Основная информация
Дата опубликования: | 01 октября 2020г. |
Номер документа: | RU52075006202000288 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Арзамаса Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2020 № 1251
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 215
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 28.08.2020 N 68 "О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов":
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования городского округа город Арзамас" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.02.2018 N 215 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 17.05.2018 № 670, от 05.12.2018 № 1808, от 12.03.2019 № 294, от 04.12.2019 № 1808, от 27.02.2020 № 189) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункты 1.11 - 1.12 изложить в следующей редакции:
1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации Программы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего по Программе:
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
Подпрограмма 1
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Подпрограмма 2
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Подпрограмма 3
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Подпрограмма 4
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Подпрограмма 5
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
подпрограмма 6
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
1.12. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет федерального, областного и местного бюджетов
Наименование соисполнителей
Источники финансирования
по годам, тыс. руб.
1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Итого, в т.ч.:
1 276 510,1
1 382 796,3
1 455 230,4
1 399 159,8
1 399 159,8
6 912 856,4
Капвложения
0,0
17 949,4
35 410,4
0,0
0,0
53 359,8
Прочие расходы
1 276 510,1
1 364 846,9
1 419 820,0
1 399 159,8
1 399 159,8
6 859 496,6
Местный бюджет, в т.ч.:
342 192,0
431 730,9
449 181,5
446 556,5
446 556,5
2 116 217,4
Капвложения
0,0
1 579,1
1 657,7
0,0
0,0
3 236,8
Прочие расходы
342 192,0
430 151,8
447 523,8
446 556,5
446 556,5
2 112 980,6
Областной бюджет, в т.ч.:
934 318,1
951 065,4
991 475,9
952 603,3
952 603,3
4 782 066,0
Капвложения
0,0
16 370,3
33 752,7
0,0
0,0
50 123,0
Прочие расходы
934 318,1
934 695,1
957 723,2
952 603,3
952 603,3
4 731 943,0
Федеральный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.2.Департамент торговли и туризма администрации города Арзамаса
Итого, в т.ч.:
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Местный бюджет, в т.ч.:
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.3. Департамент строительства
Итого, в т.ч.
20 375,3
74 947,3
323 116,2
104 689,9
0,0
523 128,7
капвложения
20 375,3
74 947,3
323 116,2
104 689,9
0,0
523 128,7
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
726,9
3 644,7
10 752,9
1 804,4
0,0
16 928,9
капвложения
726,9
3 644,7
10 752,9
1 804,4
0,0
16 928,9
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
5 285,7
71 302,6
160 264,7
67 837,6
0,0
304 690,6
капвложения
5 285,7
71 302,6
160 264,7
67 837,6
0,0
304 690,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
14 362,7
0,0
152 098,6
35 047,9
0,0
201 509,2
капвложения
14 362,7
0,0
152 098,6
35 047,9
0,0
201 509,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.4. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса;
Итого, в т.ч.:
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Местный бюджет, в т.ч.:
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.5. Администрация города Арзамаса
Итого, в т.ч.:
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Местный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.:
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.6. Итого по Программе
Итого, в т.ч.:
1 320 596,9
1 475 436,3
1 798 370,7
1 524 113,4
1 419 512,9
7 538 030,2
Капвложения
20 375,3
92 896,7
358 526,6
104 689,9
0,0
576 488,5
Прочие расходы
1 300 221,6
1 382 539,6
1 439 844,1
1 419 423,5
1 419 512,9
6 961 541,7
Местный бюджет, в т.ч.:
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
Капвложения
726,9
5 223,8
12 410,6
1 804,4
0,0
20 165,7
Прочие расходы
361 645,3
443 127,6
462 784,0
461 974,0
461 974,0
2 191 504,9
Областной бюджет, в т.ч.:
943 862,0
1 027 084,9
1 156 504,5
1 025 287,1
957 538,9
5 110 277,4
Капвложения
5 285,7
87 672,9
194 017,4
67 837,6
0,0
354 813,6
Прочие расходы
938 576,3
939 412,0
962 487,1
957 449,5
957 538,9
4 755 463,8
Федеральный бюджет, в т.ч.:
14 362,7
0,0
166 671,6
35 047,9
0,0
216 082,2
Капвложения
14 362,7
0,0
152 098,6
35 047,9
0,0
201 509,2
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Система программных мероприятий" пункта 2.5 "Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 1. Система программных мероприятий
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Программы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Цель Программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образованияобучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина
Всего
1 320 596,9
1 475 436,3
1 798 370,7
1 524 113,4
1 419 512,9
7 538 030,2
Местный бюджет
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
Областной бюджет
943 862,0
1 027 084,9
1 156 504,5
1 025 287,1
957 538,9
5 110 277,4
Федеральный бюджет
14 362,7
0,0
166 671,6
35 047,9
0,0
216 082,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1 Программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
Всего
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Местный бюджет
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Областной бюджет
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
Федеральный бюджет
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»
Всего
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Местный бюджет
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Областной бюджет
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
Федеральный бюджет
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2 Программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3 Программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.
всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4 Программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 5 Программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования.
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 6 Программы: Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 6 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.2.2. Таблицу 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям по Программе" пункта 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям по Программе
Наименование
Значение показателя объема
Расходы бюджета города на
услуги, показателя
услуги
оказание муниципальной
объема услуги,
услуги, тыс. руб.
Подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма
1 «Развитие дошкольного образования»
6074
5882
5961
5961
5961
534167,1
586042,1
633297,4
632346,9
632346,9
Основное
мероприятие
1.1 . Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), включая детей инвалидов и детей с ОВЗ
412091,3
404941,8
427492,6
427492,6
427492,6
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций
114774,4
172004,8
195975,9
195105,4
195105,4
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
Наименование
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма
2 «Развитие общего образования»
10576
10702
10812
10812
10812
550876,7
592629,7
609354,0
588721,4
588721,4
Основное мероприятие
1.1 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (образовательная субвенция)
439398,1
467341,5
461148,9
461148,9
461148,9
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч МКОУ КШ № 8, православная гимназия
111478,6
125288,2
148205,1
127572,5
127572,5
Наименование
Предоставление дополнительного образования детям
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
61 045,3
49 712,2
47 380,2
46 640,3
46 640,3
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
3592
3692
3318
3318
3318
51 635,6
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
3549
4401
4401
4401
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
Наименование
Организация отдыха детей в каникулярное время
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма 4 «Организация отдыха , оздоровления и занятости детей»
5535
5767
750
5662
5662
18242,6
18563,2
13821,5
19421,3
19421,3
Основное мероприятие 1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ «Водопрь»
300
400
0
400
400
8948,7
9225,2
9558,7
10048,7
10048,7
Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций»
2760
2850
0
2795
2795
5236,7
5280,8
783,6
4963,2
4963,2
Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций»
1525
1567
0
1517
1517
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
Основное мероприятие 1.7. «Организация профильных смен для одаренных детей»
200
200
0
200
200
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
Основное мероприятие 1.8.
«Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
750
750
750
750
750
2742,2
2742,2
3112,3
3112,3
3112,3
Наименование и содержание работы:
1.Работа по проведению профилактических и аварийных ремонтов коммунальных (инженерных) сетей, а также обслуживание, ремонт зданий и обслуживание земельных участков муниципальных учреждений социальной сферы
Показатель объема работы:
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций»
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
";
1.2.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
муниципальной
Программы
Развитие образования городского округа город Арзамас
всего
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
департамент образования
342 192,0
431 730,9
449 181,5
446 556,5
446 556,5
2 116 217,4
Департамент торговли и туризма
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Департамент строительства
726,9
3 644,7
10 752,9
1 804,4
0,0
16 928,9
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
всего
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Департамент образования
118 252,3
178 393,8
199 748,6
198 873,4
198 873,4
894 141,5
департамент строительства
376,5
263,5
2 383,5
1 795,7
0,0
4 819,2
Департамент торговли и туризма
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Основное мероприятие 1.2.
Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования
Департамент строительства, Департамент образования
376,5
277,0
2 733,4
1 795,7
0,0
5 182,6
Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области
Департамент строительства
376,5
263,5
1 007,1
644,8
0,0
2 291,9
Мероприятие 1.2.2.
Строительство детского сада на 280 мест по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, 12 микрорайон
Департамент строительства
0,0
0,0
1 375,7
1 150,2
0,0
2 525,9
Мероприятие 1.2.3.
"Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)", Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ступина, д.3"
Департамент образования
0,0
13,5
0,7
0,7
0,0
14,9
Мероприятие 1.2.4.
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,16,18,19, 20,28,29,30,34,39,43,50
Департамент образования
0,0
0,0
349,9
0,0
0,0
349,9
Основное мероприятие 1.4
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Департамент образования
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1 521,6
Основное мероприятие 1.5.
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.
Департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования
Департамент образования
117 002,2
174 408,2
198 503,4
197 632,9
197 632,9
885 179,6
1 428,5
2 782,0
5 419,5
3 275,0
3 275,0
16 180,0
2 227,8
2 403,4
2 527,5
2 527,5
2 527,5
12 213,7
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
Департамент торговли и туризма
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Основное мероприятие 2.3.
Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
Департамент торговли и туризма
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
938,1
3 669,7
592,9
938,1
938,1
7 076,9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Департамент образования
136 412,8
161 312,6
166 364,2
161 505,3
161 505,3
787 100,2
Департамент строительства
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
Основное мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч.
Департамент образования
106 284,8
126 872,0
131 283,7
130 344,0
130 344,0
625 128,5
МКОУ КШ № 8
6 500,1
7 901,6
0,0
0,0
0,0
14 401,7
православная гимназия
2 416,2
1 583,8
2 771,5
2 771,5
2 771,5
12 314,5
Основное мероприятие 2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент строительства, Департамент образования
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
всего
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Департамент образования
50 295,3
52 664,9
48 899,4
47 785,0
47 785,0
247 429,6
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
Департамент образования
49 586,1
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
207 907,8
Основное мероприятие 1.2.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9 409,7
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
Департамент образования, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Основное мероприятие 1.7.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей
Департамент строительства, департамент образования
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Основное мероприятие 1.9.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
Департамент образования
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
Подпрограмма 4
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
всего
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Департамент образования
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг)МБУ ДО ДООЦ «Водопрь», в том числе текущий ремонт
Департамент образования
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Основное мероприятие 1.2.
Реконструкция очистных сооружений МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Основное мероприятие 1.3.
Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)
Департамент образования
10 030,1
10 009,6
9 142,1
8 071,8
8 071,8
45 325,4
Основное мероприятие 1.4.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Департамент образования
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Основное мероприятие 1.5.
Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций
Департамент образования
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Основное мероприятие 1.7.
Организация профильных смен для одаренных детей
Департамент образования
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Основное мероприятие 1.8.
Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Подпрограмма 5
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
всего
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
департамент образования
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Основное мероприятие 1.1.
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Департамент образования
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Департамент образования
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
Подпрограмма 6
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
департамент образования
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях
Департамент образования
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Основное мероприятие 1.2.
Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях
Департамент образования
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Основное мероприятие 1.3.
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования
всего
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
департамент образования
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4 Таблицу 6 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" пункта 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной Программы за счет всех источников
Статус
Источники расходов
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование муниципальной Программы:
Всего
1 320 596,9
1 475 436,3
1 798 370,7
1 524 113,4
1 419 512,9
7 538 030,2
Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018-2021 годы
расходы местного бюджета
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
расходы областного бюджета
943 862,0
1 027 084,9
1 156 504,5
1 025 287,1
957 538,9
5 110 277,4
расходы федерального бюджета
14 362,7
0,0
166 671,6
35 047,9
0,0
216 082,2
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 1:
Всего
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Развитие дошкольного образования
расходы местного бюджета
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
расходы областного бюджета
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
расходы федерального бюджета
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 2:
всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Развитие общего образования
расходы местного бюджета
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
расходы областного бюджета
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 3:
всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Развитие дополнительного образования
расходы местного бюджета
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
расходы областного бюджета
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4:
всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
расходы местного бюджета
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
расходы областного бюджета
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 5:
всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
расходы местного бюджета
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
расходы областного бюджета
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 6:
всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
расходы местного бюджета
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
".
1.3. В разделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования":
1.3.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 1
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
1.10.1 Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
580 686,9
621 133,0
673 180,7
665 747,0
665 747,0
3 206 494,6
Департамент образования
Капвложения
0,0
1 347,4
6 908,4
0,0
0,0
8 255,8
Прочие расходы
580 686,9
619 785,6
666 272,3
665 747,0
665 747,0
3 198 238,8
Местный бюджет, в т.ч.:
118 252,3
178 393,8
199 748,6
198 873,4
198 873,4
894 141,5
Капвложения
0,0
13,5
349,9
0,0
0,0
363,4
Прочие расходы
118 252,3
178 380,3
199 398,7
198 873,4
198 873,4
893 778,1
Областной бюджет, в т.ч.:
462 434,6
442 739,2
473 432,1
466 873,6
466 873,6
2 312 353,1
Капвложения
1 333,9
6 558,5
0,0
0,0
7 892,4
Прочие расходы
462 434,6
441 405,3
466 873,6
466 873,6
466 873,6
2 304 460,7
Федеральный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
20 024,9
8 031,1
81 786,0
103 817,6
0,0
213 659,6
капвложения
20 024,9
8 031,1
81 786,0
103 817,6
0,0
213 659,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
376,5
263,5
2 383,5
1 795,7
0,0
4 819,2
капвложения
376,5
263,5
2 383,5
1 795,7
0,0
4 819,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
5 285,7
7 767,6
52 303,9
66 974,0
0,0
132 331,2
капвложения
5 285,7
7 767,6
52 303,9
66 974,0
0,0
132 331,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
капвложения
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Департамент торговли и туризма
Всего, в т.ч.
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Капвложения
Прочие расходы
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Местный бюджет, в т.ч.
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
капвложения
Прочие расходы
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Местный бюджет, в т.ч.
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
капвложения
376,5
277,0
2 733,4
1 795,7
0,0
5 182,6
Прочие расходы
125 553,7
187 475,8
209 227,6
208 622,3
208 622,3
939 501,7
Областной бюджет, в т.ч.
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
капвложения
5 285,7
9 101,5
58 862,4
66 974,0
0,0
140 223,6
Прочие расходы
462 434,6
441 405,3
466 873,6
466 873,6
466 873,6
2 304 460,7
Федеральный бюджет, в т.ч.
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
капвложения
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.3.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы,
тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: Развитие дошкольного образования
Всего
608013,2
638259,6
764795,6
779313,5
675495,9
3465877,8
Местный бюджет
125930,2
187752,8
211961,0
210418,0
208622,3
944684,3
Областной бюджет
467720,3
450506,8
525736,0
533847,6
466873,6
2444684,3
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
Всего
608013,2
638259,6
764795,6
779313,5
675495,9
3465877,8
Местный бюджет
125930,2
187752,8
211961,0
210418,0
208622,3
944684,3
Областной бюджет
467720,3
450506,8
525736,0
533847,6
466873,6
2444684,3
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения города.
Всего
453217,6
451086,2
528771,8
535945,7
467176,0
2436197,3
Местный бюджет
688,5
579,4
3035,8
2098,1
302,4
6704,2
Областной бюджет
452529,1
450506,8
525736,0
533847,6
466873,6
2429493,1
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
412091,3
404941,8
427492,6
427492,6
427492,6
2099510,9
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
412091,3
404941,8
427492,6
427492,6
427492,6
2099510,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение предоставления общего образования и финансовая поддержка частных организаций дошкольного образования посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с законодательством (православный детский сад)
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
11083,1
9880,8
10611,4
10611,4
10611,4
52798,1
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
11083,1
9880,8
10611,4
10611,4
10611,4
52798,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
3509,6
3732,8
4834,7
4834,7
4834,7
21746,5
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
3509,6
3732,8
4834,7
4834,7
4834,7
21746,5
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч.
капвложения
2018-2022
департамент строительства, департамент образования
всего
20024,9
9378,5
88694,4
103817,6
0,0
221915,4
Местный бюджет
376,5
277,0
2733,4
1795,7
0,0
5182,6
Областной бюджет
5285,7
9101,5
58862,4
66974,0
0,0
140223,6
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1. Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области
капвложения
2018-2022
департамент строительства
Всего
20024,9
8031,1
47162,2
65995,8
0,0
141214,0
Местный бюджет
376,5
263,5
1007,1
644,8
2291,9
Областной бюджет
5285,7
7767,6
46155,1
65351,0
124559,4
Федеральный бюджет
14362,7
14362,7
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2. Строительство детского сада на 280 мест по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, 12 микрорайон
капвложения
2018-2022
департамент строительства
Всего
0,0
0,0
34553,4
37658,4
0,0
72211,8
Местный бюджет
1375,7
1150,2
2525,9
Областной бюджет
6079,1
1460,3
7539,4
Федеральный бюджет
27098,6
35047,9
62146,5
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.2.3. "Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)", Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ступина, д.3"
капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
Всего
0,0
1347,4
70,4
163,4
0,0
1581,2
Местный бюджет
13,5
0,7
0,7
14,9
Областной бюджет
1333,9
69,7
162,7
1566,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,16,18,19, 20,28,29,30,34,39,43,50
капвложения
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
6908,4
0,0
0,0
6908,4
Местный бюджет
349,9
349,9
Областной бюджет
6558,5
6558,5
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
35152,1
36463,5
39381,0
39381,0
39381,0
189758,6
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
35152,1
36463,5
39381,0
39381,0
39381,0
189758,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1521,6
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Местный бюджет
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1521,6
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.6.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.6.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.6.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.7.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников дошкольных организаций
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для повышения квалификации работников
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.9
капвложения
2018-2022
департамент строительства
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Задача 2 Подпрограммы: Повышение качества предоставляемых услуг дошкольного образования
Всего
140432,9
187173,4
208925,2
208319,9
208319,9
953171,3
Местный бюджет
125241,7
187173,4
208925,2
208319,9
208319,9
937980,1
Областной бюджет
15191,2
0,0
0,0
0,0
0,0
15191,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
132193,4
174408,2
198503,4
197632,9
197632,9
900370,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования
Местный бюджет
117002,2
174408,2
198503,4
197632,9
197632,9
885179,6
Областной бюджет
15191,2
0,0
15191,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.1. Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.2.Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ, обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для расширения спектра услуг дошкольного образования через предоставление платных дополнительных услуг
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
прочие
2018-2022
Департамент торговли и туризма
Всего
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Местный бюджет
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
прочие
2018-2022
Департамент торговли и туризма
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
938,1
3669,7
592,9
938,1
938,1
7076,9
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования
Местный бюджет
938,1
3669,7
592,9
938,1
938,1
7076,9
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.3.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
всего
125930,2
187752,8
211961,0
210418,0
208622,3
944684,3
Департамент образования
118252,3
178393,8
199748,6
198873,4
198873,4
894141,5
Департамент строительства
376,5
263,5
2383,5
1795,7
0,0
4819,2
Департамент торговли и туризма
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Основное мероприятие 1.2.
Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования
Департамент строительства, департамент образования
376,5
277,0
2733,4
1795,7
0,0
5182,6
Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области
Департамент строительства
376,5
263,5
1007,1
644,8
0,0
2291,9
Мероприятие 1.2.2.
Строительство детского сада на 280 мест по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, 12 микрорайон
Департамент строительства,
0,0
0,0
1375,7
1150,2
0,0
2525,9
Мероприятие 1.2.3.
"Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)", Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ступина, д.3"
Департамент строительства, департамент образования
0,0
13,5
0,7
0,7
0,0
14,9
Мероприятие 1.2.4.
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,16,18,19, 20,28,29,30,34,39,43,50
Департамент образования
0,0
0,0
349,9
0,0
0,0
349,9
Основное мероприятие 1.4
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Департамент образования
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1521,6
Основное мероприятие 1.5.
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей –инвалидов и детей с ОВЗ
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.
Департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования
Департамент образования
117002,2
174408,2
198503,4
197632,9
197632,9
885179,6
1428,5
2782,0
3213,0
3213,0
3213,0
13849,5
2227,8
2403,4
2527,5
2527,5
2527,5
12213,7
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
Департамент торговли и туризма
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Основное мероприятие 2.3.
Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
Департамент торговли и туризма
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
938,1
3669,7
592,9
938,1
938,1
7076,9
".
1.4. В разделе 3.2 "Развитие общего образования":
1.4.1. Пункт 1.10 паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 2
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
1.10.1 Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
600 292,1
656 206,1
682 519,9
644 361,6
644 361,6
3 227 741,3
Департамент образования
Капвложения
0,0
9 806,9
14 777,1
0,0
0,0
24 584,0
Прочие расходы
600 292,1
646 399,2
667 742,8
644 361,6
644 361,6
3 203 157,3
Местный бюджет, в т.ч.:
136 412,8
161 312,6
166 364,2
161 505,3
161 505,3
787 100,2
Капвложения
0,0
1 175,8
1 170,6
0,0
0,0
2 346,4
Прочие расходы
136 412,8
160 136,8
165 193,6
161 505,3
161 505,3
784 753,8
Областной бюджет, в т.ч.:
463 879,3
494 893,5
501 582,7
482 856,3
482 856,3
2 426 068,1
Капвложения
8 631,1
13 606,5
0,0
0,0
22 237,6
Прочие расходы
463 879,3
486 262,4
487 976,2
482 856,3
482 856,3
2 403 830,5
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
0,0
65 620,0
240 274,2
872,3
0,0
306 766,5
капвложения
0,0
65 620,0
240 274,2
872,3
0,0
306 766,5
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
капвложения
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
63 535,0
107 960,8
863,6
0,0
172 359,4
капвложения
0,0
63 535,0
107 960,8
863,6
0,0
172 359,4
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
капвложения
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
капвложения
0,0
75 426,9
255 051,3
872,3
0,0
331 350,5
Прочие расходы
600 292,1
646 399,2
667 742,8
644 361,6
644 361,6
3 203 157,3
Местный бюджет, в т.ч.
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
капвложения
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Прочие расходы
136 412,8
160 136,8
165 193,6
161 505,3
161 505,3
784 753,8
Областной бюджет, в т.ч.
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
капвложения
0,0
72 166,1
121 567,3
863,6
0,0
194 597,0
Прочие расходы
463 879,3
486 262,4
487 976,2
482 856,3
482 856,3
2 403 830,5
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
капвложения
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.4.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: «Развитие общего образования»
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1 Подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Всего
456 269,3
486 262,4
482 856,3
482 856,3
482 856,3
2 391 100,6
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
456 269,3
486 262,4
482 856,3
482 856,3
482 856,3
2 391 100,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
439 398,1
467 341,5
461 148,9
461 148,9
461 148,9
2 290 186,3
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (Образовательная субвенция), в т.ч.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
439 398,1
467 341,5
461 148,9
461 148,9
461 148,9
2 290 186,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.1.1
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
27 799,0
33 334,8
0,0
0,0
0,0
61 133,8
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в МКОУ КШ № 8
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
27 799,0
33 334,8
61 133,8
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
16 871,2
18 920,9
21 707,4
21 707,4
21 707,4
100 914,3
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
16 871,2
18 920,9
21 707,4
21 707,4
21 707,4
100 914,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Введение ФГОС общего образования, в т.ч.
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.4.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение учебного, развивающего оборудования и инвентаря в организации общего образования в соответствии с ФГОС
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.4.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.6.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение конкурсных мероприятий среди общеобразовательных учреждений
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.7. Совершенствование содержания и технологий образования:
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- организация работы городских и школьных методических объединений;
Местный бюджет
0,0
- расширение сферы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе;
Областной бюджет
0,0
- организация работы Экспертного Совета;
Федеральный бюджет
0,0
-осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение педагогических конференций
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.9.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.10.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплексных программ здоровье сбережения учащихся
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.11.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Введение эффективного контракта в общем образовании
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.12.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие системы оценки качества образования
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Задача 2 Подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования
Всего
144 022,8
235 563,7
439 937,8
162 377,6
161 505,3
1 143 407,2
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
7 610,0
72 166,1
126 687,2
863,6
0,0
207 326,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
113 894,8
126 872,0
150 976,6
130 344,0
130 344,0
652 431,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций (в т ч.МКОУ КШ № 8, православная гимназия) в т.ч.
Местный бюджет
106 284,8
126 872,0
131 283,7
130 344,0
130 344,0
625 128,5
Областной бюджет
7 610,0
5 119,9
12 729,9
Федеральный бюджет
14 573,0
14 573,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Содержание зданий и сооружений общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления обучающихся,т.ч. по финансовому обеспечению перевода денежных средств за питание детей в образовательных организациях кредитным организациям
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
21 296,0
0,0
0,0
21 296,0
Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, а так же детей в группах продленного дня
Местный бюджет
1 603,1
1 603,1
Областной бюджет
5 119,9
5 119,9
Федеральный бюджет
14 573,0
14 573,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, Департамент образования
всего
0,0
75 426,9
255 051,3
872,3
0,0
331 350,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Местный бюджет
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Областной бюджет
0,0
72 166,1
121 567,3
863,6
0,0
194 597,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 2.2.1
Капвложения
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
1 259,8
0,0
0,0
0,0
1 259,8
Капитальный ремонт МБОУ СШ № 14
Местный бюджет
12,6
12,6
Областной бюджет
1 247,2
1 247,2
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.2.
Капвложения
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
1 303,8
0,0
0,0
0,0
1 303,8
Капитальный ремонт МБОУ СШ № 15
Местный бюджет
13,0
13,0
Областной бюджет
1 290,8
1 290,8
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.3.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства
всего
0,0
65 620,0
239 803,8
0,0
0,0
305 423,8
Строительство пристроя на 200 мест к зданию МБОУ СОШ № 7 им. А.П. Гайдара по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а
Местный бюджет
2 085,0
7 213,2
9 298,2
Областной бюджет
63 535,0
107 590,6
171 125,6
Федеральный бюджет
125 000,0
125 000,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.4.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства
всего
0,0
0,0
96,5
0,0
0,0
96,5
Подготовка проектно изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства школы в 12 микрорайоне на 700 мест, школы на ул. 1 мая на 700 мест
Местный бюджет
96,5
96,5
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.5.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
всего
0,0
1 655,7
373,9
872,3
0,0
2 901,9
"Капитальный ремонт учебных блоков (А, А1, А2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1 им. М. Горького с углубленным изучением английского языка"
Местный бюджет
16,6
3,7
8,7
29,0
Областной бюджет
1 639,1
370,2
863,6
2 872,9
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.6.
Капвложения
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
5 587,6
6 223,1
0,0
0,0
11 810,7
капитальный ремонт МБОУ СШ№ 7 им. А. П. Гайдара, город Арзамас ул. Нижегородская д.3а, МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова, МБОУ СШ № 58
Местный бюджет
1 133,6
304,9
1 438,5
Областной бюджет
4 454,0
5 918,2
10 372,2
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.7.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
всего
0,0
0,0
1 524,3
0,0
0,0
1 524,3
Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства"Здание МБОУ СШ№7 после реконструкции", расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а
Местный бюджет
15,2
15,2
Областной бюджет
1 509,1
1 509,1
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.8.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
всего
0,0
0,0
7 029,7
0,0
0,0
7 029,7
Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства"Пристрой на 200 мест к зданию МБОУ СШ № 7", расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а
Местный бюджет
850,5
850,5
Областной бюджет
6 179,2
6 179,2
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Местный бюджет
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.3.1
прочие
2018-2023
Департамент образования
всего
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
450,0
Создание условий для реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
Местный бюджет
450,0
450,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.4.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Департамент образования
136 412,8
161 312,6
166 364,2
161 505,3
161 505,3
787 100,2
Департамент строительства
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
Основное мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций ( в т.ч. МКОУ КШ № 8, православная гимназия)
Департамент образования
106 284,8
126 872,0
131 283,7
130 344,0
130 344,0
625 128,5
6 500,1
7 901,6
14 401,7
2 416,2
1 583,8
2 771,5
2 771,5
2 771,5
12 314,5
Основное мероприятие 2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент строительства, Департамент образования
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций
Департамент образования
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
".
1.5. В разделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования":
1.5.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 3
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
1.10.1. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
52 344,8
59 070,2
62 487,1
47 785,0
47 785,0
269 472,1
Департамент образования
Капвложения
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Прочие расходы
52 344,8
52 275,1
48 762,2
47 785,0
47 785,0
248 952,1
Местный бюджет, в т.ч.:
50 295,3
52 664,9
48 899,4
47 785,0
47 785,0
247 429,6
Капвложения
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Прочие расходы
50 295,3
52 275,1
48 762,2
47 785,0
47 785,0
246 902,6
Областной бюджет, в т.ч.:
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Капвложения
6 405,3
13 587,7
0,0
19 993,0
Прочие расходы
2 049,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 049,5
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Местный бюджет, в т.ч.
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
капвложения
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
капвложения
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Прочие расходы
61 754,5
53 413,2
51 081,2
50 341,3
50 341,3
266 931,5
Местный бюджет, в т.ч.
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
капвложения
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Прочие расходы
59 705,0
53 413,2
51 081,2
50 341,3
50 341,3
264 882,0
Областной бюджет, в т.ч.
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
капвложения
0,0
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
19 993,0
Прочие расходы
2 049,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 049,5
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.5.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: Развитие дополнительного образования
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы: обеспечение доступности дополнительного образования
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
прочие
2018-2022
Департамент образования,
Всего
51 635,6
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
209 957,3
Местный бюджет
49 586,1
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
207 907,8
Областной бюджет
2 049,5
2 049,5
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике
прочие
2018-2022
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9 409,7
Местный бюджет
9 409,7
9 409,7
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
Местный бюджет
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.6.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение конференций, семинаров, заседаний методических объединений для педагогов школ и УДОД
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.7.
капвложения
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей
Местный бюджет
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Областной бюджет
0,0
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
19 993,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1.7.1
капвложения
2018-2022
Департамент строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ № 1
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 1.7.2
капвложения
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Капитальный ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ № 2 в городе Арзамасе
Местный бюджет
389,8
137,2
527,0
Областной бюджет
6 405,3
13 587,7
19 993,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание доступной среды для получения дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.9. Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
Местный бюджет
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.5.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
всего
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Департамент образования
50 295,3
52 664,9
48 899,4
47 785,0
47 785,0
247 429,6
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
Департамент образования
49 586,1
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
207 907,8
Основное мероприятие 1.2.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9 409,7
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
Департамент образования, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Основное мероприятие 1.7.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей
департамент образования
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Основное мероприятие 1.9.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
Департамент образования
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
".
1.6. В разделе 3.4 Подпрограммы 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей":
1.6.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 4
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
1.10.1. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Наименование соисполнителя
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего, в т.ч.
31 485,2
32 858,0
22 724,7
27 254,2
27 254,2
141 576,3
Департамент образования
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
31 485,2
32 858,0
22 724,7
27 254,2
27 254,2
141 576,3
Местный бюджет, в т.ч.:
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Капвложения
Прочие расходы
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Областной бюджет, в т.ч.:
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Капвложения
Прочие расходы
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Департамент торговли и туризма
Всего, в т.ч.
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Местный бюджет, в т.ч.
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
капвложения
Прочие расходы
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
34 227,4
35 600,2
25 837,0
30 366,5
30 366,5
156 397,6
Местный бюджет, в т.ч.
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
28 272,7
28 572,8
22 963,6
27 493,1
27 493,1
134 795,3
Областной бюджет, в т.ч.
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.6.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: «Организация отдыха, оздоровление и занятости детей»
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы: Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт
Местный бюджет
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2.
капвложения
2018-2022
Департамент строительства
Всего
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Реконструкция очистных сооружений МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"
Местный бюджет
350,4
1 296,2
1 056,0
2 702,6
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
15 984,8
17 037,0
12 015,5
10 945,2
10 945,2
66 927,7
Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)
Местный бюджет
10 030,1
10 009,6
9 142,1
8 071,8
8 071,8
45 325,4
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Местный бюджет
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Областной бюджет
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций
Местный бюджет
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.7.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Организация профильных смен для одаренных детей
Местный бюджет
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент торговли и туризма
Всего
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
Местный бюджет
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.9. Осуществление безопасности детей и контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.6.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
Организация отдыха, оздоровление и занятости детей
всего
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Департамент образования
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт
Департамент образования
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Основное мероприятие 1.2.
Реконструкция очистных сооружений МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Основное мероприятие 1.3.
Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)
Департамент образования
10 030,1
10 009,6
9 142,1
8 071,8
8 071,8
45 325,4
Основное мероприятие 1.4.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Департамент образования
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Основное мероприятие 1.5.
Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций
Департамент образования
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Основное мероприятие 1.7.
Организация профильных смен для одаренных детей
Департамент образования
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Основное мероприятие 1.8.
Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
".
1.7. В разделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций":
1.7.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 5
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
1.10.1. Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Департамент образования
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Местный бюджет, в т.ч.:
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Капвложения
Прочие расходы
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города Арзамаса
Всего, в т.ч.
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Местный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.:
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
капвложения
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет, в т.ч.
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет, в т.ч.
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.7.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего поПодпрограмме: "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов в сфере образования
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы: обеспечение эффективности системы образования
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Местный бюджет
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2. Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций
прочие
2018-2022
Администрация города Арзамаса
Всего
1 577,7
1 552,7
1 569,1
1 651,4
1 740,8
8 091,7
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1 577,7
1 552,7
1 569,1
1 651,4
1 740,8
8 091,7
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Администрация города Арзамаса
Всего
2 680,5
3 164,2
3 194,8
3 194,8
3 194,8
15 429,1
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2 680,5
3 164,2
3 194,8
3 194,8
3 194,8
15 429,1
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Местный бюджет
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.7.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
всего
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Департамент образования
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Основное мероприятие 1.1.
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Департамент образования
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Департамент образования
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
".
1.8. В разделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций":
1.8.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 6
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
1.10.1. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Департамент образования
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет, в т.ч.:
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Капвложения
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет, в т.ч.
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.8.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы:
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы :
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях
Местный бюджет
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях
Местный бюджет
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования,
Всего
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Местный бюджет
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1.3.1
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных департаменту образования
Местный бюджет
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 1.3.2
прочие
2018-2022
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.8.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Обеспечение пожарной безопасности
муниципальных образовательных
организаций
всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
департамент образования
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Департамент
по физической культуре,
спорту и молодежной политике
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация и
проведение противопожарных мероприятий в
дошкольных
образовательных организациях
Департамент образования
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Основное мероприятие 1.2.
Организация и
проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях
Департамент образования
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Основное мероприятие 1.3.
Организация и
Проведение
противопожарных мероприятий в
организациях дополнительного
образования
Департамент образования
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Департамент
по физической культуре
спорту и молодежной политике
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Р.В.Шершакова.
Мэр города Арзамаса
А.А.Щелоков
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2020 № 1251
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 215
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 28.08.2020 N 68 "О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов":
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования городского округа город Арзамас" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 15.02.2018 N 215 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 17.05.2018 № 670, от 05.12.2018 № 1808, от 12.03.2019 № 294, от 04.12.2019 № 1808, от 27.02.2020 № 189) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункты 1.11 - 1.12 изложить в следующей редакции:
1.11. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации Программы
2018
2019
2020
2021
2022
Всего по Программе:
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
Подпрограмма 1
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Подпрограмма 2
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Подпрограмма 3
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Подпрограмма 4
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Подпрограмма 5
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
подпрограмма 6
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
1.12. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по исполнителям
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет федерального, областного и местного бюджетов
Наименование соисполнителей
Источники финансирования
по годам, тыс. руб.
1.12.1. Департамент образования администрации города Арзамаса
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Итого, в т.ч.:
1 276 510,1
1 382 796,3
1 455 230,4
1 399 159,8
1 399 159,8
6 912 856,4
Капвложения
0,0
17 949,4
35 410,4
0,0
0,0
53 359,8
Прочие расходы
1 276 510,1
1 364 846,9
1 419 820,0
1 399 159,8
1 399 159,8
6 859 496,6
Местный бюджет, в т.ч.:
342 192,0
431 730,9
449 181,5
446 556,5
446 556,5
2 116 217,4
Капвложения
0,0
1 579,1
1 657,7
0,0
0,0
3 236,8
Прочие расходы
342 192,0
430 151,8
447 523,8
446 556,5
446 556,5
2 112 980,6
Областной бюджет, в т.ч.:
934 318,1
951 065,4
991 475,9
952 603,3
952 603,3
4 782 066,0
Капвложения
0,0
16 370,3
33 752,7
0,0
0,0
50 123,0
Прочие расходы
934 318,1
934 695,1
957 723,2
952 603,3
952 603,3
4 731 943,0
Федеральный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.2.Департамент торговли и туризма администрации города Арзамаса
Итого, в т.ч.:
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Местный бюджет, в т.ч.:
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.3. Департамент строительства
Итого, в т.ч.
20 375,3
74 947,3
323 116,2
104 689,9
0,0
523 128,7
капвложения
20 375,3
74 947,3
323 116,2
104 689,9
0,0
523 128,7
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
726,9
3 644,7
10 752,9
1 804,4
0,0
16 928,9
капвложения
726,9
3 644,7
10 752,9
1 804,4
0,0
16 928,9
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
5 285,7
71 302,6
160 264,7
67 837,6
0,0
304 690,6
капвложения
5 285,7
71 302,6
160 264,7
67 837,6
0,0
304 690,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
14 362,7
0,0
152 098,6
35 047,9
0,0
201 509,2
капвложения
14 362,7
0,0
152 098,6
35 047,9
0,0
201 509,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.4. Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса;
Итого, в т.ч.:
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Местный бюджет, в т.ч.:
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.5. Администрация города Арзамаса
Итого, в т.ч.:
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Местный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.:
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.6. Итого по Программе
Итого, в т.ч.:
1 320 596,9
1 475 436,3
1 798 370,7
1 524 113,4
1 419 512,9
7 538 030,2
Капвложения
20 375,3
92 896,7
358 526,6
104 689,9
0,0
576 488,5
Прочие расходы
1 300 221,6
1 382 539,6
1 439 844,1
1 419 423,5
1 419 512,9
6 961 541,7
Местный бюджет, в т.ч.:
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
Капвложения
726,9
5 223,8
12 410,6
1 804,4
0,0
20 165,7
Прочие расходы
361 645,3
443 127,6
462 784,0
461 974,0
461 974,0
2 191 504,9
Областной бюджет, в т.ч.:
943 862,0
1 027 084,9
1 156 504,5
1 025 287,1
957 538,9
5 110 277,4
Капвложения
5 285,7
87 672,9
194 017,4
67 837,6
0,0
354 813,6
Прочие расходы
938 576,3
939 412,0
962 487,1
957 449,5
957 538,9
4 755 463,8
Федеральный бюджет, в т.ч.:
14 362,7
0,0
166 671,6
35 047,9
0,0
216 082,2
Капвложения
14 362,7
0,0
152 098,6
35 047,9
0,0
201 509,2
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Система программных мероприятий" пункта 2.5 "Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 1. Система программных мероприятий
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
по годам реализации Программы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Цель Программы: Формирование на территории городского округа город Арзамас образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образованияобучающихся, отвечающего ожиданиям общества и каждого гражданина
Всего
1 320 596,9
1 475 436,3
1 798 370,7
1 524 113,4
1 419 512,9
7 538 030,2
Местный бюджет
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
Областной бюджет
943 862,0
1 027 084,9
1 156 504,5
1 025 287,1
957 538,9
5 110 277,4
Федеральный бюджет
14 362,7
0,0
166 671,6
35 047,9
0,0
216 082,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1 Программы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
Всего
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Местный бюджет
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Областной бюджет
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
Федеральный бюджет
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»
Всего
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Местный бюджет
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Областной бюджет
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
Федеральный бюджет
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2 Программы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Развитие общего образования»
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3 Программы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности.
всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4 Программы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 5 Программы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов и мер социальной поддержки в сфере образования.
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 6 Программы: Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 6 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.2.2. Таблицу 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям по Программе" пункта 2.8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям по Программе
Наименование
Значение показателя объема
Расходы бюджета города на
услуги, показателя
услуги
оказание муниципальной
объема услуги,
услуги, тыс. руб.
Подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма
1 «Развитие дошкольного образования»
6074
5882
5961
5961
5961
534167,1
586042,1
633297,4
632346,9
632346,9
Основное
мероприятие
1.1 . Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), включая детей инвалидов и детей с ОВЗ
412091,3
404941,8
427492,6
427492,6
427492,6
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций
114774,4
172004,8
195975,9
195105,4
195105,4
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
Наименование
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма
2 «Развитие общего образования»
10576
10702
10812
10812
10812
550876,7
592629,7
609354,0
588721,4
588721,4
Основное мероприятие
1.1 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (образовательная субвенция)
439398,1
467341,5
461148,9
461148,9
461148,9
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч МКОУ КШ № 8, православная гимназия
111478,6
125288,2
148205,1
127572,5
127572,5
Наименование
Предоставление дополнительного образования детям
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
61 045,3
49 712,2
47 380,2
46 640,3
46 640,3
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
3592
3692
3318
3318
3318
51 635,6
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
3549
4401
4401
4401
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
Наименование
Организация отдыха детей в каникулярное время
и содержание услуги:
Показатель объема
Количество потребителей муниципальной услуги
услуги:
Подпрограмма 4 «Организация отдыха , оздоровления и занятости детей»
5535
5767
750
5662
5662
18242,6
18563,2
13821,5
19421,3
19421,3
Основное мероприятие 1.1
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ «Водопрь»
300
400
0
400
400
8948,7
9225,2
9558,7
10048,7
10048,7
Основное мероприятие 1.4. «Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций»
2760
2850
0
2795
2795
5236,7
5280,8
783,6
4963,2
4963,2
Основное мероприятии 1.5. «Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций»
1525
1567
0
1517
1517
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
Основное мероприятие 1.7. «Организация профильных смен для одаренных детей»
200
200
0
200
200
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
Основное мероприятие 1.8.
«Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
750
750
750
750
750
2742,2
2742,2
3112,3
3112,3
3112,3
Наименование и содержание работы:
1.Работа по проведению профилактических и аварийных ремонтов коммунальных (инженерных) сетей, а также обслуживание, ремонт зданий и обслуживание земельных участков муниципальных учреждений социальной сферы
Показатель объема работы:
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
Основное мероприятие 2.4. «Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций»
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
";
1.2.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
муниципальной
Программы
Развитие образования городского округа город Арзамас
всего
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
департамент образования
342 192,0
431 730,9
449 181,5
446 556,5
446 556,5
2 116 217,4
Департамент торговли и туризма
10 043,6
11 837,7
12 941,2
12 861,2
12 861,2
60 544,9
Департамент строительства
726,9
3 644,7
10 752,9
1 804,4
0,0
16 928,9
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
всего
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
Департамент образования
118 252,3
178 393,8
199 748,6
198 873,4
198 873,4
894 141,5
департамент строительства
376,5
263,5
2 383,5
1 795,7
0,0
4 819,2
Департамент торговли и туризма
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Основное мероприятие 1.2.
Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования
Департамент строительства, Департамент образования
376,5
277,0
2 733,4
1 795,7
0,0
5 182,6
Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области
Департамент строительства
376,5
263,5
1 007,1
644,8
0,0
2 291,9
Мероприятие 1.2.2.
Строительство детского сада на 280 мест по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, 12 микрорайон
Департамент строительства
0,0
0,0
1 375,7
1 150,2
0,0
2 525,9
Мероприятие 1.2.3.
"Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)", Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ступина, д.3"
Департамент образования
0,0
13,5
0,7
0,7
0,0
14,9
Мероприятие 1.2.4.
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,16,18,19, 20,28,29,30,34,39,43,50
Департамент образования
0,0
0,0
349,9
0,0
0,0
349,9
Основное мероприятие 1.4
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Департамент образования
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1 521,6
Основное мероприятие 1.5.
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.
Департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования
Департамент образования
117 002,2
174 408,2
198 503,4
197 632,9
197 632,9
885 179,6
1 428,5
2 782,0
5 419,5
3 275,0
3 275,0
16 180,0
2 227,8
2 403,4
2 527,5
2 527,5
2 527,5
12 213,7
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
Департамент торговли и туризма
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Основное мероприятие 2.3.
Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
Департамент торговли и туризма
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
938,1
3 669,7
592,9
938,1
938,1
7 076,9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Департамент образования
136 412,8
161 312,6
166 364,2
161 505,3
161 505,3
787 100,2
Департамент строительства
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
Основное мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч.
Департамент образования
106 284,8
126 872,0
131 283,7
130 344,0
130 344,0
625 128,5
МКОУ КШ № 8
6 500,1
7 901,6
0,0
0,0
0,0
14 401,7
православная гимназия
2 416,2
1 583,8
2 771,5
2 771,5
2 771,5
12 314,5
Основное мероприятие 2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент строительства, Департамент образования
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
всего
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Департамент образования
50 295,3
52 664,9
48 899,4
47 785,0
47 785,0
247 429,6
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
Департамент образования
49 586,1
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
207 907,8
Основное мероприятие 1.2.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9 409,7
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
Департамент образования, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Основное мероприятие 1.7.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей
Департамент строительства, департамент образования
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Основное мероприятие 1.9.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
Департамент образования
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
Подпрограмма 4
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
всего
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Департамент образования
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг)МБУ ДО ДООЦ «Водопрь», в том числе текущий ремонт
Департамент образования
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Основное мероприятие 1.2.
Реконструкция очистных сооружений МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Основное мероприятие 1.3.
Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)
Департамент образования
10 030,1
10 009,6
9 142,1
8 071,8
8 071,8
45 325,4
Основное мероприятие 1.4.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Департамент образования
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Основное мероприятие 1.5.
Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций
Департамент образования
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Основное мероприятие 1.7.
Организация профильных смен для одаренных детей
Департамент образования
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Основное мероприятие 1.8.
Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха детей на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Подпрограмма 5
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
всего
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
департамент образования
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Основное мероприятие 1.1.
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Департамент образования
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Департамент образования
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
Подпрограмма 6
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
департамент образования
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях
Департамент образования
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Основное мероприятие 1.2.
Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях
Департамент образования
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Основное мероприятие 1.3.
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования
всего
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
департамент образования
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4 Таблицу 6 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" пункта 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной Программы за счет всех источников
Статус
Источники расходов
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование муниципальной Программы:
Всего
1 320 596,9
1 475 436,3
1 798 370,7
1 524 113,4
1 419 512,9
7 538 030,2
Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018-2021 годы
расходы местного бюджета
362 372,2
448 351,4
475 194,6
463 778,4
461 974,0
2 211 670,6
расходы областного бюджета
943 862,0
1 027 084,9
1 156 504,5
1 025 287,1
957 538,9
5 110 277,4
расходы федерального бюджета
14 362,7
0,0
166 671,6
35 047,9
0,0
216 082,2
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 1:
Всего
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Развитие дошкольного образования
расходы местного бюджета
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
расходы областного бюджета
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
расходы федерального бюджета
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 2:
всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Развитие общего образования
расходы местного бюджета
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
расходы областного бюджета
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 3:
всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Развитие дополнительного образования
расходы местного бюджета
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
расходы областного бюджета
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4:
всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
расходы местного бюджета
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
расходы областного бюджета
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
Подпрограмма 5:
всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
расходы местного бюджета
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
расходы областного бюджета
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 6:
всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
расходы местного бюджета
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
".
1.3. В разделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования":
1.3.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 1
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
1.10.1 Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
580 686,9
621 133,0
673 180,7
665 747,0
665 747,0
3 206 494,6
Департамент образования
Капвложения
0,0
1 347,4
6 908,4
0,0
0,0
8 255,8
Прочие расходы
580 686,9
619 785,6
666 272,3
665 747,0
665 747,0
3 198 238,8
Местный бюджет, в т.ч.:
118 252,3
178 393,8
199 748,6
198 873,4
198 873,4
894 141,5
Капвложения
0,0
13,5
349,9
0,0
0,0
363,4
Прочие расходы
118 252,3
178 380,3
199 398,7
198 873,4
198 873,4
893 778,1
Областной бюджет, в т.ч.:
462 434,6
442 739,2
473 432,1
466 873,6
466 873,6
2 312 353,1
Капвложения
1 333,9
6 558,5
0,0
0,0
7 892,4
Прочие расходы
462 434,6
441 405,3
466 873,6
466 873,6
466 873,6
2 304 460,7
Федеральный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
20 024,9
8 031,1
81 786,0
103 817,6
0,0
213 659,6
капвложения
20 024,9
8 031,1
81 786,0
103 817,6
0,0
213 659,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
376,5
263,5
2 383,5
1 795,7
0,0
4 819,2
капвложения
376,5
263,5
2 383,5
1 795,7
0,0
4 819,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
5 285,7
7 767,6
52 303,9
66 974,0
0,0
132 331,2
капвложения
5 285,7
7 767,6
52 303,9
66 974,0
0,0
132 331,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
капвложения
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Департамент торговли и туризма
Всего, в т.ч.
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Капвложения
Прочие расходы
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Местный бюджет, в т.ч.
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
капвложения
Прочие расходы
7 301,4
9 095,5
9 828,9
9 748,9
9 748,9
45 723,6
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
608 013,2
638 259,6
764 795,6
779 313,5
675 495,9
3 465 877,8
Местный бюджет, в т.ч.
125 930,2
187 752,8
211 961,0
210 418,0
208 622,3
944 684,3
капвложения
376,5
277,0
2 733,4
1 795,7
0,0
5 182,6
Прочие расходы
125 553,7
187 475,8
209 227,6
208 622,3
208 622,3
939 501,7
Областной бюджет, в т.ч.
467 720,3
450 506,8
525 736,0
533 847,6
466 873,6
2 444 684,3
капвложения
5 285,7
9 101,5
58 862,4
66 974,0
0,0
140 223,6
Прочие расходы
462 434,6
441 405,3
466 873,6
466 873,6
466 873,6
2 304 460,7
Федеральный бюджет, в т.ч.
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
капвложения
14 362,7
0,0
27 098,6
35 047,9
0,0
76 509,2
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.3.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы,
тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: Развитие дошкольного образования
Всего
608013,2
638259,6
764795,6
779313,5
675495,9
3465877,8
Местный бюджет
125930,2
187752,8
211961,0
210418,0
208622,3
944684,3
Областной бюджет
467720,3
450506,8
525736,0
533847,6
466873,6
2444684,3
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Обеспечение условий для модернизации муниципальной системы дошкольного образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании.
Всего
608013,2
638259,6
764795,6
779313,5
675495,9
3465877,8
Местный бюджет
125930,2
187752,8
211961,0
210418,0
208622,3
944684,3
Областной бюджет
467720,3
450506,8
525736,0
533847,6
466873,6
2444684,3
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения города.
Всего
453217,6
451086,2
528771,8
535945,7
467176,0
2436197,3
Местный бюджет
688,5
579,4
3035,8
2098,1
302,4
6704,2
Областной бюджет
452529,1
450506,8
525736,0
533847,6
466873,6
2429493,1
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция), в т.ч.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
412091,3
404941,8
427492,6
427492,6
427492,6
2099510,9
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
412091,3
404941,8
427492,6
427492,6
427492,6
2099510,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение предоставления общего образования и финансовая поддержка частных организаций дошкольного образования посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с законодательством (православный детский сад)
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
11083,1
9880,8
10611,4
10611,4
10611,4
52798,1
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
11083,1
9880,8
10611,4
10611,4
10611,4
52798,1
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2. Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей сирот в муниципальных дошкольных образовательных организациях
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
3509,6
3732,8
4834,7
4834,7
4834,7
21746,5
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
3509,6
3732,8
4834,7
4834,7
4834,7
21746,5
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2. Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования, в т.ч.
капвложения
2018-2022
департамент строительства, департамент образования
всего
20024,9
9378,5
88694,4
103817,6
0,0
221915,4
Местный бюджет
376,5
277,0
2733,4
1795,7
0,0
5182,6
Областной бюджет
5285,7
9101,5
58862,4
66974,0
0,0
140223,6
Федеральный бюджет
14362,7
0,0
27098,6
35047,9
0,0
76509,2
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1. Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области
капвложения
2018-2022
департамент строительства
Всего
20024,9
8031,1
47162,2
65995,8
0,0
141214,0
Местный бюджет
376,5
263,5
1007,1
644,8
2291,9
Областной бюджет
5285,7
7767,6
46155,1
65351,0
124559,4
Федеральный бюджет
14362,7
14362,7
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.2. Строительство детского сада на 280 мест по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, 12 микрорайон
капвложения
2018-2022
департамент строительства
Всего
0,0
0,0
34553,4
37658,4
0,0
72211,8
Местный бюджет
1375,7
1150,2
2525,9
Областной бюджет
6079,1
1460,3
7539,4
Федеральный бюджет
27098,6
35047,9
62146,5
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.2.3. "Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)", Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ступина, д.3"
капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
Всего
0,0
1347,4
70,4
163,4
0,0
1581,2
Местный бюджет
13,5
0,7
0,7
14,9
Областной бюджет
1333,9
69,7
162,7
1566,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,16,18,19, 20,28,29,30,34,39,43,50
капвложения
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
6908,4
0,0
0,0
6908,4
Местный бюджет
349,9
349,9
Областной бюджет
6558,5
6558,5
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
35152,1
36463,5
39381,0
39381,0
39381,0
189758,6
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
35152,1
36463,5
39381,0
39381,0
39381,0
189758,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1521,6
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Местный бюджет
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1521,6
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.6.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Введение ФГОС дошкольного образования, в т.ч.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.6.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные организации в соответствии с ФГОС
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.6.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.7.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Формирование электронной базы данных очередников и воспитанников дошкольных организаций
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для повышения квалификации работников
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.9
капвложения
2018-2022
департамент строительства
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Задача 2 Подпрограммы: Повышение качества предоставляемых услуг дошкольного образования
Всего
140432,9
187173,4
208925,2
208319,9
208319,9
953171,3
Местный бюджет
125241,7
187173,4
208925,2
208319,9
208319,9
937980,1
Областной бюджет
15191,2
0,0
0,0
0,0
0,0
15191,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
132193,4
174408,2
198503,4
197632,9
197632,9
900370,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования
Местный бюджет
117002,2
174408,2
198503,4
197632,9
197632,9
885179,6
Областной бюджет
15191,2
0,0
15191,2
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.1. Содержание зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.2.Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления детей в ДОУ, обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для расширения спектра услуг дошкольного образования через предоставление платных дополнительных услуг
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.2. Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
прочие
2018-2022
Департамент торговли и туризма
Всего
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Местный бюджет
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
прочие
2018-2022
Департамент торговли и туризма
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
938,1
3669,7
592,9
938,1
938,1
7076,9
Текущий ремонт муниципальных образовательных организаций дошкольного образования
Местный бюджет
938,1
3669,7
592,9
938,1
938,1
7076,9
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.3.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
всего
125930,2
187752,8
211961,0
210418,0
208622,3
944684,3
Департамент образования
118252,3
178393,8
199748,6
198873,4
198873,4
894141,5
Департамент строительства
376,5
263,5
2383,5
1795,7
0,0
4819,2
Департамент торговли и туризма
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Основное мероприятие 1.2.
Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования
Департамент строительства, департамент образования
376,5
277,0
2733,4
1795,7
0,0
5182,6
Мероприятие 1.2.1.
Реконструкция детского сада №34 на 100 мест в г. Арзамасе Нижегородской области
Департамент строительства
376,5
263,5
1007,1
644,8
0,0
2291,9
Мероприятие 1.2.2.
Строительство детского сада на 280 мест по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, 12 микрорайон
Департамент строительства,
0,0
0,0
1375,7
1150,2
0,0
2525,9
Мероприятие 1.2.3.
"Дом Попова (каменный и деревянный корпуса)", Деревянный корпус. (Капитальный ремонт детского сада № 1 г. Арзамаса), расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ступина, д.3"
Департамент строительства, департамент образования
0,0
13,5
0,7
0,7
0,0
14,9
Мероприятие 1.2.4.
Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт муниципальных организаций дошкольного образования МБДОУ д/с№15,16,18,19, 20,28,29,30,34,39,43,50
Департамент образования
0,0
0,0
349,9
0,0
0,0
349,9
Основное мероприятие 1.4
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)
Департамент образования
312,0
302,4
302,4
302,4
302,4
1521,6
Основное мероприятие 1.5.
Формирование доступной среды организаций дошкольного образования для детей –инвалидов и детей с ОВЗ
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.9
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ №15.
Департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования
Департамент образования
117002,2
174408,2
198503,4
197632,9
197632,9
885179,6
1428,5
2782,0
3213,0
3213,0
3213,0
13849,5
2227,8
2403,4
2527,5
2527,5
2527,5
12213,7
Основное мероприятие 2.2.
Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации
Департамент торговли и туризма
7301,4
9095,5
9828,9
9748,9
9748,9
45723,6
Основное мероприятие 2.3.
Укрепление материально-технической базы Арзамасского муниципального учреждения социального питания
Департамент торговли и туризма
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования
Департамент образования
938,1
3669,7
592,9
938,1
938,1
7076,9
".
1.4. В разделе 3.2 "Развитие общего образования":
1.4.1. Пункт 1.10 паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 2
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
1.10.1 Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
600 292,1
656 206,1
682 519,9
644 361,6
644 361,6
3 227 741,3
Департамент образования
Капвложения
0,0
9 806,9
14 777,1
0,0
0,0
24 584,0
Прочие расходы
600 292,1
646 399,2
667 742,8
644 361,6
644 361,6
3 203 157,3
Местный бюджет, в т.ч.:
136 412,8
161 312,6
166 364,2
161 505,3
161 505,3
787 100,2
Капвложения
0,0
1 175,8
1 170,6
0,0
0,0
2 346,4
Прочие расходы
136 412,8
160 136,8
165 193,6
161 505,3
161 505,3
784 753,8
Областной бюджет, в т.ч.:
463 879,3
494 893,5
501 582,7
482 856,3
482 856,3
2 426 068,1
Капвложения
8 631,1
13 606,5
0,0
0,0
22 237,6
Прочие расходы
463 879,3
486 262,4
487 976,2
482 856,3
482 856,3
2 403 830,5
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
0,0
65 620,0
240 274,2
872,3
0,0
306 766,5
капвложения
0,0
65 620,0
240 274,2
872,3
0,0
306 766,5
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
капвложения
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
63 535,0
107 960,8
863,6
0,0
172 359,4
капвложения
0,0
63 535,0
107 960,8
863,6
0,0
172 359,4
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
капвложения
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
капвложения
0,0
75 426,9
255 051,3
872,3
0,0
331 350,5
Прочие расходы
600 292,1
646 399,2
667 742,8
644 361,6
644 361,6
3 203 157,3
Местный бюджет, в т.ч.
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
капвложения
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Прочие расходы
136 412,8
160 136,8
165 193,6
161 505,3
161 505,3
784 753,8
Областной бюджет, в т.ч.
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
капвложения
0,0
72 166,1
121 567,3
863,6
0,0
194 597,0
Прочие расходы
463 879,3
486 262,4
487 976,2
482 856,3
482 856,3
2 403 830,5
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
капвложения
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
Прочие расходы
0,0
0,0
14 573,0
0,0
0,0
14 573,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.4.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: «Развитие общего образования»
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
Всего
600 292,1
721 826,1
922 794,1
645 233,9
644 361,6
3 534 507,8
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
463 879,3
558 428,5
609 543,5
483 719,9
482 856,3
2 598 427,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1 Подпрограммы: Повышение качества и доступности образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Всего
456 269,3
486 262,4
482 856,3
482 856,3
482 856,3
2 391 100,6
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
456 269,3
486 262,4
482 856,3
482 856,3
482 856,3
2 391 100,6
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
439 398,1
467 341,5
461 148,9
461 148,9
461 148,9
2 290 186,3
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (Образовательная субвенция), в т.ч.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
439 398,1
467 341,5
461 148,9
461 148,9
461 148,9
2 290 186,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.1.1
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
27 799,0
33 334,8
0,0
0,0
0,0
61 133,8
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в МКОУ КШ № 8
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
27 799,0
33 334,8
61 133,8
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
16 871,2
18 920,9
21 707,4
21 707,4
21 707,4
100 914,3
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
16 871,2
18 920,9
21 707,4
21 707,4
21 707,4
100 914,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Введение ФГОС общего образования, в т.ч.
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.4.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение учебного, развивающего оборудования и инвентаря в организации общего образования в соответствии с ФГОС
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.4.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего образования
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение деятельности опытно-экспериментальных площадок
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.6.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение конкурсных мероприятий среди общеобразовательных учреждений
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.7. Совершенствование содержания и технологий образования:
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- организация работы городских и школьных методических объединений;
Местный бюджет
0,0
- расширение сферы использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе;
Областной бюджет
0,0
- организация работы Экспертного Совета;
Федеральный бюджет
0,0
-осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение педагогических конференций
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.9.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.10.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплексных программ здоровье сбережения учащихся
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.11.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Введение эффективного контракта в общем образовании
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.12.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие системы оценки качества образования
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Задача 2 Подпрограммы: Модернизация и развитие муниципальной системы общего образования
Всего
144 022,8
235 563,7
439 937,8
162 377,6
161 505,3
1 143 407,2
Местный бюджет
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Областной бюджет
7 610,0
72 166,1
126 687,2
863,6
0,0
207 326,9
Федеральный бюджет
0,0
0,0
139 573,0
0,0
0,0
139 573,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
113 894,8
126 872,0
150 976,6
130 344,0
130 344,0
652 431,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций (в т ч.МКОУ КШ № 8, православная гимназия) в т.ч.
Местный бюджет
106 284,8
126 872,0
131 283,7
130 344,0
130 344,0
625 128,5
Областной бюджет
7 610,0
5 119,9
12 729,9
Федеральный бюджет
14 573,0
14 573,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Содержание зданий и сооружений общеобразовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий по выполнению санитарных норм и правил в организации питания и оздоровления обучающихся,т.ч. по финансовому обеспечению перевода денежных средств за питание детей в образовательных организациях кредитным организациям
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 2.1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
21 296,0
0,0
0,0
21 296,0
Обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, а так же детей в группах продленного дня
Местный бюджет
1 603,1
1 603,1
Областной бюджет
5 119,9
5 119,9
Федеральный бюджет
14 573,0
14 573,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, Департамент образования
всего
0,0
75 426,9
255 051,3
872,3
0,0
331 350,5
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Местный бюджет
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Областной бюджет
0,0
72 166,1
121 567,3
863,6
0,0
194 597,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
125 000,0
0,0
0,0
125 000,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 2.2.1
Капвложения
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
1 259,8
0,0
0,0
0,0
1 259,8
Капитальный ремонт МБОУ СШ № 14
Местный бюджет
12,6
12,6
Областной бюджет
1 247,2
1 247,2
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.2.
Капвложения
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
1 303,8
0,0
0,0
0,0
1 303,8
Капитальный ремонт МБОУ СШ № 15
Местный бюджет
13,0
13,0
Областной бюджет
1 290,8
1 290,8
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.3.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства
всего
0,0
65 620,0
239 803,8
0,0
0,0
305 423,8
Строительство пристроя на 200 мест к зданию МБОУ СОШ № 7 им. А.П. Гайдара по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а
Местный бюджет
2 085,0
7 213,2
9 298,2
Областной бюджет
63 535,0
107 590,6
171 125,6
Федеральный бюджет
125 000,0
125 000,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.4.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства
всего
0,0
0,0
96,5
0,0
0,0
96,5
Подготовка проектно изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации для строительства школы в 12 микрорайоне на 700 мест, школы на ул. 1 мая на 700 мест
Местный бюджет
96,5
96,5
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.5.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
всего
0,0
1 655,7
373,9
872,3
0,0
2 901,9
"Капитальный ремонт учебных блоков (А, А1, А2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1 им. М. Горького с углубленным изучением английского языка"
Местный бюджет
16,6
3,7
8,7
29,0
Областной бюджет
1 639,1
370,2
863,6
2 872,9
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.6.
Капвложения
2018-2022
Департамент образования
всего
0,0
5 587,6
6 223,1
0,0
0,0
11 810,7
капитальный ремонт МБОУ СШ№ 7 им. А. П. Гайдара, город Арзамас ул. Нижегородская д.3а, МБОУ СШ № 3 им. В.П. Чкалова, МБОУ СШ № 58
Местный бюджет
1 133,6
304,9
1 438,5
Областной бюджет
4 454,0
5 918,2
10 372,2
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.7.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
всего
0,0
0,0
1 524,3
0,0
0,0
1 524,3
Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства"Здание МБОУ СШ№7 после реконструкции", расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а
Местный бюджет
15,2
15,2
Областной бюджет
1 509,1
1 509,1
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.2.8.
Капвложения
2018-2022
Департамент строительства, департамент образования
всего
0,0
0,0
7 029,7
0,0
0,0
7 029,7
Подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства"Пристрой на 200 мест к зданию МБОУ СШ № 7", расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Нижегородская, д.3а
Местный бюджет
850,5
850,5
Областной бюджет
6 179,2
6 179,2
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Местный бюджет
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 2.3.1
прочие
2018-2023
Департамент образования
всего
0,0
0,0
450,0
0,0
0,0
450,0
Создание условий для реализации мероприятий в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
Местный бюджет
450,0
450,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 2.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.4.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
всего
136 412,8
163 397,6
173 677,6
161 514,0
161 505,3
796 507,3
Департамент образования
136 412,8
161 312,6
166 364,2
161 505,3
161 505,3
787 100,2
Департамент строительства
0,0
2 085,0
7 313,4
8,7
0,0
9 407,1
Основное мероприятие 1.2.
Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством
Департамент образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций ( в т.ч. МКОУ КШ № 8, православная гимназия)
Департамент образования
106 284,8
126 872,0
131 283,7
130 344,0
130 344,0
625 128,5
6 500,1
7 901,6
14 401,7
2 416,2
1 583,8
2 771,5
2 771,5
2 771,5
12 314,5
Основное мероприятие 2.2.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций
Департамент строительства, Департамент образования
0,0
3 260,8
8 484,0
8,7
0,0
11 753,5
Основное мероприятие 2.3.
Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций
Департамент образования
3 518,6
3 821,2
4 469,4
1 720,8
1 720,8
15 250,8
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций
Департамент образования
26 609,4
29 443,6
29 440,5
29 440,5
29 440,5
144 374,5
".
1.5. В разделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования":
1.5.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 3
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
1.10.1. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
52 344,8
59 070,2
62 487,1
47 785,0
47 785,0
269 472,1
Департамент образования
Капвложения
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Прочие расходы
52 344,8
52 275,1
48 762,2
47 785,0
47 785,0
248 952,1
Местный бюджет, в т.ч.:
50 295,3
52 664,9
48 899,4
47 785,0
47 785,0
247 429,6
Капвложения
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Прочие расходы
50 295,3
52 275,1
48 762,2
47 785,0
47 785,0
246 902,6
Областной бюджет, в т.ч.:
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Капвложения
6 405,3
13 587,7
0,0
19 993,0
Прочие расходы
2 049,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 049,5
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Местный бюджет, в т.ч.
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
капвложения
Прочие расходы
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
капвложения
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Прочие расходы
61 754,5
53 413,2
51 081,2
50 341,3
50 341,3
266 931,5
Местный бюджет, в т.ч.
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
капвложения
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Прочие расходы
59 705,0
53 413,2
51 081,2
50 341,3
50 341,3
264 882,0
Областной бюджет, в т.ч.
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
капвложения
0,0
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
19 993,0
Прочие расходы
2 049,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 049,5
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.5.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: Развитие дополнительного образования
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования обучающихся, позитивной социализации детей, развития и поддержки детской одаренности
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы: обеспечение доступности дополнительного образования
Всего
61 754,5
60 208,3
64 806,1
50 341,3
50 341,3
287 451,5
Местный бюджет
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Областной бюджет
2 049,5
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
22 042,5
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
прочие
2018-2022
Департамент образования,
Всего
51 635,6
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
209 957,3
Местный бюджет
49 586,1
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
207 907,8
Областной бюджет
2 049,5
2 049,5
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2. Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике
прочие
2018-2022
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9 409,7
Местный бюджет
9 409,7
9 409,7
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
Местный бюджет
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение транспортными, коммунальными услугами, услугами связи, прочими услугами
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.6.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение конференций, семинаров, заседаний методических объединений для педагогов школ и УДОД
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.7.
капвложения
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей
Местный бюджет
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Областной бюджет
0,0
6 405,3
13 587,7
0,0
0,0
19 993,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1.7.1
капвложения
2018-2022
Департамент строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСШ № 1
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 1.7.2
капвложения
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
6 795,1
13 724,9
0,0
0,0
20 520,0
Капитальный ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ № 2 в городе Арзамасе
Местный бюджет
389,8
137,2
527,0
Областной бюджет
6 405,3
13 587,7
19 993,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание доступной среды для получения дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.9. Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
Местный бюджет
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.5.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования
всего
59 705,0
53 803,0
51 218,4
50 341,3
50 341,3
265 409,0
Департамент образования
50 295,3
52 664,9
48 899,4
47 785,0
47 785,0
247 429,6
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
9 409,7
1 138,1
2 319,0
2 556,3
2 556,3
17 979,4
департамент строительства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт
Департамент образования
49 586,1
45 242,2
40 074,5
36 502,5
36 502,5
207 907,8
Основное мероприятие 1.2.
Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
9 409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9 409,7
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
Департамент образования, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
0,0
4 470,0
7 305,7
10 137,8
10 137,8
32 051,3
Основное мероприятие 1.7.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей
департамент образования
0,0
389,8
137,2
0,0
0,0
527,0
Основное мероприятие 1.9.
Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности
Департамент образования
709,2
3 701,0
3 701,0
3 701,0
3 701,0
15 513,2
".
1.6. В разделе 3.4 Подпрограммы 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей":
1.6.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 4
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
1.10.1. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Наименование соисполнителя
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего, в т.ч.
31 485,2
32 858,0
22 724,7
27 254,2
27 254,2
141 576,3
Департамент образования
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
31 485,2
32 858,0
22 724,7
27 254,2
27 254,2
141 576,3
Местный бюджет, в т.ч.:
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Капвложения
Прочие расходы
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Областной бюджет, в т.ч.:
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Капвложения
Прочие расходы
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства
Всего, в т.ч.
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
Департамент торговли и туризма
Всего, в т.ч.
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Местный бюджет, в т.ч.
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
капвложения
Прочие расходы
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
34 227,4
35 600,2
25 837,0
30 366,5
30 366,5
156 397,6
Местный бюджет, в т.ч.
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
капвложения
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Прочие расходы
28 272,7
28 572,8
22 963,6
27 493,1
27 493,1
134 795,3
Областной бюджет, в т.ч.
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.6.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: «Организация отдыха, оздоровление и занятости детей»
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы: Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Всего
34 577,8
36 896,4
26 893,0
30 366,5
30 366,5
159 100,2
Местный бюджет
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт
Местный бюджет
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2.
капвложения
2018-2022
Департамент строительства
Всего
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Реконструкция очистных сооружений МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"
Местный бюджет
350,4
1 296,2
1 056,0
2 702,6
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
15 984,8
17 037,0
12 015,5
10 945,2
10 945,2
66 927,7
Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)
Местный бюджет
10 030,1
10 009,6
9 142,1
8 071,8
8 071,8
45 325,4
Областной бюджет
5 954,7
7 027,4
2 873,4
2 873,4
2 873,4
21 602,3
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Местный бюджет
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Областной бюджет
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.5.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций
Местный бюджет
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.7.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Организация профильных смен для одаренных детей
Местный бюджет
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.8.
прочие
2018-2022
Департамент торговли и туризма
Всего
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
Местный бюджет
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Мероприятие 1.9. Осуществление безопасности детей и контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.6.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
Организация отдыха, оздоровление и занятости детей
всего
28 623,1
29 869,0
24 019,6
27 493,1
27 493,1
137 497,9
Департамент образования
25 530,5
25 830,6
19 851,3
24 380,8
24 380,8
119 974,0
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ "Водопрь", в том числе текущий ремонт
Департамент образования
8 948,7
9 225,2
9 558,7
10 048,7
10 048,7
47 830,0
Основное мероприятие 1.2.
Реконструкция очистных сооружений МБУ ДО ДООЦ "Водопрь"
Департамент строительства
350,4
1 296,2
1 056,0
0,0
0,0
2 702,6
Основное мероприятие 1.3.
Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)
Департамент образования
10 030,1
10 009,6
9 142,1
8 071,8
8 071,8
45 325,4
Основное мероприятие 1.4.
Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
Департамент образования
5 236,7
5 280,8
783,6
4 963,2
4 963,2
21 227,5
Основное мероприятие 1.5.
Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций
Департамент образования
725,3
725,3
0,0
707,4
707,4
2 865,4
Основное мероприятие 1.7.
Организация профильных смен для одаренных детей
Департамент образования
589,7
589,7
366,9
589,7
589,7
2 725,7
Основное мероприятие 1.8.
Оплата питания и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ «КУМ»
Департамент торговли и туризма
2 742,2
2 742,2
3 112,3
3 112,3
3 112,3
14 821,3
".
1.7. В разделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций":
1.7.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 5
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
1.10.1. Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Департамент образования
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Местный бюджет, в т.ч.:
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Капвложения
Прочие расходы
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация города Арзамаса
Всего, в т.ч.
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Местный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.:
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
капвложения
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет, в т.ч.
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет, в т.ч.
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.7.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего поПодпрограмме: "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы: Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических, психолого-педагогических механизмов в сфере образования
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы: обеспечение эффективности системы образования
Всего
13 442,9
15 159,9
15 938,6
15 786,2
15 875,6
76 203,2
Местный бюджет
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Областной бюджет
4 258,2
4 716,9
4 763,9
4 846,2
4 935,6
23 520,8
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Местный бюджет
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2. Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций
прочие
2018-2022
Администрация города Арзамаса
Всего
1 577,7
1 552,7
1 569,1
1 651,4
1 740,8
8 091,7
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
1 577,7
1 552,7
1 569,1
1 651,4
1 740,8
8 091,7
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Администрация города Арзамаса
Всего
2 680,5
3 164,2
3 194,8
3 194,8
3 194,8
15 429,1
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
2 680,5
3 164,2
3 194,8
3 194,8
3 194,8
15 429,1
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.4.
прочие
2018-2022
Департамент образования
всего
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Местный бюджет
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.7.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций
всего
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Департамент образования
9 184,7
10 443,0
11 174,7
10 940,0
10 940,0
52 682,4
Основное мероприятие 1.1.
Финансово-экономическое обслуживание сферы образования
Департамент образования
6 184,7
6 907,8
7 211,7
7 226,6
7 226,6
34 757,4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования
Департамент образования
3 000,0
3 535,2
3 963,0
3 713,4
3 713,4
17 925,0
".
1.8. В разделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций":
1.8.1. Пункт 1.10 "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
1.10 Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета по подпрограммам
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации подпрограммы
2018
2019
2020
2021
2022
итого
Подпрограмма 6
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
1.10.1. Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы
по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Наименование соисполнителя
Всего, в т.ч.
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Департамент образования
Капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет, в т.ч.:
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Капвложения
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т. ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капвложения
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
Всего, в т.ч.
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет, в т.ч.
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники, в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капвложения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
1.8.2. Таблицу 2 "Перечень Подпрограммных мероприятий" пункта 2.5 "Перечень Подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2. Перечень Подпрограммных мероприятий
N
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Соисполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах
п/п
по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Всего по Подпрограмме: "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Подпрограммы:
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Предотвращение социального и экономического ущерба муниципальным образовательным организациям, персоналу и обучающимся муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача Подпрограммы :
Всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях
Местный бюджет
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.2.
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях
Местный бюджет
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
Основное мероприятие 1.3.
прочие
2018-2022
Департамент образования,
Всего
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Местный бюджет
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 1.3.1
прочие
2018-2022
Департамент образования
Всего
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных департаменту образования
Местный бюджет
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
мероприятие 1.3.2
прочие
2018-2022
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
0,0
Федеральный бюджет
0,0
Прочие источники
0,0
";
1.8.3. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)" пункта 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)
Статус
Подпрограмма муниципальной Программы
Разработчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2018
2019
2020
2021
2022
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Обеспечение пожарной безопасности
муниципальных образовательных
организаций
всего
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
департамент образования
2 516,4
3 086,0
3 143,3
3 072,0
3 072,0
14 889,7
Департамент
по физической культуре,
спорту и молодежной политике
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация и
проведение противопожарных мероприятий в
дошкольных
образовательных организациях
Департамент образования
1 548,4
1 548,4
1 119,7
1 048,4
1 048,4
6 313,3
Основное мероприятие 1.2.
Организация и
проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях
Департамент образования
591,4
1 221,4
1 721,4
1 721,4
1 721,4
6 977,0
Основное мероприятие 1.3.
Организация и
Проведение
противопожарных мероприятий в
организациях дополнительного
образования
Департамент образования
376,6
316,2
302,2
302,2
302,2
1 599,4
Департамент
по физической культуре
спорту и молодежной политике
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Р.В.Шершакова.
Мэр города Арзамаса
А.А.Щелоков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации города Арзамаса Нижегородской области - Арзамас.рф от 02.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: