Основная информация
Дата опубликования: | 02 июля 2020г. |
Номер документа: | RU89052105202000043 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования село Антипаюта |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Ямало-Ненецкий автономны округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования село Антипаюта
Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры села Антипаюта на 2021 – 2032 годы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа
02 июля 2020 года № 75
Во исполнение части 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования село Антипаюта, Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Антипаюта на период 2021 – 2032 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава села Д.Б. Дружинин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации села Антипаюта
от 02 июля 2020 года № 75
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО АНТИПАЮТА НА 2020-2032 ГОДЫ
Паспорт Программы
Наименование Программы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта на 2018-2032 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы:
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;
Федеральный закон № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;
Федеральный закон № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон № 35 от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Ответственный исполнитель Программы:
Администрация муниципального образования село Антипаюта
Разработчик
Программы:
ИП Слепухов А. В.
Цели Программы:
Основной целью разработки проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта на 2018-2032 годыявляется качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей.
Задачи Программы:
инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;
разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы:
2018-2032 годы
Объем и источники финансирования Программы:
Необходимый объем финансирования настоящей Программы составляет 408 430тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 388 008 тыс. рублей;
- бюджет МО с. Антипаюта – 20 421 тыс. рублей.
Индикаторы эффективности мероприятий программы
Перечень целевых индикаторов эффективности реализации программных мероприятий представлен в разделе 5.
Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта
2.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.1.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
Теплоснабжающие организации: Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 130-т от 01.08.2013 г. МУП «Тазовскэнерго» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.08.2013 года основным поставщиком тепловой энергии (теплоснабжающей организацией – далее ТСО) является АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал.
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на поставку тепловой энергии с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей ТСО;
- через отделения Почты России;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения
По схематической карте климатического районирования территория села Антипаюта находится в подрайоне 1Г, который характеризуется особо неблагоприятными условиями строительства.
Климат отличается холодной продолжительной зимой с сильными ветрами и коротким прохладным летом.
Расчетные температуры воздуха составляют:
Самой холодной пятидневки – -44 °С;
Зимняя вентиляционная – -32 °С.
Продолжительность отопительного периода – 315 суток при средней температуре наружного воздуха – -13 °С.
Среднегодовые минимальные и максимальные температуры воздуха приведены в таблице 2.1.2.1.
Таблица 2.1.2.1. Среднегодовые минимальные и максимальные температуры воздуха
№ п/п
Среднегодовые
Минимум
Максимум
Средняя
Минимальная
Максимальная
Абсолютный
средний из абсолютных
Абсолютный
средний из абсолютных
1
-10,6
-14,6
-6,6
-51
-47
30
26
Среднемесячные температуры самого холодного месяца (январь) – -28,2 °С, самого теплого (июль) – +10,8 °С.
Центральным отоплением обеспечено 57 % общей площади жилого фонда, горячее водоснабжение отсутствует.
Услуги по теплоснабжению потребителей села Антипаюта оказывает участок филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский.
Технические характеристики котельных.
На обслуживании филиала АО «Ямалкоммунэнерго» находятся 2 котельные, имеющие следующие характеристики:
установленная тепловая мощность – 14,14 Гкал/ч.,
общее количество котлоагрегатов – 8 ед.,
суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) – 3,875 Гкал/ч.,
основное топливо – дизельное топливо,
резервное топливо – дизельное топливо,
температурный график – 95/70 °С,
система теплоснабжения – открытая,
протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении (на 01.01.2016 года) - 4,542 км,
установки химводоподготовки и деаэрация на котельных – отсутствуют.
В настоящее время теплоснабжение потребителей села Антипаюта осуществляется от двух локальных отопительных водогрейных котельных:
котельная № 1«Глубокое», расположенная по ул. Буровиков 21, установленная тепловая мощность – 6,40 Гкал/час, располагаемая (фактическая) мощность 4,651 Гкал/ч;
котельная № 3 «Новая» с котлами КВСА-3 фирмы «Октан» (замещающая тепловую мощность котельной № 2 «Совхоз»), установленная тепловая мощность 7,740 Гкал/час, располагаемая (фактическая) мощность – 6,859 Гкал/ч.
Расчетная суммарная подключенная нагрузка потребителей по состоянию на 31.12.2015 года составляет:
котельная № 1 «Глубокое», суммарная нагрузка – 1,122 Гкал/ч, в том числе:
- тепловая нагрузка отопления при Т.н. = -46 °С – 0,977 Гкал/ч (87 %);
- потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой – 0,066 Гкал/ч (5,9 %);
- нагрузка собственных нужд котельной – 0,079 Гкал/ч (7,1 %).
котельная № 3 «Новая», суммарная нагрузка – 2,963 Гкал/ч, в том числе:
- тепловая нагрузка отопления при Т.н. = -46 °С – 2,677 Гкал/ч (90,4 %);
- потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой 0,155 Гкал/ч (5,2 %);
- нагрузка собственных нужд котельной – 0,131 Гкал/ч (4,4 %).
Используемое котельными топливо:
основное и резервное топливо: дизельное топливо;
аварийное топливо: отсутствует.
Котельная № 1«Глубокое» построена в 1989 году, в эксплуатации находится более 26 лет, имеет высокий уровень износа и требует замены. Внешний вид котельной отражен на рисунках 2.1.2.1. -2.1.2.4.
Рисунок 2.1.2.1. Внешний вид котельной «Глубокое»
Рисунок 2.1.2.2. Внешний вид котельной «Глубокое»
Рисунок 2.1.2.3. Внешний вид котельной «Глубокое»
Рисунок 2.1.2.4. Внешний вид котельной «Глубокое»
Котельная № 3 «Новая» построена в 2006 году, в эксплуатации более 9 лет, имеет не высокий износ и ряд проектных ошибок. Внешний вид котельной отражен на рисунках 2.1.2.5. -2.1.2.6.
Рисунок 2.1.2.5. Внешний вид котельной № 3 «Новая»
Рисунок 2.1.2.6. Внешний вид котельной № 3 «Новая»
Технические характеристики тепловых сетей
Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется централизованно по отопительному температурному графику 95-70 °С.
Прокладка теплосетей наземная, 2-х трубная, общая протяженность (в 2-х трубном исчислении) – 4,542 км. Трубопроводы выполнены из стали, диаметры сетей варьируются от Ду=20 мм до Ду=200 мм. Прокладка водопровода надземная, на низких и высоких деревянных и металлических опорах, спутником тепловой сети проложены сети холодного водоснабжения в общей изоляцией. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного слоя используется оцинкованная сталь, рубероид, полимерные материалы. Компенсация температурных расширений осуществляется с помощью П-образных компенсаторов и углов поворота.
Сети имеют разный износ и год постройки, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Одной из проблем при эксплуатации тепловых сетей является истирание стенок труб песком, поднимаемым водозабором. Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции.
Еще одной проблемой является несанкционированный водоразбор из сетей теплоснабжения. Несанкционированный водоразбор для нужд горячего водоснабжения осуществляется непосредственно из подающего трубопровода тепловых сетей по открытой схеме.
Подпитка тепловых сетей производится сырой водой, поступающей от водозаборов, забирающих воду из реки. Установки химводоподготовки и деаэрация на котельных – отсутствуют.
Подпиточная вода имеет относительно невысокий карбонатный индекс Ик и общую жесткость применительно к температурному графику 95-70 °С, но использование жаротрубных котлов с высокими теплонапряжениями металла требует ее дополнительного умягчения.
Холодная вода на котельные, подается из реки (без предварительной очистки и фильтрации) и не соответствует СанПиН 211074-01. Наибольшее загрязнение воды наблюдается в период снеготаяния и весеннего паводка.
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», при этом производить санитарную обработку исходной воды для систем горячего водоснабжения на котельных не допускается.
2.1.3. Балансы мощности и ресурса
Полезный отпуск тепловой энергии за 2017 год в селе Антипаюта составил 7412,98 Гкал. Доля населения составляет – 54 %, бюджетных потребителей – 36 %, прочие потребители – 10 %. Объем тепловых потерь в 2017 году составил 1717,7 Гкал, что составляет 53 % от объема тепловой энергии, поступившей в сеть. Расход тепловой энергии на собственные нужды составил 240,65 Гкал.
Баланс производства и потребления тепловой энергии в с. Антипаюта приведен в таблице 2.1.3.1.
Таблица 2.1.3.1. Баланс производства и потребления тепловой энергии системы теплоснабжения в с. Антипаюта
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2017 год
1
Производство тепловой энергии
Гкал
7412,98
2
Собственные нужды
тыс. Гкал
240,65
3
Подано в сеть
тыс. Гкал
7172,33
4
Потери тепловой энергии при транспортировке потребителям
тыс. Гкал
3815,86
%
53
5
Потребление тепловой энергии потребителями, в том числе
тыс. Гкал
3194,54
5.1
Население
тыс. Гкал
1717,7
5.2
Бюджетные учреждения
тыс. Гкал
1154,18
5.3
Прочие потребители
тыс. Гкал
322,96
Необходимо отметить, что столь высокие потери тепловой энергии связаны с несанкционированным отбором теплоносителя, на нужды ГВС.
2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
В связи с отсутствием водоподготовки теплоносителя в с. Антипаюта приборы учета тепловой энергии отсутствуют. В связи с этим доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 0 %. Установка приборов учета тепловой энергии возможно лишь при условии ввода в эксплуатацию системы водоподготовки теплоносителя.
2.1.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
В с. Антипаюта сформированы две зоны теплоснабжения, образованные двумя котельными:
котельной № 1 «Глубокое»;
котельной № 3 «Новая».
Данное зонирование обусловливается делением села на 2 района – «Совхоз» и «Глубокое», расстояние между которыми составляет около 0,5 км.
Для обеспечения услугами теплоснабжения новых потребителей Программой предусмотрено строительство новых сетей теплоснабжения.
На рисунке 2.1.5.1. приведена схема тепловых сетей села, отражающая существующие зоны действия котельных.
Рисунок 2.1.5.1. Схема тепловых сетей села
Сформированный баланс мощности для существующих и новых котельных в селе Антипаюта позволяет сделать вывод о том, что резерв (+) /дефицит (-) располагаемой мощности теплоисточников составит:
Резерв тепловой мощности существующей котельной № 1 «Глубокое» на 2017 год +2,762 Гкал/ч;
Резерв тепловой мощности существующей котельной № 3 «Новая» на 2017 год +2,011 Гкал/ч;
2.1.6. Надежность работы системы
Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
Аварии на источниках теплоснабжения, тепловых сетях в 2017 году не зафиксированы, данные по количеству технологических нарушений не предоставлены.
Для повышения надежности теплоснабжения Программой предусматривается реконструкция сетей теплоснабжения.
2.1.7. Качество поставляемого ресурса
Качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;
Число абонентов
71 абонент
Средняя продолжительность перерывов в снабжении теплотой на цели отопления
1200 часов/год
Доля перерасчетов за низкое качество услуг теплоснабжения в объеме реализации тепловой энергии
0 %
Число отключений потребителей за неуплату
0 единиц
Качество услуги теплоснабжения определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2.1.8. Воздействие на окружающую среду
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Топливом для котельных села является дизельное топливо. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.
При сжигании дизельного топлива в атмосферу выделяются следующие вредные вещества:
оксид углерода;
углеводороды;
оксиды азота;
диоксид серы;
альдегиды;
сажа.
Стоит отметить, что количество загрязняющих веществ напрямую зависит от полноты сгорания топлива. В связи с этим для уменьшения валяния системы теплоснабжения на окружающую среду необходимо использовать технологии сжигания топлива с наибольшим КПД. Данные по количеству выбросов загрязняющих веществ от котельных в с. Антипаюта отсутствуют.
В связи с планируемой газификацией села в ближайшем бедующем появиться альтернатива использования более экологичного вида топлива – природного газа.
2.1.9. Анализ финансового состояния теплоснабжающей организации, тарифов на тепловую энергию
Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский (в том числе с. Антипаюта) не составляет отчетность отдельно по филиалу.
Результаты деятельности АО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2015 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о рентабельности деятельности организации.
Таким образом, у организации достаточно средств для обеспечения текущей потребности в ремонте эксплуатируемого теплоэнергетического комплекса, но финансовых возможностей для инвестирования средств недостаточно, привлечение кредитных средств также маловероятно.
Анализ тарифов на тепловую энергию АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал в с. Антипаюта
В таблице 2.1.9.1. представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал с 01.01.2016 г.
Таблица 2.1.9.1. Тарифы на тепловую энергию, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал с 01.01.2016 г.
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
с 01.01.16 по 30.06.16
с 01.07.16 по 31.12.16
с 01.01.17 по 30.06.17
с 01.07.17 по 31.12.17
с 01.01.18 по 30.06.18
с 01.07.18 по 31.12.18
1
утвержденный тариф на тепловую энергию для иных потребителей (без НДС), руб./Гкал
5256,00
5757,00
5757,00
5939,00
5939,00
6142,00
2
утвержденный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал
1204,00
1313,00
1313,00
1363,00
1363,00
1410,71
2.1.10. Анализ структуры тарифов на тепловую энергию
Анализ структуры тарифа на тепловую энергию филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
Анализ структуры себестоимости тепловой энергии произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО по раскрытию информации.
Анализ структуры и динамики себестоимости услуги теплоснабжения в 2015 г., представлен в таблице 2.1.10.1.
Таблица 2.1.10.1. Анализ структуры фактических расходов на оказание услуги теплоснабжения в 2015 г.
№ п/п
Показатели
Единица измерения
2015 год (факт)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
1
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
570589,84
2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб.
562497,24
100,00
2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
2.2
Расходы на топливо (газ природный по регулируемой цене)
тыс. руб.
196811,24
34,99
2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
тыс. руб.
68190,62
12,12
2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
тыс. руб.
7669,33
1,36
2.5
Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
2871,47
0,51
2.6
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
118654,38
21,09
2.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
35040,68
6,23
2.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
27916,16
4,96
2.9
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
тыс. руб.
7598,79
1,35
2.10
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
904,07
0,16
2.11
Арендная плата
тыс. руб.
10992,09
1,95
2.12
Общепроизводственные расходы
тыс. руб.
9283,2
1,65
2.13
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
17859,31
3,18
2.14
Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
тыс. руб.
0,00
0,00
2.17
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс. руб.
58705,9
10,44
3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
тыс. руб.
8092,6
4
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
тыс. Гкал
121,29
5
Среднегодовой тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
4704,34
Графически структура себестоимости услуги теплоснабжения за 2015 год представлена на рисунке 2.1.10.1.
Рисунок 2.1.10.1. Структура себестоимости услуги теплоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п.г.т. Тазовский за 2015 год (факт), %
В структуре себестоимости по факту 2015 года наибольшую долю затрат занимают расходы на топливо (34,99 %), оплата труда основного производственного персонала (21,09 %), расходы на покупаемую электрическую энергию (12,12 %).
2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе
Система теплоснабжения села Антипаюта имеет следующий ряд технических и технологических проблем:
котельная «Глубокое» находится в критическом состоянии;
около 30 % сетей теплоснабжения имеют сверхнормативный износ и нуждаются в замене;
несанкционированный водоотбор из системы теплоснабжения;
отсутствие системы водоподготовки на котельных.
2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения
2.2.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
Организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 130-т от 01.08.2013 г. МУП «Тазовскэнерго» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.08.2013 года организацией ВКХ является АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал.
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на предоставление услуг водоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей организации ВКХ;
- через отделения Почты России;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
Сети и сооружения, используемые при подъеме и транспортировке поверхностных вод, находятся в собственности МО село Антипаюта, Тазовский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» осуществляет их обслуживание по договору безвозмездного пользования, заключенного с Администрацией МО село Антипаюта.
2.2.2. Характеристика системы водоснабжения
Село Антипаюта расположено в дельте реки Анти-Паетаяха и протоки Паетаяха, впадающих в Тазовскую губу.
Источником водоснабжения являются поверхностные воды реки Анти-Паетаяха, поднимаемые насосами, двух водозаборов «Совхоз» и «Глубокое». Подаваемая вода распределяется в сеть водопровода, насосами первого подъема, осуществляя снабжение потребителей технической водой. Так же технической водой осуществляется подпитка системы теплоснабжения.
Водозабор «Глубокое» построен в 1986 г., располагается в юго-восточной части села. Водозабор «Совхоз» построен в 1980 г. расположен в северо-восточной части села на стрелке разветвления р. Анти-Паетаяха и ее рукава.
Данные водозаборы относятся к типу нестационарных, в связи с тем, что в период весеннего ледохода их демонтируют с помощью автокрана. В этот период населенный пункт остается без централизованного водоснабжения. Водозаборы установлены на металлических эстакадах.
На водозаборах установлены консольные моноблочные центробежные насосы на фундаментной раме. Количество насосов на каждом водозаборе два, один является рабочим, второй резервным, максимальная производительность каждого водозабора составляет 1200 м3/сутки. Все насосы в эксплуатации уже более 15 лет и требуют замены. Всасывающая линия насосов оборудована бронированным резиновым шлангом с оголовком на конце. Остальные сети водоснабжения изготовлены из стальных труб.
Водозаборы эксплуатируются более 26 лет, находиться в аварийном состоянии, строительные конструкции и оборудование имеют высокий износ, оба водозабора требуют замены.
Водопроводные очистные сооружения в селе Антипаюта отсутствуют. В качестве грубой механической очистки и защиты от попадания рыбы оголовки водозаборов оборудовании сеткой позорами 2 мм. Однако данная мера не спасает от попадания мальков в систему водоснабжения.
Трубопроводы водоснабжения выполнены из стали, диаметры сетей варьируются от Ду=15 мм до Ду=108 мм. Прокладка водопровода надземная, на низких и высоких деревянных и металлических опорах, спутником тепловой сети с общей изоляцией. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного слоя используется оцинкованная сталь, рубероид, полимерные материалы. Общая протяженность составляет 6,255 км.
Сети имеют разный износ и год постройки, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Средний износ сетей водопровода составляет порядка 70 %. Одной из проблем при эксплуатации сетей водоснабжения является истирание стенок труб песком, поднимаемым водозабором.
Централизованной системой холодного водоснабжения в с. Антипаюта обеспечено 57 % общей площади жилого фонда. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует. Система теплоснабжения является открытой. Осуществляется водоотбор теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды ГВС.
Более 24 % сетей водоснабжения поселка имеют сверхнормативный износ и нуждаются в замене.
В 2013 году были поострены сети водопровода в северо-западной части технологической зоны «Совхоз», однако сети в эксплуатацию еще не введены.
2.2.3. Балансы мощности и ресурса
Фактический объем потребление воды в МО село Антипаюта за 2017 год составило 57 тыс. м3/год.
Общий баланс подачи и реализации воды по муниципальному образованию за 2017 г. представлен в таблице 2.2.3.1. В связи с полным отсутствием узлов учета воды в системе водоснабжения села Антипаюта водный баланс определен расчетным методом.
В таблице 2.2.3.1. приведен баланс производства и потребления технической воды за 2017 год Антипаютинского участка Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго».
Таблица 2.2.3.1. Баланс производства и потребления технической воды за 2017 год Антипаютинского участка Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго»
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2017 г.
1
Поднято воды всего
м3
57000
2
Расход на собственные нужды
м3
9,12
3
Подано в сеть
м3
56990,88
4
Потери в сетях
м3
2740
%
4,8
5
Реализовано потребителям
м3
47440
6
Собственное потребление
м3
6820
7
Бюджетным учреждениям
м3
12390
9
Предприятия иной формы собственности
м3
1200
10
Населению (жилой фонд)
м3
33850
Объемы и структура потребления воды отражена в таблице 2.2.3.2.
Таблица 2.2.3.2. Объемы потребления воды в с. Антипаюта за 2017 год
№ п/п
Показатель
Ед. изм.
2017 г.
1
Потребление воды, всего в том числе:
м3
54260
1.1.
бюджетные организации
м3
12390
1.2.
прочие потребители
м3
1200
1.3.
население
м3
33850
1.4.
собственное потребление
м3
6820
По состоянию на 2017 год основная доля потребления воды приходится на население 62,38 % от объема реализации воды, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 22,83 %, на долю прочих потребителей – 2,21 %, собственное потребление составляет 12,56 % (рисунок 3.3.1.).
2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
В 2016 году произведена установка приборов учета на водозаборных сооружениях.
Также в 2016 г. установленыа приборов учета воды у потребителей домов ул. Советская д. 4, ул. Советская д. 14, ул. Юбилейная д. 18, ул. Юбилейная д. 19, в количестве 7 шт.
2.2.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
В селе сформированы две зона водоснабжения, обусловленные водозаборными сооружениями «Глубокое» и «Совхоз» и сетями водоснабжения.
Протяженность сетей водозабора «Глубокое» составляет 2592 м, сетей «Совхоз» – 3663 м.
В таблице 2.2.5.1. приведена характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений.
Таблица 2.2.5.1. Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений
№ п/п
Наименование, сооружений
Марка насоса
Подача м3/час
Напор м. в. ст.
Мощн. эл. двиг. кВт
Число оборотов об/мин
Год ввода в экспл.
Максимальная производ. водозабора м3/сутки
1
Глубокое
К 80-50-200
50
50
15
3000
1994
1200
К 80-50-200
50
50
15
3000
1996
2
Совхоз
КМ 80-50-200
50
50
15
3000
1999
1200
К 80-50-200
50
50
15
3000
1999
Сооружения подъема, транспортировки воды имеют значительный запас мощности, для участка «Глубокое» он составляет 94,48 % для участка «Совхоз» 90,06 %. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей приведен в таблице 2.2.5.2.
Таблица 2.2.5.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
№ п/п
Наименование сооружений
Ед. изм.
Проектная производительность
Фактическая суточная производительность
Резерв мощности
Резерв мощности, %
1
Водозабор «Глубокое»
м3/сут.
1200
66,3
1133,7
94,48
2
Водозабор «Совхоз»
м3/сут.
1200
119,2
1080,8
90,06
3
Водопроводная сеть участка «Глубокое»
м3/сут.
1200
66,3
1133,7
94,48
4
Водопроводная сеть участка «Совхоз»
м3/сут.
1200
119,2
1080,8
90,06
2.2.6. Надежность работы системы
Надежность системы водоснабжения села Антипаюта характеризуется как неудовлетворительная, чему способствует рад причин:
Отсутствие бесперебойной подачи воды в течение года;
Аварийное состояние водозаборов;
Низкое качества подаваемой воды, отсутствие водоподготовки;
Загрязнение источника водоснабжения.
2.2.7. Качество поставляемого ресурса
Показатели качества воды р. Анти-Паетаяха приведены в таблице 2.2.7.1.
Таблица 2.2.7.1. Показатели качества воды р. Анти-Паетаяха
№ п/п
Показатели
проба
ПДК
19.12.2015 г.
(хоз. пит.)
1
рН
7,1
6-9.
2
Гидрокарбонаты, мг/дм3
10,37
-
3
Жесткость общая, ммоль/дм3
0,25
7
4
Магний, мг/дм3
1,11
-
5
Натрий, мг/дм3
0,7
200
6
Кальций, мг/дм3
1,78
-
7
Сульфаты, мг/дм3
<2,0
500
8
Хлориды, мг/дм3
3,13
350
9
Фосфаты, мг/дм3
<0.05
3,5
10
Аммоний-ион, мг/дм3
0,18
2
11
Нитриты, мг/дм3
<0,02
3
12
Железо общее, мг/дм3
1,924
0,3
13
Медь, мг/дм3
0,1318
1
14
Цинк, мг/дм3
<0,010
5
15
Свинец, мг/дм3
<0,001
0,03
16
Марганец, мг/дм3
0,15
0,1
17
Нефтепродукты, мг/дм3
0,16
0,1
18
Фенолы, мг/дм3
не обн.
0,25
19
СПАВ, мг/дм3
0,073
0,5
20
Запах при 600, баллы
2
2
21
Привкус, баллы
2
2
22
Цветность, градусы
139
20
23
Мутность, мг/дм3
1,012
1,15
Поверхностные воды р. Анти-Паетаяха не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», по следующим показателям:
Содержание железа – 8,6*ПДК;
Цветность – 7,0*ПДК;
Нефтепродукты – 1,6*ПДК;
Марганец – 1,5*ПДК;
Так же в связи с нарушением ЗСО второго пояса можно сделать вывод о наличие бактериологических загрязнений в период весеннего паводка.
2.2.8. Воздействие на окружающую среду
Негативным воздействием системы водоснабжения на окружающую среду является отсутствие рыбозащитных мероприятий на водозаборе. Что приводит к гибели рыбы и особенно массовой гибели молоди, скатывающейся по течению.
2.2.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на холодную воду
В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский (в том числе с. Антипаюта) не составляет отчетность отдельно по филиалу.
Результаты деятельности АО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2015 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о рентабельности деятельности организации.
Таким образом, у организации достаточно средств для обеспечения текущей потребности в ремонте, но финансовых возможностей для инвестирования средств недостаточно, привлечение кредитных средств также маловероятно.
Анализ тарифов на питьевую и техническую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
В таблице 2.2.9.1. представлены данные по тарифам на питьевую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
Таблица 2.2.9.1. Тарифы на питьевую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
№ п/п
Показатели
2016 год
2017
2018
с 01.01.16 по 30.06.16
с 01.07.16 по 31.12.16
с 01.01.17 по 30.06.17
с 01.07.17 по 31.12.17
с 01.01.18 по 30.06.18
с 01.07.18 по 31.12.18
1
тариф на питьевую воду для иных потребителей (без НДС), руб./м3
176,16
192,29
192,29
217,83
217,83
222,86
2
тариф на питьевую воду для населения (с НДС), руб./м3
42,70
44,60
44,60
46,83
46,83
48,70
В таблице 2.2.9.2. представлены данные по тарифам на техническую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
Таблица 2.2.9.2. Тарифы на техническую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018
с 01.01.16 по 30.06.16
с 01.07.16 по 31.12.16
с 01.01.17 по 30.06.17
с 01.07.17 по 31.12.17
с 01.01.18 по 30.06.18
с 01.07.18 по 31.12.18
1
тариф на техническую воду для иных потребителей (без НДС), руб./м3
152,35
131,38
131,38
108,18
108,18
114,16
2
тариф на техническую воду для населения (с НДС), руб./м3
39,20
40,90
34,66
36,40
36,40
37,85
Соотношение тарифов на техническую воду, установленных для филиала «Ямалкоммунэнерго», утвержденных Департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по ЯНАО в период 2015-2016 гг. графически представлено на рисунке 2.2.9.2.
2.2.10. Анализ структуры тарифов на холодную воду
Анализ структуры тарифов на питьевую и техническую воду, установленных филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
Анализ структуры тарифов на питьевую и техническую воду произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО по раскрытию информации.
Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой и технической водой в 2015 г., представлен в таблице 2.2.10.1.
Таблица 2.2.10.1. Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой и технической водой в 2015 г.
№ п/п
Показатели
Единица измерения
2015 год (очищенная вода)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
2015 год (техническая вода)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
1
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
17730,56
30795,41
2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб.
33738,02
100,00
57350,37
100,00
2.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
тыс. руб.
0,00
0,0
0,00
0,00
2.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
тыс. руб.
6943,14
20,58
10819,76
18,87
2.3
Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
1137,84
3,37
493,85
0,86
2.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
10629,1
31,50
16563,99
28,88
2.5.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
тыс. руб.
1466,33
4,35
5887,31
10,27
2.6.
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
86,71
0,26
10,51
0,02
2.7.
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
тыс. руб.
2640,13
7,83
3186,68
5,56
2.8.
Общепроизводственные расходы
тыс. руб.
1371,2
4,06
1462,7
2,55
2.9.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
685,85
2,03
2752,37
4,80
2.10.
Расходы на капитальный и текущий ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.11
Расходы на услуги производственного характера
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс. руб.
8777,72
26,02
16173,2
28,20
3
Валовая прибыль(убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
тыс. руб.
16007,46
26554,96
4
Объем отпущенной потребителям воды
тыс. м3
105,94
427,26
5
Среднегодовой тариф
руб./м3
167,36
72,08
Графически структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) при оказании услуги снабжения питьевой водой, по данным 2015 г. представлена на рисунке 2.2.10.1.
Рисунок 2.2.10.1. Структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) при оказании услуги снабжения питьевой водой, по данным 2015 г., %
В структуре себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимает оплата труда основного производственного персонала и отчисления (31,50 %), прочие расходы (26,02 %), 20,58 % составляют расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе.
Графически структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг), при оказании услуги снабжения технической водой, по данным 2015 г. представлена на рисунке 2.2.10.2.
Рисунок 2.2.10.2. Структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг), при оказании услуги снабжения технической водой по данным 2015 г., %
В структуре себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимает оплата труда основного производственного персонала и отчисления (28,88 %), прочие расходы (28,20 %), 18,87 % составляют расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе.
2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе
Анализ систем водоснабжения с. Антипаюта выявил следующие технические и технологические проблемы:
Отсутствие очистки воды;
Моральный и физический износ водозаборов и насосного оборудования;
Высокое содержание песка в подаваемой воде, что приводит к засорению и истиранию трубопроводов;
Загрязнение источника водоснабжения бытовыми сточными водами, водами со свалки, а также нефтепродуктами;
Высокий износ трубопроводов системы водоснабжения;
Отсутствие узлов учета воды на водозаборах и у потребителей.
2.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения
2.3.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В с. Антипаюта отсутствует централизованная система водоотведения. Водоотведение, как коммунальная услуга, в муниципальном образовании не, оказывается.
Услуги вывоза ЖБО в с. Антипаюта оказывает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский.
Сооружения децентрализованной системы водоотведения находятся на балансе МО село Антипаюта.
2.3.2. Характеристика системы водоотведения
В селе Антипаюта централизованная система водоотведения хозяйственно бытовых сточных вод отсутствует. Система водоотведения села представлена септиками.
На территории села Антипаюта располагаются двенадцать септиков, в стальном исполнении, один из которых требует замены, а девять капитального ремонта.
Антипаютинский участок Тазовского филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» осуществляет вывоз ЖБО ассенизаторской машиной. Слив ЖБО осуществляется «на рельеф» рядом со свалкой, расположенной между участками котельных «Глубокое» и «Совхоз», очистка сточных вод отсутствует.
В зданиях, не оборудованных септиками, сточные воды сбрасываются зачастую под здание. Намораживаясь за зиму, они смываются в период подтопления села.
Обеспеченность жителей села канализацией в 2015 году составила 7,18 % от суммарной численности населения с учетом кочующей части.
Схемой водоотведения не предусматривается строительство септиков в существующем жилом фонде и бюджетных организациях, в связи с практически полной заменой жилого фонда и помещений бюджетнофинансируемых организаций. Предполагается, что на всех объектах при строительстве будут установлены септики.
2.3.3. Балансы мощности и ресурса
В таблице 2.3.3.1. представлен расчетный баланс системы водоотведения с. Антипаюта.
Таблица 2.3.3.1. Баланс водоотведения в с. Антипаюта за 2017 г.
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2017 г.
1
Принято сточных вод, в том числе:
м3
54260
1.1.
Бюджетным учреждениям
м3
12390
1.2.
Предприятия иной формы собственности
м3
1200
1.3.
Собственное потребление
м3
6820
1.4.
Населению (жилой фонд)
м3
33850
Баланс водоотведения построен по расчетным данным в связи с отсутствием фактических. Объем принятых от потребителей сточных вод составляет 5250,2 м3, из них 31 % ЖБО приходиться на собственные нужды.
2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета поставки ресурса отсутствуют.
2.3.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
На данный момент территория муниципального образования село Антипаюта не охвачена централизованной системой водоотведения. На территории села отсутствуют канализационные коллекторы, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. В связи с чем, невозможно оценить дефицит мощности.
2.3.6. Надежность работы системы
Территория муниципального образования село Антипаюта не имеет централизованной системы водоотведения, в связи с чем, невозможно оценить надежность системы.
2.3.7. Качество поставляемого ресурса
Согласно СанПиН 2.1.5.980-00в соответствии с требованиями санитарных правил, должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.
Производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов обеспечивается организациями и предприятиями, иными хозяйствующими субъектами, являющимися водопользователями, независимо от подчиненности и форм собственности, в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в установленном порядке.
В связи с тем, что территория муниципального образования село Антипаюта не имеет централизованной системы водоотведения, производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов не осуществляется.
2.3.8. Воздействие на окружающую среду
В связи с тем, что муниципальное образование село Антипаюта не имеет централизованной системы водоотведения. Откачиваемые из септиков сточные воды сбрасываются на рельеф местности.
На территории села отсутствуют канализационные очистные сооружения.
Негативным воздействием на окружающую среду является загрязнение р. Анти-Паетаяха в районе с. Антипаюта, происходит это из-за сброса неочищенных стоков на рельеф местности и дальнейшем попаданием в воду.
Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.
Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
2.3.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на водоотведение
В муниципальном образовании отсутствует централизованная система водоотведения.
2.3.10. Анализ структуры тарифов на водоотведение и очистку сточных вод
В селе Антипаюта централизованная система водоотведения хозяйственно бытовых сточных вод отсутствует, тарифы на водоотведение не установлены.
2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе
Исходя из эксплуатации системы канализации в столь суровых условиях, к проблемам относятся:
Высокая пучинистость грунтов, подтопление паводковыми водами и высокий уровень грунтовых вод, приводит к деформации и подъему из земли септиков;
Низкие температуры приводят к замерзанию септиков и намерзанию льда на их конструкциях;
Очень низкая культура пользования системой канализации жителями села (особенно МНС), что приводит к засорению и приведению в негодность системы канализации;
Грунтовые, гидрологические и климатические особенности села не позволяют выполнять строительство централизованных систем водоотведения;
Мизерный объем вывозной канализации и неравномерность поступления стоков не дает возможности строительства систем очистки сточных вод.
2.4. Анализ существующего состояния системы электроснабжения
2.4.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
Энергоснабжающие организации (далее – ЭСО): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 130-т от 01.08.2013 г. МУП «Тазовскэнерго» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.08.2013 года ЭСО является АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал.
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ЭСО заключает договоры энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ЭСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей ЭСО;
- через отделения Почты России;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
2.4.2. Характеристика системы электроснабжения
Источником электроснабжения с. Антипаюта являются 2 газотурбинные электростанции ПАЭС-2500.
В таблице 2.4.2.1. приведены характеристики существующих ПАЭС.
Таблица 2.4.2.1. Характеристики ПАЭС в с. Антипаюта
Месторасположение
Мощность (кВт)
Год ввода в эксплуатацию
Вид топлива
ПАЭС № 1
2500
1987
д/т
ПАЭС № 2
2500
2002
д/т
Итого
5000
Резервным источником электроснабжения является дизельные электростанции ДЭС-ЯМЗ в количестве 6 единиц.
В схеме электроснабжения не предусмотрена параллельная работа аварийных источников с энергосистемой. По этой причине применяются блокировочные устройства между коммутационными аппаратами, исключающие возможность одновременной подачи напряжения в сеть.
Потребителями электроэнергии села являются жилые и общественные здания, водопроводные сооружения, кабельные АТС и наружное освещение.
От источников электроснабжения электроэнергия по ВЛ-10 кВ и ВЛ-6 кВ передается на понизительные трансформаторные подстанции, от них по ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ поступает потребителям.
В селе установлено 19 понизительных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Трансформаторы имеют разный год ввода в эксплуатацию и разную степень износа.
Характеристика линий электропередач приведена в таблице 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.2. Характеристика линий электропередач
№ п/п
Наименование линии
Год ввода в эксплуатацию
Напряжение, кВ
Длина по трассе, м.
Марка провода
Кол-во в одной фазе
Количество цепей
Кол-во опор
Материал опор
1
ВЛ - 0,4 кВ
2014
0,4
14881
СИП
1
1
311
метал.
2
ВЛ - 0,4 кВ
2014
0,4
5858,9
СИП
1
1
172
метал.
3
КЛ - 0,4 кВ
1980
0,4
1983
н/д
1
1
н/д
4
ВЛ - 6 кВ
1980
6
3954
АС 70
5
ВЛ - 10 кВ
2014
10
17300
СИП3 1*95
1
1
277
метал.
ИТОГО
воздушные ЛЭП
1980
6
3954
воздушные ЛЭП
2014
10
17300
воздушные ЛЭП
2014
0,4
14881
кабельные ЛЭП
1980
0,4
1983
Из таблицы 2.4.2.2. видно, что линии ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ были заменены в 2014 году, а ВЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ эксплуатируются с 1980 года. Опоры воздушных линий металлические, суммарное количество опор 760 единиц.
Однолинейная схема электроснабжения с. Антипаюта представлена на рисунке 2.4.2.1.
Рисунок 2.4.2.1.Однолинейная схема электроснабжения с. Антипаюта
2.4.3. Балансы мощности и ресурса
Объем выработки электрической энергии в 2015 году составил 9254,0 тыс. кВт*ч, расход электроэнергии на собственные нужды 228,4 тыс. кВт*ч, потери электроэнергии 3245,3 тыс. кВт*ч, что составляет 36 % от объема подачи электроэнергии в сеть, реализация электроэнергии потребителям составила 5780,4 тыс. кВт*ч.
Динамика объемов выработки электрической энергии приведена в таблице 2.4.3.1. За период с 2012-2016 гг. наблюдается реализации электрической энергии в пределах от 5596,8 до 6034,2 тыс. кВт*ч, самым крупным потребителем является население на его долю приходится около 42,3 % потребляемой электроэнергии.
Потери в сетях электроснабжения в разные годы, составляют от 29 до 38,9 % от объема подачи электроэнергии в сеть, собственные нужды в пределах 2,8 %.
Таблица 2.4.3.1. Объем выработкии потребления электрической энергии в с. Антипаюта за 2012-2016 гг.
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
факт
факт
факт
факт
план
1
Выработка электроэнергии
тыс. кВт*ч
9807,8
9312,5
8641,7
9254,0
8740,9
2
Расход на с/ нужды
тыс. кВт*ч
216,7
226,9
241,5
228,4
242
3
Подано в сеть
тыс. кВт*ч
9591,1
9085,6
8400,2
9025,6
8498,9
4
Потери
тыс. кВт*ч
3730,1
3488,8
2516,9
3245,3
2464,7
%
38,9
38,4
30,0
36,0
29
5
Полезный отпуск, в том числе:
тыс. кВт*ч
5860,9
5596,8
5883,4
5780,4
6034,2
5.1.
Население
тыс. кВт*ч
2427,8
2190,3
2524,6
2380,9
2404,9
5.2.
Бюджетные организации
тыс. кВт*ч
874,9
795,2
820,6
830,2
874,9
5.3.
Внутрицеховой оборот
тыс. кВт*ч
1545,9
1545,4
1329,1
1473,5
1545,4
5.4.
Прочие потребители
тыс. кВт*ч
1012,4
1066,0
1209,0
1095,8
1209
2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
По состоянию на 01.01.2016 г. объем поставки электрической энергии по приборам учета составляет 100%.
2.4.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Зона действия системы электроснабжения охватывает всю территорию с. Антипаюта. Дефицит мощности отсутствует.
2.4.6. Надежность работы системы
За период с 2011-2015 гг. в системе электроснабжения было зафиксировано 18 отключений подачи электроэнергии. В целом, можно сделать вывод, что электроснабжение потребителей осуществляется практически беспрерывно.
2.4.7. Качество поставляемого ресурса
Качество поставляемой электрической энергии соответствует ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
2.4.8. Воздействие на окружающую среду
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе электроснабжения являются ДЭС и ПАЭС. Основным топливом для них является дизельное топливо.
При сжигании дизельного топлива в атмосферу выделяются следующие вредные вещества:
оксид углерода;
углеводороды;
оксиды азота;
диоксид серы;
альдегиды;
сажа.
Стоит отметить, что количество загрязняющих веществ напрямую зависит от полноты сгорания топлива. В связи с этим для уменьшения влияния системы на окружающую среду необходимо использовать технологии сжигания топлива с наибольшим КПД. Данные по количеству выбросов загрязняющих веществ от источников электроснабжения в селе Антипаюта отсутствуют.
2.4.9. Анализ финансового состояния ресурсоснабжающей организации, тарифов на электрическую энергию
Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский (в том числе с. Антипаюта) не составляет отчетность отдельно по филиалу.
Результаты деятельности АО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2015 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о рентабельности деятельности организации.
Таким образом, у организации достаточно средств для обеспечения текущей потребности в ремонте эксплуатируемого энергетического комплекса, но финансовых возможностей для инвестирования средств недостаточно, привлечение кредитных средств также маловероятно.
Анализ тарифов на электрическую энергию
Департаментом цен и тарифов ЯНАО с 2013 г. установлены цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский, с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) прочим потребителям села Антипаюта.
Данные по установленным тарифам представлены в таблице 2.4.9.1.
Таблица 2.4.9.1. Тарифы в сфере электроснабжения, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», оказывающему услуги в с. Антипаюта на 2018 г.
№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения
с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
Цена (тариф)
Цена (тариф)
1
2
3
4
5
Прочие потребители
-
-
-
1
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
14,277
14,531
2
Трехставочный тариф
-
-
-
2.1
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
-
-
2.2
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
-
-
2.3
ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВт·ч
-
-
3
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1
- ночная зона
руб./кВт·ч
6,014
6,085
3.2
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
14,277
14,531
3.3
- пиковая зона
руб./кВт·ч
24,192
24,667
4
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
4.1
- ночная зона
руб./кВт·ч
6,014
6,085
4.2
- дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч
17,818
18,151
2.4.10. Анализ структуры тарифов на электрическую энергию
Фактически сложившаяся в 2015 году структура тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в п. г. т. Тазовский), графически представлена на рисунке 2.4.10.1
Рисунок 2.4.10.1 Структура тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии.
Информация о фактической структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в п. г. т. Тазовский), за 2015 год представлена в таблице 2.4.10.1.
Таблица 2.4.10.1. Информация о фактической структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в п. г. т. Тазовский)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
2015 год (факт)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
327 911,75
2
Себестоимость:
тыс. руб.
323 280,68
100,00
2.1.
материальные расходы
тыс. руб.
196 132,84
60,67
2.2.
фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
74881
23,16
2.3.
амортизационные отчисления
тыс. руб.
4133,42
1,28
2.4.
прочие расходы:
тыс. руб.
48 133,42
14,89
2.4.1.
плата за аренду имущества
тыс. руб.
15422,46
4,77
2.4.2.
транспортные расходы
тыс. руб.
10781,83
3,34
2.4.3.
льготный отпуск
тыс. руб.
917,42
0,28
2.4.4.
прочие
тыс. руб.
21011,71
6,50
3
Чистая прибыль, всего
тыс. руб.
4631,07
3.1.
в том числе прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. руб.
4134,92
3.2.
прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
496,15
2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе
По результатам инженерно-технического анализа были выявлены следующие технологические и технические проблемы в системе электроснабжения:
высокий износ сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ;
высокий износ сетей электроснабжения ВЛ-6 кВ;
высокий износ трансформаторного оборудования.
2.5. Анализ существующего состояния системы обращения с твердыми коммунальными отходами
2.5.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 26.11.2014 г. № 968-П «Об утверждении комплексной схемы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2015-2020 годов» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в с. Антипаюта фактически осуществляется сбор, транспортирование (осуществляет ООО «ТазСпецСервис»), хранение (организован временный участок хранения ТКО, в 2013 году за счет бюджетных средств приобретены инсинератор № 4; демеркуризатор № 2, весы, контейнера, мусоровоз). На момент актуализации Программы региональный оператор по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО не определены, договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО не заключены.
2.5.2. Характеристика системы утилизации ТКО
К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Твердые коммунальные отходы в селе Антипаюта, образующиеся от жилого фонда, предприятий и объектов социальной инфраструктуры складируются на несанкционированной свалке, находящейся в юго-восточной части села.
В настоящее время в селе Антипаюта точки сбора отходов представлены огороженными площадками площадью 10 м2 (рисунок 2.5.2.1.), контейнеры в населенном пункте отсутствуют.
Рисунок 2.5.2.1. Точки сбора бытового мусора
Вывоз с таких точек сбора осуществляется по мере их заполнения 2-3 раза в месяц. Летом, ввиду невозможности подъезда к точкам вывоз с них не осуществляется. Утилизация отходов (бумага, пластики и т.д.) производится тут же, путем кострового сжигания (рисунки 2.5.2.2. и 2.5.2.3.).
Рисунки2.5.2.2. и 2.5.2.3. Утилизация бытового мусора на территории населенного пункта путем кострового сжигания
Спецтехника для утилизации ТКО села представлена самосвалом Урал 555 713 35 429, трактором с бульдозерным оборудованием Б10 МБ 0121-2В4, погрузчиком В-138.
В 2013 году в рамках мероприятий Схемы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2015-2020 годов приобретена установка (инсинераторов контейнерного типа) в целях обезвреживания и утилизации ТКО путем сжигания отходов для обустройства объектов размещения отходов.
При обследовании несанкционированного места размещения отходов (свалки) на территории муниципального образования село Антипаюта была установлена ее площадь. Обмером и расчетным методом определены объемы депонированных отходов.
Данные по несанкционированной свалке приведены в таблице 2.5.2.1.
Таблица 2.5.2.1. Данные по несанкционированной свалке муниципального образования село Антипаюта
Краткое
описание
Месторасположение свалки
Собственник земельного участка
Площадь, га
Количество выявленных
отходов, м3
Общая масса отходов,
тонн
Морфологический состав отходов
Свалка твердых бытовых отходов
Координаты:
С.Ш.
69°05`58.05``
В.Д. 76°51`24.02``
(100 м на юго-запад от села)
не установлен
7,46
73215,6
58572,5
Крупногабаритные отходы, отходы предприятий торговли, бытовые отходы, пластик, отработанная орг. техника, отходы от автотранспорта, пищевые отходы, опасные биологические отходы (трупы животных, некондиционные шкуры оленей), отработанные аккумуляторы, отходы деревообработки
Большую часть отходов составляют: остатки механических агрегатов, лом различных металлов (цветных и черных), бумага – газеты, журналы, упаковочные материалы, пищевые отходы, просроченные пищевые продукты и т.д. Объем твердых бытовых отходов, ориентировочно, составляет – 73215,6 м3 (58572,5 т).
Состояния свалки ТКО, на которую в настоящее время вывозятся отходы, показывает, что она не соответствует санитарным нормам и техническим условиям на утилизацию бытовых отходов.
2.5.3. Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов
Твердые коммунальные отходы (ТКО) вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную между районом «Совхоз» и «Глубокое» в западной части села. Данная свалка обслуживает всю территорию села, то есть зоной ее действия является территория МО село Антипаюта. На рисунке 2.5.3.1. приведено расположение свалки на территории села.
Рисунок 2.5.3.1. Расположение несанкционированной свалки на территории села
Вместимости существующей свалки достаточно как на сегодняшний день, так и на период до 2025 года, однако ее использование противоречит существующему законодательству в области размещения и утилизации ТКО.
2.5.4. Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса
Источниками образования отходов является население, а также организации производственной и непроизводственной сферы.
Фактические данные по объемам накопления ТКО в селе Антипаюта отсутствуют, в связи с этим в таблице 2.5.4.1. приведены нормативные данные по накоплению твердых бытовых отходов в разрезе потребителей.
Таблица 2.5.4.1. Среднегодовые нормативные объемы накопления ТКО в муниципальном образовании село Антипаюта
№ п/п
Показатель
Накопление ТКО, м3/год
Накопление ТКО, т/год
1
Население
3040,1
976,0
2
Предприятия, организации, объекты социальной инфраструктуры
1938,6
426,49
3
Предприятия торговли и общественного питания
78,0
327,3
ВСЕГО:
5056,7
1729,8
Таким образом, образование отходов от жителей села Антипаюта по нормативам составляетТКО – 3040,1 м3/год (976,0 тонн). Суммарное нормативное накопление отходов муниципальными учреждениями и объектами социальной инфраструктуры составляет ТКО – 426,49 тонн в год (1938,57 м3). Образование отходов предприятиями торговли и общественного питания по нормативам составляетТКО – 78 м3/год (327,3 т). Суммарное нормативное накопление отходов по муниципальному образованию село Антипаюта составляет ТКО – 5056,7 м3/год (1729,8 т).
2.5.5. Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения
В с. Антипаюта размещение ТКО осуществляется на несанкционированной свалке. В настоящее время в поселке организована планово-регулярная система санитарной очистки территории, уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.
Генеральной схемой очистки территории населенного пункта предусматривается развитие планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех коммунальных отходов, их обезвреживание и утилизация.
Планируется строительство нового, соответствующего природоохранным требованиям, полигона ТКО с площадкой для сортировки отходов и мусоросжигательной установкой, а также рекультивация территории существующей свалки.
На перспективу предлагается применение термических методов – мусоросжигательные установки.
Программой комплексного развития предлагается реализовать следующие мероприятия:
проектирование и строительство нового полигона ТКО, отвечающего требованиям СП 2.1.7.1038-01;
проектирование и строительство объекта для термического обезвреживания отходов;
закрытие и рекультивация несанкционированной свалки;
организация утилизации отработанных люминесцентных ламп.
Для повышения доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения рекомендуется осуществить закупку 1 мусоровоза, 1 ассенизаторской машины, 2 снегоуборщиков, 1 самосвала, 1 автокрана, 1 вездехода. Для бесперебойного удаления отходов с контейнерных площадок к ним должны быть оборудованы подъездные пути с твердым покрытием.
Полигон необходимо оборудовать мусоро-сортировочной линией для выделения коммерческих фракций с последующей их реализацией. Технические характеристики линии (сортируемые фракции) будут определяться исходя из финансовых возможностей Администрации. При укомплектовании данной линии дополнительным оборудованием появляется техническая возможность переработки депонированных видов отходов.
С целью утилизации медицинских отходов предлагается смонтировать на территории больницы соответствующую установку. Обеззараженные отходы, уже не представляющие опасности, будут вывозиться на полигон ТКО. Медицинские отходы, подлежащие согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 кремации (патологоанатомические и органические операционные отходы класса Б – органы, ткани и так далее) требуется утилизировать путем сжигания в муфельной печи. В этом случае необходима разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ).
Основными направлениями деятельности в системе обращения с отходами на территории села являются:
упорядочивание сбора и вывоза отходов, обновление и приобретение для этих целей соответствующего оборудования и спецтехники;
рекультивация неоформленных полигонов и свалок;
в перспективе – сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению и максимальное вторичное их использование.
Реализуемые в рамках Программы мероприятия направлены на создание наиболее прогрессивной модели управления отходами и базируются на следующих принципах:
количество отходов и их ресурсный потенциал учитываются во взаимосвязи с экономикой и экологией;
все элементы управляемой системы (сбор, транспортировка) рассматриваются во взаимосвязи;
централизованное управление потоками отходов на уровне муниципального образования;
проблема отходов решается поэтапно, с учетом актуальности и приоритетности поставленных задач;
повышение ответственности органов местного самоуправления муниципального образования и населения за качество среды обитания (сокращение несанкционированных сбросов ТКО населением и организациями, обоснованное формирование тарифа).
Данная Программа станет практическим руководством для реального изменения существующей ситуации в области обращения с отходами производства и потребления и позволит:
оптимизировать систему сбора и вывоза отходов на полигон ТКО, тем самым исключив несанкционированные сбросы ТКО населением и организациями;
повысить экологическую безопасность муниципального образования при оптимизации комплексного управления твердыми бытовыми и другими видами отходов.
2.5.6. Воздействие на окружающую среду
Существующая на территории села система обращения с ТКО крайне негативно влияет на окружающую среду.
Свалка подвержена подтоплениям паводковыми водами. Помимо этого, на заболоченных местах на территории свалки поверхность воды в любой сезон имеет желто-зеленый цвет, свидетельствующий о поступлении фильтрата с тела свалки в водный объект.
Высокий уровень загрязнения от существующей свалки обусловлен:
необоснованным выбором земельного участка для складирования ТКО (выбор определялся из экономических соображений – близость к населенному пункту);
нарушением правил эксплуатации, недостаточной изоляцией поступающих на территорию складирования отходов;
недостаточным контролем за поступлением на свалку ТКО.
Официальная статистика до настоящего времени не обеспечивала полный учет образующихся отходов. Зачастую наряду с бытовыми отходами на свалки вывозятся опасные биологические и иные виды отходов.
Помимо этого, сжигание части отходов на точках сбора бытового мусора приводит к выжиганию кислорода воздуха, образования углекислого газа и токсичных веществ, негативно влияющих на здоровье человека.
Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России № 01-8/1711 от 10.06.1996 г.
2.5.7. Анализ финансового состояния операторов по обращению с ТКО, тарифов в сфере обращения с ТКО
В настоящее время оператор по обращению с ТКО на территории с. Антипаюта не определен, в связи с чем анализ финансового состояния оператора по обращению с ТКО не производится.
2.5.8. Анализ структуры тарифов в сфере обращения с ТКО
Тарифы в сфере обращения с ТКО на территории с. Антипаюта не утверждены, в связи с чем произвести анализ структуры тарифов не представляется возможным.
2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе
При существующих объемах образования отходов существующее на данный момент количество спецтехники нельзя считать оптимальным – необходимо дополнение двумя снегоуборщиками, самосвалом, бульдозером, погрузчиком. Для бесперебойной работы отрасли ЖКХ в селе также необходимо приобретение автокрана и вездехода. Технику рекомендуется закупать на базе автомобиля Урал.
Существующая свалка не санкционирована, не имеет надлежащей оформленной разрешительной документации, не обвалована, отсутствует система канализации и ограждение, не соответствует никаким требованиям существующего законодательства.
Производится сжигание части отходов на точках сбора бытового мусора, что приводит к выжиганию кислорода воздуха, образования углекислого газа и токсичных веществ, негативно влияющих на здоровье человека.
Для приведения системы накопления и утилизации ТКО в надлежащее состояние необходимо проведение следующих мероприятий:
ввод в действие запроектированного полигона ТКО и обеспечение его эксплуатации в соответствии с действующими в данной области нормативами;
ликвидация объектов-загрязнителей, в том числе несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, мест захламления на территории села;
рекультивация земель, загрязненных отходами;
повышение уровня утилизации, обезвреживания и использования отходов, в том числе путем их вовлечения во вторичные производственные циклы;
разработка и внедрение эффективной системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (в первую очередь, в процессе работы с населением) и их дальнейшей переработки;
ежегодное уточнение перечня предприятий и организаций, работающих в сфере обращения с отходами, объемов образования и накопления отходов, мест их хранения и захоронения.
2.6. Анализ существующего состояния системы газоснабжения
2.6.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В настоящее время с. Антипаюта не газифицировано, газоснабжающие организации отсутствуют. В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО от 14.12.2011 г. № 839 «О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года» в перспективе планируется осуществить газификацию с. Антипаюта.
2.6.2. Характеристика системы газоснабжения
По состоянию на 01.01.2017 г. система газоснабжения села Антипаюта отсутствует, однако на перспективу предусматривается строительство газопровода от месторождения Тото-Яхинское до села Антипаюта и газификация населенного пункта. Программой предусматривается прокладка газопровода с учетом вновь проектируемых зданий и сооружений.
Помимо этого, предусматривается перевод котельных на газ. После ввода в эксплуатацию газопровода может быть рассмотрен вопрос по строительству электростанции когенерационного типа (скомбинированной выработкой тепла и электричества), тепло которое будет вырабатываться электростанцией планируется пустить на нужды отопления и горячего водоснабжения. Строительство новой электростанции с установленной электрической мощностью 3,2 МВт планируется в восточной части села. Так же Программой предусматривается обеспечения населения услугой ГВС за счет установки газовых водонагревателей у потребителей.
2.6.3. Балансы мощности и ресурса
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует. Балансы мощности и ресурса не приводятся.
2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Планируется, что в перспективе все новые потребители услуг по газоснабжению при подключении к системе будут оснащаться приборами учета газопотребления.
2.6.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует. Источники ресурсов отсутствуют.
2.6.6. Надежность работы системы
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует, в связи с чем показатели надежности системы газоснабжения не приводятся.
2.6.7. Качество поставляемого ресурса
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует, в связи с чем показатели качества поставляемого ресурса не приводятся.
2.6.8. Воздействие на окружающую среду
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует, в связи с чем показатели воздействия на окружающую среду не приводятся.
2.6.9. Анализ финансового состояния организации – поставщика газа
Анализ финансового состояния организации поставщика газа выполнить невозможно в связи с отсутствием газоснабжения как коммунальной услуги в с. Антипаюта.
2.6.10. Анализ структуры и себестоимости тарифов
Тарифы в сфере газоснабжения для населения в с. Антипаюта отсутствуют.
2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует.
2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В селе Антипаюта полностью отсутствуют приборы учета воды и тепловой энергии. Причиной этого является то, что забор воды для хозяйственно питьевого водоснабжения и подпитки системы теплоснабжения ведется из реки, без очистки. Помимо высоко содержания железа в речной воде, водозаборами поднимается большое количества песка, взвесей, мальков, что не позволяет использовать приборы учета в связи с их быстрым выходом из работы вследствие засорения.
Обеспеченность приборами учета электроэнергии составляет 100 %.
План развития, план прогнозируемой застройки муниципального образования село Антипаюта
Генеральным планом определены пути дальнейшего территориального развития села, совершенствования его функционального зонирования и планировочной структуры, повышения эффективности использования территории с целью создания законченного и комфортного для проживания человека населения.
Генеральным планом предлагается более четкое функциональное зонирование села, нацеленное на оптимальное использование его территории, развитие всех функциональных зон и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Жилая функция полностью сосредотачивается на территории собственно села Антипаюта, где предусматривается как новое жилищное строительство, так и модернизация и реконструкция физически и морально устаревшего жилого фонда. Здесь же планируется развитие общественно-деловых зон, предназначенных для размещения объектов здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего специального и высшего образования, административных учреждений, объектов делового и финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В связи с тем, что новое строительство предусматривается в пределах сложившегося села, предполагается повышение эффективности использования земель. Характер проектируемой планировочной структуры села обеспечивает компактность застройки на всех этапах строительства.
В соответствии с разработанным прогнозом генерального плана среднегодовая численность населения села Антипаюта увеличится с 2685 человек в 2017 году:
до 3,183 чел. к 2023 г., темп роста 2023/2018 гг. – 118 %;
до 3,339 чел. к 2027 г., темп роста 2029/2018 гг. – 124 %;
до 3,506 чел. к 2032 г., темп роста 2038/2018 гг. – 130 %.
К концу 2032, года при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, средняя обеспеченность населения общей площадью жилья достигнет целевой – 22 м2 на человека.
Генеральным планом предусматривается обеспечение всех перспективных потребителей в селе Антипаюта полным благоустройством от централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.
На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по инженерному оборудованию, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях.
Проектом предусмотрено теплоснабжение 100% населения как на 1 очередь строительства, так и на расчетный срок.
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села Антипаюта (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села Антипаюта (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
1 этап
2 этап
3 этап
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023-2028
2029-2038
2018-2038
1.
Общая площадь жилого фонда
тыс. м2
37,34
39,76
42,36
41,77
41,19
39,95
45,28
45,28
2.
Средний показатель обеспеченности общей жилой площади на 1 постоянного жителя
м2/чел.
13,02
13,18
13,76
14,63
14,63
17,41
18,39
18,39
3.
Ввод жилого фонда (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0
3,21
6,42
9,63
12,84
16,45
22,86
22,86
3.1.
Ввод жилого фонда 1 очереди (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0
3,21
3,21
3,21
3,21
3,21
3.2.
Ввод жилого фонда 2 очереди (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
3,61
6,41
10,02
3.3.
Ввод жилого фонда (по годам)
тыс. м2
0
3,21
3,21
3,61
6,41
31,53
3.3.1.
в том числе по многоквартирным домам
тыс. м2
2,67
2,67
2,67
5,33
28,43
3.3.1.1.
- количество многоквартирных домов
шт.
4
4
4
8
20
3.3.2.
индивидуальные дома
тыс. м2
0,54
0,54
0,94
1,08
3,1
3.3.2.1.
количество индивидуальных домов
шт.
4
4
4
8
20
4
Снос жилого фонда (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0,34
0,25
0,08
0,58
0,58
3,91
0
8,95
4.1.
Снос жилого фонда (по годам)
тыс. м2
0,34
0,25
0,08
0,58
0,58
3,91
0
8,95
4.2.
Ввод строительной площади общественных зданий (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0
7,875
9,502
10,978
10,978
12,478
12,478
12,478
4.3.
Ввод общественных зданий (по годам)
тыс. м2
0
0
0
3,2
6,8
1,5
0
0
4.3.1.
Школа-интернат на 800 мест
тыс. м2
3,2
4.3.2.
Спальный корпус на 260 мест
тыс. м2
4,8
4.3.3.
Детский сад на 120 мест
тыс. м2
2
4.3.4.
Спортивный зал
тыс. м2
0,5
4.3.5.
Лыжная база
тыс. м2
0,2
4.3.6.
Пожарное депо на 4 выезда
тыс. м2
0,8
3.1. Прогноз численности населения
На период 2018-2032 гг. прогноз численности населения построен с учетом среднего темпа роста численности населения села Антипаюта за период 2013-2015 гг., а также с учетом динамики численности населения, представленной в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2018 годы.
Таблица 3.1.1. Прогноз численности населения села Антипаюта на период 2018-2032 гг.
№ п/п
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2027 г.
2032 г.
1
Среднегодовая численность населения с. Антипаюта, чел.
2685
2851
2934
3017
3100
3339
3506
1.1.
- в том числе постоянно проживающее
1611
1711
1760
1810
1860
2003
2104
1.2.
- в том числе кочующее
1074
1140
1174
1207
1240
1336
1402
3.2. Прогноз развития промышленности
В настоящее время в селе Антипаюта на производстве важнейших видов продукции в поселении специализируются три предприятия:
АО «Ямалкоммунэнерго» - выработка электро- и теплоэнергии, оказание услуг водоснабжения;
Муниципальное унитарное предприятие «Совхоз «Антипаютинский» - рыбодобыча.
Муниципальное унитарное предприятие «Совхоз «Антипаютинский»,ООО «Оленеводческое предприятие «Мессо» - обрабатывающее производство мяса.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2018 годы, в с. Антипаюта по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2016-2018 гг. прогнозируется рост объемов отгружаемых ресурсов. В денежном выражении к 2018 году показатель достигнет 336,86 млн. руб., что на 10,2 % больше уровня 2014 года. Данный прогноз на период 2016-2018 гг. базируется на основании производственной программы АО «Ямалкоммунэнерго».
Годовой объем производства важнейших видов продукции по виду деятельности «Вылов рыбы» в натуральном выражении прогнозируется на уровне 0,2 тыс. тонн в год, по виду деятельности «Заготовка мяса, в убойном весе» в натуральном выражении прогнозируется 0,11 тыс. тонн в год.
На период 2018-2032 гг. прогноз объемов производства важнейших видов продукции построен с учетом фактической динамики показателей за 2014-2015 гг., представленной в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2032 годы в отношении с. Антипаюта.
Для более эффективной организации переработки продукции оленеводства в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2018 годы в с. Антипаюта предусмотрен ввод в эксплуатацию убойного пункта оленей производительностью 200 голов в смену.
Прогнозируется рост объемов производства и распределения электрической энергии, тепловой энергии и воды к 2025 году до 471,3 млн. руб. Объем производства рыбной продукции, также, как и заготовка мяса, прогнозируется на прежнем уровне. Прогноз объемов производства на период до 2032 года приведен в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. Прогноз объемов производства на период до 2025 года
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2027 год
2032 год
1
Производство и распределение энергии, газа и воды, млн. руб.
320,89
329,58
336,86
345,48
354,32
363,38
421,8
471,3
2
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:
2.1.
Вылов рыбы тыс. тонн
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2.2.
Заготовка мяса, в убойном весе тыс. тонн
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению
Прогноз выработки и потребления тепловой энергии в с. Антипаюта на период 2018-2032 гг. приведен в таблице 1.1. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
При расчете прогноза потребления тепловой энергии были учтены: фактическое потребление ресурса, прогноз расширения жилого фонда, реализация мероприятий по энергосбережению, реализация мероприятий, предусмотренных Программой. При расчете потребления тепловой энергии учтены понижающие фактояры за счет снижение потерь тепловой энергии за счет реконструкции тепловых сетей.
Объем производства тепловой энергии с. Антипаюта к 2032 г. увеличится в 2,4 раза по сравнению с 2018 г. и составит 49 700,51 Гкал.
С учетом проведения мероприятий по энергосбережению и мероприятий, предусмотренных Программой потери тепловой энергии к 2032 году, снизится с 30 % до 18,07 %.
4.2. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению
Перспективный баланс услуг водоснабжения приведен в таблице 1.2. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены производственные балансы подъема и потребления воды за 2017 год. К 2032 году расход воды на собственные нужны увеличится на 14 %.
В связи со строительством новых и сносом старых жилых и многоквартирных домов, строительство объектов соцкультбыта, увеличение количества бюджетных потребителей объем реализации к 2032 году увеличивается на 8%.
Величина потерь воды при транспортировке до 2032 года принимается равной 5,82 %.
4.3. Прогноз спроса на услуги по водоотведению
Перспективный баланс услуг водоотведения приведен в таблице 1.3. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
Генеральным планом предусматривается строительство новых объектов жилого фонда и объектов соцкультбыта. В объем строительных работ в обязательном порядке входит строительство септиков.
Схемой водоотведения не предусматривается строительство септиков в существующем жилом фонде и бюджетных организациях, в связи с практически полной заменой жилого фонда и помещений бюджетофинансируемых организаций.
К 2032 г. объем отводимых сточных вод, принятых от потребителей с. Антипаюта составит 58734 м3, что на 8 % выше уровня 2018 г.
4.4. Прогноз спроса на услуги по электроснабжению
Прогноз выработки и потребления электроэнергии представлен в таблице 1.4. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
Прогноз спроса на услуги электроснабжения основан на существующих балансах электроэнергии и прогнозе численности населения.
В 2032 году объем потребления электрической энергии в с. Антипаюта увеличится на 12,6 % в сравнении с уровнем 2018 года и составит 6611,1 тыс. кВт*ч. Увеличение потребления электроэнергии обусловлено ростом численности населения, увеличением числа объектов соцкультбыта и расширением производства.
К 2032 году ожидается снижение потерь электроэнергии до 21 % за счет реконструкции сетей и трансформаторных подстанций.
За счет снижения потерь электроэнергии общий объем выработки к 2032 году снизится на 652,5 тыс. Квт*ч.
4.5. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО
Прогноз потребности в услугах утилизации ТКО представлен в таблице 1.5. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
В прогнозе спроса на услуги утилизации ТКО учтены такие факторы как численность населения, объем ранее накопленных ТКО.
В 2032 году объем ТКО, принимаемых от населения в селе составит 5305 м³, что на 4,9 % превышает уровень 2015 года. Увеличение объема образования ТКО обусловлено ростом численности населения.
4.6. Прогноза спроса на услуги по газоснабжению
Прогноз потребности в услугах газоснабжения представлен в таблице 1.6. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
В прогнозе спроса на услуги газоснабжения учтены такие факторы как газификация села, перспективная численность населения, прогноз расширения жилого фонда, переход котельных с дизельного топлива на природный газ, реализация мероприятий, предусмотренных Программой.
В 2032 году объем потребления газа населением в с. Антипаюта составит 7900 м³. Потребление газа населением объясняется использованием газа населением для приготовления пищи и нагрева воды. В 2032 году объем потребления газа котельными в с. Антипаюта составит 5673 м³. Суммарный объем газопотребления к 2032 году составит 13 573 м³.
Перечень мероприятий и целевых показателей
5.1. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения приведен в таблице 5.1.1
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения приведен в таблице 5.1.2.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения приведен в таблице 5.1.3.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения приведен в таблице 5.1.4.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы утилизации (захоронения) ТКО приведен в таблице 5.1.5.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения приведен в Приложении 5.1.6.
Таблица 5.1.1Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем работ
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
1 этап
2 этап
2023-2027
3 этап
2028-2032
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Разработка и корректировка инвестиционных программ по развитию системы теплоснабжения села Антипаюта
1
X
X
X
X
X
X
2.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
1
X
2.1.
Строительно-монтажные работы по установке 2 (двух) дополнительных котлоагрегатов суммарной мощностью не менее 2 Гкал/ч
1
X
3.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
1
X
X
3.1.
Техническое перевооружение котельной № 3 «Новая» с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с установкой двух баков аккумуляторов V - (2 х 100) - 200 м3 и пр.
1
X
X
4.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии)
1
X
5.
Реконструкция котельной № 2"Поселок" (увеличение мощности на 4 МВт)
1
X
6.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф159 мм=550 м; 2ф108 мм=1103 м.
X
X
X
X
7.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=123 м; 2ф159 мм=1259 м; 2ф108 мм=827 м.
X
X
X
X
8.
Перекладка участков тепловых сетей
2ф159 мм=44 м.
X
X
9.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=265 м; 2ф159 мм=504 м; 2ф108 мм=80 м.
X
X
10.
Перекладка участков тепловых сетей
L=5316м
X
X
X
X
X
11.
Реконструкция участков тепловых сетей
L=1486м
X
X
X
11.1.
Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина, Т1,2 - 460метров
L=460м
X
11.2.
Реконструкция участка тепловой сети "Котельная -Юбилейная 11", Т1,2 ду250-200м. -300метров
L=300м
X
11.3.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Новая 1" Т1,2 ду200-210метров
L=210м
X
11.4.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Территория жилой застройки" Т1,2 ду 150- 130метров
L=130м
X
11.5.
Перекладка участка тепловых сетей "Тундровая-Летная" Т1,2 ду150-190м
L=190м
X
11.6.
Перекладка участка тепловых сетей "Новая1-Новая5" Т1,2 ду150-101м
L=101м
X
11.7.
Перекладка участка тепловых сетей "мкр.Буровиков" Т1,Т2 ду150мм-510м
L=510м
X
11.8.
Перекладка участка тепловых сетей "Юбилейная 16-Юбилейная5" Т1,2-ду150 -170м
L=170м
X
12
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к теплоснабжению
L=750м
X
Таблица 5.1.2Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Технические параметры
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Водоснабжение с. Антипаюта по 1 варианту развития.
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
X
X
X
1.1
Строительство нового водозабора на участке «Совхоз»;
Насосы Q=21 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
X
X
1.2
Строительство нового водозабора на участке «Глубокое»
Насосы Q=12 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
X
X
1.3
Поставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ комплекса водоочистных сооружений в блочно-модульном исполнении
ВОС-300
X
2
Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения
X
X
X
2.1
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 1 очередь
ул.Ленина В1-460м.
X
Котельная -Юбилейная 11 В1-300м.
2.2
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 2 очередь
мкр.Буровиков В1 ду 100-510 м
X
Новая 1-Новая 5 В1 ду100-101 м
Тундровая-Летная В1 ду100мм-190 м
Озерная-Территория жилой застройки В1 ду 100-130м
Озерная-Новая 1 В1-210м
2.3
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 3 очередь
Юбилейная 16-Юбилейная5 Ду=15мм - L=42м.
X
2.4
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к водоснабжению
Юбилейная Ду 50мм - L=700м.
X
Таблица 5.1.3Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Технические параметры
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2032
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
X
X
X
X
1.1
Строительство КОС производительности 150 м3/сут
Производительность КОС 150 м3/сут
X
1.2
Замена септика по ул. Буровиков, 25
25 м3 - 1 шт.
X
1.3
Капитальный ремонт 10 септиков
25 м3 - 10 шт.
X
X
1.4
Закуп ассенизаторской машины
Марка: КО-505А на шасси КамАЗ-65115 с цистернами на 10 м3
X
Таблица 5.1.4Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения
X
X
X
1.1.
Замена трансформаторных подстанций
X
X
X
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей электроснабжения
X
X
2.1.
Реконструкция линий электропередач, с заменой части опор ВЛ-6 кВ
X
X
2.2.
Строительство линий электропередач КЛ-0,4 кВ
X
Таблица 5.1.5Перечень по развитию и модернизации системы утилизации (захоронения) ТКО
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Строительство и ликвидация объектов в сфере обращения с ТКО
X
X
X
X
X
X
1.1.
Строительство полигона ТКО
X
X
X
1.2.
Ликвидация свалки мусора
X
X
X
1.3.
Строительство контейнерных площадок
X
X
Таблица 5.1.6Перечень по развитию и модернизации системы газоснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 -2032 гг.
1
Проект 1. Строительство и реконструкция источников газоснабжения
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения
X
X
X
X
2.1.
Газопровод Тотояхинское месторождение - с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
X
X
X
2.2.
Газификация с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
X
X
5.2. Целевые показатели Программы
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
критерии доступности коммунальных услуг для населения;
показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
показатели качества поставляемого ресурса;
показатели степени охвата потребителей приборами учета;
показатели надежности поставки ресурсов;
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
обеспечение энергосбережения;
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;
обеспечение энергосбережения.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
обеспечение бесперебойного электроснабжения;
повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;
обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:
обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.1.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.2.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.3.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по электроснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.4.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по утилизации ТКО 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.5.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по газоснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.6.
Таблица 5.2.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность системы
ед./км
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.2.
Продолжительность оказания услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.3.
Уровень потерь
%
30
19,09
18,84
18,9
18,9
18,9
18,07
1.4.
Коэффициент потерь
Гкал/км
846,98
420,26
378,96
350,75
350,75
350,75
355,62
1.5.
Износ системы (котельного оборудования) по котельной № 3
%
55
60
65
70
75
80
95
1.6.
Износ системы (котельного оборудования) по новой отопительной котельной
%
-
5
10
15
20
25
40
1.7.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
%
54
36,88
25,66
8,03
6,44
4,85
0,07
2
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей
%
35,74
40,1
41,16
41,92
41,92
41,92
44,94
2.2.
Обеспеченность приборами учета
%
10
20
30
40
50
60
90
3
Доступность услуги для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
%
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Индекс нового строительства
ед.
0,16
0,12
0,1
0
0
0
0
4
Экономическая эффективность деятельности
4.1.
Эффективность использования топлива
кг. у. т./Гкал.
202,25
228,73
231,92
233,91
249,63
249,63
246,43
4.2.
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным
ед.
1,1
1,08
1,09
1,1
1,18
1,18
1,15
4.3.
Эффективность использования воды
м3/Гкал
2
2,29
2,31
2,36
2,36
2,36
2,3
4.4.
Эффективность использования электрической энергии
кВт*ч
56,67
56,61
56,55
56,5
56,44
56,38
56,21
/Гкал
4.5.
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным
ед.
3,15
3,14
3,14
3,14
3,14
3,13
3,12
Таблица 5.2.2. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность поставки товаров и услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг за отчетный период
час
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
1.3.
Количество дней в отчетном периоде
дней
365
365
365
365
365
365
365
1.4.
Индекс замены сетей
%
0
0
0
0
0
7,41
0
1.5.
Количество замененного оборудования на сетях
км
0
0
0
0
0
0
0,75
1.6.
Количество установленного оборудования (сети)
км
6,25
6,25
6,25
6,59
6,92
7,26
9,02
2
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
%
10
20
30
40
50
60
90
2.2.
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета
тыс. м3
2,2
4,44
6,73
9,06
11,44
13,86
21,42
2.3.
Общий объем реализации услуг
тыс. м3
21,98
22,2
22,42
22,64
22,87
23,1
23,8
3
Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
%
58
58
58
59
60
60
62
3.2.
Численность населения, получающего коммунальные услуги централизованного водоснабжения
чел
1550
1560
1567
1602
1638
1646
1727
3.3.
Численность населения муниципального образования
чел
2 673
2 689
2702
2716
2730
2743
2785
3.4.
Индекс нового строительства
ед.
0
0
0,045
0,043
0,041
0,075
0,1
3.5.
Протяженность построенных за год сетей
км
0
0
0
0,335
0,335
0,335
0,714
3.6.
Протяженность сетей водоснабжения
км
6,25
6,25
6,25
6,59
6,92
7,26
9,02
3.7.
Удельное водопотребление
м3/чел
14,18
14,23
14,31
14,13
13,96
14,04
13,78
3.8.
Объем реализации товаров и услуг населению
м3
33850
34188
34530
34876
35224
35577
38910
3.9.
Численность населения, получающего коммунальную услугу
чел
1550
1560
1567
1602
1638
1646
1727
Таблица 5.2.3. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность поставки товаров и услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг за отчетный период
час
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
1.3.
Количество дней в отчетном периоде
дней
365
365
365
365
365
365
365
2
Доступность товаров и услуг для потребителей
2.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
%
15
27
38
43
56
73
93
2.2.
Численность населения, получающего коммунальные услуги децентрализованного водоотведения
чел
401
726
1027
1168
1529
2002
2590
2.3.
Численность населения муниципального образования
чел
2 673
2 689
2702
2716
2730
2743
2785
Таблица 5.2.4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по электроснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность системы
ед./км
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.2.
Продолжительность оказания услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.3.
Уровень потерь
%
29
21
21
21
21
21
21
1.4.
Коэффициент потерь
тыс. кВт*ч. /км
64,66
40,82
41,73
42,26
42,39
42,53
43,58
1.5.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
%
10,34
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
2
Охват потребителей приборами учета
2.1.
Обеспеченность приборами учета электроэнергии
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Доступность услуги для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
%
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Удельное электропотребление
кВт*ч./чел
0,9
0,9
0,91
0,91
0,91
0,92
0,92
Таблица 5.2.5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по утилизации ТКО 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
Утилизация ТКО
1
Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Продолжительность оказания услуг, час/день
Час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.2.
Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям, %
%
20
50
100
100
100
100
100
2
Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО
2.1.
Объем реализации товаров и услуг, м3
м3
5056,7
5117,8
5149,3
5174,9
5200,5
5227,1
5305
Таблица 5.2.6. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по газоснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023-2032 г.
Газоснабжение
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность системы
ед./км
-
-
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.2.
Продолжительность оказания услуг
час/день
-
-
24
24
24
24
1.3.
Износ системы
%
-
-
2,5
5
7,5
15
Доступность услуги для потребителей
2.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
%
-
-
77,5
85
85
85
2.3.
Удельное потребление газа
куб. м./чел
-
-
14,78
14,78
14,78
14,78
Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов
В структуре расходов бюджета традиционно преобладают расходы, направленные на улучшение благосостояния населения и повышение уровня жизни граждан муниципального образования в рамках муниципальных программ.
Анализ фактических расходов по муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования село Антипаюта на 2015-2020 годы». В 2015 году выделено 101 750 тыс. руб., исполнено 93 235 тыс. руб., из них:
- в рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта» израсходовано 20 340 тыс. руб., Средства были направлены на разработку сметной документации по ремонту жилищного фонда, на оплату услуг по откачке и вывозу сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, объем которых составил 3 441,60 м3. Выполнены работы по ремонту воздушных линии электроснабжения на сумму 7 878 тыс. руб. протяженностью 4 480 м, ремонт сетей тепло-водоснабжения на сумму 6 958 тыс. руб. в 8 домах, произведены дополнительные работы по ремонту трансформаторной подстанции КТП № 8 в сумме 697 тыс. руб.
- в рамках подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Антипаюта» израсходовано 19 214 тыс. руб.
Необходимый объем финансирования настоящей Программы составляет 405 122тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 309 616 тыс. рублей;
бюджет МО с. Антипаюта – 18 748 тыс. рублей;
бюджет МО Тазовский район – 4 400 тыс. руб.;
внебюджетные средства (тарифные источники АО «Ямалкоммунэнерго») – 72 358 тыс. рублей.
Общий финансовый план программы представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1. Общий финансовый план программы
№ п/п
Общий финансовый план программы
ВСЕГО, тыс. руб.
Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028-2032 гг.
1.
Развитие системы теплоснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения, в том числе:
154497
0
9627
35654
29210
68141
2373
2373
2373
2373
2373
0
1.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
101025
0
6295
23314
19100
44557
1552
1552
1552
1552
1552
1.2.
бюджет МО с. Антипаюта
5318
0
331
1227
1005
2345
82
82
82
82
82
1.3.
внебюджетные источники финансирования, в т.ч. в рамках реализации инвестиционной программа АО «Ямалкоммунэнерго» филиала п. г. т. Тазовский
48154
0
3001
11113
9104
21238
740
740
740
740
740
2.
Развитие системы водоснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоснабжения, в том числе:
77656
0
1109
1109
1109
1952
52744
11207
4213
4213
0
0
2.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
73773
0
1054
1054
1054
1855
50107
10647
4002
4002
0
0
2.2.
бюджет МО с. Антипаюта
3883
0
55
55
55
98
2637
560
211
211
0
0
3.
Развитие системы водоотведения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения, в том числе:
26391
0
0
1067
19870
948
0
4505
0
0
0
0
3.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
25071
0
0
1014
18877
901
0
4280
0
0
0
0
3.2.
бюджет МО с. Антипаюта
1320
0
0
53
994
47
0
225
0
0
0
0
4.
Развитие системы электроснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы электроснабжения, в том числе:
31037
9282
13498
8257
0
0
0
0
0
0
0
4.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29485
8818
12823
7844
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
бюджет МО с. Антипаюта
1552
464
675
413
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
внебюджетные средства (тарифные источники ОАО «Ямалкоммунэнерго»)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Развитие системы газоснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы газоснабжения, в том числе:
77721
9484
20069
34406
13762
0
0
0
0
0
0
5.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
73835
9010
19066
32686
13074
0
0
0
0
0
0
5.2.
бюджет МО с. Антипаюта
3886
474
1003
1720
688
0
0
0
0
0
0
6.
Развитие системы обращения с ТКО
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы обращения с ТКО, в том числе:
37820
0
2000
3900
9710
12210
5000
5000
0
0
0
6.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29420
0
0
0
9710
9710
5000
5000
0
0
0
6.2.
бюджет Тазовского района
4400
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
0
6.2.
бюджет МО с. Антипаюта
4000
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
7.
В целом на развитие коммунальной инфраструктуры МО с. Антипаюта
8.
Общий объем необходимых капитальных вложений на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе:
405122
0
29502
73397
96752
94513
67327
23086
11586
6586
2373
0
8.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
309616
0
24848
56942
79232
69519
45751
18160
9306
4306
1552
0
8.2.
бюджет МО с. Антипаюта
18748
0
1308
4997
6170
3148
1897
693
227
227
82
0
8.3.
бюджет Тазовского района
4400
0
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
0
8.4.
внебюджетные средства (тарифные источники АО «Ямалкоммунэнерго»)
72358
0
3346
11458
9450
21847
17179
4233
2053
2053
740
0
6.1.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы теплоснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 167 525 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 159 149 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 8 376тыс. руб.;
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по теплоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.1.1.
Таблица 6.1.1.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по теплоснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем работ
Объем финансирования
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
1 этап
2 этап
2023-2027
3 этап
2028-2032
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Разработка и корректировка инвестиционных программ по развитию системы теплоснабжения села Антипаюта
1
0
0
0
0
0
0
0
2.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
1
23163
0
0
0
23163
0
0
2.1.
Строительно-монтажные работы по установке 2 (двух) дополнительных котлоагрегатов суммарной мощностью не менее 2 Гкал/ч
1
23163
0
0
0
23163
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
22005
0
0
0
0
22005
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1158
0
0
0
0
1158
0
0
3.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
1
8700
0
0
2632
6068
0
0
3.1.
Техническое перевооружение котельной № 3 «Новая» с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с установкой двух баков аккумуляторов V - (2 х 100) - 200 м3 и пр.
1
8700
0
0
2632
6068
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
8265
0
0
0
2500
5765
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
435
0
0
0
132
303
0
0
4.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии)
1
2400
0
2400
0
0
0
0
ИТОГО по источникам теплоснабжения
34263
0
2400
2632
29231
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
32550
0
0
2280
2500
27769
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1713
0
0
120
132
1462
0
0
5.
Реконструкция котельной № 2"Поселок" (увеличение мощности на 4 МВт)
1
25000
0
0
25000
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
23750
0
0
0
23750
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1250
0
0
0
1250
0
0
0
ИТОГО по источникам теплоснабжения
59263
0
0
2400
27632
29231
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
56300
0
0
2280
26250
27769
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
2963
0
0
120
1382
1462
0
0
6.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф159 мм=550 м; 2ф108 мм=1103 м.
19676
2406
5963
3251
8056
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
18692
0
2286
5665
3088
7653
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
984
0
120
298
163
403
0
0
7.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=123 м; 2ф159 мм=1259 м; 2ф108 мм=827 м.
29383
1749
5508
13650
8476
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
27914
0
1662
5233
12968
8052
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1469
0
87
275
683
424
0
0
8.
Перекладка участков тепловых сетей
2ф159 мм=44 м.
670
193
477
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
637
0
183
453
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
34
0
10
24
0
0
0
0
9.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=265 м; 2ф159 мм=504 м; 2ф108 мм=80 м.
13778
3962
9816
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
13089
0
3764
9325
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
689
0
198
491
0
0
0
0
10.
Перекладка участков тепловых сетей
L=5316м
56727
1317
11490
9677
22378
11865
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
53891
0
1251
10916
9193
21259
11272
0
бюджет МО с. Антипаюта
2836
0
66
575
484
1119
593
0
11.
Реконструкция участков тепловых сетей
L=1486м
9878
0
0
0
7164
2000
714
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
9384
0
0
0
6806
1900
678
0
бюджет МО с. Антипаюта
494
0
0
0
358
100
36
0
11.1.
Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина, Т1,2 - 460метров
L=460м
1840
1840
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1748
0
0
0
1748
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
92
0
0
0
92
0
0
0
11.2.
Реконструкция участка тепловой сети "Котельная -Юбилейная 11", Т1,2 ду250-200м. -300метров
L=300м
1800
1800
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1710
0
0
0
1710
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
90
0
0
0
90
0
0
0
11.3.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Новая 1" Т1,2 ду200-210метров
L=210м
1840
1840
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1748
0
0
0
1748
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
92
0
0
0
92
0
0
0
11.4.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Территория жилой застройки" Т1,2 ду 150- 130метров
L=130м
520
520
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
494
0
0
0
494
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
26
0
0
0
26
0
0
0
11.5.
Перекладка участка тепловых сетей "Тундровая-Летная" Т1,2 ду150-190м
L=190м
760
760
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
722
0
0
0
722
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
38
0
0
0
38
0
0
0
11.6.
Перекладка участка тепловых сетей "Новая1-Новая5" Т1,2 ду150-101м
L=101м
404
404
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
384
0
0
0
384
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
20
0
0
0
20
0
0
0
11.7.
Перекладка участка тепловых сетей "мкр.Буровиков" Т1,Т2 ду150мм-510м
L=510м
2000
2000
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1900
0
0
0
0
1900
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
100
0
0
0
0
100
0
0
11.8.
Перекладка участка тепловых сетей "Юбилейная 16-Юбилейная5" Т1,2-ду150 -170м
L=170м
714
714
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
678
0
0
0
0
0
678
0
бюджет МО с. Антипаюта
36
0
0
0
0
0
36
0
12
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к теплоснабжению
L=750м
3150
3150
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
2993
0
0
0
2993
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
158
0
0
0
158
0
0
0
ИТОГО по распределительным сетям
133262
0
9627
33254
36892
40910
12579
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
126599
0
9146
31591
35047
38865
11950
0
бюджет МО с. Антипаюта
6663
0
481
1663
1845
2046
629
0
6.1.2. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 67 936 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 64 539 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 3 397тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.2.1.
Таблица 6.1.2.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Технические
параметры
ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
58414
0
0
0
0
843
50576
6995
0
0
1.1
Строительство нового водозабора на участке «Совхоз»;
Насосы Q=21 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
7 957
843
7113
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
7559
0
0
0
0
801
6758
0
бюджет МО с. Антипаюта
398
0
0
0
0
42
356
0
1.2
Строительство нового водозабора на участке «Глубокое»
Насосы Q=12 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
7 824
829
6995
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
7433
0
0
0
0
0
788
6645
бюджет МО с. Антипаюта
391
0
0
0
0
0
41
350
1.3
Поставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ комплекса водоочистных сооружений в блочно-модульном исполнении
ВОС-300
42 633
42633
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
40501
0
0
0
0
0
40501
0
бюджет МО с. Антипаюта
2132
0
0
0
0
0
2132
0
2
Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения
9522
0
0
3040
6314
168
0
0
0
0
2.1
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 1 очередь
ул. Ленина В1-460м.
3040
3040
0
0
0
Котельная -Юбилейная 11 В1-300м.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
2888
0
0
2888
0
0
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
152
0
0
152
0
0
0
0
0
0
2.2
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 2 очередь
мкр.Буровиков В1 ду 100-510 м
4564
4564
0
0
0
Новая 1-Новая 5 В1 ду100-101 м
Тундровая-Летная В1 ду100мм-190 м
Озерная-Территория жилой застройки В1 ду 100-130м
Озерная-Новая 1 В1-210м
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
4336
0
0
0
4336
0
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
228
0
0
0
228
0
0
0
0
0
2.3
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 3 очередь
Юбилейная 16-Юбилейная5 Ду=15мм - L=42м.
168
168
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
160
0
0
0
0
160
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
8
0
0
0
0
8
0
0
2.4
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к водоснабжению
Юбилейная Ду 50мм - L=700м.
1750
1750
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1663
0
0
0
1663
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
88
0
0
0
88
0
0
0
3
Итого, необходимый объем капитальных вложений
67936
0
0
3040
6314
1011
50576
6995
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
64539
0
0
2888
5998
961
48047
6645
бюджет МО с. Антипаюта
3397
0
0
152
316
51
2529
350
6.1.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2025 года составляет 26 391 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 25 071 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 1 320тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоотведению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.3.1.
Таблица 6.1.3.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоотведению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем финансирования, тыс. руб
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
Водоотведение с. Антипаюта
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
26391
0
0
1067
19870
948
0
4505
0
0
1.1
Строительство КОС производительности 150 м3/сут
18 922
18922
1.1.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
17 976
0
0
0
17 976
0
0
0
0
0
1.1.2
бюджет МО с. Антипаюта
946
0
0
0
946
0
0
0
0
0
1.2
Замена септика по ул. Буровиков, 25
1 067
1067
1.2.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1 014
0
0
1 014
0
0
0
0
0
0
1.2.2
бюджет МО с. Антипаюта
53
0
0
53
0
0
0
0
0
0
1.3
Капитальный ремонт 10 септиков
1 897
948
948
1.3.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1 802
0
0
0
901
901
0
0
0
0
1.3.2
бюджет МО с. Антипаюта
95
0
0
0
47
47
0
0
0
0
1.4
Закуп ассенизаторской машины
4 505
4505
1.4.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
4 280
0
0
0
0
0
0
4 280
0
0
1.4.2
бюджет МО с. Антипаюта
225
0
0
0
0
0
0
225
0
0
2
Итого, необходимый объем капитальных вложений
26391
0
0
1067
19870
948
0
4505
0
0
6.1.4. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы электроснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 31 037 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 29 485 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 1 552тыс. руб.;
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по электроснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.4.1.
Таблица 6.1.4.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по электроснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем финансирования, тыс. руб
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения
23723
0
0
7526
7940
8257
0
0
0
0
1.1
Замена трансформаторных подстанций
23723
7526
7940
8257
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
22537
7150
7543
7844
бюджет МО с. Антипаюта
1186
376
397
413
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей электроснабжения
7314
0
0
1756
5558
0
0
0
0
0
2.1
Реконструкция линий электропередач, с заменой части опор ВЛ-6 кВ
3609
1756
1853
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
3429
1668
1760
бюджет МО с. Антипаюта
180
88
93
2.2
Строительство линий электропередач КЛ-0,4 кВ
3705
3705
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
3520
3520
бюджет МО с. Антипаюта
185
185
3
Итого
31037
0
0
9282
13498
8257
0
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29485
8818
12823
7844
бюджет МО с. Антипаюта
1552
464
675
413
6.1.5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере газоснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы газоснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 77 721 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 73 835 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 3 886тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по газоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.5.1.
Таблица 6.1.5.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по газоснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем финансирования, тыс. руб
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 -2032 гг.
1
Проект 1. Строительство и реконструкция источников газоснабжения
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения
77721
0
0
9484
20069
34406
13762
0
2.1
Газопровод Тотояхинское месторождение - с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
50726
0
0
9484
20069
21173
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
48190
0
0
9010
19066
20114
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
2536
0
0
474
1003
1059
0
0
2.2
Газификация с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
26995
0
0
0
0
13233
13762
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
25645
0
0
0
0
12571
13074
0
бюджет МО с. Антипаюта
1350
0
0
0
0
662
688
0
3
Итого
77721
0
0
9484
20069
34406
13762
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
73835
0
0
9010
19066
32686
13074
0
бюджет МО с. Антипаюта
3886
0
0
474
1003
1720
688
0
6.1.6. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы обращения с ТКО муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 37 820 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 29 420 тыс. руб.;
средства бюджета МО Тазовский район – 4 400тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 4 000тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по обращению с ТКО с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.6.1.
Таблица 6.1.6.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по обращению с ТКО муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Строительство и ликвидация объектов в сфере обращения с ТКО
37 820
0
2 000
3 900
9 710
12 210
5 000
5 000
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29420
0
0
0
9710
9710
5000
5000
0
0
бюджет Тазовского района
4400
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
4000
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
1.1
Строительство полигона ТКО
21 320
1 900
9 710
9 710
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
19420
9710
9710
бюджет Тазовского района
1900
1900
бюджет МО с. Антипаюта
0
1.2
Ликвидация свалки мусора
12 500
2 500
5 000
5 000
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
10000
5000
5000
бюджет Тазовского района
2500
2500
бюджет МО с. Антипаюта
0
1.4
Строительство контейнерных площадок
4 000
2 000
2 000
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
0
бюджет МО с. Антипаюта
4000
2000
2000
2
Итого
37 820
0
2 000
3 900
9 710
12 210
5 000
5 000
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29420
0
0
0
9710
9710
5000
5000
0
0
бюджет Тазовского района
4400
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
4000
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
Ямало-Ненецкий автономны округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования село Антипаюта
Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры села Антипаюта на 2021 – 2032 годы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа
02 июля 2020 года № 75
Во исполнение части 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования село Антипаюта, Администрация села
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Антипаюта на период 2021 – 2032 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава села Д.Б. Дружинин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации села Антипаюта
от 02 июля 2020 года № 75
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО АНТИПАЮТА НА 2020-2032 ГОДЫ
Паспорт Программы
Наименование Программы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта на 2018-2032 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы:
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;
Федеральный закон № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;
Федеральный закон № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон № 35 от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Ответственный исполнитель Программы:
Администрация муниципального образования село Антипаюта
Разработчик
Программы:
ИП Слепухов А. В.
Цели Программы:
Основной целью разработки проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта на 2018-2032 годыявляется качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей.
Задачи Программы:
инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;
разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы:
2018-2032 годы
Объем и источники финансирования Программы:
Необходимый объем финансирования настоящей Программы составляет 408 430тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 388 008 тыс. рублей;
- бюджет МО с. Антипаюта – 20 421 тыс. рублей.
Индикаторы эффективности мероприятий программы
Перечень целевых индикаторов эффективности реализации программных мероприятий представлен в разделе 5.
Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта
2.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
2.1.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
Теплоснабжающие организации: Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 130-т от 01.08.2013 г. МУП «Тазовскэнерго» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.08.2013 года основным поставщиком тепловой энергии (теплоснабжающей организацией – далее ТСО) является АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал.
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на поставку тепловой энергии с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей ТСО;
- через отделения Почты России;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения
По схематической карте климатического районирования территория села Антипаюта находится в подрайоне 1Г, который характеризуется особо неблагоприятными условиями строительства.
Климат отличается холодной продолжительной зимой с сильными ветрами и коротким прохладным летом.
Расчетные температуры воздуха составляют:
Самой холодной пятидневки – -44 °С;
Зимняя вентиляционная – -32 °С.
Продолжительность отопительного периода – 315 суток при средней температуре наружного воздуха – -13 °С.
Среднегодовые минимальные и максимальные температуры воздуха приведены в таблице 2.1.2.1.
Таблица 2.1.2.1. Среднегодовые минимальные и максимальные температуры воздуха
№ п/п
Среднегодовые
Минимум
Максимум
Средняя
Минимальная
Максимальная
Абсолютный
средний из абсолютных
Абсолютный
средний из абсолютных
1
-10,6
-14,6
-6,6
-51
-47
30
26
Среднемесячные температуры самого холодного месяца (январь) – -28,2 °С, самого теплого (июль) – +10,8 °С.
Центральным отоплением обеспечено 57 % общей площади жилого фонда, горячее водоснабжение отсутствует.
Услуги по теплоснабжению потребителей села Антипаюта оказывает участок филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский.
Технические характеристики котельных.
На обслуживании филиала АО «Ямалкоммунэнерго» находятся 2 котельные, имеющие следующие характеристики:
установленная тепловая мощность – 14,14 Гкал/ч.,
общее количество котлоагрегатов – 8 ед.,
суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) – 3,875 Гкал/ч.,
основное топливо – дизельное топливо,
резервное топливо – дизельное топливо,
температурный график – 95/70 °С,
система теплоснабжения – открытая,
протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении (на 01.01.2016 года) - 4,542 км,
установки химводоподготовки и деаэрация на котельных – отсутствуют.
В настоящее время теплоснабжение потребителей села Антипаюта осуществляется от двух локальных отопительных водогрейных котельных:
котельная № 1«Глубокое», расположенная по ул. Буровиков 21, установленная тепловая мощность – 6,40 Гкал/час, располагаемая (фактическая) мощность 4,651 Гкал/ч;
котельная № 3 «Новая» с котлами КВСА-3 фирмы «Октан» (замещающая тепловую мощность котельной № 2 «Совхоз»), установленная тепловая мощность 7,740 Гкал/час, располагаемая (фактическая) мощность – 6,859 Гкал/ч.
Расчетная суммарная подключенная нагрузка потребителей по состоянию на 31.12.2015 года составляет:
котельная № 1 «Глубокое», суммарная нагрузка – 1,122 Гкал/ч, в том числе:
- тепловая нагрузка отопления при Т.н. = -46 °С – 0,977 Гкал/ч (87 %);
- потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой – 0,066 Гкал/ч (5,9 %);
- нагрузка собственных нужд котельной – 0,079 Гкал/ч (7,1 %).
котельная № 3 «Новая», суммарная нагрузка – 2,963 Гкал/ч, в том числе:
- тепловая нагрузка отопления при Т.н. = -46 °С – 2,677 Гкал/ч (90,4 %);
- потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой 0,155 Гкал/ч (5,2 %);
- нагрузка собственных нужд котельной – 0,131 Гкал/ч (4,4 %).
Используемое котельными топливо:
основное и резервное топливо: дизельное топливо;
аварийное топливо: отсутствует.
Котельная № 1«Глубокое» построена в 1989 году, в эксплуатации находится более 26 лет, имеет высокий уровень износа и требует замены. Внешний вид котельной отражен на рисунках 2.1.2.1. -2.1.2.4.
Рисунок 2.1.2.1. Внешний вид котельной «Глубокое»
Рисунок 2.1.2.2. Внешний вид котельной «Глубокое»
Рисунок 2.1.2.3. Внешний вид котельной «Глубокое»
Рисунок 2.1.2.4. Внешний вид котельной «Глубокое»
Котельная № 3 «Новая» построена в 2006 году, в эксплуатации более 9 лет, имеет не высокий износ и ряд проектных ошибок. Внешний вид котельной отражен на рисунках 2.1.2.5. -2.1.2.6.
Рисунок 2.1.2.5. Внешний вид котельной № 3 «Новая»
Рисунок 2.1.2.6. Внешний вид котельной № 3 «Новая»
Технические характеристики тепловых сетей
Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется централизованно по отопительному температурному графику 95-70 °С.
Прокладка теплосетей наземная, 2-х трубная, общая протяженность (в 2-х трубном исчислении) – 4,542 км. Трубопроводы выполнены из стали, диаметры сетей варьируются от Ду=20 мм до Ду=200 мм. Прокладка водопровода надземная, на низких и высоких деревянных и металлических опорах, спутником тепловой сети проложены сети холодного водоснабжения в общей изоляцией. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного слоя используется оцинкованная сталь, рубероид, полимерные материалы. Компенсация температурных расширений осуществляется с помощью П-образных компенсаторов и углов поворота.
Сети имеют разный износ и год постройки, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Одной из проблем при эксплуатации тепловых сетей является истирание стенок труб песком, поднимаемым водозабором. Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции.
Еще одной проблемой является несанкционированный водоразбор из сетей теплоснабжения. Несанкционированный водоразбор для нужд горячего водоснабжения осуществляется непосредственно из подающего трубопровода тепловых сетей по открытой схеме.
Подпитка тепловых сетей производится сырой водой, поступающей от водозаборов, забирающих воду из реки. Установки химводоподготовки и деаэрация на котельных – отсутствуют.
Подпиточная вода имеет относительно невысокий карбонатный индекс Ик и общую жесткость применительно к температурному графику 95-70 °С, но использование жаротрубных котлов с высокими теплонапряжениями металла требует ее дополнительного умягчения.
Холодная вода на котельные, подается из реки (без предварительной очистки и фильтрации) и не соответствует СанПиН 211074-01. Наибольшее загрязнение воды наблюдается в период снеготаяния и весеннего паводка.
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», при этом производить санитарную обработку исходной воды для систем горячего водоснабжения на котельных не допускается.
2.1.3. Балансы мощности и ресурса
Полезный отпуск тепловой энергии за 2017 год в селе Антипаюта составил 7412,98 Гкал. Доля населения составляет – 54 %, бюджетных потребителей – 36 %, прочие потребители – 10 %. Объем тепловых потерь в 2017 году составил 1717,7 Гкал, что составляет 53 % от объема тепловой энергии, поступившей в сеть. Расход тепловой энергии на собственные нужды составил 240,65 Гкал.
Баланс производства и потребления тепловой энергии в с. Антипаюта приведен в таблице 2.1.3.1.
Таблица 2.1.3.1. Баланс производства и потребления тепловой энергии системы теплоснабжения в с. Антипаюта
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2017 год
1
Производство тепловой энергии
Гкал
7412,98
2
Собственные нужды
тыс. Гкал
240,65
3
Подано в сеть
тыс. Гкал
7172,33
4
Потери тепловой энергии при транспортировке потребителям
тыс. Гкал
3815,86
%
53
5
Потребление тепловой энергии потребителями, в том числе
тыс. Гкал
3194,54
5.1
Население
тыс. Гкал
1717,7
5.2
Бюджетные учреждения
тыс. Гкал
1154,18
5.3
Прочие потребители
тыс. Гкал
322,96
Необходимо отметить, что столь высокие потери тепловой энергии связаны с несанкционированным отбором теплоносителя, на нужды ГВС.
2.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
В связи с отсутствием водоподготовки теплоносителя в с. Антипаюта приборы учета тепловой энергии отсутствуют. В связи с этим доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет 0 %. Установка приборов учета тепловой энергии возможно лишь при условии ввода в эксплуатацию системы водоподготовки теплоносителя.
2.1.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
В с. Антипаюта сформированы две зоны теплоснабжения, образованные двумя котельными:
котельной № 1 «Глубокое»;
котельной № 3 «Новая».
Данное зонирование обусловливается делением села на 2 района – «Совхоз» и «Глубокое», расстояние между которыми составляет около 0,5 км.
Для обеспечения услугами теплоснабжения новых потребителей Программой предусмотрено строительство новых сетей теплоснабжения.
На рисунке 2.1.5.1. приведена схема тепловых сетей села, отражающая существующие зоны действия котельных.
Рисунок 2.1.5.1. Схема тепловых сетей села
Сформированный баланс мощности для существующих и новых котельных в селе Антипаюта позволяет сделать вывод о том, что резерв (+) /дефицит (-) располагаемой мощности теплоисточников составит:
Резерв тепловой мощности существующей котельной № 1 «Глубокое» на 2017 год +2,762 Гкал/ч;
Резерв тепловой мощности существующей котельной № 3 «Новая» на 2017 год +2,011 Гкал/ч;
2.1.6. Надежность работы системы
Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
Аварии на источниках теплоснабжения, тепловых сетях в 2017 году не зафиксированы, данные по количеству технологических нарушений не предоставлены.
Для повышения надежности теплоснабжения Программой предусматривается реконструкция сетей теплоснабжения.
2.1.7. Качество поставляемого ресурса
Качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;
Число абонентов
71 абонент
Средняя продолжительность перерывов в снабжении теплотой на цели отопления
1200 часов/год
Доля перерасчетов за низкое качество услуг теплоснабжения в объеме реализации тепловой энергии
0 %
Число отключений потребителей за неуплату
0 единиц
Качество услуги теплоснабжения определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2.1.8. Воздействие на окружающую среду
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Топливом для котельных села является дизельное топливо. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.
При сжигании дизельного топлива в атмосферу выделяются следующие вредные вещества:
оксид углерода;
углеводороды;
оксиды азота;
диоксид серы;
альдегиды;
сажа.
Стоит отметить, что количество загрязняющих веществ напрямую зависит от полноты сгорания топлива. В связи с этим для уменьшения валяния системы теплоснабжения на окружающую среду необходимо использовать технологии сжигания топлива с наибольшим КПД. Данные по количеству выбросов загрязняющих веществ от котельных в с. Антипаюта отсутствуют.
В связи с планируемой газификацией села в ближайшем бедующем появиться альтернатива использования более экологичного вида топлива – природного газа.
2.1.9. Анализ финансового состояния теплоснабжающей организации, тарифов на тепловую энергию
Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский (в том числе с. Антипаюта) не составляет отчетность отдельно по филиалу.
Результаты деятельности АО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2015 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о рентабельности деятельности организации.
Таким образом, у организации достаточно средств для обеспечения текущей потребности в ремонте эксплуатируемого теплоэнергетического комплекса, но финансовых возможностей для инвестирования средств недостаточно, привлечение кредитных средств также маловероятно.
Анализ тарифов на тепловую энергию АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал в с. Антипаюта
В таблице 2.1.9.1. представлены данные по тарифам на тепловую энергию, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал с 01.01.2016 г.
Таблица 2.1.9.1. Тарифы на тепловую энергию, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал с 01.01.2016 г.
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
с 01.01.16 по 30.06.16
с 01.07.16 по 31.12.16
с 01.01.17 по 30.06.17
с 01.07.17 по 31.12.17
с 01.01.18 по 30.06.18
с 01.07.18 по 31.12.18
1
утвержденный тариф на тепловую энергию для иных потребителей (без НДС), руб./Гкал
5256,00
5757,00
5757,00
5939,00
5939,00
6142,00
2
утвержденный тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал
1204,00
1313,00
1313,00
1363,00
1363,00
1410,71
2.1.10. Анализ структуры тарифов на тепловую энергию
Анализ структуры тарифа на тепловую энергию филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
Анализ структуры себестоимости тепловой энергии произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО по раскрытию информации.
Анализ структуры и динамики себестоимости услуги теплоснабжения в 2015 г., представлен в таблице 2.1.10.1.
Таблица 2.1.10.1. Анализ структуры фактических расходов на оказание услуги теплоснабжения в 2015 г.
№ п/п
Показатели
Единица измерения
2015 год (факт)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
1
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
570589,84
2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб.
562497,24
100,00
2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
2.2
Расходы на топливо (газ природный по регулируемой цене)
тыс. руб.
196811,24
34,99
2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
тыс. руб.
68190,62
12,12
2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
тыс. руб.
7669,33
1,36
2.5
Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
2871,47
0,51
2.6
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
118654,38
21,09
2.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
35040,68
6,23
2.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
27916,16
4,96
2.9
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
тыс. руб.
7598,79
1,35
2.10
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
904,07
0,16
2.11
Арендная плата
тыс. руб.
10992,09
1,95
2.12
Общепроизводственные расходы
тыс. руб.
9283,2
1,65
2.13
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
17859,31
3,18
2.14
Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
тыс. руб.
0,00
0,00
2.17
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс. руб.
58705,9
10,44
3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
тыс. руб.
8092,6
4
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
тыс. Гкал
121,29
5
Среднегодовой тариф на тепловую энергию
руб./Гкал
4704,34
Графически структура себестоимости услуги теплоснабжения за 2015 год представлена на рисунке 2.1.10.1.
Рисунок 2.1.10.1. Структура себестоимости услуги теплоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п.г.т. Тазовский за 2015 год (факт), %
В структуре себестоимости по факту 2015 года наибольшую долю затрат занимают расходы на топливо (34,99 %), оплата труда основного производственного персонала (21,09 %), расходы на покупаемую электрическую энергию (12,12 %).
2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе
Система теплоснабжения села Антипаюта имеет следующий ряд технических и технологических проблем:
котельная «Глубокое» находится в критическом состоянии;
около 30 % сетей теплоснабжения имеют сверхнормативный износ и нуждаются в замене;
несанкционированный водоотбор из системы теплоснабжения;
отсутствие системы водоподготовки на котельных.
2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения
2.2.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
Организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организации ВКХ): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 130-т от 01.08.2013 г. МУП «Тазовскэнерго» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.08.2013 года организацией ВКХ является АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал.
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на предоставление услуг водоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей организации ВКХ;
- через отделения Почты России;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
Сети и сооружения, используемые при подъеме и транспортировке поверхностных вод, находятся в собственности МО село Антипаюта, Тазовский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» осуществляет их обслуживание по договору безвозмездного пользования, заключенного с Администрацией МО село Антипаюта.
2.2.2. Характеристика системы водоснабжения
Село Антипаюта расположено в дельте реки Анти-Паетаяха и протоки Паетаяха, впадающих в Тазовскую губу.
Источником водоснабжения являются поверхностные воды реки Анти-Паетаяха, поднимаемые насосами, двух водозаборов «Совхоз» и «Глубокое». Подаваемая вода распределяется в сеть водопровода, насосами первого подъема, осуществляя снабжение потребителей технической водой. Так же технической водой осуществляется подпитка системы теплоснабжения.
Водозабор «Глубокое» построен в 1986 г., располагается в юго-восточной части села. Водозабор «Совхоз» построен в 1980 г. расположен в северо-восточной части села на стрелке разветвления р. Анти-Паетаяха и ее рукава.
Данные водозаборы относятся к типу нестационарных, в связи с тем, что в период весеннего ледохода их демонтируют с помощью автокрана. В этот период населенный пункт остается без централизованного водоснабжения. Водозаборы установлены на металлических эстакадах.
На водозаборах установлены консольные моноблочные центробежные насосы на фундаментной раме. Количество насосов на каждом водозаборе два, один является рабочим, второй резервным, максимальная производительность каждого водозабора составляет 1200 м3/сутки. Все насосы в эксплуатации уже более 15 лет и требуют замены. Всасывающая линия насосов оборудована бронированным резиновым шлангом с оголовком на конце. Остальные сети водоснабжения изготовлены из стальных труб.
Водозаборы эксплуатируются более 26 лет, находиться в аварийном состоянии, строительные конструкции и оборудование имеют высокий износ, оба водозабора требуют замены.
Водопроводные очистные сооружения в селе Антипаюта отсутствуют. В качестве грубой механической очистки и защиты от попадания рыбы оголовки водозаборов оборудовании сеткой позорами 2 мм. Однако данная мера не спасает от попадания мальков в систему водоснабжения.
Трубопроводы водоснабжения выполнены из стали, диаметры сетей варьируются от Ду=15 мм до Ду=108 мм. Прокладка водопровода надземная, на низких и высоких деревянных и металлических опорах, спутником тепловой сети с общей изоляцией. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного слоя используется оцинкованная сталь, рубероид, полимерные материалы. Общая протяженность составляет 6,255 км.
Сети имеют разный износ и год постройки, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Средний износ сетей водопровода составляет порядка 70 %. Одной из проблем при эксплуатации сетей водоснабжения является истирание стенок труб песком, поднимаемым водозабором.
Централизованной системой холодного водоснабжения в с. Антипаюта обеспечено 57 % общей площади жилого фонда. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует. Система теплоснабжения является открытой. Осуществляется водоотбор теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды ГВС.
Более 24 % сетей водоснабжения поселка имеют сверхнормативный износ и нуждаются в замене.
В 2013 году были поострены сети водопровода в северо-западной части технологической зоны «Совхоз», однако сети в эксплуатацию еще не введены.
2.2.3. Балансы мощности и ресурса
Фактический объем потребление воды в МО село Антипаюта за 2017 год составило 57 тыс. м3/год.
Общий баланс подачи и реализации воды по муниципальному образованию за 2017 г. представлен в таблице 2.2.3.1. В связи с полным отсутствием узлов учета воды в системе водоснабжения села Антипаюта водный баланс определен расчетным методом.
В таблице 2.2.3.1. приведен баланс производства и потребления технической воды за 2017 год Антипаютинского участка Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго».
Таблица 2.2.3.1. Баланс производства и потребления технической воды за 2017 год Антипаютинского участка Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго»
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2017 г.
1
Поднято воды всего
м3
57000
2
Расход на собственные нужды
м3
9,12
3
Подано в сеть
м3
56990,88
4
Потери в сетях
м3
2740
%
4,8
5
Реализовано потребителям
м3
47440
6
Собственное потребление
м3
6820
7
Бюджетным учреждениям
м3
12390
9
Предприятия иной формы собственности
м3
1200
10
Населению (жилой фонд)
м3
33850
Объемы и структура потребления воды отражена в таблице 2.2.3.2.
Таблица 2.2.3.2. Объемы потребления воды в с. Антипаюта за 2017 год
№ п/п
Показатель
Ед. изм.
2017 г.
1
Потребление воды, всего в том числе:
м3
54260
1.1.
бюджетные организации
м3
12390
1.2.
прочие потребители
м3
1200
1.3.
население
м3
33850
1.4.
собственное потребление
м3
6820
По состоянию на 2017 год основная доля потребления воды приходится на население 62,38 % от объема реализации воды, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 22,83 %, на долю прочих потребителей – 2,21 %, собственное потребление составляет 12,56 % (рисунок 3.3.1.).
2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
В 2016 году произведена установка приборов учета на водозаборных сооружениях.
Также в 2016 г. установленыа приборов учета воды у потребителей домов ул. Советская д. 4, ул. Советская д. 14, ул. Юбилейная д. 18, ул. Юбилейная д. 19, в количестве 7 шт.
2.2.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
В селе сформированы две зона водоснабжения, обусловленные водозаборными сооружениями «Глубокое» и «Совхоз» и сетями водоснабжения.
Протяженность сетей водозабора «Глубокое» составляет 2592 м, сетей «Совхоз» – 3663 м.
В таблице 2.2.5.1. приведена характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений.
Таблица 2.2.5.1. Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений
№ п/п
Наименование, сооружений
Марка насоса
Подача м3/час
Напор м. в. ст.
Мощн. эл. двиг. кВт
Число оборотов об/мин
Год ввода в экспл.
Максимальная производ. водозабора м3/сутки
1
Глубокое
К 80-50-200
50
50
15
3000
1994
1200
К 80-50-200
50
50
15
3000
1996
2
Совхоз
КМ 80-50-200
50
50
15
3000
1999
1200
К 80-50-200
50
50
15
3000
1999
Сооружения подъема, транспортировки воды имеют значительный запас мощности, для участка «Глубокое» он составляет 94,48 % для участка «Совхоз» 90,06 %. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей приведен в таблице 2.2.5.2.
Таблица 2.2.5.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
№ п/п
Наименование сооружений
Ед. изм.
Проектная производительность
Фактическая суточная производительность
Резерв мощности
Резерв мощности, %
1
Водозабор «Глубокое»
м3/сут.
1200
66,3
1133,7
94,48
2
Водозабор «Совхоз»
м3/сут.
1200
119,2
1080,8
90,06
3
Водопроводная сеть участка «Глубокое»
м3/сут.
1200
66,3
1133,7
94,48
4
Водопроводная сеть участка «Совхоз»
м3/сут.
1200
119,2
1080,8
90,06
2.2.6. Надежность работы системы
Надежность системы водоснабжения села Антипаюта характеризуется как неудовлетворительная, чему способствует рад причин:
Отсутствие бесперебойной подачи воды в течение года;
Аварийное состояние водозаборов;
Низкое качества подаваемой воды, отсутствие водоподготовки;
Загрязнение источника водоснабжения.
2.2.7. Качество поставляемого ресурса
Показатели качества воды р. Анти-Паетаяха приведены в таблице 2.2.7.1.
Таблица 2.2.7.1. Показатели качества воды р. Анти-Паетаяха
№ п/п
Показатели
проба
ПДК
19.12.2015 г.
(хоз. пит.)
1
рН
7,1
6-9.
2
Гидрокарбонаты, мг/дм3
10,37
-
3
Жесткость общая, ммоль/дм3
0,25
7
4
Магний, мг/дм3
1,11
-
5
Натрий, мг/дм3
0,7
200
6
Кальций, мг/дм3
1,78
-
7
Сульфаты, мг/дм3
<2,0
500
8
Хлориды, мг/дм3
3,13
350
9
Фосфаты, мг/дм3
<0.05
3,5
10
Аммоний-ион, мг/дм3
0,18
2
11
Нитриты, мг/дм3
<0,02
3
12
Железо общее, мг/дм3
1,924
0,3
13
Медь, мг/дм3
0,1318
1
14
Цинк, мг/дм3
<0,010
5
15
Свинец, мг/дм3
<0,001
0,03
16
Марганец, мг/дм3
0,15
0,1
17
Нефтепродукты, мг/дм3
0,16
0,1
18
Фенолы, мг/дм3
не обн.
0,25
19
СПАВ, мг/дм3
0,073
0,5
20
Запах при 600, баллы
2
2
21
Привкус, баллы
2
2
22
Цветность, градусы
139
20
23
Мутность, мг/дм3
1,012
1,15
Поверхностные воды р. Анти-Паетаяха не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», по следующим показателям:
Содержание железа – 8,6*ПДК;
Цветность – 7,0*ПДК;
Нефтепродукты – 1,6*ПДК;
Марганец – 1,5*ПДК;
Так же в связи с нарушением ЗСО второго пояса можно сделать вывод о наличие бактериологических загрязнений в период весеннего паводка.
2.2.8. Воздействие на окружающую среду
Негативным воздействием системы водоснабжения на окружающую среду является отсутствие рыбозащитных мероприятий на водозаборе. Что приводит к гибели рыбы и особенно массовой гибели молоди, скатывающейся по течению.
2.2.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на холодную воду
В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский (в том числе с. Антипаюта) не составляет отчетность отдельно по филиалу.
Результаты деятельности АО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2015 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о рентабельности деятельности организации.
Таким образом, у организации достаточно средств для обеспечения текущей потребности в ремонте, но финансовых возможностей для инвестирования средств недостаточно, привлечение кредитных средств также маловероятно.
Анализ тарифов на питьевую и техническую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
В таблице 2.2.9.1. представлены данные по тарифам на питьевую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
Таблица 2.2.9.1. Тарифы на питьевую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
№ п/п
Показатели
2016 год
2017
2018
с 01.01.16 по 30.06.16
с 01.07.16 по 31.12.16
с 01.01.17 по 30.06.17
с 01.07.17 по 31.12.17
с 01.01.18 по 30.06.18
с 01.07.18 по 31.12.18
1
тариф на питьевую воду для иных потребителей (без НДС), руб./м3
176,16
192,29
192,29
217,83
217,83
222,86
2
тариф на питьевую воду для населения (с НДС), руб./м3
42,70
44,60
44,60
46,83
46,83
48,70
В таблице 2.2.9.2. представлены данные по тарифам на техническую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
Таблица 2.2.9.2. Тарифы на техническую воду, установленные филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский с 01.01.2016 г.
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018
с 01.01.16 по 30.06.16
с 01.07.16 по 31.12.16
с 01.01.17 по 30.06.17
с 01.07.17 по 31.12.17
с 01.01.18 по 30.06.18
с 01.07.18 по 31.12.18
1
тариф на техническую воду для иных потребителей (без НДС), руб./м3
152,35
131,38
131,38
108,18
108,18
114,16
2
тариф на техническую воду для населения (с НДС), руб./м3
39,20
40,90
34,66
36,40
36,40
37,85
Соотношение тарифов на техническую воду, установленных для филиала «Ямалкоммунэнерго», утвержденных Департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО и предельного максимального уровня тарифов, установленных в среднем по ЯНАО в период 2015-2016 гг. графически представлено на рисунке 2.2.9.2.
2.2.10. Анализ структуры тарифов на холодную воду
Анализ структуры тарифов на питьевую и техническую воду, установленных филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
Анализ структуры тарифов на питьевую и техническую воду произведен на основе фактических данных за 2015 год, подлежащих раскрытию на официальном портале Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО по раскрытию информации.
Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой и технической водой в 2015 г., представлен в таблице 2.2.10.1.
Таблица 2.2.10.1. Анализ структуры и динамики изменения фактических расходов, понесенных при оказании услуги снабжения питьевой и технической водой в 2015 г.
№ п/п
Показатели
Единица измерения
2015 год (очищенная вода)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
2015 год (техническая вода)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
1
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
17730,56
30795,41
2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб.
33738,02
100,00
57350,37
100,00
2.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
тыс. руб.
0,00
0,0
0,00
0,00
2.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
тыс. руб.
6943,14
20,58
10819,76
18,87
2.3
Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
1137,84
3,37
493,85
0,86
2.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
10629,1
31,50
16563,99
28,88
2.5.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
тыс. руб.
1466,33
4,35
5887,31
10,27
2.6.
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
86,71
0,26
10,51
0,02
2.7.
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
тыс. руб.
2640,13
7,83
3186,68
5,56
2.8.
Общепроизводственные расходы
тыс. руб.
1371,2
4,06
1462,7
2,55
2.9.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
685,85
2,03
2752,37
4,80
2.10.
Расходы на капитальный и текущий ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.11
Расходы на услуги производственного характера
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс. руб.
8777,72
26,02
16173,2
28,20
3
Валовая прибыль(убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
тыс. руб.
16007,46
26554,96
4
Объем отпущенной потребителям воды
тыс. м3
105,94
427,26
5
Среднегодовой тариф
руб./м3
167,36
72,08
Графически структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) при оказании услуги снабжения питьевой водой, по данным 2015 г. представлена на рисунке 2.2.10.1.
Рисунок 2.2.10.1. Структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) при оказании услуги снабжения питьевой водой, по данным 2015 г., %
В структуре себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимает оплата труда основного производственного персонала и отчисления (31,50 %), прочие расходы (26,02 %), 20,58 % составляют расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе.
Графически структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг), при оказании услуги снабжения технической водой, по данным 2015 г. представлена на рисунке 2.2.10.2.
Рисунок 2.2.10.2. Структура себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг), при оказании услуги снабжения технической водой по данным 2015 г., %
В структуре себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по данным за 2015 год наибольшую долю затрат занимает оплата труда основного производственного персонала и отчисления (28,88 %), прочие расходы (28,20 %), 18,87 % составляют расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе.
2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе
Анализ систем водоснабжения с. Антипаюта выявил следующие технические и технологические проблемы:
Отсутствие очистки воды;
Моральный и физический износ водозаборов и насосного оборудования;
Высокое содержание песка в подаваемой воде, что приводит к засорению и истиранию трубопроводов;
Загрязнение источника водоснабжения бытовыми сточными водами, водами со свалки, а также нефтепродуктами;
Высокий износ трубопроводов системы водоснабжения;
Отсутствие узлов учета воды на водозаборах и у потребителей.
2.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения
2.3.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В с. Антипаюта отсутствует централизованная система водоотведения. Водоотведение, как коммунальная услуга, в муниципальном образовании не, оказывается.
Услуги вывоза ЖБО в с. Антипаюта оказывает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский.
Сооружения децентрализованной системы водоотведения находятся на балансе МО село Антипаюта.
2.3.2. Характеристика системы водоотведения
В селе Антипаюта централизованная система водоотведения хозяйственно бытовых сточных вод отсутствует. Система водоотведения села представлена септиками.
На территории села Антипаюта располагаются двенадцать септиков, в стальном исполнении, один из которых требует замены, а девять капитального ремонта.
Антипаютинский участок Тазовского филиала открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» осуществляет вывоз ЖБО ассенизаторской машиной. Слив ЖБО осуществляется «на рельеф» рядом со свалкой, расположенной между участками котельных «Глубокое» и «Совхоз», очистка сточных вод отсутствует.
В зданиях, не оборудованных септиками, сточные воды сбрасываются зачастую под здание. Намораживаясь за зиму, они смываются в период подтопления села.
Обеспеченность жителей села канализацией в 2015 году составила 7,18 % от суммарной численности населения с учетом кочующей части.
Схемой водоотведения не предусматривается строительство септиков в существующем жилом фонде и бюджетных организациях, в связи с практически полной заменой жилого фонда и помещений бюджетнофинансируемых организаций. Предполагается, что на всех объектах при строительстве будут установлены септики.
2.3.3. Балансы мощности и ресурса
В таблице 2.3.3.1. представлен расчетный баланс системы водоотведения с. Антипаюта.
Таблица 2.3.3.1. Баланс водоотведения в с. Антипаюта за 2017 г.
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2017 г.
1
Принято сточных вод, в том числе:
м3
54260
1.1.
Бюджетным учреждениям
м3
12390
1.2.
Предприятия иной формы собственности
м3
1200
1.3.
Собственное потребление
м3
6820
1.4.
Населению (жилой фонд)
м3
33850
Баланс водоотведения построен по расчетным данным в связи с отсутствием фактических. Объем принятых от потребителей сточных вод составляет 5250,2 м3, из них 31 % ЖБО приходиться на собственные нужды.
2.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета поставки ресурса отсутствуют.
2.3.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
На данный момент территория муниципального образования село Антипаюта не охвачена централизованной системой водоотведения. На территории села отсутствуют канализационные коллекторы, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. В связи с чем, невозможно оценить дефицит мощности.
2.3.6. Надежность работы системы
Территория муниципального образования село Антипаюта не имеет централизованной системы водоотведения, в связи с чем, невозможно оценить надежность системы.
2.3.7. Качество поставляемого ресурса
Согласно СанПиН 2.1.5.980-00в соответствии с требованиями санитарных правил, должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.
Производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов обеспечивается организациями и предприятиями, иными хозяйствующими субъектами, являющимися водопользователями, независимо от подчиненности и форм собственности, в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в установленном порядке.
В связи с тем, что территория муниципального образования село Антипаюта не имеет централизованной системы водоотведения, производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов не осуществляется.
2.3.8. Воздействие на окружающую среду
В связи с тем, что муниципальное образование село Антипаюта не имеет централизованной системы водоотведения. Откачиваемые из септиков сточные воды сбрасываются на рельеф местности.
На территории села отсутствуют канализационные очистные сооружения.
Негативным воздействием на окружающую среду является загрязнение р. Анти-Паетаяха в районе с. Антипаюта, происходит это из-за сброса неочищенных стоков на рельеф местности и дальнейшем попаданием в воду.
Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.
Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
2.3.9. Анализ финансового состояния организации водопроводно-канализационного хозяйства, тарифов на водоотведение
В муниципальном образовании отсутствует централизованная система водоотведения.
2.3.10. Анализ структуры тарифов на водоотведение и очистку сточных вод
В селе Антипаюта централизованная система водоотведения хозяйственно бытовых сточных вод отсутствует, тарифы на водоотведение не установлены.
2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе
Исходя из эксплуатации системы канализации в столь суровых условиях, к проблемам относятся:
Высокая пучинистость грунтов, подтопление паводковыми водами и высокий уровень грунтовых вод, приводит к деформации и подъему из земли септиков;
Низкие температуры приводят к замерзанию септиков и намерзанию льда на их конструкциях;
Очень низкая культура пользования системой канализации жителями села (особенно МНС), что приводит к засорению и приведению в негодность системы канализации;
Грунтовые, гидрологические и климатические особенности села не позволяют выполнять строительство централизованных систем водоотведения;
Мизерный объем вывозной канализации и неравномерность поступления стоков не дает возможности строительства систем очистки сточных вод.
2.4. Анализ существующего состояния системы электроснабжения
2.4.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
Энергоснабжающие организации (далее – ЭСО): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 130-т от 01.08.2013 г. МУП «Тазовскэнерго» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.08.2013 года ЭСО является АО «Ямалкоммунэнерго», Тазовский филиал.
Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ЭСО заключает договоры энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями и ТСЖ), бюджетными и прочими потребителями. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ЭСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:
- через пункты приема платежей ЭСО;
- через отделения Почты России;
- через отделения и банкоматы Сбербанка.
2.4.2. Характеристика системы электроснабжения
Источником электроснабжения с. Антипаюта являются 2 газотурбинные электростанции ПАЭС-2500.
В таблице 2.4.2.1. приведены характеристики существующих ПАЭС.
Таблица 2.4.2.1. Характеристики ПАЭС в с. Антипаюта
Месторасположение
Мощность (кВт)
Год ввода в эксплуатацию
Вид топлива
ПАЭС № 1
2500
1987
д/т
ПАЭС № 2
2500
2002
д/т
Итого
5000
Резервным источником электроснабжения является дизельные электростанции ДЭС-ЯМЗ в количестве 6 единиц.
В схеме электроснабжения не предусмотрена параллельная работа аварийных источников с энергосистемой. По этой причине применяются блокировочные устройства между коммутационными аппаратами, исключающие возможность одновременной подачи напряжения в сеть.
Потребителями электроэнергии села являются жилые и общественные здания, водопроводные сооружения, кабельные АТС и наружное освещение.
От источников электроснабжения электроэнергия по ВЛ-10 кВ и ВЛ-6 кВ передается на понизительные трансформаторные подстанции, от них по ВЛ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ поступает потребителям.
В селе установлено 19 понизительных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Трансформаторы имеют разный год ввода в эксплуатацию и разную степень износа.
Характеристика линий электропередач приведена в таблице 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.2. Характеристика линий электропередач
№ п/п
Наименование линии
Год ввода в эксплуатацию
Напряжение, кВ
Длина по трассе, м.
Марка провода
Кол-во в одной фазе
Количество цепей
Кол-во опор
Материал опор
1
ВЛ - 0,4 кВ
2014
0,4
14881
СИП
1
1
311
метал.
2
ВЛ - 0,4 кВ
2014
0,4
5858,9
СИП
1
1
172
метал.
3
КЛ - 0,4 кВ
1980
0,4
1983
н/д
1
1
н/д
4
ВЛ - 6 кВ
1980
6
3954
АС 70
5
ВЛ - 10 кВ
2014
10
17300
СИП3 1*95
1
1
277
метал.
ИТОГО
воздушные ЛЭП
1980
6
3954
воздушные ЛЭП
2014
10
17300
воздушные ЛЭП
2014
0,4
14881
кабельные ЛЭП
1980
0,4
1983
Из таблицы 2.4.2.2. видно, что линии ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ были заменены в 2014 году, а ВЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ эксплуатируются с 1980 года. Опоры воздушных линий металлические, суммарное количество опор 760 единиц.
Однолинейная схема электроснабжения с. Антипаюта представлена на рисунке 2.4.2.1.
Рисунок 2.4.2.1.Однолинейная схема электроснабжения с. Антипаюта
2.4.3. Балансы мощности и ресурса
Объем выработки электрической энергии в 2015 году составил 9254,0 тыс. кВт*ч, расход электроэнергии на собственные нужды 228,4 тыс. кВт*ч, потери электроэнергии 3245,3 тыс. кВт*ч, что составляет 36 % от объема подачи электроэнергии в сеть, реализация электроэнергии потребителям составила 5780,4 тыс. кВт*ч.
Динамика объемов выработки электрической энергии приведена в таблице 2.4.3.1. За период с 2012-2016 гг. наблюдается реализации электрической энергии в пределах от 5596,8 до 6034,2 тыс. кВт*ч, самым крупным потребителем является население на его долю приходится около 42,3 % потребляемой электроэнергии.
Потери в сетях электроснабжения в разные годы, составляют от 29 до 38,9 % от объема подачи электроэнергии в сеть, собственные нужды в пределах 2,8 %.
Таблица 2.4.3.1. Объем выработкии потребления электрической энергии в с. Антипаюта за 2012-2016 гг.
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
факт
факт
факт
факт
план
1
Выработка электроэнергии
тыс. кВт*ч
9807,8
9312,5
8641,7
9254,0
8740,9
2
Расход на с/ нужды
тыс. кВт*ч
216,7
226,9
241,5
228,4
242
3
Подано в сеть
тыс. кВт*ч
9591,1
9085,6
8400,2
9025,6
8498,9
4
Потери
тыс. кВт*ч
3730,1
3488,8
2516,9
3245,3
2464,7
%
38,9
38,4
30,0
36,0
29
5
Полезный отпуск, в том числе:
тыс. кВт*ч
5860,9
5596,8
5883,4
5780,4
6034,2
5.1.
Население
тыс. кВт*ч
2427,8
2190,3
2524,6
2380,9
2404,9
5.2.
Бюджетные организации
тыс. кВт*ч
874,9
795,2
820,6
830,2
874,9
5.3.
Внутрицеховой оборот
тыс. кВт*ч
1545,9
1545,4
1329,1
1473,5
1545,4
5.4.
Прочие потребители
тыс. кВт*ч
1012,4
1066,0
1209,0
1095,8
1209
2.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
По состоянию на 01.01.2016 г. объем поставки электрической энергии по приборам учета составляет 100%.
2.4.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
Зона действия системы электроснабжения охватывает всю территорию с. Антипаюта. Дефицит мощности отсутствует.
2.4.6. Надежность работы системы
За период с 2011-2015 гг. в системе электроснабжения было зафиксировано 18 отключений подачи электроэнергии. В целом, можно сделать вывод, что электроснабжение потребителей осуществляется практически беспрерывно.
2.4.7. Качество поставляемого ресурса
Качество поставляемой электрической энергии соответствует ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
2.4.8. Воздействие на окружающую среду
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе электроснабжения являются ДЭС и ПАЭС. Основным топливом для них является дизельное топливо.
При сжигании дизельного топлива в атмосферу выделяются следующие вредные вещества:
оксид углерода;
углеводороды;
оксиды азота;
диоксид серы;
альдегиды;
сажа.
Стоит отметить, что количество загрязняющих веществ напрямую зависит от полноты сгорания топлива. В связи с этим для уменьшения влияния системы на окружающую среду необходимо использовать технологии сжигания топлива с наибольшим КПД. Данные по количеству выбросов загрязняющих веществ от источников электроснабжения в селе Антипаюта отсутствуют.
2.4.9. Анализ финансового состояния ресурсоснабжающей организации, тарифов на электрическую энергию
Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский
В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский (в том числе с. Антипаюта) не составляет отчетность отдельно по филиалу.
Результаты деятельности АО «Ямалкоммунэнерго», отраженные в бухгалтерской отчетности за 2015 год, свидетельствуют о снижении зависимости Общества от заемного капитала и о рентабельности деятельности организации.
Таким образом, у организации достаточно средств для обеспечения текущей потребности в ремонте эксплуатируемого энергетического комплекса, но финансовых возможностей для инвестирования средств недостаточно, привлечение кредитных средств также маловероятно.
Анализ тарифов на электрическую энергию
Департаментом цен и тарифов ЯНАО с 2013 г. установлены цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. г. т. Тазовский, с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) прочим потребителям села Антипаюта.
Данные по установленным тарифам представлены в таблице 2.4.9.1.
Таблица 2.4.9.1. Тарифы в сфере электроснабжения, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», оказывающему услуги в с. Антипаюта на 2018 г.
№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения
с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
Цена (тариф)
Цена (тариф)
1
2
3
4
5
Прочие потребители
-
-
-
1
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
14,277
14,531
2
Трехставочный тариф
-
-
-
2.1
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
-
-
2.2
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
-
-
2.3
ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВт·ч
-
-
3
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1
- ночная зона
руб./кВт·ч
6,014
6,085
3.2
- полупиковая зона
руб./кВт·ч
14,277
14,531
3.3
- пиковая зона
руб./кВт·ч
24,192
24,667
4
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
4.1
- ночная зона
руб./кВт·ч
6,014
6,085
4.2
- дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч
17,818
18,151
2.4.10. Анализ структуры тарифов на электрическую энергию
Фактически сложившаяся в 2015 году структура тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в п. г. т. Тазовский), графически представлена на рисунке 2.4.10.1
Рисунок 2.4.10.1 Структура тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии.
Информация о фактической структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в п. г. т. Тазовский), за 2015 год представлена в таблице 2.4.10.1.
Таблица 2.4.10.1. Информация о фактической структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в п. г. т. Тазовский)
№ п/п
Показатели
Единица измерения
2015 год (факт)
Удельный вес в структуре себестоимости, %
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
327 911,75
2
Себестоимость:
тыс. руб.
323 280,68
100,00
2.1.
материальные расходы
тыс. руб.
196 132,84
60,67
2.2.
фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
74881
23,16
2.3.
амортизационные отчисления
тыс. руб.
4133,42
1,28
2.4.
прочие расходы:
тыс. руб.
48 133,42
14,89
2.4.1.
плата за аренду имущества
тыс. руб.
15422,46
4,77
2.4.2.
транспортные расходы
тыс. руб.
10781,83
3,34
2.4.3.
льготный отпуск
тыс. руб.
917,42
0,28
2.4.4.
прочие
тыс. руб.
21011,71
6,50
3
Чистая прибыль, всего
тыс. руб.
4631,07
3.1.
в том числе прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
тыс. руб.
4134,92
3.2.
прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
496,15
2.4.11. Технические и технологические проблемы в системе
По результатам инженерно-технического анализа были выявлены следующие технологические и технические проблемы в системе электроснабжения:
высокий износ сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ;
высокий износ сетей электроснабжения ВЛ-6 кВ;
высокий износ трансформаторного оборудования.
2.5. Анализ существующего состояния системы обращения с твердыми коммунальными отходами
2.5.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 26.11.2014 г. № 968-П «Об утверждении комплексной схемы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2015-2020 годов» в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в с. Антипаюта фактически осуществляется сбор, транспортирование (осуществляет ООО «ТазСпецСервис»), хранение (организован временный участок хранения ТКО, в 2013 году за счет бюджетных средств приобретены инсинератор № 4; демеркуризатор № 2, весы, контейнера, мусоровоз). На момент актуализации Программы региональный оператор по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО не определены, договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО не заключены.
2.5.2. Характеристика системы утилизации ТКО
К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Твердые коммунальные отходы в селе Антипаюта, образующиеся от жилого фонда, предприятий и объектов социальной инфраструктуры складируются на несанкционированной свалке, находящейся в юго-восточной части села.
В настоящее время в селе Антипаюта точки сбора отходов представлены огороженными площадками площадью 10 м2 (рисунок 2.5.2.1.), контейнеры в населенном пункте отсутствуют.
Рисунок 2.5.2.1. Точки сбора бытового мусора
Вывоз с таких точек сбора осуществляется по мере их заполнения 2-3 раза в месяц. Летом, ввиду невозможности подъезда к точкам вывоз с них не осуществляется. Утилизация отходов (бумага, пластики и т.д.) производится тут же, путем кострового сжигания (рисунки 2.5.2.2. и 2.5.2.3.).
Рисунки2.5.2.2. и 2.5.2.3. Утилизация бытового мусора на территории населенного пункта путем кострового сжигания
Спецтехника для утилизации ТКО села представлена самосвалом Урал 555 713 35 429, трактором с бульдозерным оборудованием Б10 МБ 0121-2В4, погрузчиком В-138.
В 2013 году в рамках мероприятий Схемы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2015-2020 годов приобретена установка (инсинераторов контейнерного типа) в целях обезвреживания и утилизации ТКО путем сжигания отходов для обустройства объектов размещения отходов.
При обследовании несанкционированного места размещения отходов (свалки) на территории муниципального образования село Антипаюта была установлена ее площадь. Обмером и расчетным методом определены объемы депонированных отходов.
Данные по несанкционированной свалке приведены в таблице 2.5.2.1.
Таблица 2.5.2.1. Данные по несанкционированной свалке муниципального образования село Антипаюта
Краткое
описание
Месторасположение свалки
Собственник земельного участка
Площадь, га
Количество выявленных
отходов, м3
Общая масса отходов,
тонн
Морфологический состав отходов
Свалка твердых бытовых отходов
Координаты:
С.Ш.
69°05`58.05``
В.Д. 76°51`24.02``
(100 м на юго-запад от села)
не установлен
7,46
73215,6
58572,5
Крупногабаритные отходы, отходы предприятий торговли, бытовые отходы, пластик, отработанная орг. техника, отходы от автотранспорта, пищевые отходы, опасные биологические отходы (трупы животных, некондиционные шкуры оленей), отработанные аккумуляторы, отходы деревообработки
Большую часть отходов составляют: остатки механических агрегатов, лом различных металлов (цветных и черных), бумага – газеты, журналы, упаковочные материалы, пищевые отходы, просроченные пищевые продукты и т.д. Объем твердых бытовых отходов, ориентировочно, составляет – 73215,6 м3 (58572,5 т).
Состояния свалки ТКО, на которую в настоящее время вывозятся отходы, показывает, что она не соответствует санитарным нормам и техническим условиям на утилизацию бытовых отходов.
2.5.3. Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов
Твердые коммунальные отходы (ТКО) вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную между районом «Совхоз» и «Глубокое» в западной части села. Данная свалка обслуживает всю территорию села, то есть зоной ее действия является территория МО село Антипаюта. На рисунке 2.5.3.1. приведено расположение свалки на территории села.
Рисунок 2.5.3.1. Расположение несанкционированной свалки на территории села
Вместимости существующей свалки достаточно как на сегодняшний день, так и на период до 2025 года, однако ее использование противоречит существующему законодательству в области размещения и утилизации ТКО.
2.5.4. Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса
Источниками образования отходов является население, а также организации производственной и непроизводственной сферы.
Фактические данные по объемам накопления ТКО в селе Антипаюта отсутствуют, в связи с этим в таблице 2.5.4.1. приведены нормативные данные по накоплению твердых бытовых отходов в разрезе потребителей.
Таблица 2.5.4.1. Среднегодовые нормативные объемы накопления ТКО в муниципальном образовании село Антипаюта
№ п/п
Показатель
Накопление ТКО, м3/год
Накопление ТКО, т/год
1
Население
3040,1
976,0
2
Предприятия, организации, объекты социальной инфраструктуры
1938,6
426,49
3
Предприятия торговли и общественного питания
78,0
327,3
ВСЕГО:
5056,7
1729,8
Таким образом, образование отходов от жителей села Антипаюта по нормативам составляетТКО – 3040,1 м3/год (976,0 тонн). Суммарное нормативное накопление отходов муниципальными учреждениями и объектами социальной инфраструктуры составляет ТКО – 426,49 тонн в год (1938,57 м3). Образование отходов предприятиями торговли и общественного питания по нормативам составляетТКО – 78 м3/год (327,3 т). Суммарное нормативное накопление отходов по муниципальному образованию село Антипаюта составляет ТКО – 5056,7 м3/год (1729,8 т).
2.5.5. Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения
В с. Антипаюта размещение ТКО осуществляется на несанкционированной свалке. В настоящее время в поселке организована планово-регулярная система санитарной очистки территории, уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.
Генеральной схемой очистки территории населенного пункта предусматривается развитие планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех коммунальных отходов, их обезвреживание и утилизация.
Планируется строительство нового, соответствующего природоохранным требованиям, полигона ТКО с площадкой для сортировки отходов и мусоросжигательной установкой, а также рекультивация территории существующей свалки.
На перспективу предлагается применение термических методов – мусоросжигательные установки.
Программой комплексного развития предлагается реализовать следующие мероприятия:
проектирование и строительство нового полигона ТКО, отвечающего требованиям СП 2.1.7.1038-01;
проектирование и строительство объекта для термического обезвреживания отходов;
закрытие и рекультивация несанкционированной свалки;
организация утилизации отработанных люминесцентных ламп.
Для повышения доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения рекомендуется осуществить закупку 1 мусоровоза, 1 ассенизаторской машины, 2 снегоуборщиков, 1 самосвала, 1 автокрана, 1 вездехода. Для бесперебойного удаления отходов с контейнерных площадок к ним должны быть оборудованы подъездные пути с твердым покрытием.
Полигон необходимо оборудовать мусоро-сортировочной линией для выделения коммерческих фракций с последующей их реализацией. Технические характеристики линии (сортируемые фракции) будут определяться исходя из финансовых возможностей Администрации. При укомплектовании данной линии дополнительным оборудованием появляется техническая возможность переработки депонированных видов отходов.
С целью утилизации медицинских отходов предлагается смонтировать на территории больницы соответствующую установку. Обеззараженные отходы, уже не представляющие опасности, будут вывозиться на полигон ТКО. Медицинские отходы, подлежащие согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 кремации (патологоанатомические и органические операционные отходы класса Б – органы, ткани и так далее) требуется утилизировать путем сжигания в муфельной печи. В этом случае необходима разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ).
Основными направлениями деятельности в системе обращения с отходами на территории села являются:
упорядочивание сбора и вывоза отходов, обновление и приобретение для этих целей соответствующего оборудования и спецтехники;
рекультивация неоформленных полигонов и свалок;
в перспективе – сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению и максимальное вторичное их использование.
Реализуемые в рамках Программы мероприятия направлены на создание наиболее прогрессивной модели управления отходами и базируются на следующих принципах:
количество отходов и их ресурсный потенциал учитываются во взаимосвязи с экономикой и экологией;
все элементы управляемой системы (сбор, транспортировка) рассматриваются во взаимосвязи;
централизованное управление потоками отходов на уровне муниципального образования;
проблема отходов решается поэтапно, с учетом актуальности и приоритетности поставленных задач;
повышение ответственности органов местного самоуправления муниципального образования и населения за качество среды обитания (сокращение несанкционированных сбросов ТКО населением и организациями, обоснованное формирование тарифа).
Данная Программа станет практическим руководством для реального изменения существующей ситуации в области обращения с отходами производства и потребления и позволит:
оптимизировать систему сбора и вывоза отходов на полигон ТКО, тем самым исключив несанкционированные сбросы ТКО населением и организациями;
повысить экологическую безопасность муниципального образования при оптимизации комплексного управления твердыми бытовыми и другими видами отходов.
2.5.6. Воздействие на окружающую среду
Существующая на территории села система обращения с ТКО крайне негативно влияет на окружающую среду.
Свалка подвержена подтоплениям паводковыми водами. Помимо этого, на заболоченных местах на территории свалки поверхность воды в любой сезон имеет желто-зеленый цвет, свидетельствующий о поступлении фильтрата с тела свалки в водный объект.
Высокий уровень загрязнения от существующей свалки обусловлен:
необоснованным выбором земельного участка для складирования ТКО (выбор определялся из экономических соображений – близость к населенному пункту);
нарушением правил эксплуатации, недостаточной изоляцией поступающих на территорию складирования отходов;
недостаточным контролем за поступлением на свалку ТКО.
Официальная статистика до настоящего времени не обеспечивала полный учет образующихся отходов. Зачастую наряду с бытовыми отходами на свалки вывозятся опасные биологические и иные виды отходов.
Помимо этого, сжигание части отходов на точках сбора бытового мусора приводит к выжиганию кислорода воздуха, образования углекислого газа и токсичных веществ, негативно влияющих на здоровье человека.
Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996 г., согласованной с Госкомсанэпиднадзором России № 01-8/1711 от 10.06.1996 г.
2.5.7. Анализ финансового состояния операторов по обращению с ТКО, тарифов в сфере обращения с ТКО
В настоящее время оператор по обращению с ТКО на территории с. Антипаюта не определен, в связи с чем анализ финансового состояния оператора по обращению с ТКО не производится.
2.5.8. Анализ структуры тарифов в сфере обращения с ТКО
Тарифы в сфере обращения с ТКО на территории с. Антипаюта не утверждены, в связи с чем произвести анализ структуры тарифов не представляется возможным.
2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе
При существующих объемах образования отходов существующее на данный момент количество спецтехники нельзя считать оптимальным – необходимо дополнение двумя снегоуборщиками, самосвалом, бульдозером, погрузчиком. Для бесперебойной работы отрасли ЖКХ в селе также необходимо приобретение автокрана и вездехода. Технику рекомендуется закупать на базе автомобиля Урал.
Существующая свалка не санкционирована, не имеет надлежащей оформленной разрешительной документации, не обвалована, отсутствует система канализации и ограждение, не соответствует никаким требованиям существующего законодательства.
Производится сжигание части отходов на точках сбора бытового мусора, что приводит к выжиганию кислорода воздуха, образования углекислого газа и токсичных веществ, негативно влияющих на здоровье человека.
Для приведения системы накопления и утилизации ТКО в надлежащее состояние необходимо проведение следующих мероприятий:
ввод в действие запроектированного полигона ТКО и обеспечение его эксплуатации в соответствии с действующими в данной области нормативами;
ликвидация объектов-загрязнителей, в том числе несанкционированной свалки твердых бытовых отходов, мест захламления на территории села;
рекультивация земель, загрязненных отходами;
повышение уровня утилизации, обезвреживания и использования отходов, в том числе путем их вовлечения во вторичные производственные циклы;
разработка и внедрение эффективной системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (в первую очередь, в процессе работы с населением) и их дальнейшей переработки;
ежегодное уточнение перечня предприятий и организаций, работающих в сфере обращения с отходами, объемов образования и накопления отходов, мест их хранения и захоронения.
2.6. Анализ существующего состояния системы газоснабжения
2.6.1. Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)
В настоящее время с. Антипаюта не газифицировано, газоснабжающие организации отсутствуют. В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО от 14.12.2011 г. № 839 «О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года» в перспективе планируется осуществить газификацию с. Антипаюта.
2.6.2. Характеристика системы газоснабжения
По состоянию на 01.01.2017 г. система газоснабжения села Антипаюта отсутствует, однако на перспективу предусматривается строительство газопровода от месторождения Тото-Яхинское до села Антипаюта и газификация населенного пункта. Программой предусматривается прокладка газопровода с учетом вновь проектируемых зданий и сооружений.
Помимо этого, предусматривается перевод котельных на газ. После ввода в эксплуатацию газопровода может быть рассмотрен вопрос по строительству электростанции когенерационного типа (скомбинированной выработкой тепла и электричества), тепло которое будет вырабатываться электростанцией планируется пустить на нужды отопления и горячего водоснабжения. Строительство новой электростанции с установленной электрической мощностью 3,2 МВт планируется в восточной части села. Так же Программой предусматривается обеспечения населения услугой ГВС за счет установки газовых водонагревателей у потребителей.
2.6.3. Балансы мощности и ресурса
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует. Балансы мощности и ресурса не приводятся.
2.6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Планируется, что в перспективе все новые потребители услуг по газоснабжению при подключении к системе будут оснащаться приборами учета газопотребления.
2.6.5. Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует. Источники ресурсов отсутствуют.
2.6.6. Надежность работы системы
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует, в связи с чем показатели надежности системы газоснабжения не приводятся.
2.6.7. Качество поставляемого ресурса
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует, в связи с чем показатели качества поставляемого ресурса не приводятся.
2.6.8. Воздействие на окружающую среду
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует, в связи с чем показатели воздействия на окружающую среду не приводятся.
2.6.9. Анализ финансового состояния организации – поставщика газа
Анализ финансового состояния организации поставщика газа выполнить невозможно в связи с отсутствием газоснабжения как коммунальной услуги в с. Антипаюта.
2.6.10. Анализ структуры и себестоимости тарифов
Тарифы в сфере газоснабжения для населения в с. Антипаюта отсутствуют.
2.6.11. Технические и технологические проблемы в системе
По состоянию на 2017 год система газоснабжения в селе Антипаюта отсутствует.
2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В селе Антипаюта полностью отсутствуют приборы учета воды и тепловой энергии. Причиной этого является то, что забор воды для хозяйственно питьевого водоснабжения и подпитки системы теплоснабжения ведется из реки, без очистки. Помимо высоко содержания железа в речной воде, водозаборами поднимается большое количества песка, взвесей, мальков, что не позволяет использовать приборы учета в связи с их быстрым выходом из работы вследствие засорения.
Обеспеченность приборами учета электроэнергии составляет 100 %.
План развития, план прогнозируемой застройки муниципального образования село Антипаюта
Генеральным планом определены пути дальнейшего территориального развития села, совершенствования его функционального зонирования и планировочной структуры, повышения эффективности использования территории с целью создания законченного и комфортного для проживания человека населения.
Генеральным планом предлагается более четкое функциональное зонирование села, нацеленное на оптимальное использование его территории, развитие всех функциональных зон и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Жилая функция полностью сосредотачивается на территории собственно села Антипаюта, где предусматривается как новое жилищное строительство, так и модернизация и реконструкция физически и морально устаревшего жилого фонда. Здесь же планируется развитие общественно-деловых зон, предназначенных для размещения объектов здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего специального и высшего образования, административных учреждений, объектов делового и финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В связи с тем, что новое строительство предусматривается в пределах сложившегося села, предполагается повышение эффективности использования земель. Характер проектируемой планировочной структуры села обеспечивает компактность застройки на всех этапах строительства.
В соответствии с разработанным прогнозом генерального плана среднегодовая численность населения села Антипаюта увеличится с 2685 человек в 2017 году:
до 3,183 чел. к 2023 г., темп роста 2023/2018 гг. – 118 %;
до 3,339 чел. к 2027 г., темп роста 2029/2018 гг. – 124 %;
до 3,506 чел. к 2032 г., темп роста 2038/2018 гг. – 130 %.
К концу 2032, года при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, средняя обеспеченность населения общей площадью жилья достигнет целевой – 22 м2 на человека.
Генеральным планом предусматривается обеспечение всех перспективных потребителей в селе Антипаюта полным благоустройством от централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения.
На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по инженерному оборудованию, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях.
Проектом предусмотрено теплоснабжение 100% населения как на 1 очередь строительства, так и на расчетный срок.
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села Антипаюта (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села Антипаюта (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
1 этап
2 этап
3 этап
Всего
2018
2019
2020
2021
2022
2023-2028
2029-2038
2018-2038
1.
Общая площадь жилого фонда
тыс. м2
37,34
39,76
42,36
41,77
41,19
39,95
45,28
45,28
2.
Средний показатель обеспеченности общей жилой площади на 1 постоянного жителя
м2/чел.
13,02
13,18
13,76
14,63
14,63
17,41
18,39
18,39
3.
Ввод жилого фонда (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0
3,21
6,42
9,63
12,84
16,45
22,86
22,86
3.1.
Ввод жилого фонда 1 очереди (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0
3,21
3,21
3,21
3,21
3,21
3.2.
Ввод жилого фонда 2 очереди (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
3,61
6,41
10,02
3.3.
Ввод жилого фонда (по годам)
тыс. м2
0
3,21
3,21
3,61
6,41
31,53
3.3.1.
в том числе по многоквартирным домам
тыс. м2
2,67
2,67
2,67
5,33
28,43
3.3.1.1.
- количество многоквартирных домов
шт.
4
4
4
8
20
3.3.2.
индивидуальные дома
тыс. м2
0,54
0,54
0,94
1,08
3,1
3.3.2.1.
количество индивидуальных домов
шт.
4
4
4
8
20
4
Снос жилого фонда (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0,34
0,25
0,08
0,58
0,58
3,91
0
8,95
4.1.
Снос жилого фонда (по годам)
тыс. м2
0,34
0,25
0,08
0,58
0,58
3,91
0
8,95
4.2.
Ввод строительной площади общественных зданий (всего, нарастающим итогом)
тыс. м2
0
7,875
9,502
10,978
10,978
12,478
12,478
12,478
4.3.
Ввод общественных зданий (по годам)
тыс. м2
0
0
0
3,2
6,8
1,5
0
0
4.3.1.
Школа-интернат на 800 мест
тыс. м2
3,2
4.3.2.
Спальный корпус на 260 мест
тыс. м2
4,8
4.3.3.
Детский сад на 120 мест
тыс. м2
2
4.3.4.
Спортивный зал
тыс. м2
0,5
4.3.5.
Лыжная база
тыс. м2
0,2
4.3.6.
Пожарное депо на 4 выезда
тыс. м2
0,8
3.1. Прогноз численности населения
На период 2018-2032 гг. прогноз численности населения построен с учетом среднего темпа роста численности населения села Антипаюта за период 2013-2015 гг., а также с учетом динамики численности населения, представленной в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2018 годы.
Таблица 3.1.1. Прогноз численности населения села Антипаюта на период 2018-2032 гг.
№ п/п
Показатели
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2027 г.
2032 г.
1
Среднегодовая численность населения с. Антипаюта, чел.
2685
2851
2934
3017
3100
3339
3506
1.1.
- в том числе постоянно проживающее
1611
1711
1760
1810
1860
2003
2104
1.2.
- в том числе кочующее
1074
1140
1174
1207
1240
1336
1402
3.2. Прогноз развития промышленности
В настоящее время в селе Антипаюта на производстве важнейших видов продукции в поселении специализируются три предприятия:
АО «Ямалкоммунэнерго» - выработка электро- и теплоэнергии, оказание услуг водоснабжения;
Муниципальное унитарное предприятие «Совхоз «Антипаютинский» - рыбодобыча.
Муниципальное унитарное предприятие «Совхоз «Антипаютинский»,ООО «Оленеводческое предприятие «Мессо» - обрабатывающее производство мяса.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2018 годы, в с. Антипаюта по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2016-2018 гг. прогнозируется рост объемов отгружаемых ресурсов. В денежном выражении к 2018 году показатель достигнет 336,86 млн. руб., что на 10,2 % больше уровня 2014 года. Данный прогноз на период 2016-2018 гг. базируется на основании производственной программы АО «Ямалкоммунэнерго».
Годовой объем производства важнейших видов продукции по виду деятельности «Вылов рыбы» в натуральном выражении прогнозируется на уровне 0,2 тыс. тонн в год, по виду деятельности «Заготовка мяса, в убойном весе» в натуральном выражении прогнозируется 0,11 тыс. тонн в год.
На период 2018-2032 гг. прогноз объемов производства важнейших видов продукции построен с учетом фактической динамики показателей за 2014-2015 гг., представленной в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2032 годы в отношении с. Антипаюта.
Для более эффективной организации переработки продукции оленеводства в Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район на 2016-2018 годы в с. Антипаюта предусмотрен ввод в эксплуатацию убойного пункта оленей производительностью 200 голов в смену.
Прогнозируется рост объемов производства и распределения электрической энергии, тепловой энергии и воды к 2025 году до 471,3 млн. руб. Объем производства рыбной продукции, также, как и заготовка мяса, прогнозируется на прежнем уровне. Прогноз объемов производства на период до 2032 года приведен в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. Прогноз объемов производства на период до 2025 года
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2027 год
2032 год
1
Производство и распределение энергии, газа и воды, млн. руб.
320,89
329,58
336,86
345,48
354,32
363,38
421,8
471,3
2
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:
2.1.
Вылов рыбы тыс. тонн
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2.2.
Заготовка мяса, в убойном весе тыс. тонн
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению
Прогноз выработки и потребления тепловой энергии в с. Антипаюта на период 2018-2032 гг. приведен в таблице 1.1. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
При расчете прогноза потребления тепловой энергии были учтены: фактическое потребление ресурса, прогноз расширения жилого фонда, реализация мероприятий по энергосбережению, реализация мероприятий, предусмотренных Программой. При расчете потребления тепловой энергии учтены понижающие фактояры за счет снижение потерь тепловой энергии за счет реконструкции тепловых сетей.
Объем производства тепловой энергии с. Антипаюта к 2032 г. увеличится в 2,4 раза по сравнению с 2018 г. и составит 49 700,51 Гкал.
С учетом проведения мероприятий по энергосбережению и мероприятий, предусмотренных Программой потери тепловой энергии к 2032 году, снизится с 30 % до 18,07 %.
4.2. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению
Перспективный баланс услуг водоснабжения приведен в таблице 1.2. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены производственные балансы подъема и потребления воды за 2017 год. К 2032 году расход воды на собственные нужны увеличится на 14 %.
В связи со строительством новых и сносом старых жилых и многоквартирных домов, строительство объектов соцкультбыта, увеличение количества бюджетных потребителей объем реализации к 2032 году увеличивается на 8%.
Величина потерь воды при транспортировке до 2032 года принимается равной 5,82 %.
4.3. Прогноз спроса на услуги по водоотведению
Перспективный баланс услуг водоотведения приведен в таблице 1.3. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
Генеральным планом предусматривается строительство новых объектов жилого фонда и объектов соцкультбыта. В объем строительных работ в обязательном порядке входит строительство септиков.
Схемой водоотведения не предусматривается строительство септиков в существующем жилом фонде и бюджетных организациях, в связи с практически полной заменой жилого фонда и помещений бюджетофинансируемых организаций.
К 2032 г. объем отводимых сточных вод, принятых от потребителей с. Антипаюта составит 58734 м3, что на 8 % выше уровня 2018 г.
4.4. Прогноз спроса на услуги по электроснабжению
Прогноз выработки и потребления электроэнергии представлен в таблице 1.4. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
Прогноз спроса на услуги электроснабжения основан на существующих балансах электроэнергии и прогнозе численности населения.
В 2032 году объем потребления электрической энергии в с. Антипаюта увеличится на 12,6 % в сравнении с уровнем 2018 года и составит 6611,1 тыс. кВт*ч. Увеличение потребления электроэнергии обусловлено ростом численности населения, увеличением числа объектов соцкультбыта и расширением производства.
К 2032 году ожидается снижение потерь электроэнергии до 21 % за счет реконструкции сетей и трансформаторных подстанций.
За счет снижения потерь электроэнергии общий объем выработки к 2032 году снизится на 652,5 тыс. Квт*ч.
4.5. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО
Прогноз потребности в услугах утилизации ТКО представлен в таблице 1.5. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
В прогнозе спроса на услуги утилизации ТКО учтены такие факторы как численность населения, объем ранее накопленных ТКО.
В 2032 году объем ТКО, принимаемых от населения в селе составит 5305 м³, что на 4,9 % превышает уровень 2015 года. Увеличение объема образования ТКО обусловлено ростом численности населения.
4.6. Прогноза спроса на услуги по газоснабжению
Прогноз потребности в услугах газоснабжения представлен в таблице 1.6. в обосновывающих материалах Программы комплексного развития с. Антипаюта.
В прогнозе спроса на услуги газоснабжения учтены такие факторы как газификация села, перспективная численность населения, прогноз расширения жилого фонда, переход котельных с дизельного топлива на природный газ, реализация мероприятий, предусмотренных Программой.
В 2032 году объем потребления газа населением в с. Антипаюта составит 7900 м³. Потребление газа населением объясняется использованием газа населением для приготовления пищи и нагрева воды. В 2032 году объем потребления газа котельными в с. Антипаюта составит 5673 м³. Суммарный объем газопотребления к 2032 году составит 13 573 м³.
Перечень мероприятий и целевых показателей
5.1. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения приведен в таблице 5.1.1
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения приведен в таблице 5.1.2.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения приведен в таблице 5.1.3.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения приведен в таблице 5.1.4.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы утилизации (захоронения) ТКО приведен в таблице 5.1.5.
Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения приведен в Приложении 5.1.6.
Таблица 5.1.1Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем работ
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
1 этап
2 этап
2023-2027
3 этап
2028-2032
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Разработка и корректировка инвестиционных программ по развитию системы теплоснабжения села Антипаюта
1
X
X
X
X
X
X
2.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
1
X
2.1.
Строительно-монтажные работы по установке 2 (двух) дополнительных котлоагрегатов суммарной мощностью не менее 2 Гкал/ч
1
X
3.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
1
X
X
3.1.
Техническое перевооружение котельной № 3 «Новая» с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с установкой двух баков аккумуляторов V - (2 х 100) - 200 м3 и пр.
1
X
X
4.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии)
1
X
5.
Реконструкция котельной № 2"Поселок" (увеличение мощности на 4 МВт)
1
X
6.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф159 мм=550 м; 2ф108 мм=1103 м.
X
X
X
X
7.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=123 м; 2ф159 мм=1259 м; 2ф108 мм=827 м.
X
X
X
X
8.
Перекладка участков тепловых сетей
2ф159 мм=44 м.
X
X
9.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=265 м; 2ф159 мм=504 м; 2ф108 мм=80 м.
X
X
10.
Перекладка участков тепловых сетей
L=5316м
X
X
X
X
X
11.
Реконструкция участков тепловых сетей
L=1486м
X
X
X
11.1.
Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина, Т1,2 - 460метров
L=460м
X
11.2.
Реконструкция участка тепловой сети "Котельная -Юбилейная 11", Т1,2 ду250-200м. -300метров
L=300м
X
11.3.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Новая 1" Т1,2 ду200-210метров
L=210м
X
11.4.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Территория жилой застройки" Т1,2 ду 150- 130метров
L=130м
X
11.5.
Перекладка участка тепловых сетей "Тундровая-Летная" Т1,2 ду150-190м
L=190м
X
11.6.
Перекладка участка тепловых сетей "Новая1-Новая5" Т1,2 ду150-101м
L=101м
X
11.7.
Перекладка участка тепловых сетей "мкр.Буровиков" Т1,Т2 ду150мм-510м
L=510м
X
11.8.
Перекладка участка тепловых сетей "Юбилейная 16-Юбилейная5" Т1,2-ду150 -170м
L=170м
X
12
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к теплоснабжению
L=750м
X
Таблица 5.1.2Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Технические параметры
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Водоснабжение с. Антипаюта по 1 варианту развития.
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
X
X
X
1.1
Строительство нового водозабора на участке «Совхоз»;
Насосы Q=21 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
X
X
1.2
Строительство нового водозабора на участке «Глубокое»
Насосы Q=12 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
X
X
1.3
Поставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ комплекса водоочистных сооружений в блочно-модульном исполнении
ВОС-300
X
2
Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения
X
X
X
2.1
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 1 очередь
ул.Ленина В1-460м.
X
Котельная -Юбилейная 11 В1-300м.
2.2
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 2 очередь
мкр.Буровиков В1 ду 100-510 м
X
Новая 1-Новая 5 В1 ду100-101 м
Тундровая-Летная В1 ду100мм-190 м
Озерная-Территория жилой застройки В1 ду 100-130м
Озерная-Новая 1 В1-210м
2.3
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 3 очередь
Юбилейная 16-Юбилейная5 Ду=15мм - L=42м.
X
2.4
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к водоснабжению
Юбилейная Ду 50мм - L=700м.
X
Таблица 5.1.3Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Технические параметры
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2032
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
X
X
X
X
1.1
Строительство КОС производительности 150 м3/сут
Производительность КОС 150 м3/сут
X
1.2
Замена септика по ул. Буровиков, 25
25 м3 - 1 шт.
X
1.3
Капитальный ремонт 10 септиков
25 м3 - 10 шт.
X
X
1.4
Закуп ассенизаторской машины
Марка: КО-505А на шасси КамАЗ-65115 с цистернами на 10 м3
X
Таблица 5.1.4Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения
X
X
X
1.1.
Замена трансформаторных подстанций
X
X
X
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей электроснабжения
X
X
2.1.
Реконструкция линий электропередач, с заменой части опор ВЛ-6 кВ
X
X
2.2.
Строительство линий электропередач КЛ-0,4 кВ
X
Таблица 5.1.5Перечень по развитию и модернизации системы утилизации (захоронения) ТКО
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Строительство и ликвидация объектов в сфере обращения с ТКО
X
X
X
X
X
X
1.1.
Строительство полигона ТКО
X
X
X
1.2.
Ликвидация свалки мусора
X
X
X
1.3.
Строительство контейнерных площадок
X
X
Таблица 5.1.6Перечень по развитию и модернизации системы газоснабжения
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 -2032 гг.
1
Проект 1. Строительство и реконструкция источников газоснабжения
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения
X
X
X
X
2.1.
Газопровод Тотояхинское месторождение - с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
X
X
X
2.2.
Газификация с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
X
X
5.2. Целевые показатели Программы
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
критерии доступности коммунальных услуг для населения;
показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
показатели качества поставляемого ресурса;
показатели степени охвата потребителей приборами учета;
показатели надежности поставки ресурсов;
показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
обеспечение энергосбережения;
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;
обеспечение энергосбережения.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:
обеспечение бесперебойного электроснабжения;
повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;
обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:
обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.1.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.2.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.3.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по электроснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.4.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по утилизации ТКО 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.5.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по газоснабжению 2016-2025 гг.приведены в таблице 5.2.6.
Таблица 5.2.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность системы
ед./км
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.2.
Продолжительность оказания услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.3.
Уровень потерь
%
30
19,09
18,84
18,9
18,9
18,9
18,07
1.4.
Коэффициент потерь
Гкал/км
846,98
420,26
378,96
350,75
350,75
350,75
355,62
1.5.
Износ системы (котельного оборудования) по котельной № 3
%
55
60
65
70
75
80
95
1.6.
Износ системы (котельного оборудования) по новой отопительной котельной
%
-
5
10
15
20
25
40
1.7.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
%
54
36,88
25,66
8,03
6,44
4,85
0,07
2
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей
%
35,74
40,1
41,16
41,92
41,92
41,92
44,94
2.2.
Обеспеченность приборами учета
%
10
20
30
40
50
60
90
3
Доступность услуги для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
%
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Индекс нового строительства
ед.
0,16
0,12
0,1
0
0
0
0
4
Экономическая эффективность деятельности
4.1.
Эффективность использования топлива
кг. у. т./Гкал.
202,25
228,73
231,92
233,91
249,63
249,63
246,43
4.2.
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным
ед.
1,1
1,08
1,09
1,1
1,18
1,18
1,15
4.3.
Эффективность использования воды
м3/Гкал
2
2,29
2,31
2,36
2,36
2,36
2,3
4.4.
Эффективность использования электрической энергии
кВт*ч
56,67
56,61
56,55
56,5
56,44
56,38
56,21
/Гкал
4.5.
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным
ед.
3,15
3,14
3,14
3,14
3,14
3,13
3,12
Таблица 5.2.2. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность поставки товаров и услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг за отчетный период
час
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
1.3.
Количество дней в отчетном периоде
дней
365
365
365
365
365
365
365
1.4.
Индекс замены сетей
%
0
0
0
0
0
7,41
0
1.5.
Количество замененного оборудования на сетях
км
0
0
0
0
0
0
0,75
1.6.
Количество установленного оборудования (сети)
км
6,25
6,25
6,25
6,59
6,92
7,26
9,02
2
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
%
10
20
30
40
50
60
90
2.2.
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета
тыс. м3
2,2
4,44
6,73
9,06
11,44
13,86
21,42
2.3.
Общий объем реализации услуг
тыс. м3
21,98
22,2
22,42
22,64
22,87
23,1
23,8
3
Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
%
58
58
58
59
60
60
62
3.2.
Численность населения, получающего коммунальные услуги централизованного водоснабжения
чел
1550
1560
1567
1602
1638
1646
1727
3.3.
Численность населения муниципального образования
чел
2 673
2 689
2702
2716
2730
2743
2785
3.4.
Индекс нового строительства
ед.
0
0
0,045
0,043
0,041
0,075
0,1
3.5.
Протяженность построенных за год сетей
км
0
0
0
0,335
0,335
0,335
0,714
3.6.
Протяженность сетей водоснабжения
км
6,25
6,25
6,25
6,59
6,92
7,26
9,02
3.7.
Удельное водопотребление
м3/чел
14,18
14,23
14,31
14,13
13,96
14,04
13,78
3.8.
Объем реализации товаров и услуг населению
м3
33850
34188
34530
34876
35224
35577
38910
3.9.
Численность населения, получающего коммунальную услугу
чел
1550
1560
1567
1602
1638
1646
1727
Таблица 5.2.3. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по водоотведению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.
Продолжительность поставки товаров и услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.2.
Количество часов предоставления услуг за отчетный период
час
8760
8760
8760
8760
8760
8760
8760
1.3.
Количество дней в отчетном периоде
дней
365
365
365
365
365
365
365
2
Доступность товаров и услуг для потребителей
2.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
%
15
27
38
43
56
73
93
2.2.
Численность населения, получающего коммунальные услуги децентрализованного водоотведения
чел
401
726
1027
1168
1529
2002
2590
2.3.
Численность населения муниципального образования
чел
2 673
2 689
2702
2716
2730
2743
2785
Таблица 5.2.4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по электроснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование
Единицы измерения
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность системы
ед./км
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.2.
Продолжительность оказания услуг
час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.3.
Уровень потерь
%
29
21
21
21
21
21
21
1.4.
Коэффициент потерь
тыс. кВт*ч. /км
64,66
40,82
41,73
42,26
42,39
42,53
43,58
1.5.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
%
10,34
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
4,84
2
Охват потребителей приборами учета
2.1.
Обеспеченность приборами учета электроэнергии
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Доступность услуги для потребителей
3.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
%
100
100
100
100
100
100
100
3.2.
Удельное электропотребление
кВт*ч./чел
0,9
0,9
0,91
0,91
0,91
0,92
0,92
Таблица 5.2.5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по утилизации ТКО 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 - 2027 гг.
2028-2032 гг.
Утилизация ТКО
1
Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Продолжительность оказания услуг, час/день
Час/день
24
24
24
24
24
24
24
1.2.
Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям, %
%
20
50
100
100
100
100
100
2
Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО
2.1.
Объем реализации товаров и услуг, м3
м3
5056,7
5117,8
5149,3
5174,9
5200,5
5227,1
5305
Таблица 5.2.6. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры по газоснабжению 2018-2032 гг.
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023-2032 г.
Газоснабжение
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.
Аварийность системы
ед./км
-
-
менее 1
менее 1
менее 1
менее 1
1.2.
Продолжительность оказания услуг
час/день
-
-
24
24
24
24
1.3.
Износ системы
%
-
-
2,5
5
7,5
15
Доступность услуги для потребителей
2.1.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
%
-
-
77,5
85
85
85
2.3.
Удельное потребление газа
куб. м./чел
-
-
14,78
14,78
14,78
14,78
Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов
В структуре расходов бюджета традиционно преобладают расходы, направленные на улучшение благосостояния населения и повышение уровня жизни граждан муниципального образования в рамках муниципальных программ.
Анализ фактических расходов по муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального образования село Антипаюта на 2015-2020 годы». В 2015 году выделено 101 750 тыс. руб., исполнено 93 235 тыс. руб., из них:
- в рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Антипаюта» израсходовано 20 340 тыс. руб., Средства были направлены на разработку сметной документации по ремонту жилищного фонда, на оплату услуг по откачке и вывозу сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, объем которых составил 3 441,60 м3. Выполнены работы по ремонту воздушных линии электроснабжения на сумму 7 878 тыс. руб. протяженностью 4 480 м, ремонт сетей тепло-водоснабжения на сумму 6 958 тыс. руб. в 8 домах, произведены дополнительные работы по ремонту трансформаторной подстанции КТП № 8 в сумме 697 тыс. руб.
- в рамках подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Антипаюта» израсходовано 19 214 тыс. руб.
Необходимый объем финансирования настоящей Программы составляет 405 122тыс. рублей, в том числе:
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 309 616 тыс. рублей;
бюджет МО с. Антипаюта – 18 748 тыс. рублей;
бюджет МО Тазовский район – 4 400 тыс. руб.;
внебюджетные средства (тарифные источники АО «Ямалкоммунэнерго») – 72 358 тыс. рублей.
Общий финансовый план программы представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1. Общий финансовый план программы
№ п/п
Общий финансовый план программы
ВСЕГО, тыс. руб.
Необходимый объем капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028-2032 гг.
1.
Развитие системы теплоснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения, в том числе:
154497
0
9627
35654
29210
68141
2373
2373
2373
2373
2373
0
1.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
101025
0
6295
23314
19100
44557
1552
1552
1552
1552
1552
1.2.
бюджет МО с. Антипаюта
5318
0
331
1227
1005
2345
82
82
82
82
82
1.3.
внебюджетные источники финансирования, в т.ч. в рамках реализации инвестиционной программа АО «Ямалкоммунэнерго» филиала п. г. т. Тазовский
48154
0
3001
11113
9104
21238
740
740
740
740
740
2.
Развитие системы водоснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоснабжения, в том числе:
77656
0
1109
1109
1109
1952
52744
11207
4213
4213
0
0
2.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
73773
0
1054
1054
1054
1855
50107
10647
4002
4002
0
0
2.2.
бюджет МО с. Антипаюта
3883
0
55
55
55
98
2637
560
211
211
0
0
3.
Развитие системы водоотведения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения, в том числе:
26391
0
0
1067
19870
948
0
4505
0
0
0
0
3.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
25071
0
0
1014
18877
901
0
4280
0
0
0
0
3.2.
бюджет МО с. Антипаюта
1320
0
0
53
994
47
0
225
0
0
0
0
4.
Развитие системы электроснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы электроснабжения, в том числе:
31037
9282
13498
8257
0
0
0
0
0
0
0
4.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29485
8818
12823
7844
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
бюджет МО с. Антипаюта
1552
464
675
413
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
внебюджетные средства (тарифные источники ОАО «Ямалкоммунэнерго»)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Развитие системы газоснабжения
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы газоснабжения, в том числе:
77721
9484
20069
34406
13762
0
0
0
0
0
0
5.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
73835
9010
19066
32686
13074
0
0
0
0
0
0
5.2.
бюджет МО с. Антипаюта
3886
474
1003
1720
688
0
0
0
0
0
0
6.
Развитие системы обращения с ТКО
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы обращения с ТКО, в том числе:
37820
0
2000
3900
9710
12210
5000
5000
0
0
0
6.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29420
0
0
0
9710
9710
5000
5000
0
0
0
6.2.
бюджет Тазовского района
4400
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
0
6.2.
бюджет МО с. Антипаюта
4000
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
0
7.
В целом на развитие коммунальной инфраструктуры МО с. Антипаюта
8.
Общий объем необходимых капитальных вложений на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе:
405122
0
29502
73397
96752
94513
67327
23086
11586
6586
2373
0
8.1.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
309616
0
24848
56942
79232
69519
45751
18160
9306
4306
1552
0
8.2.
бюджет МО с. Антипаюта
18748
0
1308
4997
6170
3148
1897
693
227
227
82
0
8.3.
бюджет Тазовского района
4400
0
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
0
8.4.
внебюджетные средства (тарифные источники АО «Ямалкоммунэнерго»)
72358
0
3346
11458
9450
21847
17179
4233
2053
2053
740
0
6.1.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы теплоснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 167 525 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 159 149 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 8 376тыс. руб.;
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по теплоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.1.1.
Таблица 6.1.1.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по теплоснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем работ
Объем финансирования
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
1 этап
2 этап
2023-2027
3 этап
2028-2032
2018
2019
2020
2021
2022
1.
Разработка и корректировка инвестиционных программ по развитию системы теплоснабжения села Антипаюта
1
0
0
0
0
0
0
0
2.
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
1
23163
0
0
0
23163
0
0
2.1.
Строительно-монтажные работы по установке 2 (двух) дополнительных котлоагрегатов суммарной мощностью не менее 2 Гкал/ч
1
23163
0
0
0
23163
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
22005
0
0
0
0
22005
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1158
0
0
0
0
1158
0
0
3.
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
1
8700
0
0
2632
6068
0
0
3.1.
Техническое перевооружение котельной № 3 «Новая» с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с установкой двух баков аккумуляторов V - (2 х 100) - 200 м3 и пр.
1
8700
0
0
2632
6068
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
8265
0
0
0
2500
5765
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
435
0
0
0
132
303
0
0
4.
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы (вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии)
1
2400
0
2400
0
0
0
0
ИТОГО по источникам теплоснабжения
34263
0
2400
2632
29231
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
32550
0
0
2280
2500
27769
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1713
0
0
120
132
1462
0
0
5.
Реконструкция котельной № 2"Поселок" (увеличение мощности на 4 МВт)
1
25000
0
0
25000
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
23750
0
0
0
23750
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1250
0
0
0
1250
0
0
0
ИТОГО по источникам теплоснабжения
59263
0
0
2400
27632
29231
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
56300
0
0
2280
26250
27769
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
2963
0
0
120
1382
1462
0
0
6.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф159 мм=550 м; 2ф108 мм=1103 м.
19676
2406
5963
3251
8056
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
18692
0
2286
5665
3088
7653
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
984
0
120
298
163
403
0
0
7.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=123 м; 2ф159 мм=1259 м; 2ф108 мм=827 м.
29383
1749
5508
13650
8476
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
27914
0
1662
5233
12968
8052
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
1469
0
87
275
683
424
0
0
8.
Перекладка участков тепловых сетей
2ф159 мм=44 м.
670
193
477
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
637
0
183
453
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
34
0
10
24
0
0
0
0
9.
Строительство новых участков тепловых сетей
2ф219 мм=265 м; 2ф159 мм=504 м; 2ф108 мм=80 м.
13778
3962
9816
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
13089
0
3764
9325
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
689
0
198
491
0
0
0
0
10.
Перекладка участков тепловых сетей
L=5316м
56727
1317
11490
9677
22378
11865
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
53891
0
1251
10916
9193
21259
11272
0
бюджет МО с. Антипаюта
2836
0
66
575
484
1119
593
0
11.
Реконструкция участков тепловых сетей
L=1486м
9878
0
0
0
7164
2000
714
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
9384
0
0
0
6806
1900
678
0
бюджет МО с. Антипаюта
494
0
0
0
358
100
36
0
11.1.
Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина, Т1,2 - 460метров
L=460м
1840
1840
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1748
0
0
0
1748
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
92
0
0
0
92
0
0
0
11.2.
Реконструкция участка тепловой сети "Котельная -Юбилейная 11", Т1,2 ду250-200м. -300метров
L=300м
1800
1800
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1710
0
0
0
1710
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
90
0
0
0
90
0
0
0
11.3.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Новая 1" Т1,2 ду200-210метров
L=210м
1840
1840
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1748
0
0
0
1748
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
92
0
0
0
92
0
0
0
11.4.
Перекладка участка тепловых сетей "Озерная-Территория жилой застройки" Т1,2 ду 150- 130метров
L=130м
520
520
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
494
0
0
0
494
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
26
0
0
0
26
0
0
0
11.5.
Перекладка участка тепловых сетей "Тундровая-Летная" Т1,2 ду150-190м
L=190м
760
760
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
722
0
0
0
722
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
38
0
0
0
38
0
0
0
11.6.
Перекладка участка тепловых сетей "Новая1-Новая5" Т1,2 ду150-101м
L=101м
404
404
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
384
0
0
0
384
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
20
0
0
0
20
0
0
0
11.7.
Перекладка участка тепловых сетей "мкр.Буровиков" Т1,Т2 ду150мм-510м
L=510м
2000
2000
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1900
0
0
0
0
1900
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
100
0
0
0
0
100
0
0
11.8.
Перекладка участка тепловых сетей "Юбилейная 16-Юбилейная5" Т1,2-ду150 -170м
L=170м
714
714
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
678
0
0
0
0
0
678
0
бюджет МО с. Антипаюта
36
0
0
0
0
0
36
0
12
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к теплоснабжению
L=750м
3150
3150
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
2993
0
0
0
2993
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
158
0
0
0
158
0
0
0
ИТОГО по распределительным сетям
133262
0
9627
33254
36892
40910
12579
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
126599
0
9146
31591
35047
38865
11950
0
бюджет МО с. Антипаюта
6663
0
481
1663
1845
2046
629
0
6.1.2. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 67 936 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 64 539 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 3 397тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.2.1.
Таблица 6.1.2.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Технические
параметры
ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения
58414
0
0
0
0
843
50576
6995
0
0
1.1
Строительство нового водозабора на участке «Совхоз»;
Насосы Q=21 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
7 957
843
7113
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
7559
0
0
0
0
801
6758
0
бюджет МО с. Антипаюта
398
0
0
0
0
42
356
0
1.2
Строительство нового водозабора на участке «Глубокое»
Насосы Q=12 м3/час; Н=60 м. (1раб+1рез) с ЧРП
7 824
829
6995
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
7433
0
0
0
0
0
788
6645
бюджет МО с. Антипаюта
391
0
0
0
0
0
41
350
1.3
Поставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ комплекса водоочистных сооружений в блочно-модульном исполнении
ВОС-300
42 633
42633
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
40501
0
0
0
0
0
40501
0
бюджет МО с. Антипаюта
2132
0
0
0
0
0
2132
0
2
Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения
9522
0
0
3040
6314
168
0
0
0
0
2.1
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 1 очередь
ул. Ленина В1-460м.
3040
3040
0
0
0
Котельная -Юбилейная 11 В1-300м.
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
2888
0
0
2888
0
0
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
152
0
0
152
0
0
0
0
0
0
2.2
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 2 очередь
мкр.Буровиков В1 ду 100-510 м
4564
4564
0
0
0
Новая 1-Новая 5 В1 ду100-101 м
Тундровая-Летная В1 ду100мм-190 м
Озерная-Территория жилой застройки В1 ду 100-130м
Озерная-Новая 1 В1-210м
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
4336
0
0
0
4336
0
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
228
0
0
0
228
0
0
0
0
0
2.3
Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса. 3 очередь
Юбилейная 16-Юбилейная5 Ду=15мм - L=42м.
168
168
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
160
0
0
0
0
160
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
8
0
0
0
0
8
0
0
2.4
Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к водоснабжению
Юбилейная Ду 50мм - L=700м.
1750
1750
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1663
0
0
0
1663
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
88
0
0
0
88
0
0
0
3
Итого, необходимый объем капитальных вложений
67936
0
0
3040
6314
1011
50576
6995
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
64539
0
0
2888
5998
961
48047
6645
бюджет МО с. Антипаюта
3397
0
0
152
316
51
2529
350
6.1.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере водоотведения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2025 года составляет 26 391 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 25 071 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 1 320тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоотведению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.3.1.
Таблица 6.1.3.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по водоотведению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем финансирования, тыс. руб
Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
Водоотведение с. Антипаюта
1
Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения
26391
0
0
1067
19870
948
0
4505
0
0
1.1
Строительство КОС производительности 150 м3/сут
18 922
18922
1.1.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
17 976
0
0
0
17 976
0
0
0
0
0
1.1.2
бюджет МО с. Антипаюта
946
0
0
0
946
0
0
0
0
0
1.2
Замена септика по ул. Буровиков, 25
1 067
1067
1.2.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1 014
0
0
1 014
0
0
0
0
0
0
1.2.2
бюджет МО с. Антипаюта
53
0
0
53
0
0
0
0
0
0
1.3
Капитальный ремонт 10 септиков
1 897
948
948
1.3.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
1 802
0
0
0
901
901
0
0
0
0
1.3.2
бюджет МО с. Антипаюта
95
0
0
0
47
47
0
0
0
0
1.4
Закуп ассенизаторской машины
4 505
4505
1.4.1
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
4 280
0
0
0
0
0
0
4 280
0
0
1.4.2
бюджет МО с. Антипаюта
225
0
0
0
0
0
0
225
0
0
2
Итого, необходимый объем капитальных вложений
26391
0
0
1067
19870
948
0
4505
0
0
6.1.4. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере электроснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы электроснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 31 037 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 29 485 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 1 552тыс. руб.;
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по электроснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.4.1.
Таблица 6.1.4.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по электроснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем финансирования, тыс. руб
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроснабжения
23723
0
0
7526
7940
8257
0
0
0
0
1.1
Замена трансформаторных подстанций
23723
7526
7940
8257
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
22537
7150
7543
7844
бюджет МО с. Антипаюта
1186
376
397
413
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей электроснабжения
7314
0
0
1756
5558
0
0
0
0
0
2.1
Реконструкция линий электропередач, с заменой части опор ВЛ-6 кВ
3609
1756
1853
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
3429
1668
1760
бюджет МО с. Антипаюта
180
88
93
2.2
Строительство линий электропередач КЛ-0,4 кВ
3705
3705
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
3520
3520
бюджет МО с. Антипаюта
185
185
3
Итого
31037
0
0
9282
13498
8257
0
0
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29485
8818
12823
7844
бюджет МО с. Антипаюта
1552
464
675
413
6.1.5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере газоснабжения
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы газоснабжения муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 77 721 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 73 835 тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 3 886тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по газоснабжению с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.5.1.
Таблица 6.1.5.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по газоснабжению муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
Наименование работ/ статьи затрат
Объем финансирования, тыс. руб
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 -2032 гг.
1
Проект 1. Строительство и реконструкция источников газоснабжения
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения
77721
0
0
9484
20069
34406
13762
0
2.1
Газопровод Тотояхинское месторождение - с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
50726
0
0
9484
20069
21173
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
48190
0
0
9010
19066
20114
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
2536
0
0
474
1003
1059
0
0
2.2
Газификация с. Антипаюта Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы
26995
0
0
0
0
13233
13762
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
25645
0
0
0
0
12571
13074
0
бюджет МО с. Антипаюта
1350
0
0
0
0
662
688
0
3
Итого
77721
0
0
9484
20069
34406
13762
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
73835
0
0
9010
19066
32686
13074
0
бюджет МО с. Антипаюта
3886
0
0
474
1003
1720
688
0
6.1.6. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы обращения с ТКО муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года составляет 37 820 тыс. руб., из них:
средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа – 29 420 тыс. руб.;
средства бюджета МО Тазовский район – 4 400тыс. руб.;
средства бюджета МО с. Антипаюта – 4 000тыс. руб.
Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по обращению с ТКО с разбивкой по каждому источнику финансирования представлены в таблице 6.1.6.1.
Таблица 6.1.6.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов по обращению с ТКО муниципального образования с. Антипаюта на период до 2032 года
№ п/п
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026-2032 гг.
1
Строительство и ликвидация объектов в сфере обращения с ТКО
37 820
0
2 000
3 900
9 710
12 210
5 000
5 000
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29420
0
0
0
9710
9710
5000
5000
0
0
бюджет Тазовского района
4400
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
4000
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
1.1
Строительство полигона ТКО
21 320
1 900
9 710
9 710
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
19420
9710
9710
бюджет Тазовского района
1900
1900
бюджет МО с. Антипаюта
0
1.2
Ликвидация свалки мусора
12 500
2 500
5 000
5 000
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
10000
5000
5000
бюджет Тазовского района
2500
2500
бюджет МО с. Антипаюта
0
1.4
Строительство контейнерных площадок
4 000
2 000
2 000
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
0
бюджет МО с. Антипаюта
4000
2000
2000
2
Итого
37 820
0
2 000
3 900
9 710
12 210
5 000
5 000
0
0
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
29420
0
0
0
9710
9710
5000
5000
0
0
бюджет Тазовского района
4400
0
0
1900
0
2500
0
0
0
0
бюджет МО с. Антипаюта
4000
0
2000
2000
0
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сведения об опубликовании (обнародовании) не представлены или представлены не в полном объёме от 02.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: