Основная информация
Дата опубликования: | 01 августа 2016г. |
Номер документа: | RU08000201600377 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Калмыкия |
Принявший орган: | Правительство Республики Калмыкия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу – постановление Правительства Республики Калмыкия от 05.12.2018 № 369
Правительство Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. № 258 г.Элиста
О внесении изменений в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 339
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 339 «О государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И.Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. №258
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013г. № 339
«О государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»
1. В Паспорте:
1) в абзаце третьем позиции «Участники программы» слова «ООО «Бетонинвест»;» исключить;
2) позицию «Подпрограммы программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»;
3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы
Объемы бюджетных ассигнований программы» на реализацию Государственной программы за счет средств республиканского бюджета по годам составляет 4 490 421,6 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 616 146,4 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
188 522,5 тыс. руб.
4 797,1 тыс. руб.
2014
97 287,6 тыс. руб.
0 тыс. руб.
2015
104 275,7 тыс. руб.
5 375,5 тыс. руб.
2016
83 124,9 тыс. руб.
315 860,8 тыс. руб.
2017
27 214,2 тыс. руб.
493 222,4 тыс. руб.
2018
34 384,5 тыс. руб.
662 029,3 тыс. руб.
2019
36 254,4 тыс. руб.
1 238 353,0 тыс. руб.
2020
45 082,6 тыс. руб.
1 154 637,1 тыс. руб.
».
2. В Разделе I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» Государственной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:
1) дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства необходимо принимать меры, направленные на повышение платежной дисциплины в жилищно-коммунальной сфере.
Для решения данной задачи в рамках реализации Плана действий («дорожной карты») по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 26 ноября 2013 г. № 389-р, осуществляется мониторинг кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы.»;
2) дополнить абзацами двадцать девятым - тридцать третьим следующего содержания:
«Среди различных видов безопасности для объектов водоснабжения и водоотведения приоритетными являются электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
Система безопасности составляет совокупность методов и технологических средств, реализующих мероприятия, направленные:
на объект угрозы с целью ее снижения;
на объекты защиты с целью повышения его безопасности;
на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.».
3. В Разделе III. «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
1) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«9. Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» разработана в целях усиления антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.»;
2) абзацы тринадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Государственной программы составит 8 469 684,6 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов -4 595 409,4 тыс. руб.:
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства - 440 424,7 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства -616 146,4 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 3 874 275,2 тыс. руб.;
местные бюджеты - 2 214 125,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники -1 324 713,1 тыс. руб.».
4. Раздел V «Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых республиканских целевых программ и подпрограмм» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«9. «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия».
5. В подпрограмме 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество зарегистрированных объектов в собственность Республики Калмыкия»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 2 829 704,8 тыс. руб., без учета дополнительных объемов -25 884,2 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
1 813,8тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
12 118,2тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
9 000,0тыс. руб.
4 516,0 тыс. руб.
2016
2 952,2тыс. руб.
142 496,7 тыс. руб.
2017
0,0тыс. руб.
395 040,3 тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
350 482,7 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
1 004 703,3 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
906 581,6 тыс. руб.»;
»;
2) в Разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Основное мероприятие 1.8. «Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия» предусматривает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и дальнейшее оформление объекта «Развитие энергетического комплекса и создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линий связи, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия» в собственность Республики Калмыкия.»;
абзацы четырнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 4 000 721,9 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 1 196 901,3 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства -25 884,2 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 2 803 820,6 тыс. руб.;
местные бюджеты - 1 121 033,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 49 983,9 тыс. руб.»;
3) главу «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы» раздела IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)» изложить в следующей редакции:
«Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы принимает участие Фонд ЖКХ, который осуществляет предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий на уплату процентов по долгосрочным кредитам в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры.».
6. Вподпрограмме2 «Локальное водоснабжение»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет пробуренных (восстановленных) скважин»;
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2015 - 2019» заменить цифрами «2016 -2020»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 79 675,0 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0тыс. руб.
0,0тыс. руб.
2014
0,0тыс. руб.
0,0тыс. руб.
2015
0,0тыс. руб.
0,0тыс. руб.
2016
0,0тыс. руб.
10 382,8тыс. руб.
2017
0,0тыс. руб.
24 696,6тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
22 878,7тыс. руб.
2019
0,0тыс. руб.
10 567,9тыс. руб.
2020
0,0тыс. руб.
11 149,1тыс.руб.
»;
2) в абзаце девятнадцатом раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» цифры «2015 - 2020» заменить цифрами «2016 - 2020»;
3) абзац шестой раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 - 2020 годах требуется финансирование республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) в размере 79 675,0 тыс. руб. (Приложение № 6 к Государственной программе).».
7. В подпрограмме 3 «Доступность питьевого водоснабжения»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение;
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение;
Доля населения, обеспеченного водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение.
»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 52 647,0 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
4000,0 тыс. руб.
2014
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
0,0 тыс. руб.
8 022,2 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
8 760,3 тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
9 653,9 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
10 561,4 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
11 649,2 тыс.руб.
»;
2) абзац девятый – тринадцатый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирование подпрограммы за период 2013-2020 гг. составляет 108 496,7 тыс. рублей, в том числе - без учета дополнительных объемов ресурсов 55 849,7 тыс. рублей:
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 52 647,0 тыс. рублей,
местные бюджеты - 55 849,7 тыс. рублей.»;
8. В подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия»:
1) в паспорте:
в позиции«Участники подпрограммы»:
в абзаце третьем слова «ООО «Бетонинвест», ООО «Гидропромстрой»,»исключить;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«собственники помещений в многоквартирных домах»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Динамика количества переселенных из аварийного жилищного фонда жителей от общего числа жителей, планируемых к переселению.»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 759 156,3 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 142 049,3 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
797,1 тыс. руб.
2014
33 535,7 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
59 493,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
45 000,3 тыс. руб.
17 488,6 тыс. руб.
2017
4 020,3 тыс. руб.
21 202,3 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
180 339,5 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
192 257,4 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
205 022,1 тыс. руб.
«
»»;
2) раздел I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В 2014 году в Республике Калмыкия создана новая региональная система капитального ремонта, обеспечивающая своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Теперь капитальный ремонт проводится за счет обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и государственной поддержки. В связи с внедрением новой системы в республике приняты все необходимые нормативные правовые акты. Утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы», ежегодно принимаются краткосрочные Планы ее реализации.»;
3) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«4.3 «Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы»;
абзацы шестой - десятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 141 568,8 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов – 1 524 461,8 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 142 049,3 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 617 107,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 903 435,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (средства Фонда ЖКХ) – 478 977,1 тыс. рублей.».
9. В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию «Участники подпрограммы» дополнить словами «ООО «Республиканская управляющая компания»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 164 238,7 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 8 568,8 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительныйобъемресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
8 568,8 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
0,0 тыс. руб.
88 439,9 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
19 390,0 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
17 880,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
14 980,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
14 980,0 тыс. руб.
»;
2) в разделе I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
в абзаце двадцать восьмом цифры «2013 - 2017» заменить цифрами «2013 - 2020»;
в абзаце тридцатом цифры «2013 - 2017» заменить цифрами «2013 - 2022»
3) абзацы девятый – четырнадцатый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы за период 2014-2020 гг. требуется финансирование в размере 527 768,8 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов – 372 098,9 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 8 568,8 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 155 669,9 тыс. рублей;
местные бюджеты – 128 377,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 235 153,1 тыс. рублей.»;
4) в главе «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы»раздела IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)»слова «и ОАО «Энергосервис»» заменить словами «, ОАО «Энергосервис» и «ООО «Республиканская управляющая компания»»;
10. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 285 272,7 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 258 883,3 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
32 677,4 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
32 168,7 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
30 393,1 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
24 728,7 тыс. руб.
5 269,3 тыс. руб.
2017
23 193,9 тыс. руб.
5 288,4 тыс. руб.
2018
34 384,5 тыс. руб.
5 293,6 тыс. руб.
2019
36 254,4 тыс. руб.
5 283,0 тыс. руб.
2020
45 082,6 тыс. руб.
5 255,1 тыс.руб.
»;
2) абзацы шестой – девятый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах требуется финансирование за счет средств республиканского бюджета в размере 285 272,7 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 258 883,3 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства – 258 883,3 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов– 26 389,4 тыс. рублей.».
11. В подпрограмме7 «Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами вторым - третьим следующего содержания:
«Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов Республики Калмыкия;
Количество газифицированных населенных пунктов, предусмотренных Подпрограммой»;
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2015 - 2019» заменить цифрами «2016 -2019»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 128 762,8 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
0,0 тыс. руб.
40 862,6тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
15 450,0 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
72 450,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс.руб.
»;
2) в абзаце одиннадцатом раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы цифры «2015-2019» заменить цифрами «2016-2019»;
3) абзацы седьмой – девятый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 - 2019 годах требуется финансирование в размере 600 112,8 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 471 350 тыс. руб.:
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 128 762,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 471 350,0 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 8 «Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 1 834,2 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 677,7 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
291,2 тыс. руб.
859,5 тыс. руб.
2016
386,5 тыс. руб.
148,5 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
148,5 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
»;
2) абзацы восьмой – десятый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2015-2017 годах требуется финансирование в размере 1 834,2 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 677,7 тыс. руб.:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства – 677,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов,– 1 156,5 тыс. рублей.».
13. В паспорте республиканской целевой программы «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)» в 2009 - 2013 годах»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 180 083,2 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 180 083,2 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
154 031,3 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
10 896,2 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
5 098,5 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
10 057,2 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.»;
».
14. Дополнить подпрограммой 9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» согласно приложению № 1.
15. Приложения №№ 1,2,4,5, 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. № 258
«Подпрограмма9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
Соисполнители
подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Органы местного самоуправления;
организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
Программно-целевые инструменты
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия путем повышения антитеррористической безопасности, на основе использования современных достижений науки и техники в этой области
Задачи подпрограммы
обеспечение создания условий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов;
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения республики, а также сотрудников, посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения;
замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты, от их общего количества
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016-2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 9 047,00 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2016
0,0 тыс. руб.
2 750,0 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
3 246,0 тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
3 051,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
усилить антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия;
осуществить переход на безопасные методы обеззараживания воды и стоков
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» (далее - подпрограмма) разработана в целях усиления антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.
Среди различных видов безопасности для объектов водоснабжения и водоотведения приоритетными являются электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
Система безопасности составляет совокупность методов и технологических средств, реализующих мероприятия, направленные:
на объект угрозы с целью ее снижения;
на объекты защиты с целью повышения его безопасности;
на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.
Подпрограмма в целях создания условий для безопасности жизнедеятельности населения, обеспечения комплексной защиты объектов критической инфраструктуры (с учетом степени риска) и устойчивого развития республики позволит повысить эффективность разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств, качество контроля за реализацией этих мер.
Вместе с тем, применение данной подпрограммы сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе ее реализации возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. В целях управления указанным риском предусматривается ежегодная корректировка индикаторов и показателей, мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
Однако, применение данной подпрограммы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:
определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных результатов;
концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным задачам, направленным на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009.
Приоритетами государственной политики является:
повышение эффективности системы профилактики терроризма;
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма.
Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что основными недостатками в системах безопасности организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия, является отсутствие:
надежных инженерно-технических средств охраны объектов водоснабжения и водоотведения и их периметров;
надлежащей системы оповещения и освещения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать необходимые меры по защите объектов;
кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тревожной сигнализации) при возникновении угрозы террористического акта.
Основная цель подпрограммы - усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия путем повышения антитеррористической безопасности, на основе использования современных достижений науки и техники в этой области, позволяющая:
улучшить укрепление материально-технической базы объектов водоснабжения и водоотведения с целью повышения их антитеррористической защищённости;
минимизировать возможности совершения террористических актов на объектах водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
обеспечить создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов;
обеспечить безопасность жизнедеятельности населения республики, а также сотрудников, посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.
осуществить замену химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
Сроки реализации подпрограммы - 2016-2018 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий подпрограммы.
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий (Приложение № 2 к Государственной программе):
Основное мероприятие 9.1. «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов» предусматривает устранение недостатков в системе охраны и оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений водозаборов и доведение их периметров до санитарных норм и охранных зон, установку ограждений и освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты.
Основное мероприятие 9.2. «Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы», предусматривает замену химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия.
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств республиканского бюджета (Приложение № 6 к Государственной программе).
Финансирование подпрограммы осуществляется из республиканского бюджета в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение № 6 к Государственной программе).
Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016-2018 годах требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 18 097,0 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 9 050 тыс. руб.:
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 9 047,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 5 430,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 3 620,0 тыс. руб.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета.
Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач подпрограммы.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляется путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование мероприятий по:
обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов (предусматривающими устранение недостатков в системе охраны и оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений водозаборов и доведение их периметров до санитарных норм и охранных зон, установку ограждений и освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты);
замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы утверждаются Правительством Республики Калмыкия.
Информация об участии организаций в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, за счет средств, предусмотренных инвестиционными программами.
V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов;
недостаток средств инвестиционных программ, с учетом ограничения роста платы граждан.
Риски, связанные с отсутствием или недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к снижению:
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия,
и, как следствие, целевые индикаторы и показатели подпрограммы не будут достигнуты.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут также повлечь значительные изменения в структуре и содержании подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.».
1
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. № 258
"Приложение №1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
Удельный вес
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
ГП "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
1
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года
%
1,8
1,5
0,0
4,3
1,2
1,2
0,0
18,9
10,8
0,0
10,8
0,0
13,2
0,0
0,2
2
Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.
%
2,5
20,3
24,3
24,3
32,1
32,1
20,8
20,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3
Доля муниципальных образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных образований
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,2
4
Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,2
5
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)
%
0
0
0
1,9
0
3
0
2,7
0
0
0
0
0
0
0,2
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
1
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений
километров
0
0
0
0
0
1,422
0
3,029
0
0
0
20
0
0
0,25
2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
0
20
0
30
0
0
0
0
0
0
0,25
3
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
0
0
0
0
0
60,0
0
59,0
0
57,0
0
55,0
0
50,0
0,25
4
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения
километров
0
0
0
0,9
0
1,541
0
83,99
0
149,9321
0
323,212
0
203,837
0,25
Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
1
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет пробуренных (восстановленных) скважин
%
0
0
0
0
0
10
0
30
0
70
0
80
0
100
0,35
2
Количество пробуренных (восстановленных) скважин
шт.
0
0
0
0
0
2
0
6
0
6
0
2
0
2
0,35
3
Количество приобретенной специализированной техники (автоцистерн, водовозов)
шт.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
1
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
тыс. м³
0
0
0
0
0
16125
0
16125
0
16125
0
16125
0
16125
0,4
2
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
%
0
0
0
0
0
4,1
0
4,1
0
4,1
0
4,1
0
4,1
0,3
3
Доля населения, обеспеченного водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
%
0
0
0
0
0
10,5
0
10,5
0
10,5
0
10,5
0
10,5
0,3
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия"
1
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года
%
1,8
1,5
0
4,3
1,2
1,2
0
18,9
10,8
0
10,8
0
13,2
0
0,35
2
Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.
%
2,5
20,3
24,3
24,3
32,1
32,1
20,8
20,8
0
0
0
0
0
0
0,35
3
Динамика количества переселенных из аварийного жилищного фонда жителей от общего числа жителей, планируемых к переселению
%
15,9
23,7
23,7
49,2
82,0
82,0
100,0
100,0
0
0
0
0
0
0
0,3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий)
т.у.т./млн.руб.
18,46
16,82
15,90
15,74
15,52
15,52
15,08
15,08
14,04
0
13,26
0
12,80
0
0,03
2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
%
2,85
2,71
2,69
2,45
2,34
2,34
2,26
2,26
2,24
0
1,98
0
1,92
0
0,03
3
Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,03
4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
95,00
97,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
0
98,00
0
98,00
0
0,03
5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
81,62
85,00
85,00
90,00
94,00
94,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,03
6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
90,00
91,00
92,00
93,00
96,00
96,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,03
7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
91,60
93,10
93,10
94,00
96,00
96,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,028
8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,027
9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
0,00
0,00
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,027
10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,00
0,00
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
11
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
2,84
3,00
3,53
3,55
3,87
3,87
4,21
4,21
0
4,59
5,01
0
5,46
0
0,03
12
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,07
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0
0,05
0,05
0
0,05
0
0,027
13
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
26,67
20,27
18,11
17,88
17,74
17,74
17,50
17,50
0
17,48
17,45
0
17,45
0
0,027
14
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
5,28
5,70
5,12
4,55
4,54
4,54
4,53
4,53
0
4,44
4,44
0
4,43
0
0,027
15
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
189,65
197,32
199,35
211,99
212,18
212,18
212,60
212,60
0
212,82
212,98
0
213,48
0
0,027
16
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,05
0
24,95
34,35
0
52,52
0
0,027
17
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0
13,00
20,00
0
25,00
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
18
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,13
0,12
0,13
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0
0,10
0,10
0
0,10
0
0,03
19
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел
21,40
17,02
18,57
20,42
22,27
22,27
23,73
23,73
0
23,55
23,38
0
23,21
0
0,027
20
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел
4,28
3,72
3,87
3,82
3,60
3,60
3,40
3,40
0
3,33
3,26
0
3,20
0
0,027
21
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
6,65
10,51
17,64
19,88
21,53
21,53
23,29
23,29
0
25,20
27,27
0
29,51
0
0,027
22
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
тыс.куб.м/кв.м
0,25
0,19
0,21
0,21
0,29
0,29
0,29
0,29
0
0,29
0,29
0
0,29
0
0,027
23
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
тыс.куб.м/чел.
0,07
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0
0,03
0,03
0
0,03
0
0,027
24
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
т.у.т./кв.м
12,38
13,71
14,53
15,23
15,74
15,74
16,29
16,29
0
16,89
17,54
17,54
18,25
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктурытранспортном комплексе
25
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства
т.у.т/млн.руб.
0,96
1,07
1,02
1,46
1,46
1,46
1,53
1,53
1,61
0
1,55
0
1,59
0
0,03
26
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
т.у.т./тыс.МВт.ч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,027
27
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
т.у.т./млн.Гкал
183 645,00
183 086,43
142 864,75
148 152,33
146 157,96
146 157,96
144 619,46
144 619,46
148 804,20
0
147 204,16
0
145 604,12
0
0,027
28
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
37,00
35,56
37,00
31,32
25,95
25,95
23,79
23,79
23,60
0
23,41
0
23,22
0
0,027
29
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт.ч/куб.м
37,93
40,73
47,32
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
0
35,05
0
35,05
0
0,027
30
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
18,75
16,46
16,36
16,36
16,36
16,36
16,36
16,36
16,36
0
16,36
0
16,36
0
0,027
31
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
39,21
34,93
34,61
26,36
26,66
26,66
27,53
27,53
27,31
0
27,30
0
27,29
0
0,027
32
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
тыс.кВт.ч./куб.м
1,85
1,47
1,72
1,86
2,07
2,07
2,34
2,34
2,54
0
2,77
0
3,02
0
0,027
33
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
тыс.кВт.ч./куб.м
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0
0,01
0
0,01
0
0,027
34
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт.ч/кв.м
5,62
5,80
5,85
5,90
5,91
5,91
5,93
5,93
5,95
0
5,96
0
5,97
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
35
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
470
480
490
500
510
510
520
520
530
0
540
0
540
0
0,027
36
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
470
480
490
500
510
510
520
520
530
0
540
0
540
0
0,027
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
1
Доля муниципальных образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных образований
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,5
2
Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,5
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"
1
Доля газифицированных населенных пунктов РК
%
0
0
0
80
0
86,4
0
90,9
0
96,4
0
100
0
0
0,35
2
Количество газифицированных населенных пунктов, предусмотренных Подпрограммой
шт.
0
0
0
0
0
14
0
23
0
34
0
41
0
0
0,35
3
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов
км
0
0
0
0
0
145,2
0
65,5
0
148,2
0
71,5
0
0
0,3
Подпрограмма "Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора"
1
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)
%
0
0
0
1,9
0
3
0
2,7
0
0
0
0
0
0
0,3
2
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний)
%
0
0
0
99,7
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0,3
3
Снижение количества обращений граждан на некачественное предоставление оказываемых жилищно-коммунальных услуг
ед.
0
0
0
914
750
690
690
600
0
0
0
0
0
0
0,2
4
Улучшение результатов проведения плановых проверок в ходе подготовки домов к отопительному сезону
%
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0,2
РЦП "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах""
1
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения
км
18,7
15,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия"
1
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, на которых используется для обеззараживания воды гипохлорит натрия
%
0
0
0
0
0
50
0
100
0
0
0
0
0
0
0,34
2
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
%
0
0
0
0
0
9,1
0
27,2
0
100
0
0
0
0
0,33
3
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами
%
0
0
0
0
0
9,1
0
27,2
0
100
0
0
0
0
0,33
Приложение №2
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
Подпрограмма 1 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
1.1
Основное мероприятия 1.1 Строительство подводящих водопроводных сетей к сельским населенным пунктам Республики Калмыкия от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод
1.1.1
Строительство водопроводных сетей в п. Аршан Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Аршан питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.2
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Бага-Бурул питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.3
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с.Вознесеновка Целинного района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения с.Вознесеновка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.4
Водоотвод к с.Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения с.Воробьевка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.5
Строительство водопроводных сетей в п.Лола, п.Максимовка Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Лола, п. Максимовка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.6
Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2019
Обеспечение населения п.Приютное питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.7
Водоотвод к п.Манц Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Манц питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.8
Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Маныч, п.Зунда Толга питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.9
Водоотвод к п.Нарта и п.Бугу Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Нарта, п.Бугу питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.10
Водовод к населенным пунктам п.Нарын, п.Бурата, п.Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Нарын, п.Бурата, п.Песчаный питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.11
Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Оргакин питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.12
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к п.Приманыч, п.Шатта и п.Кевюды Ики-Бурульского района и п.Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Приманыч, п.Шатта, п.Кевюды и п.Первомайский питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.13
Водоотвод к с.Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Ульдючины питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.14
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Ут-Сала питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.15
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Хомутников питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.16
Водоснабжение п.Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п.Южный и п.Манцын Кец
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Чолун Хамур, п.Южный,п.Манцын Кец питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2
Основное мероприятие 1.2 Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия
1.2.1
Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Октябрьский питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.2
Водоснабжение с.Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2015
2015
Обеспечение населения с.Бага-Тугтун питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.3
Водоснабжение с.Красномихайловское и с.Матросово Яшалтинского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения с.Красномихайловское и с.Матросово питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.4
Реконструкция канализационных сетей со строительством канализационно-очистных сооружений в с.Троицкое Целинного района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения с. Троицкое услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.
1.2.5
Водоснабжение п. Найнтахн Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Найнтахн питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.6
Водоснабжение п. Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Хар-Булук питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.7
Водоснабжение п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Ялмта питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.8
Водоснабжение п. Чагорта Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Чагорта питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.9
Водоснабжение с.Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия (1 этап, 1 и 2 очереди)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения с.Веселое питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Малые Дербеты Малодербетовского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2020
Обеспечение населения с.Малые Дербеты питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.11
Водоснабжение п.Ики-Бухус Малодербетовского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения п.Ики-Бухус питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.12
Реконструкция водопровода с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия (1 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2019
Обеспечение населения с.Садовое питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.13
Строительство подводящего водопровода от п.Годжур до п. Аршань-Зельмень
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения п.Аршань-Зельмень питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.14
Магистральный водопровод к с.Уманцево Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения с.Уманцево питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.15
Магистральный водопровод к с.Обильное Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения с.Обильное питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.16
Магистральный водопровод к с.Кануково Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения с.Кануково питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.17
Магистральный водопровод к с.Шарнут Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения с.Шарнут питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.18
Магистральный водопровод к с.Салын Тугтун Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения с.Салын Тугтун питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.19
Водоснабжение Юстинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2020
Обеспечение населения Юстинского района питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.20
Водоотведение п.Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Цаган Аман услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
1.2.21
Водоснабжение п.Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения п.Улан Эрге питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.22
Водоснабжение пос. Восход
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения пос.Восход питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.23
Реконструкция разводящих сетей в г. Городовиковске РК (1 пусковой комплекс) (1 очередь строительства)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения г.Городовиковск питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.24
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения г.Лагань питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.25
Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения г.Лагань питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.26
Реконструкция водопроводных сетей г. Лагань-III очередь
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения г.Лагань питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.27
Водоснабжение п.Нефтеразведка в г.Лагань, Лаганского района, РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения п.Нефтеразведка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.28
Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения г.Лагань услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
1.2.29
Реконструкция водовода "Баярта-Верхний Яшкуль" Целинного района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.30
Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль-Элиста"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.31
Реконструкция Баяртинского и ВерхнеЯшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.32
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г.Элисты
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.33
Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей в г.Элиста
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста качественной питьевой водой
Качество поставлявляемой питьевой воды не соответствует установленным требованиям
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.34
Реконструкция водопроводных сетей с.Яшалта Яшалтинского района (II пусковой комплекс)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2019
Обеспечение населения с.Яшалта питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.35
Водоснабжение с. Маныческое Яшалтинского района Республики Калмыкия (1 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения с.Маныческое питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.36
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п.Яшкуль Яшкульского района РК
(I этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение населения п.Яшкуль питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.37
Водоснабжение п. Цаган Усн Яшкульского района РК
(2 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Цаган Усн питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.38
Строительство канализационных сетей Юго-западного района г.Элиста Республики Калмыкия
(3 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение населения г.Элиста услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
1.3
Основное мероприятие 1.3 Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений
1.3.1
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2013
2015
Обеспечение жителей г.Элиста и г.Городовиковска питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.;
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений.
1.4
Основное мероприятие 1.4 Формирование государственного материального резерва
1.4.1
Формирование государственного материального резерва
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2013
2020
создании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Отсутствие резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.5
Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты
1.5.1
Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
производство электроэнергии на базе ветряных электростанций
Отсутствие регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
1.6
Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря
1.6.1
Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, г.Лагань
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2014
2016
Строительство инфраструктуры для отселения жителей позволит обеспечить потребность населения в жилье
Отсутствие инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
1.7
Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений
1.7.1
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Городовиковск Республики Калмыкия (II пусковой комплекс)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2014
2016
Строительство водопроводных сетей и сооружений позволит обеспечить население качественными услугами в сфере жизнеобеспечения, сократить потери воды и расход электроэнергии
Нехватка воды
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.8
Основное мероприятие 1.8 Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия
1.8.1
Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия. Создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линий связи, пос.Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии
Отсутствие регистрации права собственности на объект.
Отсутствие разрешения на ввод объекта в экплуатацию
Количество зарегистрированных объектов в собственность РК
2.
Подпрограмма 2 «Локальное водоснабжение»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Бурение артезианских скважин
2.1.1
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Розенталь Городовиковского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Розенталь водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.2
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с.Плодовитое Малодербетовского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Плодовитое водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.3
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с.Приютное Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2020
Обеспечение населения п.Приютное водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.4
Капитальный ремонт водоносных скважин в с. Веселое Яшалтинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения с.Веселое водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.5
Строительство водозабора из подземных вод по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в п. Ачинеры Черноземельского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение населения п.Ачинеры водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.6
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Октябрьский Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения п.Октябрьский водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.7
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Уралан Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Уралан водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.8
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Цветной Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Цветной водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.9
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Молодежный Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения п.Молодежный водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.10
Строительство водозаботра на Советском МПВ по объекту: Строительство водопроводных сетей в п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский Кетченеровского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды
2.2.1.
Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды населению п. Унгун Терячи Малодербетовского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение жителей п.Унгун Терячи Малодербетовского района Республики Калмыкия питьевой водой
Нехватка воды, отсутствие специализированной техники (автоцистерн, водовозов) для доставки питьевой воды
Количество приобретенной специализированной техники (автоцистерн, водовозов), шт.
3
Подпрограмма 3 «Доступность питьевого водоснабжения»
3.1.1
Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2016
2020
Обеспечение возможности подачи воды объектам с наименьшей затратой средств
Удовлетворение потребностей населения республики в питьевой воде
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
4
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия»
4.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления
2013 г.
2020 г.
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан
неудовлетворительное состояние жилищного фонда, постепенное его ветшание приводит к аварийному состоянию жилищного фонда
Таблица 1. п.1-3
4.2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления
2013 г.
2017 г.
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу
угроза разрушения аварийных домов
Таблица 1. п.1-3
4.3
Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления
2016 г.
2017 г.
улучшение технического состояния лифтового хозяйства, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан
угроза выведения из эксплуатации лифтов, нормативный срок службы которых истек
Таблица 1. п.1-3
5
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
5.1.1
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2015
2020
Государственная поддержка собственников жилья
Затраты собственников жилья на приобретение общедомовых приборов учета, АСКУЭ
Таблица 1. п.1-10
5.1.2
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление муниципальных учреждений
Нагрузка на местные бюджеты в связи с переводом на автономное отопление объектов бюджетной сферы
Таблица 1. п.1-10
5.1.3
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Софинансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Нагрузка на местные бюджеты в связи с реализацией мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностью
Таблица 1. п.1-10
5.1.4
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Переход на энергоэффективное оборудование, установка общедомовых приборов учета в МКД
Неэффективное расходование хозяйствующими субъектами собственных средств на оплату коммунальных услуг
Таблица 1. п.1-10
5.1.5
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2014
2020
Государственная поддержка малоимущих граждан
Затраты малоимущих граждан на приобретение приборов учета
Таблица 1. п.1-10
5.1.6
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Разработка программ обучения, обучение специалистов
Низкий уровень профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережении
Таблица 1. п.1-10
5.1.7
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Организация информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Низкий уровень информирования населения
Таблица 1. п.1-10
5.1.8
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, неэффективное использование энергетических ресурсов и денежных средств на оплату коммунальных услуг
Таблица 1. п.1-10
5.1.9
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2014
2020
Софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов
Нагрузка на местные бюджеты в связи с газификацией населенных пунктов
Таблица 1. п.1-10
5.2
Основное мероприятие 5.2 "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере"
5.2.1
Проведение обязательных комплексных энергетических обследований государственных учреждений республики
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017
2017
Энергетическое обследование организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности
Неэффективное использование энергетических ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Таблица 1. п.11-17
5.2.2
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2014
Экономия средств за счет исключения необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками до 10-15%
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2014
2014
Снижение потерь в сетях до 100%, снижение затрат на оплату коммунальных услуг до 50%
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.4
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.5
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2015
2017
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.6
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2015
2020
Снижение потерь в системах, экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.3
Основное мероприятие 5.3 "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры"
5.3.1
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, организации, осуществляемые регулируемые виды деятельности**
2017
2017
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 1. п.25-34
5.3.2
Модернизация (установка) модульных котельных
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
ОАО "Энергосервис"**,
ООО "Республиканская УК"
2014
2020
Экономия от внедрения новых модульных котельных за весь период реализации Программы составит 23 250 тыс. руб.
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.3
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
ОАО "Энергосервис"**,
ООО "Республиканская УК"
2014
2020
Сокращения тепловых потерь в теплотрассах, снижения потребления электрической энергии на транспорт тепловой энергии
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.4
Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
ОАО "Энергосервис"**
2014
2019
Снижение потерь тепла на 1% от общего потребления
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.5
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
МУП "Элиставодоканал"**
2014
2020
Экономия электрической энергии 448 249 руб. за весь период реализации программы
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.6
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
МУП "Элиставодоканал"**
2016
2020
Экономия энергетических ресурсов
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.7
Реконструкция ветхих водопроводных сетей
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
МУП "Элиставодоканал"**, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях
Увеличение потерь энергоресурсов в сетях
Таблица 1. п.25-34
5.3.8
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Установка на котельных газовых счетчиков с электронным корректором снижает расходы газа до 20%, за отопительный сезон
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.9
Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, энергоснабжающие организации**
2014
2017
Снижение потерь в сетях на 13,2% , увеличение отпуска электроэнергии по ВЛ-10кВ на 28%
Потери энергетических ресурсов при их передаче
Таблица 1. п.25-34
5.3.10
Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, энергоснабжающие организации **
2014
2016
Сокращение технологических потерь электроэнергии на 4%
Потери энергетических ресурсов на распределительных пунктах
Таблица 1. п.25-34
5.3.11
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*, организации ТЭК**
2014
2020
Установка электросчетчиков повышенной точности снижает погрешность в расчетах за электроэнергию на 5%
Необоснованное предъявление объемов энергоресурсов поставщиками
Таблица 1. п.25-34
5.3.12
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*, организации ТЭК**
2014
2020
Экономия потребления электрической энергии до 20% от годового объема на уличное освещение
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.4
Основное мероприятие 5.4 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
5.4.1
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис"**,
МУП "Элиставодоканал"**, управляющие компании*, собственники помещений в многоквартирных домах*
2014
2020
Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, сокращение расходов на оплату коммунальных услуг на общедомовые нужды
Необоснованное предъявление собственникам в МКД объемов энергоресурсов поставщиками
Таблица 1. п.18-24
5.4.2
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*,ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде*
2014
2016
Экономия энергетических ресурсов
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.18-24
5.4.3
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*,ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде*
2014
2020
Исключение потерь в сетях при передаче тепловой энергии, экономия энергетических ресурсов
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.18-24
5.4.4
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*,ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде*
2014
2020
Определение потерь энергетических ресурсов, формирование плана энергосберегающих мероприятий
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.18-24
5.5
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
5.5.1
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Переход общественного транспорта на более экономичные и экологичные виды топлива, уменьшение себестоимости услуги
Высокий тариф на услуги общественного транспорта в связи с повышением цен на топливо
Таблица 1. п.35-36
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"
6.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций
Отсутствие контроля за обеспечением реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)
6.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний)
Подпрограмма 7 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"
7.1. Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики
7.1.1
Газопровод на п.Молодежный Яшкульского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ОАО "Газпром"
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.2
Газопровод на п.Хулхута Яшкульского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ОАО "Газпром"
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.3
Газопровод на п.Прикумский с отводом на п.Майхара Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.4
Газопровод отвод на п.Белоозерный Юстинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.5
Газопровод на п.Октябрьский Юстинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.6
Газопровод на п.Новый Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.7
Газопровод на п.Каажихин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.8
Газопровод на п. Догзмакин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.9
Газопровод на п.Ульдючины-2 Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.10
Газопровод на п.Манц Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.11
Газопровод на п. Красный Маныч Яшалтинского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.12
Газопровод на п.Раздольный Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.13
Газопровод на п.Амтя Уста Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.14
Газопровод на п.Соста Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.15
Газопровод на п.Шар Булг Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.16
Газопровод на п.Модта Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.17
Газопровод на п.Балковский Городовиковского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.18
Газопровод на п.Пролетарский Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.19
Газопровод на п.Дружный Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.20
Газопровод на п.Теегин Нур Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.21
Газопровод на п.Ики Чонос Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.22
Газопровод на п.Мелиоратор Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.23
Газопровод на п.Молодежный Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.24
Газопровод на п.Новая Жизнь Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.25
Газопровод на п.Северный Октябрьского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2. Газификация населенных пунктов республики, находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали
7.2.1
Газопровод отвод на п.Шерет Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.2
Газопровод отвод на п.Бургсун Кетченеровского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.3
Газопровод отвод на п.Шарлджин Октябрьского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.4
Газопровод отвод на п.Доценг Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.5
Газопровод отвод на п.Карантин Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.6
Газопровод отвод на п.Уралан Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.7
Газопровод отвод на п.Дорожный Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.8
Газопровод отвод на п.Ик Зааргакин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.9
Газопровод отвод на п.Шин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.10
Газопровод отвод на п.Богдахин Целинного района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.11
Газопровод отвод на п.Чапчачи Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.12
Газопровод отвод на п.Теегин Герл Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.13
Газопровод отвод на п.Зерновое Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.14
Газопровод отвод на п.Эркетен Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.15
Газопровод на п.Эрмели Яшкульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Погашение кредиторской задолженности
Х
Х
Подпрограмма 8 "Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора"
8.1. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия
8.1.1
Информационное обеспечение, организация проведения квалификационного экзамена
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ИТ Центр информационных технологий ЖКХ г.Москва
2015
2015
проведение квалификационной аттестации претендентов в соответствии с требованиями федерального законодательства
отсутствие квалификационного аттестата является основанием для отказа в получении лицензии на управление многоквартирными домами
отсутствие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами является основанием для запрета на осуществление управления МКД
8.2. Осуществление лицензионного контроля
8.2.1.
Приобретение бланочной продукции (аттестатов, лицензий)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ЗАО "Краснодарбланкиздат"
2015
2015
получение квалификационного аттестата способствует получению лицензии на осуществление соответствующей деятельности
отсутствие квалификационного аттестата является основанием для отказа в получении лицензии на управление многоквартирными домами
отсутствие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами является основанием для запрета на осуществление управления МКД
8.3. Осуществление жилищного надзора
8.3.1.
Приобретение материально-технической базы (спецсредств и оборудования)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2015
2015
улучшение результатов и качества проведения внеплановых и плановых проверок осуществляемых Министерством
Оформление результатов проверок без подтверждения специализированными показателями
снижение количества нарушений в жилищно-коммунальной сфере
Подпрограмма 9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»
Основное мероприятие 9.1 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов
9.1.1
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Городовиковска РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны, устройство первого пояса ограждения водозабора)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Городовиковского городского муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2017
2017
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижениезащиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.2
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Виноградное Городовиковского района РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Городовиковского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.3
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Кетченеры Кетченеровского района РК (установка ограждения и освещения на водонапорные башни, артезианские скважины)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Кетченеровского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.4
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Лагань РК (установка ограждения на насосной станции первого подъема, монтаж охранной сигнализации на насосной станции первого подъема)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Лаганского городского муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2017
2017
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижениезащиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.5
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Малые Дербеты РК (установка пожарной и охранной сигнализаций, «Тревожной кнопки»)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Малодербетовского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.6
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Большой Царын Октябрьского района РК (установка пожарно-охранной сигнализации (видеонаблюдения и (кнопки экстренного вызова) на объектах)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Октябрьского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.7
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Троицкое Целинного района РК (доведение периметра водозаборов до санитарных норм и охранной зоны, установка пожарно-охранной сигнализации, устрановка ограждений водозаборов)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Целинного районного муниципального образования РК, организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.8
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Яшалта, Ульяновское, с.Соленое, с.Березовское, с.Манычское Яшалтинского района РК (монтаж освещения на насосных станциях, укрепление распределительных колодцев, установка ограждения пруда-накопителя)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Яшалтинского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижениезащиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.9
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Яшкуль Яшкульского района РК (установка ограждения и освещения)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Яшкульского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.10
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Цаган Аман Юстинского района РК (установка ограждения и освещения на насосной станции)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Юстинского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.2
Основное мероприятия 9.2 Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы
9.2.1
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия г.Элисты РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, Администрация г.Элисты, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2016
2016
Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения
Угроза безопасности жизнедеятельности населения
9.2.2
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды, на гипохлорит натрия г.Лагань РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Лаганского городского муниципального образования, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2017
2017
Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения
Угроза безопасности жизнедеятельности населения
* органы, учреждения и организации, не входящие в структуру органов исполнительной власти Республики Калмыкия, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.
** организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, привлекаются к исполнению программных мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, в объеме средств учитываемых в регулируемых ценах (тарифах) по согласованным (утвержденным) органом регулирования производственным и инвестиционным программам.
Приложение №4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
Подпрограмма «Доступность питьевого водоснабжения»
1.1
Постановление Правительства Республики Калмыкия
Об утверждении Порядка предоставления субсидий районным муниципальным образованиям на обводнение и питьевое водоснабжение
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014 год
2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия "
2.1
Постановление Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета»
Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по переходу на энергоэффективное оборудование, технологии, установку общедомовых приборов учета определит цели, условия предоставления из республиканского бюджета
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017 год
2.2
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке компенсации затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам»
Порядок предоставления компенсации затрат на установку приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам определит систему выделения средств из республиканского бюджета на предоставление компенсации затрат по установке приборов учета потребления
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
2017 год
2.3
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017 год
2.4
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем
Порядок компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭ)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017 год
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
Капитальный ремонт
3.1.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11.06.2013 г. N 290 "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2013 году"
Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
3.2.
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О республиканской программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2014 -2044 гг."
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
декабрь 2013г.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
3.3.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30.04.2013 г. N 212 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг."
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
3.4.
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О внесении изменений в республиканскую адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг.
Продление сроков реализации программы переселения с учетом дополнительно доведенных на 2016-2017 годы лимитов Фонда
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
ноябрь 2013 г.
Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы
3.5.
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, в Республике Калмыкия в 2016 году
Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта или замены лифтов, отработавших нормативный срок службы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2 квартал 2016 г.
4
Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»
4.1
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения»
Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2016 год
Приложение №5
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
Наименование услуги и ее содержание:
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
Эксплуатируемая площадь прилегающей территории
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
8 911,5
8 911,5
8 587,8
8 587,8
8 190,6
8 190,6
3 242,0
3 242,0
Основное мироприятие 6.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
8 911,5
8 911,5
8 587,8
8 587,8
8 190,6
8 190,6
3 242,0
3 242,0
Приложение №6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс.руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Всего, в том числе по годам реализации программы:
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
BP
Государственная программа
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
ИТОГО:
x
x
x
x
8 469 684,6
866 812,3
405 467,2
304 571,3
755 080,9
836 400,9
1 072 040,2
2 222 115,0
2 007 196,9
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
440 424,7
440 424,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
616 146,4
188 522,5
97 287,6
104 275,7
83 124,9
27 214,2
34 384,5
36 254,4
45 082,6
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 874 275,2
4 797,1
0,0
5 375,5
315 860,8
493 222,4
662 029,3
1 238 353,0
1 154 637,1
местный бюджет
2 214 125,3
12 758,9
85 996,9
48 666,4
92 810,8
200 549,9
208 674,4
774 280,8
790 387,2
внебюджетные источники
1 324 713,1
220 309,1
222 182,7
146 253,7
263 284,4
115 414,4
166 952,0
173 226,8
17 090,0
Государственная программа
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (всего):
ВСЕГО
619
x
x
x
8 297 171,4
746 215,8
405 467,2
304 571,3
706 564,2
835 550,9
1 071 190,2
2 221 265,0
2 006 346,9
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
413 174,6
413 174,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
522 800,0
95 176,1
97 287,6
104 275,7
83 124,9
27 214,2
34 384,5
36 254,4
45 082,6
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 822 358,5
4 797,1
0,0
5 375,5
267 344,1
492 372,4
661 179,3
1 237 503,0
1 153 787,1
местный бюджет
2 214 125,3
12 758,9
85 996,9
48 666,4
92 810,8
200 549,9
208 674,4
774 280,8
790 387,2
внебюджетные источники
1 324 713,1
220 309,1
222 182,7
146 253,7
263 284,4
115 414,4
166 952,0
173 226,8
17 090,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):
ВСЕГО
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):
ВСЕГО
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):
ВСЕГО
647
x
x
x
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (всего):
ВСЕГО
618
x
x
x
120 596,5
120 596,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
27 250,1
27 250,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
93 346,4
93 346,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1):
Подпрограмма 1
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
4 000 721,9
6 812,1
32 111,8
43 441,3
145 448,9
395 040,3
350 482,7
1 562 753,3
1 464 631,5
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
25 884,2
1 813,8
12 118,2
9 000,0
2 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 803 820,6
0,0
0,0
4 516,0
142 496,7
395 040,3
350 482,7
1 004 703,3
906 581,6
местный бюджет
1 121 033,2
0,0
0,0
4 933,3
0,0
0,0
0,0
558 050,0
558 049,9
внебюджетные источники
49 983,9
4 998,3
19 993,6
24 992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод
ВСЕГО
619
x
x
x
48 694,7
0,0
0,0
0,0
1 826,5
6 494,9
17 720,5
22 652,8
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
48 694,7
0,0
0,0
0,0
1 826,5
6 494,9
17 720,5
22 652,8
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Строительство водопроводных сетей в п. Аршан Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
387,8
0,0
0,0
0,0
0,0
387,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
387,8
0,0
0,0
0,0
0,0
387,8
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
642,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
642,1
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
642,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
642,1
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.3
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с.Вознесеновка Целинного района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
763,9
0,0
0,0
0,0
0,0
763,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
763,9
0,0
0,0
0,0
0,0
763,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4
Водоотвод к с.Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
798,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,1
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
798,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,1
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.5
Строительство водопроводных сетей в п.Лола, п.Максимовка Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
1 091,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 091,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 091,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 091,1
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.6
Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
32 595,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 252,1
11 995,3
16 347,7
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 595,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 252,1
11 995,3
16 347,7
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.7
Водоотвод к п.Манц Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.8
Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
2 733,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 733,4
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 733,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 733,4
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.9
Водоотвод к п.Нарта и п.Бугу Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
563,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
563,5
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
563,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
563,5
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.10
Водовод к населенным пунктам п.Нарын, п.Бурата, п.Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
1 826,5
0,0
0,0
0,0
1 826,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 826,5
0,0
0,0
0,0
1 826,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.11
Водоотвод к с.Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
114,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114,4
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
114,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114,4
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.12
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к п.Приманыч, п.Шатта и п.Кевюды Ики-Бурульского района и п.Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
3 634,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 634,8
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 634,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 634,8
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.13
Водоотвод к п.Нарта и п.Бугу Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,3
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,3
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.14
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
1 092,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 092,7
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 092,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 092,7
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.15
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
759,2
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
759,2
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.16
Водоснабжение п.Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п.Южный и п.Манцын Кец
ВСЕГО
619
x
x
x
1 334,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 334,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 334,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 334,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
3 813 872,6
0,0
0,0
2 417,3
89 415,7
387 545,5
331 762,1
1 539 100,5
1 463 631,5
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0817431
500
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 695 355,4
0,0
0,0
0,0
89 415,7
387 545,5
331 762,1
981 050,5
905 581,6
местный бюджет
1 116 517,2
0,0
0,0
417,3
0,0
0,0
0,0
558 050,0
558 049,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1
Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района
ВСЕГО
619
x
x
x
11 809,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 809,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
11 809,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 809,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2
Водоснабжение с.Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
2 417,3
0,0
0,0
2 417,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0817431
500
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
417,3
0,0
0,0
417,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.3
Водоснабжение с.Красномихайловское и с.Матросово Яшалтинского района
ВСЕГО
619
x
x
x
19 444,6
0,0
0,0
0,0
0,0
19 444,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
19 444,6
0,0
0,0
0,00
0,0
19 444,57
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.4
Реконструкция канализационных сетей со строительством канализационно-очистных сооружений в с.Троицкое Целинного района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.5
Водоснабжение п. Найнтахн Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
21 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 950,0
10 950,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
21 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 950,0
10 950,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.6
Водоснабжение п. Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.7
Водоснабжение п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.8
Водоснабжение п. Чагорта Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.9
Реконструкция водозабора "Сладкий Артезиан" и магистрального водовода до пос.Комсомольский
ВСЕГО
619
x
x
x
132 309,2
0,0
0,0
0,0
33 077,3
33 077,3
33 077,3
33 077,3
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
132 309,2
0,0
0,0
0,0
33 077,3
33 077,3
33 077,3
33 077,3
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Малые Дербеты Малодербетовского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
32 222,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 055,5
8 055,5
8 055,5
8 055,5
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 222,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 055,5
8 055,5
8 055,5
8 055,5
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.11
Водоснабжение п.Ики-Бухус Малодербетовского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
98 380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
47 873,9
50 506,9
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
98 380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
47 873,9
50 506,9
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.12
Реконструкция водопровода с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия (1 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
114 035,2
0,0
0,0
0,0
0,0
35 995,7
37 975,4
40 064,1
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
114 035,2
0,0
0,0
0,0
0,0
35 995,7
37 975,4
40 064,1
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.13
Строительство подводящего водопровода от п.Годжур до п. Аршань-Зельмень
ВСЕГО
619
x
x
x
29 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 200,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
29 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 200,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.14
Магистральный водопровод к с.Уманцево Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
28 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
28 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.15
Магистральный водопровод к с.Обильное Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.16
Магистральный водопровод к с.Кануково Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
42 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42 000,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
42 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42 000,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.17
Магистральный водопровод к с.Обильное Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.18
Магистральный водопровод к с.Салын Тугтун Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
16 092,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
8 092,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
16 092,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
8 092,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.19
Водоснабжение Юстинского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
191 672,7
0,0
0,0
0,0
13 672,7
44 000,0
44 000,0
45 000,0
45 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
191 672,7
0,0
0,0
0,0
13 672,7
44 000,0
44 000,0
45 000,0
45 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.20
Водоотведение п.Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
60 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 340,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
60 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 340,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.21
Водоснабжение п.Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
75 854,5
0,0
0,0
0,0
0,0
36 912,2
38 942,3
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
75 854,5
0,0
0,0
0,0
0,0
36 912,2
38 942,3
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.22
Водоснабжение пос. Восход
ВСЕГО
619
x
x
x
46 128,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 128,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
46 128,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 128,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.23
Реконструкция разводящих сетей в г. Городовиковске РК (1 пусковой комплекс) (1 очередь строительства)
ВСЕГО
619
x
x
x
17 529,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 529,3
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
17 529,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 529,3
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.24
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь)
ВСЕГО
619
x
x
x
18 236,3
0,0
0,0
0,0
0,0
18 236,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
18 236,3
0,0
0,0
0,0
0,0
18 236,3
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.25
Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК
ВСЕГО
619
x
x
x
27 370,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 370,7
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
27 370,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 370,7
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.26
Реконструкция водопроводных сетей г. Лагань-III очередь
ВСЕГО
619
x
x
x
69 468,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 468,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
69 468,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 468,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.27
Водоснабжение п.Нефтеразведка в г.Лагань, Лаганского района, РК
ВСЕГО
619
x
x
x
8 932,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 932,1
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 932,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 932,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.28
Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань РК
ВСЕГО
619
x
x
x
40 957,9
0,0
0,0
0,0
0,0
40 957,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
40 957,9
0,0
0,0
0,0
0,0
40 957,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.29
Реконструкция водовода "Баярта-Верхний Яшкуль" Целинного района
ВСЕГО
619
x
x
x
526 534,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263 267,3
263 267,3
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
263 267,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131 633,7
131 633,7
местный бюджет
263 267,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131 633,6
131 633,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.30
Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль-Элиста"
ВСЕГО
619
x
x
x
260 831,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 415,6
130 415,6
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
130 415,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 207,8
65 207,8
местный бюджет
130 415,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 207,8
65 207,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.31
Реконструкция Баяртинского и ВерхнеЯшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
273 345,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
136 672,6
136 672,6
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
136 672,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 336,3
68 336,3
местный бюджет
136 672,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 336,3
68 336,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.32
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г.Элисты
ВСЕГО
619
x
x
x
389 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
194 750,0
194 750,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
194 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97 375,0
97 375,0
местный бюджет
194 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97 375,0
97 375,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.33
Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей в г.Элиста
ВСЕГО
619
x
x
x
781 988,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
390 994,5
390 994,4
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
390 994,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195 497,2
195 497,2
местный бюджет
390 994,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195 497,3
195 497,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.34
Реконструкция водопроводных сетей с.Яшалта Яшалтинского района (II пусковой комплекс)
ВСЕГО
619
x
x
x
187 487,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62 495,7
62 495,7
62 495,7
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
187 487,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62 495,7
62 495,7
62 495,7
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.35
Водоснабжение с.Маныческое Яшалтинского района Республики Калмыкия (1 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
20 813,9
0,0
0,0
0,0
0,0
20 813,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
20 813,9
0,0
0,0
0,0
0,0
20 813,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.36
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п.Яшкуль Яшкульского района РК
(I этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
38 815,7
0,0
0,0
0,0
38 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
38 815,7
0,0
0,0
0,0
38 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.37
Водоснабжение п. Цаган Усн Яшкульского района РК
(2 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
19 682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
19 682,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
19 682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
19 682,8
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.38
Строительство канализационных сетей Юго-западного района г.Элиста Республики Калмыкия
(3 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
3 850,0
0,0
0,0
0,0
3 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 850,0
0,0
0,0
0,0
3 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений
ВСЕГО
619
x
x
x
59 015,9
4 998,3
19 993,6
34 024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 516,0
0,0
0,0
4 516,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 516,0
0,0
0,0
4 516,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
49 983,9
4 998,3
19 993,6
24 992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Формирование государственного материального резерва
ВСЕГО
619
x
x
x
7 613,8
1 813,8
800,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0109
0810410030
200
3 613,8
1 813,8
800,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты
ВСЕГО
619
x
x
x
11 903,5
0,0
1 952,2
0,0
9 951,3
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0810515030
200
3 904,4
0,0
1 952,2
0,0
1 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
7 999,1
0,0
0,0
0,0
7 999,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря
ВСЕГО
619
x
x
x
21 312,5
0,0
500,0
0,0
20 812,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0814301
400
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
20 812,5
0,0
0,0
0,0
20 812,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений
ВСЕГО
619
x
x
x
38 228,9
0,0
8 866,0
7 000,0
22 362,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0814302
400
15 866,0
0,0
8 866,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
22 362,9
0,0
0,0
0,0
22 362,9
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Локальное водоснабжение
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2):
ВСЕГО
619
x
x
x
79 675,0
0,0
0,0
0,0
10 382,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
79 675,0
0,0
0,0
0,0
10 382,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мироприятие 2.1.
Бурение артезианских скважин
ВСЕГО
619
x
x
x
78 375,0
0,0
0,0
0,0
9 082,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
78 375,0
0,0
0,0
0,0
9 082,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мироприятие 2.2.
Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды
ВСЕГО
619
x
x
x
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Доступность питьевого водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3):
ВСЕГО
619
x
x
x
108 496,7
8 000,0
3 202,7
0,0
16 044,4
17 520,6
19 307,8
21 122,8
23 298,4
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
52 647,0
4 000,0
0,0
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
местный бюджет
55 849,7
4 000,0
3 202,7
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований
ВСЕГО
619
x
x
x
108 496,7
8 000,0
3 202,7
0,0
16 044,4
17 520,6
19 307,8
21 122,8
23 298,4
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
52 647,0
4 000,0
0,0
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
местный бюджет
55 849,7
4 000,0
3 202,7
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Капитальный ремонт многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Республике Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4):
ВСЕГО
619
x
x
x
2 141 568,8
139 237,8
271 412,1
182 109,3
210 235,7
195 587,9
356 595,0
380 430,8
405 960,2
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
142 049,3
0,0
33 535,7
59 493,0
45 000,3
4 020,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
617 107,0
797,1
0,0
0,0
17 488,6
21 202,3
180 339,5
192 257,4
205 022,1
местный бюджет
903 435,4
8 758,9
57 352,3
32 576,5
75 788,8
165 391,9
175 655,5
187 573,4
200 338,1
внебюджетные источники
478 977,1
129 681,8
180 524,1
90 039,8
71 958,0
4 973,4
600,0
600,0
600,0
Основное мероприятие 4.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов
ВСЕГО
619
x
x
x
1 429 830,6
25 033,1
31 385,2
35 143,6
29 072,4
181 210,3
351 595,0
375 430,8
400 960,2
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0840161020
600
39 160,2
0,0
6 360,2
20 985,0
11 815,0
0,0
0,0
0,0
0,0
619
0501
0840109601
600
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
603 549,8
797,1
0,0
0,0
13 131,4
18 902,3
178 039,5
189 957,4
202 722,1
местный бюджет
753 955,4
8 758,9
9 547,9
11 947,6
4 126,0
162 308,0
173 555,5
185 473,4
198 238,1
внебюджетные источники
619
0501
0849501
600
33 165,2
15 477,1
15 477,1
2 211,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
ВСЕГО
619
x
x
x
683 938,2
114 204,7
240 026,9
146 965,7
173 363,3
9 377,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0840209602
500
102 889,1
0,0
27 175,5
38 508,0
33 185,3
4 020,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
797,2
0,0
0,0
0,0
797,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
137 860,0
0,0
47 804,4
20 628,9
68 442,8
983,9
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
619
0501
0840209502
500
442 391,9
114 204,7
165 047,0
87 828,8
70 938,0
4 373,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы
ВСЕГО
619
x
x
x
27 800,0
0,0
0,0
0,0
7 800,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
12 760,0
0,0
0,0
0,0
3 560,0
2 300,0
2 300,0
2 300,0
2 300,0
местный бюджет
11 620,0
0,0
0,0
0,0
3 220,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
внебюджетные источники
3 420,0
0,0
0,0
0,0
1 020,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия
ВСЕГО
x
x
x
x
527 768,8
0,0
55 675,7
42 378,5
136 016,1
75 581,7
67 844,0
98 452,8
51 820,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
8 568,8
0,0
8 568,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
155 669,9
0,0
0,0
0,0
88 439,9
19 390,0
17 880,0
14 980,0
14 980,0
местный бюджет
128 377,0
0,0
25 441,9
11 156,6
7 349,8
24 449,7
21 533,0
18 096,0
20 350,0
внебюджетные источники
235 153,1
0,0
21 665,0
31 221,9
40 226,4
31 742,0
28 431,0
65 376,8
16 490,0
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
619
x
x
x
475 852,1
0,0
55 675,7
42 378,5
87 499,4
74 731,7
66 994,0
97 602,8
50 970,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
8 568,8
0,0
8 568,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
103 753,2
0,0
0,0
0,0
39 923,2
18 540,0
17 030,0
14 130,0
14 130,0
местный бюджет
128 377,0
0,0
25 441,9
11 156,6
7 349,8
24 449,7
21 533,0
18 096,0
20 350,0
внебюджетные источники
235 153,1
0,0
21 665,0
31 221,9
40 226,4
31 742,0
28 431,0
65 376,8
16 490,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
647
x
x
x
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе:
ВСЕГО
619
x
x
x
97 968,9
0,0
11 915,7
0,0
39 523,2
11 265,0
11 755,0
11 755,0
11 755,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
8 018,8
0,0
8 018,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
85 953,2
0,0
0,0
0,0
39 523,2
11 240,0
11 730,0
11 730,0
11 730,0
местный бюджет
3 996,9
0,0
3 896,9
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе:
ВСЕГО
647
x
x
x
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.1-5.1.4):
Мероприятие 5.1.1
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ.
ВСЕГО
619
x
x
x
16 000,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
16 000,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.2
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы
ВСЕГО
619
x
x
x
15 154,2
0,0
4 516,7
0,0
10 637,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
01 04
0857311
500
4 069,8
0,0
4 069,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
619
07 01
0857311
500
619
07 02
0857311
500
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 637,5
0,0
0,0
0,0
10 637,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
446,9
0,0
446,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.3
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ВСЕГО
619
x
x
x
27 000,0
0,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
27 000,0
0,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.4
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета
ВСЕГО
619
x
x
x
13 450,0
0,0
0,0
0,0
2 090,0
2 090,0
3 090,0
3 090,0
3 090,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
13 450,0
0,0
0,0
0,0
2 090,0
2 090,0
3 090,0
3 090,0
3 090,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприяти. 5.1.5):
Мероприятие 5.1.5
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам
ВСЕГО
647
x
x
x
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.6-5.1.9):
Мероприятие 5.1.6
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов
ВСЕГО
619
x
x
x
1 090,0
0,0
0,0
0,0
480,0
535,0
25,0
25,0
25,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
990,0
0,0
0,0
0,0
480,0
510,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.7
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности
ВСЕГО
619
x
x
x
2 010,5
0,0
500,0
0,0
550,5
240,0
240,0
240,0
240,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 12
0851501
200
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 510,5
0,0
0,0
0,0
550,5
240,0
240,0
240,0
240,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.8
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
ВСЕГО
619
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.9
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов
ВСЕГО
619
x
x
x
23 264,2
0,0
6 899,0
0,0
16 365,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
05 02
0857468
500
3 449,0
0,0
3 449,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
16 365,2
0,0
0,0
0,0
16 365,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 450,0
0,0
3 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
619
x
x
x
89 206,3
0,0
21 500,8
8 819,5
6 913,3
19 454,7
16 891,0
7 361,0
8 266,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 12
0851501
200
550,0
0,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
17 800,0
0,0
0,0
0,0
400,0
7 300,0
5 300,0
2 400,0
2 400,0
местный бюджет
70 856,3
0,0
20 950,8
8 819,5
6 513,3
12 154,7
11 591,0
4 961,0
5 866,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
647
x
x
x
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.1-5.2.2):
Мероприятие 5.2.1
Проведение обязательных комплексных энергетических обследований государственных учреждений республики
ВСЕГО
619
x
x
x
860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
670,0
130,0
30,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
670,0
130,0
30,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.2
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы
ВСЕГО
619
x
x
x
2 613,0
0,0
917,5
255,5
634,0
193,0
196,0
206,0
211,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 12
0851501
200
550,0
0,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 663,0
0,0
367,5
255,5
234,0
193,0
196,0
206,0
211,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
647
x
x
x
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Органы местного самоуправления Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
647
x
x
x
22 365,1
0,0
3 904,2
1 260,9
2 000,0
6 400,0
3 800,0
2 000,0
3 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
22 365,1
0,0
3 904,2
1 260,9
2 000,0
6 400,0
3 800,0
2 000,0
3 000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.4-5.2.6):
Мероприятие 5.2.4
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы
ВСЕГО
619
x
x
x
11 930,5
0,0
244,3
342,0
647,5
2 576,7
2 880,0
2 620,0
2 620,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 150,0
2 150,0
2 250,0
2 250,0
местный бюджет
3 130,5
0,0
244,3
342,0
647,5
426,7
730,0
370,0
370,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.5
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п.
ВСЕГО
619
x
x
x
44 652,0
0,0
15 112,9
6 242,5
2 986,6
6 605,0
9 195,0
2 255,0
2 255,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
3 000,0
0,0
0,0
местный бюджет
38 152,0
0,0
15 112,9
6 242,5
2 986,6
3 105,0
6 195,0
2 255,0
2 255,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.6
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях
ВСЕГО
619
x
x
x
6 785,7
0,0
1 321,9
718,6
645,2
3 650,0
150,0
150,0
150,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
150,0
150,0
150,0
местный бюджет
4 685,7
0,0
1 321,9
718,6
645,2
2 000,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе:
Основное мероприятие 5.3
Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
ВСЕГО
619
x
x
x
268 657,6
0,0
21 781,7
31 699,7
36 086,4
42 716,0
35 728,0
73 116,8
27 529,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
51 130,0
0,0
492,2
477,8
480,0
12 194,0
9 917,0
13 110,0
14 459,0
внебюджетные источники
217 527,6
0,0
21 289,5
31 221,9
35 606,4
30 522,0
25 811,0
60 006,8
13 070,0
Мероприятие 5.3.1
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
ВСЕГО
619
x
x
x
7 102,0
0,0
0,0
0,0
2 301,0
4 801,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
7 102,0
0,0
0,0
0,0
2 301,0
4 801,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.2
Модернизация (установка) модульных котельных
ВСЕГО
619
x
x
x
48 036,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 036,8
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
48 036,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 036,8
0,0
Мероприятие 5.3.3
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления
ВСЕГО
619
x
x
x
89 908,5
0,0
2 446,6
30 668,9
18 931,0
18 931,0
18 931,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
89 908,5
0,0
2 446,6
30 668,9
18 931,0
18 931,0
18 931,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.4
Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных
ВСЕГО
619
x
x
x
46 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 600,0
9 300,0
12 400,0
13 600,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
46 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 600,0
9 300,0
12 400,0
13 600,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.5
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт
ВСЕГО
619
x
x
x
2 620,0
0,0
0,0
0,0
660,0
460,0
480,0
500,0
520,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2 620,0
0,0
0,0
0,0
660,0
460,0
480,0
500,0
520,0
Мероприятие 5.3.6
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов
ВСЕГО
619
x
x
x
26 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
6 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
26 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Мероприятие 5.3.7
Реконструкция ветхих водопроводных сетей
ВСЕГО
619
x
x
x
8 952,9
0,0
1 389,9
553,0
1 260,0
1 330,0
1 400,0
1 470,0
1 550,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8 952,9
0,0
1 389,9
553,0
1 260,0
1 330,0
1 400,0
1 470,0
1 550,0
Мероприятие 5.3.8
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества
ВСЕГО
619
x
x
x
34,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
14,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
34,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
14,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.9
Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода
ВСЕГО
619
x
x
x
1 233,0
0,0
1 233,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 233,0
0,0
1 233,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.10
Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС)
ВСЕГО
619
x
x
x
16 220,0
0,0
16 220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16 220,0
0,0
16 220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.11
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов
ВСЕГО
619
x
x
x
17 470,2
0,0
0,0
15,8
7 454,4
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15,8
0,0
0,0
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17 454,4
0,0
0,0
0,0
7 454,4
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
Мероприятие 5.3.12
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие
ВСЕГО
619
x
x
x
4 180,2
0,0
482,2
462,0
470,0
594,0
603,0
710,0
859,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 180,2
0,0
482,2
462,0
470,0
594,0
603,0
710,0
859,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.4), в том числе:
Основное мероприятие 5.4
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
ВСЕГО
619
x
x
x
19 484,8
0,0
375,5
1 859,3
4 620,0
1 220,0
2 620,0
5 370,0
3 420,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 859,3
0,0
0,0
1 859,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17 625,5
0,0
375,5
0,0
4 620,0
1 220,0
2 620,0
5 370,0
3 420,0
Мероприятие 5.4.1
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах
ВСЕГО
619
x
x
x
1 355,5
0,0
375,5
0,0
0,0
320,0
270,0
220,0
170,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 355,5
0,0
375,5
0,0
0,0
320,0
270,0
220,0
170,0
Мероприятие 5.4.2
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах
ВСЕГО
619
x
x
x
3 770,0
0,0
0,0
0,0
3 770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3 770,0
0,0
0,0
0,0
3 770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.4.3
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление
ВСЕГО
619
x
x
x
1 859,3
0,0
0,0
1 859,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 859,3
0,0
0,0
1 859,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.4.4
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов
ВСЕГО
619
x
x
x
12 500,0
0,0
0,0
0,0
850,0
900,0
2 350,0
5 150,0
3 250,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
12 500,0
0,0
0,0
0,0
850,0
900,0
2 350,0
5 150,0
3 250,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.5), в том числе:
Основное мероприятие 5.5
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
ВСЕГО
619
x
x
x
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.5.1
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ВСЕГО
619
x
x
x
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации Государственной программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 6):
ВСЕГО
619
x
x
x
285 272,7
32 677,4
32 168,7
30 393,1
29 998,0
28 482,3
39 678,1
41 537,4
50 337,7
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
258 883,3
32 677,4
32 168,7
30 393,1
24 728,7
23 193,9
34 384,5
36 254,4
45 082,6
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
26 389,4
0,0
0,0
0,0
5 269,3
5 288,4
5 293,6
5 283,0
5 255,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ
ВСЕГО
619
x
x
x
236 618,7
23 765,9
23 580,9
22 202,5
26 756,0
25 263,3
36 459,1
38 318,4
40 272,6
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства:
210 229,3
23 765,9
23 580,9
22 202,5
21 486,7
19 974,9
31 165,5
33 035,4
35 017,5
расходы на выплаты персоналу государственных органов
619
0505
0860000110
100
166 167,4
21 530,5
21 542,1
20 652,3
19 860,0
18 466,2
21 272,1
21 372,1
21 472,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
619
0505
0860000110
200
43 153,0
2 063,6
1 897,0
1 438,7
1 532,7
1 415,6
9 794,5
11 564,4
13 446,5
уплата налогов, сборов и иных платежей
619
0505
0860000110
800
908,9
171,8
141,8
111,5
94,0
93,1
98,9
98,9
98,9
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
26 389,4
0,0
0,0
0,0
5 269,3
5 288,4
5 293,6
5 283,0
5 255,1
Основное мероприятие 6.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ВСЕГО
619
x
x
x
48 654,0
8 911,5
8 587,8
8 190,6
3 242,0
3 219,0
3 219,0
3 219,0
10 065,1
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0505
0860000140
600
48 654,0
8 911,5
8 587,8
8 190,6
3 242,0
3 219,0
3 219,0
3 219,0
10 065,1
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 7):
ВСЕГО
619
x
x
x
600 112,8
0,0
0,0
0,0
190 862,8
92 850,0
209 150,0
107 250,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
128 762,8
0,0
0,0
0,0
40 862,8
15 450,0
72 450,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
471 350,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
77 400,0
136 700,0
107 250,0
0,0
Основное мероприятие 7.1
Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики
ВСЕГО
619
x
x
x
471 350,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
77 400,0
136 700,0
107 250,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
471 350,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
77 400,0
136 700,0
107 250,0
0,0
Основное мероприятие 7.2
Газификация населенных пунктов республики, находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали
ВСЕГО
619
x
x
x
128 762,8
0,0
0,0
0,0
40 862,8
15 450,0
72 450,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
128 762,8
0,0
0,0
0,0
40 862,8
15 450,0
72 450,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 8):
Подпрограмма 8
Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора
ВСЕГО
619
x
x
x
1 834,2
0,0
0,0
1 150,7
535,0
148,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
677,7
0,0
0,0
291,2
386,5
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 156,5
0,0
0,0
859,5
148,5
148,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1.
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
727,7
0,0
0,0
291,2
292,5
144,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0880115040
200
439,7
0,0
0,0
291,2
148,5
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
288,0
0,0
0,0
0,0
144,0
144,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2.
Осуществление лицензионного контроля
ВСЕГО
619
x
x
x
868,5
0,0
0,0
859,5
4,5
4,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
868,5
0,0
0,0
859,5
4,5
4,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.3.
Осуществление жилищного надзора
ВСЕГО
619
x
x
x
238,0
0,0
0,0
0,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0880315050
200
238,0
0,0
0,0
0,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 9):
Подпрограмма 9
Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
18 097,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
6 493,0
6 104,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
9 047,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
3 246,0
3 051,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 430,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
1 948,0
1 832,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3 620,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
1 299,0
1 221,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9.1
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов
ВСЕГО
619
x
x
x
7 097,0
0,0
0,0
0,0
0,0
993,0
6 104,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
496,0
3 051,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
298,0
1 832,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 420,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,0
1 221,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.1
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Городовиковска РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны, устройство первого пояса ограждения водозабора)
ВСЕГО
619
x
x
x
530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
530,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
265,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
159,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.2
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Виноградное Городовиковского района РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны)
ВСЕГО
619
x
x
x
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
местный бюджет
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.3
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Кетченеры Кетченеровского района РК (установка ограждения и освещения на водонапорные башни, артезианские скважины)
ВСЕГО
619
x
x
x
834,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
834,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
417,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
417,0
0,0
0,0
местный бюджет
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
167,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
167,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.4
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Лагань РК (установка ограждения на насосной станции первого подъема, монтаж охранной сигнализации на насосной станции первого подъема)
ВСЕГО
619
x
x
x
463,0
0,0
0,0
0,0
0,0
463,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
231,0
0,0
0,0
0,0
0,0
231,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
139,0
0,0
0,0
0,0
0,0
139,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
93,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.5
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Малые Дербеты РК (установка пожарной и охранной сигнализаций, «Тревожной кнопки»)
ВСЕГО
619
x
x
x
210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
210,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
местный бюджет
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
42,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.6
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Большой Царын Октябрьского района РК (установка пожарно-охранной сигнализации (видеонаблюдения и (кнопки экстренного вызова) на объектах)
ВСЕГО
619
x
x
x
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
112,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
112,0
0,0
0,0
местный бюджет
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.7
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Троицкое Целинного района РК (доведение периметра водозаборов до санитарных норм и охранной зоны, установка пожарно-охранной сигнализации, устрановка ограждений водозаборов)
ВСЕГО
619
x
x
x
641,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
641,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320,0
0,0
0,0
местный бюджет
193,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
128,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
128,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.8
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Яшалта, Ульяновское, с.Соленое, с.Березовское, с.Манычское Яшалтинского района РК (монтаж освещения на насосных станциях, укрепление распределительных колодцев, установка ограждения пруда-накопителя)
ВСЕГО
619
x
x
x
877,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
877,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
439,0
0,0
0,0
местный бюджет
263,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
175,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.9
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Яшкуль Яшкульского района РК (установка ограждения и освещения)
ВСЕГО
619
x
x
x
1 733,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 733,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
866,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
866,0
0,0
0,0
местный бюджет
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
520,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
347,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.10
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Цаган Аман Юстинского района РК (установка ограждения и освещения на насосной станции)
ВСЕГО
619
x
x
x
1 554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 554,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
777,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
777,0
0,0
0,0
местный бюджет
466,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
466,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
311,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9.2
Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы
ВСЕГО
619
x
x
x
11 000,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
5 500,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
2 750,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 300,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
1 650,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2 200,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.2.1
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия г.Элисты РК
ВСЕГО
619
x
x
x
5 500,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 750,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 650,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 100,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.2.2
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды, на гипохлорит натрия г.Лагань РК
ВСЕГО
619
x
x
x
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
РЦП
Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах»
ВСЕГО
x
x
x
x
706 136,9
680 085,0
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
440 424,7
440 424,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
180 083,2
154 031,3
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
85 629,0
85 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах»
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию):
ВСЕГО
618
x
x
x
120 596,5
120 596,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
27 250,1
27 250,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
93 346,4
93 346,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию):
ВСЕГО
619
x
x
x
585 540,4
559 488,5
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
413 174,6
413 174,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 02
08Б9943040
400
86 736,8
60 684,9
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
619
05 02
08Б9943010
400
619
05 02
08Б9943030
400
619
05 02
08Б9943060
400
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
85 629,0
85 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Утратило силу – постановление Правительства Республики Калмыкия от 05.12.2018 № 369
Правительство Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. № 258 г.Элиста
О внесении изменений в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 339
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 339 «О государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И.Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. №258
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
«Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013г. № 339
«О государственной программе «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»
1. В Паспорте:
1) в абзаце третьем позиции «Участники программы» слова «ООО «Бетонинвест»;» исключить;
2) позицию «Подпрограммы программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»;
3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы
Объемы бюджетных ассигнований программы» на реализацию Государственной программы за счет средств республиканского бюджета по годам составляет 4 490 421,6 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 616 146,4 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
188 522,5 тыс. руб.
4 797,1 тыс. руб.
2014
97 287,6 тыс. руб.
0 тыс. руб.
2015
104 275,7 тыс. руб.
5 375,5 тыс. руб.
2016
83 124,9 тыс. руб.
315 860,8 тыс. руб.
2017
27 214,2 тыс. руб.
493 222,4 тыс. руб.
2018
34 384,5 тыс. руб.
662 029,3 тыс. руб.
2019
36 254,4 тыс. руб.
1 238 353,0 тыс. руб.
2020
45 082,6 тыс. руб.
1 154 637,1 тыс. руб.
».
2. В Разделе I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» Государственной программы «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:
1) дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства необходимо принимать меры, направленные на повышение платежной дисциплины в жилищно-коммунальной сфере.
Для решения данной задачи в рамках реализации Плана действий («дорожной карты») по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 26 ноября 2013 г. № 389-р, осуществляется мониторинг кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы.»;
2) дополнить абзацами двадцать девятым - тридцать третьим следующего содержания:
«Среди различных видов безопасности для объектов водоснабжения и водоотведения приоритетными являются электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
Система безопасности составляет совокупность методов и технологических средств, реализующих мероприятия, направленные:
на объект угрозы с целью ее снижения;
на объекты защиты с целью повышения его безопасности;
на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.».
3. В Разделе III. «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
1) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«9. Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» разработана в целях усиления антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.»;
2) абзацы тринадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Государственной программы составит 8 469 684,6 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов -4 595 409,4 тыс. руб.:
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства - 440 424,7 тыс. руб.;
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства -616 146,4 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 3 874 275,2 тыс. руб.;
местные бюджеты - 2 214 125,3 тыс. руб.;
внебюджетные источники -1 324 713,1 тыс. руб.».
4. Раздел V «Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых республиканских целевых программ и подпрограмм» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«9. «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия».
5. В подпрограмме 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество зарегистрированных объектов в собственность Республики Калмыкия»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 2 829 704,8 тыс. руб., без учета дополнительных объемов -25 884,2 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
1 813,8тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
12 118,2тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
9 000,0тыс. руб.
4 516,0 тыс. руб.
2016
2 952,2тыс. руб.
142 496,7 тыс. руб.
2017
0,0тыс. руб.
395 040,3 тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
350 482,7 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
1 004 703,3 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
906 581,6 тыс. руб.»;
»;
2) в Разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Основное мероприятие 1.8. «Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия» предусматривает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и дальнейшее оформление объекта «Развитие энергетического комплекса и создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линий связи, п. Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия» в собственность Республики Калмыкия.»;
абзацы четырнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 4 000 721,9 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 1 196 901,3 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства -25 884,2 тыс. руб.;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 2 803 820,6 тыс. руб.;
местные бюджеты - 1 121 033,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 49 983,9 тыс. руб.»;
3) главу «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы» раздела IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)» изложить в следующей редакции:
«Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы принимает участие Фонд ЖКХ, который осуществляет предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий на уплату процентов по долгосрочным кредитам в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры.».
6. Вподпрограмме2 «Локальное водоснабжение»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет пробуренных (восстановленных) скважин»;
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2015 - 2019» заменить цифрами «2016 -2020»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 79 675,0 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0тыс. руб.
0,0тыс. руб.
2014
0,0тыс. руб.
0,0тыс. руб.
2015
0,0тыс. руб.
0,0тыс. руб.
2016
0,0тыс. руб.
10 382,8тыс. руб.
2017
0,0тыс. руб.
24 696,6тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
22 878,7тыс. руб.
2019
0,0тыс. руб.
10 567,9тыс. руб.
2020
0,0тыс. руб.
11 149,1тыс.руб.
»;
2) в абзаце девятнадцатом раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» цифры «2015 - 2020» заменить цифрами «2016 - 2020»;
3) абзац шестой раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 - 2020 годах требуется финансирование республиканского бюджета (дополнительные объемы ресурсов) в размере 79 675,0 тыс. руб. (Приложение № 6 к Государственной программе).».
7. В подпрограмме 3 «Доступность питьевого водоснабжения»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение;
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение;
Доля населения, обеспеченного водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение.
»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 52 647,0 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
4000,0 тыс. руб.
2014
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
0,0 тыс. руб.
8 022,2 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
8 760,3 тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
9 653,9 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
10 561,4 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
11 649,2 тыс.руб.
»;
2) абзац девятый – тринадцатый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирование подпрограммы за период 2013-2020 гг. составляет 108 496,7 тыс. рублей, в том числе - без учета дополнительных объемов ресурсов 55 849,7 тыс. рублей:
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 52 647,0 тыс. рублей,
местные бюджеты - 55 849,7 тыс. рублей.»;
8. В подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия»:
1) в паспорте:
в позиции«Участники подпрограммы»:
в абзаце третьем слова «ООО «Бетонинвест», ООО «Гидропромстрой»,»исключить;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«собственники помещений в многоквартирных домах»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Динамика количества переселенных из аварийного жилищного фонда жителей от общего числа жителей, планируемых к переселению.»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 759 156,3 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 142 049,3 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
797,1 тыс. руб.
2014
33 535,7 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
59 493,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
45 000,3 тыс. руб.
17 488,6 тыс. руб.
2017
4 020,3 тыс. руб.
21 202,3 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
180 339,5 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
192 257,4 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
205 022,1 тыс. руб.
«
»»;
2) раздел I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В 2014 году в Республике Калмыкия создана новая региональная система капитального ремонта, обеспечивающая своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Теперь капитальный ремонт проводится за счет обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и государственной поддержки. В связи с внедрением новой системы в республике приняты все необходимые нормативные правовые акты. Утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы», ежегодно принимаются краткосрочные Планы ее реализации.»;
3) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«4.3 «Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы»;
абзацы шестой - десятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 141 568,8 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов – 1 524 461,8 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 142 049,3 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 617 107,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 903 435,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (средства Фонда ЖКХ) – 478 977,1 тыс. рублей.».
9. В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию «Участники подпрограммы» дополнить словами «ООО «Республиканская управляющая компания»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 164 238,7 тыс. руб., без учета дополнительных объемов - 8 568,8 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительныйобъемресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
8 568,8 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
0,0 тыс. руб.
88 439,9 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
19 390,0 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
17 880,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
14 980,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
14 980,0 тыс. руб.
»;
2) в разделе I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
в абзаце двадцать восьмом цифры «2013 - 2017» заменить цифрами «2013 - 2020»;
в абзаце тридцатом цифры «2013 - 2017» заменить цифрами «2013 - 2022»
3) абзацы девятый – четырнадцатый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы за период 2014-2020 гг. требуется финансирование в размере 527 768,8 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов – 372 098,9 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства - 8 568,8 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов - 155 669,9 тыс. рублей;
местные бюджеты – 128 377,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 235 153,1 тыс. рублей.»;
4) в главе «Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы»раздела IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)»слова «и ОАО «Энергосервис»» заменить словами «, ОАО «Энергосервис» и «ООО «Республиканская управляющая компания»»;
10. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 285 272,7 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 258 883,3 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
32 677,4 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
32 168,7 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
30 393,1 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
24 728,7 тыс. руб.
5 269,3 тыс. руб.
2017
23 193,9 тыс. руб.
5 288,4 тыс. руб.
2018
34 384,5 тыс. руб.
5 293,6 тыс. руб.
2019
36 254,4 тыс. руб.
5 283,0 тыс. руб.
2020
45 082,6 тыс. руб.
5 255,1 тыс.руб.
»;
2) абзацы шестой – девятый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах требуется финансирование за счет средств республиканского бюджета в размере 285 272,7 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 258 883,3 тыс. рублей:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства – 258 883,3 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов– 26 389,4 тыс. рублей.».
11. В подпрограмме7 «Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия»:
1) в паспорте:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами вторым - третьим следующего содержания:
«Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов Республики Калмыкия;
Количество газифицированных населенных пунктов, предусмотренных Подпрограммой»;
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2015 - 2019» заменить цифрами «2016 -2019»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 128 762,8 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
0,0 тыс. руб.
40 862,6тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
15 450,0 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
72 450,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс.руб.
»;
2) в абзаце одиннадцатом раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы цифры «2015-2019» заменить цифрами «2016-2019»;
3) абзацы седьмой – девятый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016 - 2019 годах требуется финансирование в размере 600 112,8 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 471 350 тыс. руб.:
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 128 762,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 471 350,0 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 8 «Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 1 834,2 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 677,7 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
291,2 тыс. руб.
859,5 тыс. руб.
2016
386,5 тыс. руб.
148,5 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
148,5 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
»;
2) абзацы восьмой – десятый раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий подпрограммы в 2015-2017 годах требуется финансирование в размере 1 834,2 тыс. рублей, в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 677,7 тыс. руб.:
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства – 677,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов,– 1 156,5 тыс. рублей.».
13. В паспорте республиканской целевой программы «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)» в 2009 - 2013 годах»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 180 083,2 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 180 083,2 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2013
154 031,3 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2014
10 896,2 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2015
5 098,5 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2016
10 057,2 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2018
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2019
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
2020
0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.»;
».
14. Дополнить подпрограммой 9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» согласно приложению № 1.
15. Приложения №№ 1,2,4,5, 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. № 258
«Подпрограмма9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
Соисполнители
подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Органы местного самоуправления;
организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
Программно-целевые инструменты
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия путем повышения антитеррористической безопасности, на основе использования современных достижений науки и техники в этой области
Задачи подпрограммы
обеспечение создания условий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов;
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения республики, а также сотрудников, посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения;
замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты, от их общего количества
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016-2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 9 047,00 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0 тыс. руб.
Год
Действующее расходное обязательство
Дополнительный объем ресурсов
2016
0,0 тыс. руб.
2 750,0 тыс. руб.
2017
0,0 тыс. руб.
3 246,0 тыс. руб.
2018
0,0тыс. руб.
3 051,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
усилить антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия;
осуществить переход на безопасные методы обеззараживания воды и стоков
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» (далее - подпрограмма) разработана в целях усиления антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.
Среди различных видов безопасности для объектов водоснабжения и водоотведения приоритетными являются электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
Система безопасности составляет совокупность методов и технологических средств, реализующих мероприятия, направленные:
на объект угрозы с целью ее снижения;
на объекты защиты с целью повышения его безопасности;
на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.
Подпрограмма в целях создания условий для безопасности жизнедеятельности населения, обеспечения комплексной защиты объектов критической инфраструктуры (с учетом степени риска) и устойчивого развития республики позволит повысить эффективность разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств, качество контроля за реализацией этих мер.
Вместе с тем, применение данной подпрограммы сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе ее реализации возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. В целях управления указанным риском предусматривается ежегодная корректировка индикаторов и показателей, мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
Однако, применение данной подпрограммы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:
определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных результатов;
концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным задачам, направленным на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009.
Приоритетами государственной политики является:
повышение эффективности системы профилактики терроризма;
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма.
Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что основными недостатками в системах безопасности организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия, является отсутствие:
надежных инженерно-технических средств охраны объектов водоснабжения и водоотведения и их периметров;
надлежащей системы оповещения и освещения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать необходимые меры по защите объектов;
кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тревожной сигнализации) при возникновении угрозы террористического акта.
Основная цель подпрограммы - усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия путем повышения антитеррористической безопасности, на основе использования современных достижений науки и техники в этой области, позволяющая:
улучшить укрепление материально-технической базы объектов водоснабжения и водоотведения с целью повышения их антитеррористической защищённости;
минимизировать возможности совершения террористических актов на объектах водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
обеспечить создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов;
обеспечить безопасность жизнедеятельности населения республики, а также сотрудников, посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.
осуществить замену химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
Сроки реализации подпрограммы - 2016-2018 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий подпрограммы.
В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий (Приложение № 2 к Государственной программе):
Основное мероприятие 9.1. «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов» предусматривает устранение недостатков в системе охраны и оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений водозаборов и доведение их периметров до санитарных норм и охранных зон, установку ограждений и освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты.
Основное мероприятие 9.2. «Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы», предусматривает замену химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия.
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств республиканского бюджета (Приложение № 6 к Государственной программе).
Финансирование подпрограммы осуществляется из республиканского бюджета в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение № 6 к Государственной программе).
Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016-2018 годах требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 18 097,0 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 9 050 тыс. руб.:
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 9 047,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 5 430,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 3 620,0 тыс. руб.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета.
Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач подпрограммы.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.
Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляется путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование мероприятий по:
обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов (предусматривающими устранение недостатков в системе охраны и оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений водозаборов и доведение их периметров до санитарных норм и охранных зон, установку ограждений и освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты);
замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы утверждаются Правительством Республики Калмыкия.
Информация об участии организаций в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, за счет средств, предусмотренных инвестиционными программами.
V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов;
недостаток средств инвестиционных программ, с учетом ограничения роста платы граждан.
Риски, связанные с отсутствием или недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к снижению:
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия,
и, как следствие, целевые индикаторы и показатели подпрограммы не будут достигнуты.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут также повлечь значительные изменения в структуре и содержании подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.».
1
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. № 258
"Приложение №1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
Удельный вес
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
ГП "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
1
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года
%
1,8
1,5
0,0
4,3
1,2
1,2
0,0
18,9
10,8
0,0
10,8
0,0
13,2
0,0
0,2
2
Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.
%
2,5
20,3
24,3
24,3
32,1
32,1
20,8
20,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3
Доля муниципальных образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных образований
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,2
4
Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,2
5
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)
%
0
0
0
1,9
0
3
0
2,7
0
0
0
0
0
0
0,2
Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
1
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений
километров
0
0
0
0
0
1,422
0
3,029
0
0
0
20
0
0
0,25
2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
0
20
0
30
0
0
0
0
0
0
0,25
3
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
0
0
0
0
0
60,0
0
59,0
0
57,0
0
55,0
0
50,0
0,25
4
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения
километров
0
0
0
0,9
0
1,541
0
83,99
0
149,9321
0
323,212
0
203,837
0,25
Подпрограмма "Локальное водоснабжение"
1
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет пробуренных (восстановленных) скважин
%
0
0
0
0
0
10
0
30
0
70
0
80
0
100
0,35
2
Количество пробуренных (восстановленных) скважин
шт.
0
0
0
0
0
2
0
6
0
6
0
2
0
2
0,35
3
Количество приобретенной специализированной техники (автоцистерн, водовозов)
шт.
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"
1
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
тыс. м³
0
0
0
0
0
16125
0
16125
0
16125
0
16125
0
16125
0,4
2
Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
%
0
0
0
0
0
4,1
0
4,1
0
4,1
0
4,1
0
4,1
0,3
3
Доля населения, обеспеченного водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
%
0
0
0
0
0
10,5
0
10,5
0
10,5
0
10,5
0
10,5
0,3
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия"
1
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года
%
1,8
1,5
0
4,3
1,2
1,2
0
18,9
10,8
0
10,8
0
13,2
0
0,35
2
Доля общей площади расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.
%
2,5
20,3
24,3
24,3
32,1
32,1
20,8
20,8
0
0
0
0
0
0
0,35
3
Динамика количества переселенных из аварийного жилищного фонда жителей от общего числа жителей, планируемых к переселению
%
15,9
23,7
23,7
49,2
82,0
82,0
100,0
100,0
0
0
0
0
0
0
0,3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1
Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий)
т.у.т./млн.руб.
18,46
16,82
15,90
15,74
15,52
15,52
15,08
15,08
14,04
0
13,26
0
12,80
0
0,03
2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации
%
2,85
2,71
2,69
2,45
2,34
2,34
2,26
2,26
2,24
0
1,98
0
1,92
0
0,03
3
Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,03
4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
95,00
97,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
0
98,00
0
98,00
0
0,03
5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
81,62
85,00
85,00
90,00
94,00
94,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,03
6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
90,00
91,00
92,00
93,00
96,00
96,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,03
7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
91,60
93,10
93,10
94,00
96,00
96,00
100,00
100,00
100,00
0
100,00
0
100,00
0
0,028
8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,027
9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
0,00
0,00
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,027
10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,00
0,00
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
11
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
2,84
3,00
3,53
3,55
3,87
3,87
4,21
4,21
0
4,59
5,01
0
5,46
0
0,03
12
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,07
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0
0,05
0,05
0
0,05
0
0,027
13
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
26,67
20,27
18,11
17,88
17,74
17,74
17,50
17,50
0
17,48
17,45
0
17,45
0
0,027
14
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
5,28
5,70
5,12
4,55
4,54
4,54
4,53
4,53
0
4,44
4,44
0
4,43
0
0,027
15
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
189,65
197,32
199,35
211,99
212,18
212,18
212,60
212,60
0
212,82
212,98
0
213,48
0
0,027
16
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,05
0
24,95
34,35
0
52,52
0
0,027
17
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0
13,00
20,00
0
25,00
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
18
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,13
0,12
0,13
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0
0,10
0,10
0
0,10
0
0,03
19
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел
21,40
17,02
18,57
20,42
22,27
22,27
23,73
23,73
0
23,55
23,38
0
23,21
0
0,027
20
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел
4,28
3,72
3,87
3,82
3,60
3,60
3,40
3,40
0
3,33
3,26
0
3,20
0
0,027
21
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
кВт.ч/кв.м
6,65
10,51
17,64
19,88
21,53
21,53
23,29
23,29
0
25,20
27,27
0
29,51
0
0,027
22
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
тыс.куб.м/кв.м
0,25
0,19
0,21
0,21
0,29
0,29
0,29
0,29
0
0,29
0,29
0
0,29
0
0,027
23
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
тыс.куб.м/чел.
0,07
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0
0,03
0,03
0
0,03
0
0,027
24
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
т.у.т./кв.м
12,38
13,71
14,53
15,23
15,74
15,74
16,29
16,29
0
16,89
17,54
17,54
18,25
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктурытранспортном комплексе
25
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства
т.у.т/млн.руб.
0,96
1,07
1,02
1,46
1,46
1,46
1,53
1,53
1,61
0
1,55
0
1,59
0
0,03
26
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
т.у.т./тыс.МВт.ч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,027
27
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
т.у.т./млн.Гкал
183 645,00
183 086,43
142 864,75
148 152,33
146 157,96
146 157,96
144 619,46
144 619,46
148 804,20
0
147 204,16
0
145 604,12
0
0,027
28
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
37,00
35,56
37,00
31,32
25,95
25,95
23,79
23,79
23,60
0
23,41
0
23,22
0
0,027
29
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт.ч/куб.м
37,93
40,73
47,32
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
35,05
0
35,05
0
35,05
0
0,027
30
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
18,75
16,46
16,36
16,36
16,36
16,36
16,36
16,36
16,36
0
16,36
0
16,36
0
0,027
31
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
39,21
34,93
34,61
26,36
26,66
26,66
27,53
27,53
27,31
0
27,30
0
27,29
0
0,027
32
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
тыс.кВт.ч./куб.м
1,85
1,47
1,72
1,86
2,07
2,07
2,34
2,34
2,54
0
2,77
0
3,02
0
0,027
33
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
тыс.кВт.ч./куб.м
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0
0,01
0
0,01
0
0,027
34
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт.ч/кв.м
5,62
5,80
5,85
5,90
5,91
5,91
5,93
5,93
5,95
0
5,96
0
5,97
0
0,027
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
35
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
470
480
490
500
510
510
520
520
530
0
540
0
540
0
0,027
36
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
470
480
490
500
510
510
520
520
530
0
540
0
540
0
0,027
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
1
Доля муниципальных образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных образований
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,5
2
Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения
%
100
100
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0,5
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"
1
Доля газифицированных населенных пунктов РК
%
0
0
0
80
0
86,4
0
90,9
0
96,4
0
100
0
0
0,35
2
Количество газифицированных населенных пунктов, предусмотренных Подпрограммой
шт.
0
0
0
0
0
14
0
23
0
34
0
41
0
0
0,35
3
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов
км
0
0
0
0
0
145,2
0
65,5
0
148,2
0
71,5
0
0
0,3
Подпрограмма "Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора"
1
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)
%
0
0
0
1,9
0
3
0
2,7
0
0
0
0
0
0
0,3
2
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний)
%
0
0
0
99,7
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0,3
3
Снижение количества обращений граждан на некачественное предоставление оказываемых жилищно-коммунальных услуг
ед.
0
0
0
914
750
690
690
600
0
0
0
0
0
0
0,2
4
Улучшение результатов проведения плановых проверок в ходе подготовки домов к отопительному сезону
%
0
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0,2
РЦП "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах""
1
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения
км
18,7
15,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия"
1
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, на которых используется для обеззараживания воды гипохлорит натрия
%
0
0
0
0
0
50
0
100
0
0
0
0
0
0
0,34
2
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
%
0
0
0
0
0
9,1
0
27,2
0
100
0
0
0
0
0,33
3
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами
%
0
0
0
0
0
9,1
0
27,2
0
100
0
0
0
0
0,33
Приложение №2
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
Подпрограмма 1 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
1.1
Основное мероприятия 1.1 Строительство подводящих водопроводных сетей к сельским населенным пунктам Республики Калмыкия от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод
1.1.1
Строительство водопроводных сетей в п. Аршан Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Аршан питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.2
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Бага-Бурул питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.3
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с.Вознесеновка Целинного района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения с.Вознесеновка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.4
Водоотвод к с.Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения с.Воробьевка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.5
Строительство водопроводных сетей в п.Лола, п.Максимовка Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Лола, п. Максимовка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.6
Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2019
Обеспечение населения п.Приютное питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.7
Водоотвод к п.Манц Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Манц питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.8
Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Маныч, п.Зунда Толга питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.9
Водоотвод к п.Нарта и п.Бугу Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Нарта, п.Бугу питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.10
Водовод к населенным пунктам п.Нарын, п.Бурата, п.Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Нарын, п.Бурата, п.Песчаный питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.11
Строительство подводящего водовода пос. Оргакин к магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водопровода в границах Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Оргакин питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.12
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к п.Приманыч, п.Шатта и п.Кевюды Ики-Бурульского района и п.Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Приманыч, п.Шатта, п.Кевюды и п.Первомайский питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.13
Водоотвод к с.Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Ульдючины питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.14
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Ут-Сала питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.15
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Хомутников питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.1.16
Водоснабжение п.Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п.Южный и п.Манцын Кец
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Чолун Хамур, п.Южный,п.Манцын Кец питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2
Основное мероприятие 1.2 Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия
1.2.1
Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Октябрьский питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.2
Водоснабжение с.Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2015
2015
Обеспечение населения с.Бага-Тугтун питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.3
Водоснабжение с.Красномихайловское и с.Матросово Яшалтинского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения с.Красномихайловское и с.Матросово питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.4
Реконструкция канализационных сетей со строительством канализационно-очистных сооружений в с.Троицкое Целинного района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения с. Троицкое услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.
1.2.5
Водоснабжение п. Найнтахн Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Найнтахн питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.6
Водоснабжение п. Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Хар-Булук питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.7
Водоснабжение п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Ялмта питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.8
Водоснабжение п. Чагорта Целинного района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения п.Чагорта питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.9
Водоснабжение с.Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия (1 этап, 1 и 2 очереди)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения с.Веселое питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Малые Дербеты Малодербетовского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2020
Обеспечение населения с.Малые Дербеты питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.11
Водоснабжение п.Ики-Бухус Малодербетовского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения п.Ики-Бухус питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.12
Реконструкция водопровода с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия (1 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2019
Обеспечение населения с.Садовое питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.13
Строительство подводящего водопровода от п.Годжур до п. Аршань-Зельмень
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения п.Аршань-Зельмень питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.14
Магистральный водопровод к с.Уманцево Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения с.Уманцево питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.15
Магистральный водопровод к с.Обильное Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения с.Обильное питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.16
Магистральный водопровод к с.Кануково Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения с.Кануково питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.17
Магистральный водопровод к с.Шарнут Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения с.Шарнут питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.18
Магистральный водопровод к с.Салын Тугтун Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения с.Салын Тугтун питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.19
Водоснабжение Юстинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2020
Обеспечение населения Юстинского района питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.20
Водоотведение п.Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Цаган Аман услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
1.2.21
Водоснабжение п.Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения п.Улан Эрге питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.22
Водоснабжение пос. Восход
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения пос.Восход питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.23
Реконструкция разводящих сетей в г. Городовиковске РК (1 пусковой комплекс) (1 очередь строительства)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения г.Городовиковск питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.24
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения г.Лагань питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.25
Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения г.Лагань питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.26
Реконструкция водопроводных сетей г. Лагань-III очередь
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения г.Лагань питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.27
Водоснабжение п.Нефтеразведка в г.Лагань, Лаганского района, РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения п.Нефтеразведка питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.28
Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения г.Лагань услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
1.2.29
Реконструкция водовода "Баярта-Верхний Яшкуль" Целинного района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.30
Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль-Элиста"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.31
Реконструкция Баяртинского и ВерхнеЯшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.32
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г.Элисты
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.33
Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей в г.Элиста
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2020
Обеспечение населения г.Элиста качественной питьевой водой
Качество поставлявляемой питьевой воды не соответствует установленным требованиям
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.34
Реконструкция водопроводных сетей с.Яшалта Яшалтинского района (II пусковой комплекс)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2019
Обеспечение населения с.Яшалта питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.35
Водоснабжение с. Маныческое Яшалтинского района Республики Калмыкия (1 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения с.Маныческое питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.36
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п.Яшкуль Яшкульского района РК
(I этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение населения п.Яшкуль питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.2.37
Водоснабжение п. Цаган Усн Яшкульского района РК
(2 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Цаган Усн питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
1.2.38
Строительство канализационных сетей Юго-западного района г.Элиста Республики Калмыкия
(3 этап)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение населения г.Элиста услугами по водоотведению
Отсутствие канализационных сетей
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений, км.
1.3
Основное мероприятие 1.3 Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений
1.3.1
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2013
2015
Обеспечение жителей г.Элиста и г.Городовиковска питьевой водой
Отсутствие источника питьевого водоснабжения
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.;
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных сооружений.
1.4
Основное мероприятие 1.4 Формирование государственного материального резерва
1.4.1
Формирование государственного материального резерва
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2013
2020
создании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Отсутствие резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.5
Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты
1.5.1
Мероприятия по регистрации права государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
производство электроэнергии на базе ветряных электростанций
Отсутствие регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
1.6
Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря
1.6.1
Строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, г.Лагань
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2014
2016
Строительство инфраструктуры для отселения жителей позволит обеспечить потребность населения в жилье
Отсутствие инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
1.7
Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений
1.7.1
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Городовиковск Республики Калмыкия (II пусковой комплекс)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2014
2016
Строительство водопроводных сетей и сооружений позволит обеспечить население качественными услугами в сфере жизнеобеспечения, сократить потери воды и расход электроэнергии
Нехватка воды
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
1.8
Основное мероприятие 1.8 Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия
1.8.1
Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия. Создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линий связи, пос.Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии
Отсутствие регистрации права собственности на объект.
Отсутствие разрешения на ввод объекта в экплуатацию
Количество зарегистрированных объектов в собственность РК
2.
Подпрограмма 2 «Локальное водоснабжение»
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Бурение артезианских скважин
2.1.1
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Розенталь Городовиковского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п.Розенталь водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.2
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением с.Плодовитое Малодербетовского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Плодовитое водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.3
Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с.Приютное Приютненского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2020
Обеспечение населения п.Приютное водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.4
Капитальный ремонт водоносных скважин в с. Веселое Яшалтинского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения с.Веселое водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.5
Строительство водозабора из подземных вод по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в п. Ачинеры Черноземельского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение населения п.Ачинеры водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.6
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Октябрьский Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2018
Обеспечение населения п.Октябрьский водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.7
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Уралан Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Обеспечение населения п.Уралан водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.8
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Цветной Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Обеспечение населения п.Цветной водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.9
Бурение артезианских скважин для обеспечения водоснабжением п.Молодежный Приютненского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2020
2020
Обеспечение населения п.Молодежный водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.1.10
Строительство водозаботра на Советском МПВ по объекту: Строительство водопроводных сетей в п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский Кетченеровского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Обеспечение населения п. Тугтун, Алцынхута и Чкаловский водой из подземных источников
Отсутствие локального источника водоснабжения, нехватка воды
Количество пробуренных (восстановленных) скважин, шт.
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды
2.2.1.
Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды населению п. Унгун Терячи Малодербетовского района Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Обеспечение жителей п.Унгун Терячи Малодербетовского района Республики Калмыкия питьевой водой
Нехватка воды, отсутствие специализированной техники (автоцистерн, водовозов) для доставки питьевой воды
Количество приобретенной специализированной техники (автоцистерн, водовозов), шт.
3
Подпрограмма 3 «Доступность питьевого водоснабжения»
3.1.1
Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2016
2020
Обеспечение возможности подачи воды объектам с наименьшей затратой средств
Удовлетворение потребностей населения республики в питьевой воде
Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
4
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия»
4.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления
2013 г.
2020 г.
улучшение технического состояния многоквартирных домов до нормативного, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан
неудовлетворительное состояние жилищного фонда, постепенное его ветшание приводит к аварийному состоянию жилищного фонда
Таблица 1. п.1-3
4.2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления
2013 г.
2017 г.
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу
угроза разрушения аварийных домов
Таблица 1. п.1-3
4.3
Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления
2016 г.
2017 г.
улучшение технического состояния лифтового хозяйства, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан
угроза выведения из эксплуатации лифтов, нормативный срок службы которых истек
Таблица 1. п.1-3
5
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
5.1.1
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2015
2020
Государственная поддержка собственников жилья
Затраты собственников жилья на приобретение общедомовых приборов учета, АСКУЭ
Таблица 1. п.1-10
5.1.2
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление муниципальных учреждений
Нагрузка на местные бюджеты в связи с переводом на автономное отопление объектов бюджетной сферы
Таблица 1. п.1-10
5.1.3
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Софинансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Нагрузка на местные бюджеты в связи с реализацией мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностью
Таблица 1. п.1-10
5.1.4
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Переход на энергоэффективное оборудование, установка общедомовых приборов учета в МКД
Неэффективное расходование хозяйствующими субъектами собственных средств на оплату коммунальных услуг
Таблица 1. п.1-10
5.1.5
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2014
2020
Государственная поддержка малоимущих граждан
Затраты малоимущих граждан на приобретение приборов учета
Таблица 1. п.1-10
5.1.6
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Разработка программ обучения, обучение специалистов
Низкий уровень профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережении
Таблица 1. п.1-10
5.1.7
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Организация информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Низкий уровень информирования населения
Таблица 1. п.1-10
5.1.8
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, неэффективное использование энергетических ресурсов и денежных средств на оплату коммунальных услуг
Таблица 1. п.1-10
5.1.9
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2014
2020
Софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов
Нагрузка на местные бюджеты в связи с газификацией населенных пунктов
Таблица 1. п.1-10
5.2
Основное мероприятие 5.2 "Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере"
5.2.1
Проведение обязательных комплексных энергетических обследований государственных учреждений республики
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017
2017
Энергетическое обследование организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности
Неэффективное использование энергетических ресурсов в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Таблица 1. п.11-17
5.2.2
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2014
Экономия средств за счет исключения необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками до 10-15%
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление, включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2014
2014
Снижение потерь в сетях до 100%, снижение затрат на оплату коммунальных услуг до 50%
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.4
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014
2020
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.5
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2015
2017
Экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.2.6
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2015
2020
Снижение потерь в системах, экономия бюджетных средств на энергетические ресурсы
Неэффективное расходование бюджетных средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.11-17
5.3
Основное мероприятие 5.3 "Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры"
5.3.1
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, организации, осуществляемые регулируемые виды деятельности**
2017
2017
Исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия энергетических ресурсов
Ненадлежащее исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 1. п.25-34
5.3.2
Модернизация (установка) модульных котельных
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
ОАО "Энергосервис"**,
ООО "Республиканская УК"
2014
2020
Экономия от внедрения новых модульных котельных за весь период реализации Программы составит 23 250 тыс. руб.
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.3
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
ОАО "Энергосервис"**,
ООО "Республиканская УК"
2014
2020
Сокращения тепловых потерь в теплотрассах, снижения потребления электрической энергии на транспорт тепловой энергии
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.4
Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
ОАО "Энергосервис"**
2014
2019
Снижение потерь тепла на 1% от общего потребления
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.5
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
МУП "Элиставодоканал"**
2014
2020
Экономия электрической энергии 448 249 руб. за весь период реализации программы
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.6
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
МУП "Элиставодоканал"**
2016
2020
Экономия энергетических ресурсов
Неэффективное расходование средств на энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.7
Реконструкция ветхих водопроводных сетей
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия,
МУП "Элиставодоканал"**, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды в сетях
Увеличение потерь энергоресурсов в сетях
Таблица 1. п.25-34
5.3.8
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Установка на котельных газовых счетчиков с электронным корректором снижает расходы газа до 20%, за отопительный сезон
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.3.9
Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, энергоснабжающие организации**
2014
2017
Снижение потерь в сетях на 13,2% , увеличение отпуска электроэнергии по ВЛ-10кВ на 28%
Потери энергетических ресурсов при их передаче
Таблица 1. п.25-34
5.3.10
Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, энергоснабжающие организации **
2014
2016
Сокращение технологических потерь электроэнергии на 4%
Потери энергетических ресурсов на распределительных пунктах
Таблица 1. п.25-34
5.3.11
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*, организации ТЭК**
2014
2020
Установка электросчетчиков повышенной точности снижает погрешность в расчетах за электроэнергию на 5%
Необоснованное предъявление объемов энергоресурсов поставщиками
Таблица 1. п.25-34
5.3.12
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*, организации ТЭК**
2014
2020
Экономия потребления электрической энергии до 20% от годового объема на уличное освещение
Неэффективное расходование средств за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.25-34
5.4
Основное мероприятие 5.4 "Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
5.4.1
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, ОАО "Энергосервис"**,
МУП "Элиставодоканал"**, управляющие компании*, собственники помещений в многоквартирных домах*
2014
2020
Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, сокращение расходов на оплату коммунальных услуг на общедомовые нужды
Необоснованное предъявление собственникам в МКД объемов энергоресурсов поставщиками
Таблица 1. п.18-24
5.4.2
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*,ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде*
2014
2016
Экономия энергетических ресурсов
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.18-24
5.4.3
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*,ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде*
2014
2020
Исключение потерь в сетях при передаче тепловой энергии, экономия энергетических ресурсов
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.18-24
5.4.4
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, управляющие компании*,ТСЖ*, ЖСК*, собственники помещений в жилом фонде*
2014
2020
Определение потерь энергетических ресурсов, формирование плана энергосберегающих мероприятий
Неэффективное расходование средств собственников за энергетические ресурсы
Таблица 1. п.18-24
5.5
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
5.5.1
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Переход общественного транспорта на более экономичные и экологичные виды топлива, уменьшение себестоимости услуги
Высокий тариф на услуги общественного транспорта в связи с повышением цен на топливо
Таблица 1. п.35-36
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы"
6.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия*
2014
2020
Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций
Отсутствие контроля за обеспечением реализации управленческой и организационной деятельности Государственной программы и повышение эффективности исполнения государственных функций
Объем обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)
6.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний)
Подпрограмма 7 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"
7.1. Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики
7.1.1
Газопровод на п.Молодежный Яшкульского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ОАО "Газпром"
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.2
Газопровод на п.Хулхута Яшкульского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ОАО "Газпром"
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.3
Газопровод на п.Прикумский с отводом на п.Майхара Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.4
Газопровод отвод на п.Белоозерный Юстинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.5
Газопровод на п.Октябрьский Юстинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.6
Газопровод на п.Новый Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.7
Газопровод на п.Каажихин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.8
Газопровод на п. Догзмакин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.9
Газопровод на п.Ульдючины-2 Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.10
Газопровод на п.Манц Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.11
Газопровод на п. Красный Маныч Яшалтинского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.12
Газопровод на п.Раздольный Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.13
Газопровод на п.Амтя Уста Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.14
Газопровод на п.Соста Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.15
Газопровод на п.Шар Булг Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.16
Газопровод на п.Модта Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.17
Газопровод на п.Балковский Городовиковского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.18
Газопровод на п.Пролетарский Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.19
Газопровод на п.Дружный Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.20
Газопровод на п.Теегин Нур Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.21
Газопровод на п.Ики Чонос Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.22
Газопровод на п.Мелиоратор Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.23
Газопровод на п.Молодежный Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.24
Газопровод на п.Новая Жизнь Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.1.25
Газопровод на п.Северный Октябрьского района
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2019
2019
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2. Газификация населенных пунктов республики, находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали
7.2.1
Газопровод отвод на п.Шерет Ики-Бурульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.2
Газопровод отвод на п.Бургсун Кетченеровского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.3
Газопровод отвод на п.Шарлджин Октябрьского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.4
Газопровод отвод на п.Доценг Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.5
Газопровод отвод на п.Карантин Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.6
Газопровод отвод на п.Уралан Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.7
Газопровод отвод на п.Дорожный Приютненского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.8
Газопровод отвод на п.Ик Зааргакин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.9
Газопровод отвод на п.Шин Сарпинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2018
2018
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.10
Газопровод отвод на п.Богдахин Целинного района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.11
Газопровод отвод на п.Чапчачи Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.12
Газопровод отвод на п.Теегин Герл Черноземельского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.13
Газопровод отвод на п.Зерновое Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.14
Газопровод отвод на п.Эркетен Яшалтинского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2017
2017
Создание комфортных условий для проживания людей, а также создание возможностей для развития региона
Невозможно улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения
Протяженность построенных межпоселковых газопроводов, км
7.2.15
Газопровод на п.Эрмели Яшкульского района РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2016
2016
Погашение кредиторской задолженности
Х
Х
Подпрограмма 8 "Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора"
8.1. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия
8.1.1
Информационное обеспечение, организация проведения квалификационного экзамена
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ИТ Центр информационных технологий ЖКХ г.Москва
2015
2015
проведение квалификационной аттестации претендентов в соответствии с требованиями федерального законодательства
отсутствие квалификационного аттестата является основанием для отказа в получении лицензии на управление многоквартирными домами
отсутствие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами является основанием для запрета на осуществление управления МКД
8.2. Осуществление лицензионного контроля
8.2.1.
Приобретение бланочной продукции (аттестатов, лицензий)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, ЗАО "Краснодарбланкиздат"
2015
2015
получение квалификационного аттестата способствует получению лицензии на осуществление соответствующей деятельности
отсутствие квалификационного аттестата является основанием для отказа в получении лицензии на управление многоквартирными домами
отсутствие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами является основанием для запрета на осуществление управления МКД
8.3. Осуществление жилищного надзора
8.3.1.
Приобретение материально-технической базы (спецсредств и оборудования)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
2015
2015
улучшение результатов и качества проведения внеплановых и плановых проверок осуществляемых Министерством
Оформление результатов проверок без подтверждения специализированными показателями
снижение количества нарушений в жилищно-коммунальной сфере
Подпрограмма 9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»
Основное мероприятие 9.1 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов
9.1.1
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Городовиковска РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны, устройство первого пояса ограждения водозабора)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Городовиковского городского муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2017
2017
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижениезащиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.2
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Виноградное Городовиковского района РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Городовиковского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.3
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Кетченеры Кетченеровского района РК (установка ограждения и освещения на водонапорные башни, артезианские скважины)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Кетченеровского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.4
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Лагань РК (установка ограждения на насосной станции первого подъема, монтаж охранной сигнализации на насосной станции первого подъема)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Лаганского городского муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2017
2017
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижениезащиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.5
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Малые Дербеты РК (установка пожарной и охранной сигнализаций, «Тревожной кнопки»)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Малодербетовского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.6
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Большой Царын Октябрьского района РК (установка пожарно-охранной сигнализации (видеонаблюдения и (кнопки экстренного вызова) на объектах)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Октябрьского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.7
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Троицкое Целинного района РК (доведение периметра водозаборов до санитарных норм и охранной зоны, установка пожарно-охранной сигнализации, устрановка ограждений водозаборов)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Целинного районного муниципального образования РК, организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.8
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Яшалта, Ульяновское, с.Соленое, с.Березовское, с.Манычское Яшалтинского района РК (монтаж освещения на насосных станциях, укрепление распределительных колодцев, установка ограждения пруда-накопителя)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Яшалтинского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижениезащиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.9
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Яшкуль Яшкульского района РК (установка ограждения и освещения)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Яшкульского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.1.10
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Цаган Аман Юстинского района РК (установка ограждения и освещения на насосной станции)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Юстинского районного муниципального образования РК, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения на территории муниципального образования
2018
2018
Повышение эффективности разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечение защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств
Снижение
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Угроза проявления терроризма на объектах водоснабжения и водоотведения
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты
9.2
Основное мероприятия 9.2 Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы
9.2.1
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия г.Элисты РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, Администрация г.Элисты, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2016
2016
Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения
Угроза безопасности жизнедеятельности населения
9.2.2
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды, на гипохлорит натрия г.Лагань РК
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК, администрация Лаганского городского муниципального образования, организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования
2017
2017
Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения
Угроза безопасности жизнедеятельности населения
* органы, учреждения и организации, не входящие в структуру органов исполнительной власти Республики Калмыкия, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.
** организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, привлекаются к исполнению программных мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, в объеме средств учитываемых в регулируемых ценах (тарифах) по согласованным (утвержденным) органом регулирования производственным и инвестиционным программам.
Приложение №4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
Подпрограмма «Доступность питьевого водоснабжения»
1.1
Постановление Правительства Республики Калмыкия
Об утверждении Порядка предоставления субсидий районным муниципальным образованиям на обводнение и питьевое водоснабжение
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2014 год
2.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия "
2.1
Постановление Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Порядка предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета»
Порядок предоставления субсидий хозяйствующим субъектам Республики Калмыкия на реализацию мероприятий по переходу на энергоэффективное оборудование, технологии, установку общедомовых приборов учета определит цели, условия предоставления из республиканского бюджета
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017 год
2.2
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке компенсации затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам»
Порядок предоставления компенсации затрат на установку приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам определит систему выделения средств из республиканского бюджета на предоставление компенсации затрат по установке приборов учета потребления
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
2017 год
2.3
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017 год
2.4
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем
Порядок компенсации ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭ)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2017 год
3.
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
Капитальный ремонт
3.1.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11.06.2013 г. N 290 "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2013 году"
Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
3.2.
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О республиканской программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Республике Калмыкия в 2014 -2044 гг."
Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
декабрь 2013г.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
3.3.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30.04.2013 г. N 212 "О республиканской адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг."
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
3.4.
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О внесении изменений в республиканскую адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 гг.
Продление сроков реализации программы переселения с учетом дополнительно доведенных на 2016-2017 годы лимитов Фонда
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
ноябрь 2013 г.
Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы
3.5.
Постановление Правительства Республики Калмыкия "О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, в Республике Калмыкия в 2016 году
Организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах для проведения капитального ремонта или замены лифтов, отработавших нормативный срок службы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2 квартал 2016 г.
4
Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»
4.1
Постановление Правительства Республики Калмыкия «О порядке предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения»
Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, определяет условия предоставления субсидии муниципальным образованиям, устанавливает форму
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
2016 год
Приложение №5
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
Наименование услуги и ее содержание:
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:
Эксплуатируемая площадь прилегающей территории
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
8 911,5
8 911,5
8 587,8
8 587,8
8 190,6
8 190,6
3 242,0
3 242,0
Основное мироприятие 6.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
108,7 км
8 911,5
8 911,5
8 587,8
8 587,8
8 190,6
8 190,6
3 242,0
3 242,0
Приложение №6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс.руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Всего, в том числе по годам реализации программы:
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
BP
Государственная программа
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
ИТОГО:
x
x
x
x
8 469 684,6
866 812,3
405 467,2
304 571,3
755 080,9
836 400,9
1 072 040,2
2 222 115,0
2 007 196,9
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
440 424,7
440 424,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
616 146,4
188 522,5
97 287,6
104 275,7
83 124,9
27 214,2
34 384,5
36 254,4
45 082,6
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 874 275,2
4 797,1
0,0
5 375,5
315 860,8
493 222,4
662 029,3
1 238 353,0
1 154 637,1
местный бюджет
2 214 125,3
12 758,9
85 996,9
48 666,4
92 810,8
200 549,9
208 674,4
774 280,8
790 387,2
внебюджетные источники
1 324 713,1
220 309,1
222 182,7
146 253,7
263 284,4
115 414,4
166 952,0
173 226,8
17 090,0
Государственная программа
Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (всего):
ВСЕГО
619
x
x
x
8 297 171,4
746 215,8
405 467,2
304 571,3
706 564,2
835 550,9
1 071 190,2
2 221 265,0
2 006 346,9
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
413 174,6
413 174,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
522 800,0
95 176,1
97 287,6
104 275,7
83 124,9
27 214,2
34 384,5
36 254,4
45 082,6
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 822 358,5
4 797,1
0,0
5 375,5
267 344,1
492 372,4
661 179,3
1 237 503,0
1 153 787,1
местный бюджет
2 214 125,3
12 758,9
85 996,9
48 666,4
92 810,8
200 549,9
208 674,4
774 280,8
790 387,2
внебюджетные источники
1 324 713,1
220 309,1
222 182,7
146 253,7
263 284,4
115 414,4
166 952,0
173 226,8
17 090,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):
ВСЕГО
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):
ВСЕГО
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, всего, в том числе (всего):
ВСЕГО
647
x
x
x
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (всего):
ВСЕГО
618
x
x
x
120 596,5
120 596,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
27 250,1
27 250,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
93 346,4
93 346,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 1):
Подпрограмма 1
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
4 000 721,9
6 812,1
32 111,8
43 441,3
145 448,9
395 040,3
350 482,7
1 562 753,3
1 464 631,5
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
25 884,2
1 813,8
12 118,2
9 000,0
2 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 803 820,6
0,0
0,0
4 516,0
142 496,7
395 040,3
350 482,7
1 004 703,3
906 581,6
местный бюджет
1 121 033,2
0,0
0,0
4 933,3
0,0
0,0
0,0
558 050,0
558 049,9
внебюджетные источники
49 983,9
4 998,3
19 993,6
24 992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод
ВСЕГО
619
x
x
x
48 694,7
0,0
0,0
0,0
1 826,5
6 494,9
17 720,5
22 652,8
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
48 694,7
0,0
0,0
0,0
1 826,5
6 494,9
17 720,5
22 652,8
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1
Строительство водопроводных сетей в п. Аршан Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
387,8
0,0
0,0
0,0
0,0
387,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
387,8
0,0
0,0
0,0
0,0
387,8
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Реконструкция подводящего водопровода к п. Бага-Бурул Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
642,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
642,1
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
642,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
642,1
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.3
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к с.Вознесеновка Целинного района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
763,9
0,0
0,0
0,0
0,0
763,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
763,9
0,0
0,0
0,0
0,0
763,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4
Водоотвод к с.Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
798,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,1
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
798,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,1
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.5
Строительство водопроводных сетей в п.Лола, п.Максимовка Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
1 091,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 091,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 091,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1 091,1
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.6
Строительство водовода п. Магна - с. Приютное и отводов от магистрального водовода в Республике Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
32 595,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 252,1
11 995,3
16 347,7
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 595,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 252,1
11 995,3
16 347,7
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.7
Водоотвод к п.Манц Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.8
Подводящий водовод к п. Маныч и п. Зунда-Толга Ики-Бурульского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
2 733,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 733,4
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 733,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 733,4
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.9
Водоотвод к п.Нарта и п.Бугу Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
563,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
563,5
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
563,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
563,5
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.10
Водовод к населенным пунктам п.Нарын, п.Бурата, п.Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
1 826,5
0,0
0,0
0,0
1 826,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 826,5
0,0
0,0
0,0
1 826,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.11
Водоотвод к с.Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
114,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114,4
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
114,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114,4
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.12
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод к п.Приманыч, п.Шатта и п.Кевюды Ики-Бурульского района и п.Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
3 634,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 634,8
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 634,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 634,8
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.13
Водоотвод к п.Нарта и п.Бугу Приютненского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,3
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133,3
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.14
Строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. Водоотвод п. Ут-Сала Ики-Бурульского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
1 092,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 092,7
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 092,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 092,7
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.15
Водоотвод к п. Хомутников Ики-Бурульского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
759,2
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
759,2
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.16
Водоснабжение п.Чолун Хамур Ики-Бурульского района Республики Калмыкия с отводами на п.Южный и п.Манцын Кец
ВСЕГО
619
x
x
x
1 334,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 334,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 334,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 334,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Водоснабжение населенных пунктов Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
3 813 872,6
0,0
0,0
2 417,3
89 415,7
387 545,5
331 762,1
1 539 100,5
1 463 631,5
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0817431
500
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 695 355,4
0,0
0,0
0,0
89 415,7
387 545,5
331 762,1
981 050,5
905 581,6
местный бюджет
1 116 517,2
0,0
0,0
417,3
0,0
0,0
0,0
558 050,0
558 049,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1
Водоснабжение проектируемого межпоселкового водопровода п. Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области до п. Октябрьский Приютненского района
ВСЕГО
619
x
x
x
11 809,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 809,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
11 809,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 809,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2
Водоснабжение с.Бага-Тугтун Яшалтинского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
2 417,3
0,0
0,0
2 417,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0817431
500
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
417,3
0,0
0,0
417,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.3
Водоснабжение с.Красномихайловское и с.Матросово Яшалтинского района
ВСЕГО
619
x
x
x
19 444,6
0,0
0,0
0,0
0,0
19 444,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
19 444,6
0,0
0,0
0,00
0,0
19 444,57
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.4
Реконструкция канализационных сетей со строительством канализационно-очистных сооружений в с.Троицкое Целинного района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.5
Водоснабжение п. Найнтахн Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
21 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 950,0
10 950,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
21 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 950,0
10 950,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.6
Водоснабжение п. Хар-Булук Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.7
Водоснабжение п. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.8
Водоснабжение п. Чагорта Целинного района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 850,0
7 850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.9
Реконструкция водозабора "Сладкий Артезиан" и магистрального водовода до пос.Комсомольский
ВСЕГО
619
x
x
x
132 309,2
0,0
0,0
0,0
33 077,3
33 077,3
33 077,3
33 077,3
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
132 309,2
0,0
0,0
0,0
33 077,3
33 077,3
33 077,3
33 077,3
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Малые Дербеты Малодербетовского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
32 222,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 055,5
8 055,5
8 055,5
8 055,5
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 222,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 055,5
8 055,5
8 055,5
8 055,5
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.11
Водоснабжение п.Ики-Бухус Малодербетовского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
98 380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
47 873,9
50 506,9
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
98 380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
47 873,9
50 506,9
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.12
Реконструкция водопровода с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия (1 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
114 035,2
0,0
0,0
0,0
0,0
35 995,7
37 975,4
40 064,1
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
114 035,2
0,0
0,0
0,0
0,0
35 995,7
37 975,4
40 064,1
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.13
Строительство подводящего водопровода от п.Годжур до п. Аршань-Зельмень
ВСЕГО
619
x
x
x
29 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 200,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
29 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 200,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.14
Магистральный водопровод к с.Уманцево Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
28 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
28 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.15
Магистральный водопровод к с.Обильное Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.16
Магистральный водопровод к с.Кануково Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
42 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42 000,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
42 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42 000,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.17
Магистральный водопровод к с.Обильное Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
69 812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 812,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.18
Магистральный водопровод к с.Салын Тугтун Сарпинского района РК
ВСЕГО
619
x
x
x
16 092,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
8 092,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
16 092,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 000,0
8 092,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.19
Водоснабжение Юстинского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
191 672,7
0,0
0,0
0,0
13 672,7
44 000,0
44 000,0
45 000,0
45 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
191 672,7
0,0
0,0
0,0
13 672,7
44 000,0
44 000,0
45 000,0
45 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.20
Водоотведение п.Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
60 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 340,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
60 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 340,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.21
Водоснабжение п.Улан Эрге Яшкульского района Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
75 854,5
0,0
0,0
0,0
0,0
36 912,2
38 942,3
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
75 854,5
0,0
0,0
0,0
0,0
36 912,2
38 942,3
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.22
Водоснабжение пос. Восход
ВСЕГО
619
x
x
x
46 128,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 128,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
46 128,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 128,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.23
Реконструкция разводящих сетей в г. Городовиковске РК (1 пусковой комплекс) (1 очередь строительства)
ВСЕГО
619
x
x
x
17 529,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 529,3
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
17 529,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 529,3
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.24
Реконструкция водопроводных сетей в г. Лагань, Лаганского района РК (1 очередь)
ВСЕГО
619
x
x
x
18 236,3
0,0
0,0
0,0
0,0
18 236,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
18 236,3
0,0
0,0
0,0
0,0
18 236,3
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.25
Реконструкция водопроводных сетей по улицам в г. Лагань (2 очередь), Лаганского района, РК
ВСЕГО
619
x
x
x
27 370,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 370,7
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
27 370,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 370,7
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.26
Реконструкция водопроводных сетей г. Лагань-III очередь
ВСЕГО
619
x
x
x
69 468,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 468,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
69 468,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69 468,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.27
Водоснабжение п.Нефтеразведка в г.Лагань, Лаганского района, РК
ВСЕГО
619
x
x
x
8 932,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 932,1
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 932,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 932,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.28
Канализационные сети в микрорайоне г. Лагань РК
ВСЕГО
619
x
x
x
40 957,9
0,0
0,0
0,0
0,0
40 957,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
40 957,9
0,0
0,0
0,0
0,0
40 957,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.29
Реконструкция водовода "Баярта-Верхний Яшкуль" Целинного района
ВСЕГО
619
x
x
x
526 534,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263 267,3
263 267,3
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
263 267,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131 633,7
131 633,7
местный бюджет
263 267,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131 633,6
131 633,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.30
Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль-Элиста"
ВСЕГО
619
x
x
x
260 831,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 415,6
130 415,6
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
130 415,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 207,8
65 207,8
местный бюджет
130 415,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65 207,8
65 207,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.31
Реконструкция Баяртинского и ВерхнеЯшкульского водозаборов, Целинный район Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
273 345,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
136 672,6
136 672,6
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
136 672,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 336,3
68 336,3
местный бюджет
136 672,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68 336,3
68 336,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.32
Реконструкция разводящих водопроводных сетей г.Элисты
ВСЕГО
619
x
x
x
389 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
194 750,0
194 750,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
194 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97 375,0
97 375,0
местный бюджет
194 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97 375,0
97 375,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.33
Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей в г.Элиста
ВСЕГО
619
x
x
x
781 988,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
390 994,5
390 994,4
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
390 994,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195 497,2
195 497,2
местный бюджет
390 994,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
195 497,3
195 497,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.34
Реконструкция водопроводных сетей с.Яшалта Яшалтинского района (II пусковой комплекс)
ВСЕГО
619
x
x
x
187 487,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62 495,7
62 495,7
62 495,7
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
187 487,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62 495,7
62 495,7
62 495,7
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.35
Водоснабжение с.Маныческое Яшалтинского района Республики Калмыкия (1 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
20 813,9
0,0
0,0
0,0
0,0
20 813,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
20 813,9
0,0
0,0
0,0
0,0
20 813,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.36
Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п.Яшкуль Яшкульского района РК
(I этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
38 815,7
0,0
0,0
0,0
38 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
38 815,7
0,0
0,0
0,0
38 815,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.37
Водоснабжение п. Цаган Усн Яшкульского района РК
(2 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
19 682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
19 682,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
19 682,8
0,0
0,0
0,0
0,0
19 682,8
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.38
Строительство канализационных сетей Юго-западного района г.Элиста Республики Калмыкия
(3 этап)
ВСЕГО
619
x
x
x
3 850,0
0,0
0,0
0,0
3 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 850,0
0,0
0,0
0,0
3 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3
Объекты водоснабжения, строительство и реконструкция которых планируется в рамках концессионных соглашений
ВСЕГО
619
x
x
x
59 015,9
4 998,3
19 993,6
34 024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 516,0
0,0
0,0
4 516,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 516,0
0,0
0,0
4 516,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
49 983,9
4 998,3
19 993,6
24 992,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4
Формирование государственного материального резерва
ВСЕГО
619
x
x
x
7 613,8
1 813,8
800,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0109
0810410030
200
3 613,8
1 813,8
800,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5
Мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты
ВСЕГО
619
x
x
x
11 903,5
0,0
1 952,2
0,0
9 951,3
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0810515030
200
3 904,4
0,0
1 952,2
0,0
1 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
7 999,1
0,0
0,0
0,0
7 999,1
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по отселению жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря
ВСЕГО
619
x
x
x
21 312,5
0,0
500,0
0,0
20 812,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0814301
400
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
20 812,5
0,0
0,0
0,0
20 812,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.7
Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений
ВСЕГО
619
x
x
x
38 228,9
0,0
8 866,0
7 000,0
22 362,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0502
0814302
400
15 866,0
0,0
8 866,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
22 362,9
0,0
0,0
0,0
22 362,9
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.8
Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
80,0
0,0
0,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Локальное водоснабжение
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 2):
ВСЕГО
619
x
x
x
79 675,0
0,0
0,0
0,0
10 382,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
79 675,0
0,0
0,0
0,0
10 382,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мироприятие 2.1.
Бурение артезианских скважин
ВСЕГО
619
x
x
x
78 375,0
0,0
0,0
0,0
9 082,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
78 375,0
0,0
0,0
0,0
9 082,8
24 696,6
22 878,7
10 567,9
11 149,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мироприятие 2.2.
Приобретение специализированной техники для доставки питьевой воды
ВСЕГО
619
x
x
x
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 300,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Доступность питьевого водоснабжения
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 3):
ВСЕГО
619
x
x
x
108 496,7
8 000,0
3 202,7
0,0
16 044,4
17 520,6
19 307,8
21 122,8
23 298,4
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
52 647,0
4 000,0
0,0
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
местный бюджет
55 849,7
4 000,0
3 202,7
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Поддержка развития обводнения и питьевого водоснабжения муниципальных образований
ВСЕГО
619
x
x
x
108 496,7
8 000,0
3 202,7
0,0
16 044,4
17 520,6
19 307,8
21 122,8
23 298,4
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
52 647,0
4 000,0
0,0
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
местный бюджет
55 849,7
4 000,0
3 202,7
0,0
8 022,2
8 760,3
9 653,9
10 561,4
11 649,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Капитальный ремонт многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Республике Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 4):
ВСЕГО
619
x
x
x
2 141 568,8
139 237,8
271 412,1
182 109,3
210 235,7
195 587,9
356 595,0
380 430,8
405 960,2
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
142 049,3
0,0
33 535,7
59 493,0
45 000,3
4 020,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
617 107,0
797,1
0,0
0,0
17 488,6
21 202,3
180 339,5
192 257,4
205 022,1
местный бюджет
903 435,4
8 758,9
57 352,3
32 576,5
75 788,8
165 391,9
175 655,5
187 573,4
200 338,1
внебюджетные источники
478 977,1
129 681,8
180 524,1
90 039,8
71 958,0
4 973,4
600,0
600,0
600,0
Основное мероприятие 4.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов
ВСЕГО
619
x
x
x
1 429 830,6
25 033,1
31 385,2
35 143,6
29 072,4
181 210,3
351 595,0
375 430,8
400 960,2
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0840161020
600
39 160,2
0,0
6 360,2
20 985,0
11 815,0
0,0
0,0
0,0
0,0
619
0501
0840109601
600
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
603 549,8
797,1
0,0
0,0
13 131,4
18 902,3
178 039,5
189 957,4
202 722,1
местный бюджет
753 955,4
8 758,9
9 547,9
11 947,6
4 126,0
162 308,0
173 555,5
185 473,4
198 238,1
внебюджетные источники
619
0501
0849501
600
33 165,2
15 477,1
15 477,1
2 211,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
ВСЕГО
619
x
x
x
683 938,2
114 204,7
240 026,9
146 965,7
173 363,3
9 377,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0840209602
500
102 889,1
0,0
27 175,5
38 508,0
33 185,3
4 020,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
797,2
0,0
0,0
0,0
797,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
137 860,0
0,0
47 804,4
20 628,9
68 442,8
983,9
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
619
0501
0840209502
500
442 391,9
114 204,7
165 047,0
87 828,8
70 938,0
4 373,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3
Капитальный ремонт или замена лифтов, отработавших нормативный срок службы
ВСЕГО
619
x
x
x
27 800,0
0,0
0,0
0,0
7 800,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
12 760,0
0,0
0,0
0,0
3 560,0
2 300,0
2 300,0
2 300,0
2 300,0
местный бюджет
11 620,0
0,0
0,0
0,0
3 220,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
внебюджетные источники
3 420,0
0,0
0,0
0,0
1 020,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия
ВСЕГО
x
x
x
x
527 768,8
0,0
55 675,7
42 378,5
136 016,1
75 581,7
67 844,0
98 452,8
51 820,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
8 568,8
0,0
8 568,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
155 669,9
0,0
0,0
0,0
88 439,9
19 390,0
17 880,0
14 980,0
14 980,0
местный бюджет
128 377,0
0,0
25 441,9
11 156,6
7 349,8
24 449,7
21 533,0
18 096,0
20 350,0
внебюджетные источники
235 153,1
0,0
21 665,0
31 221,9
40 226,4
31 742,0
28 431,0
65 376,8
16 490,0
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
619
x
x
x
475 852,1
0,0
55 675,7
42 378,5
87 499,4
74 731,7
66 994,0
97 602,8
50 970,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
8 568,8
0,0
8 568,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
103 753,2
0,0
0,0
0,0
39 923,2
18 540,0
17 030,0
14 130,0
14 130,0
местный бюджет
128 377,0
0,0
25 441,9
11 156,6
7 349,8
24 449,7
21 533,0
18 096,0
20 350,0
внебюджетные источники
235 153,1
0,0
21 665,0
31 221,9
40 226,4
31 742,0
28 431,0
65 376,8
16 490,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 5):
Итого:
647
x
x
x
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 831,7
0,0
0,0
0,0
5 431,7
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе:
ВСЕГО
619
x
x
x
97 968,9
0,0
11 915,7
0,0
39 523,2
11 265,0
11 755,0
11 755,0
11 755,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
8 018,8
0,0
8 018,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
85 953,2
0,0
0,0
0,0
39 523,2
11 240,0
11 730,0
11 730,0
11 730,0
местный бюджет
3 996,9
0,0
3 896,9
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.1), в том числе:
ВСЕГО
647
x
x
x
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.1-5.1.4):
Мероприятие 5.1.1
Компенсация ресурсоснабжающим организациям процентов, начисляемых в связи с предоставлением гражданам рассрочки по оплате расходов по установке общедомовых приборов учета, АСКУЭ.
ВСЕГО
619
x
x
x
16 000,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
16 000,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.2
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по переводу на автономное отопление объектов бюджетной сферы
ВСЕГО
619
x
x
x
15 154,2
0,0
4 516,7
0,0
10 637,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
01 04
0857311
500
4 069,8
0,0
4 069,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
619
07 01
0857311
500
619
07 02
0857311
500
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 637,5
0,0
0,0
0,0
10 637,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
446,9
0,0
446,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.3
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ВСЕГО
619
x
x
x
27 000,0
0,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
27 000,0
0,0
0,0
0,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
5 400,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.4
Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, переходящих на энергоэффективное оборудование, технологии, установка общедомовых приборов учета
ВСЕГО
619
x
x
x
13 450,0
0,0
0,0
0,0
2 090,0
2 090,0
3 090,0
3 090,0
3 090,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
13 450,0
0,0
0,0
0,0
2 090,0
2 090,0
3 090,0
3 090,0
3 090,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприяти. 5.1.5):
Мероприятие 5.1.5
Компенсация затрат по установке приборов учета потребления коммунальных услуг малоимущим гражданам
ВСЕГО
647
x
x
x
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 250,0
0,0
0,0
0,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.1.6-5.1.9):
Мероприятие 5.1.6
Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов
ВСЕГО
619
x
x
x
1 090,0
0,0
0,0
0,0
480,0
535,0
25,0
25,0
25,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
990,0
0,0
0,0
0,0
480,0
510,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.7
Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности
ВСЕГО
619
x
x
x
2 010,5
0,0
500,0
0,0
550,5
240,0
240,0
240,0
240,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 12
0851501
200
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 510,5
0,0
0,0
0,0
550,5
240,0
240,0
240,0
240,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.8
Мониторинг инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, а также разработанных ими программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
ВСЕГО
619
x
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1.9
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов
ВСЕГО
619
x
x
x
23 264,2
0,0
6 899,0
0,0
16 365,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
05 02
0857468
500
3 449,0
0,0
3 449,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
16 365,2
0,0
0,0
0,0
16 365,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 450,0
0,0
3 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
619
x
x
x
89 206,3
0,0
21 500,8
8 819,5
6 913,3
19 454,7
16 891,0
7 361,0
8 266,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 12
0851501
200
550,0
0,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
17 800,0
0,0
0,0
0,0
400,0
7 300,0
5 300,0
2 400,0
2 400,0
местный бюджет
70 856,3
0,0
20 950,8
8 819,5
6 513,3
12 154,7
11 591,0
4 961,0
5 866,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.2), в том числе:
ВСЕГО
647
x
x
x
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.1-5.2.2):
Мероприятие 5.2.1
Проведение обязательных комплексных энергетических обследований государственных учреждений республики
ВСЕГО
619
x
x
x
860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
670,0
130,0
30,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
670,0
130,0
30,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.2
Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы
ВСЕГО
619
x
x
x
2 613,0
0,0
917,5
255,5
634,0
193,0
196,0
206,0
211,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 12
0851501
200
550,0
0,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 663,0
0,0
367,5
255,5
234,0
193,0
196,0
206,0
211,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
648
x
x
x
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
32 755,0
0,0
0,0
0,0
32 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
645
x
x
x
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
10 330,0
0,0
0,0
0,0
10 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
647
x
x
x
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
4 581,7
0,0
0,0
0,0
4 581,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Органы местного самоуправления Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятию 5.2.3):
Мероприятие 5.2.3
Перевод систем отопления объектов бюджетной сферы на автономное отопление включая расходы на изготовление проектно-сметной документации
ВСЕГО
647
x
x
x
22 365,1
0,0
3 904,2
1 260,9
2 000,0
6 400,0
3 800,0
2 000,0
3 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
22 365,1
0,0
3 904,2
1 260,9
2 000,0
6 400,0
3 800,0
2 000,0
3 000,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по мероприятиям 5.2.4-5.2.6):
Мероприятие 5.2.4
Модернизация систем освещения на объектах бюджетной сферы
ВСЕГО
619
x
x
x
11 930,5
0,0
244,3
342,0
647,5
2 576,7
2 880,0
2 620,0
2 620,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
8 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 150,0
2 150,0
2 250,0
2 250,0
местный бюджет
3 130,5
0,0
244,3
342,0
647,5
426,7
730,0
370,0
370,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.5
Проведение теплосберегающих мероприятий зданий, сооружений бюджетной сферы: утепление стен, подвалов, замена дверей, установка отражающих экранов, замена оконных блоков и т.п.
ВСЕГО
619
x
x
x
44 652,0
0,0
15 112,9
6 242,5
2 986,6
6 605,0
9 195,0
2 255,0
2 255,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
3 000,0
0,0
0,0
местный бюджет
38 152,0
0,0
15 112,9
6 242,5
2 986,6
3 105,0
6 195,0
2 255,0
2 255,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2.6
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в государственных учреждениях
ВСЕГО
619
x
x
x
6 785,7
0,0
1 321,9
718,6
645,2
3 650,0
150,0
150,0
150,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
150,0
150,0
150,0
местный бюджет
4 685,7
0,0
1 321,9
718,6
645,2
2 000,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.3), в том числе:
Основное мероприятие 5.3
Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
ВСЕГО
619
x
x
x
268 657,6
0,0
21 781,7
31 699,7
36 086,4
42 716,0
35 728,0
73 116,8
27 529,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
51 130,0
0,0
492,2
477,8
480,0
12 194,0
9 917,0
13 110,0
14 459,0
внебюджетные источники
217 527,6
0,0
21 289,5
31 221,9
35 606,4
30 522,0
25 811,0
60 006,8
13 070,0
Мероприятие 5.3.1
Энергетическое обследование с разработкой энергетических паспортов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
ВСЕГО
619
x
x
x
7 102,0
0,0
0,0
0,0
2 301,0
4 801,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
7 102,0
0,0
0,0
0,0
2 301,0
4 801,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.2
Модернизация (установка) модульных котельных
ВСЕГО
619
x
x
x
48 036,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 036,8
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
48 036,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 036,8
0,0
Мероприятие 5.3.3
Применение теплоизолированных труб "ИЗОПРОФЛЕКС-А" для сетей горячего водоснабжения и отопления
ВСЕГО
619
x
x
x
89 908,5
0,0
2 446,6
30 668,9
18 931,0
18 931,0
18 931,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
89 908,5
0,0
2 446,6
30 668,9
18 931,0
18 931,0
18 931,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.4
Модернизация (установка) комплекса химводоподготовки на котельных
ВСЕГО
619
x
x
x
46 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 600,0
9 300,0
12 400,0
13 600,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
46 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 600,0
9 300,0
12 400,0
13 600,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.5
Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВт
ВСЕГО
619
x
x
x
2 620,0
0,0
0,0
0,0
660,0
460,0
480,0
500,0
520,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2 620,0
0,0
0,0
0,0
660,0
460,0
480,0
500,0
520,0
Мероприятие 5.3.6
Приобретение, монтаж, наладка устройств плавного пуска частотных регуляторов Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов
ВСЕГО
619
x
x
x
26 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
6 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
26 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
6 000,0
Мероприятие 5.3.7
Реконструкция ветхих водопроводных сетей
ВСЕГО
619
x
x
x
8 952,9
0,0
1 389,9
553,0
1 260,0
1 330,0
1 400,0
1 470,0
1 550,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8 952,9
0,0
1 389,9
553,0
1 260,0
1 330,0
1 400,0
1 470,0
1 550,0
Мероприятие 5.3.8
Организация временного складирования и дальнейшей переработки отработанных люминесцентных и ламп, содержащих ядовитые вещества
ВСЕГО
619
x
x
x
34,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
14,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
34,0
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
14,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.9
Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода
ВСЕГО
619
x
x
x
1 233,0
0,0
1 233,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 233,0
0,0
1 233,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.10
Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС)
ВСЕГО
619
x
x
x
16 220,0
0,0
16 220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
16 220,0
0,0
16 220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3.11
Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов
ВСЕГО
619
x
x
x
17 470,2
0,0
0,0
15,8
7 454,4
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15,8
0,0
0,0
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17 454,4
0,0
0,0
0,0
7 454,4
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
Мероприятие 5.3.12
Замена светильников с ртутными лампами уличного освещения на энергосберегающие
ВСЕГО
619
x
x
x
4 180,2
0,0
482,2
462,0
470,0
594,0
603,0
710,0
859,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 180,2
0,0
482,2
462,0
470,0
594,0
603,0
710,0
859,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, органы местного самоуправления и организации жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.4), в том числе:
Основное мероприятие 5.4
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
ВСЕГО
619
x
x
x
19 484,8
0,0
375,5
1 859,3
4 620,0
1 220,0
2 620,0
5 370,0
3 420,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 859,3
0,0
0,0
1 859,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
17 625,5
0,0
375,5
0,0
4 620,0
1 220,0
2 620,0
5 370,0
3 420,0
Мероприятие 5.4.1
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах
ВСЕГО
619
x
x
x
1 355,5
0,0
375,5
0,0
0,0
320,0
270,0
220,0
170,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 355,5
0,0
375,5
0,0
0,0
320,0
270,0
220,0
170,0
Мероприятие 5.4.2
Внедрение энергосберегающих ламп и устройств автоматического включения освещения мест общего пользования в многоквартирных домах
ВСЕГО
619
x
x
x
3 770,0
0,0
0,0
0,0
3 770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3 770,0
0,0
0,0
0,0
3 770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.4.3
Перевод многоквартирных домов на автономное отопление
ВСЕГО
619
x
x
x
1 859,3
0,0
0,0
1 859,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 859,3
0,0
0,0
1 859,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.4.4
Проведение энергетического обследования многоквартирных домов
ВСЕГО
619
x
x
x
12 500,0
0,0
0,0
0,0
850,0
900,0
2 350,0
5 150,0
3 250,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
12 500,0
0,0
0,0
0,0
850,0
900,0
2 350,0
5 150,0
3 250,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (итого по основному мероприятию 5.5), в том числе:
Основное мероприятие 5.5
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
ВСЕГО
619
x
x
x
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.5.1
Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ВСЕГО
619
x
x
x
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
534,5
0,0
102,0
0,0
356,5
76,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации Государственной программы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 6):
ВСЕГО
619
x
x
x
285 272,7
32 677,4
32 168,7
30 393,1
29 998,0
28 482,3
39 678,1
41 537,4
50 337,7
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
258 883,3
32 677,4
32 168,7
30 393,1
24 728,7
23 193,9
34 384,5
36 254,4
45 082,6
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
26 389,4
0,0
0,0
0,0
5 269,3
5 288,4
5 293,6
5 283,0
5 255,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ
ВСЕГО
619
x
x
x
236 618,7
23 765,9
23 580,9
22 202,5
26 756,0
25 263,3
36 459,1
38 318,4
40 272,6
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства:
210 229,3
23 765,9
23 580,9
22 202,5
21 486,7
19 974,9
31 165,5
33 035,4
35 017,5
расходы на выплаты персоналу государственных органов
619
0505
0860000110
100
166 167,4
21 530,5
21 542,1
20 652,3
19 860,0
18 466,2
21 272,1
21 372,1
21 472,1
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
619
0505
0860000110
200
43 153,0
2 063,6
1 897,0
1 438,7
1 532,7
1 415,6
9 794,5
11 564,4
13 446,5
уплата налогов, сборов и иных платежей
619
0505
0860000110
800
908,9
171,8
141,8
111,5
94,0
93,1
98,9
98,9
98,9
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
26 389,4
0,0
0,0
0,0
5 269,3
5 288,4
5 293,6
5 283,0
5 255,1
Основное мероприятие 6.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
ВСЕГО
619
x
x
x
48 654,0
8 911,5
8 587,8
8 190,6
3 242,0
3 219,0
3 219,0
3 219,0
10 065,1
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0505
0860000140
600
48 654,0
8 911,5
8 587,8
8 190,6
3 242,0
3 219,0
3 219,0
3 219,0
10 065,1
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 7):
ВСЕГО
619
x
x
x
600 112,8
0,0
0,0
0,0
190 862,8
92 850,0
209 150,0
107 250,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
128 762,8
0,0
0,0
0,0
40 862,8
15 450,0
72 450,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
471 350,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
77 400,0
136 700,0
107 250,0
0,0
Основное мероприятие 7.1
Строительство межпоселковых газопроводных сетей к населенным пунктам республики
ВСЕГО
619
x
x
x
471 350,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
77 400,0
136 700,0
107 250,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
471 350,0
0,0
0,0
0,0
150 000,0
77 400,0
136 700,0
107 250,0
0,0
Основное мероприятие 7.2
Газификация населенных пунктов республики, находящихся на расстоянии от 0 до 5 км от основной газовой магистрали
ВСЕГО
619
x
x
x
128 762,8
0,0
0,0
0,0
40 862,8
15 450,0
72 450,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
128 762,8
0,0
0,0
0,0
40 862,8
15 450,0
72 450,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 8):
Подпрограмма 8
Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия, лицензионного контроля и жилищного надзора
ВСЕГО
619
x
x
x
1 834,2
0,0
0,0
1 150,7
535,0
148,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
677,7
0,0
0,0
291,2
386,5
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
1 156,5
0,0
0,0
859,5
148,5
148,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1.
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
727,7
0,0
0,0
291,2
292,5
144,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0880115040
200
439,7
0,0
0,0
291,2
148,5
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
288,0
0,0
0,0
0,0
144,0
144,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2.
Осуществление лицензионного контроля
ВСЕГО
619
x
x
x
868,5
0,0
0,0
859,5
4,5
4,5
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
868,5
0,0
0,0
859,5
4,5
4,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.3.
Осуществление жилищного надзора
ВСЕГО
619
x
x
x
238,0
0,0
0,0
0,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
0501
0880315050
200
238,0
0,0
0,0
0,0
238,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (по подпрограмме 9):
Подпрограмма 9
Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия
ВСЕГО
619
x
x
x
18 097,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
6 493,0
6 104,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
9 047,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
3 246,0
3 051,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 430,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
1 948,0
1 832,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3 620,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
1 299,0
1 221,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9.1
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов
ВСЕГО
619
x
x
x
7 097,0
0,0
0,0
0,0
0,0
993,0
6 104,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
3 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
496,0
3 051,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
298,0
1 832,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 420,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,0
1 221,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.1
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Городовиковска РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны, устройство первого пояса ограждения водозабора)
ВСЕГО
619
x
x
x
530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
530,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
265,0
0,0
0,0
0,0
0,0
265,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
159,0
0,0
0,0
0,0
0,0
159,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.2
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Виноградное Городовиковского района РК (доведение периметра водозабора до санитарных норм и охранной зоны)
ВСЕГО
619
x
x
x
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
местный бюджет
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.3
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Кетченеры Кетченеровского района РК (установка ограждения и освещения на водонапорные башни, артезианские скважины)
ВСЕГО
619
x
x
x
834,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
834,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
417,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
417,0
0,0
0,0
местный бюджет
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
167,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
167,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.4
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения г.Лагань РК (установка ограждения на насосной станции первого подъема, монтаж охранной сигнализации на насосной станции первого подъема)
ВСЕГО
619
x
x
x
463,0
0,0
0,0
0,0
0,0
463,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
231,0
0,0
0,0
0,0
0,0
231,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
139,0
0,0
0,0
0,0
0,0
139,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
93,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.5
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Малые Дербеты РК (установка пожарной и охранной сигнализаций, «Тревожной кнопки»)
ВСЕГО
619
x
x
x
210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
210,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
местный бюджет
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
42,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.6
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Большой Царын Октябрьского района РК (установка пожарно-охранной сигнализации (видеонаблюдения и (кнопки экстренного вызова) на объектах)
ВСЕГО
619
x
x
x
225,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
112,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
112,0
0,0
0,0
местный бюджет
68,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.7
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения с.Троицкое Целинного района РК (доведение периметра водозаборов до санитарных норм и охранной зоны, установка пожарно-охранной сигнализации, устрановка ограждений водозаборов)
ВСЕГО
619
x
x
x
641,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
641,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320,0
0,0
0,0
местный бюджет
193,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
128,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
128,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.8
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения с.Яшалта, Ульяновское, с.Соленое, с.Березовское, с.Манычское Яшалтинского района РК (монтаж освещения на насосных станциях, укрепление распределительных колодцев, установка ограждения пруда-накопителя)
ВСЕГО
619
x
x
x
877,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
877,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
439,0
0,0
0,0
местный бюджет
263,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
175,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
175,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.9
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Яшкуль Яшкульского района РК (установка ограждения и освещения)
ВСЕГО
619
x
x
x
1 733,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 733,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
866,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
866,0
0,0
0,0
местный бюджет
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
520,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
347,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.1.10
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения п.Цаган Аман Юстинского района РК (установка ограждения и освещения на насосной станции)
ВСЕГО
619
x
x
x
1 554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 554,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
777,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
777,0
0,0
0,0
местный бюджет
466,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
466,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
311,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9.2
Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы
ВСЕГО
619
x
x
x
11 000,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
5 500,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
2 750,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 300,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
1 650,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2 200,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.2.1
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия г.Элисты РК
ВСЕГО
619
x
x
x
5 500,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 750,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 650,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 100,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9.2.2
Мероприятие по замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды, на гипохлорит натрия г.Лагань РК
ВСЕГО
619
x
x
x
5 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
2 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 650,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
РЦП
Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах»
ВСЕГО
x
x
x
x
706 136,9
680 085,0
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
440 424,7
440 424,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
180 083,2
154 031,3
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
85 629,0
85 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах»
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию):
ВСЕГО
618
x
x
x
120 596,5
120 596,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
27 250,1
27 250,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
93 346,4
93 346,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, в том числе (итого по основному мероприятию):
ВСЕГО
619
x
x
x
585 540,4
559 488,5
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
413 174,6
413 174,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства
619
04 02
08Б9943040
400
86 736,8
60 684,9
10 896,2
5 098,5
10 057,2
0,0
0,0
0,0
0,0
619
05 02
08Б9943010
400
619
05 02
08Б9943030
400
619
05 02
08Б9943060
400
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
85 629,0
85 629,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | сетевое издание "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" № 25 (91) от 06.08.2016, Официальный интернет - портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) № 0800201608040003 от 04.08.2016 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: