Основная информация
Дата опубликования: | 02 июня 2020г. |
Номер документа: | RU04000202000508 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2020 г. № 321
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598, от 23.12.2019 № 680):
1.1. Разделы «Подпрограммы Программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 «Энергетика Республики Бурятия».
Подпрограмма 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия».
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия».
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия».
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия».
Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия».
Подпрограмма 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия.»»
«Объем бюджетных ассигнований Программы
Источники финансирования
Общий
объем финансирования Государственной программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный
бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
63367858,89
14650416,86
30363667,06
29820,75
18323954,21
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580,00
0,00
1505816,63
2018 год
5267628,9
1329189,0
3427292,2
0,00
511147,73
2019 год
14795744,69
2642826,6
3827863,91
0,00
8325054,18
2020 год
10121763,01
2041982,20
4409031,07
11050,00
3659699,74
2021 год
5777171,2
1163166,50
4614004,7
0,00
0,00
2022 год
8045417,6
249882,10
5295535,5
0,00
2500000,0»
1.2. В разделе VII:
1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»;».
1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»;».
1.2.3. В таблице 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия»:
1.2.3.1. После строки
«Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета
км
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0»
дополнить строками следующего содержания:
«Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Вагоно-километры
0
0
0
0
0
0
0
1113428
1113428
1113428
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров
%
0
0
0
0
0
0
0
81
81
85»
1.2.3.2. Дополнить строкой 2.2.17 следующего содержания:
«2.2.17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
11 050,0
0
0»
1.2.4. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022 год
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Целевые индикаторы
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
87,8
73,49
73
108
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
596,2
238,24
0
0
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1. - ремонт автодорог и мостов
тыс. руб.
537190,0
545854,8
444632,3
672902,39
822979,2
585617,1
524214,68
183453,37
1635469,2
1761194,3
Направление 2. - содержание автодорог
тыс. руб.
405036,8
345958,7
408021,7
447000,0
547201,7
478510,8
596819,1
734452,0
732402,70
689443,10
Направление 3.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
тыс. руб.
-
-
131960,8
-
-
-
-
-
Направление 4. - иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
187902,5
-
-
-
-
Направление 5. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
175955,0*
-
-
-
Направление 6. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
210402,8*
92146,5
-
-
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики
Целевые индикаторы
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
19,29
23,0
12,26
23,1
20,0
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,15
7,44
19,29
23,0
0,0
0,0
0,0
в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
км
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,14
23,1
20,0
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,597
6,8
-
20,0
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед.
3
4
5
8
2
8
3
2
2
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
38,58
6,19
24,5
46,4
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
0
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
-
-
1
0
3
1
2
0
0
0
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
-
-
-
3,5
43,8
110,8
46,0
49
51
64
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
59,5
57,0
56,7
56,4
56,1
55,8
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
340481,0
317945,1
319002,9
Направление 2.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
1105511,97
777768,2
628936,5
397863,30
47494,70
Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1764078,2
905458,80
1913357,20
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
126836,00
63572,60
93029,90
Направление 2.
- ремонт автодорог
311552,0
1222727,10
481777,40
871103,80
Направление 3.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
425490,8
414515,10
360108,8
949223,50
Мероприятие: федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
тыс. руб.
1200,0
87900,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
46626,0
47650,0
47650,0
47650,0
Общая сумма финансирования подпрограммы
тыс. руб.
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2561722,39
2910846,1
2811634,7
3296568,9
3786951,07
4036789,10
4778142,20
__________________
*Справочно.».
1.2.5. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Структура подпрограммы 4 «Совершенствование
государственного управления в сфере транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры
Задача: эффективная реализация Государственной программы
Целевой индикатор
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс. руб.
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
1300,0
1300
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1:
тыс. руб.
264536,1
311084,1
432882,6
364014,6
385881,8
433254,02
366083,1
373159,3
397688,5
397688,5
- содержание Центрального аппарата;
34361,2
34024,8
32113,4
32268,6
36095,4
35391,3
34996,4
36468,8
36468,8
36468,8
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;
230174,9
277059,3
400769,2
331746,0
349651,9
397427,42
326947,5
334633,8
360671,1
360671,1
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
134,5
234,8
454,5
454,5
454,5
454,5
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе;
200,5
226,5
202,2
94,1
94,1
- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов;
1400,0
- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
3458,21
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры
Целевой индикатор
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
______________________
*Справочно.».
1.2.6. В подпрограмме 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»:
1.2.6.1. Разделы «Цель», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Цель
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом»
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом.
Сокращение социального риска к 2022 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом.
Сокращение транспортного риска к 2022 году в 3 раза по сравнению с 2010 годом»
1.2.6.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы»:
1.2.6.2.1. В абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2022».
1.2.6.2.2. В абзаце двадцать пятом цифры «2021» заменить цифра- ми «2022».
1.2.6.2.3. В абзаце двадцать девятом слова «к 2021 году» исключить.
1.2.6.2.4. В абзаце тридцатом слова «к 2021 году» исключить.
1.3. В таблице 10 раздела VIII «Перечень целевых индикаторов Государственной программы. Обоснование состава и значений целевых индикаторов. Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение»:
1.3.1. Дополнить строками 13.3 - 13.8 следующего содержания:
«13.3.
Объем вагоно-кило-метровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Вагонокилометры
0
0
0
0
0
0
0
1113428
1113428
1113428
13.4.
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
13.5.
Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
13.6.
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ – Таксимо
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
13.7.
Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
13.8.
Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров
%
0
0
0
0
0
0
0
81
81
85»
1.3.2. Строку 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продово-льствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,1
16,8
19,29
23,0
0,0
0,0
0,0»
1.3.3. Дополнить строкой 16.2 следующего содержания:
«16.2.
В рамках Го-сударственной програм-мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
км
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,14
23,1
20,0»
1.4. Приложения 1 - 7, 14 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 8* к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 9:
1.5.1. В абзаце третьем пункта 2, наименовании раздела III, пунк- те 19 слова «направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» в соответствующих падежах заменить словами «Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствующих падежах.
1.5.2. Пункт 3.1 признать утратившим силу.
1.5.3. В пункте 6 слова «а также в случае необходимости и ГКУ «Бурятрегионавтодор»,» исключить.
1.5.4. В пункте 8:
1.5.4.1. В подпункте «г» слова «а также в случае необходимости и ГКУ «Бурятрегионавтодор»,» исключить.
1.5.4.2. Дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) указание органа местного самоуправления, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования в Республике Бурятия и представлению отчетности.».
1.5.5. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Минтранс Республики Бурятия самостоятельно или с привлечением уполномоченного подведомственного учреждения осуществляет сопровождение проектирования, строительства (реконструкции) объектов.».
1.5.6. В пункте 12.4:
1.5.6.1. В подпункте 12.4.1 слова «софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 50 %. А также наличия» исключить.
1.5.6.2. В подпункте 12.4.3 после слова «определенных» дополнить словами «федеральными законами,».
1.6. В приложении 25:
1.6.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767 (далее – Правила).».
1.6.2. Пункт 17.2 изложить в следующей редакции:
«17.2. Наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии.».
1.6.3. В пункте 26:
1.6.3.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) уровень софинансирования из республиканского бюджета, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.
Уровень софинансирования из республиканского бюджета, установленный в соглашении, не должен превышать предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета, за исключением случая софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.».
1.6.3.2. Подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) график выполнения мероприятий;».
1.6.4. Пункт 27.1 после слова «определенных» дополнить словами «федеральными законами,».
1.6.5. Пункт 27.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уровень софинансирования из республиканского бюджета, установленный в соглашении, не должен превышать предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета, за исключением случая софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.».
1.7. Дополнить приложением 34 согласно приложению № 9* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А. Цыденов
*Приложения в электронном виде
__________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 44-53-06
ир1
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 1
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства"
Мероприятия Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
N
п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
1.
Подпрограмма 1. "Энергетика Республики Бурятия"
1.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2015
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей.
0
1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2019
2020
0
1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2016
2018
0
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2018
2020
0
1.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
1.2.1.
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
2019
2019
0
1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
2017
2017
0
1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2017
2018
0
1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.6.
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2019
2020
0
1.2.7.
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2018
2018
0
1.2.8.
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2016
2016
0
1.2.9.
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2017
2017
0
1.2.10.
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2017
2018
0
1.2.11.
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2018
2018
0
1.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2020
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь
0
2.
Подпрограмма 2. "Транспорт и связь Республики Бурятия"
2.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
2.1.1.
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки")в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
ФА "Госграница", Минтранс РБ
2015
2015
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
2.2.1.
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
Минтранс РБ,
авиакомпании
2013*
2018
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов
0
2.2.2.
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.3.
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.4.
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
Минтранс РБ,
Минстрой РБ,
ОАО "РЖД"
2014
2018
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.
0
2.2.5.
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)
ФА "Госграница", Минтранс РБ
2013*
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.6.
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"
2014
2017
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов
0
2.2.7.
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2013
2022
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия
439 659,5
2.2.8.
Направление 8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия
3 448,5
2.2.9.
Направление 9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2022
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг
122 869,4
2.2.10.
Направление 10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2022
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
10 100,42
2.2.11.
Направление 11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиа-перевозок на местных воз-душных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1 522,9
2.2.12.
Направление 12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2017
2022
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
288 695,55
2.2.13.
Направление 13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
2018
2018
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:
- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;
- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;
- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода.
9 398,31914
2.2.14.
Направление 14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
2019
2022
38 236,5
2.2.15
Направление 16.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2022
Улучшение качества обслуживания населения
510,0
2.2.16
Направление 17.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2020
31 667,2
2.2.17
Направление 17.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
2020
2020
Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения
11 050,0
2.3.
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
2.3.1.
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2013*
2014
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок
2 838,9
2.3.2.
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.
1 642,0
2.3.4.
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.
868,0
2.4.
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"
2.4.1.
Направление 1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
2019
2022
Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" до 89,9%
41 253,66
3.
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"
3.1.
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.1.1.
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
7 176 317,25
3.1.2.
Направление 2. Содержание автодорог
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
4 979 809,8
3.1.3.
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
131 960,8
3.1.4.
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2016
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
187 902,51
3.1.5.
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
175 955,0
3.1.6.
Направление 6 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
302 549,3
3.2. Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 312 820,37
3.2.2.
Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
5 588 037,11
3.3.
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
531 045,6
3.3.2.
Направление 2. Ремонт автодорог
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
2 887 160,3
3.3.3.
Направление 3. Субсидии МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
2 149 338,2
3.4.
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
3.4.1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2022
89 100,0
3.4.2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
189 576,0
4.
Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"
4.1.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего 3 464 948,53
4.1.1.
Направление 1.
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия
3 461 736,52
314 296,3
3 139 577,32
2 187,3
817,4
4.1.2.
Направление 2.
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2019
3 428,21
4.1.3.
Направление 3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,0
4.2.
Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
4.2.1.
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти
Минтранс РБ
2014
2022
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
0
5.
Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"
5.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири"- "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС"-АО "ИНТЕР РАО -Электрогенерация", Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
5.2.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
5.3.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
2014
2022
Проведение энергетических
обследований в учреждениях
муниципальных образований
8784,137
5.3.2.
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
2015
2018
-
5223,00
5.4.
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
5.4.1.
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
2014
2022
Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт.ч
0,00
6.
Подпрограмма 6. "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"
6.1.
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
6.1.1.
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
2015
2022
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
874,0
6.1.2.
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2014
2017
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
159 790,0
6.1.3.
Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2014
2015
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
2 448,8
6.1.4.
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2014
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
51 351,6
6.1.5.
Направление 6. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
6 330,0
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
6.2.1.
Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
2015
2022
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2 500,0
6.2.2.
Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
2015
2022
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток
1 000,0
6.2.3.
Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
2015
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
750,0
6.2.4.
Направление 4.
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
2017
2022
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.3
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
6.3.1.
Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
26 381,9
6.3.2.
Направление 2.Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
115 457,6
6.4.
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
6.4.1.
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Муниципальные образования по согласованию
2014
2022
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах
0
6.4.2.
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
Муниципальные образования по согласованию
2014
2022
Повышение пропускной способности дорог и улиц
0
6.4.4.
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
Муниципальные образования по согласованию
2014
2022
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах
0
7.
Подпрограмма 7. "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"
7.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
2017
2022
-
0,00
* Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Минстрой РБ - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Минобразования РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Бурятия,
Минтранс РБ - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 2
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства "
Всего
2 655 788,3
2 130 340,6
2 587 040,1
3 056 481,5
3 526 580,0
3 427 292,2
3 827 863,90
4 407 531,07
4 614 004,70
5 295 535,50
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2 644 342,3
2 128 876,1
2 539 299,2
2 969 737,0
3 441 702,1
3 427 292,2
3 799 806,49
4 365 848,97
4 573 060,60
5 254 591,40
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласовани)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал "Гу-синоозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электроге-нерация"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,69
205 738,60
138 583,00
78 760,70
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
178 980,42
140 612,69
205 738,60
138 583,00
78 760,70
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,60
0,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.10
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,10
27 388,40
0,00
0,00
Направление 2.11
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
Направление 2.12
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
Направление 2.13
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"
Направление 4.1
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,78
3 296 568,90
3 786 951,07
4 036 789,10
4 778 142,20
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
1 644 337,80
1 358 037,10
1 347 130,00
1 927 342,39
2 062 107,60
1 706 122,78
2 046 683,90
2 695 849,47
3 231 167,00
3 733 774,00
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
1 249 885,00
1 091 101,60
805 622,10
1 044 368,20
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
537 190,00
545 854,80
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,10
524 214,68
183 453,37
1 635 469,20
1 761 194,30
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
734 452,00
732 402,70
689 443,10
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
131 960,80
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
187 902,51
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
340 481,00
317 945,10
319 002,90
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
777 768,20
628 936,50
397 863,30
47 494,70
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего:
984 649,90
1 764 078,20
905 458,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
247 607,10
126 836,00
63 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
311 552,00
1 222 727,10
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
425 490,80
414 515,10
360 108,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Всего:
47 826,00
135 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
1 200,00
87 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
373 159,30
397 688,50
397 688,50
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
373 159,30
397 688,50
397 688,50
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс Республики Бурятия
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 468,80
36 468,80
36 468,80
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс Республики Бурятия
3 458,20
Направление 4.1.3
Вовлечение населения в проведениемероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
Минтранс Республики Бурятия
1 400,00
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири"- "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС"-АО "ИНТЕР РАО -Электрогенерация", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
Всего
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.5
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.6
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.10
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Направление 6.11
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
Направление 6.12
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Справочно.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6 129 991,24
4 083 182,28
4 296 218,96
6 964 143,82
7 299 910,98
5 267 628,99
14 795 744,69
10 120 263,01
5 777 171,20
8 045 417,60
федеральный бюджет*
2 599 034,40
1 350 954,57
1 175 021,50
3 136 619,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 041 982,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет
2 655 788,29
2 130 340,63
2 587 040,10
3 056 481,49
3 526 579,99
3 427 292,24
3 827 863,91
4 407 531,07
4 614 004,70
5 295 535,50
местный бюджет*
19 100,00
8 397,91
2 121,60
8 251,24
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856 068,55
593 489,17
532 035,76
696 711,00
1 505 816,63
511 147,73
8 325 054,18
3 659 699,74
0,00
2 500 000,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурвод-строй"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
всего
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
всего
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
всего
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
0,00
0,00
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
всего
236 346,84
743 186,56
377 231,96
2 260 395,00
246 497,09
178 980,42
140 612,67
216 788,60
138 583,00
78 760,70
федеральный бюджет*
16 688,40
650 000,00
302 183,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,67
205 738,60
138 583,00
78 760,70
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
внебюджетные источники**
203 212,44
53 265,76
53 265,76
513 495,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106 531,52
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177 967,94
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)
всего
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.15.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.16.
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.17.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 100,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
всего
49 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16 688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25 244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"
Направление 2.4.1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
4 948 112,80
2 469 771,20
2 954 797,90
3 995 441,40
5 178 360,46
4 140 823,72
2 642 826,51
5 828 933,27
5 199 955,60
5 028 024,30
федеральный бюджет*
2 582 346,00
699 219,60
872 838,50
1 433 719,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 041 982,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет, в т.ч.:
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,70
3 296 568,90
3 786 951,07
4 036 789,10
4 778 142,20
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
1 250 000,00
1 282 377,49
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,02
республиканский бюджет
602 497,70
632 193,60
местный бюджет*
22 502,30
25 183,87
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог*
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
1 209 337,00
677 263,57
524 214,68
183 453,37
1 635 469,20
1 761 194,30
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,05
524 214,68
183 453,37
1 635 469,20
1 761 194,30
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
96 952,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Содержание автодорог*
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
479 010,80
596 819,10
734 452,00
732 402,70
689 443,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
734 452,00
732 402,70
689 443,10
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
3 226 807,00
1 005 833,67
707 228,00
1 824 395,40
1 939 198,56
1 241 994,88
1 112 291,00
1 026 581,00
431 955,10
319 002,90
федеральный бюджет*, в т.ч.:
2 524 696,00
539 610,07
344 712,80
1 016 955,40
1 247 271,86
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
340 481,00
317 945,10
319 002,90
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
1 482 623,20
1 742 554,47
1 184 565,80
854 818,70
722 019,80
197 376,80
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
637 042,50
406 797,60
225 882,20
324 156,50
149 882,10
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
397 170,50
532 853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 511,97
777 768,20
628 936,50
397 863,30
47 494,70
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
374 668,20
534 741,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
25 183,87
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
всего
2 473 678,90
2 794 078,20
1 530 458,80
1 913 357,20
федеральный бюджет*
1 489 029,00
1 030 000,00
625 000,00
0,00
республиканский бюджет
984 649,90
1 764 078,20
905 458,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
1 013 972,00
540 851,00
63 572,60
93 029,90
федеральный бюджет*
766 364,90
414 015,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
247 607,10
126 836,00
63 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог*
всего
647 339,60
1 235 727,10
561 427,40
871 103,80
федеральный бюджет*
335 787,60
13 000,00
79 650,00
0,00
республиканский бюджет
311 552,00
1 222 727,10
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность*
всего
812 367,30
1 017 500,10
905 458,80
949 223,50
федеральный бюджет*
386 876,50
602 985,00
545 350,00
0,00
республиканский бюджет
425 490,80
414 515,10
360 108,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
всего
47 826,00
235 550,00
147 650,00
147 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
135 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
республиканский бюджет
1 200,00
87 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
всего
147 650,00
147 650,00
147 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
373 159,30
397 688,50
397 688,50
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
373 159,30
397 688,50
397 688,50
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
373 159,30
397 688,50
397 688,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 468,80
36 468,80
36 468,80
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
всего
3 458,20
республиканский бюджет
3 458,20
Направление 4.1.3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,00
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347 395,50
244 179,30
178 970,00
189 248,32
1 283 814,63
386 697,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
1 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
36,75
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
1 283 814,63
383 274,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338 356,11
233 623,41
177 170,00
189 248,32
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
0,00
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9 039,39
8 820,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3 400 000,00
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3400000
0
2500000
Подпрограмма 6.
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"
всего
0,00
8 361,16
50 736,50
89 944,50
83 355,00
0,00?
24 599,20?
41 682,10
40 944,10?
40 944,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
местный бюджет*
0,00
8 361,16
2 121,60
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.5.
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Направление 6.3.1.
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направление 6.4.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
* Справочно.
** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4,5,6,7.
**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2022 года
N
п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов (участков)
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существующая категория
перспективная категория
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183+800 (п. Новый Уоян) (в т. ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,00
0,00
2,40
20,00
1.4.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.5.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.6.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
27,43
5,14
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
24,08
22,30
70,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
24,08
22,30
70,50
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан- Удэ- Романовка- Чита, км 236+700-км 239+100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
2.7.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.9.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка- Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
0,00
0,00
0,00
16,51
0,00
0,00
2.11.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.12.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 419+800- км 422+900, Романовка-Багдарин, км 0 - км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
7,57
22,30
70,50
2.13.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.14.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
2.15.
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.16.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
138,21
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,597
0,00
0,00
20,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
955,90
1 023,82
701,10
124,01
10,00
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
813,32
686,10
114,01
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
355,90
210,50
15,00
31,20
10,00
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
11,01
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,61
29,25
0,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,597
0,00
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
789,70
0,00
0,00
0,00
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
5,27
351,00
192,86
696,10
124,01
10,00
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
3,00
5,00
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
2,00
5,00
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 346+800 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с. Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
11,20
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с. Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с. Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургултай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
0,00
1,00
0,00
1,50
0,00
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
0,00
0,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км 38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
0,00
0,00
1,00
1,52
1,52
25,25
6.3.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.4.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.5.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.6.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.7.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.8.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.9.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.10.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.11.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
6,40
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
34,95
63,57
101,03
федеральный бюджет*
9,02
0,00
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
25,93
63,57
101,03
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с. Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
2,02
34,95
63,57
93,03
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
11.2.
км 2+500 - км 9
9,00
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
1,98
56,80
139,49
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино-Оймур-Заречье, км 49+780- км 51+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
50,25
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
50,25
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
60,36
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
60,36
0,00
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
12,67
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
12,67
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
5,36
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
5,36
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г. Улан-Удэ (со стороны с. Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,35
26,01
5,84
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,35
26,01
5,84
0,00
0,00
33
Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
87,90
43,00
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,20
87,90
43,00
40,00
Итого:
1581,23
895,66
534,92
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1150,97
316,73
253,03
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,34
62,25
0,70
79,50
6,28
112,59
58,00
227,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,76
1177,82
870,56
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
53,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,37
356,05
195,25
499,75
387,33
525,79
581,61
455,86
202,72
253,03
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
34
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
35
Строительство обводной дороги N 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,47
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
7,92
0,00
20,00
1581,78
895,66
539,16
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1150,97
316,73
253,03
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,88
62,25
4,94
79,50
6,28
112,59
58,00
227,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,8
1177,82
870,56
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
28,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
53,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,90
356,0
199,49
499,75
387,332
525,79
581,61
455,86
202,72
253,03
* Справочно.
** Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011 - 2018 годы)".
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 5
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Перечень мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых к строительству и реконструции# на период до 2022 года.
N пп
Наименование автомобильной дороги (районов)
Местонахождение сооружения
Наименование препятствия
Длина, м
Материал
Период реализации
в том числе
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.1. Автомобильные дороги регионального значения.
Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян
Баргузинский район
1
км 268
р. Баргузин
411,223
ж/б
411,223
1537,95
2.1.
1 очередь
411,223
0,000
411,223
108,178
476,559
2.2.
2 очередь
5,436
1158,660
2
км 365
р. Буксухен
7,400
ж/б
3
км 367
р. Буксыкен
9,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Курумканский район
4
км 472+900
р. Гахан
0
ж/б
5
км 474+900
р. Сухотка
52,25
ж/б
0,000
36,950
3,316
27,721
Всего по дороге:
427,623
411,22
0,000
0,000
36,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1537,95
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
федеральный бюджет*
1343,48
Республиканский бюджет
194,45
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Романовка - Богдарин
Баунтовский эвенкийский район
6
км 21+454
р. Нигрей
36,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
38,580
1,831
18,438
10,72
5,094
7
км 27+400
р. Кумыхта
10,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
км 38+550
р. Ансахан
18,900
ж/б
0,000
18,900
18,900
3,100
22,995
12,363
в т.ч. остатки 2016 г.
12,363
9
км 44+490
р. Щербахта
35,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,401
2,401
0,000
2,000
10,000
лимит 2014
0,000
остатки 2013
2,401
10
км 51+370
р. Волчья Падь
0,000
ж/б
11
км 74+250
р. Верея
18,400
ж/б
18,400
30,236
12
км 113
ключ
12,000
ж/б
13
км 117+282
ручей
11,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
14
км 117+860
ручей
12,000
ж/б
15
км 118+700
ручей
12,000
ж/б
0,000
0,000
23,500
2,729
0,000
19,833
16
км 164+045
р. Ауник
34,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
3,698
5,000
10,000
10,000
Всего по дороге:
166,400
18,400
0,000
23,500
18,900
18,900
0,000
38,580
0,000
0,000
0,000
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
Улан-Удэ - Романовка - Чита
Еравнинский район
17
км 256
руч. Гавриловский
14,100
ж/б
0,000
0,000
18
км 354+108
р. Шинок
9,900
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
19
км 385
р. Булугта
11,200
ж/б
Баунтовский эвенкийский район
20
км 379+036
р. Баянгол
11,600
ж/б
11,600
31,888
21
км 392+682
р. Шара-Горхон
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
21
км 399
р. Хурета
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
22
км 402
суходол
13,300
ж/б
23
км 392+680
р. Шара-Гол
11,500
ж/б
0,000
0,000
Еравнинский район
24
км 485+240
р. Джидинка
20,550
ж/б
0,000
0,000
25
км 504+200
суходол
11,650
ж/б
0,000
0,000
26
км 521+358
р. Баксарга
36,450
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
км 469+878
суходол
19,230
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
160,150
11,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян
Северо-Байкальский район
26
км 29+654
р. Вьюшенка
28,800
ж/б
0,000
29,100
3,900
18,497
23,842
27
км 34+651
ручей б/н
29,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
29,100
3,400
25,171
22,097
2,796
в т.ч. остатки 2016 г.
11,392
27.1.
км 81+808
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
57,900
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
0,000
0,000
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
Шергино - Оймур - Заречье
Кабанский район
28
км 66+329
р. Сухая
29,560
ж/б
0,000
29,560
8,321
33,435
29
км 66+270
река ч/з протоку
9,250
ж/б
9,250
14,577
Всего по дороге:
38,810
9,250
29,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта
Бичурский район
км 28+720
р. Дабатуй
6,200
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
Всего по дороге:
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
Монды-Орлик
Окинский район
31
км 92+385
ручей
0,000
ж/б
0,000
0,000
32
км 102+371
ручей
0,000
ж/б
33
км 103+581
ручей
0,000
ж/б
34
км 104+065
ручей
0,000
ж/б
35
км 117+073
р. Нур Холой
12,500
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией
Закаменский район
35
км 230+710
р. Хуртуга
30,950
ж/б
36
км 288+808
р. Джида
0,000
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
30,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией
Джидинский район
37
км 5+055
ручей б/н
15,9 пм/0,32 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
15,900
протяженность подходов, км
/0,320 км
реконструкция
0,700
1,685
17,271
8,669
в т.ч: остаток 2015 г.
8,669
38
км 5+231
ручей б/н
6,50
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
22,400
0,000
0,000
0,000
15,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Тунка - площадка солнечного радиотелескопа
Тункинский район
39
км 2+133
р. Тунка
80,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Всего по дороге:
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Северобайкальск-Даван
Северо-Байкальский район
40
км 33+537
ручей
24,700
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
41
км 41
р. Бира
20,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
44,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
42
км 54+209
р. Брянка
48,95/ 2,2 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
48,950
протяженность подходов, км
/2,20
реконструкция
1,444
4,282
95,000
57,527
Всего по дороге:
48,950
0,000
0,000
0,000
48,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
Северо-Байкальский район
43
км 28+572
р. Ухта
29,300
ж/б
44
км 93+312
р. Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
5,000
10,000
45
км 93+658
р. Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
46
км 104+566
суходол
22,800
ж/б
0,000
0,000
47
км 127+114
ручей б/н
18,900
ж/б
0,000
0,000
48
км 140+497
р. Олдында
107,0
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
5,000
49
км 141+049
р. Огдынка
34,000
ж/б
0,000
0,000
50
км 161+878
ручей б/н
29,1/ 1,15 км
ж/б
0,000
0,000
29,12 / 1,15 км
протяженность подходов, км
4,994
22,000
28,700
в т.ч. остатки 2016 г.
3,949
51
км 225
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
52
км 251
р.
47,23 пм/1,578 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
47,230
0,000
0,411
6,924
64,600
57,000
42,75
0,000
Муйский район
53
км 331
р.
24,70
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54
км 306
р. Голубой
65,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
65,230
0,500
7,520
62,335
92,000
57,22
в т.ч. остатки 2016 г.
51,851
55
км 353
р.
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
24,900
0,000
0,000
5,000
14,129
24,918
в т.ч. остатки 2016 г.
9,638
56
км 368+337
р. Муякан
96,700
0,000
0,000
0,000
0,000
2,978
4,522
30,000
20,000
57
км 384
р. Сунуекит
100,000
ж/б
0,000
0,000
1,500
5,399
Всего по дороге:
515,130
0,000
0,000
0,000
0,000
54,020
112,460
0,000
0,000
0,000
0,000
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,522
42,000
35,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,522
42,000
35,000
58
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,447
20,08
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,447
20,084
0,000
59
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87+084 автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,269
28,495
0,000
60
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,269
28,495
0,000
60
Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171+950 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский- Тарбагатай-Подлопатки-Окино Ключи в Бичурском районе районе Республике Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 171+950
р. Топка
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61
Проектирование , строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ- Заиграево- Кижинга- Хоринск (контракт жизненного цикла)
км 40
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
62
Строительство самоходного парома для переправы через р. Селенга на автодороге Татаурово- Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,200
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
65,200
63
Реконструкция моста через р. Воровка на км 17+300 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 17+300
р. Воровка
19,000
1,640
1,560
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,640
1,560
15,000
Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:
пм
1618,21
450,473
29,560
52,600
120,700
72,920
141,560
38,580
6,200
0,000
0,000
протяженность подходов, км
2,529
1,150
2,752
млн. руб.
1639,95
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,490
89,359
168,800
159,000
федеральный бюджет*
1343,48
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
296,451
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,490
89,359
168,800
159,000
* Cправочно.
Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 6
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Пообъектное распределение субсидий бюджетам муниципальных районов из дорожного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
164,11
349,23
829,20
475,13
587,69
524,48
685,95
770,10
677,31
162,66
в т.ч.:
федеральный бюджет*
млн. руб.
57,65
159,61
528,13
228,86
236,71
104,19
406,80
225,88
324,16
149,88
республиканский бюджет
млн. руб.
106,46
189,62
301,08
246,27
350,97
420,29
279,15
544,22
353,15
12,78
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119,91
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения
км
6,1
24,15
18,86
19,29
23,00
11,14
23,10
20,00
Протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения
км
17,87
0,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
единиц
6
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
1
Количество мостов на автомобильных дорогах после капитального ремонта, шт
1
0
3
3
0
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
3,5
0,0
10
5
в том числе пообъектно:
1
Строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй в Бичурском районе
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
55,00
2
Строительство подъезда к с. Соел в Баргузинском районе
млн. руб.
5,536
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
5,54
остатки 2012 ФБ
5,54
республиканский бюджет, в т.ч.:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
5,08
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
3
Строительство подъезда к с. Гусиха в Баргузинском районе
млн. руб.
12,739
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
12,74
остатки 2012 ФБ
12,74
республиканский бюджет, в т.ч:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
0,04
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
4
Строительство подъезда к с. Арзгун в Курумканском районе
млн. руб.
37,949
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
37,95
остатки 2012 ФБ
37,95
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
5
Строительство подъезда к улусу Амгаланта от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Хоринском районе
млн. руб.
1,425
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
1,42
остатки 2012 ФБ
1,42
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
6
Строительство (восстановление) мостового перехода через р. Баргузин в местности Буксыкен в Баргузинском районе
млн. руб.
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7
Строительство подъезда к с. Харацай от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
10,84
федеральный бюджет*
млн. руб.
7,59
республиканский бюджет
млн. руб.
3,25
8
Строительство автодороги Дутулур - Хужир - Санага - Утата - Далахай, км 79 - км 83 (строительство подъезда к с. Утата) в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
47,204
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
40,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,20
9
Строительство подъезда к с. Ульдурга от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Еравнинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
41,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
30,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,46
10
Строительство подъезда к у. Добо-Енхор от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
0,00
29,07
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
20,87
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
8,20
11
Строительство подъезда к с. Бургуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
17,83
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
12,48
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
5,35
12
Строительство подъезда к с. Хуртага от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
33,906
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
29,53
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
4,38
13
Строительство подъезда к с. Улентуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
35,218
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,79
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
2,43
14
Строительство подъезда к с. Талое от автодороги Зактуй - Аршан в Тункинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
38,138
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
27,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,14
15
Строительство моста через реку Джида в с. Хулдат в Джидинском районе
млн. руб.
18,854
62,938
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
18,854
62,938
16
Строительство автомобильной дороги к местности "Капчешка" в г. Кяхта Кяхтинский район
млн. руб.
22,333
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
22,333
17
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к селу Усть-Брянь от автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск"
млн. руб.
0,000
30,183
36,68
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
30,183
36,68
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
36,68
18
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй, км 74- км 78 в Кижингинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,785
0,000
39,072
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
12,44
республиканский бюджет
млн. руб.
2,785
0,00
26,63
19
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к с. Зун-Хурай, км 0 - км 5 в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,500
3,112
0,000
35,223
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
25,06
республиканский бюджет
млн. руб.
3,500
3,112
10,17
остатки 2013 г
3,112
лимит 2014 г.
20
Строительство подъезда от автомобильной дороги Белоозерск - Енхор к с. Боций, км 4+800 - км 8+090 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,303
2,303
0,00
39,01
4,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
28,24
4,70
республиканский бюджет
млн. руб.
2,303
2,303
10,77
остатки 2013 г
2,303
лимит 2014 г.
21
Строительство подъезда от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск к с. Верхний Бургалтай, км 0 - км 4+480 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
36,03
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,94
республиканский бюджет
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
13,14
остатки 2013 г
лимит 2014 г.
22
Реконструкция мостового перехода через р. Ина на км 58+200 автодороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Бодон - Ина - Баянгол - Хилгана - Буксыкен" в Баргузинском районе РБ
25,00
67,93
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
67,93
23
Реконструкция моста через р. Иркут на автомобильной дороге Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук - Монды к с. Гужиры (через ул. Далахай) в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
49,250
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
49,250
24
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к ст. Гусиное Озеро" в Селенгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
4,300
7,778
550,10
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,290
515,69
республиканский бюджет
млн. руб.
4,300
7,489
34,42
25
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
26
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Новая Курба - Унэгэтэй - Красный Яр - Хасурта к с. Ангир" в Заиграевском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
1,330
6,490
федеральный бюджет*
млн. руб.
4,66
республиканский бюджет
млн. руб.
1,33
1,83
27
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен к ул. Уржил" в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,987
47,65
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,10
республиканский бюджет
млн. руб.
2,99
13,56
28
Капитальный ремонт деревянного моста через р. Она на автомобильной дороге "Подъезд к с. Майла от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита" в Хоринском районе РБ
млн. руб.
0,000
7,194
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,194
29
Строительство моста через р. Кынгарга в п. Аршан Тункинского района
млн. руб.
10,000
28,231
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,000
28,23
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
28,23
30
Реконструкция мостового перехода через р. Цакирка у с. Санага на автомобильной дороге Дутулур-Хужир-Санага-Утата-Далахай в Закаменском районе
млн. руб.
20,000
49,585
14,35
федеральный бюджет*
млн. руб.
45,00
13,00
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
4,59
1,35
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
0,00
31
Капитальный ремонт автодороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" -Хойтогол" на участке км 0+000-км10+200 в Тункинском районе
млн. руб.
10,000
60,00
0,00
0,00
15,55
56,31
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
60,00
0,00
0,00
15,55
56,31
32
Строительство автомобильной дороги Тэгда-Тохорюкта (строительство подъезда к ул. Тохорюкта в Хоринском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
0,700
2,898
160,442
94,400
федеральный бюджет*
млн. руб.
112,31
66,08
республиканский бюджет
млн. руб.
0,70
2,898
48,13
28,32
33
Строительство подъезда к с. Усановка от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Закаменском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,473
0,000
16,977
4,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
11,88
3,12
республиканский бюджет
млн. руб.
1,47
5,09
1,34
34
Строительство автодороги "подъезд от автомобильной дороги Тунка-площадка солнечного телескопа к с. Улбугай в Тункинском районе в т.ч. (Разработка Пд и РД)
млн. руб.
6,200
0,000
58,55
0,58
0,23
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,99
0,34
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
6,20
23,56
0,23
0,23
35
Строительство автодороги "Подъезд от автомобильной дороги Зактуй-Аршан к ул. Табалангут в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
2,09
0,00
0,00
0,00
67,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,87
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
2,09
0,00
0,00
0,00
3,00
36
Строительство автодороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды к ул. Улан-Горхон в Тункинском районе( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,425
0,000
41,510
федеральный бюджет*
млн. руб.
29,06
республиканский бюджет
млн. руб.
1,43
12,45
37
Строительство автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай, км 83- км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,00
8,43
0,00
0,00
120,79
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
75,88
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
8,43
0,00
0,00
44,91
0,00
38
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Сулхара, км 14- км 22 (строительство подъезда к с. Сулхара) в Кижингинском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,864
1,031
0,000
108,765
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
81,64
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
1,86
1,03
0,00
27,12
0,00
39
Капиальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кяхта
млн. руб.
5,935
54,343
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
5,94
54,34
40
Строительство подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе ( в т.ч. ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
6,97
0,00
0,00
0,00
83,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
79,06
республиканский бюджет
млн. руб.
6,97
0,00
0,00
0,00
4,63
41
Капитальный ремонт моста чере р. Уда на км 0+416 автомобильной дороги Подъезд к п. Онохой от автомобильной дорогии Улан-Удэ-Романовка-Чита в Заииграевском районе
млн. руб.
0,000
25,000
88,66
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
88,66
0,00
42
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к РТЗ "Ацагатская долина" в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
10,000
11,14
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
11,14
43
Капитальный ремонт мостового перехода через протоку реки Селенга на автомобильной дороге п. Наушки до границы с Джидинским районом в Кяхтинском районе
млн. руб.
10,462
50,32
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
9,50
45,70
республиканский бюджет
млн. руб.
0,96
4,62
44
Капитальный ремонт моста чере р. Селенга на км 24+300 автомобильной дороги "Енхор-Цаган-Усун-граница с Кяхтинским районом" в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
0,00
0,00
45
Капитальный ремонт мостов р. Сухая на км 12+570 и через р. Ишунта на км 14+230 автомобильной дороги "Туран-водолечебница "Нилова-Пустынь"-Хойто-Гол" в Тункинском районе
млн. руб.
3,500
1,381
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,50
1,38
46
Строительство мостов р. Чернуха на подъезде от Федеральной автомобильной дороги М-55 "Байкал" к 1 площадке п. Селенгинск в Кабанском районе Мост через р. Чернуха-1 (в том числе разработка РД)
млн. руб.
37,969
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
28,50
республиканский бюджет
млн. руб.
9,47
0,00
47
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная, от д.N 26а до д.N34 в с. Тарбагатай Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,500
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,50
0,00
48
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск- Улан-Удэ-Чита до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Братьев Лощенковых в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,044
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,04
0,00
49
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от д.N 256 до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Ленина в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,148
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,15
0,00
50
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Братьев Лощенковых от д.N2 до д.N 54 в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,426
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,43
0,00
51
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от д.N 252 до д. N 218 в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,135
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,13
0,00
52
Реконструкция автомобильной дороги Тохой- Турбаза "Щучье Озеро"- Родник, км 0 - км 14 в Селенгинском районе (в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
212,77
159,57
191,73
федеральный бюджет*
млн. руб.
200,00
150,00
180,23
республиканский бюджет
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
12,77
9,57
11,50
53
Строительство велопешеходной дороги вдоль озера Щучье в Селенгинском районе ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,450
0,45
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,45
0,45
0,00
остатки 2016 г
0,45
54
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза с устройством подъездной автомобильной дороги к комбикормовому заводу п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
5,91
5,91
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,91
5,91
0,00
55
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита через местность "Конобол" к туристско-гостиничному комплексу "Жарчиха" в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
56
Капитальный ремонт моста через р. Хилок у п. Потанино в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
57
Строительство моста через р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево в Прибайкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
1,00
33,00
13,90
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,00
33,00
13,90
58
Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
40,40
0,00
90,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
40,40
0,00
90,00
59
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Целинный, км 2- км 17" в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
11,22
0,00
166,27
37,87
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
124,81
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
11,22
0,00
41,46
37,87
60
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы -Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
61
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Дунгуй-Усть-Дунгуй, км 11 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
61.1
Строительство автомобильной дороги Дунгуй - Усть Дунгуй, км 0 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
8,38
95,08
федеральный бюджет*
млн. руб.
88,17
республиканский бюджет
млн. руб.
8,38
6,91
63
Строительство автомобильной дороги с. Турка - с. Соболиха в Прибайкальском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
64
Строительство автомобильной дороги Тохой-Ардасан, км 0- км 7 в Селенгинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
65
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к ул. Малый Нарын, км 5+040 - км 12" в Джидинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00
67,59
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
61,72
республиканский бюджет
млн. руб.
4,76
0,00
0,00
0,00
5,87
66
Капитальный ремонт автомобильных дорог в МО "Город Гусиноозерск" Республики Бурятия
млн. руб.
45,54
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
45,54
67
Капитальный ремонт моста через р. Брянка в п. Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
68
Ремонт ул. Проспект 70 лет Октября в моногороде Саган-Нур в Мухоршибирском районе
млн. руб.
2,48
15,94
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,48
15,94
69
Ремонт автодороги по ул. Железнодорожная, в г. Гусиноозерске, Республика Бурятия
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
70
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральной улице Промышленная-Школьная моногорода Каменск Кабанского района
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
71
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в городе Закаменск Республики Бурятия протяженностью 2,6 км (от ул. Крупской, 19 до мостового перехода через р. Модонкуль)
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
72
Капитальный ремонт моста через р. Нуд на км 44+563 автомобильной дороги Ехе-Цакир - Бортой-Цаган-Морин в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
73
Капитальный ремонт деревянного автомобильного моста через реку Модонкуль на км 0+500 автомобильной дороги Закаменск - Холтосон в городе Закаменск Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
74
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через р. Джида на км 5+105 автомобильной дороги Дырестуй - Зарубино в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
2,00
6,15
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,00
6,15
75
Строительство парома в с. Усть-Муя через р. Муя на автомобильной дороге местного значения Таксимо - Усть-Муя в Муйском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
6,00
12,23
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,00
12,23
76
Капитальный ремонт автодороги Белоозерск-Енхор км 18- км 19 с капитальным ремонтом моста через р. Джида
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
77
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральным улицам Кабанская -Декабристов моногорода Селенгинск Кабанского района
млн. руб.
0,00
24,98
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
24,98
0,00
78
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск -Байкальское к мосту через р. Рель в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
7,47
10,24
22,58
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7,47
10,24
22,58
79
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Алтачейка на подъезде к с. Петропавловка в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
17,01
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
17,01
80
Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, на участках км 6+900 - км 7+000, км 7+500 - км 7+600, км 8+700 - км 9+000, км 10+500 - км 11+800, км 16+200 - км 17+400, км 17+800 - км 18+200, км 18+600 - км 18+800, км 21+700 - км 22+300, км 24+300 - км 24+500, км 25+200 - км 25+400, км 25+700 - км 25+900, км 26+100 - км 26+700, км 28+000 - км 28+700, км 28+900 - км 29+500 в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
22,31
89,55
68,50
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
22,31
89,55
68,50
81
Строительство автомобильной дороги Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Майла в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
82
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Эгита на подъезде от автомобильной дороги "Улан-Удэ-Романовка-Чита" к с. Эгита (через с. Можайка) в Еравнинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
55,48
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
55,48
0,00
0,00
83
Капитальный ремонт автомобильной дорогии "Отворот на п. Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
18,23
12,18
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
18,23
12,18
0,00
84
Капитальный ремон моста через р. Харауз на км 1+961 автомобильной дороги по ул. Боброва в с. Кудара в Кабанском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,00
19,09
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
5,00
19,09
85
Капитальный ремонт участков автомобильной дороги "Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина--Баянгол-Соел-Хилгана-Буксыкен", км 24+400- км 30+600 в Баргузинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
11,00
83,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
11,00
83,87
86
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск"
млн. руб.
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
4,00
0,00
0,00
87
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от площадки "Родительского стада птицефабрики" до примыкания к автомобильной дороге ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
6,36
6,36
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,36
6,36
88
Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17+700 автомобильной дороги Белоозерск-Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,35
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,35
0,00
89
Капитальный ремонт автодороги по ул. Старчака в г. Кяхта в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
37,07
0,00
90
Капитальный ремонт моста через р. Уда на км 2 автомобильной дороги Старая Курба-Новая Курба в Заиграевском районе Республики Бурятия
млн. руб.
20,98
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,98
0,00
91
Капитальный ремонт подъезда к Санагинскому Дацану от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
51,25
0,00
0,00
92
Разработка проектной и рабочей документации на Капитальный ремонт моста через р. Джида в с. Михайловка в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
7,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
7,00
0,00
93
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к у. Барун Хасурта - Хасурта - Тэгда в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
8,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,00
0,00
0,00
94
Разработка проектной и рабочей документации на "Реконструкцию моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17+700 автомобильной дороги Белоозерск-Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
8,65
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,65
0,00
0,00
95
Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск в Республике Бурятия с обустройством тротуаров
20,00
48,11
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
48,11
0,00
96
Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия
20,00
42,75
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
42,75
0,00
97
Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Романовка Баунтовского эвенкийского района
27,55
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
27,55
0,00
0,00
* Справочно
Пообъектное распределение в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года." приведено в приложении N 22
Приложение N 7
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 7
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Таблица 1
Распределение субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
254,715
220,940
433,754
388,115
543,974
495,558
489,191
684,715
679,715
679,715
в т.ч.:
Протяженность автомобильных дорог местного значения после строительства и реконструкции, км
км
0,84
2,70
2,563
0,354
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
2,70
2,563
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
4,01
11,19
29,700
14,164
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
10,90
29,700
11,108
1
г. Улан-Удэ, в т.ч.:
млн. руб.
240,000
212,371
414,629
373,400
529,259
480,843
474,476
670,000
665,000
665,000
лимит 2016 г.
млн. руб.
333,500
остаток 2015 г.
млн. руб.
39,900
остаток 2016 г.
млн. руб.
20,949
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
221,510
221,077
141,394
425,000
425,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
199,359
198,969
137,244
240,000
240,000
665,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
22,108
15,635
35,000
35,000
35,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная (в том числе разработка проектно-сметной документации)
республиканский бюджет
9,000
81,000
0,000
0,000
0,000
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
14,715
8,569
19,125
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
лимит 2014 г
млн. руб.
8,569
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
Таблица 2
Переходящие остатки субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
1,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.
млн. руб.
1,951
остатки 2013 г
млн. руб.
1,951
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
0,000
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
* справочно
Таблица 3
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию, в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из Дорожного фонда Республики Бурятия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и диагностику автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
175,3092
650,355
536,395
352,885
240,459
284,224
в т.ч.:
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
311,777
245,483
177,985
120,350
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
335,772
288,247
174,515
120,109
284,224
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,806
2,665
0,385
0,000
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
32,65
62,2
28,1
1
Тарбагатайский район
млн. руб.
20,4590
210,408
158,540
11,315
0,000
75,524
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
102,916
61,509
7,200
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
20,4590
107,276
94,756
4,100
0,000
75,524
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,216
2,275
0,015
0,000
0,000
2
Заиграевский район
млн. руб.
87,2079
149,494
280,589
275,983
0,000
77,431
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
68,669
138,483
137,991
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
87,2079
80,675
141,836
137,691
0,000
77,431
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,150
0,270
0,300
0,000
0,000
3
Иволгинский район
млн. руб.
41,7945
117,872
63,426
65,587
137,362
59,341
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
53,901
26,576
32,794
68,750
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
41,7945
61,704
36,774
32,724
68,612
59,341
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,268
0,077
0,070
0,000
0,000
4
Прибайкальский район
млн. руб.
25,8478
172,581
33,840
0,000
103,097
71,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
86,291
18,915
0,000
51,600
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
25,8478
86,118
14,881
0,000
51,497
71,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,173
0,043
0,000
0,000
0,000
Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
1.1.
Джидинский район
12,502
1.2.
Еравнинский район
млн. руб.
2,333
2,333
1.3.
Закаменский район
10,284
1.4.
Окинский район
млн. руб.
4,238
Таблица 5
Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,634
205,352
10,000
10,000
10,000
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
72,634
195,352
0,000
0,000
0,000
2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2.1.
Баргузинский район
млн. руб.
0,75600
0,75600
0,75600
0,75600
2.2.
Баунтовский эвенкийский район
млн. руб.
0,21730
0,21730
0,21730
0,21730
2.3.
Бичурский район
млн. руб.
0,66220
0,66220
0,66220
0,66220
2.4.
Джидинский район
млн. руб.
0,51380
0,51380
0,51380
0,51380
2.5.
Еравнинский район
млн. руб.
0,48950
0,48950
0,48950
0,48950
2.5.
Заиграевский район
млн. руб.
0,62960
0,62960
0,62960
0,62960
2.6.
Закаменский район
млн. руб.
0,46270
0,46270
0,46270
0,46270
2.7.
Иволгинский район
млн. руб.
0,48460
0,48460
0,48460
0,48460
2.8.
Кабанский район
млн. руб.
0,52630
0,52630
0,52630
0,52630
2.9.
Кижингинский район
млн. руб.
0,44390
0,44390
0,44390
0,44390
2.10.
Курумканский район
млн. руб.
0,79940
0,79940
0,79940
0,79940
2.11.
Кяхтинский район
млн. руб.
0,53140
0,53140
0,53140
0,53140
2.12.
Муйский район
млн. руб.
0,09000
0,09000
0,09000
0,09000
2.13.
Мухоршибирский район
млн. руб.
0,51760
0,51760
0,51760
0,51760
2.14.
Окинский район
млн. руб.
0,53910
0,53910
0,53910
0,53910
2.15.
Прибайкальский район
млн. руб.
0,40080
0,40080
0,40080
0,40080
2.16.
Северо-Байкальский район
млн. руб.
0,21730
0,21730
0,21730
0,21730
2.17.
Селенгинский район
млн. руб.
0,64650
0,64650
0,64650
0,64650
2.18.
Тарбагатайский район
млн. руб.
0,29330
0,29330
0,29330
0,29330
2.19.
Тункинский район
млн. руб.
0,35570
0,35570
0,35570
0,35570
2.20.
Хоринский район
млн. руб.
0,42300
0,42300
0,42300
0,42300
Таблица 6
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, планируемых к установке на автомобильных дорогах местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
Таблица 7
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,895
55,000
20,000
10,000
1.1.
г. Улан-Удэ
млн. руб.
45,895
35,000
20,000
10,000
1.2.
Иволгинский район
млн. руб.
0,000
20,000
0,000
0,000
Таблица 8
Перечень мостов на автомобильных дорогах местного значения, рекомендуемых к строительству на период до 2022 года.
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700,046
415,000
10,000
0,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
700,046
405,000
республиканский бюджет
10,000
10,000
0,000
Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на на# внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ)
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ)
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 14
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Пообъектное распределение ассигнований по мероприятию "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения"
Наименование
ед. изм.
Всего
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
ВСЕГО по мероприятию "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения":
тыс. руб.
51351,60
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
в т. ч.:
федеральный бюджет*
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
тыс. руб.
51351,60
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет (справочно)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе пообъектно:
Размещение информации о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о работе систем видеонаблюдения за движением автомобильного транспорта на дорогах РБ, в средствах массовой информации; установка на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения информационных щитов (баннеров и т.п.) о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о работе систем видеонаблюдения; направление гражданам, нарушившим правила дорожного движения, почтовых отправлений (в том числе предпочтовую обработку), содержащих постановления об административных правонарушениях выявленных автоматизированными системами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения и иной заказной корреспонденции, необходимой при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях, sms-оповещения граждан об административных правонарушениях, выявленных автоматизированными системами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе:
федеральный бюджет*
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
тыс. руб.
51351,60
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Справочно
Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 34
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства"
Порядок предоставления и методика расчета размера субсидий муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям из бюджета Республики Бурятия на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения: погрузчик, снегопогрузчик лаповый, комбинированная дорожная машина (далее - специализированная техника).
3. Средства предоставляемых субсидий из бюджета Республики Бурятия имеют целевой характер.
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является численность населения муниципального образования не менее 300,0 тыс. человек.
5. Распределение субсидий в отношении каждого муниципального образования в Республике Бурятия устанавливается законом о бюджете Республики Бурятия на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
6.1. Наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия, соответствующие пункту 2 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляется субсидия.
6.2. Наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований (сводной бюджетной росписи местного бюджета), на софинансирование мероприятий, соответствующих пункту 2 настоящего Порядка, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии. Уровень софинансирования расходного обязательства из местного бюджета определяется в размере не менее 50%.
6.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидий осуществляется в соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Порядка.
7. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
8. Условиями расходования субсидии являются:
8.1. Обеспечение предусмотренных в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого предусмотрено из республиканского бюджета в объеме, предусмотренном в соглашении.
8.2. Не допускается расходование бюджетных средств получателями средств на приобретение основных средств, бывших в употреблении.
8.3. Соблюдение муниципальным образованием условий расходования, определенных федеральными законами, законами Республики Бурятия и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Бурятия.
9. Для получения субсидии муниципальные образования предоставляют в Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Министерство) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем органа местного самоуправления (далее - заявка).
10. К заявке прилагаются:
10.1. выписка из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по реализации муниципальной программы в текущем финансовом году.
10.2. Заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы, содержащая мероприятия, соответствующие пункту 2 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или гарантийное письмо с обязательством ее предоставления до момента заключения соглашения.
10.3. Копия муниципального контракта на реализацию мероприятий, соответствующих пункту 2 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или гарантийное письмо с обязательством его предоставления до момента заключения соглашения.
11. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство документов, указанных в пунктах 9,10 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления.
12. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 9, 10 рассматривает заявку на соответствие критериям и условиям предоставления субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. О принятом решении Министерство уведомляет заявителя в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие условиям предоставления субсидии и (или) критериям отбора, а также непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка.
14. Соглашение о предоставлении субсидий заключается в течение месяца со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
15. Соглашение должно содержать:
15.1. размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;
15.2. уровень софинансирования из республиканского бюджета, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. Уровень софинансирования из республиканского бюджета, установленный в соглашении, не должен превышать предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета;
15.3. значения показателей результативности использования субсидий.
15.4. обязательства муниципального образования в Республике Бурятия по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
15.5. реквизиты правового акта муниципального образования в Республике Бурятия, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования в Республике Бурятия, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
15.6. сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
15.7. указание органа местного самоуправления, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования в Республике Бурятия и представлению отчетности;
15.8. порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием в Республике Бурятия обязательств, предусмотренных соглашением;
15.9. обязательства муниципального образования в Республике Бурятия по возврату средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 20, 21 настоящего Порядка;
15.10. ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
15.11. применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение показателей результативности использования субсидии;
15.12. условие о вступлении в силу соглашения;
15.13. график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в соответствии с графиком выполнения мероприятий, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением;
15.14. права и обязанности сторон, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии.
Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Республики Бурятия, и оформляются в виде соглашения и дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
В случае внесения изменений (дополнений) в законы и иные нормативные правовые акты, предусматривающие уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, сроков исполнения мероприятий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
16. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, администрации муниципальных образований, представляют в Министерство отчеты об исполнении условий предоставления субсидии и осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии представляют до 15 числа месяца, следующего за годом предоставления субсидий.
Отчеты представляются в соответствии с формами, указанными в соглашении.
17. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным образованием осуществляется Министерством на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии "количество приобретенной техники".
18. Ответственность за целевое использование субсидий, достижение установленных показателей результативности использования субсидий, а также за качество и достоверность представляемых отчетов несут администрации муниципальных образований.
19. Неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством.
20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 15.3 пункта 15 настоящего Порядка, и в срок до 1 марта текущего финансового года указанные нарушения не устранены, то объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в республиканский бюджет (Vвозврата), без учета остатка субсидий, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, рассчитывается по формуле:
, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленный местному бюджету в отчетном финансовом году;
- количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
- общее количество показателей результативности использования субсидии;
- коэффициент возврата субсидии.
20.1. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
, где:
- индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
20.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности использования субсидии (Di), определяется по формуле:
, где,
- фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
- плановое значение 1-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-гo показателя результативности использования субсидии.
Указанные средства должны быть возращены из местного бюджета в республиканский бюджет по требованию Министерства до 01 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, а достижение предусмотренных соглашением показателей результативности использования субсидий производится за счет средств местного бюджета.
21. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий её предоставления (расходования), в том числе невозврата средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.
22. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер бюджетной ответственности, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, является наличие документарно подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Освобождение муниципального образования от применения мер бюджетной ответственности осуществляется в соответствии с Правилами разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 N 767.
23. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходования) субсидий осуществляется Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств, и Минфином РБ, как органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2020 г. № 321
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598, от 23.12.2019 № 680):
1.1. Разделы «Подпрограммы Программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 «Энергетика Республики Бурятия».
Подпрограмма 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия».
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия».
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия».
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия».
Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия».
Подпрограмма 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия.»»
«Объем бюджетных ассигнований Программы
Источники финансирования
Общий
объем финансирования Государственной программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный
бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
63367858,89
14650416,86
30363667,06
29820,75
18323954,21
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580,00
0,00
1505816,63
2018 год
5267628,9
1329189,0
3427292,2
0,00
511147,73
2019 год
14795744,69
2642826,6
3827863,91
0,00
8325054,18
2020 год
10121763,01
2041982,20
4409031,07
11050,00
3659699,74
2021 год
5777171,2
1163166,50
4614004,7
0,00
0,00
2022 год
8045417,6
249882,10
5295535,5
0,00
2500000,0»
1.2. В разделе VII:
1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»;».
1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»;».
1.2.3. В таблице 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия»:
1.2.3.1. После строки
«Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета
км
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0»
дополнить строками следующего содержания:
«Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Вагоно-километры
0
0
0
0
0
0
0
1113428
1113428
1113428
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров
%
0
0
0
0
0
0
0
81
81
85»
1.2.3.2. Дополнить строкой 2.2.17 следующего содержания:
«2.2.17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
11 050,0
0
0»
1.2.4. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022 год
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Целевые индикаторы
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
87,8
73,49
73
108
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
596,2
238,24
0
0
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1. - ремонт автодорог и мостов
тыс. руб.
537190,0
545854,8
444632,3
672902,39
822979,2
585617,1
524214,68
183453,37
1635469,2
1761194,3
Направление 2. - содержание автодорог
тыс. руб.
405036,8
345958,7
408021,7
447000,0
547201,7
478510,8
596819,1
734452,0
732402,70
689443,10
Направление 3.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
тыс. руб.
-
-
131960,8
-
-
-
-
-
Направление 4. - иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
187902,5
-
-
-
-
Направление 5. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
175955,0*
-
-
-
Направление 6. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
210402,8*
92146,5
-
-
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики
Целевые индикаторы
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
19,29
23,0
12,26
23,1
20,0
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,15
7,44
19,29
23,0
0,0
0,0
0,0
в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
км
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,14
23,1
20,0
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,597
6,8
-
20,0
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед.
3
4
5
8
2
8
3
2
2
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
38,58
6,19
24,5
46,4
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
0
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
-
-
1
0
3
1
2
0
0
0
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
-
-
-
3,5
43,8
110,8
46,0
49
51
64
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
59,5
57,0
56,7
56,4
56,1
55,8
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
340481,0
317945,1
319002,9
Направление 2.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
1105511,97
777768,2
628936,5
397863,30
47494,70
Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1764078,2
905458,80
1913357,20
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
126836,00
63572,60
93029,90
Направление 2.
- ремонт автодорог
311552,0
1222727,10
481777,40
871103,80
Направление 3.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
425490,8
414515,10
360108,8
949223,50
Мероприятие: федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
тыс. руб.
1200,0
87900,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
46626,0
47650,0
47650,0
47650,0
Общая сумма финансирования подпрограммы
тыс. руб.
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2561722,39
2910846,1
2811634,7
3296568,9
3786951,07
4036789,10
4778142,20
__________________
*Справочно.».
1.2.5. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Структура подпрограммы 4 «Совершенствование
государственного управления в сфере транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры
Задача: эффективная реализация Государственной программы
Целевой индикатор
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс. руб.
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
1300,0
1300
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1:
тыс. руб.
264536,1
311084,1
432882,6
364014,6
385881,8
433254,02
366083,1
373159,3
397688,5
397688,5
- содержание Центрального аппарата;
34361,2
34024,8
32113,4
32268,6
36095,4
35391,3
34996,4
36468,8
36468,8
36468,8
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;
230174,9
277059,3
400769,2
331746,0
349651,9
397427,42
326947,5
334633,8
360671,1
360671,1
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
134,5
234,8
454,5
454,5
454,5
454,5
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе;
200,5
226,5
202,2
94,1
94,1
- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов;
1400,0
- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
3458,21
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры
Целевой индикатор
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти
млн. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
______________________
*Справочно.».
1.2.6. В подпрограмме 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»:
1.2.6.1. Разделы «Цель», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Цель
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом»
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом.
Сокращение социального риска к 2022 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом.
Сокращение транспортного риска к 2022 году в 3 раза по сравнению с 2010 годом»
1.2.6.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы»:
1.2.6.2.1. В абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2022».
1.2.6.2.2. В абзаце двадцать пятом цифры «2021» заменить цифра- ми «2022».
1.2.6.2.3. В абзаце двадцать девятом слова «к 2021 году» исключить.
1.2.6.2.4. В абзаце тридцатом слова «к 2021 году» исключить.
1.3. В таблице 10 раздела VIII «Перечень целевых индикаторов Государственной программы. Обоснование состава и значений целевых индикаторов. Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение»:
1.3.1. Дополнить строками 13.3 - 13.8 следующего содержания:
«13.3.
Объем вагоно-кило-метровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Вагонокилометры
0
0
0
0
0
0
0
1113428
1113428
1113428
13.4.
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
13.5.
Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
156
156
156
13.6.
Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ – Таксимо
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
13.7.
Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ
рейс
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
13.8.
Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров
%
0
0
0
0
0
0
0
81
81
85»
1.3.2. Строку 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продово-льствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,1
16,8
19,29
23,0
0,0
0,0
0,0»
1.3.3. Дополнить строкой 16.2 следующего содержания:
«16.2.
В рамках Го-сударственной програм-мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
км
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,14
23,1
20,0»
1.4. Приложения 1 - 7, 14 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 8* к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 9:
1.5.1. В абзаце третьем пункта 2, наименовании раздела III, пунк- те 19 слова «направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» в соответствующих падежах заменить словами «Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в соответствующих падежах.
1.5.2. Пункт 3.1 признать утратившим силу.
1.5.3. В пункте 6 слова «а также в случае необходимости и ГКУ «Бурятрегионавтодор»,» исключить.
1.5.4. В пункте 8:
1.5.4.1. В подпункте «г» слова «а также в случае необходимости и ГКУ «Бурятрегионавтодор»,» исключить.
1.5.4.2. Дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) указание органа местного самоуправления, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования в Республике Бурятия и представлению отчетности.».
1.5.5. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Минтранс Республики Бурятия самостоятельно или с привлечением уполномоченного подведомственного учреждения осуществляет сопровождение проектирования, строительства (реконструкции) объектов.».
1.5.6. В пункте 12.4:
1.5.6.1. В подпункте 12.4.1 слова «софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 50 %. А также наличия» исключить.
1.5.6.2. В подпункте 12.4.3 после слова «определенных» дополнить словами «федеральными законами,».
1.6. В приложении 25:
1.6.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767 (далее – Правила).».
1.6.2. Пункт 17.2 изложить в следующей редакции:
«17.2. Наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии.».
1.6.3. В пункте 26:
1.6.3.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) уровень софинансирования из республиканского бюджета, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.
Уровень софинансирования из республиканского бюджета, установленный в соглашении, не должен превышать предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета, за исключением случая софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.».
1.6.3.2. Подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) график выполнения мероприятий;».
1.6.4. Пункт 27.1 после слова «определенных» дополнить словами «федеральными законами,».
1.6.5. Пункт 27.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уровень софинансирования из республиканского бюджета, установленный в соглашении, не должен превышать предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета, за исключением случая софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.».
1.7. Дополнить приложением 34 согласно приложению № 9* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А. Цыденов
*Приложения в электронном виде
__________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 44-53-06
ир1
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 1
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства"
Мероприятия Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
N
п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
1.
Подпрограмма 1. "Энергетика Республики Бурятия"
1.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2015
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей.
0
1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2019
2020
0
1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2016
2018
0
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2018
2020
0
1.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
1.2.1.
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
2019
2019
0
1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
2017
2017
0
1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2017
2018
0
1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.6.
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2019
2020
0
1.2.7.
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2018
2018
0
1.2.8.
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2016
2016
0
1.2.9.
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2017
2017
0
1.2.10.
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2017
2018
0
1.2.11.
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
2018
2018
0
1.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2020
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь
0
2.
Подпрограмма 2. "Транспорт и связь Республики Бурятия"
2.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
2.1.1.
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки")в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
ФА "Госграница", Минтранс РБ
2015
2015
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
2.2.1.
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
Минтранс РБ,
авиакомпании
2013*
2018
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов
0
2.2.2.
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.3.
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.4.
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
Минтранс РБ,
Минстрой РБ,
ОАО "РЖД"
2014
2018
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.
0
2.2.5.
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)
ФА "Госграница", Минтранс РБ
2013*
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.6.
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"
2014
2017
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов
0
2.2.7.
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2013
2022
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия
439 659,5
2.2.8.
Направление 8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия
3 448,5
2.2.9.
Направление 9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2022
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг
122 869,4
2.2.10.
Направление 10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2022
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
10 100,42
2.2.11.
Направление 11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиа-перевозок на местных воз-душных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1 522,9
2.2.12.
Направление 12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2017
2022
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
288 695,55
2.2.13.
Направление 13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
2018
2018
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:
- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;
- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;
- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода.
9 398,31914
2.2.14.
Направление 14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
2019
2022
38 236,5
2.2.15
Направление 16.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2022
Улучшение качества обслуживания населения
510,0
2.2.16
Направление 17.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2020
31 667,2
2.2.17
Направление 17.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
2020
2020
Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения
11 050,0
2.3.
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
2.3.1.
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2013*
2014
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок
2 838,9
2.3.2.
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.
1 642,0
2.3.4.
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.
868,0
2.4.
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"
2.4.1.
Направление 1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
2019
2022
Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" до 89,9%
41 253,66
3.
Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"
3.1.
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.1.1.
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
7 176 317,25
3.1.2.
Направление 2. Содержание автодорог
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
4 979 809,8
3.1.3.
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
131 960,8
3.1.4.
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2016
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
187 902,51
3.1.5.
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
175 955,0
3.1.6.
Направление 6 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
302 549,3
3.2. Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 312 820,37
3.2.2.
Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
5 588 037,11
3.3.
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
531 045,6
3.3.2.
Направление 2. Ремонт автодорог
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
2 887 160,3
3.3.3.
Направление 3. Субсидии МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
2 149 338,2
3.4.
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
3.4.1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2022
89 100,0
3.4.2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
189 576,0
4.
Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"
4.1.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего 3 464 948,53
4.1.1.
Направление 1.
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2014
2022
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия
3 461 736,52
314 296,3
3 139 577,32
2 187,3
817,4
4.1.2.
Направление 2.
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"
2019
2019
3 428,21
4.1.3.
Направление 3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,0
4.2.
Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
4.2.1.
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти
Минтранс РБ
2014
2022
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
0
5.
Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"
5.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири"- "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС"-АО "ИНТЕР РАО -Электрогенерация", Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
5.2.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
5.3.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
2014
2022
Проведение энергетических
обследований в учреждениях
муниципальных образований
8784,137
5.3.2.
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
2015
2018
-
5223,00
5.4.
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
5.4.1.
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
2014
2022
Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт.ч
0,00
6.
Подпрограмма 6. "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"
6.1.
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
6.1.1.
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
2015
2022
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
874,0
6.1.2.
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2014
2017
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
159 790,0
6.1.3.
Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2014
2015
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
2 448,8
6.1.4.
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2014
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
51 351,6
6.1.5.
Направление 6. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
6 330,0
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
6.2.1.
Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
2015
2022
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2 500,0
6.2.2.
Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
2015
2022
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток
1 000,0
6.2.3.
Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
2015
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
750,0
6.2.4.
Направление 4.
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
2017
2022
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.3
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
6.3.1.
Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
26 381,9
6.3.2.
Направление 2.Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
115 457,6
6.4.
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
6.4.1.
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Муниципальные образования по согласованию
2014
2022
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах
0
6.4.2.
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
Муниципальные образования по согласованию
2014
2022
Повышение пропускной способности дорог и улиц
0
6.4.4.
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
Муниципальные образования по согласованию
2014
2022
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах
0
7.
Подпрограмма 7. "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"
7.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
2017
2022
-
0,00
* Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Минстрой РБ - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Минобразования РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Бурятия,
Минтранс РБ - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 2
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства "
Всего
2 655 788,3
2 130 340,6
2 587 040,1
3 056 481,5
3 526 580,0
3 427 292,2
3 827 863,90
4 407 531,07
4 614 004,70
5 295 535,50
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2 644 342,3
2 128 876,1
2 539 299,2
2 969 737,0
3 441 702,1
3 427 292,2
3 799 806,49
4 365 848,97
4 573 060,60
5 254 591,40
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласовани)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал "Гу-синоозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электроге-нерация"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал "Гусиноозёрская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурводстрой"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,69
205 738,60
138 583,00
78 760,70
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
178 980,42
140 612,69
205 738,60
138 583,00
78 760,70
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,60
0,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.10
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,10
27 388,40
0,00
0,00
Направление 2.11
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
Направление 2.12
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
Направление 2.13
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"
Направление 4.1
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,78
3 296 568,90
3 786 951,07
4 036 789,10
4 778 142,20
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
1 644 337,80
1 358 037,10
1 347 130,00
1 927 342,39
2 062 107,60
1 706 122,78
2 046 683,90
2 695 849,47
3 231 167,00
3 733 774,00
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
1 249 885,00
1 091 101,60
805 622,10
1 044 368,20
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
537 190,00
545 854,80
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,10
524 214,68
183 453,37
1 635 469,20
1 761 194,30
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
734 452,00
732 402,70
689 443,10
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
131 960,80
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
187 902,51
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
340 481,00
317 945,10
319 002,90
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
777 768,20
628 936,50
397 863,30
47 494,70
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего:
984 649,90
1 764 078,20
905 458,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
247 607,10
126 836,00
63 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
311 552,00
1 222 727,10
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
425 490,80
414 515,10
360 108,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Всего:
47 826,00
135 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")
1 200,00
87 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
373 159,30
397 688,50
397 688,50
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
373 159,30
397 688,50
397 688,50
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс Республики Бурятия
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 468,80
36 468,80
36 468,80
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс Республики Бурятия
3 458,20
Направление 4.1.3
Вовлечение населения в проведениемероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
Минтранс Республики Бурятия
1 400,00
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири"- "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС"-АО "ИНТЕР РАО -Электрогенерация", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
Всего
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.5
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.6
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.10
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Направление 6.11
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
Направление 6.12
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Справочно.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6 129 991,24
4 083 182,28
4 296 218,96
6 964 143,82
7 299 910,98
5 267 628,99
14 795 744,69
10 120 263,01
5 777 171,20
8 045 417,60
федеральный бюджет*
2 599 034,40
1 350 954,57
1 175 021,50
3 136 619,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 041 982,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет
2 655 788,29
2 130 340,63
2 587 040,10
3 056 481,49
3 526 579,99
3 427 292,24
3 827 863,91
4 407 531,07
4 614 004,70
5 295 535,50
местный бюджет*
19 100,00
8 397,91
2 121,60
8 251,24
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856 068,55
593 489,17
532 035,76
696 711,00
1 505 816,63
511 147,73
8 325 054,18
3 659 699,74
0,00
2 500 000,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурвод-строй"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
всего
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
всего
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
всего
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
0,00
0,00
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
всего
236 346,84
743 186,56
377 231,96
2 260 395,00
246 497,09
178 980,42
140 612,67
216 788,60
138 583,00
78 760,70
федеральный бюджет*
16 688,40
650 000,00
302 183,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,67
205 738,60
138 583,00
78 760,70
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
внебюджетные источники**
203 212,44
53 265,76
53 265,76
513 495,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106 531,52
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177 967,94
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)
всего
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350 000,00
0,00
1 702 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.15.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.16.
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.17.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 100,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 050,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
всего
49 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16 688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25 244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"
Направление 2.4.1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
4 948 112,80
2 469 771,20
2 954 797,90
3 995 441,40
5 178 360,46
4 140 823,72
2 642 826,51
5 828 933,27
5 199 955,60
5 028 024,30
федеральный бюджет*
2 582 346,00
699 219,60
872 838,50
1 433 719,01
2 267 514,36
1 329 189,02
2 642 826,60
2 041 982,20
1 163 166,50
249 882,10
республиканский бюджет, в т.ч.:
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
2 561 722,39
2 910 846,10
2 811 634,70
3 296 568,90
3 786 951,07
4 036 789,10
4 778 142,20
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
1 250 000,00
1 282 377,49
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,02
республиканский бюджет
602 497,70
632 193,60
местный бюджет*
22 502,30
25 183,87
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог*
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
1 209 337,00
677 263,57
524 214,68
183 453,37
1 635 469,20
1 761 194,30
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,05
524 214,68
183 453,37
1 635 469,20
1 761 194,30
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
96 952,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Содержание автодорог*
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
479 010,80
596 819,10
734 452,00
732 402,70
689 443,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
734 452,00
732 402,70
689 443,10
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
3 226 807,00
1 005 833,67
707 228,00
1 824 395,40
1 939 198,56
1 241 994,88
1 112 291,00
1 026 581,00
431 955,10
319 002,90
федеральный бюджет*, в т.ч.:
2 524 696,00
539 610,07
344 712,80
1 016 955,40
1 247 271,86
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
340 481,00
317 945,10
319 002,90
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
1 482 623,20
1 742 554,47
1 184 565,80
854 818,70
722 019,80
197 376,80
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
637 042,50
406 797,60
225 882,20
324 156,50
149 882,10
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
397 170,50
532 853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 511,97
777 768,20
628 936,50
397 863,30
47 494,70
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
374 668,20
534 741,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
25 183,87
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
всего
2 473 678,90
2 794 078,20
1 530 458,80
1 913 357,20
федеральный бюджет*
1 489 029,00
1 030 000,00
625 000,00
0,00
республиканский бюджет
984 649,90
1 764 078,20
905 458,80
1 913 357,20
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
всего
1 013 972,00
540 851,00
63 572,60
93 029,90
федеральный бюджет*
766 364,90
414 015,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
247 607,10
126 836,00
63 572,60
93 029,90
Направление 2.
Ремонт автодорог*
всего
647 339,60
1 235 727,10
561 427,40
871 103,80
федеральный бюджет*
335 787,60
13 000,00
79 650,00
0,00
республиканский бюджет
311 552,00
1 222 727,10
481 777,40
871 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность*
всего
812 367,30
1 017 500,10
905 458,80
949 223,50
федеральный бюджет*
386 876,50
602 985,00
545 350,00
0,00
республиканский бюджет
425 490,80
414 515,10
360 108,80
949 223,50
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
всего
47 826,00
235 550,00
147 650,00
147 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
135 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
республиканский бюджет
1 200,00
87 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
всего
147 650,00
147 650,00
147 650,00
федеральный бюджет*
100 000,00
100 000,00
100 000,00
республиканский бюджет
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
373 159,30
397 688,50
397 688,50
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
373 159,30
397 688,50
397 688,50
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
373 159,30
397 688,50
397 688,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
36 468,80
36 468,80
36 468,80
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
всего
3 458,20
республиканский бюджет
3 458,20
Направление 4.1.3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,00
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347 395,50
244 179,30
178 970,00
189 248,32
1 283 814,63
386 697,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
1 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
36,75
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
1 283 814,63
383 274,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338 356,11
233 623,41
177 170,00
189 248,32
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
0,00
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9 039,39
8 820,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3 400 000,00
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
1 096 020,00
0,00
7 100 000,00
3400000
0
2500000
Подпрограмма 6.
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"
всего
0,00
8 361,16
50 736,50
89 944,50
83 355,00
0,00?
24 599,20?
41 682,10
40 944,10?
40 944,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
местный бюджет*
0,00
8 361,16
2 121,60
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.5.
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Направление 6.3.1.
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направление 6.4.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
* Справочно.
** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4,5,6,7.
**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.
***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2022 года
N
п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов (участков)
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существующая категория
перспективная категория
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
2,40
20,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183+800 (п. Новый Уоян) (в т. ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,00
0,00
2,40
20,00
1.4.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.5.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.6.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
27,43
5,14
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
24,08
22,30
70,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
24,08
22,30
70,50
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан- Удэ- Романовка- Чита, км 236+700-км 239+100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
2.7.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.9.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка- Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
0,00
0,00
0,00
16,51
0,00
0,00
2.11.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.12.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 419+800- км 422+900, Романовка-Багдарин, км 0 - км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
7,57
22,30
70,50
2.13.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.14.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
2.15.
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.16.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
138,21
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,597
0,00
0,00
20,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
955,90
1 023,82
701,10
124,01
10,00
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
813,32
686,10
114,01
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
355,90
210,50
15,00
31,20
10,00
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
11,01
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,61
29,25
0,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,597
0,00
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
789,70
0,00
0,00
0,00
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
5,27
351,00
192,86
696,10
124,01
10,00
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
3,00
5,00
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
2,00
5,00
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 346+800 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с. Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
11,20
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с. Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с. Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургултай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
0,00
1,00
0,00
1,50
0,00
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
0,00
0,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
1,52
1,52
25,25
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км 38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
0,00
0,00
1,00
1,52
1,52
25,25
6.3.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.4.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.5.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.6.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.7.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.8.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.9.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.10.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.11.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
6,40
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
90,91
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
34,95
63,57
101,03
федеральный бюджет*
9,02
0,00
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
25,93
63,57
101,03
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с. Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
2,02
34,95
63,57
93,03
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. корректировка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
139,49
11.2.
км 2+500 - км 9
9,00
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
1,98
56,80
139,49
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино-Оймур-Заречье, км 49+780- км 51+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
0,00
7,31
21,57
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
43,61
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
50,25
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
50,25
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
60,36
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
60,36
0,00
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
12,67
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
12,67
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
5,36
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
5,36
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г. Улан-Удэ (со стороны с. Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,35
26,01
5,84
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,35
26,01
5,84
0,00
0,00
33
Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
87,90
43,00
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,20
87,90
43,00
40,00
Итого:
1581,23
895,66
534,92
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1150,97
316,73
253,03
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,34
62,25
0,70
79,50
6,28
112,59
58,00
227,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,76
1177,82
870,56
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
53,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,37
356,05
195,25
499,75
387,33
525,79
581,61
455,86
202,72
253,03
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
34
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
35
Строительство обводной дороги N 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,47
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
7,92
0,00
20,00
1581,78
895,66
539,16
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1150,97
316,73
253,03
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,88
62,25
4,94
79,50
6,28
112,59
58,00
227,39
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,8
1177,82
870,56
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
28,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
53,02
76,15
102,00
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,90
356,0
199,49
499,75
387,332
525,79
581,61
455,86
202,72
253,03
* Справочно.
** Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011 - 2018 годы)".
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 5
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Перечень мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых к строительству и реконструции# на период до 2022 года.
N пп
Наименование автомобильной дороги (районов)
Местонахождение сооружения
Наименование препятствия
Длина, м
Материал
Период реализации
в том числе
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.1. Автомобильные дороги регионального значения.
Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян
Баргузинский район
1
км 268
р. Баргузин
411,223
ж/б
411,223
1537,95
2.1.
1 очередь
411,223
0,000
411,223
108,178
476,559
2.2.
2 очередь
5,436
1158,660
2
км 365
р. Буксухен
7,400
ж/б
3
км 367
р. Буксыкен
9,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Курумканский район
4
км 472+900
р. Гахан
0
ж/б
5
км 474+900
р. Сухотка
52,25
ж/б
0,000
36,950
3,316
27,721
Всего по дороге:
427,623
411,22
0,000
0,000
36,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1537,95
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
федеральный бюджет*
1343,48
Республиканский бюджет
194,45
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Романовка - Богдарин
Баунтовский эвенкийский район
6
км 21+454
р. Нигрей
36,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
38,580
1,831
18,438
10,72
5,094
7
км 27+400
р. Кумыхта
10,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
км 38+550
р. Ансахан
18,900
ж/б
0,000
18,900
18,900
3,100
22,995
12,363
в т.ч. остатки 2016 г.
12,363
9
км 44+490
р. Щербахта
35,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,401
2,401
0,000
2,000
10,000
лимит 2014
0,000
остатки 2013
2,401
10
км 51+370
р. Волчья Падь
0,000
ж/б
11
км 74+250
р. Верея
18,400
ж/б
18,400
30,236
12
км 113
ключ
12,000
ж/б
13
км 117+282
ручей
11,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
14
км 117+860
ручей
12,000
ж/б
15
км 118+700
ручей
12,000
ж/б
0,000
0,000
23,500
2,729
0,000
19,833
16
км 164+045
р. Ауник
34,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
3,698
5,000
10,000
10,000
Всего по дороге:
166,400
18,400
0,000
23,500
18,900
18,900
0,000
38,580
0,000
0,000
0,000
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
Улан-Удэ - Романовка - Чита
Еравнинский район
17
км 256
руч. Гавриловский
14,100
ж/б
0,000
0,000
18
км 354+108
р. Шинок
9,900
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
19
км 385
р. Булугта
11,200
ж/б
Баунтовский эвенкийский район
20
км 379+036
р. Баянгол
11,600
ж/б
11,600
31,888
21
км 392+682
р. Шара-Горхон
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
21
км 399
р. Хурета
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
22
км 402
суходол
13,300
ж/б
23
км 392+680
р. Шара-Гол
11,500
ж/б
0,000
0,000
Еравнинский район
24
км 485+240
р. Джидинка
20,550
ж/б
0,000
0,000
25
км 504+200
суходол
11,650
ж/б
0,000
0,000
26
км 521+358
р. Баксарга
36,450
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
км 469+878
суходол
19,230
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
160,150
11,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян
Северо-Байкальский район
26
км 29+654
р. Вьюшенка
28,800
ж/б
0,000
29,100
3,900
18,497
23,842
27
км 34+651
ручей б/н
29,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
29,100
3,400
25,171
22,097
2,796
в т.ч. остатки 2016 г.
11,392
27.1.
км 81+808
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
57,900
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
0,000
0,000
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
Шергино - Оймур - Заречье
Кабанский район
28
км 66+329
р. Сухая
29,560
ж/б
0,000
29,560
8,321
33,435
29
км 66+270
река ч/з протоку
9,250
ж/б
9,250
14,577
Всего по дороге:
38,810
9,250
29,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта
Бичурский район
км 28+720
р. Дабатуй
6,200
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
Всего по дороге:
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
Монды-Орлик
Окинский район
31
км 92+385
ручей
0,000
ж/б
0,000
0,000
32
км 102+371
ручей
0,000
ж/б
33
км 103+581
ручей
0,000
ж/б
34
км 104+065
ручей
0,000
ж/б
35
км 117+073
р. Нур Холой
12,500
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией
Закаменский район
35
км 230+710
р. Хуртуга
30,950
ж/б
36
км 288+808
р. Джида
0,000
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
30,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией
Джидинский район
37
км 5+055
ручей б/н
15,9 пм/0,32 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
15,900
протяженность подходов, км
/0,320 км
реконструкция
0,700
1,685
17,271
8,669
в т.ч: остаток 2015 г.
8,669
38
км 5+231
ручей б/н
6,50
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
22,400
0,000
0,000
0,000
15,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Тунка - площадка солнечного радиотелескопа
Тункинский район
39
км 2+133
р. Тунка
80,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Всего по дороге:
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Северобайкальск-Даван
Северо-Байкальский район
40
км 33+537
ручей
24,700
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
41
км 41
р. Бира
20,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
44,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
42
км 54+209
р. Брянка
48,95/ 2,2 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
48,950
протяженность подходов, км
/2,20
реконструкция
1,444
4,282
95,000
57,527
Всего по дороге:
48,950
0,000
0,000
0,000
48,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
Северо-Байкальский район
43
км 28+572
р. Ухта
29,300
ж/б
44
км 93+312
р. Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
5,000
10,000
45
км 93+658
р. Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
46
км 104+566
суходол
22,800
ж/б
0,000
0,000
47
км 127+114
ручей б/н
18,900
ж/б
0,000
0,000
48
км 140+497
р. Олдында
107,0
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
5,000
49
км 141+049
р. Огдынка
34,000
ж/б
0,000
0,000
50
км 161+878
ручей б/н
29,1/ 1,15 км
ж/б
0,000
0,000
29,12 / 1,15 км
протяженность подходов, км
4,994
22,000
28,700
в т.ч. остатки 2016 г.
3,949
51
км 225
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
52
км 251
р.
47,23 пм/1,578 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
47,230
0,000
0,411
6,924
64,600
57,000
42,75
0,000
Муйский район
53
км 331
р.
24,70
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54
км 306
р. Голубой
65,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
65,230
0,500
7,520
62,335
92,000
57,22
в т.ч. остатки 2016 г.
51,851
55
км 353
р.
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
24,900
0,000
0,000
5,000
14,129
24,918
в т.ч. остатки 2016 г.
9,638
56
км 368+337
р. Муякан
96,700
0,000
0,000
0,000
0,000
2,978
4,522
30,000
20,000
57
км 384
р. Сунуекит
100,000
ж/б
0,000
0,000
1,500
5,399
Всего по дороге:
515,130
0,000
0,000
0,000
0,000
54,020
112,460
0,000
0,000
0,000
0,000
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,522
42,000
35,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,522
42,000
35,000
58
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,447
20,08
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,447
20,084
0,000
59
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87+084 автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,269
28,495
0,000
60
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,269
28,495
0,000
60
Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171+950 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский- Тарбагатай-Подлопатки-Окино Ключи в Бичурском районе районе Республике Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 171+950
р. Топка
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61
Проектирование , строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ- Заиграево- Кижинга- Хоринск (контракт жизненного цикла)
км 40
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
62
Строительство самоходного парома для переправы через р. Селенга на автодороге Татаурово- Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,200
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
65,200
63
Реконструкция моста через р. Воровка на км 17+300 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 17+300
р. Воровка
19,000
1,640
1,560
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,640
1,560
15,000
Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:
пм
1618,21
450,473
29,560
52,600
120,700
72,920
141,560
38,580
6,200
0,000
0,000
протяженность подходов, км
2,529
1,150
2,752
млн. руб.
1639,95
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,490
89,359
168,800
159,000
федеральный бюджет*
1343,48
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
296,451
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,490
89,359
168,800
159,000
* Cправочно.
Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 6
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Пообъектное распределение субсидий бюджетам муниципальных районов из дорожного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
164,11
349,23
829,20
475,13
587,69
524,48
685,95
770,10
677,31
162,66
в т.ч.:
федеральный бюджет*
млн. руб.
57,65
159,61
528,13
228,86
236,71
104,19
406,80
225,88
324,16
149,88
республиканский бюджет
млн. руб.
106,46
189,62
301,08
246,27
350,97
420,29
279,15
544,22
353,15
12,78
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119,91
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения
км
6,1
24,15
18,86
19,29
23,00
11,14
23,10
20,00
Протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения
км
17,87
0,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
единиц
6
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
1
Количество мостов на автомобильных дорогах после капитального ремонта, шт
1
0
3
3
0
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
3,5
0,0
10
5
в том числе пообъектно:
1
Строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй в Бичурском районе
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
55,00
2
Строительство подъезда к с. Соел в Баргузинском районе
млн. руб.
5,536
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
5,54
остатки 2012 ФБ
5,54
республиканский бюджет, в т.ч.:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
5,08
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
3
Строительство подъезда к с. Гусиха в Баргузинском районе
млн. руб.
12,739
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
12,74
остатки 2012 ФБ
12,74
республиканский бюджет, в т.ч:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
0,04
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
4
Строительство подъезда к с. Арзгун в Курумканском районе
млн. руб.
37,949
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
37,95
остатки 2012 ФБ
37,95
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
5
Строительство подъезда к улусу Амгаланта от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Хоринском районе
млн. руб.
1,425
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
1,42
остатки 2012 ФБ
1,42
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
6
Строительство (восстановление) мостового перехода через р. Баргузин в местности Буксыкен в Баргузинском районе
млн. руб.
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7
Строительство подъезда к с. Харацай от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
10,84
федеральный бюджет*
млн. руб.
7,59
республиканский бюджет
млн. руб.
3,25
8
Строительство автодороги Дутулур - Хужир - Санага - Утата - Далахай, км 79 - км 83 (строительство подъезда к с. Утата) в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
47,204
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
40,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,20
9
Строительство подъезда к с. Ульдурга от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Еравнинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
41,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
30,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,46
10
Строительство подъезда к у. Добо-Енхор от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
0,00
29,07
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
20,87
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
8,20
11
Строительство подъезда к с. Бургуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
17,83
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
12,48
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
5,35
12
Строительство подъезда к с. Хуртага от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
33,906
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
29,53
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
4,38
13
Строительство подъезда к с. Улентуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
35,218
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,79
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
2,43
14
Строительство подъезда к с. Талое от автодороги Зактуй - Аршан в Тункинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
38,138
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
27,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,14
15
Строительство моста через реку Джида в с. Хулдат в Джидинском районе
млн. руб.
18,854
62,938
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
18,854
62,938
16
Строительство автомобильной дороги к местности "Капчешка" в г. Кяхта Кяхтинский район
млн. руб.
22,333
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
22,333
17
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к селу Усть-Брянь от автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск"
млн. руб.
0,000
30,183
36,68
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
30,183
36,68
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
36,68
18
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй, км 74- км 78 в Кижингинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,785
0,000
39,072
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
12,44
республиканский бюджет
млн. руб.
2,785
0,00
26,63
19
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к с. Зун-Хурай, км 0 - км 5 в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,500
3,112
0,000
35,223
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
25,06
республиканский бюджет
млн. руб.
3,500
3,112
10,17
остатки 2013 г
3,112
лимит 2014 г.
20
Строительство подъезда от автомобильной дороги Белоозерск - Енхор к с. Боций, км 4+800 - км 8+090 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,303
2,303
0,00
39,01
4,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
28,24
4,70
республиканский бюджет
млн. руб.
2,303
2,303
10,77
остатки 2013 г
2,303
лимит 2014 г.
21
Строительство подъезда от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск к с. Верхний Бургалтай, км 0 - км 4+480 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
36,03
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,94
республиканский бюджет
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
13,14
остатки 2013 г
лимит 2014 г.
22
Реконструкция мостового перехода через р. Ина на км 58+200 автодороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Бодон - Ина - Баянгол - Хилгана - Буксыкен" в Баргузинском районе РБ
25,00
67,93
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
67,93
23
Реконструкция моста через р. Иркут на автомобильной дороге Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук - Монды к с. Гужиры (через ул. Далахай) в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
49,250
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
49,250
24
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к ст. Гусиное Озеро" в Селенгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
4,300
7,778
550,10
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,290
515,69
республиканский бюджет
млн. руб.
4,300
7,489
34,42
25
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
26
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Новая Курба - Унэгэтэй - Красный Яр - Хасурта к с. Ангир" в Заиграевском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
1,330
6,490
федеральный бюджет*
млн. руб.
4,66
республиканский бюджет
млн. руб.
1,33
1,83
27
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен к ул. Уржил" в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,987
47,65
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,10
республиканский бюджет
млн. руб.
2,99
13,56
28
Капитальный ремонт деревянного моста через р. Она на автомобильной дороге "Подъезд к с. Майла от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита" в Хоринском районе РБ
млн. руб.
0,000
7,194
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,194
29
Строительство моста через р. Кынгарга в п. Аршан Тункинского района
млн. руб.
10,000
28,231
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,000
28,23
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
28,23
30
Реконструкция мостового перехода через р. Цакирка у с. Санага на автомобильной дороге Дутулур-Хужир-Санага-Утата-Далахай в Закаменском районе
млн. руб.
20,000
49,585
14,35
федеральный бюджет*
млн. руб.
45,00
13,00
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
4,59
1,35
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
0,00
31
Капитальный ремонт автодороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" -Хойтогол" на участке км 0+000-км10+200 в Тункинском районе
млн. руб.
10,000
60,00
0,00
0,00
15,55
56,31
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
60,00
0,00
0,00
15,55
56,31
32
Строительство автомобильной дороги Тэгда-Тохорюкта (строительство подъезда к ул. Тохорюкта в Хоринском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
0,700
2,898
160,442
94,400
федеральный бюджет*
млн. руб.
112,31
66,08
республиканский бюджет
млн. руб.
0,70
2,898
48,13
28,32
33
Строительство подъезда к с. Усановка от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Закаменском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,473
0,000
16,977
4,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
11,88
3,12
республиканский бюджет
млн. руб.
1,47
5,09
1,34
34
Строительство автодороги "подъезд от автомобильной дороги Тунка-площадка солнечного телескопа к с. Улбугай в Тункинском районе в т.ч. (Разработка Пд и РД)
млн. руб.
6,200
0,000
58,55
0,58
0,23
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,99
0,34
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
6,20
23,56
0,23
0,23
35
Строительство автодороги "Подъезд от автомобильной дороги Зактуй-Аршан к ул. Табалангут в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
2,09
0,00
0,00
0,00
67,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,87
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
2,09
0,00
0,00
0,00
3,00
36
Строительство автодороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды к ул. Улан-Горхон в Тункинском районе( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,425
0,000
41,510
федеральный бюджет*
млн. руб.
29,06
республиканский бюджет
млн. руб.
1,43
12,45
37
Строительство автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай, км 83- км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,00
8,43
0,00
0,00
120,79
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
75,88
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
8,43
0,00
0,00
44,91
0,00
38
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Сулхара, км 14- км 22 (строительство подъезда к с. Сулхара) в Кижингинском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,864
1,031
0,000
108,765
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
81,64
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
1,86
1,03
0,00
27,12
0,00
39
Капиальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кяхта
млн. руб.
5,935
54,343
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
5,94
54,34
40
Строительство подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе ( в т.ч. ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
6,97
0,00
0,00
0,00
83,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
79,06
республиканский бюджет
млн. руб.
6,97
0,00
0,00
0,00
4,63
41
Капитальный ремонт моста чере р. Уда на км 0+416 автомобильной дороги Подъезд к п. Онохой от автомобильной дорогии Улан-Удэ-Романовка-Чита в Заииграевском районе
млн. руб.
0,000
25,000
88,66
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
88,66
0,00
42
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к РТЗ "Ацагатская долина" в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
10,000
11,14
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
11,14
43
Капитальный ремонт мостового перехода через протоку реки Селенга на автомобильной дороге п. Наушки до границы с Джидинским районом в Кяхтинском районе
млн. руб.
10,462
50,32
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
9,50
45,70
республиканский бюджет
млн. руб.
0,96
4,62
44
Капитальный ремонт моста чере р. Селенга на км 24+300 автомобильной дороги "Енхор-Цаган-Усун-граница с Кяхтинским районом" в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
0,00
0,00
45
Капитальный ремонт мостов р. Сухая на км 12+570 и через р. Ишунта на км 14+230 автомобильной дороги "Туран-водолечебница "Нилова-Пустынь"-Хойто-Гол" в Тункинском районе
млн. руб.
3,500
1,381
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,50
1,38
46
Строительство мостов р. Чернуха на подъезде от Федеральной автомобильной дороги М-55 "Байкал" к 1 площадке п. Селенгинск в Кабанском районе Мост через р. Чернуха-1 (в том числе разработка РД)
млн. руб.
37,969
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
28,50
республиканский бюджет
млн. руб.
9,47
0,00
47
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная, от д.N 26а до д.N34 в с. Тарбагатай Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,500
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,50
0,00
48
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск- Улан-Удэ-Чита до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Братьев Лощенковых в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,044
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,04
0,00
49
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от д.N 256 до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Ленина в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,148
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,15
0,00
50
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Братьев Лощенковых от д.N2 до д.N 54 в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,426
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,43
0,00
51
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от д.N 252 до д. N 218 в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,135
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,13
0,00
52
Реконструкция автомобильной дороги Тохой- Турбаза "Щучье Озеро"- Родник, км 0 - км 14 в Селенгинском районе (в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
212,77
159,57
191,73
федеральный бюджет*
млн. руб.
200,00
150,00
180,23
республиканский бюджет
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
12,77
9,57
11,50
53
Строительство велопешеходной дороги вдоль озера Щучье в Селенгинском районе ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,450
0,45
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,45
0,45
0,00
остатки 2016 г
0,45
54
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза с устройством подъездной автомобильной дороги к комбикормовому заводу п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
5,91
5,91
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,91
5,91
0,00
55
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита через местность "Конобол" к туристско-гостиничному комплексу "Жарчиха" в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
56
Капитальный ремонт моста через р. Хилок у п. Потанино в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
57
Строительство моста через р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево в Прибайкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
1,00
33,00
13,90
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,00
33,00
13,90
58
Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
40,40
0,00
90,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
40,40
0,00
90,00
59
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Целинный, км 2- км 17" в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
11,22
0,00
166,27
37,87
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
124,81
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
11,22
0,00
41,46
37,87
60
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы -Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
61
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Дунгуй-Усть-Дунгуй, км 11 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
61.1
Строительство автомобильной дороги Дунгуй - Усть Дунгуй, км 0 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
8,38
95,08
федеральный бюджет*
млн. руб.
88,17
республиканский бюджет
млн. руб.
8,38
6,91
63
Строительство автомобильной дороги с. Турка - с. Соболиха в Прибайкальском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
64
Строительство автомобильной дороги Тохой-Ардасан, км 0- км 7 в Селенгинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
65
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к ул. Малый Нарын, км 5+040 - км 12" в Джидинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00
67,59
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
61,72
республиканский бюджет
млн. руб.
4,76
0,00
0,00
0,00
5,87
66
Капитальный ремонт автомобильных дорог в МО "Город Гусиноозерск" Республики Бурятия
млн. руб.
45,54
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
45,54
67
Капитальный ремонт моста через р. Брянка в п. Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
68
Ремонт ул. Проспект 70 лет Октября в моногороде Саган-Нур в Мухоршибирском районе
млн. руб.
2,48
15,94
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,48
15,94
69
Ремонт автодороги по ул. Железнодорожная, в г. Гусиноозерске, Республика Бурятия
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
70
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральной улице Промышленная-Школьная моногорода Каменск Кабанского района
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
71
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в городе Закаменск Республики Бурятия протяженностью 2,6 км (от ул. Крупской, 19 до мостового перехода через р. Модонкуль)
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
72
Капитальный ремонт моста через р. Нуд на км 44+563 автомобильной дороги Ехе-Цакир - Бортой-Цаган-Морин в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
73
Капитальный ремонт деревянного автомобильного моста через реку Модонкуль на км 0+500 автомобильной дороги Закаменск - Холтосон в городе Закаменск Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
74
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через р. Джида на км 5+105 автомобильной дороги Дырестуй - Зарубино в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
2,00
6,15
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,00
6,15
75
Строительство парома в с. Усть-Муя через р. Муя на автомобильной дороге местного значения Таксимо - Усть-Муя в Муйском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
6,00
12,23
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,00
12,23
76
Капитальный ремонт автодороги Белоозерск-Енхор км 18- км 19 с капитальным ремонтом моста через р. Джида
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
77
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральным улицам Кабанская -Декабристов моногорода Селенгинск Кабанского района
млн. руб.
0,00
24,98
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
24,98
0,00
78
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск -Байкальское к мосту через р. Рель в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
7,47
10,24
22,58
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7,47
10,24
22,58
79
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Алтачейка на подъезде к с. Петропавловка в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
17,01
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
17,01
80
Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, на участках км 6+900 - км 7+000, км 7+500 - км 7+600, км 8+700 - км 9+000, км 10+500 - км 11+800, км 16+200 - км 17+400, км 17+800 - км 18+200, км 18+600 - км 18+800, км 21+700 - км 22+300, км 24+300 - км 24+500, км 25+200 - км 25+400, км 25+700 - км 25+900, км 26+100 - км 26+700, км 28+000 - км 28+700, км 28+900 - км 29+500 в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
22,31
89,55
68,50
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
22,31
89,55
68,50
81
Строительство автомобильной дороги Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Майла в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
82
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Эгита на подъезде от автомобильной дороги "Улан-Удэ-Романовка-Чита" к с. Эгита (через с. Можайка) в Еравнинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
55,48
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
55,48
0,00
0,00
83
Капитальный ремонт автомобильной дорогии "Отворот на п. Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
18,23
12,18
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
18,23
12,18
0,00
84
Капитальный ремон моста через р. Харауз на км 1+961 автомобильной дороги по ул. Боброва в с. Кудара в Кабанском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,00
19,09
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
5,00
19,09
85
Капитальный ремонт участков автомобильной дороги "Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина--Баянгол-Соел-Хилгана-Буксыкен", км 24+400- км 30+600 в Баргузинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
11,00
83,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
11,00
83,87
86
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск"
млн. руб.
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
4,00
0,00
0,00
87
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от площадки "Родительского стада птицефабрики" до примыкания к автомобильной дороге ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
6,36
6,36
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,36
6,36
88
Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17+700 автомобильной дороги Белоозерск-Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,35
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,35
0,00
89
Капитальный ремонт автодороги по ул. Старчака в г. Кяхта в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
37,07
0,00
90
Капитальный ремонт моста через р. Уда на км 2 автомобильной дороги Старая Курба-Новая Курба в Заиграевском районе Республики Бурятия
млн. руб.
20,98
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,98
0,00
91
Капитальный ремонт подъезда к Санагинскому Дацану от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
51,25
0,00
0,00
92
Разработка проектной и рабочей документации на Капитальный ремонт моста через р. Джида в с. Михайловка в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
7,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
7,00
0,00
93
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к у. Барун Хасурта - Хасурта - Тэгда в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
8,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,00
0,00
0,00
94
Разработка проектной и рабочей документации на "Реконструкцию моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17+700 автомобильной дороги Белоозерск-Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
8,65
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,65
0,00
0,00
95
Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск в Республике Бурятия с обустройством тротуаров
20,00
48,11
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
48,11
0,00
96
Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия
20,00
42,75
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
42,75
0,00
97
Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Романовка Баунтовского эвенкийского района
27,55
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
27,55
0,00
0,00
* Справочно
Пообъектное распределение в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года." приведено в приложении N 22
Приложение N 7
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 7
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Таблица 1
Распределение субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
254,715
220,940
433,754
388,115
543,974
495,558
489,191
684,715
679,715
679,715
в т.ч.:
Протяженность автомобильных дорог местного значения после строительства и реконструкции, км
км
0,84
2,70
2,563
0,354
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
2,70
2,563
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
4,01
11,19
29,700
14,164
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
10,90
29,700
11,108
1
г. Улан-Удэ, в т.ч.:
млн. руб.
240,000
212,371
414,629
373,400
529,259
480,843
474,476
670,000
665,000
665,000
лимит 2016 г.
млн. руб.
333,500
остаток 2015 г.
млн. руб.
39,900
остаток 2016 г.
млн. руб.
20,949
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
221,510
221,077
141,394
425,000
425,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
199,359
198,969
137,244
240,000
240,000
665,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
22,108
15,635
35,000
35,000
35,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная (в том числе разработка проектно-сметной документации)
республиканский бюджет
9,000
81,000
0,000
0,000
0,000
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
14,715
8,569
19,125
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
лимит 2014 г
млн. руб.
8,569
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
Таблица 2
Переходящие остатки субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
1,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.
млн. руб.
1,951
остатки 2013 г
млн. руб.
1,951
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
0,000
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
* справочно
Таблица 3
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию, в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из Дорожного фонда Республики Бурятия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и диагностику автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
175,3092
650,355
536,395
352,885
240,459
284,224
в т.ч.:
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
311,777
245,483
177,985
120,350
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
335,772
288,247
174,515
120,109
284,224
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,806
2,665
0,385
0,000
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
32,65
62,2
28,1
1
Тарбагатайский район
млн. руб.
20,4590
210,408
158,540
11,315
0,000
75,524
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
102,916
61,509
7,200
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
20,4590
107,276
94,756
4,100
0,000
75,524
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,216
2,275
0,015
0,000
0,000
2
Заиграевский район
млн. руб.
87,2079
149,494
280,589
275,983
0,000
77,431
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
68,669
138,483
137,991
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
87,2079
80,675
141,836
137,691
0,000
77,431
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,150
0,270
0,300
0,000
0,000
3
Иволгинский район
млн. руб.
41,7945
117,872
63,426
65,587
137,362
59,341
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
53,901
26,576
32,794
68,750
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
41,7945
61,704
36,774
32,724
68,612
59,341
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,268
0,077
0,070
0,000
0,000
4
Прибайкальский район
млн. руб.
25,8478
172,581
33,840
0,000
103,097
71,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
86,291
18,915
0,000
51,600
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
25,8478
86,118
14,881
0,000
51,497
71,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,173
0,043
0,000
0,000
0,000
Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
1.1.
Джидинский район
12,502
1.2.
Еравнинский район
млн. руб.
2,333
2,333
1.3.
Закаменский район
10,284
1.4.
Окинский район
млн. руб.
4,238
Таблица 5
Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,634
205,352
10,000
10,000
10,000
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
72,634
195,352
0,000
0,000
0,000
2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2.1.
Баргузинский район
млн. руб.
0,75600
0,75600
0,75600
0,75600
2.2.
Баунтовский эвенкийский район
млн. руб.
0,21730
0,21730
0,21730
0,21730
2.3.
Бичурский район
млн. руб.
0,66220
0,66220
0,66220
0,66220
2.4.
Джидинский район
млн. руб.
0,51380
0,51380
0,51380
0,51380
2.5.
Еравнинский район
млн. руб.
0,48950
0,48950
0,48950
0,48950
2.5.
Заиграевский район
млн. руб.
0,62960
0,62960
0,62960
0,62960
2.6.
Закаменский район
млн. руб.
0,46270
0,46270
0,46270
0,46270
2.7.
Иволгинский район
млн. руб.
0,48460
0,48460
0,48460
0,48460
2.8.
Кабанский район
млн. руб.
0,52630
0,52630
0,52630
0,52630
2.9.
Кижингинский район
млн. руб.
0,44390
0,44390
0,44390
0,44390
2.10.
Курумканский район
млн. руб.
0,79940
0,79940
0,79940
0,79940
2.11.
Кяхтинский район
млн. руб.
0,53140
0,53140
0,53140
0,53140
2.12.
Муйский район
млн. руб.
0,09000
0,09000
0,09000
0,09000
2.13.
Мухоршибирский район
млн. руб.
0,51760
0,51760
0,51760
0,51760
2.14.
Окинский район
млн. руб.
0,53910
0,53910
0,53910
0,53910
2.15.
Прибайкальский район
млн. руб.
0,40080
0,40080
0,40080
0,40080
2.16.
Северо-Байкальский район
млн. руб.
0,21730
0,21730
0,21730
0,21730
2.17.
Селенгинский район
млн. руб.
0,64650
0,64650
0,64650
0,64650
2.18.
Тарбагатайский район
млн. руб.
0,29330
0,29330
0,29330
0,29330
2.19.
Тункинский район
млн. руб.
0,35570
0,35570
0,35570
0,35570
2.20.
Хоринский район
млн. руб.
0,42300
0,42300
0,42300
0,42300
Таблица 6
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, планируемых к установке на автомобильных дорогах местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
Таблица 7
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,895
55,000
20,000
10,000
1.1.
г. Улан-Удэ
млн. руб.
45,895
35,000
20,000
10,000
1.2.
Иволгинский район
млн. руб.
0,000
20,000
0,000
0,000
Таблица 8
Перечень мостов на автомобильных дорогах местного значения, рекомендуемых к строительству на период до 2022 года.
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700,046
415,000
10,000
0,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
700,046
405,000
республиканский бюджет
10,000
10,000
0,000
Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на на# внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ)
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
ВСЕГО:
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ)
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 14
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
Пообъектное распределение ассигнований по мероприятию "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения"
Наименование
ед. изм.
Всего
2013 г.*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
ВСЕГО по мероприятию "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения":
тыс. руб.
51351,60
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
в т. ч.:
федеральный бюджет*
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
тыс. руб.
51351,60
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет (справочно)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе пообъектно:
Размещение информации о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о работе систем видеонаблюдения за движением автомобильного транспорта на дорогах РБ, в средствах массовой информации; установка на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения информационных щитов (баннеров и т.п.) о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о работе систем видеонаблюдения; направление гражданам, нарушившим правила дорожного движения, почтовых отправлений (в том числе предпочтовую обработку), содержащих постановления об административных правонарушениях выявленных автоматизированными системами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения и иной заказной корреспонденции, необходимой при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях, sms-оповещения граждан об административных правонарушениях, выявленных автоматизированными системами фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе:
федеральный бюджет*
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
тыс. руб.
51351,60
0,00
0,00
20150,00
14010,00
17191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Справочно
Приложение N 9
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 02.06.2020 N 321
Приложение 34
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства"
Порядок предоставления и методика расчета размера субсидий муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям из бюджета Республики Бурятия на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения: погрузчик, снегопогрузчик лаповый, комбинированная дорожная машина (далее - специализированная техника).
3. Средства предоставляемых субсидий из бюджета Республики Бурятия имеют целевой характер.
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является численность населения муниципального образования не менее 300,0 тыс. человек.
5. Распределение субсидий в отношении каждого муниципального образования в Республике Бурятия устанавливается законом о бюджете Республики Бурятия на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Условиями предоставления субсидии являются:
6.1. Наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия, соответствующие пункту 2 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляется субсидия.
6.2. Наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований (сводной бюджетной росписи местного бюджета), на софинансирование мероприятий, соответствующих пункту 2 настоящего Порядка, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии. Уровень софинансирования расходного обязательства из местного бюджета определяется в размере не менее 50%.
6.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидий осуществляется в соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Порядка.
7. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
8. Условиями расходования субсидии являются:
8.1. Обеспечение предусмотренных в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого предусмотрено из республиканского бюджета в объеме, предусмотренном в соглашении.
8.2. Не допускается расходование бюджетных средств получателями средств на приобретение основных средств, бывших в употреблении.
8.3. Соблюдение муниципальным образованием условий расходования, определенных федеральными законами, законами Республики Бурятия и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Бурятия.
9. Для получения субсидии муниципальные образования предоставляют в Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Министерство) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем органа местного самоуправления (далее - заявка).
10. К заявке прилагаются:
10.1. выписка из бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по реализации муниципальной программы в текущем финансовом году.
10.2. Заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы, содержащая мероприятия, соответствующие пункту 2 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или гарантийное письмо с обязательством ее предоставления до момента заключения соглашения.
10.3. Копия муниципального контракта на реализацию мероприятий, соответствующих пункту 2 настоящего Порядка, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или гарантийное письмо с обязательством его предоставления до момента заключения соглашения.
11. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство документов, указанных в пунктах 9,10 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления.
12. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 9, 10 рассматривает заявку на соответствие критериям и условиям предоставления субсидий и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. О принятом решении Министерство уведомляет заявителя в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие условиям предоставления субсидии и (или) критериям отбора, а также непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка.
14. Соглашение о предоставлении субсидий заключается в течение месяца со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
15. Соглашение должно содержать:
15.1. размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;
15.2. уровень софинансирования из республиканского бюджета, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Республике Бурятия, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия. Уровень софинансирования из республиканского бюджета, установленный в соглашении, не должен превышать предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета;
15.3. значения показателей результативности использования субсидий.
15.4. обязательства муниципального образования в Республике Бурятия по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
15.5. реквизиты правового акта муниципального образования в Республике Бурятия, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования в Республике Бурятия, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
15.6. сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
15.7. указание органа местного самоуправления, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования в Республике Бурятия и представлению отчетности;
15.8. порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием в Республике Бурятия обязательств, предусмотренных соглашением;
15.9. обязательства муниципального образования в Республике Бурятия по возврату средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 20, 21 настоящего Порядка;
15.10. ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
15.11. применение мер ответственности к муниципальным образованиям за недостижение показателей результативности использования субсидии;
15.12. условие о вступлении в силу соглашения;
15.13. график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в соответствии с графиком выполнения мероприятий, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля за его исполнением;
15.14. права и обязанности сторон, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии.
Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Республики Бурятия, и оформляются в виде соглашения и дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
В случае внесения изменений (дополнений) в законы и иные нормативные правовые акты, предусматривающие уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, сроков исполнения мероприятий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
16. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, администрации муниципальных образований, представляют в Министерство отчеты об исполнении условий предоставления субсидии и осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. Годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии представляют до 15 числа месяца, следующего за годом предоставления субсидий.
Отчеты представляются в соответствии с формами, указанными в соглашении.
17. Оценка эффективности использования субсидии муниципальным образованием осуществляется Министерством на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии "количество приобретенной техники".
18. Ответственность за целевое использование субсидий, достижение установленных показателей результативности использования субсидий, а также за качество и достоверность представляемых отчетов несут администрации муниципальных образований.
19. Неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством.
20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 15.3 пункта 15 настоящего Порядка, и в срок до 1 марта текущего финансового года указанные нарушения не устранены, то объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в республиканский бюджет (Vвозврата), без учета остатка субсидий, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, рассчитывается по формуле:
, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленный местному бюджету в отчетном финансовом году;
- количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-ro показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
- общее количество показателей результативности использования субсидии;
- коэффициент возврата субсидии.
20.1. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:
, где:
- индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
20.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности использования субсидии (Di), определяется по формуле:
, где,
- фактически достигнутое значение i-ro показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
- плановое значение 1-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-гo показателя результативности использования субсидии.
Указанные средства должны быть возращены из местного бюджета в республиканский бюджет по требованию Министерства до 01 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, а достижение предусмотренных соглашением показателей результативности использования субсидий производится за счет средств местного бюджета.
21. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий её предоставления (расходования), в том числе невозврата средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.
22. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер бюджетной ответственности, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, является наличие документарно подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Освобождение муниципального образования от применения мер бюджетной ответственности осуществляется в соответствии с Правилами разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 N 767.
23. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходования) субсидий осуществляется Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств, и Минфином РБ, как органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 18.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.010.070 Энергетика, 090.070.080 Дорожное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: