Основная информация

Дата опубликования: 01 февраля 2019г.
Номер документа: RU63000201900091
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Самарская область
Принявший орган: Правительство Самарской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.02.2019 №  36

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области»
на 2014 – 2020 годы»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области»
на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в государственной программе Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Государственная программа):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Государственной программы:

в разделе «Наименование Государственной программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Государственной программы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Государственной программы» дополнить разделами следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;

обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;

увеличение продолжительности активного периода жизни населения;

повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;

реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения;

обеспечение эффективной информационной поддержки процесса адаптивного управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи;

создание на территории Самарской области сети государственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии с потребностями населения

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ



ожидаемая продолжительность жизни;

естественный прирост численности населения»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Государственной программы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Государственной программы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

заболеваемость острым вирусным гепатитом А;

заболеваемость дизентерией;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы;

доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пнев­мо­кокковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан;

количество отделений учреждений здраво­охранения, материально-техническое оснаще­ние которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи;

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;

охват мужчин в возрасте 39 – 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилакти­ческий медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS);

уровень информированности мужчин в возрасте 39 – 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики;

смертность от туберкулеза;

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которым проведены дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в общем количестве лиц, запланированных для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику;

доля больных гепатитами B и С, пролеченных в соответствии со стандартами лечения, в общем числе нуждающихся в лечении;

кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C;

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области;

уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от инфаркта миокарда;

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;

доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях (I – II стадии);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных проис­шествий;

смертность от дорожно-транспортных происшествий;

доля пациентов, получивших высоко­технологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи;

доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении;

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в числе поставленных на учет в первый триместр беременности;

охват неонатальным скринингом;

охват аудиологическим скринингом;

доля жителей Самарской области, получивших долечивание (реабилитацию) в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских учреждениях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования;

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям;

обеспеченность  нуждающихся паллиативных больных инвазивными и неинвазивными наркотическими лекарственными препара­тами; 

обеспеченность нуждающихся паллиативных больных на дому медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких;

обеспеченность населения врачами;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацев-тические организации системы здраво-охранения Самарской области;

доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве претендентов;

количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

удовлетворение потребности учреждений здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в наркотических средствах и психотропных веществах, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;

доля медицинских организаций, под­ведомственных министерству здравоохране­ния Самарской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам,  обеспечивающих информацион­ное взаимодействие с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, формируя единый цифровой контур здравоохранения;

доля медицинских организаций, подведомст­венных министерству здравоохранения Самарской области, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными региональными медицинскими информа­ционными системами;

количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения;

доля капитально отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области в общем количестве площадей, нуждающихся в капитальном ремонте;

количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области;

количество отремонтированных объектов государственных бюджетных профессиональ­ных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохра­нения Самарской области;

смертность сельского населения;

число посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов;

детская смертность (от 0 до 4 лет);

количество поликлиник, в которых реализованы принципы бережливого производства;

доля объектов здравоохранения, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве объектов, нуждающихся в обеспечении пожарной безопасности;

выполнение мероприятия по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения»;

в абзацах первом, третьем, пятом, седьмом, десятом, двенадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом раздела «Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе «Планы мероприятий с указанием сроков реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

раздел «Этапы и сроки реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Государственная программа реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ



объем финансирования мероприятий Государственной программы, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, составляет 157 325,614 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 82 826,239  млн. рублей, из них:

в 2014 году – 6 457,598 млн. рублей1, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, в сумме 2 185,996 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2013 году, в общем объеме 85,245 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюдже­та в сумме 314,264 млн. рублей;

в 2015 году – 11 351,990 млн. рублей2, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, в сумме 2 645,682 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014 году, в сумме 0,417 млн. рублей, за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 286,764 млн. рублей;

в 2016 году – 21 403,560 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, в сумме 2 363,783 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 149,322 млн. рублей;

в 2017 году – 20 637,714 млн. рублей3, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, в сумме 1 242,557 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года в сумме 41,089 млн. рублей;

в 2018 году – 23 500,854 млн. рублей4, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодатель­ством средств федерального бюджета, в сумме 1 950,128 млн. рублей, за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, составляет 74 499,375 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 24 321,786 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, в сумме 2 082,803 млн. рублей;

в 2020 году – 25 620,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, в сумме 3 037,093 млн. рублей;

в 2021 году – 24 556,775 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законода­тельством средств федерального бюджета, в сумме 1 443,091 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Государственной программы»;

примечания со знаками сносок «*», «**», «******», «*******», «********» признать утратившими силу;

дополнить примечаниями со знаками сносок «1» ,«2», «3», «4» следующего содержания:

«1 Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2014 году
6 396,91 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

2 Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году
11 231,579 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

3 Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 20 632,373 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

4 Объем бюджетных ассигнований, превышающий в
2018 году 23 429,994 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.»;

в тексте Государственной программы:

наименование раздела 1 «Характеристика текущего состояния,  основные проблемы сферы реализации Государственной программы, анализ рисков реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Государственной программы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственной программы»;

в разделе 2 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы, цель и задачи Государственной программы, планируемые конечные результаты ее реализации»:

           наименование изложить в следующей редакции:

«2. Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы, цель и задачи Государственной программы, планируемые конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) сферы реализации Государственной программы»;

в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы»:

наименование изложить в следующей редакции:

«2.1. Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Долгосрочные приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы определены государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации      от 26.12.2017 № 1640, паспортами региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение», утвержденными протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 10.12.2018 № ДА-36, и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.»;

в подразделе 2.2 «Цель и задачи Государственной программы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для достижения цели Государственной программы потребуется решение следующих задач I этапа:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Для достижения цели Государственной программы потребуется решение следующих задач II этапа:

увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;

обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;

увеличение продолжительности активного периода жизни населения;

повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;

реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения;

обеспечение эффективной информационной поддержки процесса адаптивного управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи;

создание на территории Самарской области сети государственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии с потребностями населения.»;

в абзацах со второго по одиннадцатый и с четырнадцатого по двадцать второй раздела 3 «Перечень, цели, краткое описание подпрограмм и плана мероприятий с указанием сроков реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

раздел 4 «Сроки и этапы реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Сроки и этапы реализации Государственной программы

Общий срок реализации Государственной программы рассчитан на период 2014 – 2021 годов (в два этапа) с учетом необходимости обеспечения преемственности реализации программных мероприятий:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 5 «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Перечень стратегических показателей (индикаторов)
Государственной программы

Перечень стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы  представлен в приложении 24 к Государственной программе. Методика расчета стратегических показателей (индикаторов) Государственной программы  представлена в приложении 25 к Государственной программе.»;

дополнить разделом 5.1 «Перечень тактических показателей (индикаторов) Государственной программы» следующего содержания:

«5.1. Перечень тактических показателей (индикаторов)

Государственной программы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Государственной программы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Государственной программы, представлена в приложении 13 к Государственной программе.

Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Государственной программы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Государственной программы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 6 «Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы

Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 157 325,614 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 82 826,239  млн. рублей, из них:

в 2014 году – 6 457,598 млн. рублей1, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 185,996 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в
2013 году, в общем объеме 85,245 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 314,264 млн. рублей;

в 2015 году – 11 351,990 млн. рублей2, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 645,682 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету
в 2014 году, в сумме 0,417 млн. рублей, за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме
92,5 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 286,764 млн. рублей;

в 2016 году – 21 403,560 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 363,783 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 149,322 млн. рублей;

в 2017 году – 20 637,714 млн. рублей3, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 242,557 млн. рублей, средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года в сумме 41,089 млн. рублей;

в 2018 году – 23 500,854 млн. рублей4, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 950,128 млн. рублей, за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Государственной программы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 74 499,375 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 24 321,786 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 2 082,803 млн. рублей;

в 2020 году – 25 620,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 3 037,093 млн. рублей;

в 2021 году – 24 556,775 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 443,091 млн. рублей.

Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматри­ваемых соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета на реализацию I этапа Государственной программы, представлено в приложении 11 к Государственной программе.

Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматри­ваемых соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета на реализацию II этапа Государственной программы, представлено в приложении 23 к Государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Государственной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

____________________

1Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2014 году 6 396,91 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

2Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 11 231,579 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

3Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году 20 632,373 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

4Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году 23 429,994 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.»;

в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 1):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 1:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;

развитие межмуниципальных медицинских центров»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

заболеваемость дифтерией;

заболеваемость корью;

заболеваемость краснухой;

заболеваемость эпидемическим паротитом;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

заболеваемость острым вирусным гепатитом А;

заболеваемость дизентерией;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против пневмококковой инфекции;

охват иммунизацией лиц, подлежащих призыву на военную службу, против ветряной оспы;

доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, которым проведена вакцинация против пневмококковой инфекции, в общем количестве запланированных к вакцинации граждан;

количество отделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи;

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации;

охват мужчин в возрасте 39 – 60 лет, прошедших диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр, анкетированием для суммарной оценки заболеваний предстательной железы (анкета IPPS);

уровень информированности мужчин в возрасте 39 – 60 лет о факторах риска развития заболеваний репродуктивной системы и мерах профилактики»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 850,335 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 543,373 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 288,415 млн. рублей*;

в 2015 году – 55,166 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному
на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 10,972 млн. рублей;

в 2016 году – 52,561 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 2,776 млн. рублей;

в 2017 году – 90,525 млн. рублей;

в 2018 году – 70,454 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 306,962 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 54,027 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 94,435 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 9,870 млн. рублей;

в 2020 году – 85,173 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,988 млн. рублей;

в 2021 году – 127,354 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 43,169 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;

снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;

снижение заболеваемости инфекционными болезнями управляемыми средствами специфической профилактики;

снижение заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи;

максимальный охват населения профилактическими прививками в декретированные сроки;

раннее выявление заболеваний;

улучшение качества оказания медицинской помощи путем проведения транспортировки в высокоспециализированные медицинские учреждения;

сокращение времени доставки врача к пациенту или пациента в медицинское учреждение по сравнению с санитарным автотранспортом;

выявление у мужчин в возрасте 40 – 65 лет факторов риска заболеваний, связанных с урологической патологией;

увеличение выявляемости заболеваний мочеполовой системы и рака предстательной железы на более ранних стадиях и в конечном итоге снижение смертности»;

в тексте Подпрограммы 1:

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задач I этапа:

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;

развитие межмуниципальных медицинских центров;

задач II этапа:

профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;

развитие межмуниципальных медицинских центров.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к  Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
850,335 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
543,373 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 288,415 млн. рублей*;

в 2015 году – 55,166 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному
на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме
10,972 млн. рублей;

в 2016 году – 52,561 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 2,776 млн. рублей;

в 2017 году – 90,525 млн. рублей;

в 2018 году – 70,454 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
306,962 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 54,027 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 94,435 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 9,870 млн. рублей;

в 2020 году – 85,173 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,988 млн. рублей;

в 2021 году – 127,354 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 43,169 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 приложения 3 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области и (или) государственные казенные учреждения Самарской области.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.4, 3.2, 3.4, 3.6 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах   2.2 и 3.1 приложения 3 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения объема и условие предоставления субсидий определены в приложении 14 к Государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

________________

*Объем бюджетных ассигнований предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.»;

приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Подпрограмме 1:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижения тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования (расходов).»;

абзацы с четвертого по одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i) – тактические показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.9 – 1.13, 1.15 – 1.18, 2.1, 3.1 – 3.7 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1, 1.9 – 1.13, 1.15 – 1.18, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2
приложения 21 к Государственной программе);

n(j) – тактические показатели (индикаторы), снижение значений которых свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.2 – 1.8, 1.14 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.2 – 1.8, 1.14 приложения 21 к Государственной программе);

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

– значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт. – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

дополнить приложением 3  к Подпрограмме  1 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 2):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 2:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями;

совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи)»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



смертность от туберкулеза;

зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному изготовлению и ремонту зубных протезов, в общем количестве лиц, которым планировалось предоставление мер социальной поддержки в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению слуховыми протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по льготному обеспечению глазными протезами, в общем количестве нуждающихся в отчетном году;

доля лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которым проведены дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в общем количестве лиц, запланированных для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

количество выявленных случаев заражения медицинских работников при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным среди медицинских работников, получивших химиопрофилактику;

доля больных гепатитами B и С, пролеченных в соответствии со стандартами, в общем числе нуждающихся в лечении;

кумулятивный процент перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе инфицированных вирусными гепатитами B и C;

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Самарской области;

уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции;

смертность от инфаркта миокарда;

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения;

доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях (I – II стадии);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

смертность от дорожно-транспортных происшествий;

доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи;

доля трансплантированных органов в общем числе органов, заготовленных для трансплантации;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



общий объем финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
17 943,511 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 11 055,412 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 2 466,884 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 136,969 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2013 году, в общем объеме 78,701 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме
97,19 млн. рублей;

в 2015 году – 2 812,139 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 417,852 млн. рублей;

в 2016 году – 2 599,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 303,626 млн. рублей;

в 2017 году – 1 570,416 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 269,703 млн. рублей;

в 2018 году – 1 606,159 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 273,969 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 6 888,099 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 2 275,137 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 000,865 млн. рублей;

в 2020 году – 2 642,458 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 505,795 млн. рублей;

в 2021 году – 1 970,504 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 833,841 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



снижение смертности от туберкулеза;

повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

снижение смертности от болезней системы кровообращения;

снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

увеличение доли пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь»;

в тексте Подпрограммы 2:

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задач I этапа:

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями;

совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи);

совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

развитие службы крови;

задач II этапа:

совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями;

совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;

совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи).

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакци:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
17 943,511 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
11 055,412 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 2 466,884 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 136,969 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету
в 2013 году, в общем объеме 78,701 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 97,19 млн. рублей;

в 2015 году – 2 812,139 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 417,852 млн. рублей;

в 2016 году – 2 599,814 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 303,626 млн. рублей;

в 2017 году – 1 570,416 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 269,703 млн. рублей;

в 2018 году – 1 606,159 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 273,969 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
6 888,099 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 2 275,137 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 000,865 млн. рублей;

в 2020 году – 2 642,458 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 505,795 млн. рублей;

в 2021 году – 1 970,504 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 833,841 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1 – 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5 – 2.8, 3.1, 3.2, 3.7, 4.2, 5.1, 5.2 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 – 2.5, 3.1, 3.6  приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения объема и условие предоставления субсидий определены в приложении 14 к Государственной программе.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 2.2, 2.4, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8, 4.1 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.5, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 – 3.9 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области и (или) государственные казенные учреждения Самарской области.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 1.5 приложения 1 к Подпрограмме и пункте 1.3 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг в пользу граждан.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3.4 приложения 1 к Подпрограмме и пункте 3.3 приложения 4 к Подпрограмме,  будет осуществляться в форме субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на финансовое обеспечение государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи населению Самарской области, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках реализации мероприятий Государственной программы представлен в приложении 3 к Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в реализации мероприятий по переоснащению сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,  представлен в приложении 5 к Подпрограмме.

Перечень сосудистых центров и первичных сосудистых отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, участвующих в реализации мероприятий по борьбе с сосудистыми заболеваниями, представлен в приложении 6 к Подпрограмме.

Перечень планируемых к приобретению медицинских изделий на переоснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, представлен в приложении 7 к Подпрограмме.

Перечень планируемых к приобретению медицинских изделий на переоснащение сосудистых центров и первичных сосудистых отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области представлен в приложении 8 к Подпрограмме.»;

приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Подпрограмме 2:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижения тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования (расходов).»;

абзацы с четвертого по одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i) – тактические показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.9 – 1.13, 1.15 – 1.18, 2.1, 3.1 – 3.7 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.3, 1.6, 2.2, 2.4 – 2.6, 3.7 – 3.9 приложения 21 к Государственной программе);

n(j) – тактические показатели (индикаторы), снижение значений которых свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1, 1.2 – 1.8, 1.14 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1 – 3.6, 3.10 приложения 21 к Государственной программе);

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

– значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт. – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

в приложении 3 к Подпрограмме 2 в наименовании и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

дополнить приложениями 4 – 8 к Подпрограмме 2 согласно приложениям 4 – 8 к настоящему постановлению соответственно;

в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014 –
2020 годы (далее – Подпрограмма 3):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 3:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в числе поставленных на учет в первый триместр беременности;

охват неонатальным скринингом;

охват аудиологическим скринингом»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
320,850 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
202,515 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 48,679 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 27,555 млн. рублей;

в 2015 году – 33,826 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,196 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету в 2014 году, в сумме 0,196 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме
0,043 млн. рублей;

в 2016 году – 39,450 млн. рублей;

в 2017 году – 41,354 млн. рублей;

в 2018 году – 39,445 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 118,335 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 39,445 млн. рублей;

в 2020 году – 39,445 млн. рублей;

в 2021 году – 39,445 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



улучшение состояния здоровья детей и матерей;

снижение материнской, младенческой и детской смертности»;

в тексте Подпрограммы 3:

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям.
          Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задач I этапа:

создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

профилактика абортов, совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья подростков и медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

задачи II этапа:

создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 202,515 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 48,679 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета,  в сумме 27,555 млн. рублей;

в 2015 году – 33,826 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 0,196 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета областному бюджету
в 2014 году, в сумме 0,196 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 0,043 млн. рублей;

в 2016 году – 39,450 млн. рублей;

в 2017 году – 41,354 млн. рублей;

в 2018 году – 39,445 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
118,335 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 39,445 млн. рублей;

в 2020 году – 39,445 млн. рублей;

в 2021 году – 39,445 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1 – 1.3 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1 – 1.2  приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 14 к Государственной программе.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, за счет средств областного бюджета на проведение доабортного консультирования беременных, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий определен в приложении 3 к Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Подпрограмме 3:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

раздел 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижения тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Подпрограммы R3 за отчетный год рассчитывается по формуле

где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

– значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт. – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

в приложении 3 к Подпрограмме 3 в наименовании и пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;

дополнить приложением 4  к Подпрограмме 3 в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 4):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 4:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации в условиях стационара»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



доля жителей Самарской области, получивших долечивание (реабилитацию) в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских учреждениях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования;

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов в амбулаторных условиях и санаториях в числе нуждающихся»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
1 607,125 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств         областного   бюджета составляет 1 049,950 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 230,0 млн. рублей;

в 2015 году – 230,0 млн. рублей;

в 2016 году – 218,5 млн. рублей;

в 2017 году – 185,725 млн. рублей;

в 2018 году – 185,725 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 557,175 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 185,725 млн. рублей;

в 2020 году – 185,725 млн. рублей;

в 2021 году – 185,725 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью»;

в тексте Подпрограммы 4:

раздел 2 «Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целями Подпрограммы являются:

обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи населению Самарской области;

увеличение продолжительности активного периода жизни населения.

Для достижения целей Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задач I этапа:

разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации в условиях стационара;

разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях и санаториях;

задачи II этапа:

разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации в условиях стационара.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
1 607,125 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств  областного  бюджета составляет
1 049,950 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 230,0 млн. рублей;

в 2015 году – 230,0 млн. рублей;

в 2016 году – 218,5 млн. рублей;

в 2017 году – 185,725 млн. рублей;

в 2018 году – 185,725 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
557,175 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 185,725 млн. рублей;

в 2020 году – 185,725 млн. рублей;

в 2021 году – 185,725 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме и пункте 1.1 приложения  4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на реализацию мероприятий по долечиванию (реабилитации) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

Порядок предоставления из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области межбюджетных трансфертов представлен в приложении 3 к Подпрограмме.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, осуществляется в рамках основной деятельности.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

приложение 1 к Подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Подпрограмме 4:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:

«Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижения тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования (расходов).»;

абзацы с третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

– значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт. – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

дополнить приложением 4 к Подпрограмме 4 в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 5):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 5:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧА  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



совершенствование паллиативной помощи взрослым и детям»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям;

обеспеченность  нуждающихся паллиативных больных инвазивными и неинвазивными наркотическими лекарственными препаратами; 

обеспеченность нуждающихся паллиативных больных на дому медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
385,866 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 112,157 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 0,0 млн. рублей;

в 2015 году – 0,0 млн. рублей;

в 2016 году – 6,038 млн. рублей;

в 2017 году – 6,038 млн. рублей;

в 2018 году – 100,081 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 86,810 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 273,709 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 255,595 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 90,815 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 84,777 млн. рублей;

в 2020 году – 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей;

в 2021 году – 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



сохранение обеспеченности паллиативными койками взрослых и детей»;

в тексте Подпрограммы 5:

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачи I этапа:

совершенствование паллиативной помощи взрослым и детям;

задачи II этапа:

совершенствование паллиативной помощи взрослым и детям.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к  Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
385,866 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
112,157 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 0,0 млн. рублей;

в 2015 году – 0,0 млн. рублей;

в 2016 году – 6,038 млн. рублей;

в 2017 году – 6,038 млн. рублей;

в 2018 году – 100,081 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 86,810 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
273,709 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 255,595 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 90,815 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 84,777 млн. рублей;

в 2020 году – 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей;

в 2021 году – 91,447 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 85,409 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, за счет средств областного бюджета, на финансовое обеспечение оказания паллиативной медицинской помощи в соответствии с абзацем вторым пункта 2
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий определен в приложении 3 к Подпрограмме.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.5 приложения 1 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.3, 1.4 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителями мероприятий будут министерство здравоохранения Самарской области и (или) государственные казенные учреждения Самарской области.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

приложение 1 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Подпрограмме 5:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

абазы с третьего по седьмой изложить в следующей редакции:

«где N – общее число тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i) – тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы;

Хn план – плановое значение тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

Хn факт – фактическое значение тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Показатель эффективности реализации Подпрограммы R5 за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы рассчитывается по формуле»;

абзацы с девятого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы ;

– значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

в приложении 3 к Подпрограмме 5:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить
цифрами «2021»;

дополнить приложением 4 к Подпрограмме 5 в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 6):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 6:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования;

регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Самарской области, достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;

создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских (фармацевтических) работников;

обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;

повышение престижа профессии медицинского работника»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



обеспеченность населения врачами;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области;

доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности;

средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Самарской области;

доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве заявителей;

доля лиц, получивших государственную поддержку, направленную на устранение дефицита медицинских кадров, в общем количестве претендентов;

количество организованных и проведенных конкурсов профессионального мастерства»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
2 165,365 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет 1 441,223 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 255,563 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 52 млн. рублей;

в 2015 году – 370,163 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей;

в 2016 году – 286,574 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 78,0 млн. рублей;

в 2017 году – 260,196 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 75,0 млн. рублей;

в 2018 году – 268,727 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 61,8 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет 724,142 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 237,522 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей;

в 2020 году – 244,281 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей;

в 2021 году – 242,339 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,900 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Самарской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Самарской области;

повышение качества подготовки среднего медицинского персонала;

обеспечение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью;

обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными врачебными кадрами»;

в тексте Подпрограммы 6:

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задач I этапа:

формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования;

регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Самарской области, достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;

создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских (фармацевтических) работников;

обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;

повышение престижа профессии медицинского работника;

задач II этапа:

формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Самарской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования;

регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Самарской области, достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;

создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;

обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;

повышение престижа профессии медицинского работника.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 13 к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет
2 165,365 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет 1 441,223 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 255,563 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 52 млн. рублей;

в 2015 году – 370,163 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 92,5 млн. рублей;

в 2016 году – 286,574 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 78,0 млн. рублей;

в 2017 году – 260,196 млн. рублей, в том числе за счет поступающих в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в сумме 75,0 млн. рублей;

в 2018 году – 268,727 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 61,8 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет 724,142 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 237,522 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,9 млн. рублей;

в 2020 году – 244,281 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,9 млн. рублей;

в 2021 году – 242,339 млн. рублей, в том числе за счет  средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 48,9 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 2.3 – 2.6, 4.4 приложения 4 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 2.3, 4.2 приложения 13 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 9 к Подпрограмме и приложением 14 к Государственной программе.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 4 к Подпрограмме, и мероприятия, указанного в пункте 2.2 приложения 13 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 4.2, 4.3, 4.5 – 4.9 приложения 4 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 4.3 – 4.4 приложения 13 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты и единовременного пособия на обустройство (с 2018 года – денежной выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности). Исполнителем мероприятий будет министерство здравоохранения Самарской области.

Порядки предоставления единовременной компенсационной выплаты и единовременного пособия на обустройство (с 2018 года – денежной выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности) представлены в приложениях 2, 6, 7, 8, 10, 12 к Подпрограмме.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 приложения 4 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 приложения 13 к Подпрограмме, будет осуществляться в рамках основной деятельности.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 5.1 приложения 4 к Подпрограмме, и мероприятия, указанного в пункте 5.1 приложения 13 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме иных выплат населению (денежного поощрения победителям конкурса «Лучший врач Самарской области»).

Порядок проведения конкурса «Лучший врач Самарской области» представлен в приложении 11 к Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

приложение 4 к Подпрограмме 6 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

в приложении 5 к Подпрограмме 6:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 1 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

абзацы с третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы;

– значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

в приложении 9 к Подпрограмме 6:

в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в приложении 12 к Подпрограмме 6:

абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Единовременные компенсационные выплаты предоставляются медицинскому работнику однократно, не имеющему не исполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60%). При этом министерство здравоохранения Самарской области принимает решение о предоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты при наличии у него иных обязательств, связанных с целевым обучением (целевой подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60%.»;

дополнить приложением 13 к Подпрограмме 6 в редакции  согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 7):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 7:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап)»;

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

удовлетворение потребности учреждений здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в наркотических средствах и психотропных веществах, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 13 262,777 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 9 736,049 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 1 878,684 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 969,474 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2013 году, в общем объеме 6,544 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 28,189 млн. рублей;

в 2015 году – 2 126,214 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 130,632 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2014 году, в сумме 0,221 млн. рублей;

в 2016 году – 1 931,797 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 977,871 млн. рублей;

в 2017 году – 1 903,582 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 895,497 млн. рублей;

в 2018 году – 1 895,993 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 952,867 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 3 526,728 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 1 174,552  млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 218,552 млн. рублей;

в 2020 году – 1 176,088  млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей;

в 2021 году – 1 176,088  млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



формирование и функционирование системы рационального назначения и применения лекарственных препаратов для медицинского применения;

повышение уровня удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения;

обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе за счет принятия мер по борьбе с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов для медицинского применения;

обеспечение приоритетных потребностей здравоохранения в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения в целях профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Самарской области»;

в тексте Подпрограммы 7:

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения. Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачи I этапа:

обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения;

задачи II этапа:

обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 4 к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 13 262,777 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 9 736,049 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 1 878,684 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 969,474 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2013 году, в общем объеме 6,544 млн. рублей, а также средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 28,189 млн. рублей;

в 2015 году – 2 126,214 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 130,632 млн. рублей, из них за счет возвращенных остатков неиспользованных средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета бюджету Самарской области в 2014 году, в сумме 0,221 млн. рублей;

в 2016 году – 1 931,797 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 977,871 млн. рублей;

в 2017 году – 1 903,582 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 895,497 млн. рублей;

в 2018 году – 1 895,993 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 952,867 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 3 526,728 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 1 174,552  млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 218,552 млн. рублей;

в 2020 году – 1 176,088  млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей;

в 2021 году – 1 176,088  млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 220,088 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.4, 1.9 приложения 2 к Подпрограмме, и мероприятия, указанного в пункте 1.3 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителем мероприятий будет государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация».

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 приложения 2 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.1, 1.2 приложения 4 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг в пользу граждан. Исполнителем мероприятия будет государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация».

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.6 приложения 2 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения объема и условие предоставления субсидии на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.6 приложения 2 к Подпрограмме, представлены в приложении 14 к Государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

приложение 2 к Подпрограмме 7 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

в приложении 3 к Подпрограмме 7:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания:

«Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается путем соотнесения степени достижения тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы с уровнем ее финансирования (расходов).»;

абзацы с третьего по восьмой изложить в следующей редакции:

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы;

– значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

дополнить приложением 4 к Подпрограмме 7 в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Развитие информатизации в системе здравоохранения Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 8):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 8:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задача Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задача Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап);

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам,  обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, формируя единый цифровой контур здравоохранения;

доля медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными региональными медицинскими информационными системами»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
1 242,084 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 60,729 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,0 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 40,729 млн. рублей;

в 2015 году – 0,157 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 0,157 млн. рублей;

в 2016 году – 0,0 млн. рублей;

в 2017 году – 0,0 млн. рублей;

в 2018 году – 20,000 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,000 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 181,355 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме
1 181,355 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 222,029 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 222,029 млн. рублей;

в 2020 году – 749,680 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 749,680 млн. рублей;

в 2021 году – 209,646 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 209,646 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

после раздела «Ожидаемые результаты Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



осуществление работы всех медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, с использованием информационных систем в сфере здравоохранения»;

в тексте Подпрограммы 8:

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса адаптивного управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи.

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задачи I этапа:

развитие комплексной информационной системы здравоохранения Самарской области как регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе создание, внедрение, развитие и сопровождение информационных систем и ресурсов, развитие, внедрение и сопровождение информационно-телекоммуникационной технологической инфраструктуры системы государственного здравоохранения Самарской области;

задачи II этапа:

создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 3  к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения мероприятий

Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет
1 242,084 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы составляет 60,729 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,0 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 40,729 млн. рублей;

в 2015 году – 0,157 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 0,157 млн. рублей;

в 2016 году – 0,0 млн. рублей;

в 2017 году – 0,0 млн. рублей;

в 2018 году – 20,000 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 20,000 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы составляет 1 181,355 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 1 181,355 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 222,029 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 222,029 млн. рублей;

в 2020 году – 749,680 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 749,680 млн. рублей;

в 2021 году – 209,646 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 209,646 млн. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 1.2 – 1.4 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятий, указанных в пунктах 1.2, 1.3 приложения 3 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме субсидий, предоставляемых государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения объема и условие предоставления субсидий определены приложением 14 к Государственной программе.

Финансовое обеспечение мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 1 к Подпрограмме, и мероприятия, указанного в пункте 1.1 приложения 3 к Подпрограмме, будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам. Исполнителями мероприятий будут министерство здравоохранения Самарской области и (или) государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация».

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации в рамках действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

приложение 1 к Подпрограмме 8 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Подпрограмме 8:

в наименовании и абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

в абзаце первом слова «за 2014, 2015, 2018 годы» заменить словами «за 2014, 2015, 2018 – 2021 годы»;

абзацы с третьего по восьмой изложить в следующей редакции

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы;

– значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы  на конец отчетного периода;

FПлан – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Показатель эффективности реализации Подпрограммы R8 за 2016, 2017 годы рассчитывается по формуле»;

абзацы с десятого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«где N – общее число показателей тактических (индикаторов) Подпрограммы;

n(i) – тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы;

Х n план – плановое значение тактических показателей (индикаторов);

Хn факт – фактическое значение тактических показателей (индикаторов).

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

дополнить приложением 3 к Подпрограмме 8 в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

в подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Подпрограмма 9):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в паспорте Подпрограммы 9:

в разделе «Наименование Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

наименование раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить словами «(I ЭТАП)»;

после раздела «Задачи Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ЗАДАЧИ  ПОДРОГРАММЫ

(II ЭТАП)



развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

повышение уровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области»;

наименование раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы (I этап);

после раздела «Показатели (индикаторы) Подпрограммы» дополнить разделом следующего содержания:

«ТАКТИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения;

доля капитально отремонтированных и приведенных в соответствие с нормативными и эксплуатационными требованиями площадей в зданиях государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области в общем количестве площадей, нуждающихся в капитальном ремонте;

количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области;

количество отремонтированных объектов государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области;

смертность сельского населения;

число посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов;

детская смертность (от 0 до 4 лет);

количество поликлиник, в которых реализованы принципы бережливого производства;

доля объектов здравоохранения, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности, в общем количестве объектов, нуждающихся в обеспечении пожарной безопасности;

выполнение мероприятия по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения»;

раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ



2014 – 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы»;

раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ



общий объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 75 938,814 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий I этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 36 667,677 млн. рублей, из них:

в 2014 году – 1 248,644 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2014 остатку средств областного бюджета в сумме 188,885 млн. рублей;

в 2015 году – 736,561 млн. рублей 1, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2015 остатку средств областного бюджета в сумме 275,592 млн. рублей;

в 2016 году – 11 148,213 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном не использованному на 01.01.2016 остатку средств областного бюджета в сумме 146,546 млн. рублей;

в 2017 году – 11 240,353 млн. рублей 2, в том числе за счет средств областного бюджета в объеме, эквивалентном неиспользованному остатку средств областного бюджета предыдущего года в сумме 41,089 млн. рублей;

в 2018 году –12 805,018 3 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 552,829 млн. рублей, за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в сумме 47,885 млн. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий II этапа Подпрограммы за счет средств областного бюджета, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, составляет 39 270,463 млн. рублей, из них:

в 2019 году – 13 096,475 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 495,865 млн. рублей;

в 2020 году – 13 171,540 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в сумме 424,245 млн. рублей;

в 2021 году – 13 002,448 млн. рублей»;

наименование раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Результаты реализации Подпрограммы (I этап)»;             

дополнить разделом следующего содержания:

«РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ
(II ЭТАП)



укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

обеспечение оптимальных условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках;

создание в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам;

предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях здравоохранения Самарской области;

реализация комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации пожара в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

бесплатное оказание медицинской помощи населению Самарской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»;

примечания со знаками сносок «**», «******»,«*******»,
«********» признать утратившими силу;

дополнить примечаниями со знаками сносок «1» ,«2» и «3» следующего содержания:

«1Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2015 году 600,258 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

2Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2017 году
11 235,012 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

3Объем бюджетных ассигнований, превышающий в 2018 году
12 734,158 млн. рублей, предусматривается отдельными постановлениями Правительства Самарской области.»;

в тексте Подпрограммы 9:

абзац восемнадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«Развитие сети учреждений здравоохранения на территории Самарской области планируется путем ввода в эксплуатацию более
25 новых объектов здравоохранения (перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения государственной собственности в Самарской области представлен в приложениях 4 и 7 к Подпрограмме).»;

раздел 2 «Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью настоящей Подпрограммы является создание на территории Самарской области сети государственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии с потребностями населения.

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

задач I этапа:

развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

повышение уровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области;

задач II этапа:

развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области;

повышение уровня защиты жизни и здоровья населения и материальных ценностей от пожаров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области;

организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Самарской области.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2021 год в два этапа:

I этап: 2014 – 2018 годы;

II этап: 2019 – 2021 годы.»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Тактические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы

Тактические показатели (индикаторы) I этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 10 к Государственной программе. Тактические показатели (индикаторы) II этапа, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлены в приложении 21 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) I этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 13 к Государственной программе. Методика расчета тактических показателей (индикаторов) II этапа, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы, представлена в приложении 22 к Государственной программе.»;

раздел 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий I этапа Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень мероприятий II этапа Подпрограммы представлен в приложении 5 к Подпрограмме.»;

раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

приложение 1 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к Подпрограмме 9:

в наименовании и в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»:

абзацы с третьего по десятый изложить в следующей редакции:

«где N – количество тактических показателей (индикаторов) Подпрограммы;

n(i) – тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы, рост значений которых свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.1 – 1.11, 1.14, 1.15, 2.1, 3.1 приложения 10 к Государственной программе, пункты 1.1 – 1.4, 1.6, 1.8, 2.1, 3.1 приложения 21 к Государственной программе;

n(j) – тактические показатели (индикаторы) Подпрограммы, снижение значений которых свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1.2 – 1.8, 1.14 приложения 10 к Государственной,
пункты 1.5, 1.7 приложения 21 к Государственной программе);

– плановое значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы;

– значение n-го тактического показателя (индикатора) Подпрограммы на конец отчетного периода;

FПлан – объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы с начала реализации;

FФакт – объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) принимается равной 130%.»;

приложение 3 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

приложение 4 к Подпрограмме 9 изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями 5, 6, 7 к Подпрограмме 9 в редакции согласно приложениям 25, 26, 27  к настоящему постановлению соответственно;

в Плане мероприятий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сфере здравоохранения, финансовое обеспечение деятельности министерства здравоохранения Самарской области и выполнение государственного задания учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Самарской области, на 2015 – 2020 годы (далее – План мероприятий):

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий I этапа, включенных в План мероприятий, направленных на исполнение отдельных полномочий в сфере здравоохранения, финансовое обеспечение деятельности министерства здравоохранения Самарской области и выполнение государственного задания учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Самарской области, на 2015 – 2021 годы (далее – План мероприятий) с указанием соответствующего объема финансирования за счет средств областного бюджета, приведен в приложении 1 к настоящему Плану мероприятий.»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень мероприятий II этапа, включенных в План мероприятий, с указанием соответствующего объема финансирования за счет средств областного бюджета, приведен в приложении 5 к настоящему Плану мероприятий.»;

абзац четвертый после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 1 приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац пятый после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пунктах 2 и 6 приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац шестой после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 3  приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац седьмой после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 4 приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац восьмой после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 4 приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац одиннадцатый после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 5 приложения 5 к Плану мероприятий,»;

        в абзаце пятнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

абзац шестнадцатый после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в
пунктах 9 – 12  приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац двадцать третий после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 13  приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац двадцать четвертый после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 13  приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац тридцать первый после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 8  приложения 5 к Плану мероприятий,»;

абзац двадцать второй после слов «приложения 1 к Плану мероприятий,» дополнить словами «и мероприятие, указанное в пункте 7  приложения 5 к Плану мероприятий,»;

после абзаца тридцать второго дополнить абзацами следующего содержания:

«мероприятия, указанные в пунктах 14 и 15 приложения 5 к Плану мероприятий, – в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

мероприятие, указанное в пункте 16 приложения 5 к Плану мероприятий, – в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам будет утвержден отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием скорой медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам будет утвержден отдельным постановлением Правительства Самарской области.»;

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) по государственным учреждениям Самарской области на 2015 – 2018 годы приведен в приложении 4 к Плану мероприятий.»;

после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) по государственным учреждениям Самарской области на 2019 – 2021 годы приведен в приложении 6 к Плану мероприятий.»;

приложение 1 к Плану мероприятий изложить в редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

приложение 4 к Плану мероприятий изложить в редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 30 и 31 к настоящему постановлению соответственно;

приложение 10 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

приложение 11 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

в приложении 12 к Государственной программе:

в наименовании, абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

абзац пятый раздела 2 «Оценка эффективности реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«N – количество подпрограмм и планов мероприятий, входящих в состав Государственной программы. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» на 2014 – 2021 годы в расчете эффективности реализации Государственной программы за 2015 год не участвует. Подпрограмма «Развитие информатизации в системе здравоохранения Самарской области» на 2014 – 2021 годы в расчете эффективности реализации Государственной программы за 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 годы не участвует.»;

приложение 13 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

в приложении 14 к Государственной программе:

в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

в пункте 2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения больных с социально значимыми заболеваниями (в том числе на приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя);»;

абзацы двадцать второй и двадцать третий изложить в следующей редакции:

«создание, развитие, сопровождение и обеспечение информационной безопасности централизованных информационных систем здравоохранения Самарской области;

модернизацию медицинских информационных систем,  создание, развитие и модернизацию инфраструктуры локальных вычислительных сетей, модернизацию программно-аппаратных комплексов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществление закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.»;

пункт 5 после слов «приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения больных с социально значимыми заболеваниями» дополнить словами «(в том числе на приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя)»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Плановый объем субсидий для учреждений на создание, развитие, сопровождение и обеспечение информационной безопасности централизованных информационных систем здравоохранения Самарской области, модернизацию медицинских информационных систем,  создание, развитие и модернизацию инфраструктуры локальных вычислительных сетей, модернизацию программно-аппаратных комплексов определяется в соответствии с заявлениями учреждений, и пакета документов, заверенных подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица с проставлением печати учреждения, включающего:

документальное обоснование необходимости модернизации медицинской информационной системы, эксплуатируемой в учреждении, в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, документы, определяющие объем прав на эксплуатируемую медицинскую информационную систему, техническое задание на внедрение медицинской информационной системы, модернизацию программно-аппаратных комплексов с приложением не менее трех коммерческих предложений от организаций, осуществляющих предоставление услуг по созданию, развитию, сопровождению и внедрению медицинских информационных систем;

план проведения работ по монтажу и пусконаладке локальной вычислительной сети с указанием срока их проведения, проектно-сметную документацию на выполнение работ по монтажу и пусконаладке локальной вычислительной сети;

расчет с приложением не менее трех коммерческих предложений от организаций, осуществляющих предоставление услуг по созданию, развитию, сопровождению и обеспечению информационной безопасности информационных систем.»;

дополнить пунктом 19.12 следующего содержания:

«19.12. Плановый объем субсидий для учреждений на осуществление закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи определяется в соответствии с заявлениями учреждений, включающими в себя расчеты с указанием планируемого количества закупаемых летных часов и цены летного часа, заверенными подписью руководителя учреждения или уполномоченного лица с проставлением печати учреждения.»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 24 настоящих порядка определения объема и условия предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения учреждением письменного требования министерства о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.»;

дополнить приложениями 21 – 25  к Государственной программе в редакции согласно приложениям 35 – 39 к настоящему постановлению соответственно.

2. Установить, что финансирование возникающих в результате принятия настоящего постановления расходных обязательств Самарской области, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство здравоохранения Самарской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

     Первый  

         вице-губернатор –

председатель Правительства

        Самарской области                                                                              А.П.Нефёдов

Ратманов 3329309

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать