Основная информация

Дата опубликования: 02 апреля 2019г.
Номер документа: RU89000201900435
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2019 г.                                                                                      № 322-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы», утвержденную постановлением Правительства       Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов  финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

                       Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                               Д.А. Артюхов

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 02 апреля 2019 года № 322-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической

и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся целей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Цели Государственной программы

всестороннее и эффективное обеспечение интересов Ямало-Ненецкого автономного округа на международном и межрегиональном уровне, содействие социально-экономическому развитию региона

»;

1.2. позицию, касающуюся показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Государственной программы

1. Количество международных и межрегиональных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа

»;

1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 10925482

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 10925482

(в том числе средства федерального бюджета – 2096)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 654615

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

654615

(в том числе средства федерального бюджета – 168)

0

2015 год – 830563

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

830563

(в том числе средства федерального бюджета – 455)

0

2016 год – 1060288

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1060288

(в том числе средства федерального бюджета – 467)

0

2017 год – 1894529

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1894529

(в том числе средства федерального бюджета – 185)

0

2018 год – 1880500

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1880500

(в том числе средства федерального бюджета – 233)

0

2019 год – 1530913

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1530913

(в том числе средства федерального бюджета – 196)

0

2020 год – 1537037

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1537037

(в том числе средства федерального бюджета – 196)

0

2021 год – 1537037

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1537037

(в том числе средства федерального бюджета – 196)

0

».

2. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:

«4. Правительством автономного округа ведется работа по поддержке и развитию казачества на территории автономного округа в целях обеспечения на территории автономного округа условий для развития казачества, его духовно-культурных основ, патриотического воспитания казачьей молодежи.

Одной не менее важной составляющей сферой социально-экономического развития автономного округа является реализация государственной политики в отношении казачества, которая претерпела существенные изменения за время, прошедшее с начала 90-х годов. Как на федеральном уровне, так и во многих субъектах Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические, организационные предпосылки становления и развития казачьего движения. Последующим этапом в формировании эффективного механизма становления и развития казачества явилась Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, утвержденная приказом Президента Российской Федерации от 02 июля 2008 года № Пр-1355 (далее – Концепция).

Очередным этапом в соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года № Пр-2789, а также в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам политики в отношении российского казачества от 20 февраля 2015 года № Пр-293 и пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1417-р стала разработка и утверждение распоряжением Правительства автономного округа от 01 апреля 2015 года № 173-РП плана мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в 2015 – 2017 годах в автономном округе.

              В 2017 году распоряжением Правительства автономного округа от 29 марта 2017 года № 178-РП был утвержден новый план мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в 2017 – 2020 годах в автономном округе.

План является важным и основным действенным инструментом, который направлен на усиление роли казачества в решении государственных и муниципальных задач, совершенствование взаимодействия с органами власти и формирование эффективных механизмов общественно-государственного партнерства в автономном округе.

В настоящее время руководство страны и значительная часть ее населения постепенно пришли к пониманию того, что в такой огромной по территории стране, которую населяют более 160 национальностей, пользующихся различной степенью суверенитета, необходимо иметь сильное и эффективное государство. Это является необходимым условием для сохранения единства России, ее возрождения в качестве великой державы, обеспечения надежной защиты страны от угроз внутреннего и внешнего характера. В условиях ослабления роли государства, явившегося следствием издержек преобразований, произошедших в стране в последние десятилетия, необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для укрепления его основных устоев. Одним из таких ресурсов, до настоящего времени в полной мере не использованным, объективно является российское казачество.

Для органов государственной власти автономного округа казачество, как социальная категория, интересно, прежде всего, в следующих отношениях. В-первых, с точки зрения той консолидирующей роли, которую казачество играло и может играть в нашем обществе и государстве. Во-вторых, интерес представляют культура, традиции, обычаи социальной самоорганизации и самоуправления казаков, их влияние на решение актуальных этнических, политических, территориальных и других проблем. В-третьих, полезно применение в практике государственного строительства опыта казачества по локализации и нейтрализации конфликтов, в том числе межконфессиональных и межэтнических, присущими именно ему традиционно-правовыми способами.

Культура, традиции и обычаи, формы и методы взаимодействия органов государственной власти с казачеством в интересах решения государственных задач и, в частности, в обеспечении национальной безопасности сегодня являются одним из важнейших источников приобретения опыта политического управления в Российском государстве, необходимого для строительства новой политической системы управления.».

3. Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Государственной программы

Сведения о показателях Государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика расчета показателей Государственной программы

Показатель 1

1. Количество международных и межрегиональных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество международных и межрегиональных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Mpr.inv

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой, характеризующей активную позицию автономного округа в отношении привлечения инвестиций

Общее количество международных и межрегиональных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного потенциала автономного округа

Mpr.inv

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

Показатель 2

2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Mзс.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество заключенных соглашений по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности автономного округа

Mзс.

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

».

4. В подпрограмме «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.1. в паспорте Подпрограммы 1:

4.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Цель Подпрограммы 1

осуществление эффективной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере развития международных культурно-гуманитарных и внешнеэкономических связей автономного округа

»;

4.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 1

1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность.

2. Доля соглашений (договоров, контрактов протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях

»;

4.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 5755671

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 5755671

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 113029

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

113029

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 279310

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

279310

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2016 год – 487099

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

487099

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 1256306

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1256306

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 1130566

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1130566

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 828987

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

828987

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 830187

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

830187

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2021 год – 830187

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

830187

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

»;

4.2. таблицу № 1-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»

5755671

113029

279310

487099

1256306

1130566

828987

830187

830187

2.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

5755671

113029

279310

487099

1256306

1130566

828987

830187

830187

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

981232

95033

89310

119472

133667

150060

130430

131630

131630

4.

Расходы на содержание центрального                  аппарата – всего*

782974

57557

57557

83934

108931

128574

113989

116216

116216

5.

Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала автономного округа – всего, в т.ч.

5755671

113029

279310

487099

1256306

1130566

828987

830187

830187

6.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

5755671

113029

279310

487099

1256306

1130566

828987

830187

830187

7.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

981232

95033

89310

119472

133667

150060

130430

131630

131630

8.

Расходы на содержание центрального аппарата*

782974

57557

57557

83934

108931

128574

113989

116216

116216

9.

Мероприятие 1.1. Организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию автономного округа

494153

113029

89310

127099

19756

27569

39130

39130

39130

10.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

494153

113029

89310

127099

19756

27569

39130

39130

39130

11.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

329270

95033

89310

119310

4917

3501

5733

5733

5733

12.

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала» на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности автономного округа, а также развитие сотрудничества автономного округа в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах

4214238

0

180000

350000

1092800

941438

550000

550000

550000

13.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)

4214238

0

180000

350000

1092800

941438

550000

550000

550000

14.

Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Российский Центр освоения Арктики» на финансирование расходов, направленных на координацию научных исследований и синхронизацию научной деятельности, проводимых на территории российской Арктики

395480

0

10000

10000

15000

15000

115160

115160

115160

15.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)

395480

0

10000

10000

15000

15000

115160

115160

115160

16.

Мероприятие 1.4. Содействие в подготовке и реализации мероприятий, проводимых с участием департамента внешних связей автономного округа

651800

-

-

-

128750

146559

124697

125897

125897

17.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

651800

-

-

-

128750

146559

124697

125897

125897

18.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

651800

-

-

-

128750

146559

124697

125897

125897

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;

1

4.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 1

Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, а также о плановых объемах выполнения мероприятий Подпрограммы 1 является утвержденный вариант настоящей Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.

Методика расчета показателей Подпрограммы 1

Показатель 1

1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество организаций автономного округа, вовлеченных в ВЭД

Алгоритм формирования показателя

Мвэд

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество вовлеченных организаций автономного округа в ВЭД, с которыми взаимодействует департамент внешних связей автономного округа

Мвэд

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

Показатель 2

2. Доля соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение количества заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров от общего количества международных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках проводимых мероприятий

Nn

Количество международных мероприятий, проведенных при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа

Np

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

».

5. В подпрограмме «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 2:

5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 2

1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений.

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

»;

5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2241978

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2241978

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 206610

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

206610

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 225227

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

225227

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2016 год – 280677

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

280677

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 272295

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

272295

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 317107

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

317107

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 314984

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

314984

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 312539

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

312539

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2021 год – 312539

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

312539

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

»;

              5.2. таблицу № 2-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации»

2241978

206610

225227

280677

272295

317107

314984

312539

312539

2.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2241978

206610

225227

280677

272295

317107

314984

312539

312539

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

24505

0

0

4433

3121

3136

4605

4605

4605

4.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1041485

92770

103446

142114

123001

153113

141807

142617

142617

5.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»

334461

30605

35907

44007

43097

46487

44554

44902

44902

6.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

769496

83029

85874

90123

101025

108467

102728

99125

99125

7.

Расходы на содержание центрального

аппарата – всего*

1230759

107556

102418

64184

83300

98329

87179

89459

89459

8.

Основное мероприятие 1. Развитие межрегиональной деятельности – всего, в т.ч.

2241978

206610

225227

280677

272295

317107

314984

312539

312539

9.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

2241978

206610

225227

280677

272295

317107

314984

312539

312539

10.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

24505

0

0

4433

3121

3136

4605

4605

4605

11.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1041485

92770

103446

142114

123001

153113

141807

142617

142617

12.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»

334461

30605

35907

44007

43097

46487

44554

44902

44902

13.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

769496

83029

85874

90123

101025

108467

102728

99125

99125

14.

Расходы на содержание центрального аппарата*

1230759

107556

102418

64184

83300

98329

87179

89459

89459

15.

Мероприятие 1.1. Мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества

812078

206610

225227

280677

6661

10526

27459

27459

27459

16.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

812078

206610

225227

280677

6661

10526

27459

27459

27459

17.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

24505

0

0

4433

3121

3136

4605

4605

4605

18.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

339869

92770

103446

142114

300

300

313

313

313

19.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»

112426

30605

35907

44007

373

361

391

391

391

20.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

263247

83029

85874

90123

816

825

860

860

860

21.

Мероприятие 1.2. Содействие в подготовке и реализации мероприятий межрегионального сотрудничества, проводимых с участием департамента внешних связей автономного округа подведомственными государственными казенными учреждениями, находящимися за пределами автономного округа

1429900

-

-

-

265634

306581

287525

285080

285080

22.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

1429900

-

-

-

265634

306581

287525

285080

285080

23.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

701616

-

-

-

122701

152813

141494

142304

142304

24.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге»

222035

-

-

-

42724

46126

44163

44511

44511

25.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

506249

-

-

-

100209

107642

101868

98265

98265

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;

1

5.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Методика расчета показателей Подпрограммы 2

Показатель 1

1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

Количество состоявшихся (проведенных) мероприятий в рамках заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации

Алгоритм формирования показателя

Mмер

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений

Mмер

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

Показатель 2

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланированных мероприятий Подпрограммы 2

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа мероприятий Подпрограммы 2

Алгоритм формирования показателя

Д = Мобщ.об. / Мn * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Количество фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации

Мобщ.об.

Количество запланированных мероприятий Подпрограммы 2

Мn

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

».

6. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»:

6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения                            Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 23365

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 23365

(в том числе средства федерального бюджета – 2096*)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0*

2014 год – 2564

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2564

(в том числе средства федерального бюджета – 168*)

0

2015 год – 3283

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3283

(в том числе средства федерального бюджета – 455*)

0

2016 год – 2216

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2216

(в том числе средства федерального бюджета – 467*)

0

2017 год – 2032

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2032

(в том числе средства федерального бюджета – 185*)

0

2018 год – 2248

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2248

(в том числе средства федерального бюджета – 233*)

0

2019 год – 3674

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3674

(в том числе средства федерального бюджета – 196*)

0

2020 год – 3674

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3674

(в том числе средства федерального бюджета – 196*)

0

2021 год – 3674

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3674

(в том числе средства федерального бюджета – 196*)

0

»;

6.2. таблицу № 3-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ»

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

2.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

3.

Расходы на содержание центрального аппарата – всего*

207755

7558

7558

24686

32038

38257

33880

31889

31889

4.

Основное мероприятие 1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ – всего, в т.ч.

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

5.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

6.

Расходы на содержание центрального аппарата*

207755

7558

7558

24686

32038

38257

33880

31889

31889

7.

Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на оказание содействия добровольному переселению соотечественников в автономный округ, – всего, в т.ч.

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

8.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

9.

Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по организационно-правовому и информационно-аналитическому обеспечению процесса добровольного переселения соотечественников в автономный округ

9270

1376

409

131

182

350

2274

2274

2274

10.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)

9270

1376

409

131

182

350

2274

2274

2274

11.

Мероприятие 1.1.2. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

14095

1188

2874

2085

1850

1898

1400

1400

1400

12.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель)

14095

1188

2874

2085

1850

1898

1400

1400

1400

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).».

1

7. В подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 4:

7.1.1. позицию, касающуюся цели Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Цель Подпрограммы 4

совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории автономного округа

»;

7.1.2. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 4

1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государственной и иной службы.

2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма

»;

7.1.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 30799

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 30799

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2016 год – 3375

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3375

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 3563

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3563

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 5270

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5270

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 6197

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6197

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 6197

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6197

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2021 год – 6197

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6197

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

»;

7.2. таблицу № 4-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»

30799

3375

3563

5270

6197

6197

6197

2.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

30799

3375

3563

5270

6197

6197

6197

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

29481

3180

3357

4353

6197

6197

6197

4.

Расходы на содержание центрального аппарата*

192639

24686

32038

38257

33880

31889

31889

5.

Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.

30799

3375

3563

5270

6197

6197

6197

6.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

30799

3375

3563

5270

6197

6197

6197

7.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

29481

3180

3357

4353

6197

6197

6197

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица 5-1).»;

1

7.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 4 к настоящей Государственной программе.

Методика расчета показателей Подпрограммы 4

Показатель 1

1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государственной и иной службы

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы

Алгоритм формирования

Qчл.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общая численность членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы

Qчл.

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

Показатель 2

2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма

Единица измерения

Чел.

Определение показателя

Количество участников (посетителей) мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма

Алгоритм формирования

Qуч.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество участников (посетителей) мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма

Qуч.

Источник информации

Департамент внешних связей автономного округа

».

8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

8.1. в паспорте Подпрограммы 5:

8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 5

отсутствуют

»;

8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2818813

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2818813

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0

2014 год – 296497

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296497

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 303802

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

303802

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2016 год – 286921

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

286921

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 360333

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

360333

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 425309

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

425309

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 377071

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

377071

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 384440

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

384440

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2021 год – 384440

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

384440

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

             

»;

8.2. таблицу № 5-1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица № 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2818813

296497

303802

286921

360333

425309

377071

384440

384440

2.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2818813

296497

303802

286921

360333

425309

377071

384440

384440

3.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

208622

22674

20737

21739

26971

30797

27988

28858

28858

4.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

100625

10437

10897

10843

12075

15221

13442

13855

13855

5.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

164560

17008

18218

19123

21176

23440

21425

22085

22085

6.

Представительство автономного округа в Тюменской области

248523

28838

27123

26633

31321

37104

31842

32831

32831

7.

Представительство автономного округа в Курганской области

101218

11085

10407

10718

12483

15330

13453

13871

13871

8.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

9.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.

2818813

296497

303802

286921

360333

425309

377071

384440

384440

10.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

2818813

296497

303802

286921

360333

425309

377071

384440

384440

11.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

208622

22674

20737

21739

26971

30797

27988

28858

28858

12.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

100625

10437

10897

10843

12075

15221

13442

13855

13855

13.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

164560

17008

18218

19123

21176

23440

21425

22085

22085

14.

Представительство автономного округа в Тюменской области

248523

28838

27123

26633

31321

37104

31842

32831

32831

15.

Представительство автономного округа в Курганской области

101218

11085

10407

10718

12483

15330

13453

13871

13871

16.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

»;

1

8.3. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 направлена на достижение показателей Государственной программы в целом, а также Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.».

9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого  автономного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 02 апреля 2019 года № 322-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Государственная программа – всего

10925482

654615

830563

1060288

1894529

1880500

1530913

1537037

1537037

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

10925482

654615

830563

1060288

1894529

1880500

1530913

1537037

1537037

3.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

208622

22674

20737

21739

26971

30797

27988

28858

28858

4.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

100625

10437

10897

10843

12075

15221

13442

13855

13855

5.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

164560

17008

18218

19123

21176

23440

21425

22085

22085

6.

Представительство автономного округа в Тюменской области

248523

28838

27123

26633

31321

37104

31842

32831

32831

7.

Представительство автономного округа в Курганской области

101218

11085

10407

10718

12483

15330

13453

13871

13871

8.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

9.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1041485

92770

103446

142114

123001

153113

141807

142617

142617

10.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт-Петербурге»

334461

30605

35907

44007

43097

46487

44554

44902

44902

11.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

769496

83029

85874

90123

101025

108467

102728

99125

99125

12.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

1055492

107576

97041

127085

140145

157549

141232

142432

142432

13.

Подпрограмма 1

5755671

113029

279310

487099

1256306

1130566

828987

830187

830187

14.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

5755671

113029

279310

487099

1256306

1130566

828987

830187

830187

15.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

981232

95033

89310

119472

133667

150060

130430

131630

131630

16.

Подпрограмма 2

2241978

206610

225227

280677

272295

317107

314984

312539

312539

17.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2241978

206610

225227

280677

272295

317107

314984

312539

312539

18.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

24505

0

0

4433

3121

3136

4605

4605

4605

19.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

1041485

92770

103446

142114

123001

153113

141807

142617

142617

20.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт-Петербурге»

334461

30605

35907

44007

43097

46487

44554

44902

44902

21.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

769496

83029

85874

90123

101025

108467

102728

99125

99125

22.

Подпрограмма 3

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

23.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего

23365

2564

3283

2216

2032

2248

3674

3674

3674

24.

Подпрограмма 4

30799

-

-

3375

3563

5270

6197

6197

6197

25.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

30799

-

-

3375

3563

5270

6197

6197

6197

26.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

29481

-

-

3180

3357

4353

6197

6197

6197

27.

Подпрограмма 5

2818813

296497

303802

286921

360333

425309

377071

384440

384440

28.

Департамент внешних связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

2818813

296497

303802

286921

360333

425309

377071

384440

384440

29.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

208622

22674

20737

21739

26971

30797

27988

28858

28858

30.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

100625

10437

10897

10843

12075

15221

13442

13855

13855

31.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

164560

17008

18218

19123

21176

23440

21425

22085

22085

32.

Представительство автономного округа в Тюменской области

248523

28838

27123

26633

31321

37104

31842

32831

32831

33.

Представительство автономного округа в Курганской области

101218

11085

10407

10718

12483

15330

13453

13871

13871

34.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве

(Украина)

9251

7321

1555

375

0

0

0

0

0

35.

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы»

42030

26611

15419

0

0

0

0

0

0

36.

Департамент внешних связей автономного округа – всего, в т.ч.

42030

26611

15419

0

0

0

0

0

0

37.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

13373

8575

4798

0

0

0

0

0

0

38.

Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 –2015 годы»

12826

9304

3522

0

0

0

0

0

0

39.

Департамент внешних связей автономного округа – всего, в т.ч.

12826

9304

3522

0

0

0

0

0

0

40.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

6901

3968

2933

0

0

0

0

0

0

41.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации»

486

416

70

0

0

0

0

0

0

42.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности

представительства Ямало-Ненецкого автономного округа

в г. Санкт-Петербурге»

605

480

125

0

0

0

0

0

0

43.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге»

949

650

299

0

0

0

0

0

0

».

10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 02 апреля 2019 года № 322-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 – 2021 годы»

№ п/п

Наименование государствен-ной программы (подпрограм-мы, показателя)

№ меро-прия-тий, влия-ющих на пока-затель

Еди-ница изме-рения

Значение показателей

2014 год

вес по-ка-за-теля

2015 год

вес по-ка-за-теля

2016 год

вес по-ка-за-теля

2017 год

вес по-ка-за-теля

2018 год

вес по-ка-за-теля

2019 год

вес по-ка-за-теля

2020 год

вес по-ка-за-теля

2021 год

вес по-ка-за-те-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа

Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне

1.

1. Количество международ-ных и межрегиональ-ных мероприятий, проводимых при содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью презентации туристичес-кого, культурно-гуманитарного и инвестицион-ного потенциала автономного округа

Под-прог-раммы 1, 2

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

0,5

70

0,5

75

0,5

2.

2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэконо-мической деятельности автономного округа

Под-прог-рамма 1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

0,5

7

0,5

8

0,5

3.

Количество презентацион-но-выставоч-ных мероприятий, отражающих инвестицион-ный потенциал автономного округа

Под-прог-раммы 1, 2

ед.

7

0,20

8

0,20

8

0,10

8

0,10

9

0,10

-

-

-

-

-

-

4.

Количество участников внешнеэконо-мической деятельности, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию международ-ных и внешнеэконо-мических связей автономного округа

Под-прог-рамма 1

ед.

5

0,20

8

0,20

8

0,10

8

0,10

8

0,10

-

-

-

-

-

-

5.

Количество социально ориентирован-ных международ-ных и межрегиональ-ных мероприятий с участием автономного округа

Под-прог-раммы 1, 2, 4

ед.

31

0,20

25

0,20

41

0,30

41

0,15

41

0,15

-

-

-

-

-

-

6.

Численность участников и посетителей мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и формирование толерантности

Под-прог-раммы 1, 2, 4

чел.

-

-

-

-

-

-

1400

0,10

1500

0,10

-

-

-

-

-

-

7.

Численность участников мероприятий по развитию историко-мемориального сотрудничества

Под-прог-раммы 1, 2, 4

чел.

-

-

-

-

-

-

100

0,10

110

0,10

-

-

-

-

-

-

8.

Доля соотечествен-ников и членов их семей, переселивших-ся в автономный округ, от численности соотечествен-ников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

Под-прог-рамма 3

%

85

0,20

85

0,20

85

0,10

90

0,10

90

0,10

-

-

-

-

-

-

9.

Доля мероприятий, проведенных с участием федеральных органов исполнитель-ной власти и органов исполнитель-ной власти субъектов Российской Федерации, от общего количества запланирован-ных мероприятий по вопросам международ-ной, внешнеэконо-мической и межрегиональ-ной деятельности автономного округа

Под-прог-раммы 1, 2, 3, 4

%

85

0,20

85

0,20

90

0,20

90

0,15

90

0,15

-

-

-

-

-

-

10.

Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государствен-ной или иной службы

Под-прог-рамма 4

%

-

-

-

-

15

0,10

88

0,10

88

0,10

-

-

-

-

-

-

11.

Количество казачьих обществ

Под-прог-рамма 4

ед.

-

-

-

-

9

0,10

12

0,10

13

0,10

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)

12.

Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, принявших участие в мероприятиях

1, 2

чел.

480

0,30

412

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Количество субъектов иностранных государств, вовлеченных в совместные мероприятия

1, 2

ед.

15

0,25

16

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Количество соотечествен-ников, проживающих за рубежом, принявших участие в социально-экономических проектах, реализованных в рамках партнерских связей

2

чел.

270

0,15

280

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Доля социально ориентирован-ных мероприятий от общего количества международ-ных проектов (мероприятий), способствую-щих динамичному развитию социальных, политических, научных, экономических, культурных и иных сфер деятельности автономного округа

2

%

37

0,15

37

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации о проектах, реализуемых автономным округом в области международ-ного сотрудни-чества, включая мероприятия с участием соотечествен-ников за рубежом

1, 2

ед.

150

0,15

200

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 – 2015 годы» (вес – 0,25)

17.

Количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия

1, 2, 3, 4, 5

ед.

16

0,30

15

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Количество представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях

1, 2, 3, 4, 5

ед.

1580

0,25

1600

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Количество участников конкурсов, объявленных департаментом внешних связей автономного округа

1, 2, 3, 4, 5

ед.

20

0,20

20

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

4

ед.

90

0,15

80

0,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации, изданий материалов о деятельности автономного округа в рамках заключенных соглашений

1, 2, 3, 4, 5

ед.

250

0,10

300

0,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 (вес – 0,40)

Цель: осуществление эффективной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере развития международных культурно-гуманитарных и внешнеэкономических связей автономного округа

Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД

22.

1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во внешнеэконо-мическую деятельность

1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

0,5

7

0,5

8

0,5

23.

2.2. Доля соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.), заключенных по итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях

1

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0,5

25

0,5

25

0,5

24.

Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестицион-ной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий

1

%

55

0,25

55

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие ВЭД, в том числе инвестицион-ной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций

1

ед.

-

-

-

-

6

0,20

6

0,20

6

0,20

-

-

-

-

-

-

26.

Количество организаций, обратившихся за информацион-ной поддержкой в сфере ВЭД

1

ед.

4

0,25

8

0,25

8

0,25

8

0,20

8

0,20

-

-

-

-

-

-

27.

Соблюдение сроков направления в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации информации о международной деятельности и международ-ных связях автономного округа

1

%

-

-

-

-

-

-

100

0,10

100

0,10

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности

28.

Доля проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа, от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий

1

%

50

0,25

45

0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества автономного округа

1

ед.

-

-

-

-

26

0,30

31

0,25

31

0,25

-

-

-

-

-

-

30.

Доля проведенных мероприятий с участием соотечествен-ников от общего количества запланирован-ных международ-ных мероприятий

1

%

70

0,25

70

0,25

70

0,25

70

0,15

70

0,15

-

-

-

-

-

-

31.

Количество организаций соотечествен-ников за рубежом, которым была направлена издательская продукция окружных авторов

1

ед.

-

-

-

-

-

-

4

0,10

4

0,10

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 (вес – 0,30)

Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации

Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями

32.

1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений

1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

0,5

825

0,5

850

0,5

33.

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2

1

%

12

0,50

14

0,50

15

0,35

16

0,35

17

0,35

40

0,5

45

0,5

50

0,5

34.

1. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2

1

%

100

0,50

100

0,50

100

0,35

100

0,35

100

0,35

-

-

-

-

-

-

35.

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа запланирован-ных мероприятий Подпрограммы 2

1

%

12

0,50

14

0,50

15

0,35

16

0,35

17

0,35

-

-

-

-

-

-

36.

3. Количество участников мероприятий военно-шефской направленности

1

ед.

-

-

-

-

80

0,30

80

0,30

80

0,30

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 (вес – 0,15)

Цель: обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ

Задача 1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ

37.

1. Количество проведенных презентаций Государствен-ной программы за пределами автономного округа

1

шт.

3

0,20

1

0,20

1

0,20

1

0,20

2

0,20

2

0,20

2

0,20

2

0,20

38.

2. Количество проведенных видеоконфе-ренций в режиме видео-конференц-связи с потенциаль-ными участниками Госпрограммы

1

шт.

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

4

0,10

Задача 2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа

39.

3. Доля соотечествен-ников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при рассмотрении заявлений

1

%

65

0,1

65

0,15

65

0,10

65

0,10

85

0,10

85

0,10

85

0,10

85

0,10

40.

4. Численность соотечествен-ников и членов их семей, переселивших-ся в автономный округ

1

чел.

228

0,4

153

0,30

153

0,20

153

0,20

153

0,20

153

0,20

153

0,20

153

0,20

41.

5. Численность соотечествен-ников из числа переселивших-ся в автономный округ, имеющих уровень образования не ниже среднего профессио-нального

1

чел.

-

-

-

-

135

0,15

135

0,15

137

0,15

137

0,15

137

0,15

137

0,15

Задача 3. Социально-экономическое развитие городских и сельских территорий автономного округа за счет использования потенциала соотечественников

42.

6. Доля участников Государствен-ной программы и трудоспособ-ных членов семьи, занятых трудовой, предпринима-тельской, образователь-ной и иной не запрещенной законодатель-ством Российской Федерации деятельностью

1

%

85

0,1

85

0,15

85

0,15

94

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

95

0,15

43.

7. Доля расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, связанных с предостав-лением дополнитель-ных гарантий и мер социальной поддержки переселив-шимся соотечествен-никам, в общем размере расходов бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, предусмотрен-ных Подпрограм-мой 3

1

%

91

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

92

0,10

Подпрограмма 4 (вес – 0,15)

Цель: совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории автономного округа

Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа

44.

1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к несению государствен-ной и иной службы

1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

715

0,5

730

0,5

750

0,5

45.

2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма

1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6000

0,5

6100

0,5

6200

0,5

46.

Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества

1

ед.

-

-

-

-

15

0,50

20

0,50

25

0,50

-

-

-

-

-

-

47.

Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразова-тельного процесса в автономном округе

1

%

-

-

-

-

21

0,50

26

0,50

27

0,50

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 (вес – 0,10), с 2019 года вес – 0

Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

48.

1. Доля государствен-ных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3 лет

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения

49.

2. Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

-

-

-

-

-

-

50.

3. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

-

-

-

-

-

-

51.

4. Объем бюджетных средств, сэкономленных при размещении государствен-ного заказа ответственного исполнителя Государствен-ной программы

1

%

5% < Vес.в < 12%

0,25

5% < Vес.в < 12%

0,25

12% < Vес.в < 20%

0,25

12% < Vес.в < 20%

0,25

12% < Vес.в < 20%

0,25

-

-

-

-

-

-

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 29 от 09.04.2019
Рубрики правового классификатора: 100.000.000 Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело, 200.010.000 Общие вопросы межгосударственных отношений

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать