Основная информация
Дата опубликования: | 02 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU52087808202000114 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2020 № 191
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 27.10.2017 N 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»»
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 05 декабря 2019 года № 84 «О бюджете городского округа Воротынский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация городского округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского района Нижегородской области от 27.10.2017 № 311 «Об утверждении районной муниципальной программы «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы»» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления «Воротынский район» http://vorotynec.omsu-nnov.ru/.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области И.В. Ершова.
Глава местного самоуправления
городского округа Воротынский
Нижегородской области
А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Воротынский
Нижегородской области
02.04.2020 № 191
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ» УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 27.10.2017 N 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»»
Раздел 1 муниципальной программы «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт программы
Ответственный исполнитель Программы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнители Программы
Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Подпрограммы Программы
Подпрограмма «Библиотечное дело»,
Подпрограмма «Музейное дело»,
Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»,
Подпрограмма «Сфера туризма»,
Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы».
Цели Программы
- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;
- развитие музейного дела, формирование исторического сознания;
- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;
- создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории Воротынского муниципального района, продвижение районного туристического продукта;
- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Воротынском районе.
Задачи Программы
- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Воротынского района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;
- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района;
- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;
- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района;
- создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района;
- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Воротынского района.
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
(в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации программы «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы» составляет – 147 509,5 тыс. руб. в том числе:
2018 - 34 326,1 тыс. руб.;
2019 – 38 833,0 тыс. руб.;
2020 - 74 350,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Библиотечное дело» составляет – 32 041,3 тыс. руб. в том числе:
2018 - 7 963,8 тыс. руб.;
2019 - 8 853,4 тыс. руб.;
2020 - 15 224,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации
подпрограммы «Музейное дело» составляет – 3 403,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 689,6 тыс. руб.;
2019 – 1237,3тыс. руб.;
2020 – 1476,3 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» составляет – 63 624,8 тыс. руб. в том числе:
2018 - 10 536,9 тыс. руб.;
2019 - 12 948,3 тыс. руб.;
2020 - 40 139,6 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Сфера туризма» составляет - 0,0 тыс. руб., в том числе:
2018 – 0,0 тыс. руб.;
2019 – 0,0 тыс. руб.;
2020 – 0,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» составляет – 48 440,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 15 135,8 тыс. руб.;
2019 – 15 794,0 тыс. руб.;
2020 – 17 510,4 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Программы
- увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» до 100,1%;
- увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» до 101,1%;
- увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов до100%;
- увеличение клубных формирований и клубных формирования самодеятельного народного творчества до 100,6%;
- увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 125%;
- уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы до 100 %.
Показатели непосредственных результатов Программы
- количество зарегистрированных пользователей ЦБС до 9505 человек;
- количество посещений ЦБС до 91,0 тыс. посещений;
- количество посещений музея до 3,1 тыс. человек;
- количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества до 178 ед.;
- количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 5 ед.;
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 90%.
».
В раздел 2 Программы внести следующие изменения:
2.1. Абзац первый подраздела 2.7. изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 199 617,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 147 509,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2978,4 тыс. руб. и бюджетов поселений – 49 129,2 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Программы не предусматривается.».
В раздел 3. Программы внести следующие изменения:
3.1. Подпункт 3.1.1. подраздела 3.1. паспорт подпрограммы «Библиотечное дело» изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Программы
-
Цели Подпрограммы
Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению
Задачи Подпрограммы
- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Воротынского района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;
- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Библиотечное дело» составляет – 32 041,3 тыс. руб. в том числе:
2018 – 7 963,8 тыс. руб.;
2019 – 8 853,4 тыс. руб.;
2020 –15 224,1 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
- увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» до 100,1%;
- увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» до 101,1%.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- количество зарегистрированных пользователей ЦБС до 9505 человек;
- количество посещений ЦБС до 91,0 тыс. посещений.
».
3.2. Абзац первый подпункта 3.1.2.7. пункта 3.1.2. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 42 235,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 32 041,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 135,9 тыс. руб. и бюджетов поселений – 10 057,9 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
3.3. Подпункт 3.2.1. подраздела 3.2. паспорт подпрограммы «Музейное дело» изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы
-
Цели Подпрограммы
Развитие музейного дела, формирование исторического сознания.
Задачи Подпрограммы
- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Музейное дело» составляет – 3 403,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 689,6 тыс. руб.;
2019 – 1 237,3тыс. руб.;
2020 – 1 476,3 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
- увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 100,0%.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- количество посещений музея до 3,1 тыс. человек.
».
3.4. Абзац первый подпункта 3.2.2.7. пункта 3.2.2. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 403,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 3 403,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 0,00 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
3.5. Подпункт 3.3.1. подраздела 3.3. паспорт подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы
Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Цели Подпрограммы
Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.
Задачи Подпрограммы
- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» составляет – 63 624,8 тыс. руб. в том числе:
2018 - 10 536,9 тыс. руб.;
2019 - 12 948,3 тыс. руб.;
2020 - 40 139,6 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
увеличение клубных формирований и клубных формирования самодеятельного народного творчества до 100,6%.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества до 178 ед.
».
3.6. Абзац первый подпункта 3.3.2.7. пункта 3.3.2. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 105 538,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 63624,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 842,5 тыс. руб. и бюджетов поселений – 39 071,3 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
3.7. Подпункт 3.5.1. подраздела 3.5. паспорт подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы
-
Цели Подпрограммы
Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Воротынском районе.
Задачи Подпрограммы
- реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский;
- обеспечение сферы культуры Воротынского района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы;
- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Воротынского района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» составляет – 48 440,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 15 135,8 тыс. руб.;
2019 – 15 794,0 тыс. руб.;
2020 –17 510,4 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
- уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы до 100 %.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 90%.
».
3.8. Абзац первый подпункта 3.5.2.6. пункта 3.5.2 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 48 440,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 48 440,2 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
4. Таблицы 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 27 октября 2017 года № 311.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в муниципальную
программу «Развитие культуры Воротынского муниципального района
на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением
администрации городского округа Воротынский
Нижегородской области
02.04.2020 № 191
«Таблица 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, прочие расходы)
Сроки исполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета), тыс. руб.
2018
2019
2020
Всего
Цель муниципальной программы:
- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;
- развитие музейного дела, формирование исторического сознания;
- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;
- создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории Воротынского муниципального района, продвижение районного туристического продукта;
- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Воротынском районе.
34 326,1
38833,0
74 350,4
147 509,5
Подпрограмма муниципальной программы 1: «Библиотечное дело»
7 963,8
8 853,4
15 224,1
32 041,3
Основное мероприятие 1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «МЦБС»
7 963,8
8 790,7
15 224,1
31 978,6
Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение библиотек
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «МЦБС»
0,0
62,7
0,0
62,7
Подпрограмма муниципальной программы 2: «Музейное дело»
689,6
1 237,3
1 476,3
3 403,2
Основное мероприятие 1. Публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»
689,6
1 237,3
1 476,3
3 403,2
Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение музея.
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»
10 536,9
12 948,3
40 139,6
63 624,8
Основное мероприятие 1. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.
прочие расходы
2018 г.-2020 г.
МБУК «МЦКС», МАУК «Воротынский РДК», МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «ЦНКТ» Гармония»»
10 536,9
10 750,9
40 139,6
61 427,4
Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.
прочие расходы
2018 г.-2020 г.
МБУК «МЦКС», МАУК «Воротынский РДК», МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «ЦНКТ» Гармония»», Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского района
0,0
2 197,4
0,0
2 197,4
Подпрограмма муниципальной программы 4: «Сфера туризма»
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района.
прочие расходы
2018 г. –2020г.
МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»,
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
МАУК «Воротынский РДК», МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», МАУК РЦКД «Семьянский»
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы 5: «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
15 135,8
15 794,0
17 510,4
48 440,2
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области.
прочие расходы
2018г. -2020г
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
3 803,8
3 863,3
3 981,6
11 648,7
Основное мероприятие 2. Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры
прочие расходы
2018г. -2020г.
МКУ «ХЭС», МКУ «ЦБУКиС»
11 332,0
11 930,7
13 528,8
36 791,5
Таблица 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского
муниципального района на 2018-2020 годы»
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
N п./п.
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС»
%
100
100,4
100,0
100,1
2
Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС»
%
101
100,0
100,0
101,1
3
Увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
%
100
106,9
100,0
100,0
4
Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
%
100
100,0
100,0
100,6
5
Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
%
0
100,0
100,0
125,0
6
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы
%
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество зарегистрированных пользователей ЦБС
человек
9 458
9500
9500
9505
2
Количество посещений ЦБС
Тысяч единиц
90
90
93
93
3
Количество посещений музея
Тысяч человек
2,9
3,1
3,2
3,2
4
Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
Единица
177
177
182
182
5
Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
Единица
3
4
4
5
6
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
90
90
90
90
Подпрограмма 1 "Библиотечное дело"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС»
%
100,0
100,4
100,0
100,1
2
Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС»
%
101,0
100,0
100,0
101,1
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество зарегистрированных пользователей ЦБС
человек
9 458
9500
9500
9505
2
Количество посещений ЦБС
Тысяч единиц
90
90
93
93
Подпрограмма 2 "Музейное дело"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
%
100,0
106,9
100,0
100,0
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество посещений музея
Тысяч человек
2,9
3,1
3,2
3,2
Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
%
100
100,0
100,0
106,0
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
Единица
177
177
182
182
Подпрограмма 4 Подпрограмма 4 «Сфера туризма»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
%
0
100
100
125
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2
Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
Единица
3
4
4
5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
%
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры
%
90
90
90
90
Таблица 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РАЙОННОГО БЮДЖЕТА)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) тыс. руб.
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
Всего
34326,1
38833,0
74350,4
147509,5
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
34326,1
38833,0
74350,4
147509,5
Подпрограмма 1
«Библиотечное
дело»
Всего
7963,8
8853,4
15224,1
32041,3
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
7963,8
8853,4
15224,1
32041,3
Подпрограмма 2
«Музейное дело»
Всего
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
Подпрограмма 3
«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
Всего
10536,9
12948,3
40139,6
63624,8
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
10536,9
12948,3
40139,6
63624,8
Подпрограмма 4
«Сфера туризма»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
Всего
15135,8
15 794,0
17510,4
48440,2
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
15135,8
15 794,0
17510,4
48440,2
Таблица 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского
муниципального района на 2018-2020 годы»
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
Всего
59438,2
65828,5
74350,4
199617,1
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
34326,1
38833,0
74350,4
147509,5
расходы областного бюджета
1523,6
1454,8
0,0
2978,4
расходы бюджетов поселений
23588,5
25540,7
0,0
49129,2
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Библиотечное дело»
Всего
12809,5
14201,5
15224,1
42235,1
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
7963,8
8853,4
15224,1
32041,3
расходы областного бюджета
68,6
67,3
0,0
135,9
расходы бюджетов поселений
4777,1
5280,8
0,0
10057,9
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0,0
0
0
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Всего
12809,5
14071,5
15224,1
42105,1
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
7963,8
8790,7
15224,1
31978,6
расходы областного бюджета
68,6
0
0
68,6
расходы бюджетов поселений
4777,1
5280,8
0
10057,9
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Ресурсное обеспечение библиотек
Всего
0,0
130,0
0,0
130,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0
62,7
0
62,7
расходы областного бюджета
0
67,3
0
67,3
расходы бюджетов поселений
0
0
0
0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Музейное дело»
Всего
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Всего
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
Всего
30803,3
34595,7
40139,6
105538,6
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
10536,9
12948,3
40139,6
63624,8
расходы областного бюджета
1455
1387,5
0
2842,5
расходы бюджетов поселений
18811,4
20259,9
0,0
39071,3
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0,0
0
0
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.
Всего
30803,3
30905,1
40139,6
101848,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
10536,9
10750,9
40139,6
61427,4
расходы областного бюджета
1455
0
1455
расходы бюджетов поселений
18811,4
20154,2
0,0
38965,6
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.
Всего
0,0
3690,6
0,0
3690,6
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0,0
2197,4
0,0
2197,4
расходы областного бюджета
0
1387,5
0
1387,5
расходы бюджетов поселений
0,0
105,7
0,0
105,7
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Сфера туризма»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района.
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
Всего
15 135,80
15794,0
17510,4
48440,2
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
15 135,80
15794,0
17510,4
48440,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области
Всего
3803,8
3863,3
3981,6
11648,7
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
3803,8
3863,3
3981,6
11648,7
расходы областного бюджета
0
0
0
0
расходы бюджетов поселений
0
0
0
0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры
Всего
11332,0
11930,7
13528,8
36791,5
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
11332,0
11930,7
13528,8
36791,5
расходы областного бюджета
0
0
0
0
расходы бюджетов поселений
0
0
0
0
Таблица 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского
муниципального района на 2018-2020 годы»
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РАЙОННОГО БЮДЖЕТА) ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета городского округа (районного бюджета) тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
057
15135,8
15794,0
17510,4
48440,2
Подпрограмма 1
«Библиотечное дело»
057
6054,3
6317,6
7004,2
19376,1
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
057
0804
0250100190
100
1471,8
1492,6
1539,1
4503,5
057
0804
0250100190
200
49,0
52,6
53,4
155,0
057
0804
0250100190
800
0,7
0,1
0,1
1,0
057
0804
0250246590
100
4476,4
4715,3
5354,6
14546,3
057
0804
0250246590
200
55,0
56,6
56,6
168,2
057
0804
0250246590
800
1,4
0,3
0,3
2,0
Подпрограмма 2
«Музейное дело»
057
1059,5
1105,6
1225,7
3390,8
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
057
0804
0250100190
100
257,6
261,2
269,3
788,1
057
0804
0250100190
200
8,6
9,2
9,4
27,1
057
0804
0250100190
800
0,1
0,0
0,0
0,2
057
0804
0250246590
100
783,4
825,2
937,0
2545,6
057
0804
0250246590
200
9,6
9,9
9,9
29,4
057
0804
0250246590
800
0,2
0,1
0,1
0,4
Подпрограмма 3
«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
057
7567,9
7897,0
8755,2
24220,1
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.
057
0804
0250100190
100
1839,8
1681,0
1923,9
5444,7
057
0804
0250100190
200
61,2
59,2
66,8
187,2
057
0804
0250100190
800
0,9
0,1
0,2
1,2
057
0804
0250246590
100
5595,6
5310,6
6693,2
17599,4
057
0804
0250246590
200
68,7
63,8
70,8
203,3
057
0804
0250246590
800
1,8
0,4
0,4
2,5
Основное мероприятие 2
Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.
057
0804
0250100190
100
0,0
184,7
0,0
184,7
057
0804
0250100190
200
0,0
6,5
0,0
6,5
057
0804
0250100190
800
0,0
0,0
0,0
0,0
057
0804
0250246590
100
0,0
583,5
0,0
583,5
057
0804
0250246590
200
0,0
7,0
0,0
7,0
057
0804
0250246590
800
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Сфера туризма»
057
454,1
473,8
525,3
1453,2
Основное мероприятие 1
Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района.
057
0804
0250100190
100
110,4
111,9
115,4
337,8
057
0804
0250100190
200
3,7
3,9
4,0
11,6
057
0804
0250100190
800
0,1
0,0
0,0
0,1
057
0804
0250246590
100
335,7
353,6
401,6
1091,0
057
0804
0250246590
200
4,1
4,2
4,2
12,6
057
0804
0250246590
800
0,1
0,0
0,0
0,2
_____________________________»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2020 № 191
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 27.10.2017 N 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»»
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области от 05 декабря 2019 года № 84 «О бюджете городского округа Воротынский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация городского округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Воротынского района Нижегородской области от 27.10.2017 № 311 «Об утверждении районной муниципальной программы «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы»» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления «Воротынский район» http://vorotynec.omsu-nnov.ru/.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области И.В. Ершова.
Глава местного самоуправления
городского округа Воротынский
Нижегородской области
А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Воротынский
Нижегородской области
02.04.2020 № 191
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ» УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 27.10.2017 N 311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»»
Раздел 1 муниципальной программы «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт программы
Ответственный исполнитель Программы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнители Программы
Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Подпрограммы Программы
Подпрограмма «Библиотечное дело»,
Подпрограмма «Музейное дело»,
Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»,
Подпрограмма «Сфера туризма»,
Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы».
Цели Программы
- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;
- развитие музейного дела, формирование исторического сознания;
- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;
- создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории Воротынского муниципального района, продвижение районного туристического продукта;
- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Воротынском районе.
Задачи Программы
- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Воротынского района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;
- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района;
- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;
- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района;
- создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района;
- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Воротынского района.
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
(в разбивке по подпрограммам)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации программы «Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы» составляет – 147 509,5 тыс. руб. в том числе:
2018 - 34 326,1 тыс. руб.;
2019 – 38 833,0 тыс. руб.;
2020 - 74 350,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Библиотечное дело» составляет – 32 041,3 тыс. руб. в том числе:
2018 - 7 963,8 тыс. руб.;
2019 - 8 853,4 тыс. руб.;
2020 - 15 224,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации
подпрограммы «Музейное дело» составляет – 3 403,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 689,6 тыс. руб.;
2019 – 1237,3тыс. руб.;
2020 – 1476,3 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» составляет – 63 624,8 тыс. руб. в том числе:
2018 - 10 536,9 тыс. руб.;
2019 - 12 948,3 тыс. руб.;
2020 - 40 139,6 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Сфера туризма» составляет - 0,0 тыс. руб., в том числе:
2018 – 0,0 тыс. руб.;
2019 – 0,0 тыс. руб.;
2020 – 0,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» составляет – 48 440,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 15 135,8 тыс. руб.;
2019 – 15 794,0 тыс. руб.;
2020 – 17 510,4 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Программы
- увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» до 100,1%;
- увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» до 101,1%;
- увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов до100%;
- увеличение клубных формирований и клубных формирования самодеятельного народного творчества до 100,6%;
- увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 125%;
- уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы до 100 %.
Показатели непосредственных результатов Программы
- количество зарегистрированных пользователей ЦБС до 9505 человек;
- количество посещений ЦБС до 91,0 тыс. посещений;
- количество посещений музея до 3,1 тыс. человек;
- количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества до 178 ед.;
- количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 5 ед.;
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 90%.
».
В раздел 2 Программы внести следующие изменения:
2.1. Абзац первый подраздела 2.7. изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 199 617,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 147 509,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2978,4 тыс. руб. и бюджетов поселений – 49 129,2 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Программы не предусматривается.».
В раздел 3. Программы внести следующие изменения:
3.1. Подпункт 3.1.1. подраздела 3.1. паспорт подпрограммы «Библиотечное дело» изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Программы
-
Цели Подпрограммы
Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению
Задачи Подпрограммы
- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Воротынского района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;
- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Библиотечное дело» составляет – 32 041,3 тыс. руб. в том числе:
2018 – 7 963,8 тыс. руб.;
2019 – 8 853,4 тыс. руб.;
2020 –15 224,1 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
- увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» до 100,1%;
- увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» до 101,1%.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- количество зарегистрированных пользователей ЦБС до 9505 человек;
- количество посещений ЦБС до 91,0 тыс. посещений.
».
3.2. Абзац первый подпункта 3.1.2.7. пункта 3.1.2. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 42 235,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 32 041,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 135,9 тыс. руб. и бюджетов поселений – 10 057,9 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
3.3. Подпункт 3.2.1. подраздела 3.2. паспорт подпрограммы «Музейное дело» изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы
-
Цели Подпрограммы
Развитие музейного дела, формирование исторического сознания.
Задачи Подпрограммы
- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Музейное дело» составляет – 3 403,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 689,6 тыс. руб.;
2019 – 1 237,3тыс. руб.;
2020 – 1 476,3 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
- увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 100,0%.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- количество посещений музея до 3,1 тыс. человек.
».
3.4. Абзац первый подпункта 3.2.2.7. пункта 3.2.2. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 403,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 3 403,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 0,00 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
3.5. Подпункт 3.3.1. подраздела 3.3. паспорт подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы
Отдел по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Цели Подпрограммы
Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.
Задачи Подпрограммы
- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» составляет – 63 624,8 тыс. руб. в том числе:
2018 - 10 536,9 тыс. руб.;
2019 - 12 948,3 тыс. руб.;
2020 - 40 139,6 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
увеличение клубных формирований и клубных формирования самодеятельного народного творчества до 100,6%.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества до 178 ед.
».
3.6. Абзац первый подпункта 3.3.2.7. пункта 3.3.2. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 105 538,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 63624,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 842,5 тыс. руб. и бюджетов поселений – 39 071,3 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
3.7. Подпункт 3.5.1. подраздела 3.5. паспорт подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Соисполнитель Подпрограммы
-
Цели Подпрограммы
Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Воротынском районе.
Задачи Подпрограммы
- реализация установленных полномочий (функций) Отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский;
- обеспечение сферы культуры Воротынского района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы;
- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Воротынского района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета)
Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» составляет – 48 440,2 тыс. руб. в том числе:
2018 – 15 135,8 тыс. руб.;
2019 – 15 794,0 тыс. руб.;
2020 –17 510,4 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
- уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы до 100 %.
Показатели непосредственных результатов Подпрограммы
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 90%.
».
3.8. Абзац первый подпункта 3.5.2.6. пункта 3.5.2 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 48 440,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) 48 440,2 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.».
4. Таблицы 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 27 октября 2017 года № 311.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в муниципальную
программу «Развитие культуры Воротынского муниципального района
на 2018-2020 годы» утвержденную постановлением
администрации городского округа Воротынский
Нижегородской области
02.04.2020 № 191
«Таблица 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, прочие расходы)
Сроки исполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета), тыс. руб.
2018
2019
2020
Всего
Цель муниципальной программы:
- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;
- развитие музейного дела, формирование исторического сознания;
- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;
- создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории Воротынского муниципального района, продвижение районного туристического продукта;
- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Воротынском районе.
34 326,1
38833,0
74 350,4
147 509,5
Подпрограмма муниципальной программы 1: «Библиотечное дело»
7 963,8
8 853,4
15 224,1
32 041,3
Основное мероприятие 1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «МЦБС»
7 963,8
8 790,7
15 224,1
31 978,6
Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение библиотек
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «МЦБС»
0,0
62,7
0,0
62,7
Подпрограмма муниципальной программы 2: «Музейное дело»
689,6
1 237,3
1 476,3
3 403,2
Основное мероприятие 1. Публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»
689,6
1 237,3
1 476,3
3 403,2
Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение музея.
прочие расходы
2018 г. -2020 г.
МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»
10 536,9
12 948,3
40 139,6
63 624,8
Основное мероприятие 1. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.
прочие расходы
2018 г.-2020 г.
МБУК «МЦКС», МАУК «Воротынский РДК», МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «ЦНКТ» Гармония»»
10 536,9
10 750,9
40 139,6
61 427,4
Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.
прочие расходы
2018 г.-2020 г.
МБУК «МЦКС», МАУК «Воротынский РДК», МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «ЦНКТ» Гармония»», Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Воротынского района
0,0
2 197,4
0,0
2 197,4
Подпрограмма муниципальной программы 4: «Сфера туризма»
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района.
прочие расходы
2018 г. –2020г.
МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»,
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
МАУК «Воротынский РДК», МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», МАУК РЦКД «Семьянский»
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма муниципальной программы 5: «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
15 135,8
15 794,0
17 510,4
48 440,2
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и туризма администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области.
прочие расходы
2018г. -2020г
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
3 803,8
3 863,3
3 981,6
11 648,7
Основное мероприятие 2. Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры
прочие расходы
2018г. -2020г.
МКУ «ХЭС», МКУ «ЦБУКиС»
11 332,0
11 930,7
13 528,8
36 791,5
Таблица 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского
муниципального района на 2018-2020 годы»
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
N п./п.
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС»
%
100
100,4
100,0
100,1
2
Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС»
%
101
100,0
100,0
101,1
3
Увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
%
100
106,9
100,0
100,0
4
Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
%
100
100,0
100,0
100,6
5
Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
%
0
100,0
100,0
125,0
6
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы
%
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество зарегистрированных пользователей ЦБС
человек
9 458
9500
9500
9505
2
Количество посещений ЦБС
Тысяч единиц
90
90
93
93
3
Количество посещений музея
Тысяч человек
2,9
3,1
3,2
3,2
4
Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
Единица
177
177
182
182
5
Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
Единица
3
4
4
5
6
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры
Процент
90
90
90
90
Подпрограмма 1 "Библиотечное дело"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС»
%
100,0
100,4
100,0
100,1
2
Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС»
%
101,0
100,0
100,0
101,1
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество зарегистрированных пользователей ЦБС
человек
9 458
9500
9500
9505
2
Количество посещений ЦБС
Тысяч единиц
90
90
93
93
Подпрограмма 2 "Музейное дело"
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
%
100,0
106,9
100,0
100,0
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество посещений музея
Тысяч человек
2,9
3,1
3,2
3,2
Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
%
100
100,0
100,0
106,0
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
1
Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества
Единица
177
177
182
182
Подпрограмма 4 Подпрограмма 4 «Сфера туризма»
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
1
Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
%
0
100
100
125
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2
Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма
Единица
3
4
4
5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
1
Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
%
100
100
100
100
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
2
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры
%
90
90
90
90
Таблица 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского муниципального района на 2018-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РАЙОННОГО БЮДЖЕТА)
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа (районного бюджета) тыс. руб.
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
Всего
34326,1
38833,0
74350,4
147509,5
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
34326,1
38833,0
74350,4
147509,5
Подпрограмма 1
«Библиотечное
дело»
Всего
7963,8
8853,4
15224,1
32041,3
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
7963,8
8853,4
15224,1
32041,3
Подпрограмма 2
«Музейное дело»
Всего
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
Подпрограмма 3
«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
Всего
10536,9
12948,3
40139,6
63624,8
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
10536,9
12948,3
40139,6
63624,8
Подпрограмма 4
«Сфера туризма»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
Всего
15135,8
15 794,0
17510,4
48440,2
Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
15135,8
15 794,0
17510,4
48440,2
Таблица 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского
муниципального района на 2018-2020 годы»
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОТЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
Всего
59438,2
65828,5
74350,4
199617,1
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
34326,1
38833,0
74350,4
147509,5
расходы областного бюджета
1523,6
1454,8
0,0
2978,4
расходы бюджетов поселений
23588,5
25540,7
0,0
49129,2
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Библиотечное дело»
Всего
12809,5
14201,5
15224,1
42235,1
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
7963,8
8853,4
15224,1
32041,3
расходы областного бюджета
68,6
67,3
0,0
135,9
расходы бюджетов поселений
4777,1
5280,8
0,0
10057,9
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0,0
0
0
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Всего
12809,5
14071,5
15224,1
42105,1
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
7963,8
8790,7
15224,1
31978,6
расходы областного бюджета
68,6
0
0
68,6
расходы бюджетов поселений
4777,1
5280,8
0
10057,9
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Ресурсное обеспечение библиотек
Всего
0,0
130,0
0,0
130,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0
62,7
0
62,7
расходы областного бюджета
0
67,3
0
67,3
расходы бюджетов поселений
0
0
0
0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Музейное дело»
Всего
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Всего
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
689,6
1237,3
1476,3
3403,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
Всего
30803,3
34595,7
40139,6
105538,6
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
10536,9
12948,3
40139,6
63624,8
расходы областного бюджета
1455
1387,5
0
2842,5
расходы бюджетов поселений
18811,4
20259,9
0,0
39071,3
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0,0
0
0
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.
Всего
30803,3
30905,1
40139,6
101848,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
10536,9
10750,9
40139,6
61427,4
расходы областного бюджета
1455
0
1455
расходы бюджетов поселений
18811,4
20154,2
0,0
38965,6
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.
Всего
0,0
3690,6
0,0
3690,6
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0,0
2197,4
0,0
2197,4
расходы областного бюджета
0
1387,5
0
1387,5
расходы бюджетов поселений
0,0
105,7
0,0
105,7
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Сфера туризма»
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района.
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
Всего
15 135,80
15794,0
17510,4
48440,2
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
15 135,80
15794,0
17510,4
48440,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы бюджетов поселений
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и туризма Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области
Всего
3803,8
3863,3
3981,6
11648,7
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
3803,8
3863,3
3981,6
11648,7
расходы областного бюджета
0
0
0
0
расходы бюджетов поселений
0
0
0
0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры
Всего
11332,0
11930,7
13528,8
36791,5
расходы бюджета городского округа (районного бюджета)
11332,0
11930,7
13528,8
36791,5
расходы областного бюджета
0
0
0
0
расходы бюджетов поселений
0
0
0
0
Таблица 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Воротынского
муниципального района на 2018-2020 годы»
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА (РАЙОННОГО БЮДЖЕТА) ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета городского округа (районного бюджета) тыс. руб.
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие культуры Воротынского района на 2018-2020 годы»
057
15135,8
15794,0
17510,4
48440,2
Подпрограмма 1
«Библиотечное дело»
057
6054,3
6317,6
7004,2
19376,1
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
057
0804
0250100190
100
1471,8
1492,6
1539,1
4503,5
057
0804
0250100190
200
49,0
52,6
53,4
155,0
057
0804
0250100190
800
0,7
0,1
0,1
1,0
057
0804
0250246590
100
4476,4
4715,3
5354,6
14546,3
057
0804
0250246590
200
55,0
56,6
56,6
168,2
057
0804
0250246590
800
1,4
0,3
0,3
2,0
Подпрограмма 2
«Музейное дело»
057
1059,5
1105,6
1225,7
3390,8
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
057
0804
0250100190
100
257,6
261,2
269,3
788,1
057
0804
0250100190
200
8,6
9,2
9,4
27,1
057
0804
0250100190
800
0,1
0,0
0,0
0,2
057
0804
0250246590
100
783,4
825,2
937,0
2545,6
057
0804
0250246590
200
9,6
9,9
9,9
29,4
057
0804
0250246590
800
0,2
0,1
0,1
0,4
Подпрограмма 3
«Традиционная народная культура, досуг и отдых»
057
7567,9
7897,0
8755,2
24220,1
Основное мероприятие 1
Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.
057
0804
0250100190
100
1839,8
1681,0
1923,9
5444,7
057
0804
0250100190
200
61,2
59,2
66,8
187,2
057
0804
0250100190
800
0,9
0,1
0,2
1,2
057
0804
0250246590
100
5595,6
5310,6
6693,2
17599,4
057
0804
0250246590
200
68,7
63,8
70,8
203,3
057
0804
0250246590
800
1,8
0,4
0,4
2,5
Основное мероприятие 2
Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.
057
0804
0250100190
100
0,0
184,7
0,0
184,7
057
0804
0250100190
200
0,0
6,5
0,0
6,5
057
0804
0250100190
800
0,0
0,0
0,0
0,0
057
0804
0250246590
100
0,0
583,5
0,0
583,5
057
0804
0250246590
200
0,0
7,0
0,0
7,0
057
0804
0250246590
800
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Сфера туризма»
057
454,1
473,8
525,3
1453,2
Основное мероприятие 1
Создание условий для комплексного развития туризма на территории Воротынского муниципального района.
057
0804
0250100190
100
110,4
111,9
115,4
337,8
057
0804
0250100190
200
3,7
3,9
4,0
11,6
057
0804
0250100190
800
0,1
0,0
0,0
0,1
057
0804
0250246590
100
335,7
353,6
401,6
1091,0
057
0804
0250246590
200
4,1
4,2
4,2
12,6
057
0804
0250246590
800
0,1
0,0
0,0
0,2
_____________________________»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный портал городского округа Воротынский Нижегородской области http://vorotynec.omsu-nnov.ru от 07.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: