Основная информация

Дата опубликования: 02 августа 2013г.
Номер документа: RU77000201300421
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Правительство Москвы
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа 2013 г. № 509-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 408-ПП

В целях актуализации показателей Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг. включая приведение указанных показателей в соответствие с Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы» Правительство Москвы постановляет:

Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-ПП «О государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.» (в редак­ции постановления Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП):

1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло­жить на исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Прави­тельстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительст­ве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорож­но-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Временно исполняющий

обязанности Мэра Москвы

С.С. Собянин

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от «2» августа 2013 г. № 509-ПП

Приложение

к постановлению Правительства Москвы

от «2»  сентября  2011 г. № 408-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2012-2016 ГГ.»

Паспорт Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование Государственной программы города Москвы

Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Цель Государственной программы города Москвы

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта города Москвы

Конечные результаты Государственной программы города Москвы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

№ п/п

Наименование конечного результата

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

0100000.01 Объем перевозок в городском и пригородном сообщении

млрд. пассажи-ров в год

5,19

5,46

5,66

5,87

6,33

2

0100000.02 Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние и вечерние  часы «пик» из жилых районов до «мест приложения труда»

мин.

67

65,5

62,3

57,9

51,9

3

0100000.03 Уровень перегрузки городского пассажирского транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы «пик»

%

25

23,9

22,1

15,2

2,8

4

0100000.04 Провозная способность общественного транспорта в часы «пик»

млн. пассажи-ромест в час

1,56

1,56

1,64

1,64

1,65

5

0100000.05 Доля населения, регулярно пользующегося общественным  транспортом

%

45

45

45

46

47

6

0100000.06 Доля пользователей личного автомобильного транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы «пик»

%

12

11,8

11,3

10,1

8

7

0100000.07 Доля поездок на общественном и личном  транспорте в часы «пик» менее 60 мин.

%

42

51

57

63

65

8

0100000.08 Система городской мультиязычной навигации и информационного обеспечения иностранных граждан *

%

-

20

40

70

100

9

0100000.09 Среднее время пути в аэропорт из центра города

мин.

60

60

55

55

52

Задачи Государственной программы города Москвы

1. Сокращение времени поездки на городском пассажирском транспорте в часы «пик».

2. Увеличение провозной способности городского пассажирского транспорта.

3. Повышение уровня сервиса и комфортности городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения.

4. Увеличение плотности улично-дорожной сети, за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, инженерно-транспортных сооружений, а также обеспечение своевременного ремонта и нормативного содержания улично-дорожной сети в городе  в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.

5. Создание современных систем управления и регулирования движения транспорта с использованием интеллектуальной транспортной системы и глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

6. Строительство и размещение пешеходных переходов, приведение их в соответствие с установленными нормами.

Координатор Государственной программы города Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ответственные исполнители подпрограмм

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограмм

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование Государственной программы города Москвы

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.

Всего, в т.ч.:

330 525 057,8

528 043 676,6

612 164 851,3

658 907 388,0

462 697 362,1

2 592 338 335,8

- бюджет города Москвы

269 881 308,1

367 252 871,5

373 439 804,8

395 691 262,6

390 068 879,7

1 796 334 126,7

- средства федерального бюджета

15 197 157,8

59 767 770,8

41 000 530,0

38 348 314,9

2 424 200,0

156 737 973,5

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

- средства юридических и физических лиц

45 446 591,9

101 023 034,3

197 724 516,5

224 867 810,5

70 204 282,4

639 266 235,6

Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

* - информационные указатели расположения инфраструктурных объектов города Москвы на русском и английском языках.

1

1. Характеристика текущего состояния транспортной системы города Москвы

Город Москва является крупнейшим транспортным узлом России.

Население города Москвы составляет 11,85 млн. человек. Площадь города Москвы составляет 2561 кв. км.

На общественном транспорте в городе Москве совершается более 14 млн. поездок в сутки и более 5 млрд. за год.

В настоящее время в городе функционирует транспортная система, в которую входят следующие виды транспорта: Московский метрополитен (далее метрополитен), Московская монорельсовая транспортная система,  железнодорожный транспорт, наземный городской пассажирский транспорт и личный транспорт, которые перевозят в год около 6,89 млрд. пассажиров.

Распределение объемов перевозок по видам транспорта и их прогноз на расчетный период (по данным ГУП «НИ и ПИ Генплана г. Москвы»)  скорректированы с учетом фактического анализа пассажиропотоков и приведены в таблице.

Вид транспорта

Объем перевозок пассажиров в год, млрд. человек

2011 г.

2016 г.

Железнодорожный транспорт

0,55

0,85

Метрополитен, Московская монорельсовая транспортная система

2,39

2,8

Наземный городской пассажирский транспорт

2,0

2,68

Личный транспорт

1,95

2,0

Итого

6,89

8,33

Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Москвы характеризуются следующими параметрами:

- плотность населения города Москвы (107,3 человек/га) превышает аналогичный показатель крупнейших мегаполисов мира;

- плотность улично-дорожной сети  (3,95 км/кв. км) в 2—4 раза ниже аналогичных показателей крупнейших мегаполисов мира. Этот показатель на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы составляет 0,88 км/кв. км;

- фактическая загрузка всех видов общественного транспорта в утренние часы «пик» при движении в центр составляет 1060 тыс. человек  и  превышает  провозную  способность (870 тыс. человек)  в среднем на  22 %;

- загрузка автомобильных дорог превышает их пропускную способность на 42 %;

- среднее время поездки на общественном транспорте пассажира из жилых районов до «мест приложения труда» составляет 67 минут, а около 20% жителей города Москвы тратят более трех часов в день на дорогу от дома до работы и обратно;

- при наименьшей протяженности линий метрополитена объем перевозок в 1,5—2 раза превышает аналогичные показатели крупнейших мегаполисов мира, средняя наполняемость вагонов электропоездов метрополитена составляет 5,2 человек/кв. м;

- недостаточное развитие наземных видов общественного транспорта, низкая плотность маршрутной сети, отсутствие преимуществ для движения общественного транспорта в транспортном потоке;

- слабая система хордовых связей между радиальными автомобильными дорогами;

- отсутствие дублирующих направлений магистральных радиальных автомобильных дорог, их недостаточная пропускная способность и несоответствие параметров автомобильных дорог на границе Москвы и Московской области планировочным параметрам;

- недостаточный уровень технического состояния искусственных сооружений и проезжей части на значительном протяжении автомобильных дорог федерального и регионального значения ;

- отсутствие транспортных развязок на разных уровнях на пересечениях улично-дорожной сети, в том числе с железными дорогами и реками;

- отсутствие эффективной системы управления дорожным движением;

- недостаточное взаимодействие перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты, отсутствие скоординированной системы управления перевозками, использующей современные средства глобального позиционирования;

- неполная приспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам маломобильных категорий населения;

- недостаточно эффективная работа перевозчиков различных форм собственности по транспортному обслуживанию пассажиров.

В Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы протяженность улично-дорожной сети составляет 1300 км, плотность улично-дорожной сети 0,88 км/кв. км, что в 3,7 раза ниже показателя для «старой Москвы» (территория в границах, соответствующих территории города Москвы до 1 июля 2012 г.) и существенно ниже  аналогичных показателей крупнейших мегаполисов мира. Плотность населения Троицкого и Новомосковского административных округах города Москвы – около 17 человек/га. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 100%.

Несмотря на перегрузку улично-дорожной сети, личный транспорт является более привлекательным по сравнению с общественным не только по уровню комфорта, но и по времени в пути. В утренние часы «пик» время поездки на автомобиле занимает около часа, что на 10% меньше, чем на общественном транспорте. В 2011 году в Москве насчитывалось около 3,4 млн. легковых автомобилей. При среднегодовом увеличении на 4 % к 2016 году количество легкового транспорта достигнет 4,2 млн. единиц.

Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению затрат времени при поездках по городу. При сохранении текущего положения дел к 2025 году перегрузка на всех видах транспорта удвоится.

При отсутствии мер по улучшению транспортной ситуации к 2025 году ожидается практически удвоение перегрузки по всем видам транспорта, даже несмотря на прогнозируемый умеренный прирост населения по 0,8 % в год. Время в пути на личном транспорте вырастет на 25 % – до 75 минут. Доля  жителей, которые  будут тратить более трех часов в день на дорогу от дома на работу и обратно, возрастет до 30 %.

2. Прогноз развития транспортной системы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Государственной программы

Для  улучшения  транспортной ситуации предлагается осуществить ряд мер, основные из которых направлены на  снижение среднего времени поездки в часы «пик» (до 50 минут при движении по Москве и до 70 минут из  Московской области в город Москву)  к 2020 году за счет увеличения провозной способности общественного транспорта на 40 % и сдерживания использования личного автомобильного транспорта (снижение доли поездок на личном транспорте в часы «пик» с 12 % до 8 % на въезде в пределы третьего транспортного кольца, с 26 % до 18 % при въезде на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, то есть на 30 %).

В рамках Государственной программы предлагается приступить к реализации этих мер, рассчитанных на период до 2016 года.

Результатом выполнения Государственной программы должно стать:

- снижение среднего времени поездки в часы «пик» из жилых районов до «мест приложения труда» на 29 %;

- увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом на 23 %;

- снижение наполняемости подвижного состава общественного транспорта на 10-15 %,  ~ 4,5 человек/кв. м;

- сокращение среднего интервала движения на наземном городском пассажирском транспорте в часы «пик» на 25%, до 6 минут;

- увеличение скорости движения наземного городского пассажирского транспорта в часы «пик» на 60 %, до 18 км/ч.;

- сдерживание объемов выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от автомобильного транспорта;

- увеличение доли населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена, с 80 до 85 %;

- повышение комфортности поездок на общественном транспорте за счет использования подвижного состава новых типов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, сокращения интервалов движения транспорта;

- внедрение интермодальных билетов (билетов, действующих на различных видах общественного транспорта), что позволит повысить комфорт и сократить затраты времени для пассажиров, внедрение единого билета на все виды общественного транспорта, использование которого возможно при проезде  наземным городским транспортом, билета «90 минут», действующего на одну поездку в метрополитене и неограниченное число поездок на наземном общественном транспорте в течение 90 минут, единого суточного туристического билета, дающего право на безлимитный проезд на всех видах общественного транспорта в течение 24 часов), «электронного кошелька» - пластиковой карты с возможностью ее пополнения в зависимости от потребности пользования общественным транспортом (единый носитель с возможностью оплаты проезда наземным городским пассажирским транспортом общего пользования, Московским метрополитеном, Московской монорельсовой транспортной системой, железнодорожными пригородными поездами);

- ввод в эксплуатацию порядка 800 тыс. машино-мест для парковки и хранения легковых автомобилей, а также площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта;

- формирование системы платных парковок в центральной части города (в пределах Третьего транспортного кольца), а также в местах значительного притяжения автомобильного транспорта;

- сокращение количества поездок на легковом автомобильном транспорте в центральную часть города;

- снижение количества величины транзитных грузовых перевозок через Москву на 25%;

- уменьшение времени на пересадку пассажиров в крупных транспортно-пересадочных узлах с 15 до 8 – 10 минут;

- ликвидация несанкционированных пунктов отправки междугородных автобусов;

- создание системы хордовых связей между сегментами улично-дорожной сети города;

- сокращение времени проведения эвакуационных работ до 15 минут спасательными командами при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- открытие пассажирского движения по реке Москве.

Планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Государственной программы:

- объем перевозок в городском и пригородном сообщении в 2016 году достигнет 7 млрд. пассажиров в год;

- среднее время поездки пассажиров на общественном транспорте в часы «пик» из жилых районов до «мест приложения труда» в 2016 году снизится до 51,9 минут;

- плотность улично-дорожной сети в 2016 году увеличится до 4,28 км/кв. м.

3. Описание целей и задач Государственной программы

Целью Государственной программы в сфере развития транспортной системы города Москвы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта города Москвы.

Основными задачами Государственной программы, направленными на достижение поставленной цели, определены следующие:

- сокращение времени поездки в пути на городском пассажирском транспорте в часы «пик»;

- увеличение провозной способности городского пассажирского транспорта;

- повышение уровня сервиса и комфортности городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения;

- увеличение плотности улично-дорожной сети за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, инженерно-транспортных сооружений, а также обеспечение своевременного ремонта и нормативного содержания улично-дорожной сети в городе  в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей;

- создание современных систем управления и регулирования движения транспорта с использованием интеллектуальной транспортной системы и глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС);

- строительство и размещение пешеходных переходов, приведение их в соответствие с установленными нормами.

Для достижения цели Государственной программы и реализации направленных на ее достижение задач разработаны следующие основные мероприятия:

- ввод новых линий и открытие новых станций метрополитена, обновление подвижного состава метрополитена;

- создание преимуществ проезда общественным транспортом, повышение скорости движения общественного транспорта, организация выделенных полос для движения маршрутного транспорта, обособление трамвайных путей, введение единого билета на все виды транспорта и новых тарифных планов,  оптимизация маршрутной сети, организация легальных таксомоторных перевозок, строительство линий скоростного трамвая (автобуса);

- строительство и обустройство дополнительных главных железнодорожных путей, организация движения на Малом кольце Московской железной дороги, увеличение доли пассажирских железнодорожных перевозок в общем объеме пассажироперевозок;

- реконструкция вылетных магистралей и дорог, выполнение ежегодного объема ремонта объектов дорожного хозяйства и инженерно-транспортных сооружений в соответствии с нормативными транспортно-эксплуатационными требованиями;

- совершенствование логистики в целях вывода значительной части транзитных грузопотоков за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги (ограничения на транзит и въезд грузового транспорта);

- формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов, новых современных автовокзалов и автостанций в Москве;

- создание единого парковочного пространства: строительство и обустройство сети перехватывающих парковок, введение платных парковок в центре города;

- внедрение интеллектуальной транспортной системы и моделирование транспортных потоков;

- развитие велосипедной инфраструктуры (велосипедные дорожки и велосипедные парковки);

- обустройство пешеходных дорожек и пешеходных зон.

Адресный перечень объектов  капитального  строительства, реконструкции или технического перевооружения, финансирование которых планируется осуществить  полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы в соответствии с мероприятиями Государственной программы, формируется в Адресной инвестиционной программе города Москвы в установленном порядке.

Адресные перечни объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному, текущему ремонту, благоустройству территории  и приобретению оборудования в рамках реализации Государственной программы   формируются  и утверждаются правовыми актами органов исполнительной власти города Москвы по согласованию с соответствующими заместителями Мэра Москвы в Правительстве Москвы в установленном порядке.

              Основные концептуальные направления и программные мероприятия развития Московского транспортного узла.

Город Москва и Московская область (далее также – Московская агломерация) являются  социально-экономическим образованием, взаимосвязанным общностью природно-ресурсного, инфраструктурного и производственного потенциала,  интенсивной  «маятниковой» миграцией населения.

На общественном транспорте в Московском транспортном узле совершается более 14 млн. поездок в сутки и более 5 млрд. за год. Пассажиропоток на въезде в Москву в сутки составляет около 2,5 млн. человек, в том числе на личном транспорте – 1,23 млн. человек, на общественном транспорте 1,2 млн. человек.

Таким образом, скоординированное и устойчивое развитие транспортной системы города Москвы и Московской области является важнейшим условием для организации транспортного обслуживания населения региона.

Основными концептуальными направлениями развития Московского транспортного узла определены:

- обеспечение преимущества общественного транспорта при осуществлении пассажирских перевозок;

- обеспечение объемов пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с прогнозными потребностями;

- оптимизация и координация грузовых перевозок на основе комплексного взаимоувязанного развития транспортно-логистической системы, функционирующей на территории Московского региона;

- повышение роли железных дорог в осуществлении пригородно-городских и городских перевозок;

- оптимизация и развитие автомобильных дорог на территории Московского региона;

- использование современных систем организации движения транспорта;

- совершенствование качества услуг, предоставляемых транспортной системой, на основе эффективного взаимодействия систем городского, пригородно-городского и межрегионального транспорта;

- совершенствование организационно-управленческой деятельности в сфере транспорта;

- внедрение инновационных технологий, интеллектуальных транспортных систем в транспортную отрасль;

- создание системы информационного обеспечения транспортной отрасли Московской агломерации, в том числе мониторинга и управления на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы в единое информационное пространство;

- снижение отрицательных экологических последствий на окружающую среду от осуществления транспортной деятельности на территории Московской агломерации.

Основными направлениями совершенствования транспортной инфраструктуры Московского транспортного узла являются развитие железнодорожного транспорта и метрополитена, строительство и реконструкция автомобильных дорог, строительство (обустройство) транспортно-пересадочных узлов, организация дорожного движения  и внедрение интеллектуальной транспортной системы, организация безопасности дорожного движения, развитие наземного пассажирского и воздушного транспорта, новых видов общественного транспорта (скоростной трамвай), организация терминально-логистических центров, создание единого парковочного пространства.

Программные мероприятия по развитию Московского транспортного узла направлены на увеличение пропускной способности существующей транспортной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте, снижение объемов транзитных перевозок в столичном регионе, снижение задержек пассажирского и грузового автомобильного транспорта и повышение комфорта перевозок пассажиров на всех видах общественного транспорта.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы с указанием плановых значений конечных результатов Государственной программы и подпрограмм

Срок реализации Государственной программы  с 2012 по 2016 годы.

Этапы реализации Государственной программы:

1 этап - 2012г.: 01.01.2012 — 31.12.2012 гг.

2 этап - 2013г.: 01.01.2013 — 31.12.2013 гг.

3 этап - 2014г.: 01.01.2014 — 31.12.2014 гг.

4 этап – 2015г.: 01.01.2015 — 31.12.2015 гг.

5 этап – 2016г.: 01.01.2016 — 31.12.2016 гг.

Плановые значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм приведены в приложении 2 к Государственной программе «Развитие транспортной системы на 2012-2016гг.» (таблицы 1 и 2).

В целях обеспечения реализации Государственной программы, координации деятельности соисполнителей в процессе ее реализации, оценки предложения соисполнителей о корректировке Государственной программы, управления Государственной программой координатор Государственной программы на всех этапах ее реализации организовывает и обеспечивает сбор информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценку эффективности и результативности исполнения Государственной программы.

5. Обоснование состава и значений конечных результатов Государственной программы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Государственной программы

Конечные результаты Государственной программы, конечные результаты подпрограмм и непосредственные результаты основных мероприятий определены исходя из целей  обеспечения преимущественного развития общественного транспорта, сокращения времени поездки из жилых районов до «мест приложения труда», создания условий комфортного и безопасного передвижения жителей города и гостей столицы, увеличения плотности улично-дорожной сети.

             

6. Перечень подпрограмм Государственной программы с обоснованием выделения подпрограмм

Перечень подпрограмм Государственной программы составлен на основании задач и направлений деятельности, изложенных в разделе 3 «Описание целей и задач Государственной программы».

Общественный транспорт «Метрополитен».

Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт».

Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт».

Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт».

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

Грузовой транспорт.

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы.

Создание единого парковочного пространства.

Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

Развитие новых видов транспорта.

Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры.

7. Краткое описание подпрограмм Государственной программы

Общими для программы мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие сбор информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценку эффективности и результативности исполнения Государственной программы, формирование нормативно-правового обеспечения, а также информирование населения о мероприятиях и ходе реализации Государственной программы.

              Паспорта подпрограмм Государственной программы приведены в приложение 1 к Государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.».

7.1. Подпрограмма «Общественный транспорт «Метрополитен»«

Целью подпрограммы является снижение количества жителей города, проживающих вне шаговой доступности от станций метрополитена, сокращение времени в пути до «мест приложения труда», повышение комфортности (снижение наполняемости вагонов).

Задачи подпрограммы.

На основе прогноза пассажиропотоков для улучшения транспортного обслуживания населения предусматривается реализация обновленного плана развития метрополитена:

 формирование Третьего пересадочного контура;

 продление действующих радиальных линий;

 строительство новых радиальных направлений;

 строительство новых станций на действующих линиях;

 оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.

Перечень мероприятий подпрограммы.

Продление действующих линий метрополитена в периферийные районы города:

- Арбатско-Покровской (Митинско-Строгинской) линии в районе Митино (в 2012 году введена  в эксплуатацию станция «Пятницкое шоссе»);

- Люблинско-Дмитровской линии в районы Бескудниковский, Дмитровский, ст. Марьина Роща – ст. Селигерская – ст. Дмитровское шоссе, ввод 8 станций;

- Таганско-Краснопресненской линии в районы Жулебино, Котельники, ввод 3 станций: «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники»;

- Замоскворецкой линии в район Братеево, ст. Красногвардейская – ст. Алма-Атинская;

- Сокольнической линии в районы Тропарево, Румянцево, ст. Юго-Западная – ст. «Румянцево» - ст. «Солнцево (ул. Родниковая)»; ввод 3 станций;

- Калининской линии в район Новокосино (в 2012 году введена станция в эксплуатацию «Новокосино»);

- Калужско-Рижская линия, ст. «Медведково» – ст. «Челобитьево», ввод станции Челобитьево.

Строительство новых станций на действующих линиях:

- «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия, перегон Щукинская — Тушинская);

- «Суворовская» (Кольцевая линия, перегон Новослободская —Комсомольская).

Строительство вторых входов на действующих станциях:

- «Комсомольская» (Кольцевая линия);

- «Бауманская» (Арбатско-Покровская линия);

- «Марьина Роща» (Люблинская линия);

- «Международная» (Филевская линия).

Формирование новой Калининско-Солнцевской линии метрополитена:

- «Третьяковская» — «Деловой центр» (центральный участок Калининской линии);

- ст. «Деловой центр» — ст. «Парк Победы» и ст. «Парк Победы» — ст. «Раменки» (Солнцевская линия);

- Формирование Бутовской линии: ст. «Улица Старокачаловская» - ст. «Битцевский парк».

Строительство в период 2012—2016 годов следующих линий метрополитена:

- строительство первоочередных линий хордового направления от линий третьего пересадочного контура и большого кольца: Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» до ст. «Некрасовка»; Люблинско-Дмитровская линия от ст. «Марьина Роща» - ст. Селигерская— в районы Алексеевский, Ростокино; Калужско-Рижская линия ст. Медведково –ст. Челобитьево  - в район г.о. Мытищи Московской области;

- формирование в центральной части города первоочередных участков линий третьего пересадочного контура: на северо-восточном участке (ст. «Авиамоторная» - ст. «Нижняя Масловка»), на западном участке (ст. «Хорошевская» — ст. «Кунцевкая»); на северном участке (ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Хорошевская»; ст. «Хорошевская»  — ст. «Деловой центр»).

Замена электропоездов старых модификаций на действующих линиях и оснащение вагонами новых серий вновь вводимых линий. С 2014 года планируется поставка подвижного состава по «контрактам жизненного цикла», предусматривающим закупку и сервисное обслуживание подвижного состава сторонней организацией в течение 30 лет.

Замена устаревшего вентиляторного оборудования.

Замена  эскалаторов, отработавших нормативный срок.

Установка автоматов по продаже билетов, в том числе с оплатой банковской картой.

Замена входных дверей на станциях.

Размещение на пересадочных станциях надписей, продублированных на английском языке.

Оборудование системой «WI-FI» поездов метро.

Выработка стандарта обслуживания пассажиров в метрополитене.

Внедрение системы мониторинга соблюдения графика движения поездов с интеграцией в интеллектуальную транспортную систему.

Монтаж элементов напольной разметки навигации и маркировка остановки дверей поезда.

Выполнение мероприятий по приспособлению станций метрополитена для передвижения маломобильных групп населения: установка лифтов, оборудование платформ шуц-линиями, оснащение станций системой звукового оповещения «Сигнал-Гонг», устройство пандусов, устройство полос контрастного цвета на крайних ступенях лестничного марша, повышение общего уровня освещенности на станциях.

Строительство и реконструкция 17 объектов электродепо метрополитена.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

-  увеличение объема перевозок на 14 %;

- повышение доступности метрополитена для маломобильных категорий населения;

- увеличение доли  населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена, с 80 % в настоящее время до 85 % от общей численности населения города;

- сокращение протяженности перегруженных участков с 41 % (125 км) в настоящее время до 10 % (41 км) от общей протяженности сети метрополитена;

- снижение среднего наполнения вагонов с 5,2 до 4,53 человек на кв. м;

- сокращение времени на приобретение билетов, ликвидация очередей при входе на станции метрополитена.

7.2. Подпрограмма «Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»«

Целью подпрограммы является увеличение провозной способности

наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности  перевозок.

Задачи подпрограммы:

          - разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути;       

- оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения;

- приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения;

- повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях;

- введение нового тарифного плана («единый проездной билет на все виды транспорта», «билет на 90 минут», «электронный кошелек»

- увеличение количества легальных легковых такси
до 50-55 тысяч единиц, ориентированность перевозки пассажиров в центральной части города на общественный транспорт и такси;

- развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок).

Перечень мероприятий подпрограммы.

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, формирования материальной технической базы ГУП «Мосгортранс», необходимой для обслуживания города, наращивания мощностей по обслуживанию и хранению подвижного состава необходима реконструкция действующих и строительство новых эксплуатационных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры:

- троллейбусный парк в Митино;

- троллейбусно-автобусный парк в 14 мкр. Марьинского парка в связи с выводом 5 троллейбусного парка и 4 автобусного парка с технологической линией на 100 троллейбусов и 200 автобусов;

- открытая стоянка на 90 машино-мест с производственно-бытовым корпусом, очистными сооружениями ливневых стоков для 4-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс» в Новокосино, ул. Салтыковская вл. 55;

- трамвайное депо в Бирюлёво-Западное;

- трамвайное депо на ул. Угрешская;

- троллейбусный парк в Коровино (Вагоноремонтная ул., Ижорская ул., промзона 46, «Коровино» (САО);

- открытая стоянка для автобусов 15-го парка в Митино, промзона Пенягино;

- автобусный парк ГУП «Мосгортранс» в Троицком административном округе города Москвы;

- автобусный парк ГУП «Мосгортранс» в Новомосковском административном округе города Москвы;

- автобусный парк ГУП «Мосгортранс» в Руднево (ВАО);                                                        - перебазирование 12 автобусного парка (200 машино-мест) из г. Красногорска в Митино, коммунальную зону Пенягино. Площадь земельного участка 6,3 га;

- материально-техническая база, включая базу по ремонту трамвайных путей ГУП «Мосгортранс» в производственной зоне Бутово;

- автобусный парк ГУП «Мосгортранс» в Солнцево;

- автобусный парк ГУП «Мосгортранс» в Бутово;

- конечные станции городского пассажирского транспорта, в том числе в целях вывода из жилых домов и конечных станций для  экспресс-маршрутов;

- реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка ГУП «Мосгортранс» для обеспечения технической эксплуатации автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива.

В связи с закупкой трамваев нового поколения необходимо произвести реконструкцию трамвайного депо им. Н.Е. Баумана и Краснопресненского трамвайного депо.

Планируется вывод 4-го троллейбусного парка после строительства троллейбусного парка в Коровино.

В целях повышения провозной способности наземного городского пассажирского транспорта и качества предоставляемых услуг в период 2012—2016 гг. предусматривается приобретение новых низкопольных, большой и особо большой вместимости автобусов, троллейбусов с автономным ходом и трехсекционных низкопольных трамваев, полностью приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, в том числе за счет инвестиций частных перевозчиков.

Подвижной состав будет пополняться современными моделями, обеспечивающими более высокий уровень комфорта пассажиров, с улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, в том числе в целях снижения поездок населения на личном автомобильном транспорте по городу. Будут приобретаться автобусы с двигателями, соответствующими нормам ЕВРО-5, и также автобусы, работающие на альтернативных видах топлива.

Подвижной состав электрического транспорта будет оснащаться энергосберегающими тяговыми установками.

Планируется проектирование и строительство следующих линий скоростного трамвая:

- Бирюлево Западное — метро «Пражская» - ул. Красного Маяка (до пересечения с Чертановской улицей);

- шоссе Энтузиастов (3-я Владимирская улица) до Московской кольцевой автомобильной дороги;

- Открытое шоссе —  Уссурийская улица – Гольяново – Хабаровская улица;

- метро «Планерная» — г. Химки.

По состоянию на 1 января 2011 г. требовалось восстановить 194 км путей, что составляет 47 % от общей протяженности трамвайных путей в городе Москве.

В целях увеличения скорости и безопасности перевозок трамвайным транспортом, снижения уровня шума до нормативной величины (30—40 дБА) на всей маршрутной сети предусматривается восстановление и модернизация трамвайных путей на современном техническом уровне.

Указанные работы планируется провести за счет средств, предусмотренных на увеличение уставного капитала ГУП «Мосгортранс» (мероприятие 0102009 «Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»). При модернизации трамвайных путей будут предусмотрены меры по их обособлению от проезжей части для ускоренного движения трамвая.

Организация выделенных полос на улично-дорожной сети города Москвы. В течение 2009 — 2011 гг. в Москве было организовано 86, 7 км выделенных полос для наземного общественного транспорта.

В результате получен положительный эффект: скорость движения на этих участках увеличилась в среднем на 20-30 %, пассажиропоток увеличился на 15 %. 

Учитывая эффективность реализованных мероприятий, органами исполнительной власти города Москвы принято решение о дальнейшем обустройстве 23 участков улично-дорожной сети города Москвы для движения маршрутного транспорта по выделенной полосе.

В целях формирования рынка легального легкового такси в городе Москве планируется:

- увеличить парк легальных легковых такси до 50-55 тыс. автомобилей, полностью побороть нелегальный сегмент рынка таксомоторных услуг;

- ввести дополнительные требования к автомобилям и водителям легковых такси, направленные на повышение безопасности, комфорта и качества перевозок пассажиров и багажа, в том числе введение единой цветовой гаммы автомобилей;

- создать городской колл-центр, обеспечивающий мониторинг работы легковых такси, взаимодействие с пассажирами и диспетчеризацию заказов;

- ввести обязательное страхование пассажиров;

- ввести единый тариф поездок для пассажиров;

- обустроить на территории города не менее 500 стоянок легковых такси, оборудованных соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Предполагается предоставление субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе Москве, в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок.

Планируется модернизация маршрутной сети, создание новой модели работы наземного городского пассажирского транспорта и проведение конкурсов на обслуживание маршрутов по городу Москве, внедрение новых тарифных планов для пассажиров, в том числе интермодального билета и универсальной электронной карты. Кроме того, предусматривается увязать маршрутную сеть движения наземного городского пассажирского транспорта с инфраструктурой железной дороги и Московского метрополитена.

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления предусматривается сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы до 15 минут.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

- увеличение объемов перевозок на наземном транспорте на 27 %;

- создание интегрированной системы общественного транспорта, предусматривающей взаимодействие наземного городского пассажирского транспорта с другими видами транспорта;

- снижение среднего уровня наполнения салонов подвижного состава наземного городского общественного транспорта в часы «пик» до 4,1 человек на кв. м свободной площади пола;

- снижение среднего интервала в часы «пик» на основных маршрутах до 6 минут;

- повышение средней скорости движения общественного транспорта в часы «пик» до 18 км/ч.;

- развитие легальных таксомоторных перевозок в городе с доведением их численности до 50-55 тыс. единиц.

7.3. Подпрограмма «Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»«

Целью реализации планов по развитию пригородного железнодорожного сообщения является увеличение его провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения.

Задачи подпрограммы:

- строительство дополнительных главных путей на пригородных участках на всех направлениях;

- строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок;

- повышение качества пригородно-городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава;

- повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами;

- максимальное «отвлечение» от Московского железнодорожного узла транзитных потоков грузов на дальние обходы и Большое Московское окружное кольцо;

- реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.

Развитие железнодорожной инфраструктуры также необходимо для эффективного транспортного обслуживания пассажиров при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Перечень мероприятий подпрограммы.

Организация пассажирского движения  на Малом кольце Московской железной дороги, интегрированного с метрополитеном и пригородным железнодорожным сообщением.

Строительство дополнительных главных путей на следующих направлениях Московского железнодорожного узла: Ярославское, Горьковское, Курское, Казанское, Савёловское, Павелецкое, Киевское, Смоленское, Октябрьское протяженностью 218,6 км.

Реконструкция и строительство новых вокзалов и пассажирских технических станций для обслуживания пассажиров дальнего следования: Каланчевская, Рогожская, Москва-Сити.

Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва – Новопеределкино.

Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва – Одинцово, Москва – Усово.

Благоустройство пяти привокзальных площадей.

Установка билетопечатающих автоматов по продаже билетов, интегрированных с универсальной электронной картой, на всех станциях и остановочных пунктах.

Оборудование турникетными комплексами железнодорожных станций и остановочных пунктов.

Приобретение нового подвижного состава для пригородного сообщения.

Закрытие или перепрофилирование пяти грузовых дворов.

При проектировании объектов будет предусматриваться и доступность для маломобильных категорий населения в соответствии с действующими нормами законодательства города Москвы.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

— увеличение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в черте города на 35 %;

—  увеличение объемов перевозок грузов до 111,5 млн. тонн в год;

—  уменьшение следования через Москву транзитных грузов;

— обеспечение доступности железнодорожного транспорта для маломобильных групп населения;

—повышение провозной способности пригородного железнодорожного транспорта;

—  снижение нагрузки на метрополитен и наземный городской пассажирский транспорт;

—  увеличение средней скорости движения пригородных поездов.

7.4. Подпрограмма «Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»«

Целью подпрограммы является повышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы.

Задачи подпрограммы:

 организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы;

 обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения;

 повысить экологичность транспортной системы;

 увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).

Перечень мероприятий подпрограммы.

Реконструкция внутренних водных путей ФГУП «Канал им. Москвы» в целях улучшения эксплуатационных параметров судоходных гидротехнических сооружений и повышения их пропускной способности, в том числе:

- модернизация технического флота портов, судоходных компаний и повышение интенсивности его использования;

- развитие средств связи и спутниковой навигации;

- создание инфраструктуры внутренних водных путей ФГУП «Канал им. Москвы»  и реки Москвы для развития туристического бизнеса, водного спорта и отдыха.

Развитие речного флота, в том числе:

- проведение реновации судов, ремонта и модернизации на Московском судоремонтном и судостроительном заводе;

- ускоренное списание морально и физически устаревших судов, подготовка решения о запрещении эксплуатации судов, создающих угрозу для безопасности судоходства.

Реконструкция московских портов и реформирование портовой деятельности, в том числе:

- улучшение технического состояния причальных сооружений в портах;

- модернизация и замена морально и физически изношенного перегрузочного оборудования и иных технических средств и устройств;

- создание специализированных портовых мощностей для освоения новых видов грузопотоков, прежде всего для переработки контейнеров в ОАО «Южный речной порт»;

- капитальный ремонт и развитие припортовых железнодорожных и автомобильных подъездных путей для обеспечения интеграции в общую транспортную систему города.

Расширение взаимодействия со смежными видами транспорта за счет внедрения качественно новых логистических схем и технологий организации транспортного процесса города, прежде всего интермодальных перевозок, организация речного такси.

При проектировании объектов будет предусматриваться доступность для маломобильных категорий населения в соответствии с действующими нормами.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

 снижение нагрузки на другие виды транспорта и улично-дорожную сеть;

 повышение производительности и пропускной способности Южного порта и причалов;

 снижение затрат времени на пересечение реки Москвы;

 увеличение объемов перевозок пассажиров с 0,67 до 1,1 млн. человек.

7.5. Подпрограмма « Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений)»

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих основных целей:

 повышение пропускной способности улично-дорожной сети;

 увеличение плотности улично-дорожной сети;

 улучшение качества ремонта и содержания дорог.

Задачи подпрограммы:

 повысить скорость движения наземного городского пассажирского  транспорта за счет реконструкции, нового строительства улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств;

 разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей;

 уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог.

Перечень мероприятий подпрограммы.

В 2012-2016 годах планируются провести работы по реконструкции 18 радиальных магистралей (Варшавское шоссе, Севастопольский проспект,  Профсоюзная улица, Ленинский проспект, проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Волоколамское шоссе,  Дмитровское шоссе, Алтуфьевское шоссе, Щелковское шоссе, Каширское шоссе, Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Рублевское шоссе (Балаклавский проспект), Можайское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, Ленинградское шоссе).

Предусматривается  также  реконструкция северо-западной и северо-восточной хорд на отдельных участках дорог, а также Садового кольца.

В 2013-2015 годах на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы планируются строительство и реконструкция следующих объектов улично-дорожной сети:

- реконструкция центральной автомобильной дороги в поселке Коммунарка с выходом в район Бутово;

- реконструкция автомобильной дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе (дер. Саларьево – дер. Мамыри);

- реконструкция автомобильной дороги Минское шоссе – Киевское шоссе – Калужское шоссе, через дер. Митькино, Крекшино, Ивановское, Разозкино, Верховье до г. Троицк;

- реконструкция автомобильной дороги от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от дер. Рассказовка до г. Московский;

- реконструкция автомобильной дороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе);

- строительство автомобильной дороги из Бутово до автомобильной дороги «пос. Коммунарка – аэропорт Остафьево»;

- реконструкция автомобильной дороги А-101 Москва – Малоярославец – Рославль на участке 20 км до 49 км.

Предусматривается выполнение объемов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Показатель количественного измерителя по суммарному «перепробегу» автомобильного транспорта «К» (определяется для  среднесуточного количества автомобильного транспорта как отношение фактического пробега к кратчайшему расстоянию между начальной и конечной точкой маршрута) на данный момент составляет 1,53. К 2016 году планируется уменьшить его до 1,35, что позволит сократить время движения автомобильного транспорта в пути, увеличить скорость его движения.

Подпрограммой предусматривается выполнение локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети, в том числе расширение проезжей части, обустройство парковочных мест на улично-дорожной сети, а также в технических зонах метрополитена, устройство перехватывающих парковок, обустройство заездных карманов на остановках общественного транспорта, устройство отстойно-разворотных площадок, устройство пешеходных зон.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

-  построить и реконструировать 388,6 км дорог;

- увеличить пропускную способность радиальных направлений — на 11%;

- сократить протяженность перегруженных участков вылетных магистралей на 9 %, или на 44 км;

- сокращение коэффициента перепробега автомобильного транспорта с 1,58 до 1,42;

- строительство (реконструкция) 55 искусственных сооружений;

- выполнение капитального ремонта около 100 инженерно-транспортных сооружений;

- выполнение ежегодного объема ремонта объектов дорожного хозяйства (проезжая часть, тротуары, обочины, остановки).

При сооружении и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры будут предусмотрены мероприятия по обеспечению их доступности для инвалидов.

1

7.6. Подпрограмма «Грузовой транспорт»

Целью подпрограммы является снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового  транспорта.
           Задачи подпрограммы:

 подготовка предложений по совершенствованию правовых актов, регулирующих вопросы перевозки товаров и услуг от поставщиков к потребителям, исключающих транзитные грузопотоки через Москву;

 снижение отрицательного влияния грузового транспорта на движение общественного пассажирского транспорта, в том числе на загрузку улично-дорожной сети;

 повышение экологичности транспортной системы.
Перечень мероприятий подпрограммы.

Введение с 2013 года ограничений на движение грузовых транспортных средств в различных городских зонах (в том числе по Московской кольцевой автомобильной дороге) в определенные часы и дни.

Создание мест стоянок для грузовых транспортных средств при подъездах к городу и в определенных городских зонах в целях ожидания  окончания действия ограничения движения.

Введение ограничений по въезду грузового транспорта за черту Московской кольцевой автомобильной дороги.

Снижение транзитного движения грузового транспорта по Московской кольцевой автомобильной дороге и улично-дорожной сети Москвы.

Переход от стихийного функционирования рынка услуг перевозки грузов к государственному регулированию в соответствии с социальными и экономическими интересами, а также снижение негативных последствий функционирования рынка транспортных услуг.

Создание механизмов контроля за соблюдением установленных требований и правил в сфере грузовых перевозок, в том числе в рамках передачи полномочий саморегулируемым организациям.

Создание специальных площадок для разгрузки – погрузки грузового транспорта, разработка требований по обустройству мест погрузки-разгрузки грузов на объектах грузогенерации, грузопритяжения и грузообработки.

Разработка программы и оснащение материальной базы для повышения профессионального уровня операторов рынка грузовых перевозок - внедрение информационных технологий, направленных на обеспечение прозрачности рынка и правовую защищенность пользователей транспортных услуг.

Размещение логистических центров с учетом дислокации мест «грузогенерации», «грузопритяжения» и «грузообработки», в том числе с использованием транспортной модели.

Сокращение количества перевозок транзитных грузов через Москву, в том числе путем максимального отвлечения от Московского железнодорожного узла транзитных потоков грузов на дальние обходы и Большое Московское окружное кольцо.

Расширение взаимодействия грузового транспорта со смежными видами транспорта для перевозки грузов за счет внедрения качественно новых логистических схем и технологий организации транспортного процесса города.

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления предусматривается сокращение времени ожидания в очереди до 15 минут при обращении граждан в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для получения:

- разовых пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового транспорта в зонах ограничения его движения;

- пропусков сроком действия не более одного года, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения;

- пропусков, дающих право въезда и передвижения по Московской кольцевой автомобильной дороге.

Размещение логистических центров с использованием транспортной модели при учете расположения точек грузогенерации и грузопритяжения.

Запуск механизмов стимулирования перевозок строительных грузов речным транспортом.             

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

- снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву
на 25 %;

- снижение численности парка грузовых автомобилей на 60 тыс. единиц;

- увеличение объемов грузовых перевозок железнодорожным и водным транспортом;

- улучшение экологической и транспортной обстановки в городе.

7.7. Подпрограмма «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы»

Целью подпрограммы является создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения.

Задачи подпрограммы:

 формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы;

 повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах;

 ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов;

 оказание сопутствующих услуг пассажирам.

Перечень мероприятий подпрограммы.

Автовокзалы.

Планируется построить в городе Москве четыре автовокзала и реконструировать три автостанции и один автовокзал, а также три временных автостанции. Автовокзалы должны располагаться преимущественно около периферийных станций метро (не более 5 км от Московской кольцевой автомобильной дороги) и обслуживать автобусные маршруты по вылетным направлениям выезда из города Москвы, прилегающим к месту их расположения.

В целях развития сети автовокзалов в городе Москве планируется строительство 4 автовокзалов первой очереди. Автовокзал у станции метро «Котельники» позволит значительно разгрузить Щелковский автовокзал, транспортно-пересадочный узел у станции метро  «Выхино», обслуживая маршруты восточного направления как в межсубъектном, так и в пригородном сообщениях. Автовокзал в районе Ясенево планируется разместить у строящейся станции Бутовской линии легкого метро «Лесопарковая», что позволит обслуживать маршруты южного направления, разгрузив транспортно-пересадочный узел у станций метро «Южная», «Аннино», ул. Академика Янгеля и Варшавское шоссе. Размещение автовокзала в непосредственной близости от Московской кольцевой автомобильной дороги и узловой станции метрополитена создаст комфортные условия для перевозчиков и пассажиров, так как значительно сократится время в пути и у пассажиров появится возможность пересадки на две линии метрополитена. Автовокзал в районе Дегунино планируется разместить у строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Селигерская» для обслуживания маршрутов северного направления. В настоящее время маршруты Дмитровского направления отправляются с площади Савеловского вокзала. Размещение автовокзала с глубиной 5 км  от Московской кольцевой автомобильной дороги по Дмитровскому шоссе также создаст комфортные условия для перевозчиков и пассажиров. Автовокзал в районе станции метро «Саларьево» позволит обслуживать междугородные и пригородные маршруты западного направления и перевести туда маршруты из нелегальных пунктов отправления у станций метро «Юго-западная» и «Кунцевская».

При проектировании предусматривается возможность включения автовокзалов в состав капитальных (многоуровневых) транспортно-пересадочных узлов.

Транспортно-пересадочные узлы.

Основное назначение узлов —  обеспечение комфортных условий для пересадки пассажиров между различными видами городского пассажирского и личного транспорта или между различными линиями одного вида транспорта.

Развитие транспортно-пересадочных узлов будет способствовать снижению загрузки городской магистральной улично-дорожной сети транспортными потоками и улучшению условий обслуживания пассажиров общественного транспорта.

Реконструкция транспортно-пересадочных узлов должна вестись с учетом их роли в системе транспортного обслуживания Москвы, а также следующих принципов:

- обеспечение комфорта и удобства пассажиров;

- функциональность в размещении элементов узлов;

- комплексность формирования узлов.

С учетом вышеизложенных принципов, учитывая зарубежный опыт, на сегодняшний день существуют два основных пути реконструкции транспортно-пересадочных узлов: размещение в узлах многоэтажных пересадочных комплексов и реализация локальных плоскостных мероприятий. Учитывая значительную стоимость многоэтажных транспортно-пересадочных узлов, в качестве первого этапа целесообразно реализовывать комплекс локальных мероприятий до строительства крупных стационарных объектов.

При проектировании объектов будет предусматриваться их доступность для маломобильных категорий населения в соответствии с действующими нормами.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

 построить четыре автовокзала, реконструировать три автостанции и один автовокзал, а также три временных автостанции;

 обустроить 255 плоскостных и капитальных (многоуровневых) транспортно-пересадочных узлов.

7.8. Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»

Целью подпрограммы является организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города.

Задачи подпрограммы:

 сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и Правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования;

 обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта;

 формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта;

 формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством.

Перечень мероприятий подпрограммы.

Организация платных городских парковок в центральной части города Москвы в целях уменьшения количества поездок в центральной части города Москвы на личных транспортных средствах. Установка системы информирования о наличии свободных мест и оплате парковки, введение транспортных средств, оборудованных системой администрирования парковочного пространства.

              Замещение парковочных мест на улично-дорожной сети внеуличными парковками.

              Создание перехватывающих парковок в целях снижения поездок на личном транспорте в центральную часть города.

          Создание информационной системы мониторинга и управления единым парковочным пространством.

          Фиксация нарушений правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении на них транспортных средств.

Строительство 52 тыс. машино-мест во всех типах  гаражей.

Строительство капитальных и многоуровневых парковок (включая парковки в подэстакадных пространствах)  543 тыс. машино-мест.

Строительство машино-мест в границах улично-дорожной сети, в том числе вблизи объектов социальной сферы, около 200 тыс. машино-мест.

Выделение бесплатных машино-мест для стоянок легковых такси у объектов культуры, социальных объектов, деловых центров.

При обустройстве машино-мест не менее 10% от их общего количества будет предусмотрено для парковки автомобилей инвалидов, которые будут расположены ближе ко входу в жилые дома и к зданиям социальной  инфраструктуры города.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:

 сокращение на 46 тыс. машино-мест на улично-дорожной сети, размещенных с нарушением правил дорожного движения, в Центральном административном округе за счет применения мер администрирования и определения правил пользования городскими парковками;

 создание мест паркования на платных парковках в центральной части города к 2016 году до 140 тыс. парковочных мест;

 доведение обеспеченности населения местами хранения автомобильного транспорта до 70 %;

 повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети;

 снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города;

 снижение нагрузки на внутридомовые и междомовые территории;

 максимальное преобразование мест неорганизованного хранения автомобилей в места организованного хранения автомобилей.

7.9. Подпрограмма «Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы»

          Целью подпрограммы является   повышение  эффективности управления транспортными потоками, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.

Задачи подпрограммы:

 адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками);

 сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков;

 информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения;

 повышение безопасности дорожного движения;

 бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.

Перечень мероприятий подпрограммы.

Второй этап создания Интеллектуальной транспортной системы города Москвы (2012 — 2013 годы) предусматривает проведение  работ по внедрению:

 системы мониторинга параметров транспортных потоков;

 системы информирования участников дорожного движения о текущей ситуации на дороге;

 системы управления техническими средствами регулирования и организации дорожного движения;

 системы телеобзора;

 системы управления единым парковочным пространством;

 системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

 системы навигационно-информационного обеспечения на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» на территории города Москвы федеральными государственными учреждениями проводятся мероприятия по развитию материально-технической базы системы ГЛОНАСС.

Планируется введение реверсивного движения на участках: шоссе Энтузиастов (от Большого Купавенского проезда до Главной аллеи), Ярославского шоссе (от Московской кольцевой автомобильной дороги до Северянинского путепровода), проспекта Мира (Садовое кольцо – третье транспортное кольцо), Рязанского проспекта (ул. Академика Скрябина – Московская кольцевая автомобильная дорога), улицы Шереметьевской (третье транспортное кольцо – Калибровский путепровод).

В рамках реализации мероприятия «Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование» осуществляются разработка стратегического плана развития общественного транспорта Московского транспортного узла; концепций, схем и мер развития транспортной системы, парковочного, велосипедного и пешеходного пространств города Москвы; комплексных математических моделей грузовых транспортных потоков Москвы; программ «быстрых мер» по улучшению ситуации на улично-дорожной сети, наземном городском пассажирском транспорте, метрополитене; стратегического плана мероприятий стимулирования регулируемого таксомоторного транспорта; концепции и организационной модели единой системы диспетчеризации городского общественного транспорта; концепции и целевых параметров интеллектуальных систем управления транспортом; по правовому и информационному регулированию программы; по организации постоянного мониторинга удовлетворенности работой общественного транспорта; по реализации мер улучшения обслуживания пассажиров на Московском метрополитене и другие аналогичные расходы, в том числе сбор необходимой информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценка эффективности и результативности исполнения Государственной программы, проведение независимых экспертиз,  а также информирование населения о мероприятиях и ходе реализации Государственной программы.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы и реверсивное движение транспорта обеспечит:

— увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на 10 %;

— снижение аварийности на 20 – 25 %;

— повышение регулярности и скорости движения наземного городского пассажирского транспорта;

— повышение средней скорости движения на улично-дорожной сети.

7.10. Подпрограмма «Развитие новых видов транспорта»

Целями подпрограммы являются:

 сокращение времени прибытия  специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях;

 развитие велосипедного транспорта как средства для деловых поездок.

Задачи подпрограммы:

 создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города;

 формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.

Перечень мероприятий подпрограммы.

Разработать и утвердить отраслевую схему вертолетных площадок в городе Москве, которая позволит целенаправленно формировать авиационную инфраструктуру (объекты городской опорной сети вертодромов и посадочных площадок общего пользования, не менее одной в каждой префектуре).

Внедрить систему «Москва-АЗН, Ядро», которая позволит находиться в воздушном пространстве города Москвы необходимому для решения общегородских задач количеству воздушных судов, в том числе вертолетов, а также обеспечит управление и повышение качества контроля за воздушными судами при выполнении полетов над городом Москвой.

Осуществить строительство вертолетных посадочных площадок:

— в 2012 году в двух административных округах города Москвы;

— в 2013 году в четырех административных округах города Москвы;

— в 2014 году в шести административных округах города Москвы;

— в 2015 году в восьми административных округах города Москвы;

— в 2016 году в десяти административных округах города Москвы.

Разработать нормативную базу использования воздушного пространства над Москвой.

Кроме того, планируется провести модернизацию материально-технической базы аэропортов Внуково и Остафьево за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Создать велосипедную инфраструктуру, включающую в себя:

- сеть велосипедных дорожек;

- сеть велосипедных парковок.

В качестве информационной поддержки для создаваемой велосипедной инфраструктуры должны быть подготовлены велосипедные карты города Москвы, обозначающие максимально безопасные и скоростные велосипедные маршруты. Такие велосипедные карты должны быть реализованы в виде:

- уличных стендов около велосипедных дорожек;

- полиграфических велосипедных справочников;

- интерактивной интернет-карты, совместимой с мобильными устройствами.

Основой велосипедной инфраструктуры должна стать сеть парковок для велосипедного транспорта (велосипедные парковки). Велосипедные парковки должны располагаться на крупных транспортно-пересадочных узлах, а также у объектов социальной инфраструктуры, учебных заведений и мест отдыха молодежи. Создание сети велосипедных парковок по всему городу позволит значительно повысить привлекательность данного вида транспорта как удобного, мобильного, малозатратного и экологически чистого.

Создание сети велосипедных дорожек на 2012 — 2016 годы предполагает строительство 79,7 км совмещенных и обособленных велосипедных дорожек на территории города. Планируется размещение и устройство станций велосипедного проката с закупкой необходимого оборудования за счет внебюджетных инвестиций.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы.

Воздушный транспорт:

—  оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации;

— создание альтернативной, не имеющей аналогов, возможности преодоления транспортных заторов при решении задач управления городом без обеспечения проезда специального транспорта, проведения эвакуационных работ в течение 15 минут, что положительно скажется на своевременном оказании квалифицированной медицинской помощи.

Велосипедный транспорт:

— повысить мобильность населения;

— увеличить длину сети велосипедных дорожек на 78,9 км;

— увеличить число парковочных мест для велосипедов до 17 000;

— улучшить транспортную доступность между районами города;

— снизить негативное влияние на окружающую среду.

7.11. Подпрограмма «Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры»

Целью  подпрограммы являются создание удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры (социально-культурного, бытового, торгового назначения).

          Задача подпрограммы -  формирование удобных пешеходных дорожек и прогулочных пешеходных зон  в   центральной и других частях города.

Перечень мероприятий подпрограммы.

При представленных подпрограмм, предусмотрено устройство тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных зон. Также предусмотрены мероприятия для обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных категорий населения, создание пешеходных маршрутов в центральной части города Москвы.

Планируемые показатели строительства пешеходных дорожек в административных округах города Москвы представлены в таблице:

Административные округа города Москвы

Протяженность пешеходных дорожек, км

2012

2013

2014

2015

2016

Центральный административный округ города Москвы

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Северный административный округ города Москвы

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Северо-Восточный административный округ города Москвы

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Восточный административный округ города Москвы

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Юго-Восточный административный округ города Москвы

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Южный административный округ города Москвы

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

Юго-Западный административный округ города Москвы

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Западный административный округ города Москвы

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Северо-Западный административный округ города Москвы

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Зеленоградский административный округ города Москвы

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

-

-

5,2

5,2

5,2

«-» - мероприятие не планировалось.

Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы

 наличие удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры, приспособленных для уборки механизированным способом;

 формирование пешеходных маршрутов.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы  за счет средств бюджета города Москвы планируется с учетом ситуации в финансово–бюджетной сфере города Москвы, высокой экономической и социальной важности задач, а также возможностей их реализации с учетом принятых городом Москвой расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.

Обоснованием финансовых затрат  Государственной программы являются предложения соисполнителей, а также закон города Москвы о бюджете города Москвы на текущий год и плановый период.

              Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы представлено в приложениях 3, 4 к Государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.».

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы представлена в приложении 5 к Государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.».

9. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в таблице.

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

Мероприятия

1

2

3

4

5

6

1

Закон города Москвы «Об организации перевозок грузов автомобильным транспортом в городе Москве»

Установление основ политики города Москвы по совершенствованию процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков к потребителям, исключающих транзитные грузопотоки через Москву

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01.10.2013

ГП 01,
пГП 01Е

2

Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Концепции развития единого парковочного пространства в городе Москве»

Утверждение Концепции создания единого парковочного пространства города Москвы и определение условий пользования городскими парковками

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

01.11.2013

пГП 01З

3

Постановление Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 5 октября 2012 г. № 543-ПП «О проведении пилотного проекта по организации платных городских парковок в городе Москве»

Увеличение территории города Москвы, где вводится платное пользование городскими парковками до границ Бульварного кольца, корректировка системы резидентных парковочных разрешений

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

15.03.2013

пГП 01З

5

Закон города Москвы «Об организации перевозок пассажиров наземным городским транспортом в городе Москве»

Определение условий перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом, урегулирование отношений, возникающих между перевозчиками и пассажирами, владельцами инфраструктуры и заказчиками транспортного обслуживания

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

08.08.2013

пГП 01Б

6

Постановление Правительства Москвы «Об утверждении стандартов обслуживания пассажиров общественного транспорта в городе Москве»

Определение требований к дисциплине работников общественного транспорта, труд которых непосредственно связан с движением подвижного состава, а также правил поведения пассажиров в общественном транспорте

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

31.10.2013

пГП 01А,
пГП 01Б

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Оценка эффективности и результативности Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.» представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной  программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию, и возможных рисков.

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.

Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.» (далее — Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности программы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы.

Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:

И рез  — Результативность  реализации программы  (подпрограммы);

И рез =   (Рф1 /Рп1+ Рф2 /Рп2 +…+Рф№ /Рп№) ,

                                                  п

где:

Рф№ — фактический натуральный (финансовый)  показатель, достигнутый в ходе реализации программы (подпрограммы);

Рп№ — нормативный (плановый) показатель, утвержденный программой;

№ — количество натуральных (финансовых)  показателей (критериев) программы (подпрограммы).

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и программе в целом.

Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, программы в целом определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

И эфф = И рез / И финрез, где:

И эфф — индекс эффективности;

И рез — индекс нефинансовой результативности;

И финрез — индекс финансовой результативности.

Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом программы в соответствии с таблицей:

Наименование

показателя

Значение

показателя

Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, программы в целом

Индекс эффективности (Иэфф )

1,0 < Иэфф <2,0

Высокоэффективные

0,7 < Иэфф < 1,0

Уровень эффективности средний

0,5 < Иэфф < 0,7

Уровень эффективности низкий

Иэфф < 0,5; или Иэфф > 2,0

Неэффективные

1

Приложение 1

к Государственной программе

города Москвы «Развитие транспортной

системы на 2012-2016 гг.»

Таблица 1

Паспорт подпрограммы «Общественный транспорт «Метрополитен»« Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт «Метрополитен»

Цели подпрограммы

Снижение количества жителей города, проживающих вне шаговой доступности от станций метрополитена, сокращение времени в пути до «мест приложения труда», повышение комфортности (снижение наполняемости вагонов).

Задачи подпрограммы

1. Формирование Третьего пересадочного контура.
2. Продление действующих радиальных линий.
3. Строительство новых радиальных направлений.
4. Строительство новых станций на действующих линиях.
5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения: шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и «бегущей строкой». Новые станции метрополитена должны быть полностью приспособлены для удобного перемещения инвалидов.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Общественный транспорт «Метрополитен»

01А0000.01 Объем перевозок

млрд. пассажиров в год

2,46

2,48

2,52

2,57

2,8

01А0000.02 Протяженность линий метрополитена

км

314,1

328,1

346

376,7

406

01А0000.03 Доля населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2 км

%

80

80,7

81,6

83

85

01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние  часы «пик»

человек  на кв.м

5,1

5

4,9

4,71

4,53

01А0000.05 Количество построенных станций

ед.

3

7

9

15

14

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Общественный транспорт «Метрополи-тен»

780,806,824,840

Всего, в т.ч.:

97 319 229,4

153 169 466,0

170 124 854,5

207 029 090,0

180 026 099,1

807 668 739,0

- бюджет города Москвы

94 580 111,6

145 808 346,0

143 943 824,5

174 381 000,0

151 879 159,1

710 592 441,2

- средства федерального бюджета

-

3 393 300,0

-

-

-

3 393 300,0

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

- средства юридических и физических лиц

2 739 117,8

3 967 820,0

26 181 030,0

32 648 090,0

28 146 940,0

93 682 997,8

Развитие линий метрополи-тена

806

Всего

96 404 973,4

148 683 310,0

168 982 820,0

205 839 090,0

178 880 940,0

798 791 133,4

бюджет города Москвы

93 665 855,6

144 715 490,0

142 801 790,0

173 191 000,0

150 734 000,0

705 108 135,6

- средства юридических и физических лиц

2 739 117,8

3 967 820,0

26 181 030,0

32 648 090,0

28 146 940,0

93 682 997,8

Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе

780

Всего

914 256,0

914 256,0

955 397,5

995 524,2

1 145 159,1

4 924 592,8

бюджет города Москвы

914 256,0

914 256,0

955 397,5

995 524,2

1 145 159,1

4 924 592,8

Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

780

Всего

-

3 571 900,0

186 637,0

194 475,8

0,0

3 953 012,8

бюджет города Москвы

-

178 600,0

186 637,0

194 475,8

0,0

559 712,8

федеральный бюджет

-

3 393 300,0

3 393 300,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 2

Паспорт подпрограммы «Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»« Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

Цели подпрограммы

Увеличение провозной способности и качества и комфортности перевозок

Задачи подпрограммы

1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени в пути.
2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.
3. Приобретение подвижного состава, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.
4. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.
5. Введение единого проездного билета на все виды транспорта и нового тарифного плана.
6. Доведение количества легальных легковых автомобилей-такси до 50-55 тысяч единиц, ориентированность перевозки пассажиров в центральной части города на общественный транспорт и такси.
7. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (стоянки).

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

01Б0000.01 Объем перевозок.

млрд. пассажиров  в год

2,1

2,32

2,44

2,56

2,68

01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения

%

60,43

65

70

75

80

01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах

км/ч

21,4

26

28

30

30

01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы «пик»

мин.

7,3

7

6,5

6,3

6

01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы «пик»

человек
на кв. м свободной площади пола

4,68

4,6

4,5

4,3

4,1

01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы «пик»

км/ч

14,79

15,0

15,5

16,5

18

01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта

%

98,5

98

98

98

98

01Б0000.08 Легальное такси

ед./100 тыс. человек

183

275

345

390

430

01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения

%

76

76

80

81

85

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

163,761,780,806,814,824,840

Всего, в т.ч.:

26 016 699,8

19 635 228,1

28 265 007,0

29 741 312,4

31 746 422,0

135 404 669,3

- бюджет города Москвы

19 517 638,6

10 253 418,1

16 772 557,0

12 826 392,4

13 217 402,0

72 587 408,1

- средства федерального бюджета

45 057,8

501 000,0

353 500,0

-

-

899 557,8

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

6 454 003,4

8 880 810,0

11 138 950,0

16 914 920,0

18 529 020,0

61 917 703,4

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

780

Всего

1 012 139,0

2 288 036,5

2 393 726,4

2 496 782,8

1 693 600,3

9 884 285,0

бюджет города Москвы

1 012 139,0

2 288 036,5

2 393 726,4

2 496 782,8

1 693 600,3

9 884 285,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

780

Всего

-

118 413,2

-

-

-

118 413,2

бюджет города Москвы

Возмещение затрат ГУП «Мосгортранс» по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

780

Всего

37 633,6

71 296,6

74 476,7

77 604,7

53 083,2

314 094,8

бюджет города Москвы

34 575,8

71 296,6

74 476,7

77 604,7

53 083,2

311 037,0

Федеральный бюджет

3 057,8

Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью

780

Всего

799 163,1

826 875,0

864 084,4

900 375,9

957 211,1

4 347 709,5

бюджет города Москвы

799 163,1

826 875,0

864 084,4

900 375,9

957 211,1

4 347 709,5

Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла»

780

Всего

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

67 707,4

307 707,4

бюджет города Москвы

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

67 707,4

307 707,4

Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта

780

Всего

13 148 976,6

6 864 370,0

14 121 500,0

17 319 500,0

17 675 000,0

69 129 346,6

бюджет города Москвы

12 504 909,4

1 844 100,0

8 033 910,0

6 717 000,0

8 000 000,0

37 099 919,4

средства федерального бюджета

0,0

средства юридических и физических лиц

644 067,2

5 020 270,0

6 087 590,0

10 629 500,0

9 675 000,0

32 056 427,2

Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

806

Всего

634 302,7

2 025 820,0

1 956 680,0

2 690 810,0

4 280 130,0

11 587 742,7

бюджет города Москвы

479 624,1

1 150 000,0

1 195 000,0

1 700 000,0

1 766 300,0

6 290 924,1

средства федерального бюджета

42 000,0

501 000,0

353 500,0

-

-

896 500,0

средства юридических и физических лиц

112 678,6

374 820,0

408 180,0

990 810,0

2 513 830,0

4 400 318,6

Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

806

814

Всего

79 949,8

400 000,0

600 000,0

500 000,0

519 500,0

2 099 449,8

бюджет города Москвы

79 949,8

400 000,0

600 000,0

500 000,0

519 500,0

2 099 449,8

Развитие троллейбусной

контактной сети и тяговых подстанций

806

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

60 000,0

бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

60 000,0

Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»

163

Всего

4 878 957,6

4 006 620,0

5 310 980,0

2 524 610,0

2 540 190,0

19 261 357,6

бюджет города Москвы

4 021 700,0

3 360 900,0

3 187 800,0

0,0

0,0

10 570 400,0

780

средства юридических и физических лиц

857 257,6

645 720,0

2 123 180,0

2 524 610,0

2 540 190,0

8 690 957,6

Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы

806

Всего

524 669,3

0,0

100 000,0

550 000,0

2 100 000,0

3 274 669,3

бюджет города Москвы

524 669,3

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

824 669,3

средства юридических и физических лиц

450 000,0

2 000 000,0

2 450 000,0

Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок

780

Всего

908,1

133 796,8

263 559,5

274 629,0

0,0

672 893,4

бюджет города Москвы

908,1

133 796,8

263 559,5

274 629,0

0,0

672 893,4

Развитие легковых таксомоторных перевозок

780

Всего

4 840 000,0

2 840 000,0

2 520 000,0

2 320 000,0

1 800 000,0

14 320 000,0

средства юридических и физических лиц

4 840 000,0

2 840 000,0

2 520 000,0

2 320 000,0

1 800 000,0

14 320 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 3

Паспорт подпрограммы «Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»« Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

Цели подпрограммы

Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения

Задачи подпрограммы

1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках на всех направлениях.
2. Строительство и реконструкция московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.
3. Повышение качества пригородно-городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.
4. Повышение качества обслуживания пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.
5. Максимальное отвлечение от Московского железнодорожного узла транзитных потоков грузов на дальние обходы и Большое Московское окружное кольцо.
6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

01В0000.01 объем перевозок (городское и пригородное сообщение)

млрд. пассажиров в год

0,63

0,64

0,7

0,73

0,85

01В0000.02 Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние  часы «пик»

мин.

5,9

5,9

5,6

5,4

5,3

01В0000.03 Выполнение расписания пригородного пассажирского транспорта

%

99

99

99

99

99

01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов

шт.

-

-

-

5

-

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

163,761,780,806,824,840

Всего, в т.ч.:

16 415 034,0

58 400 718,4

57 275 252,6

45 227 710,8

10 700 584,3

188 019 300,1

- бюджет города Москвы

450 000,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

8 952 369,9

- средства федерального бюджета

13 678 400,0

38 137 900,0

38 108 900,0

29 583 000,0

-

119 508 200,0

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

2 286 634,0

18 282 715,5

17 097 145,1

13 488 596,6

8 403 639,0

59 558 730,2

Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономического обоснованного уровня

780

Всего

0,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

8 502 369,9

бюджет города Москвы

0,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

8 502 369,9

Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных территориях

780

Всего

450 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450 000,0

бюджет города Москвы

450 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450 000,0

Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла

780

Всего

14 635 400,0

44 794 200,0

41 719 200,0

34 587 000,0

7 344 700,0

143 080 500,0

средства юридических и физических лиц

957 000,0

6 656 300,0

3 610 300,0

5 004 000,0

7 344 700,0

23 572 300,0

средства федерального бюджета

13 678 400,0

38 137 900,0

38 108 900,0

29 583 000,0

0,0

119 508 200,0

Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»

780

Всего

880 000,0

4 822 000,0

7 100 000,0

2 100 000,0

1 000 000,0

15 902 000,0

средства юридических и физических лиц

880 000,0

4 822 000,0

7 100 000,0

2 100 000,0

1 000 000,0

15 902 000,0

Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Аэроэкспресс»

780

Всего

433 300,0

6 704 498,5

6 383 345,1

6 384 596,6

58 939,0

19 964 679,2

средства юридических и физических лиц

433 300,0

6 704 498,5

6 383 345,1

114 146,6

58 939,0

19 964 679,2

Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

780

Всего

16 334,0

99 917,0

3 500,0

-

-

119 751,0

средства юридических и физических лиц

16 334,0

99 917,0

3 500,0

-

-

119 751,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 4

Паспорт подпрограммы «Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»« Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

Цели подпрограммы

Повышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы.

Задачи подпрограммы

1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.
2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения.
3. Повысить экологичность транспортной системы.
4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

01Г0000.01. Ежегодный объем перевозок пассажиров

млн. человек

0,76

0,8

0,9

1,0

1,1

01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов

млн. тонн

3,5

4,1

4,9

5,7

6,5

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

761,778,780,806,824

Всего, в т.ч.:

50 000,0

868 000,0

2 865 000,0

5 459 000,0

4 063 200,0

13 305 200,0

- бюджет города Москвы

- средства федерального бюджета

-

58 000,0

183 000,0

2 304 000,0

2 424 200,0

4 969 200,0

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

50 000,0

810 000,0

2 682 000,0

3 155 000,0

1 639 000,0

8 336 000,0

Обеспечение надежности объектов инфрастрктуры ФГУП «Канал имени Москвы», в том числе реконструкция гидроузлов «Карамышево» и «Перерва»

780

Всего

0,0

0,0

0,0

1 170 000,0

1 483 900,0

2 653 900,0

федеральный бюджет

1 170 000,0

1 483 900,0

2 653 900,0

Модернизация Южного речного порта

780

Всего

50 000,0

15 000,0

20 000,0

15 000,0

20 000,0

120 000,0

юридические лица

50 000,0

15 000,0

20 000,0

15 000,0

20 000,0

120 000,0

Реконструкция Северного речного вокзала и порта

780

Всего

-

58 000,0

183 000,0

1 134 000,0

940 300,0

2 315 300,0

федеральный бюджет

-

58 000,0

183 000,0

1 134 000,0

940 300,0

2 315 300,0

Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта

780

Всего

-

795 000,0

2 662 000,0

3 140 000,0

1 619 000,0

8 216 000,0

юридические лица

-

795 000,0

2 662 000,0

3 140 000,0

1 619 000,0

8 216 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 5

Паспорт подпрограммы «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений)» Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

Цели подпрограммы

1. Повышение пропускной способности и связности улично-дорожной сети.

2. Увеличение плотности улично-дорожной сети.

3. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.

Задачи подпрограммы

1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта за счет реконструкции, нового строительства улично-дорожной сети, организации выделенных полос.

2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в столичной агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.
3. Повысить связность улично-дорожной сети города, уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых связей.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

01Д0000.01 Плотность дорожной сети

км/кв. км

3,95

4,00

4,12

4,2

4,28

01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей

км

533,5

525

507

500

491

01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние  часы «пик»

км/ч.

17

18

19

20

20

01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений

тыс. машин в час

74

105

108

111

114

01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта

1,56

1,5

1,47

1,44

1,42

01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

23,34

16,37

16,37

16,37

16,37

01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях

%

100

100

97

85

80

01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)

км

158,1

213,7

242,3

242,3

242,3

01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки

%

95

95

95,5

96

97

01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трех суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см

%

80

80

80,5

81

82

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

509,761,778, 806,814,824,840,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991,992

Всего, в т.ч.:

146 480 292,0

191 867 768,0

202 088 842,6

197 847 237,2

215 583 567,0

968 967 706,8

- бюджет города Москвы

146 480 292,0

191 867 768,0

202 088 842,6

197 847 237,2

215 583 567,0

953 867 706,8

- средства федерального бюджета

15 100 000,0

15 100 000,0

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

- средства юридических и физических лиц

-

-

-

-

-

-

Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта

509,761,806,814,

778,

901,

961,

971,

981,

991

Всего

83 411 362,9

149 031 600,0

143 210 400,0

136 495 900,0

153 589 340,1

665 738 603,0

бюджет города Москвы

83 411 362,9

133 931 600,0

143 210 400,0

136 495 900,0

153 589 340,1

650 638 603,0

- средства федерального бюджета

15 100 000,0

15 100 000,0

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

778,

901,911,921,931,941,951,961,971,981,991

Всего

10 541 740,7

12 949 597,9

12 940 974,9

13 501 266,5

12 637 729,2

62 571 309,2

бюджет города Москвы

10 541 740,7

12 949 597,9

12 940 974,9

13 501 266,5

12 637 729,2

62 571 309,2

Приобретение оборудования государственными учреждениями

778,

931,

941,

951,

961,

981,

991

Всего

381 260,2

-

-

-

-

381 260,2

бюджет города Москвы

381 260,2

381 260,2

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

778,

951,

991

Всего

111 140,1

-

-

-

-

111 140,1

бюджет города Москвы

111 140,1

111 140,1

Ремонт объектов дорожного хозяйства

778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991,992

Всего

16 748 106,2

17 830 795,9

18 530 530,9

19 323 316,9

16 275 212,9

88 707 962,8

бюджет города Москвы

16 748 106,2

17 830 795,9

18 530 530,9

19 323 316,9

16 275 212,9

88 707 962,8

Разметка объектов дорожного хозяйства

778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991

Всего

1 571 767,9

1 715 005,1

1 746 116,2

1 819 452,9

1 880 940,9

8 733 283,0

бюджет города Москвы

1 571 767,9

1 715 005,1

1 746 116,2

1 819 452,9

1 880 940,9

8 733 283,0

Содержание объектов дорожного хозяйства

778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991,992

Всего

20 329 830,9

18 798 869,3

19 799 050,2

20 599 335,8

23 611 519,3

103 138 605,5

бюджет города Москвы

20 329 830,9

18 798 869,3

19 799 050,2

20 599 335,8

23 611 519,3

103 138 605,5

Установка дорожных знаков

778

Всего

531,8

12 540,0

13 104,3

13 654,7

16 863,1

56 693,9

бюджет города Москвы

531,8

12 540,0

13 104,3

13 654,7

16 863,1

56 693,9

Иные расходы по развитию транспортной системы

778

814

Всего

651 155,2

820 841,0

857 778,8

893 805,6

1 053 659,3

4 277 239,9

бюджет города Москвы

651 155,2

820 841,0

857 778,8

893 805,6

1 053 659,3

4 277 239,9

Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

778

Всего

523 811,0

0,0

0,0

0,0

3 520 062,0

4 043 873,0

бюджет города Москвы

523 811,0

0,0

0,0

0,0

3 520 062,0

4 043 873,0

Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

778

Всего

2 318 177,0

2 318 177,0

бюджет города Москвы

2 318 177,0

2 318 177,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

778

Всего

1 253 861,5

625 816,1

1 997 458,0

2 081 351,9

0,0

5 958 486,9

бюджет города Москвы

1 253 861,5

625 816,1

1 997 458,0

2 081 351,9

0,0

5 958 486,9

Обеспечение безопасности инженерных сооружений

778

Всего

4 635,2

-

-

-

-

4 635,2

бюджет города Москвы

4 635,2

-

-

-

-

4 635,2

Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях

778

Всего

659 129,8

355 991,1

372 010,7

387 635,1

0,0

1 774 766,7

бюджет города Москвы

659 129,8

355 991,1

372 010,7

387 635,1

0,0

1 774 766,7

Возмещение затрат открытому акционерному обществу «Мосводоканал» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

778

Всего

1 244 680,0

1 211 981,0

1 266 520,1

1 319 714,0

2 444 625,4

7 487 520,5

бюджет города Москвы

1 244 680,0

1 211 981,0

1 266 520,1

1 319 714,0

2 444 625,4

7 487 520,5

Возмещение затрат ГУП «Мосводосток»по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

778

Всего

272 289,2

296 553,6

309 898,5

322 914,2

553 614,8

1 755 270,3

бюджет города Москвы

272 289,2

296 553,6

309 898,5

322 914,2

553 614,8

1 755 270,3

Понижение газонов до уровня бортового камня

778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991

Всего

1 175 575,3

1 000 000,0

1 045 000,0

1 088 890,2

0,0

4 309 465,5

бюджет города Москвы

1 175 575,3

1 000 000,0

1 045 000,0

1 088 890,2

0,0

4 309 465,5

Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991

Всего

7 599 414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7 599 414,1

бюджет города Москвы

7 599 414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7 599 414,1

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 6

Паспорт подпрограммы «Грузовой транспорт» Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Грузовой транспорт

Цели подпрограммы

Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.

Задачи подпрограммы

1. Подготовка предложений по совершенствованию правовых актов, регулирующих вопросы продвижения товаров и услуг от поставщиков к потребителям, исключающих транзитные грузопотоки через Москву

2. Снижение отрицательного влияния грузового транспорта на движение общественного пассажирского транспорта, в том числе на загрузку улично-дорожной сети.

3. Повышение экологичности транспортной системы.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Грузовой транспорт

01Е0000.01. Численность грузового автопарка, работающего в городе

тысяча единиц

299,7

299,7

290

270

240

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Грузовой транспорт

761,778,780,806,824,840

Всего, в т.ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

30 000,0

- бюджет города Москвы

0,0

30 000,0

30 000,0

- средства федерального бюджета

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

780

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

30 000,0

бюджет города Москвы

0,0

30 000,0

30 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 7

Паспорт подпрограммы «Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы» Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

Цели подпрограммы

Cоздание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения.

Задачи подпрограммы

1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.
2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.
3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.
4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

01Ж0000.01. Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 мин.

%

4,5

30

57

96,5

100

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

761,780,806,814,824,826,840

Всего, в т.ч.:

1 085 884,1

31 536 493,7

97 589 385,3

157 533 199,4

10 534 400,0

298 279 362,5

- бюджет города Москвы

585 884,1

2 531 043,7

2 601 765,3

2 702 639,4

500 000,0

8 921 332,5

- средства федерального бюджета

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

500 000,0

29 005 450,0

94 987 620,0

154 830 560,0

10 034 400,0

289 358 030,0

Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

780,806,814

Всего

1 085 884,1

31 086 493,7

97 119 135,3

157 043 198,9

10 534 400,0

296 869 112,0

бюджет города Москвы

585 884,1

2 081 043,7

2 131 515,3

2 212 638,9

500 000,0

7 511 082,0

юридические лица

500 000,0

29 005 450,0

94 987 620,0

154 830 560,0

10 034 400,0

289 358 030,0

Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов

780

Всего

0,0

450 000,0

470 250,0

490 000,5

0,0

1 410 250,5

бюджет города Москвы

450 000,0

470 250,0

490 000,5

0,0

1 410 250,5

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 8

Паспорт подпрограммы «Создание единого парковочного пространства» Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Создание единого парковочного пространства.

Цели подпрограммы

Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автомобильном транспорте в центральную часть города.

Задачи подпрограммы

1. Сокращение нарушений правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.
2. Обеспечение населения местами хранения автомобильного транспорта.
3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Создание единого парковочного пространства.

01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машино-мест, в том числе:

тыс. м/м

238,310

213,198

160,819

90,924

89,540

01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся  с нарушением ПДД в пределах центра города

тыс.м/м

43,8

32

15

10

0

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Создание единого парковочного пространства.

761,780,806,814,824,826,840

Всего, в т.ч.:

29 877 723,7

38 195 537,3

44 267 661,4

1 479 768,7

791 493,4

114 612 184,5

- бюджет города Москвы

2 248 611,0

810 518,9

834 400,0

848 444,8

519 900,0

5 261 874,7

- средства федерального бюджета

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

27 629 112,7

37 385 018,4

43 433 261,4

631 323,9

271 593,4

109 350 309,8

Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

806

814

Всего

27 985 905,4

37 885 018,4

43 933 261,4

1 131 323,9

791 493,4

111 727 002,5

бюджет города Москвы

356 792,7

500 000,0

500 000,0

500 000,0

519 900,0

2 376 692,7

юридические лица

27 629 112,7

37 385 018,4

43 433 261,4

631 323,9

271 593,4

109 350 309,8

Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991

Всего

1 882 933,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 882 933,6

бюджет города Москвы

1 882 933,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 882 933,6

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

780

Всего

8 884,7

310 518,9

334 400,0

348 444,8

0,0

1 002 248,4

бюджет города Москвы

8 884,7

310 518,9

334 400,0

348 444,8

0,0

1 002 248,4

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 9

Паспорт подпрограммы «Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы» Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

Цели подпрограммы

Повышение эффективности управления транспортными потоками, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.

Задачи подпрограммы

1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).
2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.
3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

01И0000.01. Доля территории города Москвы, охваченная интеллектуальной транспортной системой

%

45

100

100

100

100

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

163,778,780,806,824

Всего, в т.ч.:

6 796 165,6

15 185 978,6

4 875 707,9

4 664 267,6

6 011 906,3

37 534 026,0

- бюджет города Москвы

5 816 465,6

13 694 470,2

4 815 707,9

4 602 767,6

6 011 906,3

34 941 317,6

- средства федерального бюджета

979 700,0

95 000,0

60 000,0

61 500,0

0,0

1 196 200,0

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

1 396 508,4

1 396 508,4

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

780

Всего

1 536 850,6

4 041 430,2

4 121 616,1

4 294 724,0

2 011 906,3

16 006 527,2

бюджет города Москвы

1 536 850,6

4 041 430,2

4 121 616,1

4 294 724,0

2 011 906,3

16 006 527,2

Создание интеллектуальной транспортной системы

780

Всего

3 838 313,2

8 790 000,0

600 000,0

210 000,0

4 000 000,0

17 438 313,2

бюджет города Москвы

3 838 313,2

8 790 000,0

600 000,0

210 000,0

4 000 000,0

17 438 313,2

Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению

780

Всего

286 941,3

2 196 508,4

28 215,0

29 400,0

0,0

2 541 064,7

бюджет города Москвы

286 941,3

800 000,0

28 215,0

29 400,0

0,0

1 144 556,3

средства юридических и физических лиц

1 396 508,4

1 396 508,4

Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств

780

Всего

13 820,5

63 040,0

65 876,8

68 643,6

0,0

211 380,9

бюджет города Москвы

13 820,5

63 040,0

65 876,8

68 643,6

0,0

211 380,9

Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств

780

Всего

140 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140 540,0

бюджет города Москвы

140 540,0

0,0

140 540,0

Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020гг.

780

Всего

979 700,0

95 000,0

60 000,0

61 500,0

0,0

1 196 200,0

средства федерального бюджета

979 700,0

95 000,0

60 000,0

61 500,0

0,0

1 196 200,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 10

Паспорт подпрограммы «Развитие новых видов транспорта» Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие новых видов транспорта.

Цели подпрограммы

1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.
2. Развитие велосипедного транспорта как средства для деловых поездок.

Задачи подпрограммы

1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.

2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Развитие новых видов транспорта.

01К0000.01 Ввод велотранспортной сети

км

12,9

16,3

20,9

17

11,8

01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд (санитарных, пожарных, полицейских).

мин.

30

30

26

20

15

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Развитие новых видов транспорта.

761,780,806,814,824,840

Всего, в т.ч.:

6 484 029,2

4 084 486,5

4 813 140,0

9 925 801,9

3 209 690,0

28 517 147,6

- бюджет города Москвы

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

30 000,0

1 179 675,9

- средства федерального бюджета

494 000,0

2 482 570,8

2 295 130,0

6 399 814,9

-

11 671 515,7

- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

- средства юридических и физических лиц

5 787 724,0

1 294 712,0

2 204 510,0

3 199 320,0

3 179 690,0

15 665 956,0

Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта

780

Всего

6 281 724,0

3 687 282,8

4 499 640,0

9 599 134,9

3 209 690,0

27 277 471,7

бюджет города Москвы

30 000,0

30 000,0

средства федерального бюджета

494 000,0

2 482 570,8

2 295 130,0

6 399 814,9

-

11 671 515,7

средства юридических и физических лиц

5 787 724,0

1 204 712,0

2 204 510,0

3 199 320,0

3 179 690,0

15 575 956,0

Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

814

Всего

202 305,2

397 203,7

313 500,0

326 667,0

0,0

1 239 675,9

бюджет города Москвы

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

0,0

1 149 675,9

780

средства юридических и физических лиц

90 000,0

90 000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Таблица 11

Паспорт подпрограммы «Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры» Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры

Цели подпрограммы

Создание удобных, коротких пешеходных связей между объектами городской инфраструктуры (социально-культурного, бытового, торгового назначения)

Задачи подпрограммы

Формирование удобных пешеходных дорожек и прогулочных пешеходных зон в центральной и других частях города.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры

01Л0000.01. Строительство пешеходных дорожек.

км

32,9

32,9

38,1

38,1

38,1

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ,
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

Финансовое обеспечение подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры

814,778, 901,911,921,931,941,951,961,971,981,991,992

Всего

Расходы на реализацию мероприятия  предусмотрены в подпрограмме «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» мероприятия Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйство, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественным транспортом

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016

1

Приложение 2

к Государственной программе

города Москвы «Развитие транспортной

системы на 2012-2016 гг.»

Сведения о планируемых значениях натуральных показателей
Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Таблица 1

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Ед. измерения

Фактические и плановые значения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

0100000.01 Объем перевозок в городском и пригородном сообщении

780

млрд. пассажиров в год

4,79

5,03

5,19

5,46

5,66

5,87

6,33

0100000.02 Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние и вечерние  часы «пик» из жилых районов до «мест приложения труда»

780

мин.

67

67

67

65,5

62,3

57,9

51,9

0100000.03 Уровень перегрузки городского пассажирского транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы «пик»

780

%

22,6

23,8

25

23,9

22,1

15,2

2,8

0100000.04 Провозная способность общественного транспорта в часы «пик» в одном направлении

780

млн. пассажиромест в час

1,56

1,56

1,56

1,56

1,64

1,64

1,65

0100000.05 Доля населения, регулярно пользующегося общественным  транспортом

780

%

44

45

45

45

45

46

47

0100000.06 Доля пользователей личного автомобильного транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы «пик»

780

%

12

12

12

11,8

11,3

10,1

8

0100000.07 Доля поездок на общественном и личном  транспорте в часы «пик» менее 60 мин

780

%

42

42

42

51

57

63

65

0100000.08 Система городской мультиязычной навигации и информационного обеспечения иностранных граждан

780

%

-

-

-

20

40

70

100

0100000.09 Среднее время в пути в аэропорт из центра города

780

мин.

60

60

60

60

55

55

52

Подпрограмма 01А. Общественный транспорт «Метрополитен»

01А0000.01 Объем перевозок

780

млрд. пассажиров в год

2,35

2,39

2,46

2,48

2,52

2,57

2,8

01А0000.02 Протяженность линий метрополитена

780

км

301,3

305,6

314,1

328,1

346

376,7

406

01А0000.03 Доля населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2 км

780

%

77,2

78,8

80

80,7

81,6

83

85

01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние  часы «пик»

780

человек  на кв.м

5,2

5,2

5.1

5

4,9

4,71

4,53

01А0000.05 Количество построенных станций метрополитена

806

ед.

4

3

3

7

9

15

14

Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена

01А0100.01 Ввод новых линий метрополитена

806

км

11,3

4,5

8,5

14

17,9

30,7

29,3

01А0100.02 Приобретение подвижного состава на новые линии

780

ед.

24

80

124

142

304

480

568

01А0100.03 Приобретение подвижного состава на действующие линии метрополитена

780

ед.

-

80

216

200

88

-

-

01А0100.04 Количество замененных вентиляционных установок

780

шт.

25

75

72

89

60

60

60

01А0100.05 Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс

780

шт.

9

-

11

0

15

9

16

Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП»Московский метрополитен» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе

01А0300.01 Плановое количество перевезенных пассажиров

780

тыс. пассажиров

4300

4300

4484,6

4460

4760

4990

5240

Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

01А0400.01 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

780

%

-

50

50

100

100

100

100

01А0400.02 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-технической системой обеспечения транспортной безопасности

780

%

-

-

-

-

100

100

100

Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

01Б0000.01 Объем перевозок.

780

млрд. пассажиров в год

2,0

2,0

2,1

2,32

2,44

2,56

2,68

01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения

780

%

29

48

60,43

65

70

75

80

01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах

780

км/ч.

-

24,27

21,4

26

28

30

30

01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы «пик»

780

мин.

7,7

7,5

7,3

7

6,5

6,3

6

01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы «пик»

780

человек на кв. м свободной площади пола

4,8

4,7

4,68

4,6

4,5

4,3

4,1

01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы «пик»

780

км/ч.

14,85

14,81

14,79

15.0

15,5

16.5

18

01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта

780

%

98

98

98,5

98

98

98

98

01Б0000.08 Легальное такси

780

ед./100 тыс. человек

-

91

183

275

345

390

430

01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения

780

%

32

40

76

76

80

81

85

Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

01Б0100.01 Услуга по осуществлению экспозиционно-выставочной деятельности ГБУ «Музей ретро-автомобилей»

780

человек

40000

40000

49954

50000

50000

50000

50000

01Б0100.02 Услуга по осуществлению просветительской и образовательной деятельности ГБУ «Музей ретро-автомобилей»

780

человек

5000

5000

6387

5700

5700

5700

5700

01Б0100.03 Работа по хранению, изучению систематизации предметов, ценностей и научно-технических достижений, имеющих историческое и культурное значение в области отечественного и зарубежного автомобилестроения

780

ед.

60

60

60

60

60

60

60

01Б0100.04 Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров ****

780

пассажир

1351899

2090964

143856

300000

700000

630000

550000

01Б0100.05 Количество действующих разрешений на осуществление таксомоторных перевозок

780

ед.

-

12168

24385

31000

37400

43000

50000

Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП «Мосгортранс» по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

01Б0200.01 Количество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проезда

780

маршрут

41

41

41

42

42

42

42

Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью

01Б0300.01 Количество поездок льготных категорий пассажиров

780

млн.
поездок.

59,3

74,1

65,3

63,1

63,9

65,7

65,7

Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла»

01Б0400.01 Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области

780

шт.

-

-

345

201

201

201

201

Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта

01Б0500.01 Приобретение трамваев

780

ед.

23

-

-

67

70

50

100

01Б0500.02 Приобретение троллейбусов (в том числе за счет собственных средств)

780

ед.

110

52

312

76

16

984

74

01Б0500.03 Приобретение автобусов (в том числе за счет собственных средств)

780

ед.

971

1498

1261

120 (565)

41 (320)

(1017)

(541)

01Б0500.04 Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков

780

ед.

-

-

-

10

430

860

1290

Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

01Б0600.01 Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо

806

шт.

-

-

-

-

2

-

2

01Б0600.02 Вводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки

806

шт.

-

-

-

1

4

1

6

Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

01Б0700.01 Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта

806

ед.

-

-

0

3

5

2

1

01Б0700.02 Строительство конечных станций экспресс-маршрутов

806

шт.

-

-

-

-

10

-

-

01Б0700.03 Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций

814

шт.

-

-

0

90

-

-

-

Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций

01Б0800.01 Строительство троллейбусных линий

806

км

-

-

0

-

7,5

8,5

-

Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»

01Б0900.01 Восстановление и модернизация трамвайных путей

780

км одиночного пути

24,68

18,562

43,549

67,583

63,005

26,9

26,9

Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая

01Б1000.01 Ввод линий скоростного трамвая

806

км

-

-

-

-

63,5

65

-

01Б1000.02 Модернизация трамвайных путей

806

км одиночного пути

12,76

4,37

9,88

1,39

-

-

-

Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок

01Б1100.01 Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок

780

ед.

-

-

85

4000

5000

6000

7000

Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок

01Б1200.01 Количество привлеченных легковых автомобилей- такси

780

ед.

-

-

12100

7100

6300

5800

4500

Подпрограмма 01В. Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

01В0000.01 Объем перевозок (городское и пригородное сообщение)

780

млрд. пассажиров в год

0,48

0,55

0,63

0,64

0,7

0,73

0,85

01В0000.02 Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние  часы «пик»

780

мин.

7

6,9

5,9

5,9

5,6

5,4

5,3

01В0000.03 Выполнение расписания пригородного пассажирского транспорта

780

%

99

99

99

99

99

99

99

01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов

780

шт.

-

-

-

-

-

5

-

Мероприятие 01В0100. Развитие объектов инфраструктуры малого кольца Московской железной дороги

01В0100.01 Организация пассажирского сообщения по Малому кольцу МЖД (ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов)

780

шт.

-

-

-

-

-

31

-

01В0100.02 Строительство дополнительных главных путей

780

км

-

-

45,87

13,9

50,5

60,33

48

Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня

01В0200.01 Объем транспортной работы

780

вагоно-км

10809372

10809372

10809372

11555624

11555624

11555624

11555624

Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных площадях

01В0300.01 Количество вокзалов с благоустроенной привокзальной территорией и комплексной системой безопасности

780

ед.

-

-

5

-

-

-

-

Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»

01В0400.01 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)

780

шт.

-

-

10

10

15

14

-

01В0400.02 Закупка подвижного состава (переоборудование вагонов)

780

поезд (вагон)

-

-

-

5 (308)

-

-

-

01В0400.03 Приобретение и установка  автоматов по продаже билетов

780

шт.

-

-

500

650

-

-

500

01В0400.04 Обустройство остановочных пунктов

780

шт.

-

-

-

-

563

-

-

Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Аэроэкспресс»

01В0500.01 Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны)

780

вагон

-

-

-

-

-

88 (43)

30

01В0500.02 Строительство ж/д терминала в аэропорту «Домодедово»

780

шт.

-

-

-

-

1

-

-

01В0500.03 Модернизация комплексов локомотивных депо

780

шт.

-

-

-

-

-

1

-

Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

01В0600.01 Приобретение и установка  автоматов по продаже билетов

780

шт.

-

-

52

25

10

-

-

01В0600.02 Приобретение контрольно-кассовой техники

780

шт.

-

-

-

431

-

-

-

01В0400.03 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)

780

шт.

-

-

-

4

-

-

-

Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

01Г0000.01 Ежегодный объем перевозок пассажиров

780

млн. человек

0,65

0,67

0,76

0,8

0,9

1,0

1,1

01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов

780

млн. тонн

3,1

3,4

3,5

4,1

4,9

5,7

6,5

Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП «Канал имени Москвы», в том числе

реконструкция гидроузлов «Карамышево» и «Перерва»

01Г0100.01 Количество отремонтированных шлюзов

780

ед.

-

-

2

-

-

-

-

Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта

01Г0200.01 Модернизация Южного речного порта

780

шт.

-

-

1

-

-

-

-

Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта

01Г0300.01 Реконструкция Северного речного вокзала

780

шт.

-

-

-

-

-

1

-

Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта

01Г0400.01 Количество интермодальных маршрутов

780

ед.

-

-

-

2

2

3

4

01Г0400.02 Количество плав. средств речного такси

780

ед.

-

-

-

1

10

18

39

Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

01Д0000.01 Плотность дорожной сети

780

км/кв. км

3,87

3,90

3,95

4,00

4,12

4,2

4,28

01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей

780

км

535

536

533,5

525

507

500

491

01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние  часы «пик»

780

км/ч.

17

17

17

18

19

20

20

01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений

780

тыс. машин в час

74

74

74

105

108

111

114

01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта

780

1,58

1,58

1,56

1,5

1,47

1,44

1,42

01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

778

%

30,0

23,34

23,34

16,37

16,37

16,37

16,37

01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях

992

%

-

-

100

100

97

85

80

01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)

780

км

2,25

93,1

158,1

213,7

242,3

242,3

242,3

01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки

778

%

-

-

95

95

95,5

96

97

01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трех суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см.

778

%

-

-

80

80

80,5

81

82

Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта

01Д0100.01 Строительство и реконструкция дорог

806

км

19,8

56,81

60,51

70

125

89,06

60

01Д0100.02 Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях

509

км

-

-

-

41,7 (ПИР)

41,7

-

-

01Д0100.03 Количество построенных пешеходных переходов

806

ед.

7

49

23

50

50

50

50

01Д0100.04 Количество построенных искусственных сооружений

806

ед.

-

30

18

14

19

19

19

01Д0100.05 Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок

814

ед.

-

-

235

720

600

-

-

01Д0100.06 Строительство (обустройство) отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта с перехватывающими парковками

814

ед.

-

-

9

1

-

-

-

01Д0100.07 Устройство дополнительных парковочных мест

814

тыс. м/м

-

4,5

5,465

16,018

5

-

-

01Д0100.08 Обустройство выделенных полос делиниаторами для движения общественного транспорта

814

км

-

-

1,2

-

-

-

-

01Д0100.09 Обустройство пешеходных зон

814

км

-

-

1.9

57

10

-

-

01Д0100.10 Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях

778

ед.

-

-

-

1

2

-

-

01Д0100.11 Устройство уширений правоповоротных съездов и правостороннего поворота на улично-дорожной сети

814

ед.

-

-

155

373

-

-

-

01Д0100.12 Локальные мероприятия на присоединенных территориях (устройство заездных карманов, устройство уширений правоповоротных съездов, прочие мероприятия*)

814

ед.

-

-

168/14/208

55/17/45

-

-

-

Мероприятие 01Д0200. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ «Автомобильные дороги»)****

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

-

-

27774,117

31098,423

31860,920

31907,171

31995,924

01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства  на присоединенных территориях(ГБУ «Автомобильные дороги»)****

992

тыс. кв. м

-

-

3528,5

3528,5

3528,5

3528,5

3528,5

01Д0200.02 Содержание инженерно-транспортных сооружений
(ГБУ «Гормост»)****

778

кв.м/объект/ тыс. п.м. деформац. швов

2490721/38/-

2619889/38/-

2 760 102  /38/1,994

2 932 858 /41/ 5,044

3 365 742 /42/3,000

3 664 242/42/3,000

3 962 724/42/3,000

01Д0200.03 Транспортировка и перемещение транспортных средств/хранение транспортных средств (ГБУ «ГСПТС»)****

778

ед. /маш. час

141386/7083747

141386/7083747

154494/7985509

141386/7083747

141386/7083747

141386/7083747

141386/7083747

Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

01Д0300.01 Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

-

560,0

398,977

-

1365,9

1395,5

1648

01Д0300.02 Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства 

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

10079

24158,78

22917,387

17 261,634

16 495,39

16 868,67

17 268 ,96

01Д0300.03 Ремонт объектов дорожного хозяйства  Троицкого и Новомосковского административных округов (капитальный ремонт/текущий ремонт)****

778

992

тыс. кв. м

-

-

-

10,8/91,56

10,8/91,56

10,8/91,56

-

Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

01Д0400.01 Продольная разметка объектов дорожного хозяйства 

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

км. дорог

3506,6

3661,4

3684,595

3706,26

4053,14

4067,41

4080,5

01Д0400.02 Разметка пешеходных переходов

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

шт.

13981

14116

11081

14694

15300

15406

15506

01Д0400.03 Разметка остановок общественного транспорта

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

шт.

8386

8707

8572

9178

9311

9545

9839

Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

01Д0500.01 Площадь убираемой территории

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

89837,4

89837,4

62 063,33

58631,91

57869,41

57823,16

57734,41

01Д0500.12 Площадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов

992

тыс. кв. м

-

-

4774,6

4774,6

4774,6

4774,6

4774,6

Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков

01Д0600.01 Количество дорожных знаков

780

шт.

1100

1200

1079

1422

1564

1712

1845

Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы

01Д0700.01 Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3.Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни.

778

услуга

3

3

3

3

3

3

3

Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

01Д0800.01 Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений

778

шт.

6

2

2

4

9

9

10

01Д0800.02 Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещений

778

ед.

-

-

1

1

1

1

2

01Д0800.03 Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов

778

шт.

-

-

5

3

10

10

10

01Д0800.04 Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства

778

шт.

1

-

1

4

7

6

7

Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений

01Д0900.01 Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности

778

ед.

-

-

0

98

73

61

-

Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу «Мосводоканал» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

01Д1000.01 Количество снегоплавных пунктов

(ОАО «Мосводоканал»)

778

шт.

28

28

35

35

35

35

35

Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

01Д1100.01 Количество снегоплавных средств

(ГУП «Мосводосток»)

778

шт.

13

13

13

13

13

13

13

Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

01Д1200.01 Площадь выполненных работ

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

-

-

3000

1569,0

1527,6

1588,7

-

Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

01Д1300.01 Количество приобретенной техники

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

ед.

-

-

1647

-

-

-

-

Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт

01Е0000.01 Численность грузового автопарка, работающего в городе

780

тыс. ед.

330,43

330,43

299,7

299,7

290

270

240

Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

01Е0100.01 Снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву к уровню 2012 года

780

%

-

-

-

10

15

20

25

Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

01Ж0000.01 Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 мин.

780

%

-

-

4,5

30

57

96,5

100

Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

01Ж0100.01 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые)

780

шт.

-

-

-

-

48**

79**

8****

01Ж0100.02 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (плоскостные)

814

шт.

-

-

11

180

3

65

-

01Ж0100.03 Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций

780

ед.

-

-

-

5

4

-

2

Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов

01Ж0200.03 Проведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов (количество привокзальных площадей / количество транспортно-пересадочных узлов)

780

ед./ед.

-

-

-

4/7

0/10

0/10

0/28

Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства.

01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машино-мест

806

тыс. м/м

107,302

630,066

238,31

213,198

160,819

90,924

89,54

01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся  с нарушением Правил дорожного движения в пределах центра города

780

тыс. м/м

-

-

43,8

32

15

10

0

Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

01З0100.01 Количество введенных в эксплуатацию машино-мест (капитальные)

806

тыс. м/м

33,871

64,696

53,618

76,734

80,231

80,424

80,54

01З0100.02 Строительство машино-мест в границах улично-дорожной сети, в том числе парковки вблизи социальной сферы (плоскостные)

806

тыс. м/м

39,56

500,674

131,074

59,73

-

-

-

01З0100.03 Народный гараж

806

тыс. м/м

2,745

25,141

7

17,264

8,053

10,5

9

01З0100.05 Многоуровневые парковки

806

тыс. м/м

31,126

39,555

47,111

59,47

72,535

-

-

01З0100.06 Количество платных парковочных мест на улично-дорожной сети

814

тыс. м/м

-

-

0,545

12,022

21

53

53

01З0100.07 Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта

814

ед.

-

-

1

7

-

-

-

01З0100.08 Обустройство стоянок для легковых автомобилей такси

814

ед.

-

-

220

172

108

-

-

01З0100.09 Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения

780

ед.

-

-

-

100

-

-

-

Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

01З0200.01 Места организованного хранения автомобильного транспорта на внутридворовых и междомовых автостоянках

778

тыс. м/м

-

453,7

111,4

-

-

-

Мероприятие 01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

01З0381.01 Количество нарушений Правил дорожного движения и оплаты штрафов

780

штраф

-

-

8540

23000

10000

5000

7000

Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

01И0000.01 Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой

780

%

-

30

45

100

100

100

100

Мероприятие 01И0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

01И0100.01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы

780

шт.

-

-

2500

3000

3000

3000

3000

Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы

01И0200.01 Количество оснащённых аппаратурой GPS\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств.

780

шт.

-

2257

8579

8579

100%

100%

100%

01И0200.02 Количество стационарных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения *****

780

ед.

-

150

600

800

-

-

-

01И0200.03 Количество мобильных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения *****

780

ед.

-

-

110

310

-

-

-

01И0200.04 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы*****

780

шт.

-

-

922

1700

-

-

-

Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование

01И0300.01 Разработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы ****

780

услуга

-

-

4

18

1

1

-

Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств

01И0400.01 Количество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождение тех.осмотра****

780

тыс. ед.

113,1

86,9

42

43,3

44,6

45,9

47,3

Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств

01И0500.01 Приобретение ГУП «Московская городская служба» передвижных диагностических линий

780

ед.

-

-

40

-

-

-

-

Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020гг.

01И0600.01 Развитие материально-технической базы системы ГЛОНАСС на период до 2020г.

780

% выполненных мероприятий

-

-

-

-

-

100

-

Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта.

01К0000.01 Ввод велотранспортной сети

814

км

-

-

12,9

16,3

20,9

17

11.8

01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд

780

мин.

30

30

30

30

26

20

15

Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

01К0200.01 Количество велопарковочных мест

814

шт.

-

-

-

10450

1680

2380

2490

01К0200.01 Устройство пунктов велопроката

780

шт.

-

-

-

104

-

-

-

Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта

01К0100.01 Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок

780

шт.

-

-

24

2

2

2

2

01К0100.02 Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта на территории города Москвы

780

% выполненных мероприятий

-

-

-

-

-

100

-

01К0100.03 Развитие материально-технической базы аэропорта «Внуково»

780

ед.

-

-

-

-

-

-

1

01К0100.04 Развитие материально-технической базы аэропорта «Остафьево»

780

ед.

-

-

-

-

-

-

1

Подпрограмма 01Л. Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры

01Л0000.01 Строительство пешеходных дорожек.

778

км

32,9

32,9

38,1

38,1

38,1

* - прочие мероприятия – устройство пешеходных переходов, устройство транспортных удерживающих ограждений, реконструкция отстойно-разворотных площадок, включая уширения

** - количество многоуровневых (капитальных) ТПУ, планируемых к строительству, в том числе и на базе плоскостных ТПУ.

**** - количество уточняется ежегодно.

***** - нарастающим итогом.

(2) – в данный показатель входят мероприятия  Рабочих групп, Общественного совета при АНО «Дирекция московского транспортного узла», мероприятия по обследованию грузовых дворов железнодорожных станций, станций Малого кольца Московской железной дороги, предприятий, примыкающих к Малому кольцу Московской железной дороги, объездов автомобильных дорог, трамвайных путей и проведение выставок.

«-» - значения показателя не планировалось.

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей
Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.» на период до 2020 года

Таблица 2

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование показателя

ГРБС

Ед. измерения

Плановые значения

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

8

9

10

11

Государственная программа «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

0100000.01 Объем перевозок в городском и пригородном сообщении

780

млрд. пассажиров в год

7,2

7,4

7,6

7,8

0100000.02 Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние и вечерние  часы «пик» из жилых районов до «мест приложения труда»

780

мин.

51,0

50,1

50,0

50,0

0100000.03 Уровень перегрузки городского пассажирского транспорта в часы «пик»

780

%

1,4

0

0

0

0100000.04 Провозная способность общественного транспорта в часы «пик»

780

млн. пассажиромест в час

1,68

1,71

1,75

1,78

0100000.05 Доля населения, регулярно пользующегося общественным  транспортом

780

%

47

48

48

49

0100000.06 Доля пользователей личного автомобильного транспорта при въезде в пределы Третьего транспортного кольца в часы «пик»

780

%

8

8

8

8

0100000.07 Доля поездок на общественном и личном  транспорте в часы «пик» менее 60 мин

780

%

66

68

68

68

0100000.08 Система городской мультиязычной навигации и информационного обеспечения иностранных граждан

780

%

100

100

100

100

0100000.09 Среднее время в пути в аэропорт из центра города

780

мин.

50

50

50

50

Подпрограмма 01А. Общественный транспорт «Метрополитен»

01А0000.01 Объем перевозок

780

млрд. пассажиров в год

2,9

3,0

3,1

3,2

01А0000.02 Протяженность линий метрополитена

780

км

432,3

446,8

462,5

468,1

01А0000.03 Доля населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2 км

780

%

85

86

86,5

87

01А0000.04 Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние  часы «пик»

780

человек на кв.м

4,52

4,55

4,59

4,49

01А0000.05 Количество построенных станций метрополитена

806

ед.

10

10

5

3

Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена

01А0100.01 Ввод новых линий метрополитена

806

км

22

14.5

15

5

01А0100.02 Приобретение подвижного состава на новые линии

780

ед.

352

232

200

-

01А0100.03 Приобретение подвижного состава на действующие линии метрополитена

780

ед.

128

192

184

176

01А0100.04 Количество замененных вентиляционных установок

780

шт.

60

60

60

60

01А0100.05 Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс

780

шт.

14

13

17

14

Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП»Московский метрополитен» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе

01А0300.01 Плановое количество перевезенных пассажиров

780

тыс. пассажиров

5240

5300

5300

5300

Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

01А0400.01 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности

780

%

100

100

100

100

01А0400.02 Оснащение вестибюлей метрополитена инженерно-технической системой обеспечения транспортной безопасности

780

%

100

100

100

100

Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

01Б0000.01 Объем перевозок.

780

млрд. пассажиров в год

3,18

3,22

3,26

3,30

01Б0000.02 Доля подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения

780

%

80

84

88

92

01Б0000.03 Средняя скорость полуэкспрессных маршрутов общественного транспорта на выделенных полосах

780

км/ч.

30

30

30

30

01Б0000.04 Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы «пик»

780

мин.

5,9

5,8

5,6

5,5

01Б0000.05 Среднее наполнение салона в утренние и вечерние часы «пик»

780

человек на кв. м свободной площади пола

4,0

4,0

3,9

3,9

01Б0000.06 Средняя скорость общественного транспорта в часы «пик»

780

км/ч.

18

18,1

18,2

18,2

01Б0000.07 Выполнение расписания наземного городского пассажирского транспорта

780

%

98

98

98

98

01Б0000.08 Легальное такси

780

ед./100 тыс. человек

450

465

480

490

01Б0000.09 Доля маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, доступных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения

780

%

92

96

100

100

Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

01Б0100.01 Услуга по осуществлению экспозиционно-выставочной деятельности ГБУ «Музей ретро-автомобилей»

780

человек

50000

50000

50000

50000

01Б0100.02 Услуга по осуществлению просветительской и образовательной деятельности ГБУ «Музей ретро-автомобилей»

780

человек

5700

5700

5700

5700

01Б0100.03 Работа по хранению, изучению систематизации предметов, ценностей и научно-технических достижений, имеющих историческое и культурное значение в области отечественного и зарубежного автомобилестроения

780

ед.

60

60

60

60

01Б0100.04 Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров

780

пассажиров

510000

470000

430000

400000

01Б0100.05 Количество выданных разрешений на осуществление таксомоторных перевозок

780

ед.

55000

55000

55000

55000

Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП «Мосгортранс» по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

01Б0200.01 Количество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проездов

780

маршрут

42

42

42

42

Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью

01Б0300.01 Количество поездок льготных категорий пассажиров

780

млн. поездок

65,7

65,7

65,7

65,7

Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла»

01Б0400.01 Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области (2)

780

шт.

201

201

201

201

Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта

01Б0500.01 Приобретение трамваев

780

ед.

150

133

77

80

01Б0500.02 Приобретение троллейбусов

780

ед.

-

-

-

-

01Б0500.03 Приобретение автобусов (в том числе за счет собственных средств)

780

ед.

450

450

450

450

01Б0500.04 Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков

780

ед.

-

-

-

-

Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

01Б0600.01 Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо

806

шт.

*

*

*

*

01Б0600.02 Вводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки

806

шт.

*

*

*

*

Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

01Б0700.01 Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта

806

ед.

*

*

*

*

01Б0700.02 Строительство конечных станций экспресс-маршрутов

806

шт.

*

*

*

*

01Б0700.03 Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций

814

шт.

*

*

*

*

Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций

01Б0800.01 Строительство троллейбусных линий

806

участок

*

*

*

*

Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»

01Б0900.01 Восстановление и модернизация трамвайных путей

780

км одиночного пути

-

-

-

-

Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая

01Б1000.01 Ввод линий скоростного трамвая

806

км

*

*

*

*

01Б1000.02 Модернизация трамвайных путей

806

км одиночного пути

*

*

*

*

Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок

01Б1100.01 Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок

780

ед.

8000

9000

10000

11000

Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок

01Б1200.01 Количество привлеченных легковых автомобилей- такси

780

ед.

4500

4500

4500

4500

Подпрограмма 01В. Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

01В0000.01 Объем перевозок (городское и пригородное сообщение)

780

млрд. пассажиров в год

1,12

1,18,

1,24

1,30

01В0000.02 Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние  часы «пик»

780

мин.

4,7

4,7

4,7

4,2

01В0000.03 Выполнение расписания пригородного пассажирского транспорта

780

%

99

99

99

99

01В0000.04 Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов

780

шт.

*

*

*

*

Мероприятие 01В0100. Развитие объектов инфраструктуры малого кольца Московской железной дороги

01В0100.01 Организация пассажирского сообщения по малому кольцу МЖД (ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов

780

шт.

*

*

*

*

01В0100.02 Строительство дополнительных главных путей

780

км

*

*

*

*

Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня

01В0200.01 Объем транспортной работы

780

вагоно-км

11555624

11555624

11555624

11555624

Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных площадях

01В0300.01 Количество вокзалов с благоустроенной привокзальной территорией и комплексной системой безопасности

780

ед.

*

*

*

*

Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»

01В0400.01 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)

780

шт.

*

*

*

*

01В0400.02 Закупка подвижного состава

780

вагон

350

210

760

200

01В0400.03 Приобретение и установка  автоматов по продаже билетов

780

шт.

*

*

*

*

01В0400.04 Обустройство остановочных пунктов

780

шт.

*

*

*

*

Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Аэроэкспресс»

01В0500.01 Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны)

780

вагон

*

*

*

*

01В0500.02 Строительство ж/д терминала в аэропорту «Домодедово»

780

шт.

*

*

*

*

01В0500.03 Модернизация комплексов локомотивных депо

780

шт.

*

*

*

*

Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

01В0600.01 Приобретение и установка  автоматов по продаже билетов

780

шт.

*

*

*

*

01В0600.02 Приобретение контрольно-кассовой техники

780

шт.

*

*

*

*

01В0400.03 Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)

780

шт.

*

*

*

*

-Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

01Г0000.01 Ежегодный объем перевозок пассажиров

780

млн. человек

1,2

1,2

1,2

1,2

01Г0000.02 Годовой объем перевозок грузов

780

млн. тонн

6,5

6,5

6,5

6,5

Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП «Канал имени Москвы», в том числе реконструкция гидроузлов «Карамышево» и «Перерва»

01Г0100.01 Количество отремонтированных шлюзов

780

ед.

-

-

-

-

Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта

01Г0200.01 Модернизация Южного речного порта

780

шт.

-

-

-

-

Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта

01Г0300.01 Реконструкция Северного речного вокзала

780

шт.

-

-

-

-

Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта

01Г0400.01 Количество интермодальных маршрутов

780

ед.

3

3

3

3

01Г0400.02 Количество плав. средств речного такси

780

ед.

-

-

-

-

Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

01Д0000.01 Плотность дорожной сети

780

км/кв. м

*

*

*

*

01Д0000.02 Средняя протяженность перегруженных участков магистралей

780

км

*

*

*

*

01Д0000.03 Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние  часы «пик»

780

км/ч.

22

23

24

24

01Д0000.04 Пропускная способность радиальных направлений

780

тыс. машин в час

117

120

123

126

01Д0000.05 Коэффициент перепробега автомобильного транспорта

780

1,35

1,35

1,35

1,35

01Д0000.06 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

778

%

*

*

*

*

01Д0000.07 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на присоединенных территориях

992

%

*

*

*

*

01Д0000.08 Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)

780

км

260

280

295

310

01Д0000.09 Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки

778

%

*

*

*

*

01Д0000.10 Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см.

778

%

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта

01Д0100.01 Строительство и реконструкция дорог

806

км

*

*

*

*

01Д0100.02 Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях

509

км

*

*

*

*

01Д0100.03 Количество построенных пешеходных переходов

806

ед.

*

*

*

*

01Д0100.04 Количество построенных искусственных сооружений

806

ед.

*

*

*

*

01Д0100.05 Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок

814

ед.

*

*

*

*

01Д0100.06 Строительство (обустройство) отстойно-разворотных площадок для общественного транспорта с перехватывающими парковками

814

ед.

*

*

*

*

01Д0100.07 Устройство дополнительных парковочных мест

814

тыс. м/м

*

*

*

*

01Д0100.08 Обустройство выделенных полос делиниаторами для движения общественного транспорта

814

км

*

*

*

*

01Д0100.09 Обустройство пешеходных зон

814

км

*

*

*

*

01Д0100.10 Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях

778

ед.

*

*

*

*

01Д0100.11 Устройство уширений правоповоротных съездов и правостороннего поворота на улично-дорожной сети

814

ед.

*

*

*

*

01Д0100.12 Локальные мероприятия на присоединенных территориях (устройство заездных карманов, устройство уширений правоповоротных съездов, прочие мероприятия)

814

ед.

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0200. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ «Автомобильные дороги»)

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

*

*

*

*

01Д0200.01 Содержание объектов дорожного хозяйства  на присоединенных территориях(ГБУ «Автомобильные дороги»)

992

тыс. кв. м

*

*

*

*

01Д0200.02 Содержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ «Гормост»)

778

кв. м/объект/ тыс. п.м. дефермац. швов

*

*

*

*

01Д0200.03 Транспортировка и перемещение транспортных средств/хранение транспортных средств (ГБУ «ГСПТС»)

778

ед. /маш. час

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

01Д0300.01 Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

*

*

*

*

01Д0300.02 Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства 

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

*

*

*

*

01Д0300.12 Ремонт объектов дорожного хозяйства  Троицкого и Новомосковского административных округов (капитальный ремонт/текущий ремонт)

778

992

тыс. кв. м

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

01Д0400.01 Продольная разметка объектов дорожного хозяйства 

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

км дорог

*

*

*

*

01Д0400.02 Разметка пешеходных переходов

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

шт.

*

*

*

*

01Д0400.03 Разметка остановок общественного транспорта

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

шт.

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

01Д0500.01 Площадь убираемой территории

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м.

*

*

*

*

01Д0500.12 Площадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов

992

тыс. кв. м

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков

01Д0600.01 Количество дорожных знаков

780

шт.

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы

01Д0700.01 Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3.Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни.

778

услуга

*

*

*

*

Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

01Д0800.01 Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений

778

шт.

9

10

9

10

01Д0800.02 Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещений

778

ед.

1

1

1

1

01Д0800.03 Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов

778

шт.

10

10

11

12

01Д0800.04 Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства

778

шт.

3

5

5

6

Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений

01Д0900.01 Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности

778

ед.

70

70

70

70

Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу «Мосводоканал» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

01Д1000.01 Количество снегоплавных пунктов

(ОАО «Мосводоканал»)

778

шт.

35

35

35

35

Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

01Д1100.01 Количество снегоплавных средств

(ГУП «Мосводосток»)

778

шт.

13

13

13

13

Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

01Д1200.01 Площадь выполненных работ

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

тыс. кв. м

*

*

*

*

Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

01Д1300.01 Количество приобретенной техники

778

901

911

921

931

941

951

961

971

981

991

ед.

*

*

*

*

Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт

01Е0000.01 Численность грузового автопарка, работающего в городе

780

тыс. ед.

200

170

140

115

Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

01Е0100.01 Снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву к уровню 2012 года

780

%

30

30

30

30

Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

01Ж0000.01 Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 мин.

780

%

100

100

100

100

Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

01Ж0100.01 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые)

780

шт.

8

7

7

7

01Ж0100.02 Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (плоскостные)

814

шт.

*

*

*

*

01Ж0100.03 Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций

780

ед.

-

-

-

-

Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов

01Ж0200.03 Проведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов (количество привокзальных площадей / количество транспортно-пересадочных узлов)

780

ед./ед.

-

-

-

-

Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства.

01З0000.01 Количество введенных в эксплуатацию машино-мест

806

тыс. м/м

*

*

*

*

01З0000.02 Количество автомобилей, паркующихся  с нарушением Правил дорожного движения в пределах центра города

780

тыс. м/м

-

-

-

-

Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

01З0100.01 Количество введенных в эксплуатацию машино-мест (капитальные)

806

тыс. м/м

*

*

*

*

01З0100.02 Строительство машино-мест в границах улично-дорожной сети, в том числе парковки вблизи социальной сферы

806

тыс. м/м

*

*

*

*

01З0100.03 Народный гараж

806

тыс. м/м

*

*

*

*

01З0100.05 Многоуровневые парковки

806

тыс. м/м

*

*

*

*

01З0100.06 Количество платных парковочных мест на улично-дорожной сети

814

тыс. м/м

*

*

*

*

01З0100.07 Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта

814

ед.

*

*

*

*

01З0100.08 Обустройство стоянок для легковых автомобилей такси

814

ед.

*

*

*

*

01З0100.09 Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения

780

ед.

-

-

-

-

Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

01З0200.01 Места организованного хранения автомобильного транспорта на внутридворовых и междомовых автостоянках

778

тыс. м/м

-

-

-

-

Мероприятие 01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

01З0381.01 Количество нарушений Правил дорожного движения и оплаты штрафов

780

штраф

1000

1000

1000

1000

Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

01И0000.01 Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой

780

%

100

100

100

100

Мероприятие 01И0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

01И0100.01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы

780

шт.

3000

3000

3000

3000

Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы

01И0200.01 Количество оснащенных аппаратурой GPS\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств.

780

%

100

100

100

100

01И0200.02 Количество стационарных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения *****

780

ед.

-

-

-

-

01И0200.03 Количество мобильных комплексов видеофиксации и нарушений Правил дорожного движения *****

780

ед.

-

-

-

-

01И0200.04 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы*****

780

шт.

-

-

-

-

Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование

01И0300.01 Разработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы ****

780

услуга

-

-

-

-

Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств

01И0400.01 Количество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождение тех.осмотра****

780

тыс. ед.

48,7

50,2

51,7

47,3

Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств

01И0500.01 Приобретение ГУП «Московская городская служба» передвижных диагностических линий

780

ед.

-

-

-

-

Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020гг.

01И0600.01 Развитие материально-технической базы системы ГЛОНАСС на период до 2020г.

Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта.

01К0000.01 Ввод велотранспортной сети

814

км

*

*

*

*

01К0000.02 Сокращение времени прибытия спасательных команд

780

мин.

15

15

15

15

Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

01К0200.01 Количество велопарковочных мест

814

шт.

*

*

*

*

01К0200.01 Устройство пунктов велопроката

780

шт.

-

-

-

-

Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта

01К0100.01 Ввод в эксплуатацию вертолётных площадок

780

шт.

-

-

-

-

01К0100.02 Развитие объектов инфраструктуры воздушного транспорта на территории города Москвы

780

*

*

*

*

01К0100.03 Развитие материально-технической базы аэропорта «Внуково»

780

ед.

*

*

*

*

01К0100.04 Развитие материально-технической базы аэропорта «Остафьево»

780

ед.

*

*

*

*

Подпрограмма 01Л. Пешеходная доступность объектов городской инфраструктуры

01Л0000.01 Строительство пешеходных дорожек.

778

км

-

-

-

-

* - Исполнителями мероприятий (ГРБС) сведения о планируемых натуральных показателях не представлены в связи с отсутствием информации об объемах финансирования и расчетных прогнозных потребностях в соответствующих объектах.

1

Приложение 3

к Государственной программе

города Москвы «Развитие транспортной

системы на 2012-2016 гг.»

Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.» за счет средств бюджета города Москвы

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.

всего

0100000

X

X

X

269 881 308,1

367 252 871,5

373 439 804,8

395 691 262,6

390 068 879,7

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

163

X

4 162 240,0

3 360 900,0

3 187 800,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

509

X

0,0

5 190 000,0

0,0

0,0

12 965 100,0

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

761

X

845 034,2

1 117 282,5

0,0

0,0

4 000 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

778

X

27 584 500,8

33 228 665,6

29 031 759,4

30 251 093,1

30 517 618,1

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

780

X

21 460 761,7

22 870 466,1

20 521 356,9

19 313 719,5

20 255 612,7

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

806

X

172 029 566,5

264 589 807,5

278 607 190,0

312 686 900,0

290 853 940,1

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

814

X

6 265 551,3

12 188 247,4

12 245 015,3

2 339 305,9

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

901

X

4 756 876,0

3 176 783,3

4 034 812,5

4 204 274,6

4 216 086,4

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

911

X

3 889 686,9

2 549 854,1

3 210 979,0

3 345 840,1

3 623 125,6

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

921

X

1 396 453,8

692 516,4

886 817,5

924 063,9

986 067,9

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

931

X

3 526 293,4

2 188 175,3

2 758 546,0

2 874 405,1

2 773 897,7

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

941

X

3 559 666,4

2 574 666,3

3 089 912,1

3 219 688,3

3 309 965,9

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

951

X

3 872 172,3

1 923 647,7

2 302 202,0

2 398 894,5

2 268 567,5

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

961

X

5 073 925,0

4 234 511,3

4 425 064,3

4 610 917,1

5 250 285,8

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

971

X

3 587 487,4

2 133 268,1

2 756 949,7

2 872 741,7

2 968 543,3

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

981

X

4 072 792,7

2 547 690,7

3 114 765,7

3 245 585,8

3 147 837,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

991

X

3 798 299,7

2 158 189,2

2 714 665,4

2 828 681,3

2 932 237,7

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

0100000

X

992

X

0,0

528 200,0

551 969,0

575 151,7

0,0

Общественный транспорт «Метрополитен»

всего

01А0000

X

X

X

94 580 111,6

145 808 346,0

143 943 824,5

174 381 000,0

151 879 159,1

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01А0000

X

780

X

914 256,0

1 092 856,0

1 142 034,5

1 190 000,0

1 145 159,1

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01А0000

X

806

X

93 665 855,6

144 715 490,0

142 801 790,0

173 191 000,0

150 734 000,0

Развитие линий метрополитена

всего

01А0100

X

X

X

93 665 855,6

144 715 490,0

142 801 790,0

173 191 000,0

150 734 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01А0100. Развитие линий метрополитена

0408

806

411

10 982 611,3

3 500 000,0

0,0

0,0

150 734 000,0

01А0100. Развитие линий метрополитена

0408

806

422

82 683 244,3

141 215 490,0

142 801 790,0

173 191 000,0

0,0

Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе

всего

01А0300

X

X

X

914 256,0

914 256,0

955 397,5

995 524,2

1 145 159,1

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01А0300. Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе

0408

780

810

914 256,0

914 256,0

955 397,5

995 524,2

1 145 159,1

Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

всего

01А0400

X

X

X

0,0

178 600,0

186 637,0

194 475,8

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01А0400. Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

0408

780

810

0,0

178 600,0

186 637,0

194 475,8

0,0

Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

всего

01Б0000

X

X

X

19 517 638,6

10 253 418,1

16 772 557,0

12 826 392,4

13 217 402,0

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0000

X

163

X

4 021 700,0

3 360 900,0

3 187 800,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0000

X

780

X

14 411 695,4

5 342 518,1

11 689 757,0

10 526 392,4

10 771 602,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0000

X

806

X

1 014 280,2

1 550 000,0

1 895 000,0

2 300 000,0

2 445 800,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0000

X

814

X

69 963,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

всего

01Б0100

X

X

X

1 012 139,0

2 406 449,7

2 393 726,4

2 496 782,8

1 693 600,3

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

111

865 225,5

1 936 699,6

2 026 579,3

2 114 195,7

1 541 254,0

01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

242

0,0

19 725,7

20 613,3

21 499,0

0,0

01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

244

103 610,8

287 187,1

300 110,6

312 715,1

151 890,5

01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

611

42 932,9

43 208,5

45 152,9

47 049,3

0,0

01Б0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

852

369,8

1 215,6

1 270,3

1 323,7

455,8

01Б0183. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

0408

780

612

0,0

118 413,2

0,0

0,0

0,0

Возмещение затрат ГУП «Мосгортранс» по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

всего

01Б0200

X

X

X

34 575,8

71 296,6

74 476,7

77 604,7

53 083,2

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0200. Возмещение затрат ГУП «Мосгортранс» по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

0408

780

810

34 575,8

71 296,6

74 476,7

77 604,7

53 083,2

Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью

всего

01Б0300

X

X

X

799 163,1

826 875,0

864 084,4

900 375,9

957 211,1

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью

0408

780

540

799 163,1

826 875,0

864 084,4

900 375,9

957 211,1

Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция московского транспортного узла»

всего

01Б0400

X

X

X

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

67 707,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция московского транспортного узла»

0408

780

630

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

67 707,4

Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта

всего

01Б0500

X

X

X

12 504 909,4

1 844 100,0

8 033 910,0

6 717 000,0

8 000 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта

0408

780

411

12 504 909,4

1 844 100,0

8 033 910,0

6 717 000,0

8 000 000,0

Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

всего

01Б0600

X

X

X

479 624,1

1 150 000,0

1 195 000,0

1 700 000,0

1 766 300,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

0408

806

411

479 624,1

1 150 000,0

1 195 000,0

1 700 000,0

1 766 300,0

Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

всего

01Б0700

X

X

X

79 949,8

400 000,0

600 000,0

500 000,0

519 500,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

0408

806

411

9 986,8

400 000,0

600 000,0

500 000,0

519 500,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

0408

814

244

69 963,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций

всего

01Б0800

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций

0408

806

411

0,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»

всего

01Б0900

X

X

X

4 021 700,0

3 360 900,0

3 187 800,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»

0408

163

422

4 021 700,0

3 360 900,0

3 187 800,0

0,0

0,0

Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы

всего

01Б1000

X

X

X

524 669,3

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы

0408

806

411

524 669,3

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок

всего

01Б1100

X

X

X

908,1

133 796,8

263 559,5

274 629,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок

0408

780

810

908,1

133 796,8

263 559,5

274 629,0

0,0

Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

всего

01В0000

X

X

X

450 000,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01В0000

X

780

X

450 000,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня

всего

01В0200

X

X

X

0,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня

0408

780

810

0,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла

всего

01В0300

X

X

X

450 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01В0300. Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла

0408

780

810

450 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

всего

01Д0000

X

X

X

146 480 292,0

191 867 768,0

202 088 842,6

197 847 237,2

215 583 567,0

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

509

X

0,0

5 190 000,0

0,0

0,0

12 965 100,0

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

761

X

845 034,2

1 117 282,5

0,0

0,0

4 000 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

778

X

27 576 920,2

33 228 665,6

29 031 759,4

30 251 093,1

30 517 618,1

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

806

X

77 259 363,9

117 624 317,5

133 210 400,0

136 495 900,0

136 624 240,1

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

814

X

5 160 797,4

10 000 000,0

10 000 000,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

901

X

4 196 863,6

3 176 783,3

4 034 812,5

4 204 274,6

4 216 086,4

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

911

X

3 794 420,7

2 549 854,1

3 210 979,0

3 345 840,1

3 623 125,6

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

921

X

1 371 605,2

692 516,4

886 817,5

924 063,9

986 067,9

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

931

X

3 269 364,6

2 188 175,3

2 758 546,0

2 874 405,1

2 773 897,7

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

941

X

3 516 366,8

2 574 666,3

3 089 912,1

3 219 688,3

3 309 965,9

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

951

X

3 779 206,5

1 923 647,7

2 302 202,0

2 398 894,5

2 268 567,5

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

961

X

5 031 755,4

4 234 511,3

4 425 064,3

4 610 917,1

5 250 285,8

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

971

X

3 258 267,7

2 133 268,1

2 756 949,7

2 872 741,7

2 968 543,3

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

981

X

4 027 861,6

2 547 690,7

3 114 765,7

3 245 585,8

3 147 831,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

991

X

3 392 464,2

2 158 189,2

2 714 665,4

2 828 681,3

2 932 237,7

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0000

X

992

X

0,0

528 200,0

551 969,0

575 151,7

0,0

Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

всего

01Д0100

X

X

X

83 411 362,9

133 931 600,0

143 210 400,0

136 495 900,0

153 589 340,1

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

0409

509

411

0,0

5 190 000,0

0,0

0,0

12 965 100,0

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

0409

761

411

845 034,2

1 117 282,5

0,0

0,0

4 000 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

0409

806

411

77 259 363,9

117 624 317,5

133 210 400,0

136 495 900,0

136 624 240,1

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

0409

814

411

5 153 521,5

10 000 000,0

10 000 000,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

0409

901

411

7 024,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

0409

961

411

76 139,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства

0409

981

411

70 279,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

всего

01Д0200

X

X

X

10 923 000,9

12 949 597,9

12 940 974,9

13 501 266,5

12 637 729,2

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

778

611

6 938 625,2

7 620 266,0

7 488 225,4

7 802 730,9

6 595 938,2

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505

778

111

207 211,8

212 595,1

222 161,8

231 492,6

925 838,6

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505

778

242

0,0

4 134,0

2 838,3

2 957,5

0,0

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505

778

244

88 629,0

76 727,1

81 661,6

85 091,4

239 198,1

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505

778

611

1 154 085,6

1 159 483,9

1 211 660,7

1 262 550,4

718 741,8

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505

778

831

174,8

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505

778

852

159,1

815,5

852,2

888,0

233,7

01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями

0503

778

612

289 868,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

901

611

204 030,2

576 726,1

619 980,6

663 999,2

486 202,5

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

911

611

101 822,7

398 635,1

416 573,7

434 069,8

397 873,7

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

911

612

14 120,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

921

611

295 294,0

424 844,4

443 962,4

462 563,8

567 834,8

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

921

612

3 037,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

931

611

167 838,6

350 411,9

366 180,4

381 559,9

450 714,9

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

931

612

6 778,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями

0503

931

612

57 120,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

941

611

338 129,1

534 603,9

555 774,1

577 960,1

658 335,5

01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями

0503

941

612

3 602,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

951

611

203 062,3

271 281,6

283 489,3

295 395,8

293 570,4

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

951

612

2 084,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

961

611

211 826,9

393 662,8

411 494,4

428 769,9

419 981,6

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

961

612

13 822,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями

0503

961

612

6 547,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

971

611

266 428,8

360 247,8

245 784,0

256 107,0

309 852,2

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

981

611

85 369,3

195 174,1

203 956,9

212 523,2

103 766,9

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

981

612

11 544,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

991

611

224 739,4

369 988,6

386 379,1

402 607,0

469 646,3

01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503

991

612

2 926,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями

0503

991

612

24 120,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

всего

01Д0283

X

X

X

111 140,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

0505

778

612

43 008,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

0503

951

612

3 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

0503

991

612

64 532,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Ремонт объектов дорожного хозяйства

всего

01Д0300

X

X

X

16 748 106,2

17 830 795,9

18 530 530,9

19 323 316,9

16 275 212,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

778

243

30 514,3

40 000,0

41 800,0

43 555,6

2 531 413,3

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

778

244

4 588 488,6

9 237 215,3

5 624 501,8

5 860 730,9

3 511 569,2

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

901

243

21 058,6

0,0

567 900,0

557 500,0

0,0

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

901

244

1 350 271,9

990 026,4

1 181 751,5

1 265 636,9

1 239 987,8

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

911

243

224 384,2

0,0

419 289,0

103 912,8

0,0

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

911

244

1 130 870,5

936 237,2

1 105 460,3

1 484 875,9

1 103 552,5

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

921

243

21 726,4

0,0

187 500,0

194 900,0

0,0

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

921

244

278 106,0

222 341,2

207 984,4

217 194,8

300 180,8

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

931

243

50 174,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

931

244

974 590,1

697 130,0

1 200 403,7

1 250 820,7

850 726,8

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

941

243

9 844,1

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

941

244

1 163 472,6

905 097,2

1 345 212,3

1 401 711,2

955 217,9

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

951

243

42 159,8

0,0

674 467,4

683 773,0

0,0

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

951

244

1 783 016,0

638 028,5

284 262,5

315 223,6

677 704,3

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

961

243

328 064,9

970 105,5

818 880,3

740 523,3

1 123 018,4

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

961

244

1 310 544,4

748 384,7

874 291,3

1 038 265,1

1 234 871,7

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

971

244

1 012 612,0

725 859,4

1 286 207,6

1 340 228,4

903 900,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

981

243

173 368,5

0,0

185 433,5

193 221,7

173 564,6

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

981

244

1 058 513,3

822 130,5

1 126 121,8

1 173 418,9

780 556,1

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

991

244

1 196 325,8

798 240,0

1 294 563,5

1 348 935,1

888 949,5

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

0503

992

521

0,0

100 000,0

104 500,0

108 889,0

0,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

всего

01Д0400

X

X

X

1 571 767,9

1 715 005,1

1 746 116,2

1 819 452,9

1 880 940,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

778

244

710 422,5

702 727,5

734 350,2

765 192,9

1 036 401,9

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

901

244

132 112,4

125 848,6

131 511,8

137 035,3

104 404,4

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

911

244

73 440,3

108 790,3

113 685,9

118 460,7

102 305,7

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

921

244

38 854,7

28 004,3

29 264,5

30 493,6

41 611,5

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

931

244

79 939,7

86 129,9

90 005,7

93 786,0

71 434,1

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

941

244

104 246,3

143 617,7

150 080,5

156 383,8

134 125,2

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

951

244

79 149,9

110 919,8

69 847,0

72 780,5

55 434,1

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

961

244

90 481,7

132 991,0

138 975,6

144 812,6

110 265,4

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

971

244

87 028,4

92 588,3

96 754,8

100 818,5

73 718,9

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

981

244

121 580,7

91 826,3

95 958,5

99 988,7

75 301,9

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

0503

991

244

54 511,3

91 561,4

95 681,7

99 700,3

75 937,8

Содержание объектов дорожного хозяйства

всего

01Д0500

X

X

X

20 329 830,9

18 798 869,3

19 799 050,2

20 599 335,8

23 611 519,3

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

778

244

6 831 965,7

8 333 801,4

8 598 982,0

8 960 138,9

7 369 458,7

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

901

244

1 837 266,0

1 376 182,2

1 420 808,6

1 462 503,1

2 385 491,7

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

901

831

2 797,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

911

244

1 608 493,2

1 020 858,2

1 066 796,8

1 111 602,3

2 019 393,7

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

921

244

209 939,4

16 659,8

17 409,5

18 185,7

76 440,8

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

931

244

1 034 973,3

882 836,8

922 564,5

961 312,3

1 401 021,9

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

931

831

10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

941

244

1 296 583,5

951 347,5

997 045,2

1 040 077,6

1 562 287,3

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

941

831

659,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

951

244

1 061 579,7

864 751,1

949 729,1

989 617,8

1 241 858,7

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

961

244

2 392 775,6

1 937 700,6

2 127 431,0

2 202 286,8

2 362 148,7

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

971

244

1 205 478,9

882 572,6

1 052 963,3

1 097 187,7

1 681 072,2

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

981

244

1 628 697,2

1 237 893,2

1 293 598,4

1 347 929,4

2 014 641,5

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

991

244

1 218 574,7

866 065,9

904 252,8

942 231,5

1 497 704,1

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

991

831

35,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

0503

992

521

0,0

428 200,0

447 469,0

466 262,7

0,0

Установка дорожных знаков

всего

01Д0600

X

X

X

531,8

12 540,0

13 104,3

13 654,7

16 863,1

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0600. Установка дорожных знаков

0503

778

244

531,8

12 540,0

13 104,3

13 654,7

16 863,1

Иные расходы по развитию транспортной системы

всего

01Д0700

X

X

X

651 155,2

820 841,0

857 778,8

893 805,6

1 053 659,3

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы

0503

778

244

643 879,3

820 841,0

857 778,8

893 805,6

1 053 659,3

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы

0503

814

244

7 275,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

всего

01Д0800

X

X

X

1 777 672,5

2 943 993,1

1 997 458,0

2 081 351,3

3 520 062,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

0503

778

243

523 811,0

0,0

0,0

0,0

3 520 062,0

01Д0801. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

0503

778

243

0,0

2 318 177,0

0,0

0,0

0,0

01Д0883. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

0503

778

612

1 253 861,5

625 816,1

1 997 458,0

2 081 351,3

0,0

Обеспечение безопасности инженерных сооружений

всего

01Д0900

X

X

X

663 765,0

355 991,1

372 010,7

387 635,1

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений

0503

778

243

4 635,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д0987. Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях

0503

778

612

659 129,8

355 991,1

372 010,7

387 635,1

0,0

Возмещение затрат открытому акционерному обществу «Мосводоканал» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

всего

01Д1000

X

X

X

1 244 680,0

1 211 981,0

1 266 520,1

1 319 714,0

2 444 625,4

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1000. Возмещение затрат МГУП «Мосводоканал» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

0503

778

810

1 244 680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу «Мосводоканал» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

0503

778

810

0,0

1 211 981,0

1 266 520,1

1 319 714,0

2 444 625,4

Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

всего

01Д1100

X

X

X

272 289,2

296 553,6

309 898,5

322 914,2

553 614,8

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1100. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

0503

778

810

272 289,2

296 553,6

309 898,5

322 914,2

553 614,8

Понижение газонов до уровня бортового камня

всего

01Д1200

X

X

X

1 175 575,3

1 000 000,0

1 045 000,0

1 088 890,2

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

778

243

177 013,4

199 000,0

207 955,0

216 689,1

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

901

244

72 974,6

108 000,0

112 860,0

117 600,1

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

911

243

42 730,2

85 333,3

89 173,3

92 918,6

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

921

244

890,9

666,7

696,7

726,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

931

243

260 021,8

171 666,7

179 391,7

186 926,2

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

941

243

62 641,6

40 000,0

41 800,0

43 555,6

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

951

243

59 354,8

38 666,7

40 406,7

42 103,8

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

961

243

51 360,3

51 666,7

53 991,7

56 259,4

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

971

244

117 391,9

72 000,0

75 240,0

78 400,1

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

981

243

293 802,2

200 666,6

209 696,6

218 503,9

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

0503

991

244

37 393,6

32 333,3

33 788,3

35 207,4

0,0

Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

всего

01Д1300

X

X

X

7 599 414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

778

244

1 913 935,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

901

244

569 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

911

244

598 558,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

921

244

523 756,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

931

244

637 917,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

941

244

537 186,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

951

244

545 199,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

961

244

550 192,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

971

244

569 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

981

244

584 706,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

0409

991

244

569 305,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Грузовой транспорт

всего

01Е0000

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Е0000

X

780

X

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

всего

01Е0100

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

0408

780

244

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

всего

01Ж0000

X

X

X

585 884,1

2 531 043,7

2 601 765,3

2 702 639,4

500 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Ж0000

X

780

X

0,0

450 000,0

470 250,0

490 000,5

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Ж0000

X

806

X

0,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

500 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01Ж0000

X

814

X

585 884,1

1 881 043,7

1 931 515,3

2 012 638,9

0,0

Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

всего

01Ж0100

X

X

X

585 884,1

2 081 043,7

2 131 515,3

2 212 638,9

500 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

0408

806

411

0,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

500 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

0408

814

244

585 884,1

1 881 043,7

1 931 515,3

2 012 638,9

0,0

Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на транспортно-пересадочных узлах

всего

01Ж0200

X

X

X

0,0

450 000,0

470 250,0

490 000,5

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01Ж0200. Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на транспортно-пересадочных узлах

0408

780

810

0,0

450 000,0

470 250,0

490 000,5

0,0

Создание единого парковочного пространства

всего

01З0000

X

X

X

2 248 611,0

810 518,9

834 400,0

848 444,8

519 900,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

778

X

7 580,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

780

X

8 884,7

310 518,9

334 400,0

348 444,8

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

806

X

90 066,8

500 000,0

500 000,0

500 000,0

519 900,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

814

X

246 601,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

901

X

560 012,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

911

X

95 266,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

921

X

24 848,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

931

X

256 928,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

941

X

43 299,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

951

X

92 965,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

961

X

42 169,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

971

X

329 219,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

981

X

44 931,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0000

X

991

X

405 835,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

всего

01З0100

X

X

X

356 792,7

500 000,0

500 000,0

500 000,0

519 900,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

0408

806

411

90 066,8

500 000,0

500 000,0

500 000,0

519 900,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

0503

814

244

246 601,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

0503

931

243

3 004,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

0503

971

244

17 119,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

всего

01З0200

X

X

X

1 882 933,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

778

244

7 580,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

901

244

560 012,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

911

244

95 266,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

921

244

24 848,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

931

244

253 924,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

941

244

43 299,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

951

243

92 965,8

0,0

0,0

0,0

0,0

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

951

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

961

244

42 169,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

971

244

312 100,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

981

244

44 931,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

0503

991

243

405 835,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

всего

01З0300

X

X

X

8 884,7

310 518,9

334 400,0

348 444,8

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

111

8 862,3

169 379,0

178 681,2

188 059,5

0,0

01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

242

0,0

3 380,0

4 200,0

4 500,0

0,0

01З0381. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

244

22,4

137 759,9

151 518,8

155 885,3

0,0

Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы

всего

01И0000

X

X

X

5 816 465,6

13 694 470,2

4 815 707,9

4 602 767,6

6 011 906,3

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01И0000

X

163

X

140 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01И0000

X

780

X

5 675 925,6

13 694 470,2

4 815 707,9

4 602 767,6

6 011 906,3

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

всего

01И0181

X

X

X

1 536 850,6

4 041 430,2

4 121 616,1

4 294 724,0

2 011 906,3

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

111

880 606,6

1 567 504,5

1 706 188,1

1 851 170,8

1 129 013,9

01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

242

0,0

112 936,2

118 018,3

122 975,1

0,0

01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

243

523,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

244

650 702,2

2 358 821,4

2 295 562,0

2 318 652,8

881 186,8

01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

831

158,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0408

780

852

4 860,6

2 168,1

1 847,7

1 925,3

1 705,6

Создание интеллектуальной транспортной системы

всего

01И0200

X

X

X

3 838 313,2

8 790 000,0

600 000,0

210 000,0

4 000 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы

0408

780

411

3 838 313,2

8 790 000,0

600 000,0

210 000,0

4 000 000,0

Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению

всего

01И0300

X

X

X

286 941,3

800 000,0

28 215,0

29 400,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению

0408

780

241

62 260,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению

0408

780

244

224 681,3

800 000,0

28 215,0

29 400,0

0,0

Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств

всего

01И0400

X

X

X

13 820,5

63 040,0

65 876,8

68 643,6

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств

0408

780

810

13 820,5

63 040,0

65 876,8

68 643,6

0,0

Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств

всего

01И0500

X

X

X

140 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств

0408

163

422

140 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие новых видов транспорта

всего

01К0000

X

X

X

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

30 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01К0000

X

806

X

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01К0000

X

814

X

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

0,0

Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта

всего

01К0100

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта

0408

806

411

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

всего

01К0200

X

X

X

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

0,0

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

0408

814

244

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

0,0

1

Приложение 4

к Государственной программе

города Москвы «Развитие транспортной

системы на 2012-2016 гг.»

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа. 01. Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.

всего

330 525 057,8

528 043 676,6

612 164 851,3

658 907 388,0

462 697 362,1

расходы бюджета города Москвы

269 881 308,1

367 252 871,5

373 439 804,8

395 691 262,6

390 068 879,7

средства федерального бюджета

15 197 157,8

59 767 770,8

41 000 530,0

38 348 314,9

2 424 200,0

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

45 446 591,9

101 023 034,3

197 724 516,5

224 867 810,5

70 204 282,4

Подпрограмма 01А. Общественный транспорт «Метрополитен»

всего

97 319 229,4

153 169 466,0

170 124 854,5

207 029 090,0

180 026 099,1

расходы бюджета города Москвы

94 580 111,6

145 808 346,0

143 943 824,5

174 381 000,0

151 879 159,1

средства федерального бюджета

0,0

3 393 300,0

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

2 739 117,8

3 967 820,0

26 181 030,0

32 648 090,0

28 146 940,0

Мероприятие 01А0100. Развитие линий метрополитена

всего

96 404 973,4

148 683 310,0

168 982 820,0

205 839 090,0

178 880 940,0

расходы бюджета города Москвы

93 665 855,6

144 715 490,0

142 801 790,0

173 191 000,0

150 734 000,0

средства юридических и физических лиц

2 739 117,8

3 967 820,0

26 181 030,0

32 648 090,0

28 146 940,0

средства федерального бюджета

Мероприятие 01А0300. Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе

всего

914 256,0

914 256,0

955 397,5

995 524,2

1 145 159,1

расходы бюджета города Москвы

914 256,0

914 256,0

955 397,5

995 524,2

1 145 159,1

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01А0400. Возмещение затрат ГУП «Московский метрополитен» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

всего

0,0

3 571 900,0

186 637,0

194 475,8

0,0

расходы бюджета города Москвы

0,0

178 600,0

186 637,0

194 475,8

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

0,0

3 393 300,0

Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

всего

26 016 699,8

19 635 228,1

28 265 007,0

29 741 312,4

31 746 422,0

расходы бюджета города Москвы

19 517 638,6

10 253 418,1

16 772 557,0

12 826 392,4

13 217 402,0

средства федерального бюджета

45 057,8

501 000,0

353 500,0

-

-

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

6 454 003,4

8 880 810,0

11 138 950,0

16 914 920,0

18 529 020,0

Мероприятие 01Б0100. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

всего

1 012 139,0

2 288 036,5

2 393 726,4

2 496 782,8

1 693 600,3

расходы бюджета города Москвы

1 012 139,0

2 288 036,5

2 393 726,4

2 496 782,8

1 693 600,3

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б0183. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

всего

-

118 413,2

-

-

-

расходы бюджета города Москвы

118 413,2

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б0200. Возмещение затрат ГУП «Мосгортранс» по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий

всего

37 633,6

71 296,6

74 476,7

77 604,7

53 083,2

расходы бюджета города Москвы

34 575,8

71 296,6

74 476,7

77 604,7

53 083,2

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

3 057, 8

Мероприятие 01Б0300. Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью

всего

799 163,1

826 875,0

864 084,4

900 375,9

957 211,1

расходы бюджета города Москвы

799 163,1

826 875,0

864 084,4

900 375,9

957 211,1

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б0400. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла»

всего

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

67 707,4

расходы бюджета города Москвы

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

67 707,4

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б0500. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта

всего

13 148 976,6

6 864 370,0

14 121 500,0

17 319 500,0

17 675 000,0

расходы бюджета города Москвы

12 504 909,4

1 844 100,0

8 033 910,0

6 717 000,0

8 000 000,0

средства юридических и физических лиц

644 067,2

5 020 270,0

6 087 590,0

10 629 500,0

9 675 000,0

средства федерального бюджета

0,0

Мероприятие 01Б0600. Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта

всего

634 302,7

2 025 820,0

1 956 680,0

2 690 810,0

4 280 130,0

расходы бюджета города Москвы

479 624,1

1 150 000,0

1 195 000,0

1 700 000,0

1 766 300,0

средства юридических и физических лиц

112 678,6

374 820,0

408 180,0

990 810,0

2 513 830,0

средства федерального бюджета

42 000,0

501 000,0

353 500,0

Мероприятие 01Б0700. Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта

всего

79 949,8

400 000,0

600 000,0

500 000,0

519 500,0

расходы бюджета города Москвы

79 949,8

400 000,0

600 000,0

500 000,0

519 500,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б0800. Развитие троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

расходы бюджета города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б0900. Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»

всего

4 878 957,6

4 006 620,0

5 310 980,0

2 524 610,0

2 540 190,0

расходы бюджета города Москвы

4 021 700,0

3 360 900,0

3 187 800,0

0,0

средства юридических и физических лиц

857 257,6

645 720,0

2 123 180,

2 524 610,0

2 540 190,0

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б1000. Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы

всего

524 669,3

0,0

100 000,0

550 000,0

2 100 000,0

расходы бюджета города Москвы

524 669,3

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

средства юридических и физических лиц

450 000,0

2 000 000,0

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б1100. Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок

всего

908,1

133 796,8

263 559,5

274 629,0

0,0

расходы бюджета города Москвы

908,1

133 796,8

263 559,5

274 629,0

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Б1200. Развитие легковых таксомоторных перевозок

всего

4 840 000,0

2 840 000,0

2 520 000,0

2 320 000,0

1 800 000,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

4 840 000,0

2 840 000,0

2 520 000,0

2 320 000,0

1 800 000,0

средства федерального бюджета

Подпрограмма 01В. Общественный транспорт «Железнодорожный транспорт»

всего

16 415 034,0

58 400 718,4

57 275 252,6

45 227 710,8

10 700 584,3

расходы бюджета города Москвы

450 000,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

средства федерального бюджета

13 678 400,0

38 137 900,0

38 108 900,0

29 583 000,0

0,0

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

2 286 634,0

18 282 715,5

17 097 145,1

13 488 596,6

8 403 639,0

Мероприятие 01В0200. Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении Правительством Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономического обоснованного уровня

всего

0,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

расходы бюджета города Москвы

0,0

1 980 102,9

2 069 207,5

2 156 114,2

2 296 945,3

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01В0300. Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по благоустройству и созданию интеллектуальной комплексной системы безопасности на привокзальных территориях

всего

450 000,0

расходы бюджета города Москвы

450 000,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла

всего

14 635 400,0

44 794 200,0

41 719 200,0

34 587 000,0

7 344 700,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

957 000,0

6 656 300,0

3 610 300,0

5 004 000,0

7 344 700,0

средства федерального бюджета

13 678 400,0

38 137 900,0

38 108 900,0

29 583 000,0

0,0

Мероприятие 01В0400. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»

всего

880 000,0

4 822 000,0

7 100 000,0

2 100 000,0

1 000 000,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

880 000,0

4 822 000,0

7 100 000,0

2 100 000,0

1 000 000,0

средства федерального бюджета

Мероприятие 01В0500. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Аэроэкспресс»

всего

433 300,0

6 704 498,5

6 383 345,1

6 384 596,6

58 939,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

433 300,0

6 704 498,5

6 383 345,1

6 384 596,6

58 939,0

средства федерального бюджета

Мероприятие 01В0600. Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

всего

16 334,0

99 917,0

3 500,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

16 334,0

99 917,0

3 500,0

средства федерального бюджета

Подпрограмма 01Г. Общественный транспорт «Внутренний водный транспорт»

всего

50 000,0

868 000,0

2 865 000,0

5 459 000,0

4 063 200,0

расходы бюджета города Москвы

0,0

средства федерального бюджета

0,0

58 000,0

183 000,0

2 304 000,0

2 424 200,0

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

50 000,0

810 000,0

2 682 000,0

3 155 000,0

1 639 000,0

Мероприятие 01Г0100. Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП «Канал имени Москвы», в том числе реконструкция гидроузлов «Карамышево» и «Перерва»

всего

0,0

0,0

0,0

1 170 000,0

1 483 900,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

1 170 000,0

1 483 900,0

Мероприятие 01Г0200. Модернизация Южного речного порта

всего

50 000,0

15 000,0

20 000,0

15 000,0

20 000,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

50 000,0

15 000,0

20 000,0

15 000,0

20 000,0

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Г0300. Реконструкция Северного речного вокзала и порта

всего

0,0

58 000,0

183 000,0

1 134 000,0

940 300,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

0,0

58 000,0

183 000,0

1 134 000,0

940 300,0

Мероприятие 01Г0400. Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта

всего

0,0

795 000,0

2 662 000,0

3 140 000,0

1 619 000,0

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

0,0

795 000,0

2 662 000,0

3 140 000,0

1 619 000,0

средства федерального бюджета

Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

всего

146 480 292,0

206 967 768,0

202 088 842,6

197 847 237,2

215 583 567,0

расходы бюджета города Москвы

146 480 292,0

191 867 768,0

202 088 842,6

197 847 237,2

215 583 567,0

средства федерального бюджета

15 100 000,0

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

Мероприятие 01Д0100. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, в том числе обустройство выделенных полос для движения общественного транспорта

всего

83 411 362,9

149 031 600,0

143 210 400,0

136 495 900,0

153 589 340,1

расходы бюджета города Москвы

83 411 362,9

133 931 600,0

143 210 400,0

136 495 900,0

153 589 340,1

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

15 100 000,0

Мероприятие 01Д0281. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

всего

10 541 740,7

12 949 597,9

12 940 974,9

13 501 266,5

12 637 729,2

расходы бюджета города Москвы

10 541 740,7

12 949 597,9

12 940 974,9

13 501 266,5

12 637 729,2

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0282. Приобретение оборудования государственными учреждениями

всего

381 260,2

расходы бюджета города Москвы

381 260,2

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0283. Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

всего

111 140,1

расходы бюджета города Москвы

111 140,1

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0300. Ремонт объектов дорожного хозяйства

всего

16 748 106,2

17 830 795,9

18 530 530,9

19 323 316,9

16 275 212,9

расходы бюджета города Москвы

16 748 106,2

17 830 795,9

18 530 530,9

19 323 316,9

16 275 212,9

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0400. Разметка объектов дорожного хозяйства

всего

1 571 767,9

1 715 005,1

1 746 116,2

1 819 452,9

1 880 940,9

расходы бюджета города Москвы

1 571 767,9

1 715 005,1

1 746 116,2

1 819 452,9

1 880 940,9

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0500. Содержание объектов дорожного хозяйства

всего

20 329 830,9

18 798 869,3

19 799 050,2

20 599 335,8

23 611 519,3

расходы бюджета города Москвы

20 329 830,9

18 798 869,3

19 799 050,2

20 599 335,8

23 611 519,3

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0600. Установка дорожных знаков

всего

531,8

12 540,0

13 104,3

13 654,7

16 863,1

расходы бюджета города Москвы

531,8

12 540,0

13 104,3

13 654,7

16 863,1

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0700. Иные расходы по развитию транспортной системы

всего

651 155,2

820 841,0

857 778,8

893 805,6

1 053 659,3

расходы бюджета города Москвы

651 155,2

820 841,0

857 778,8

893 805,6

1 053 659,3

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0800. Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений

всего

1 777 672,5

2 943 993,1

1 997 458,0

2 081 351,3

3 520 062,0

расходы бюджета города Москвы

1 777 672,5

2 943 993,1

1 997 458,0

2 081 351,3

3 520 062,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д0900. Обеспечение безопасности инженерных сооружений

всего

663 765,0

355 991,1

372 010,7

387 635,1

0,0

расходы бюджета города Москвы

663 765,0

355 991,1

372 010,7

387 635,1

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д1000. Возмещение затрат открытому акционерному обществу «Мосводоканал» по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

всего

1 244 680,0

1 211 981,0

1 266 520,1

1 319 714,0

2 444 625,4

расходы бюджета города Москвы

1 244 680,0

1 211 981,0

1 266 520,1

1 319 714,0

2 444 625,4

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д1100. Возмещение затрат ГУП «Мосводосток»по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения

всего

272 289,2

296 553,6

309 898,5

322 914,2

553 614,8

расходы бюджета города Москвы

272 289,2

296 553,6

309 898,5

322 914,2

553 614,8

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д1200. Понижение газонов до уровня бортового камня

всего

1 175 575,3

1 000 000,0

1 045 000,0

1 088 890,2

0,0

расходы бюджета города Москвы

1 175 575,3

1 000 000,0

1 045 000,0

1 088 890,2

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Д1300. Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети

всего

7 599 414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета города Москвы

7 599 414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Подпрограмма 01Е. Грузовой транспорт

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

расходы бюджета города Москвы

0,0

30 000,0

средства федерального бюджета

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

Мероприятие 01Е0100. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

расходы бюджета города Москвы

0,0

30 000,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Подпрограмма 01Ж. Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы

всего

1 085 884,1

31 536 493,7

97 589 385,3

157 533 199,4

10 534 400,0

расходы бюджета города Москвы

585 884,1

2 531 043,7

2 601 765,3

2 702 639,4

500 000,0

средства федерального бюджета

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

500 000,0

29 005 450,0

94 987 620,0

154 830 560,0

10 034 400,0

Мероприятие 01Ж0100. Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов

всего

1 085 884,1

31 086 493,7

97 119 135,3

157 043 198,9

10 534 400,0

расходы бюджета города Москвы

585 884,1

2 081 043,7

2 131 515,3

2 212 638,9

500 000,0

средства юридических и физических лиц

500 000,0

29 005 450,0

94 987 620,0

154 830 560,0

10 034 400,0

средства федерального бюджета

Мероприятие 01Ж0200. Возмещение затрат ОАО «РЖД» на проведение работ по проектированию, благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов

всего

0,0

450 000,0

470 250,0

490 000,5

0,0

расходы бюджета города Москвы

450 000,0

470 250,0

490 000,5

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Подпрограмма 01З. Создание единого парковочного пространства.

всего

29 877 723,7

38 195 537,3

44 267 661,4

1 479 768,7

791 493,4

расходы бюджета города Москвы

2 248 611,0

810 518,9

834 400,0

848 444,8

519 900,0

средства федерального бюджета

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

27 629 112,7

37 385 018,4

43 433 261,4

631 323,9

271 593,4

Мероприятие 01З0100. Реализация комплекса мер по созданию объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

всего

27 985 905,4

37 885 018,4

43 933 261,4

1 131 323,9

791 493,4

расходы бюджета города Москвы

356 792,7

500 000,0

500 000,0

500 000,0

519 900,0

средства юридических и физических лиц

27 629 112,7

37 385 018,4

43 433 261,4

631 323,9

271 593,4

средства федерального бюджета

Мероприятие 01З0200. Обустройство парковочных мест на дворовых территориях

всего

1 882 933,6

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета города Москвы

1 882 933,6

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01З0300. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

всего

8 884,7

310 518,9

334 400,0

348 444,8

0,0

расходы бюджета города Москвы

8 884,7

310 518,9

334 400,0

348 444,8

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

всего

6 796 165,6

15 185 978,6

4 875 707,9

4 664 267,6

6 011 906,3

расходы бюджета города Москвы

5 816 465,6

13 694 470,2

4 815 707,9

4 602 767,6

6 011 906,3

средства федерального бюджета

979 700,0

95 000,0

60 000,0

61 500,0

-

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

1 396 508,4

Мероприятие 01И0181. Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.

всего

1 536 850,6

4 041 430,2

4 121 616,1

4 294 724,0

2 011 906,3

расходы бюджета города Москвы

1 536 850,6

4 041 430,2

4 121 616,1

4 294 724,0

2 011 906,3

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01И0200. Создание интеллектуальной транспортной системы

всего

3 838 313,2

8 790 000,0

600 000,0

210 000,0

4 000 000,0

расходы бюджета города Москвы

3 838 313,2

8 790 000,0

600 000,0

210 000,0

4 000 000,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01И0300. Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению

всего

286 941,3

2 196 508,4

28 215,0

29 400,0

0,0

расходы бюджета города Москвы

286 941,3

800 000,0

28 215,0

29 400,0

0,0

средства юридических и физических лиц

1 396 508,4

средства федерального бюджета

Мероприятие 01И0400. Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств

всего

13 820,5

63 040,0

65 876,8

68 643,6

0,0

расходы бюджета города Москвы

13 820,5

63 040,0

65 876,8

68 643,6

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01И0500. Мероприятия по приобретению передвижных диагностических линий для проведения технического осмотра транспортных средств

всего

140 540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета города Москвы

140 540,0

0,0

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

Мероприятие 01И0600. Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020гг.

всего

979 700,0

95 000,0

60 000,0

61 500,0

-

расходы бюджета города Москвы

средства юридических и физических лиц

средства федерального бюджета

979 700,0

95 000,0

60 000,0

61 500,0

-

Подпрограмма 01К. Развитие новых видов транспорта.

всего

6 484 029,2

4 084 486,5

4 813 140,0

9 925 801,9

3 209 690,0

расходы бюджета города Москвы

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

30 000,0

средства федерального бюджета

494 000,0

2 482 570,8

2 295 130,0

6 399 814,9

-

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

средства юридических и физических лиц

5 787 724,0

1 294 712,0

2 204 510,0

3 199 320,0

3 179 690,0

Мероприятие 01К0100. Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта

всего

6 281 724,0

3 687 282,8

4 499 640,0

9 599 134,9

3 209 690,0

расходы бюджета города Москвы

0,0

30 000,0

средства юридических и физических лиц

5 787 724,0

1 204 712,0

2 204 510,0

3 199 320,0

3  179 690,0

средства федерального бюджета

494 000,0

2 482 570,8

2 295 130,0

6 399 814,9

-

Мероприятие 01К0200. Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

всего

202 305,2

397 203,7

313 500,0

326 667,0

0,0

расходы бюджета города Москвы

202 305,2

307 203,7

313 500,0

326 667,0

0,0

средства юридических и физических лиц

90 000,0

средства федерального бюджета

1

Приложение 5

к Государственной программе

города Москвы «Развитие транспортной

системы на 2012-2016 гг.»

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

     

№ п/п

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование меры государственной поддержки

Нормативный правовой акт-основание применения меры (закон города Москвы)

Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс.рублей)

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей Государственной программы города Москвы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления налоговой льготы

Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

1

Подпрограмма 01А. Общественный транспорт «Метрополитен»

Льгота по налогу на имущество организаций

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»

125 863 996,2

21 135 670,0

21817707,0

25 415 358,9

27 575 664,4

29 919 595,9

Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования

2

Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

Транспортный налог

Закон города Москвы от 9 июля 2008 г.  № 33 «О транспортном налоге»

472 950,0

65 316,0

96 216,0

100 011,0

103 806,0

107 601,0

Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования

3

Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

Льгота по налогу на имущество организаций

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»

4 995 906,0

952 882,0

974 456,0

998 656,0

1 022 856,0

1 047 056,0

Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования

4

Подпрограмма 01Д. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерно- транспортных сооружений).

Льгота по налогу на имущество организаций (ГБУ «Городская служба перемещения транспортных средств»)

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»

51 752,47

9 042,8

9042,8

11 222,29

11 222,29

11 222,29

5

Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

Льгота по налогу на имущество организаций

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций»

1496741,0

119344,0

169846,0

380 517,00

402 517,00

424 517,00

Льгота государственному казенному учреждению

1

№ п/п

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименование меры государственной поддержки

Нормативный правовой акт-основание применения меры (закон города Москвы)

Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс.рублей)

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей Государственной программы города Москвы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Оценка применения меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы в виде предоставления в особом порядке ставки арендной платы за нежилое помещение и (или) пониженной ставки арендной платы за землю

Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

1

Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

Установление арендной платы за нежилые помещения, арендуемые у города, в особом порядке

Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. № 809-ПП «Об основных направлениях арендной политики по предоставлению нежилых помещений, находящихся в имущественной казне города Москвы»

47 750,6

5 775,8

10 359,0

10 538,6

10 538,6

10 538,6

Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования

2

Подпрограмма 01Б. Общественный транспорт «Наземный городской пассажирский транспорт»

Установление арендной платы за земельные участки, арендуемые у города, в особом порядке

Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве»

3 045 112,9

-

761 278,0

761 278,3

761 278,3

761 278,3

Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования

3

Подпрограмма 01И. Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы.

Льгота на земельный налог

Закон города Москвы

от 24 ноября 2004 г. № 74 «О земельном налоге»

11 472,8

2041,0

2 357,80

2 358,00

2 358,00

2 358,00

Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.05.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать