35

-555,14

-555,14

-555,14

1.8.2

Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.".

Приложение N 9

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"Раздел 5. ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- МО МР "Сосногорск" (водоотведение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0,00

0,00

2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

100,00

0,00

3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

%

0,00

87,50

4

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения

ед./км

0,000

0,000

5

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

кВт.ч/тыс. куб.м

18 388,73

834,00

6

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод

кВт.ч/тыс. куб.м

0,000

0,000

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО МР "Печора" (водоотведение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0,00

0,00

2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0,00

75,00

3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

%

75,00

0,00

4

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения

ед./км

0,00

0,00

5

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

кВт.ч/тыс. куб.м

11 255,52

3 567,00

6

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- МО ГО "Усинск" (водоотведение)

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактические показатели <*>

Плановые показатели, определенные регулирующим органом

2019

2019 - 2023

1

2

3

4

5

1

доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0,00

0,00

2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0,00

0,00

3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

%

75,00

75,00

4

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения

ед./км

0,000

0,000

5

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

кВт.ч/тыс. куб.м

16 013,89

2 047,00

6

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод

кВт.ч/тыс. куб.м

0,00

19,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в рамках отчетности ППРФ N 641.".

Приложение N 10

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"

Территории муниципальных образований

Вид услуги

Вид тарифов

Размеры тарифов, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2023 по 31.12.2023

Потребители за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)

МО МР "Сосногорск"

питьевое водоснабжение

одноставочный

239,49

253,24

187,13

187,13

335,27

285,77

285,23

МО МР "Сосногорск"

техническое водоснабжение

одноставочный

20,21

24,81

15,38

15,38

26,03

20,65

20,62

МО МР "Печора"

питьевое водоснабжение

одноставочный

432,78

360,09

360,09

388,45

371,89

369,43

МО МР "Печора"

техническое водоснабжение

одноставочный

29,15

99,53

99,53

130,25

115,80

115,11

114,51

МО ГО "Усинск"

питьевое водоснабжение

одноставочный

604,03

667,51

507,03

507,03

735,06

619,26

617,83

МО ГО "Усинск"

техническое водоснабжение

одноставочный

5,92

5,46

5,46

18,82

12,23

12,23

12,63

МО ГО "Ухта"

техническое водоснабжение

одноставочный

11,78

13,98

13,97

13,97

27,59

21,21

21,21

22,09

МО МР "Ижемский"

техническое водоснабжение

одноставочный

155,80

181,63

181,63

278,19

278,19

316,51

288,06

285,01

".

Приложение N 11

к Приказу

Комитета

Республики Коми

по тарифам

от 3 декабря 2020 г. N 6/4

"

Территории муниципальных образований

Вид услуги

Вид тарифов

Размеры тарифов, руб./куб.м

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2023 по 31.12.2023

Потребители за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС)

МО МР "Сосногорск"

водоотведение

одноставочный

346,63

309,77

309,77

444,14

439,71

369,17

МО МР "Печора"

водоотведение

одноставочный

764,22

764,29

712,58

621,37

582,37

543,99

МО ГО "Усинск"

водоотведение

одноставочный

712,33

712,33

852,78

852,78

983,62

910,62

903,75

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.12.2020
Рубрики правового классификатора: 050.040.070 Водоснабжение, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать