Основная информация
Дата опубликования: | 02 апреля 2019г. |
Номер документа: | RU89000201900435 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 апреля 2019 г. № 322-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 апреля 2019 года № 322-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической
и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Цели Государственной программы
всестороннее и эффективное обеспечение интересов Ямало-Ненецкого автономного округа на международном и межрегиональном уровне, содействие социально-экономическому развитию региона
»;
1.2. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Количество международных и межрегиональных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа
»;
1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 10925482
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 10925482
(в том числе средства федерального бюджета – 2096)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 654615
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
654615
(в том числе средства федерального бюджета – 168)
0
2015 год – 830563
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830563
(в том числе средства федерального бюджета – 455)
0
2016 год – 1060288
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1060288
(в том числе средства федерального бюджета – 467)
0
2017 год – 1894529
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1894529
(в том числе средства федерального бюджета – 185)
0
2018 год – 1880500
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1880500
(в том числе средства федерального бюджета – 233)
0
2019 год – 1530913
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1530913
(в том числе средства федерального бюджета – 196)
0
2020 год – 1537037
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1537037
(в том числе средства федерального бюджета – 196)
0
2021 год – 1537037
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1537037
(в том числе средства федерального бюджета – 196)
0
».
2. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Правительством автономного округа ведется работа по поддержке и развитию казачества на территории автономного округа в целях обеспечения на территории автономного округа условий для развития казачества, его духовно-культурных основ, патриотического воспитания казачьей молодежи.
Одной не менее важной составляющей сферой социально-экономического развития автономного округа является реализация государственной политики в отношении казачества, которая претерпела существенные изменения за время, прошедшее с начала 90-х годов. Как на федеральном уровне, так и во многих субъектах Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические, организационные предпосылки становления и развития казачьего движения. Последующим этапом в формировании эффективного механизма становления и развития казачества явилась Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, утвержденная приказом Президента Российской Федерации от 02 июля 2008 года № Пр-1355 (далее – Концепция).
Очередным этапом в соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года № Пр-2789, а также в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам политики в отношении российского казачества от 20 февраля 2015 года № Пр-293 и пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1417-р стала разработка и утверждение распоряжением Правительства автономного округа от 01 апреля 2015 года № 173-РП плана мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в 2015 – 2017 годах в автономном округе.
В 2017 году распоряжением Правительства автономного округа от 29 марта 2017 года № 178-РП был утвержден новый план мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в 2017 – 2020 годах в автономном округе.
План является важным и основным действенным инструментом, который направлен на усиление роли казачества в решении государственных и муниципальных задач, совершенствование взаимодействия с органами власти и формирование эффективных механизмов общественно-государственного партнерства в автономном округе.
В настоящее время руководство страны и значительная часть ее населения постепенно пришли к пониманию того, что в такой огромной по территории стране, которую населяют более 160 национальностей, пользующихся различной степенью суверенитета, необходимо иметь сильное и эффективное государство. Это является необходимым условием для сохранения единства России, ее возрождения в качестве великой державы, обеспечения надежной защиты страны от угроз внутреннего и внешнего характера. В условиях ослабления роли государства, явившегося следствием издержек преобразований, произошедших в стране в последние десятилетия, необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для укрепления его основных устоев. Одним из таких ресурсов, до настоящего времени в полной мере не использованным, объективно является российское казачество.
Для органов государственной власти автономного округа казачество, как социальная категория, интересно, прежде всего, в следующих отношениях. В-первых, с точки зрения той консолидирующей роли, которую казачество играло и может играть в нашем обществе и государстве. Во-вторых, интерес представляют культура, традиции, обычаи социальной самоорганизации и самоуправления казаков, их влияние на решение актуальных этнических, политических, территориальных и других проблем. В-третьих, полезно применение в практике государственного строительства опыта казачества по локализации и нейтрализации конфликтов, в том числе межконфессиональных и межэтнических, присущими именно ему традиционно-правовыми способами.
Культура, традиции и обычаи, формы и методы взаимодействия органов государственной власти с казачеством в интересах решения государственных задач и, в частности, в обеспечении национальной безопасности сегодня являются одним из важнейших источников приобретения опыта политического управления в Российском государстве, необходимого для строительства новой политической системы управления.».
3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
Сведения о показателях Государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Государственной программы
Показатель 1
1. Количество международных и межрегиональных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество международных и межрегиональных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mpr.inv
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении привлечения инвестиций
Общее количество международных и межрегиональных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа
Mpr.inv
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mзс.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество заключенных соглашений по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа
Mзс.
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
4. В подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 1
осуществление эффективной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере развития международных культурно-гуманитарных и внешнеэкономических связей автономного округа
»;
4.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность.
2. Доля соглашений (договоров, контрактов протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях
»;
4.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5755671
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5755671
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 113029
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113029
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 279310
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
279310
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 487099
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
487099
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 1256306
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1256306
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 1130566
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1130566
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 828987
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
828987
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 830187
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830187
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 830187
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830187
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
4.2. таблицу № 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
981232
95033
89310
119472
133667
150060
130430
131630
131630
4.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
782974
57557
57557
83934
108931
128574
113989
116216
116216
5.
Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного округа – всего, в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
6.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
981232
95033
89310
119472
133667
150060
130430
131630
131630
8.
Расходы на содержание центрального аппарата*
782974
57557
57557
83934
108931
128574
113989
116216
116216
9.
Мероприятие 1.1. Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа
494153
113029
89310
127099
19756
27569
39130
39130
39130
10.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
494153
113029
89310
127099
19756
27569
39130
39130
39130
11.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
329270
95033
89310
119310
4917
3501
5733
5733
5733
12.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности автономного округа, а также развитие сотрудничества автономного округа в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах
4214238
0
180000
350000
1092800
941438
550000
550000
550000
13.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
4214238
0
180000
350000
1092800
941438
550000
550000
550000
14.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики» на финансирование расходов, направленных на координацию научных исследований и синхронизацию научной деятельности, проводимых на территории российской Арктики
395480
0
10000
10000
15000
15000
115160
115160
115160
15.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
395480
0
10000
10000
15000
15000
115160
115160
115160
16.
Мероприятие 1.4. Содействие в подготовке и реализации мероприятий, проводимых с участием департамента внешних связей автономного округа
651800
-
-
-
128750
146559
124697
125897
125897
17.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
651800
-
-
-
128750
146559
124697
125897
125897
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
651800
-
-
-
128750
146559
124697
125897
125897
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
1
4.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 1 является утвержденный вариант настоящей Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.
Методика расчета показателей Подпрограммы 1
Показатель 1
1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество организаций автономного округа, вовлеченных в ВЭД
Алгоритм формирования показателя
Мвэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество вовлеченных организаций автономного округа в ВЭД, с которыми взаимодействует департамент внешних связей автономного округа
Мвэд
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Доля соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Соотношение количества заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров от общего количества международных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках проводимых мероприятий
Nn
Количество международных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа
Np
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
5. В подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
»;
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2241978
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2241978
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 206610
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
206610
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 225227
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
225227
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 280677
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280677
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 272295
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
272295
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 317107
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
317107
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 314984
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
314984
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 312539
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
312539
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 312539
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
312539
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
5.2. таблицу № 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
6.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
7.
Расходы на содержание центрального
аппарата – всего*
1230759
107556
102418
64184
83300
98329
87179
89459
89459
8.
Основное мероприятие 1. Развитие межрегиональной деятельности – всего, в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
9.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
10.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
12.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
13.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
14.
Расходы на содержание центрального аппарата*
1230759
107556
102418
64184
83300
98329
87179
89459
89459
15.
Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества
812078
206610
225227
280677
6661
10526
27459
27459
27459
16.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
812078
206610
225227
280677
6661
10526
27459
27459
27459
17.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
18.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
339869
92770
103446
142114
300
300
313
313
313
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
112426
30605
35907
44007
373
361
391
391
391
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
263247
83029
85874
90123
816
825
860
860
860
21.
Мероприятие 1.2. Содействие в подготовке и реализации мероприятий межрегионального сотрудничества, проводимых с участием департамента внешних связей автономного округа подведомственными государственными казенными учреждениями, находящимися за пределами автономного округа
1429900
-
-
-
265634
306581
287525
285080
285080
22.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1429900
-
-
-
265634
306581
287525
285080
285080
23.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
701616
-
-
-
122701
152813
141494
142304
142304
24.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
222035
-
-
-
42724
46126
44163
44511
44511
25.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
506249
-
-
-
100209
107642
101868
98265
98265
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 2
Показатель 1
1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество состоявшихся (проведенных) мероприятий в рамках заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации
Алгоритм формирования показателя
Mмер
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений
Mмер
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа мероприятий Подпрограммы 2
Алгоритм формирования показателя
Д = Мобщ.об. / Мn * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации
Мобщ.об.
Количество запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Мn
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
6. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 23365
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 23365
(в том числе средства федерального бюджета – 2096*)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0*
2014 год – 2564
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2564
(в том числе средства федерального бюджета – 168*)
0
2015 год – 3283
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3283
(в том числе средства федерального бюджета – 455*)
0
2016 год – 2216
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2216
(в том числе средства федерального бюджета – 467*)
0
2017 год – 2032
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2032
(в том числе средства федерального бюджета – 185*)
0
2018 год – 2248
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2248
(в том числе средства федерального бюджета – 233*)
0
2019 год – 3674
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3674
(в том числе средства федерального бюджета – 196*)
0
2020 год – 3674
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3674
(в том числе средства федерального бюджета – 196*)
0
2021 год – 3674
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3674
(в том числе средства федерального бюджета – 196*)
0
»;
6.2. таблицу № 3-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
3.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
207755
7558
7558
24686
32038
38257
33880
31889
31889
4.
Основное мероприятие 1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
5.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
6.
Расходы на содержание центрального аппарата*
207755
7558
7558
24686
32038
38257
33880
31889
31889
7.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
8.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
9.
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ
9270
1376
409
131
182
350
2274
2274
2274
10.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
9270
1376
409
131
182
350
2274
2274
2274
11.
Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
14095
1188
2874
2085
1850
1898
1400
1400
1400
12.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
14095
1188
2874
2085
1850
1898
1400
1400
1400
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).».
1
7. В подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 4:
7.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 4
совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории автономного округа
»;
7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государственной и иной службы.
2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
»;
7.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 30799
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 30799
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2016 год – 3375
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3375
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 3563
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3563
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 5270
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5270
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 6197
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6197
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 6197
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6197
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 6197
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6197
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
7.2. таблицу № 4-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
29481
3180
3357
4353
6197
6197
6197
4.
Расходы на содержание центрального аппарата*
192639
24686
32038
38257
33880
31889
31889
5.
Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
6.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
29481
3180
3357
4353
6197
6197
6197
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
1
7.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 4 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 4
Показатель 1
1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государственной и иной службы
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы
Алгоритм формирования
Qчл.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общая численность членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы
Qчл.
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Количество участников (посетителей) мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
Алгоритм формирования
Qуч.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников (посетителей) мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
Qуч.
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 5:
8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
отсутствуют
»;
8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2818813
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2818813
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 296497
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296497
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 303802
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
303802
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 286921
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
286921
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 360333
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
360333
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 425309
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
425309
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 377071
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
377071
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 384440
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384440
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 384440
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384440
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
8.2. таблицу № 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
10.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
11.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
12.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
13.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
14.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
15.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
16.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
»;
1
8.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 направлена на достижение показателей Государственной программы в целом, а также Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.».
9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 апреля 2019 года № 322-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа – всего
10925482
654615
830563
1060288
1894529
1880500
1530913
1537037
1537037
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
10925482
654615
830563
1060288
1894529
1880500
1530913
1537037
1537037
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
12.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
1055492
107576
97041
127085
140145
157549
141232
142432
142432
13.
Подпрограмма 1
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
14.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
15.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
981232
95033
89310
119472
133667
150060
130430
131630
131630
16.
Подпрограмма 2
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
17.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
21.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
22.
Подпрограмма 3
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
23.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
24.
Подпрограмма 4
30799
-
-
3375
3563
5270
6197
6197
6197
25.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30799
-
-
3375
3563
5270
6197
6197
6197
26.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
29481
-
-
3180
3357
4353
6197
6197
6197
27.
Подпрограмма 5
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
28.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
29.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
30.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
31.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
32.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
33.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
34.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве
(Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
35.
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
36.
Департамент внешних связей автономного округа – всего, в т.ч.
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
37.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
13373
8575
4798
0
0
0
0
0
0
38.
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 –2015 годы»
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
39.
Департамент внешних связей автономного округа – всего, в т.ч.
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
40.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
6901
3968
2933
0
0
0
0
0
0
41.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
486
416
70
0
0
0
0
0
0
42.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
605
480
125
0
0
0
0
0
0
43.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
949
650
299
0
0
0
0
0
0
».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 апреля 2019 года № 322-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование государствен-ной программы (подпрограм-мы, показателя)
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-за-теля
2015 год
вес по-ка-за-теля
2016 год
вес по-ка-за-теля
2017 год
вес по-ка-за-теля
2018 год
вес по-ка-за-теля
2019 год
вес по-ка-за-теля
2020 год
вес по-ка-за-теля
2021 год
вес по-ка-за-те-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне
1.
1. Количество международ-ных и межрегиональ-ных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристичес-кого, культурно-гуманитарного и инвестицион-ного потенциала автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
0,5
70
0,5
75
0,5
2.
2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэконо-мической деятельности автономного округа
Под-прог-рамма 1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
0,5
7
0,5
8
0,5
3.
Количество презентацион-но-выставоч-ных мероприятий, отражающих инвестицион-ный потенциал автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2
ед.
7
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
9
0,10
-
-
-
-
-
-
4.
Количество участников внешнеэконо-мической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международ-ных и внешнеэконо-мических связей автономного округа
Под-прог-рамма 1
ед.
5
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
-
-
-
-
-
-
5.
Количество социально ориентирован-ных международ-ных и межрегиональ-ных мероприятий с участием автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2, 4
ед.
31
0,20
25
0,20
41
0,30
41
0,15
41
0,15
-
-
-
-
-
-
6.
Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Под-прог-раммы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
1400
0,10
1500
0,10
-
-
-
-
-
-
7.
Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Под-прог-раммы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
100
0,10
110
0,10
-
-
-
-
-
-
8.
Доля соотечествен-ников и членов их семей, переселивших-ся в автономный округ, от численности соотечествен-ников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Под-прог-рамма 3
%
85
0,20
85
0,20
85
0,10
90
0,10
90
0,10
-
-
-
-
-
-
9.
Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнитель-ной власти и органов исполнитель-ной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланирован-ных мероприятий по вопросам международ-ной, внешнеэконо-мической и межрегиональ-ной деятельности автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2, 3, 4
%
85
0,20
85
0,20
90
0,20
90
0,15
90
0,15
-
-
-
-
-
-
10.
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государствен-ной или иной службы
Под-прог-рамма 4
%
-
-
-
-
15
0,10
88
0,10
88
0,10
-
-
-
-
-
-
11.
Количество казачьих обществ
Под-прог-рамма 4
ед.
-
-
-
-
9
0,10
12
0,10
13
0,10
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
12.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях
1, 2
чел.
480
0,30
412
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2
ед.
15
0,25
16
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Количество соотечествен-ников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей
2
чел.
270
0,15
280
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.
Доля социально ориентирован-ных мероприятий от общего количества международ-ных проектов (мероприятий), способствую-щих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа
2
%
37
0,15
37
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международ-ного сотрудни-чества, включая мероприятия с участием соотечествен-ников за рубежом
1, 2
ед.
150
0,15
200
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
17.
Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2, 3, 4, 5
ед.
16
0,30
15
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях
1, 2, 3, 4, 5
ед.
1580
0,25
1600
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество участников конкурсов, объявленных департаментом внешних связей автономного округа
1, 2, 3, 4, 5
ед.
20
0,20
20
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
4
ед.
90
0,15
80
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений
1, 2, 3, 4, 5
ед.
250
0,10
300
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 (вес – 0,40)
Цель: осуществление эффективной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере развития международных культурно-гуманитарных и внешнеэкономических связей автономного округа
Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД
22.
1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэконо-мическую деятельность
1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
0,5
7
0,5
8
0,5
23.
2.2. Доля соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях
1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,5
25
0,5
25
0,5
24.
Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестицион-ной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий
1
%
55
0,25
55
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестицион-ной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций
1
ед.
-
-
-
-
6
0,20
6
0,20
6
0,20
-
-
-
-
-
-
26.
Количество организаций, обратившихся за информацион-ной поддержкой в сфере ВЭД
1
ед.
4
0,25
8
0,25
8
0,25
8
0,20
8
0,20
-
-
-
-
-
-
27.
Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международ-ных связях автономного округа
1
%
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности
28.
Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий
1
%
50
0,25
45
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
26
0,30
31
0,25
31
0,25
-
-
-
-
-
-
30.
Доля проведенных мероприятий с участием соотечествен-ников от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий
1
%
70
0,25
70
0,25
70
0,25
70
0,15
70
0,15
-
-
-
-
-
-
31.
Количество организаций соотечествен-ников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
1
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,10
4
0,10
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 (вес – 0,30)
Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации
Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями
32.
1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений
1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
0,5
825
0,5
850
0,5
33.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
40
0,5
45
0,5
50
0,5
34.
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
100
0,50
100
0,50
100
0,35
100
0,35
100
0,35
-
-
-
-
-
-
35.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
-
-
-
-
-
-
36.
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
1
ед.
-
-
-
-
80
0,30
80
0,30
80
0,30
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 (вес – 0,15)
Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ
37.
1. Количество проведенных презентаций Государствен-ной программы за пределами автономного округа
1
шт.
3
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
38.
2. Количество проведенных видеоконфе-ренций в режиме видео-конференц-связи с потенциаль-ными участниками Госпрограммы
1
шт.
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа
39.
3. Доля соотечествен-ников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
1
%
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
40.
4. Численность соотечествен-ников и членов их семей, переселивших-ся в автономный округ
1
чел.
228
0,4
153
0,30
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
41.
5. Численность соотечествен-ников из числа переселивших-ся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессио-нального
1
чел.
-
-
-
-
135
0,15
135
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников
42.
6. Доля участников Государствен-ной программы и трудоспособ-ных членов семьи, занятых трудовой, предпринима-тельской, образователь-ной и иной не запрещенной законодатель-ством Российской Федерации деятельностью
1
%
85
0,1
85
0,15
85
0,15
94
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
43.
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, связанных с предостав-лением дополнитель-ных гарантий и мер социальной поддержки переселив-шимся соотечествен-никам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотрен-ных Подпрограм-мой 3
1
%
91
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
Подпрограмма 4 (вес – 0,15)
Цель: совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории автономного округа
Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа
44.
1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государствен-ной и иной службы
1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
715
0,5
730
0,5
750
0,5
45.
2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6000
0,5
6100
0,5
6200
0,5
46.
Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
1
ед.
-
-
-
-
15
0,50
20
0,50
25
0,50
-
-
-
-
-
-
47.
Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразова-тельного процесса в автономном округе
1
%
-
-
-
-
21
0,50
26
0,50
27
0,50
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 (вес – 0,10), с 2019 года вес – 0
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
48.
1. Доля государствен-ных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения
49.
2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
-
-
-
-
-
-
50.
3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
-
-
-
-
-
-
51.
4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государствен-ного заказа ответственного исполнителя Государствен-ной программы
1
%
5% < Vес.в < 12%
0,25
5% < Vес.в < 12%
0,25
12% < Vес.в < 20%
0,25
12% < Vес.в < 20%
0,25
12% < Vес.в < 20%
0,25
-
-
-
-
-
-
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 апреля 2019 г. № 322-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 апреля 2019 года № 322-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической
и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. позицию, касающуюся целей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Цели Государственной программы
всестороннее и эффективное обеспечение интересов Ямало-Ненецкого автономного округа на международном и межрегиональном уровне, содействие социально-экономическому развитию региона
»;
1.2. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Государственной программы
1. Количество международных и межрегиональных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа
»;
1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 10925482
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 10925482
(в том числе средства федерального бюджета – 2096)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 654615
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
654615
(в том числе средства федерального бюджета – 168)
0
2015 год – 830563
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830563
(в том числе средства федерального бюджета – 455)
0
2016 год – 1060288
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1060288
(в том числе средства федерального бюджета – 467)
0
2017 год – 1894529
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1894529
(в том числе средства федерального бюджета – 185)
0
2018 год – 1880500
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1880500
(в том числе средства федерального бюджета – 233)
0
2019 год – 1530913
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1530913
(в том числе средства федерального бюджета – 196)
0
2020 год – 1537037
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1537037
(в том числе средства федерального бюджета – 196)
0
2021 год – 1537037
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1537037
(в том числе средства федерального бюджета – 196)
0
».
2. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Правительством автономного округа ведется работа по поддержке и развитию казачества на территории автономного округа в целях обеспечения на территории автономного округа условий для развития казачества, его духовно-культурных основ, патриотического воспитания казачьей молодежи.
Одной не менее важной составляющей сферой социально-экономического развития автономного округа является реализация государственной политики в отношении казачества, которая претерпела существенные изменения за время, прошедшее с начала 90-х годов. Как на федеральном уровне, так и во многих субъектах Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические, организационные предпосылки становления и развития казачьего движения. Последующим этапом в формировании эффективного механизма становления и развития казачества явилась Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, утвержденная приказом Президента Российской Федерации от 02 июля 2008 года № Пр-1355 (далее – Концепция).
Очередным этапом в соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года № Пр-2789, а также в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам политики в отношении российского казачества от 20 февраля 2015 года № Пр-293 и пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1417-р стала разработка и утверждение распоряжением Правительства автономного округа от 01 апреля 2015 года № 173-РП плана мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в 2015 – 2017 годах в автономном округе.
В 2017 году распоряжением Правительства автономного округа от 29 марта 2017 года № 178-РП был утвержден новый план мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в 2017 – 2020 годах в автономном округе.
План является важным и основным действенным инструментом, который направлен на усиление роли казачества в решении государственных и муниципальных задач, совершенствование взаимодействия с органами власти и формирование эффективных механизмов общественно-государственного партнерства в автономном округе.
В настоящее время руководство страны и значительная часть ее населения постепенно пришли к пониманию того, что в такой огромной по территории стране, которую населяют более 160 национальностей, пользующихся различной степенью суверенитета, необходимо иметь сильное и эффективное государство. Это является необходимым условием для сохранения единства России, ее возрождения в качестве великой державы, обеспечения надежной защиты страны от угроз внутреннего и внешнего характера. В условиях ослабления роли государства, явившегося следствием издержек преобразований, произошедших в стране в последние десятилетия, необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для укрепления его основных устоев. Одним из таких ресурсов, до настоящего времени в полной мере не использованным, объективно является российское казачество.
Для органов государственной власти автономного округа казачество, как социальная категория, интересно, прежде всего, в следующих отношениях. В-первых, с точки зрения той консолидирующей роли, которую казачество играло и может играть в нашем обществе и государстве. Во-вторых, интерес представляют культура, традиции, обычаи социальной самоорганизации и самоуправления казаков, их влияние на решение актуальных этнических, политических, территориальных и других проблем. В-третьих, полезно применение в практике государственного строительства опыта казачества по локализации и нейтрализации конфликтов, в том числе межконфессиональных и межэтнических, присущими именно ему традиционно-правовыми способами.
Культура, традиции и обычаи, формы и методы взаимодействия органов государственной власти с казачеством в интересах решения государственных задач и, в частности, в обеспечении национальной безопасности сегодня являются одним из важнейших источников приобретения опыта политического управления в Российском государстве, необходимого для строительства новой политической системы управления.».
3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Государственной программы
Сведения о показателях Государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Государственной программы
Показатель 1
1. Количество международных и межрегиональных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество международных и межрегиональных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mpr.inv
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении привлечения инвестиций
Общее количество международных и межрегиональных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа
Mpr.inv
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Mзс.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество заключенных соглашений по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа
Mзс.
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
4. В подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 1
осуществление эффективной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере развития международных культурно-гуманитарных и внешнеэкономических связей автономного округа
»;
4.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность.
2. Доля соглашений (договоров, контрактов протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях
»;
4.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 5755671
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5755671
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 113029
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113029
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 279310
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
279310
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 487099
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
487099
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 1256306
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1256306
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 1130566
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1130566
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 828987
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
828987
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 830187
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830187
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 830187
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
830187
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
4.2. таблицу № 1-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
981232
95033
89310
119472
133667
150060
130430
131630
131630
4.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
782974
57557
57557
83934
108931
128574
113989
116216
116216
5.
Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного округа – всего, в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
6.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
981232
95033
89310
119472
133667
150060
130430
131630
131630
8.
Расходы на содержание центрального аппарата*
782974
57557
57557
83934
108931
128574
113989
116216
116216
9.
Мероприятие 1.1. Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа
494153
113029
89310
127099
19756
27569
39130
39130
39130
10.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
494153
113029
89310
127099
19756
27569
39130
39130
39130
11.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
329270
95033
89310
119310
4917
3501
5733
5733
5733
12.
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности автономного округа, а также развитие сотрудничества автономного округа в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах
4214238
0
180000
350000
1092800
941438
550000
550000
550000
13.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
4214238
0
180000
350000
1092800
941438
550000
550000
550000
14.
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики» на финансирование расходов, направленных на координацию научных исследований и синхронизацию научной деятельности, проводимых на территории российской Арктики
395480
0
10000
10000
15000
15000
115160
115160
115160
15.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
395480
0
10000
10000
15000
15000
115160
115160
115160
16.
Мероприятие 1.4. Содействие в подготовке и реализации мероприятий, проводимых с участием департамента внешних связей автономного округа
651800
-
-
-
128750
146559
124697
125897
125897
17.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
651800
-
-
-
128750
146559
124697
125897
125897
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
651800
-
-
-
128750
146559
124697
125897
125897
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
1
4.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 1 является утвержденный вариант настоящей Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.
Методика расчета показателей Подпрограммы 1
Показатель 1
1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество организаций автономного округа, вовлеченных в ВЭД
Алгоритм формирования показателя
Мвэд
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество вовлеченных организаций автономного округа в ВЭД, с которыми взаимодействует департамент внешних связей автономного округа
Мвэд
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Доля соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Соотношение количества заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров от общего количества международных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках проводимых мероприятий
Nn
Количество международных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа
Np
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
5. В подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:
5.1. в паспорте Подпрограммы 2:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 2
1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
»;
5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2241978
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2241978
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 206610
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
206610
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 225227
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
225227
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 280677
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
280677
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 272295
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
272295
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 317107
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
317107
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 314984
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
314984
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 312539
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
312539
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 312539
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
312539
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
5.2. таблицу № 2-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
4.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
5.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
6.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
7.
Расходы на содержание центрального
аппарата – всего*
1230759
107556
102418
64184
83300
98329
87179
89459
89459
8.
Основное мероприятие 1. Развитие межрегиональной деятельности – всего, в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
9.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
10.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
12.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
13.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
14.
Расходы на содержание центрального аппарата*
1230759
107556
102418
64184
83300
98329
87179
89459
89459
15.
Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества
812078
206610
225227
280677
6661
10526
27459
27459
27459
16.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
812078
206610
225227
280677
6661
10526
27459
27459
27459
17.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
18.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
339869
92770
103446
142114
300
300
313
313
313
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
112426
30605
35907
44007
373
361
391
391
391
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
263247
83029
85874
90123
816
825
860
860
860
21.
Мероприятие 1.2. Содействие в подготовке и реализации мероприятий межрегионального сотрудничества, проводимых с участием департамента внешних связей автономного округа подведомственными государственными казенными учреждениями, находящимися за пределами автономного округа
1429900
-
-
-
265634
306581
287525
285080
285080
22.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
1429900
-
-
-
265634
306581
287525
285080
285080
23.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
701616
-
-
-
122701
152813
141494
142304
142304
24.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»
222035
-
-
-
42724
46126
44163
44511
44511
25.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
506249
-
-
-
100209
107642
101868
98265
98265
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2
Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 2
Показатель 1
1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество состоявшихся (проведенных) мероприятий в рамках заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации
Алгоритм формирования показателя
Mмер
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений
Mмер
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа мероприятий Подпрограммы 2
Алгоритм формирования показателя
Д = Мобщ.об. / Мn * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации
Мобщ.об.
Количество запланированных мероприятий Подпрограммы 2
Мn
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
6. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:
6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 23365
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 23365
(в том числе средства федерального бюджета – 2096*)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0*
2014 год – 2564
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2564
(в том числе средства федерального бюджета – 168*)
0
2015 год – 3283
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3283
(в том числе средства федерального бюджета – 455*)
0
2016 год – 2216
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2216
(в том числе средства федерального бюджета – 467*)
0
2017 год – 2032
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2032
(в том числе средства федерального бюджета – 185*)
0
2018 год – 2248
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2248
(в том числе средства федерального бюджета – 233*)
0
2019 год – 3674
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3674
(в том числе средства федерального бюджета – 196*)
0
2020 год – 3674
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3674
(в том числе средства федерального бюджета – 196*)
0
2021 год – 3674
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3674
(в том числе средства федерального бюджета – 196*)
0
»;
6.2. таблицу № 3-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
3.
Расходы на содержание центрального аппарата – всего*
207755
7558
7558
24686
32038
38257
33880
31889
31889
4.
Основное мероприятие 1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
5.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
6.
Расходы на содержание центрального аппарата*
207755
7558
7558
24686
32038
38257
33880
31889
31889
7.
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
8.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
9.
Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ
9270
1376
409
131
182
350
2274
2274
2274
10.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
9270
1376
409
131
182
350
2274
2274
2274
11.
Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
14095
1188
2874
2085
1850
1898
1400
1400
1400
12.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)
14095
1188
2874
2085
1850
1898
1400
1400
1400
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).».
1
7. В подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 4:
7.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Цель Подпрограммы 4
совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории автономного округа
»;
7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 4
1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государственной и иной службы.
2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
»;
7.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 30799
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 30799
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2016 год – 3375
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3375
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 3563
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3563
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 5270
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
5270
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 6197
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6197
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 6197
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6197
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 6197
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6197
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
7.2. таблицу № 4-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
3.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
29481
3180
3357
4353
6197
6197
6197
4.
Расходы на содержание центрального аппарата*
192639
24686
32038
38257
33880
31889
31889
5.
Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
6.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30799
3375
3563
5270
6197
6197
6197
7.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
29481
3180
3357
4353
6197
6197
6197
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;
1
7.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4
Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 4 к настоящей Государственной программе.
Методика расчета показателей Подпрограммы 4
Показатель 1
1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государственной и иной службы
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы
Алгоритм формирования
Qчл.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общая численность членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы
Qчл.
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
Показатель 2
2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Количество участников (посетителей) мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
Алгоритм формирования
Qуч.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой
Общее количество участников (посетителей) мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
Qуч.
Источник информации
Департамент внешних связей автономного округа
».
8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
8.1. в паспорте Подпрограммы 5:
8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 5
отсутствуют
»;
8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2818813
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2818813
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год – 296497
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
296497
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2015 год – 303802
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
303802
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2016 год – 286921
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
286921
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2017 год – 360333
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
360333
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2018 год – 425309
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
425309
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2019 год – 377071
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
377071
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2020 год – 384440
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384440
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
2021 год – 384440
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
384440
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
0
»;
8.2. таблицу № 5-1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица № 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
2.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
10.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
11.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
12.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
13.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
14.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
15.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
16.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
»;
1
8.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 направлена на достижение показателей Государственной программы в целом, а также Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.».
9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 апреля 2019 года № 322-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа – всего
10925482
654615
830563
1060288
1894529
1880500
1530913
1537037
1537037
2.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
10925482
654615
830563
1060288
1894529
1880500
1530913
1537037
1537037
3.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
4.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
5.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
6.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
7.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
8.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
9.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
10.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
11.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
12.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
1055492
107576
97041
127085
140145
157549
141232
142432
142432
13.
Подпрограмма 1
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
14.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
5755671
113029
279310
487099
1256306
1130566
828987
830187
830187
15.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
981232
95033
89310
119472
133667
150060
130430
131630
131630
16.
Подпрограмма 2
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
17.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2241978
206610
225227
280677
272295
317107
314984
312539
312539
18.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
24505
0
0
4433
3121
3136
4605
4605
4605
19.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
1041485
92770
103446
142114
123001
153113
141807
142617
142617
20.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
334461
30605
35907
44007
43097
46487
44554
44902
44902
21.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
769496
83029
85874
90123
101025
108467
102728
99125
99125
22.
Подпрограмма 3
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
23.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего
23365
2564
3283
2216
2032
2248
3674
3674
3674
24.
Подпрограмма 4
30799
-
-
3375
3563
5270
6197
6197
6197
25.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
30799
-
-
3375
3563
5270
6197
6197
6197
26.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
29481
-
-
3180
3357
4353
6197
6197
6197
27.
Подпрограмма 5
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
28.
Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.
2818813
296497
303802
286921
360333
425309
377071
384440
384440
29.
Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации
208622
22674
20737
21739
26971
30797
27988
28858
28858
30.
Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге
100625
10437
10897
10843
12075
15221
13442
13855
13855
31.
Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге
164560
17008
18218
19123
21176
23440
21425
22085
22085
32.
Представительство автономного округа в Тюменской области
248523
28838
27123
26633
31321
37104
31842
32831
32831
33.
Представительство автономного округа в Курганской области
101218
11085
10407
10718
12483
15330
13453
13871
13871
34.
Торговое представительство автономного округа в г. Киеве
(Украина)
9251
7321
1555
375
0
0
0
0
0
35.
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
36.
Департамент внешних связей автономного округа – всего, в т.ч.
42030
26611
15419
0
0
0
0
0
0
37.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
13373
8575
4798
0
0
0
0
0
0
38.
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 –2015 годы»
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
39.
Департамент внешних связей автономного округа – всего, в т.ч.
12826
9304
3522
0
0
0
0
0
0
40.
ГКУ «ЦРВС ЯНАО»
6901
3968
2933
0
0
0
0
0
0
41.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»
486
416
70
0
0
0
0
0
0
42.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Санкт-Петербурге»
605
480
125
0
0
0
0
0
0
43.
Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»
949
650
299
0
0
0
0
0
0
».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 апреля 2019 года № 322-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование государствен-ной программы (подпрограм-мы, показателя)
№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-за-теля
2015 год
вес по-ка-за-теля
2016 год
вес по-ка-за-теля
2017 год
вес по-ка-за-теля
2018 год
вес по-ка-за-теля
2019 год
вес по-ка-за-теля
2020 год
вес по-ка-за-теля
2021 год
вес по-ка-за-те-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Государственная программа
Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне
1.
1. Количество международ-ных и межрегиональ-ных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристичес-кого, культурно-гуманитарного и инвестицион-ного потенциала автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
0,5
70
0,5
75
0,5
2.
2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэконо-мической деятельности автономного округа
Под-прог-рамма 1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
0,5
7
0,5
8
0,5
3.
Количество презентацион-но-выставоч-ных мероприятий, отражающих инвестицион-ный потенциал автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2
ед.
7
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
9
0,10
-
-
-
-
-
-
4.
Количество участников внешнеэконо-мической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международ-ных и внешнеэконо-мических связей автономного округа
Под-прог-рамма 1
ед.
5
0,20
8
0,20
8
0,10
8
0,10
8
0,10
-
-
-
-
-
-
5.
Количество социально ориентирован-ных международ-ных и межрегиональ-ных мероприятий с участием автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2, 4
ед.
31
0,20
25
0,20
41
0,30
41
0,15
41
0,15
-
-
-
-
-
-
6.
Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности
Под-прог-раммы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
1400
0,10
1500
0,10
-
-
-
-
-
-
7.
Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества
Под-прог-раммы 1, 2, 4
чел.
-
-
-
-
-
-
100
0,10
110
0,10
-
-
-
-
-
-
8.
Доля соотечествен-ников и членов их семей, переселивших-ся в автономный округ, от численности соотечествен-ников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
Под-прог-рамма 3
%
85
0,20
85
0,20
85
0,10
90
0,10
90
0,10
-
-
-
-
-
-
9.
Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнитель-ной власти и органов исполнитель-ной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланирован-ных мероприятий по вопросам международ-ной, внешнеэконо-мической и межрегиональ-ной деятельности автономного округа
Под-прог-раммы 1, 2, 3, 4
%
85
0,20
85
0,20
90
0,20
90
0,15
90
0,15
-
-
-
-
-
-
10.
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государствен-ной или иной службы
Под-прог-рамма 4
%
-
-
-
-
15
0,10
88
0,10
88
0,10
-
-
-
-
-
-
11.
Количество казачьих обществ
Под-прог-рамма 4
ед.
-
-
-
-
9
0,10
12
0,10
13
0,10
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
12.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях
1, 2
чел.
480
0,30
412
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2
ед.
15
0,25
16
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Количество соотечествен-ников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей
2
чел.
270
0,15
280
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.
Доля социально ориентирован-ных мероприятий от общего количества международ-ных проектов (мероприятий), способствую-щих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа
2
%
37
0,15
37
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международ-ного сотрудни-чества, включая мероприятия с участием соотечествен-ников за рубежом
1, 2
ед.
150
0,15
200
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)
17.
Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия
1, 2, 3, 4, 5
ед.
16
0,30
15
0,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях
1, 2, 3, 4, 5
ед.
1580
0,25
1600
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Количество участников конкурсов, объявленных департаментом внешних связей автономного округа
1, 2, 3, 4, 5
ед.
20
0,20
20
0,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
4
ед.
90
0,15
80
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений
1, 2, 3, 4, 5
ед.
250
0,10
300
0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 (вес – 0,40)
Цель: осуществление эффективной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере развития международных культурно-гуманитарных и внешнеэкономических связей автономного округа
Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД
22.
1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэконо-мическую деятельность
1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
0,5
7
0,5
8
0,5
23.
2.2. Доля соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях
1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
0,5
25
0,5
25
0,5
24.
Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестицион-ной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий
1
%
55
0,25
55
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестицион-ной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций
1
ед.
-
-
-
-
6
0,20
6
0,20
6
0,20
-
-
-
-
-
-
26.
Количество организаций, обратившихся за информацион-ной поддержкой в сфере ВЭД
1
ед.
4
0,25
8
0,25
8
0,25
8
0,20
8
0,20
-
-
-
-
-
-
27.
Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международ-ных связях автономного округа
1
%
-
-
-
-
-
-
100
0,10
100
0,10
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности
28.
Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий
1
%
50
0,25
45
0,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа
1
ед.
-
-
-
-
26
0,30
31
0,25
31
0,25
-
-
-
-
-
-
30.
Доля проведенных мероприятий с участием соотечествен-ников от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий
1
%
70
0,25
70
0,25
70
0,25
70
0,15
70
0,15
-
-
-
-
-
-
31.
Количество организаций соотечествен-ников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов
1
ед.
-
-
-
-
-
-
4
0,10
4
0,10
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 (вес – 0,30)
Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации
Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями
32.
1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений
1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
0,5
825
0,5
850
0,5
33.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
40
0,5
45
0,5
50
0,5
34.
1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
100
0,50
100
0,50
100
0,35
100
0,35
100
0,35
-
-
-
-
-
-
35.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2
1
%
12
0,50
14
0,50
15
0,35
16
0,35
17
0,35
-
-
-
-
-
-
36.
3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности
1
ед.
-
-
-
-
80
0,30
80
0,30
80
0,30
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 (вес – 0,15)
Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ
37.
1. Количество проведенных презентаций Государствен-ной программы за пределами автономного округа
1
шт.
3
0,20
1
0,20
1
0,20
1
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
2
0,20
38.
2. Количество проведенных видеоконфе-ренций в режиме видео-конференц-связи с потенциаль-ными участниками Госпрограммы
1
шт.
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
4
0,10
Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа
39.
3. Доля соотечествен-ников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений
1
%
65
0,1
65
0,15
65
0,10
65
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
85
0,10
40.
4. Численность соотечествен-ников и членов их семей, переселивших-ся в автономный округ
1
чел.
228
0,4
153
0,30
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
153
0,20
41.
5. Численность соотечествен-ников из числа переселивших-ся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессио-нального
1
чел.
-
-
-
-
135
0,15
135
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
137
0,15
Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников
42.
6. Доля участников Государствен-ной программы и трудоспособ-ных членов семьи, занятых трудовой, предпринима-тельской, образователь-ной и иной не запрещенной законодатель-ством Российской Федерации деятельностью
1
%
85
0,1
85
0,15
85
0,15
94
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
95
0,15
43.
7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, связанных с предостав-лением дополнитель-ных гарантий и мер социальной поддержки переселив-шимся соотечествен-никам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотрен-ных Подпрограм-мой 3
1
%
91
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
92
0,10
Подпрограмма 4 (вес – 0,15)
Цель: совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории автономного округа
Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа
44.
1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государствен-ной и иной службы
1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
715
0,5
730
0,5
750
0,5
45.
2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма
1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6000
0,5
6100
0,5
6200
0,5
46.
Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
1
ед.
-
-
-
-
15
0,50
20
0,50
25
0,50
-
-
-
-
-
-
47.
Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразова-тельного процесса в автономном округе
1
%
-
-
-
-
21
0,50
26
0,50
27
0,50
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 (вес – 0,10), с 2019 года вес – 0
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала
48.
1. Доля государствен-ных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения
49.
2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
-
-
-
-
-
-
50.
3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений
1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
-
-
-
-
-
-
51.
4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государствен-ного заказа ответственного исполнителя Государствен-ной программы
1
%
5% < Vес.в < 12%
0,25
5% < Vес.в < 12%
0,25
12% < Vес.в < 20%
0,25
12% < Vес.в < 20%
0,25
12% < Vес.в < 20%
0,25
-
-
-
-
-
-
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 29 от 09.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 100.000.000 Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело, 200.010.000 Общие вопросы межгосударственных отношений |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: