Основная информация
Дата опубликования: | 01 февраля 2011г. |
Номер документа: | RU68000201100037 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2011 г.
г.Тамбов
№ 73
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»
В соответствии с Законом области от 03.12.2009 № 595-З «Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (в редакции от 11.12.2010) и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» (далее – Целевая программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.03.2009 № 306 (в редакции от 15.10.2009), следующие изменения:
1.1. в паспорте Целевой программы:
позицию «Объем и источники финансирования Целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Целевой программы составляет 1 138 047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 357 318,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 780 729,64 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 305 025,9 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34 610,0 тыс. рублей.
По подпрограммам:
«Вакцинопрофилактика на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 147 107,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 12 622,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 134 485,3 тыс. рублей;
«Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 101 307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 10 647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 90 660,1 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 39 100,0 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34 610,0 тыс. рублей;
«Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 3 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 100,0 тыс. рублей;
«Вирусные гепатиты на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 59 048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 11 268,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 47 780,42 тыс. рублей;
«Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 4 459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 200,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 1 259,95 тыс. рублей;
«О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 569 171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 131 781,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 437 390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 212 000,0 тыс. рублей;
«Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 35 947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 26 000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 9 947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 5 123,6 тыс. рублей;
«Сахарный диабет на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 146 949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 133 800,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 13 149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23 802,3 тыс. рублей;
«Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 70 957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 24 900,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 46 057,6 тыс. рублей». Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей;
1.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 138 047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 357 318,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2009 году – 85 316,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 107 502,2 тыс. рублей;
в 2011 году – 164 500,0 тыс. рублей.»;
за счет федерального бюджета – 780 729,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2009 году – 130 664,94 тыс. рублей;
в 2010 году – 99 851,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 550 213,0 тыс. рублей.»;
1.3. в подпрограмме «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» (приложение № 1 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 147 107,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 12 622,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 134 485,3 тыс. рублей.»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств из областного бюджета 12 622,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 000,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 3 122 ,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 6 500,0 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 134 485,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 57 285,3 тыс. рублей;
в 2010 году – 38 200,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 39 000,0 тыс. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. в подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» (приложение № 2 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 101 307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 10 647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 90 660,1 тыс. рублей». Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 39 100,0 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34 610,0 тыс. рублей;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 101 307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 10 647,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 116,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 3 531,2 тыс. рублей;
в 2011 году – 4 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 90 660,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 20 728,4 тыс. рублей;
в 2010 году – 34 931,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 35 000,0 тыс. рублей,
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» (приложение № 3 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 100,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 3 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 100,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 100,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 1 000,0 тыс. рублей,
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» (приложение № 4 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59 048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 11 268,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 47 780,42 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 59 048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 11 268,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 3 168,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 4 500,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 47 768,42 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 21 921,12 тыс. рублей;
в 2010 году – 5 859,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 20 000,0 тыс. рублей,
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» (приложение № 5 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 3 200,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 259,95 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 4 459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 3 200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 1 100,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 100,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 1 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 1 259,95 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 545,45 тыс. рублей;
в 2010 году – 114,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 600,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.8. в подпрограмме «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 6 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 569 171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 131 781,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 437 390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 212 000,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 569 171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 131 781,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 12 200,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 36 581,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 83 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 437 390,07 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 4 777,07 тыс. рублей;
в 2010 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 430 613,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.9. в подпрограмме «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 7 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35 947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 26 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9 947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 5 123,6 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 35 947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 26 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 8 400,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 7 800,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 9 800,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 9 947,11 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 4 947,11 тыс. рублей;
в 2010 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 5 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.10. в подпрограмме «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» (приложение № 8 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 146 949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 133 800,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 13 149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23 802,3 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 146 949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 133 800,0 рублей, из них:
в 2009 году – 45 300,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 43 500,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 45 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 13 149,09 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 505,19 тыс. рублей;
в 2010 году – 4 643,9 тыс. рублей;
в 2011 году – 5 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.11. в подпрограмме «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» (приложение № 9 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 70 957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 24 900,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 46 057,6 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 70 957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 24 900,0 рублей, из них:
в 2009 году – 7 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 7 600,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 9 700,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 46 057,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 16 955,3 тыс. рублей;
в 2010 году – 14 102,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 15 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011годы»
Таблица №2
Цель, задачи, мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования, всего
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
всего
в том числе:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики
1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96 - 98%
1.1. Приобретение вакцинных препаратов
Областной бюджет
11 122,0
3 000,0
3 122,0
5 000,0
2009 - 2011 годы
1. Охват профилактическими прививками детей
процент
98
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
2. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
3. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
4. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
Итого:
Областной бюджет
11 122,0
3 000,0
3 122,0
5 000,0
Федеральный бюджет,
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
в т.ч. нац. проект «Здоровье»
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин
2.1. Укрепление материально-технической базы для соблюдения холодовой цепи
Областной бюджет
1500,0
0,0
0,0
1500,0
2011 год
1. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
Управление здравоохранения области
2. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
3. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
Итого:
Областной бюджет
1 500,0
0,0
0,0
1500,0
Всего:
Областной бюджет
12 622,0
3 000,0
3 122,0
6 500,0
Федеральный бюджет
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных
1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции
1.1.1. Обеспечение искусственным питанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями
Областной бюджет
700,0
300,0
200,0
200,0
2009 - 2011 годы
Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
процент
98
Управление здравоохранения области
1.1.2. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией
Областной бюджет
438,0
0,0
438,0
0,0
2010 год
Ежегодное число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции
Количество случаев
106
Управление здравоохранения области
1.1.3. Приобретение диагностических средств для верификации диагноза ВИЧ-инфекции, в том числе для диагностики «оппортунистических» инфекций»
Областной бюджет
6247,0
850,0
2297,0
3100,0
2009 - 2011 годы
Федеральный бюджет, в т.ч.
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
нац. проект «Здоровье»
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
1.1.4. Проведение мероприятий по информированию населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции
В рамках бюджетного финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
2010 - 2011
Итого:
Областной бюджет
7385,0
1150,0
2 935,0
3300,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
нац. проект «Здоровье»
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией
1.2.1. Обеспечение лекарственными средствами больных ВИЧ-инфекцией для проведения лечения в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
3262,20
1966,0
596,2
700,0
2009 - 2011 годы
Охват лечением антиретровирусными препаратами больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в терапии
процент
90
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет, в т.ч.
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
нац. проект «Здоровье»
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
1.2.2. Строительство областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в г. Тамбове», г. Тамбов
Областной бюджет
39100,0*
8100,0*
31000,0*
0,0
2009 - 2010 годы
Управление инвестиций области
федеральный бюджет
34610,0**
5610,0**
29000,0**
0,0
Итого:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
3262,2
1966,0
596,2
700,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
нац. проект «Здоровье»
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
10647,2
3 116,0
3531,2
4000,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
90660,1
20728,4
34931,7
35000,0
нац. проект «Здоровье»
90660,1
20728,4
34931,7
35000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области;
**средства, определены федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финансирования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограммы,
ответственные за выполнение
наимено
вание
единица
измерения
целевое
значение
(последний год реализации
Подпрограммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ее осложнениями
1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией
1.1.1. Организация и оснащение школ для больных с артериальной гипертонией
Областной бюджет
100,0
0,0
0,0
100,0
2011 год
Увеличение числа лиц, с впервые выявленным повышенным артериальным давлением
Человек
17153
Управление здравоохранения области
Увеличение числа школ здоровья для больных артериальной гипертонией
Количество
45
Увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья
Человек
20950
Число лиц, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях области
Человек
97140
Итого:
Областной бюджет
100,0
0,0
0,0
100,0
2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт мозга, инфаркт миокарда)
2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями, с артериальной гипертонией
2.1.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь больным с артериальной гипертонией и ее осложнениями
Областной бюджет
2800,0
900,0
1000,0
900,0
2009-2011 годы
Снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Количество случаев на 100 тыс. населения
5111,7
Управление здравоохранения области
2.1.2. Приобретение средств для экстренной диагностики осложнений артериальной гипертонии для лечебно-профилактических учреждений
Областной бюджет
200,0
100,0
100,0
0,0
2009-2010 годы
Снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Количество случаев на 100 тыс. населения
441,2
Управление здравоохранения области
Итого
Областной бюджет
3100,0
1000,0
1100,0
1000,0
Всего
Областной бюджет
3100,0
1000,0
1100,0
1000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчик Подпрограммы, ответственный за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым и хроническим вирусным гепатитом В и С
1.1.1. Приобретение диагностических средств, в том числе для скрининговых исследований, для диагностики острых и хронических вирусных гепатитов В и С
Областной бюджет
6168,0
3300,0
2868,8
0,0
2009 - 2010 годы
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,47
Управление здравоохранения области
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения
1,07
Снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
на 100 тысяч населения
44,6
1.1.2. Приобретение медицинского лабораторного оборудования для специализированных учреждений здравоохранения области с целью диагностики вирусных гепатитов В и С
Областной бюджет
227,0
0,0
0,0
227,0
2011 год
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,47
Управление здравоохранения области
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения
1,07
Снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
на 100 тысяч населения
44,6
1.1.3. Обеспечение противовирусными препаратами больных хроническими вирусными гепатитами В и С в амбулаторных условиях
Областной бюджет
4873,0
300,0
300,0
4273,0
2009 - 2011 годы
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,47
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет,в т.ч.
47780,42
21921,12
5859,3
20000,0
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения
1,07
нац. проект «Здоровье»
45567,3
19708,0
5859,3
20000,0
Снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
на 100 тысяч населения
44,6
Итого:
Областной бюджет
11268,0
3600,0
3168,8
4500,0
Федеральный бюджет
47780,42
21921,12
5859,3
20000,0
Всего:
Областной Бюджет
11268,0
3600,0
3168,8
4500,0
Федеральный бюджет,в т.ч.
47780,42
21921,12
5859,3
20000,0
нац. проект «Здоровье»
45567,3
19708,0
5859,3
20000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,
передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»
Таблица №2
Цель, задачи, мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики, ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение 2011 год
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем
1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем
1.1.1. Участие специализированных медицинских учреждений области в системе внешнего контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в том числе обеспечение работы по ведению мониторинга возбудителей и заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем
Областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
2009 год
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля
процент
33,0
Управление здравоохранения области
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих внешний контроль качества лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля
процент
100,0
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем
процент
33,0
Итого:
Областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
1.2.1. Приобретение ингредиентов для современной лабораторной диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Областной бюджет
2600,0
1000,0
600,0
1000,0
2009 - 2011 годы
Снижение уровня заболеваемости сифилисом
на 100 тыс. населения
50,0
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
714,5
0,0
114,5
600,0
Снижение уровня заболеваемости сифилисом детей
на 100 тыс. детского населения
7,7
1.2.2. Развитие материально-технической базы дерматовенерологических учреждений области
Областной бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
2009 - 2010 годы
Снижение уровня заболеваемости гонореей детей
на 100 тысяч детского населения
7,7
Федеральный бюджет
545,45
545,45
0,0
0,0
Итого:
Областной бюджет
3200,0
1100,0
1100,0
1000,0
Федеральный бюджет
1259,95
545,45
114,5
600,0
Всего:
Областной бюджет
3200,0
1100,0
1100,0
1000,0
Федеральный бюджет
1259,95
545,45
114,5
600,0
Зам.главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи
в Тамбовской области на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний, а также учета онкологических больных
1.1.1. Укрепление материально-технической базы государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер», приобретение медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного
Областной бюджет
97856,0
0,0
25956,0
71900,0
2009 - 2011 годы
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
процент
71,0
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
437390,07
4777,07
2000,0
430613,0
1.1.2. Приобретение диагностических средств для проведения иммуногистохимических анализов на рецепторы прогестерона и эстрогена на базе государственного учреждения здравоохранения «Тамбовское областное патологоанатомическое бюро»
Областной бюджет
400,0
0,0
200,0
200,0
2010 - 2011 годы
Активная выявляемость злокачественных новообразований
процент
14,5
Управление здравоохранения области
1.1.3. Подготовка кадров медицинских работников для первичных онкологических кабинетов и регионального онкологического центра
Областной бюджет
900,0
0,0
0,0
900,0
2011 год
Итого:
Областной бюджет
99156,0
0,0
26156,0
73000,0
Федеральный бюджет
437390,07
4777,07
2000,0
430613,0
2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях
2.1.Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями
2.1.1. Приобретение лекарственных средств для лечения больных злокачественными заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
32625,0
12200,0
10425,0
10000,0
2009 - 2011 годы
Смертность от злокачественных новообразований, в том числе:
количество случаев на 100 тыс. населения
238,5
Управление здравоохранения области
среди мужчин
254,0
153,0
2.1.2. Строительство корпуса лучевой терапии ГУЗ «Тамбовский областной онкологический диспансер»
Областной бюджет
212000,0*
0,0
10000,0*
202000,0*
2010 - 2011 год
Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
процент
27,0
Управление здравоохранения области, управление инвестиций области
Итого:
Областной бюджет
32625,0
12200,0
10425,0
10000,0
Всего:
Областной Бюджет
131781,0
12200,0
36581,0
83000,0
Федеральный бюджет
437390,07
4777,07
2000,0
430613,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области
на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объёмы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за исполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи
1.1 Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных психическими заболеваниями для проведения лечения в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
24200,0
8400,0
7800,0
8000,0
2009 - 2011 годы
Снижение числа больных, получающих психиатрическую помощь в условиях стационара
процент
28,0
Управление здравоохранения области
Снижение повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализированных больных
процент
27,0
1.1.2. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения больных
Областной бюджет
1800,0
0,0
0,0
1800,0
2009 - 2011 год
Сокращение среднего пребывания больного в стационаре
количество койко-дней
67,0
Федеральный бюджет
9947,11
4947,11
0,0
5000,0
Итого:
Областной бюджет
26000,0
8400,0
7800,0
9800,0
Федеральный бюджет
9947,11
4947,11
0,0
5000,0
2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовской области
2.1 Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера
2.1.1. Реконструкция отделений областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская психиатрическая больница» в г. Тамбове
Областной бюджет
5123,6*
3458,4*
1665,2*
0,0
2009 - 2010 годы
Увеличение числа пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
процент
15,0
Управление здравоохранения области
управление инвестиций области
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения
26000,0
8400,0
7800,0
9800,0
Федеральный бюджет
9947,11
4947,11
0,0
5000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень
мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет 2009 - 2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Программы - ответственные за выполнение
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подрограммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных сахарным диабетом для проведения лечения в амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля (тест-полоски)
Областной бюджет
132600,0
45300,0
43500,0
43800,0
2009 - 2011 годы
Снижение доли осложнений при сахарном диабете
процент
41,0
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
9643,9
0,0
4643,9
5000,0
1.1.2 . Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом
Областной бюджет
1200,0
0,0
0,0
1200,0
2009 - 2011 годы
Федеральный бюджет
3505,19
3505,19
0,0
0,0
1.1.3 . Проведение семинаров с медицинскими работниками по раннему выявлению сахарного диабета
В рамках бюджетного финансирования
0
0
0
0
2009 - 2011 год
Итого:
Областной бюджет
133800,0
45300,0
43500,0
45000,0
Федеральный бюджет
13149,09
3505,19
4643,9
5000,0
1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом
1.2.1. Реконструкция здания эндокринологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная больница» в рамках областной адресной инвестиционной программы
Областной бюджет
23802,3*
23802,3*
0,0
0,0
2009 год
Средняя продолжительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
54,9
Управление инвестиций области
Средняя продолжительность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
59,1
Средняя продолжительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
71,5
Средняя продолжительность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
74,6
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
133800,0
45300,0
43500,0
45000,0
Федеральный бюджет
13149,09
3505,19
4643,9
5000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень
мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009 - 2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Программы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области
1.1. .Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингу туберкулеза
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
13840,0
4500,0
4670,0
4670,0
2009 - 2011 годы
Снижение смертности от туберкулеза
Количество случаев на 100 тыс. населения
10,2
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет, в т.ч.
30987,6
12585,3
8402,3
10000,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения
процент
79,0
нац. проект «Здоровье»
30987,6
12585,3
8402,3
10000,0
1.1.2. Приобретение дезинфицирующих средств для обработки очагов туберкулезной инфекции в семейных очагах туберкулеза
Областной бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
2009 - 2010 годы
Доля случаев прекращения бактериовыделения
процент
79,0
1.1.3. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям и подросткам, туберкулином для проведения реакции Манту
Областной бюджет
1850,0
600,0
600,0
650,0
2009 - 2011 годы
1.1.4 Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению, в т.ч. оснащение медицинским оборудованием, компьютерной техникой
Областной бюджет
3389,2
1600,0
1150,0
639,2
2009 - 2011 годы
Федеральный бюджет, в т.ч.
15070,0
4370,0
5700,0
5000,0
нац. проект «Здоровье»
15070,0
4370,0
5700,0
5000,0
1.1.5 Приобретение наборов для приготовления питательных сред для диагностики туберкулеза у населения области
Областной бюджет
580,0
0,0
280,0
300,0
2010 - 2011 годы
1.1.6.Приобретение реактивов к автоматизированной системе Bactec
Областной бюджет
2500,0
0,0
0,0
2500,0
2011 год
1.1.7. Проведение ремонта и реконструкции зданий и сооружений противотуберкулезных учреждений области
Областной бюджет
25000,0*
0,0
25000,0*
0,0
2010 год
Управление здравоохранения области
управление инвестиций области
Итого:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
23059,2
7000,0
7000,0
9059,2
Федеральный бюджет в т.ч.
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
нац. проект «Здоровье»
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом
1.2.1. Проведение лечебно-профилактических мероприятий в противотуберкулезных учреждениях в системе образования и обеспечение дополнительным питанием детей группы риска по туберкулезу
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
2011 год
Увеличение удельного веса детей, охваченных профилактическим лечением в противотуберкулезных учреждениях системы образования
процент
6,8
Управление образования и науки области
Итого:
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
Всего
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
24900,0
7600,0
7600,0
9700,0
Федеральный бюджет в т.ч.
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
нац. проект «Здоровье»
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков
Дата печати 24.01.2011 11:49:00
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2011 г.
г.Тамбов
№ 73
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»
В соответствии с Законом области от 03.12.2009 № 595-З «Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (в редакции от 11.12.2010) и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы» (далее – Целевая программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.03.2009 № 306 (в редакции от 15.10.2009), следующие изменения:
1.1. в паспорте Целевой программы:
позицию «Объем и источники финансирования Целевой программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Целевой программы составляет 1 138 047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 357 318,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 780 729,64 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 305 025,9 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34 610,0 тыс. рублей.
По подпрограммам:
«Вакцинопрофилактика на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 147 107,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 12 622,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 134 485,3 тыс. рублей;
«Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 101 307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 10 647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 90 660,1 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 39 100,0 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34 610,0 тыс. рублей;
«Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 3 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 100,0 тыс. рублей;
«Вирусные гепатиты на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 59 048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 11 268,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 47 780,42 тыс. рублей;
«Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 4 459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 200,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 1 259,95 тыс. рублей;
«О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 569 171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 131 781,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 437 390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 212 000,0 тыс. рублей;
«Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 35 947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 26 000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 9 947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 5 123,6 тыс. рублей;
«Сахарный диабет на 2009 - 2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 146 949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 133 800,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 13 149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23 802,3 тыс. рублей;
«Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы»:
общий объём финансирования подпрограммы составляет 70 957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 24 900,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 46 057,6 тыс. рублей». Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей;
1.2. раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 138 047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 357 318,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2009 году – 85 316,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 107 502,2 тыс. рублей;
в 2011 году – 164 500,0 тыс. рублей.»;
за счет федерального бюджета – 780 729,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2009 году – 130 664,94 тыс. рублей;
в 2010 году – 99 851,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 550 213,0 тыс. рублей.»;
1.3. в подпрограмме «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» (приложение № 1 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 147 107,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 12 622,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 134 485,3 тыс. рублей.»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств из областного бюджета 12 622,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 000,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 3 122 ,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 6 500,0 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 134 485,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 57 285,3 тыс. рублей;
в 2010 году – 38 200,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 39 000,0 тыс. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. в подпрограмме «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» (приложение № 2 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 101 307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 10 647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 90 660,1 тыс. рублей». Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 39 100,0 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34 610,0 тыс. рублей;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 101 307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 10 647,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 116,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 3 531,2 тыс. рублей;
в 2011 году – 4 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 90 660,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 20 728,4 тыс. рублей;
в 2010 году – 34 931,7 тыс. рублей;
в 2011 году – 35 000,0 тыс. рублей,
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» (приложение № 3 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 100,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 3 100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 3 100,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 100,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 1 000,0 тыс. рублей,
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» (приложение № 4 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59 048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 11 268,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 47 780,42 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 59 048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 11 268,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 3 168,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 4 500,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 47 768,42 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 21 921,12 тыс. рублей;
в 2010 году – 5 859,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 20 000,0 тыс. рублей,
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» (приложение № 5 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 3 200,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 259,95 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 4 459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 3 200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 1 100,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 1 100,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 1 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 1 259,95 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 545,45 тыс. рублей;
в 2010 году – 114,5 тыс. рублей;
в 2011 году – 600,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.8. в подпрограмме «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 6 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 569 171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 131 781,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 437 390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 212 000,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 569 171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 131 781,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 12 200,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 36 581,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 83 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 437 390,07 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 4 777,07 тыс. рублей;
в 2010 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 430 613,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.9. в подпрограмме «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» (приложение № 7 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35 947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 26 000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9 947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 5 123,6 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 35 947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 26 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 8 400,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 7 800,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 9 800,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 9 947,11 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 4 947,11 тыс. рублей;
в 2010 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 5 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.10. в подпрограмме «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» (приложение № 8 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 146 949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 133 800,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 13 149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23 802,3 тыс. рублей»;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 146 949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 133 800,0 рублей, из них:
в 2009 году – 45 300,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 43 500,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 45 000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 13 149,09 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 3 505,19 тыс. рублей;
в 2010 году – 4 643,9 тыс. рублей;
в 2011 году – 5 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.11. в подпрограмме «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» (приложение № 9 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 70 957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 24 900,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 46 057,6 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей;
раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 70 957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета – 24 900,0 рублей, из них:
в 2009 году – 7 600,0 тыс. рублей;
в 2010 году – 7 600,0 тыс. рублей;
в 2011 году – 9 700,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 46 057,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году – 16 955,3 тыс. рублей;
в 2010 году – 14 102,3 тыс. рублей;
в 2011 году – 15 000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице № 2.»;
таблицу № 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вакцинопрофилактика на 2009-2011годы»
Таблица №2
Цель, задачи, мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования, всего
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
всего
в том числе:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики
1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96 - 98%
1.1. Приобретение вакцинных препаратов
Областной бюджет
11 122,0
3 000,0
3 122,0
5 000,0
2009 - 2011 годы
1. Охват профилактическими прививками детей
процент
98
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
2. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
3. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
4. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
Итого:
Областной бюджет
11 122,0
3 000,0
3 122,0
5 000,0
Федеральный бюджет,
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
в т.ч. нац. проект «Здоровье»
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин
2.1. Укрепление материально-технической базы для соблюдения холодовой цепи
Областной бюджет
1500,0
0,0
0,0
1500,0
2011 год
1. Отсутствие заболеваемости дифтерией
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
Управление здравоохранения области
2. Отсутствие заболеваемости полиомиелитом
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
3. Отсутствие заболеваемости корью
количество случаев на 100 тыс. населения
отсутствие
Итого:
Областной бюджет
1 500,0
0,0
0,0
1500,0
Всего:
Областной бюджет
12 622,0
3 000,0
3 122,0
6 500,0
Федеральный бюджет
134 485,3
57 285,3
38 200,0
39 000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных
1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции
1.1.1. Обеспечение искусственным питанием детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями
Областной бюджет
700,0
300,0
200,0
200,0
2009 - 2011 годы
Охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции
процент
98
Управление здравоохранения области
1.1.2. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией
Областной бюджет
438,0
0,0
438,0
0,0
2010 год
Ежегодное число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции
Количество случаев
106
Управление здравоохранения области
1.1.3. Приобретение диагностических средств для верификации диагноза ВИЧ-инфекции, в том числе для диагностики «оппортунистических» инфекций»
Областной бюджет
6247,0
850,0
2297,0
3100,0
2009 - 2011 годы
Федеральный бюджет, в т.ч.
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
нац. проект «Здоровье»
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
1.1.4. Проведение мероприятий по информированию населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции
В рамках бюджетного финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
2010 - 2011
Итого:
Областной бюджет
7385,0
1150,0
2 935,0
3300,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
нац. проект «Здоровье»
16193,2
3122,2
6071,0
7000,0
1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией
1.2.1. Обеспечение лекарственными средствами больных ВИЧ-инфекцией для проведения лечения в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
3262,20
1966,0
596,2
700,0
2009 - 2011 годы
Охват лечением антиретровирусными препаратами больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в терапии
процент
90
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет, в т.ч.
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
нац. проект «Здоровье»
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
1.2.2. Строительство областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в г. Тамбове», г. Тамбов
Областной бюджет
39100,0*
8100,0*
31000,0*
0,0
2009 - 2010 годы
Управление инвестиций области
федеральный бюджет
34610,0**
5610,0**
29000,0**
0,0
Итого:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
3262,2
1966,0
596,2
700,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
нац. проект «Здоровье»
74466,9
17606,2
28860,7
28000,0
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
10647,2
3 116,0
3531,2
4000,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
90660,1
20728,4
34931,7
35000,0
нац. проект «Здоровье»
90660,1
20728,4
34931,7
35000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области;
**средства, определены федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача,
мероприятие
Источники
финансирования
Объемы финансирования
(тыс. рублей)
Сроки
выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики
Подпрограммы,
ответственные за выполнение
наимено
вание
единица
измерения
целевое
значение
(последний год реализации
Подпрограммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ее осложнениями
1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией
1.1.1. Организация и оснащение школ для больных с артериальной гипертонией
Областной бюджет
100,0
0,0
0,0
100,0
2011 год
Увеличение числа лиц, с впервые выявленным повышенным артериальным давлением
Человек
17153
Управление здравоохранения области
Увеличение числа школ здоровья для больных артериальной гипертонией
Количество
45
Увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья
Человек
20950
Число лиц, состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях области
Человек
97140
Итого:
Областной бюджет
100,0
0,0
0,0
100,0
2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт мозга, инфаркт миокарда)
2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями, с артериальной гипертонией
2.1.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь больным с артериальной гипертонией и ее осложнениями
Областной бюджет
2800,0
900,0
1000,0
900,0
2009-2011 годы
Снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Количество случаев на 100 тыс. населения
5111,7
Управление здравоохранения области
2.1.2. Приобретение средств для экстренной диагностики осложнений артериальной гипертонии для лечебно-профилактических учреждений
Областной бюджет
200,0
100,0
100,0
0,0
2009-2010 годы
Снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии
Количество случаев на 100 тыс. населения
441,2
Управление здравоохранения области
Итого
Областной бюджет
3100,0
1000,0
1100,0
1000,0
Всего
Областной бюджет
3100,0
1000,0
1100,0
1000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчик Подпрограммы, ответственный за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым и хроническим вирусным гепатитом В и С
1.1.1. Приобретение диагностических средств, в том числе для скрининговых исследований, для диагностики острых и хронических вирусных гепатитов В и С
Областной бюджет
6168,0
3300,0
2868,8
0,0
2009 - 2010 годы
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,47
Управление здравоохранения области
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения
1,07
Снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
на 100 тысяч населения
44,6
1.1.2. Приобретение медицинского лабораторного оборудования для специализированных учреждений здравоохранения области с целью диагностики вирусных гепатитов В и С
Областной бюджет
227,0
0,0
0,0
227,0
2011 год
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,47
Управление здравоохранения области
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения
1,07
Снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
на 100 тысяч населения
44,6
1.1.3. Обеспечение противовирусными препаратами больных хроническими вирусными гепатитами В и С в амбулаторных условиях
Областной бюджет
4873,0
300,0
300,0
4273,0
2009 - 2011 годы
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
1,47
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет,в т.ч.
47780,42
21921,12
5859,3
20000,0
Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения
1,07
нац. проект «Здоровье»
45567,3
19708,0
5859,3
20000,0
Снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С
на 100 тысяч населения
44,6
Итого:
Областной бюджет
11268,0
3600,0
3168,8
4500,0
Федеральный бюджет
47780,42
21921,12
5859,3
20000,0
Всего:
Областной Бюджет
11268,0
3600,0
3168,8
4500,0
Федеральный бюджет,в т.ч.
47780,42
21921,12
5859,3
20000,0
нац. проект «Здоровье»
45567,3
19708,0
5859,3
20000,0
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,
передаваемых половым путем, на 2009 - 2011 годы»
Таблица №2
Цель, задачи, мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики, ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение 2011 год
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем
1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем
1.1.1. Участие специализированных медицинских учреждений области в системе внешнего контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в том числе обеспечение работы по ведению мониторинга возбудителей и заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем
Областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
2009 год
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля
процент
33,0
Управление здравоохранения области
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих внешний контроль качества лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенерологического профиля
процент
100,0
Увеличение доли специализированных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем
процент
33,0
Итого:
Областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
1.2.1. Приобретение ингредиентов для современной лабораторной диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Областной бюджет
2600,0
1000,0
600,0
1000,0
2009 - 2011 годы
Снижение уровня заболеваемости сифилисом
на 100 тыс. населения
50,0
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
714,5
0,0
114,5
600,0
Снижение уровня заболеваемости сифилисом детей
на 100 тыс. детского населения
7,7
1.2.2. Развитие материально-технической базы дерматовенерологических учреждений области
Областной бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
2009 - 2010 годы
Снижение уровня заболеваемости гонореей детей
на 100 тысяч детского населения
7,7
Федеральный бюджет
545,45
545,45
0,0
0,0
Итого:
Областной бюджет
3200,0
1100,0
1100,0
1000,0
Федеральный бюджет
1259,95
545,45
114,5
600,0
Всего:
Областной бюджет
3200,0
1100,0
1100,0
1000,0
Федеральный бюджет
1259,95
545,45
114,5
600,0
Зам.главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «О мерах по развитию онкологической помощи
в Тамбовской области на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний, а также учета онкологических больных
1.1.1. Укрепление материально-технической базы государственного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной онкологический диспансер», приобретение медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного
Областной бюджет
97856,0
0,0
25956,0
71900,0
2009 - 2011 годы
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет
процент
71,0
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
437390,07
4777,07
2000,0
430613,0
1.1.2. Приобретение диагностических средств для проведения иммуногистохимических анализов на рецепторы прогестерона и эстрогена на базе государственного учреждения здравоохранения «Тамбовское областное патологоанатомическое бюро»
Областной бюджет
400,0
0,0
200,0
200,0
2010 - 2011 годы
Активная выявляемость злокачественных новообразований
процент
14,5
Управление здравоохранения области
1.1.3. Подготовка кадров медицинских работников для первичных онкологических кабинетов и регионального онкологического центра
Областной бюджет
900,0
0,0
0,0
900,0
2011 год
Итого:
Областной бюджет
99156,0
0,0
26156,0
73000,0
Федеральный бюджет
437390,07
4777,07
2000,0
430613,0
2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях
2.1.Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями
2.1.1. Приобретение лекарственных средств для лечения больных злокачественными заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
32625,0
12200,0
10425,0
10000,0
2009 - 2011 годы
Смертность от злокачественных новообразований, в том числе:
количество случаев на 100 тыс. населения
238,5
Управление здравоохранения области
среди мужчин
254,0
153,0
2.1.2. Строительство корпуса лучевой терапии ГУЗ «Тамбовский областной онкологический диспансер»
Областной бюджет
212000,0*
0,0
10000,0*
202000,0*
2010 - 2011 год
Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году
процент
27,0
Управление здравоохранения области, управление инвестиций области
Итого:
Областной бюджет
32625,0
12200,0
10425,0
10000,0
Всего:
Областной Бюджет
131781,0
12200,0
36581,0
83000,0
Федеральный бюджет
437390,07
4777,07
2000,0
430613,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие психиатрической службы Тамбовской области
на 2009-2011 годы»
Таблица №2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объёмы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за исполнение
всего
в том числе по годам:
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подпрограммы)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи
1.1 Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных психическими заболеваниями для проведения лечения в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
24200,0
8400,0
7800,0
8000,0
2009 - 2011 годы
Снижение числа больных, получающих психиатрическую помощь в условиях стационара
процент
28,0
Управление здравоохранения области
Снижение повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитализированных больных
процент
27,0
1.1.2. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения больных
Областной бюджет
1800,0
0,0
0,0
1800,0
2009 - 2011 год
Сокращение среднего пребывания больного в стационаре
количество койко-дней
67,0
Федеральный бюджет
9947,11
4947,11
0,0
5000,0
Итого:
Областной бюджет
26000,0
8400,0
7800,0
9800,0
Федеральный бюджет
9947,11
4947,11
0,0
5000,0
2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовской области
2.1 Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера
2.1.1. Реконструкция отделений областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская психиатрическая больница» в г. Тамбове
Областной бюджет
5123,6*
3458,4*
1665,2*
0,0
2009 - 2010 годы
Увеличение числа пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году
процент
15,0
Управление здравоохранения области
управление инвестиций области
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения
26000,0
8400,0
7800,0
9800,0
Федеральный бюджет
9947,11
4947,11
0,0
5000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам.главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень
мероприятий Подпрограммы «Сахарный диабет 2009 - 2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Программы - ответственные за выполнение
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Подрограммы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных сахарным диабетом для проведения лечения в амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля (тест-полоски)
Областной бюджет
132600,0
45300,0
43500,0
43800,0
2009 - 2011 годы
Снижение доли осложнений при сахарном диабете
процент
41,0
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет
9643,9
0,0
4643,9
5000,0
1.1.2 . Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом
Областной бюджет
1200,0
0,0
0,0
1200,0
2009 - 2011 годы
Федеральный бюджет
3505,19
3505,19
0,0
0,0
1.1.3 . Проведение семинаров с медицинскими работниками по раннему выявлению сахарного диабета
В рамках бюджетного финансирования
0
0
0
0
2009 - 2011 год
Итого:
Областной бюджет
133800,0
45300,0
43500,0
45000,0
Федеральный бюджет
13149,09
3505,19
4643,9
5000,0
1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом
1.2.1. Реконструкция здания эндокринологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная больница» в рамках областной адресной инвестиционной программы
Областной бюджет
23802,3*
23802,3*
0,0
0,0
2009 год
Средняя продолжительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
54,9
Управление инвестиций области
Средняя продолжительность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 1
лет
59,1
Средняя продолжительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
71,5
Средняя продолжительность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 2
лет
74,6
Всего:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
133800,0
45300,0
43500,0
45000,0
Федеральный бюджет
13149,09
3505,19
4643,9
5000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 № 73
Перечень
мероприятий Подпрограммы «Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009 - 2011 годы»
Таблица № 2
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики Подпрограммы, ответственные за выполнение
наименование
единица измерения
целевое значение (последний год реализации Программы)
всего
в том числе по годам:
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области
1.1. .Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингу туберкулеза
1.1.1. Обеспечение лекарственными средствами больных туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях
Областной бюджет
13840,0
4500,0
4670,0
4670,0
2009 - 2011 годы
Снижение смертности от туберкулеза
Количество случаев на 100 тыс. населения
10,2
Управление здравоохранения области
Федеральный бюджет, в т.ч.
30987,6
12585,3
8402,3
10000,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения
процент
79,0
нац. проект «Здоровье»
30987,6
12585,3
8402,3
10000,0
1.1.2. Приобретение дезинфицирующих средств для обработки очагов туберкулезной инфекции в семейных очагах туберкулеза
Областной бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
2009 - 2010 годы
Доля случаев прекращения бактериовыделения
процент
79,0
1.1.3. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям и подросткам, туберкулином для проведения реакции Манту
Областной бюджет
1850,0
600,0
600,0
650,0
2009 - 2011 годы
1.1.4 Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению, в т.ч. оснащение медицинским оборудованием, компьютерной техникой
Областной бюджет
3389,2
1600,0
1150,0
639,2
2009 - 2011 годы
Федеральный бюджет, в т.ч.
15070,0
4370,0
5700,0
5000,0
нац. проект «Здоровье»
15070,0
4370,0
5700,0
5000,0
1.1.5 Приобретение наборов для приготовления питательных сред для диагностики туберкулеза у населения области
Областной бюджет
580,0
0,0
280,0
300,0
2010 - 2011 годы
1.1.6.Приобретение реактивов к автоматизированной системе Bactec
Областной бюджет
2500,0
0,0
0,0
2500,0
2011 год
1.1.7. Проведение ремонта и реконструкции зданий и сооружений противотуберкулезных учреждений области
Областной бюджет
25000,0*
0,0
25000,0*
0,0
2010 год
Управление здравоохранения области
управление инвестиций области
Итого:
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
23059,2
7000,0
7000,0
9059,2
Федеральный бюджет в т.ч.
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
нац. проект «Здоровье»
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом
1.2.1. Проведение лечебно-профилактических мероприятий в противотуберкулезных учреждениях в системе образования и обеспечение дополнительным питанием детей группы риска по туберкулезу
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
2011 год
Увеличение удельного веса детей, охваченных профилактическим лечением в противотуберкулезных учреждениях системы образования
процент
6,8
Управление образования и науки области
Итого:
Областной бюджет
1840,8
600,0
600,0
640,8
Всего
Областной бюджет (без учета средств на капитальные вложения)
24900,0
7600,0
7600,0
9700,0
Федеральный бюджет в т.ч.
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
нац. проект «Здоровье»
46057,6
16955,3
14102,3
15000,0
* средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области
Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков
Дата печати 24.01.2011 11:49:00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Тамбовская жизнь" № 12 (1094) от 04.02.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 080.010.000 Общие положения финансовой системы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: