Основная информация
Дата опубликования: | 02 августа 2016г. |
Номер документа: | RU06000201600169 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Ингушетия |
Принявший орган: | Правительство Республики Ингушетия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2» августа 2016 г. № 141
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия А. Мальсагов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «2» августа 2016 г. № 141
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся подпрограмм государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы государственной программы
-
подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»;
подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»;
подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»;
подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
-
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 756 772,9 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 0;
из республиканского бюджета – 904 573,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. –187 548,6 тыс. руб.;
2017 г. – 142 694,0 тыс. руб.;
2018 г. – 268 559,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 284 066,5 тыс. руб. »;
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
- в абзаце втором:
слова «в 1,4» исключить;
слова «0,6 млрд» заменить словами «0,5 млрд»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«среднее количество людей погибших при пожарах, в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на водных объектах уменьшится до 11 человек на 100 тыс. населения;».
2. В разделе II государственной программы:
а) в абзаце двенадцатом:
- слова «в 1,4» исключить;
- слова «0,6 млрд» заменить словами «0,5 млрд»;
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«среднее количество людей погибших при пожарах, в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на водных объектах уменьшится до 11 человек на 100 тыс. населения;»;
в) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«второй этап: 2017 – 2018 гг.».
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 756 772,9 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 0;
из республиканского бюджета – 904 573,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 187 548,6 тыс. руб.;
2017 г. – 142 694,0 тыс. руб.;
2018 г. – 268 559,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 284 066,5 тыс. руб.».
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Республики Ингушетия
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях
человек
576
554
530
490
469
455
440
2. Экономический ущерб от деструктивных событий
млрд. руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минута
14,7
14,7
14,5
14,5
13,5
12,5
10,0
подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС
%
100
98
97
95
93
91
86
2. Число погибших в результате ДТП и ЧС
%
100
98
97
96
95
94
89
подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
3,85
7,3
7,5
7,6
7,7
подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
1.Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
2. Количество жертв при пожарах
%
100
97
93
89
83
80
65
3. Количество травмированных при пожарах
%
100
98
97
96
95
94
86
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
25
45
55
70
90
100
подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
%
100
98
97
96
94
90
80
».
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Государственная Программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
187548,6
142694,0
268559,7
2. Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22786,0
2100,0
31943,8
3. Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
74273,8
73615,3
101309,0
4. Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
5. Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
1800,0
55780,0
6. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммныемероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
35178,7
39526,9
7. Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27 402,4
0,0
0,0
».
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Республики Ингушетия
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование
государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего
1756772,9
151141,8
154629,3
471615,1
426760,5
552626,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
904573,4
151141,8
154629,3
187548,6
142694,0
268559,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
852 199,5
0,0
0,0
284066,5
284066,5
284066,5
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
78608,6
0,0
21778,8
22786,0
2100,0
31943,8
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
78608,6
0,0
21778,8
22786,0
2100,0
31943,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
14129,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0
9929,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
14129,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0
9929,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего
236,0
0,0
0,0
0,0
0,0
236,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
236,0
0,0
0,0
0,0
0,0
236,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
64243,6
0,0
21778,8
20686,0
0,0
21778,8
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
64243,6
0,0
21778,8
20686,0
0,0
21778,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
398409,8
74877,4
74334,3
74273,8
73615,3
101309,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
398409,8
74877,4
74334,3
74273,8
73615,3
101309,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
40129,3
5477,1
3279,0
1300,0
3500,0
26573,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
40129,3
5477,1
3279,0
1300,0
3500,0
26573,2
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3939,0
738,5
400,0
400,0
400,0
2000,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3939,0
738,5
400,0
400,0
400,0
2000,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
354341,5
68661,8
70655,3
72573,8
69715,3
72735,3
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
354341,5
68661,8
70655,3
72573,8
69715,3
72735,3
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
83405,0
17350,0
3337,5
5137,5
1800,0
55780,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
83405,0
17350,0
3337,5
5137,5
1800,0
55780,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
16629,6
3400,0
0,0
0,0
0,0
13229,6
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
16629,6
3400,0
0,0
0,0
0,0
13229,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего
40575,4
7850,0
1537,5
1537,5
0,0
29650,4
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
40575,4
7850,0
1537,5
1537,5
0,0
29650,4
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
26200
6100,0
1800,0
3600,0
1800,0
12900,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
26200
6100,0
1800,0
3600,0
1800,0
12900,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
183757,8
38914,4
35178,7
34959,1
35178,7
39526,9
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
183757,8
38914,4
35178,7
34959,1
35178,7
39526,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
154359,7
33637,5
29291,5
28499,5
29291,5
33639,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
154359,7
33637,5
29291,5
28499,5
29291,5
33639,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
29398,1
5276,9
5887,2
6459,6
5887,2
5887,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
республиканский бюджет
29398,1
5276,9
5887,2
6459,6
5887,2
5887,2
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
879603,7
0,0
0,0
311470,7
284066,5
284066,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
27404,2
0,0
0,0
27404,2
0,0
0,0
бюджеты
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
852 199,5
0,0
0,0
284066,5
284066,5
284066,5
1.Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
190 572,6
0,0
0,0
63524,2
63524,2
63524,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
190 572,6
0,0
0,0
63524,2
63524,2
63524,2
2. Безопасность на транспорте
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
479 427,4
0,0
0,0
159 809,1
159 809,1
159 809,1
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
479 427,4
0,0
0,0
159 809,1
159 809,1
159 809,1
3. Экологическая безопасность
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
8 118,7
0,0
0,0
2706,2
2706,2
2706,3
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
8 118,7
0,0
0,0
2706,2
2706,2
2706,3
4.Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
174 081,0
0,0
0,0
58 027,0
58 027,0
58 027,0
в том числе
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
174 081,0
0,0
0,0
58 027,0
58 027,0
58 027,0
5.Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
5662,5
0,0
0,0
5662,5
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
республиканский бюджет
5662,5
0,0
0,0
5662,5
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Совершенствование автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
21741,7
0,0
0,0
21741,7
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
21741,7
0
0
21741,7
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
время направления служб к месту чрезвычайной ситуации при пожарах»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2018 гг.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017-2018 гг.»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 78608,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 100,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 31 943,8 тыс. руб.»;
б) в разделе II подпрограммы:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Целевым показателем реализации подпрограммы является время направления служб к месту чрезвычайной ситуации при пожарах.»;
- абзацы девятый, десятый и одиннадцатый исключить;
- в абзаце восемнадцатом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«второй этап: 2017 – 2018 гг.»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 78 608,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 100,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 31 943,8 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
затраты на ликвидацию локальных ЧС;
число погибших в результате ДТП и ЧС»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 398 409,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 74 273,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 615,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 101 309,0 тыс. руб.»;
- дополнить позицией, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, следующего содержания:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
обеспечение выполнения необходимых условий для полноценного проведения аварийно-спасательных работ по всему спектру чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории Республики Ингушетия;
укомплектованность аварийно-спасательных формирований республики материально-техническим имуществом на 100 %;
улучшение учебно-материальной базы для обучения личного состава как аварийно-спасательной службы республики, так и подразделений других министерств и ведомств;
создание эффективной скоординированной системы безопасности республики и необходимой материально-технической базы для нормального функционирования оперативных служб;
уменьшение времени, необходимого для реагирования, и обеспечение профессионального проведения комплекса мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера;
привлечение спасателей для оказания помощи населению в случаях, когда необходимо применение аварийно-спасательного инструмента и средств малой механизации;
привлечение оперативных групп спасателей для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;
сокращение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций на 10 %;
уменьшение гибели людей при чрезвычайных ситуациях на 7 %;
сокращение периода нетрудоспособности травмированных граждан на 10%»;
б) абзац одиннадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Целевыми показателями реализации подпрограммы являются затраты на ликвидацию локальных ЧС и число погибших в результате ДТП и ЧС»;
в) абзац седьмой раздела III подпрограммы дополнить после слов «обеспечение деятельности» словами «(оказание услуг)»;
г) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 398 409,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 74 273,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 615,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 101 309,0 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
а) в паспорте подпрограммы:
- абзац шестой позиции, касающейся задач подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«создание условий для формирования и доведения сигналов и речевой информации оповещения от органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях Республики Ингушетия до подчиненных органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях муниципальных образований, поисково-спасательных формирований и населения республики»;
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 132 988,0 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 40 000,0 тыс. руб.»;
б) абзацы девятый и десятый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«создание условий для формирования и доведения сигналов и речевой информации оповещения от органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях Республики Ингушетия до подчиненных органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях муниципальных образований, поисково-спасательных формирований и населения республики.
Целевой показатель реализации подпрограммы характеризуется количеством граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации.»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 132 988,0 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 40 000,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
количество пожаров;
количество жертв при пожарах;
количество травмированных при пожарах»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2018 гг. в 2 этапа:
1 этап: 2014 - 2016 гг.
2 этап: 2017- 2018 гг.»
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83 405,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 800,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 55 780,0 тыс. руб.»;
- дополнить позицией, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, следующего содержания:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
обеспечение подразделений противопожарной службы основными видами пожарной техники на 100 %, с учетом создания добровольной пожарной охраны и ее оснащения, значительное сокращение времени реагирования и прибытия пожарных подразделений к месту пожара;
создание эффективной скоординированной системы пожарной безопасности республики и необходимой материально-технической базы для нормального функционирования пожарной охраны;
обеспечение 100 % оснащенности учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта необходимыми средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией с автоматическими установками пожаротушения, проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций;
снижение количества пожаров на объектах различного назначения и в жилом секторе республики на 15 %;
сокращение материальных потерь от пожаров на 12 %;
уменьшение числа случаев гибели людей при пожарах на 28%;
сокращение количества травмированных людей при пожарах на 9 %;
ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов только при условии выполнения в полном объеме мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных проектной документацией»;
б) в разделе II подпрограммы:
- абзацы четырнадцатый и пятнадцатый исключить;
- дополнить после абзаца тринадцатого абзацами следующего содержания:
«количество пожаров;
количество жертв при пожарах;
количество травмированных при пожарах.»;
- в абзаце двадцать втором слова «уменьшение гибели людей» заменить словами «уменьшение числа случаев гибели людей»;
- в абзаце двадцать пятом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
- абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«второй этап: 2017 – 2018 гг.»;
в) в разделе III подпрограммы:
- абзац четвёртый после слов «пожарной охраны» дополнить словом «противопожарным»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях»;
г) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83405,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 800,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 55 780,0 тыс. руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
а) в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 183 757,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 39 526,9 тыс. руб.»;
б) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 183 757,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 39 526,9 тыс. руб.».
12. Дополнить подпрограммой 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» следующего содержания:
«Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Цели подпрограммы
-
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Задачи подпрограммы
-
непрерывный сбор, обобщение, хранение и анализ информации, поступающей от различных источников (видеокамер, пунктов вызова полиции), о состоянии общественного порядка на территориях;
своевременное обнаружение нарушений общественного порядка, нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушения деятельности транспортной инфраструктуры и т.п.);
оперативное реагирование на изменение обстановки на территории Республики Ингушетия;
управление силами и средствами, задействованными в несении службы по охране общественного порядка;
доступ в режимах реального времени и архивной записи операторов систем видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин - полиция» к видео- и аудиоинформации;
возможность управления приоритетными видеокамерами;
возможность передачи видеоинформации по различным, в том числе беспроводным, каналам связи
Целевые показатели подпрограммы
-
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в один этап в период с 2016 по 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 879 603,7 тыс. руб., в том числе:
за счет республиканского бюджета:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 284 066,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
реализация подпрограммы позволит:
повысить уровень культуры безопасности жизнедеятельности и оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
сократить сроки гарантированного оповещения о чрезвычайных ситуациях;
повысить эффективность мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей путем профилактического наблюдения;
организовать сбор информации и наблюдение за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей;
осуществлять круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения;
фиксировать в автоматическом режиме правонарушения в области дорожного движения и передавать полученную информацию в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;
выявлять потенциально опасные события на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры;
восстанавливать хронологию происшествий.
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Показатель уровня уличной преступности является основным индикатором состояния защищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей Республики Ингушетия от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан является одним из приоритетов правоохранительных органов.
В настоящее время с учетом бурно развивающихся информационных технологий и электронных средств реальным механизмом повышения уровня безопасности территорий является внедрение и использование технических средств и систем, основными из которых являются средства видеонаблюдения.
На профилактику правонарушений значительное влияние оказало оборудование систем видеонаблюдения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.
Также с каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности при их проведении задействовано значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.
В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика реализации целевой подпрограммы «Безопасный город» на 2009 – 2010 годы».
Системы видеонаблюдения эффективны в борьбе с нарушениями правил дорожного движения и дорожно-транспортными происшествиями.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения, необходимо существенно повысить техническую оснащенность правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.
Указанные задачи решаются путем создания и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), который является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Республики Ингушетия.
Выполнение мероприятий подпрограммы «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – подпрограмма) приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Республике Ингушетия.
Система позволяет осуществлять мониторинг патрульных автомашин и выполняет главную задачу – обеспечивает операторов системы принимающих решения, эффективным инструментом управления, предоставляя оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивающую контроль за исполнением руководящих указаний.
Работа системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в особых условиях (во время проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий, при чрезвычайных ситуациях).
Переход системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.
Структура системы представляет собой комплекс технических средств, управление которыми осуществляется с центрального пульта видеонаблюдения и включает в себя систему видеоконтроля за оперативной обстановкой на улицах города, площадях, местах массового сосредоточения граждан и жилом секторе, как правило имеющую возможность обеспечивать решение задач по конкретным направлениям (идентификации личности по регистрационным номерам, визуального контроля и т.д.).
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Приоритетом реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения. Условиями достижения целей является снижение уровня аварийности, сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Целями подпрограммы являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Достижение целей подпрограммы связано с выполнением следующих задач:
- непрерывный сбор, обобщение, хранение и анализ информации, поступающей от различных источников (видеокамер, пунктов вызова полиции), о состоянии общественного порядка на территориях;
- своевременное обнаружение нарушений общественного порядка, нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушения деятельности транспортной инфраструктуры и т.п.);
- оперативное реагирование на изменение обстановки на территории Республики Ингушетия;
- управление силами и средствами, задействованными в несении службы по охране общественного порядка;
- доступ в режимах реального времени и архивной записи операторов систем видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин - полиция» к видео- и аудиоинформации;
- возможность управления приоритетными видеокамерами;
- возможность передачи видеоинформации по различным, в том числе беспроводным, каналам связи.
Целевые показатели реализации подпрограммы:
- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Реализация подпрограммы позволит:
- повысить уровень культуры безопасности жизнедеятельности и оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- сократить сроки гарантированного оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- повысить эффективность мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей путем профилактического наблюдения;
- организовать сбор информации и наблюдение за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей;
- осуществлять круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения;
- фиксировать в автоматическом режиме правонарушения в области дорожного движения и передавать полученную информацию в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;
- выявлять потенциально опасные события на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры;
- восстанавливать хронологию происшествий.
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2016 по 2018 гг.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенно повысить техническую оснащенность правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.
Указанные задачи решаются путем создания и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Республики Ингушетия.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 879 603,7 тыс. руб., в том числе:
в 2016 г. – 311 470,7 тыс. руб. из них за счет республиканского бюджета – 27 404,2, за счет внебюджетных источников – 284 066,5 тыс. руб.
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
в 2018 г. – 284 066,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы предусматривается.
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2» августа 2016 г. № 141
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия А. Мальсагов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «2» августа 2016 г. № 141
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся подпрограмм государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы государственной программы
-
подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»;
подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»;
подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»;
подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
-
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 756 772,9 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 0;
из республиканского бюджета – 904 573,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. –187 548,6 тыс. руб.;
2017 г. – 142 694,0 тыс. руб.;
2018 г. – 268 559,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 284 066,5 тыс. руб. »;
в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
- в абзаце втором:
слова «в 1,4» исключить;
слова «0,6 млрд» заменить словами «0,5 млрд»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«среднее количество людей погибших при пожарах, в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на водных объектах уменьшится до 11 человек на 100 тыс. населения;».
2. В разделе II государственной программы:
а) в абзаце двенадцатом:
- слова «в 1,4» исключить;
- слова «0,6 млрд» заменить словами «0,5 млрд»;
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«среднее количество людей погибших при пожарах, в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на водных объектах уменьшится до 11 человек на 100 тыс. населения;»;
в) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«второй этап: 2017 – 2018 гг.».
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 1 756 772,9 тыс. руб., в том числе:
из федерального бюджета - 0;
из республиканского бюджета – 904 573,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 187 548,6 тыс. руб.;
2017 г. – 142 694,0 тыс. руб.;
2018 г. – 268 559,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 0;
2016 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
2018 г. – 284 066,5 тыс. руб.».
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Республики Ингушетия
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
1. Количество погибших в чрезвычайных ситуациях
человек
576
554
530
490
469
455
440
2. Экономический ущерб от деструктивных событий
млрд. руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
1. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минута
14,7
14,7
14,5
14,5
13,5
12,5
10,0
подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
1. Затраты на ликвидацию локальных ЧС
%
100
98
97
95
93
91
86
2. Число погибших в результате ДТП и ЧС
%
100
98
97
96
95
94
89
подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
3,85
7,3
7,5
7,6
7,7
подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
1.Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
2. Количество жертв при пожарах
%
100
97
93
89
83
80
65
3. Количество травмированных при пожарах
%
100
98
97
96
95
94
86
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
25
45
55
70
90
100
подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
%
100
98
97
96
94
90
80
».
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Государственная Программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
187548,6
142694,0
268559,7
2. Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22786,0
2100,0
31943,8
3. Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
74273,8
73615,3
101309,0
4. Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
5. Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
1800,0
55780,0
6. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммныемероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
35178,7
39526,9
7. Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27 402,4
0,0
0,0
».
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Республики Ингушетия
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование
государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего
1756772,9
151141,8
154629,3
471615,1
426760,5
552626,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
904573,4
151141,8
154629,3
187548,6
142694,0
268559,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
852 199,5
0,0
0,0
284066,5
284066,5
284066,5
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
78608,6
0,0
21778,8
22786,0
2100,0
31943,8
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
78608,6
0,0
21778,8
22786,0
2100,0
31943,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
14129,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0
9929,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
14129,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0
9929,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
республики
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего
236,0
0,0
0,0
0,0
0,0
236,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
236,0
0,0
0,0
0,0
0,0
236,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
64243,6
0,0
21778,8
20686,0
0,0
21778,8
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
64243,6
0,0
21778,8
20686,0
0,0
21778,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
398409,8
74877,4
74334,3
74273,8
73615,3
101309,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
398409,8
74877,4
74334,3
74273,8
73615,3
101309,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
40129,3
5477,1
3279,0
1300,0
3500,0
26573,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
40129,3
5477,1
3279,0
1300,0
3500,0
26573,2
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3939,0
738,5
400,0
400,0
400,0
2000,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3939,0
738,5
400,0
400,0
400,0
2000,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
354341,5
68661,8
70655,3
72573,8
69715,3
72735,3
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
354341,5
68661,8
70655,3
72573,8
69715,3
72735,3
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
132988,0
20000,0
20000,0
22988,0
30000,0
40000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
83405,0
17350,0
3337,5
5137,5
1800,0
55780,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
83405,0
17350,0
3337,5
5137,5
1800,0
55780,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
16629,6
3400,0
0,0
0,0
0,0
13229,6
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
16629,6
3400,0
0,0
0,0
0,0
13229,6
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего
40575,4
7850,0
1537,5
1537,5
0,0
29650,4
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
40575,4
7850,0
1537,5
1537,5
0,0
29650,4
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
26200
6100,0
1800,0
3600,0
1800,0
12900,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
26200
6100,0
1800,0
3600,0
1800,0
12900,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
183757,8
38914,4
35178,7
34959,1
35178,7
39526,9
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
183757,8
38914,4
35178,7
34959,1
35178,7
39526,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
154359,7
33637,5
29291,5
28499,5
29291,5
33639,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
154359,7
33637,5
29291,5
28499,5
29291,5
33639,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
29398,1
5276,9
5887,2
6459,6
5887,2
5887,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
республиканский бюджет
29398,1
5276,9
5887,2
6459,6
5887,2
5887,2
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
879603,7
0,0
0,0
311470,7
284066,5
284066,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
27404,2
0,0
0,0
27404,2
0,0
0,0
бюджеты
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
852 199,5
0,0
0,0
284066,5
284066,5
284066,5
1.Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
190 572,6
0,0
0,0
63524,2
63524,2
63524,2
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
190 572,6
0,0
0,0
63524,2
63524,2
63524,2
2. Безопасность на транспорте
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
479 427,4
0,0
0,0
159 809,1
159 809,1
159 809,1
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
479 427,4
0,0
0,0
159 809,1
159 809,1
159 809,1
3. Экологическая безопасность
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
8 118,7
0,0
0,0
2706,2
2706,2
2706,3
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
8 118,7
0,0
0,0
2706,2
2706,2
2706,3
4.Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
174 081,0
0,0
0,0
58 027,0
58 027,0
58 027,0
в том числе
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
174 081,0
0,0
0,0
58 027,0
58 027,0
58 027,0
5.Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
5662,5
0,0
0,0
5662,5
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
республиканский бюджет
5662,5
0,0
0,0
5662,5
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Совершенствование автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
21741,7
0,0
0,0
21741,7
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
21741,7
0
0
21741,7
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
время направления служб к месту чрезвычайной ситуации при пожарах»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2018 гг.:
первый этап – 2014 - 2016 гг.;
второй этап – 2017-2018 гг.»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 78608,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 100,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 31 943,8 тыс. руб.»;
б) в разделе II подпрограммы:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Целевым показателем реализации подпрограммы является время направления служб к месту чрезвычайной ситуации при пожарах.»;
- абзацы девятый, десятый и одиннадцатый исключить;
- в абзаце восемнадцатом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«второй этап: 2017 – 2018 гг.»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 78 608,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21 778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 100,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 31 943,8 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
затраты на ликвидацию локальных ЧС;
число погибших в результате ДТП и ЧС»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 398 409,8 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 74 273,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 615,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 101 309,0 тыс. руб.»;
- дополнить позицией, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, следующего содержания:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
обеспечение выполнения необходимых условий для полноценного проведения аварийно-спасательных работ по всему спектру чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории Республики Ингушетия;
укомплектованность аварийно-спасательных формирований республики материально-техническим имуществом на 100 %;
улучшение учебно-материальной базы для обучения личного состава как аварийно-спасательной службы республики, так и подразделений других министерств и ведомств;
создание эффективной скоординированной системы безопасности республики и необходимой материально-технической базы для нормального функционирования оперативных служб;
уменьшение времени, необходимого для реагирования, и обеспечение профессионального проведения комплекса мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера;
привлечение спасателей для оказания помощи населению в случаях, когда необходимо применение аварийно-спасательного инструмента и средств малой механизации;
привлечение оперативных групп спасателей для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;
сокращение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций на 10 %;
уменьшение гибели людей при чрезвычайных ситуациях на 7 %;
сокращение периода нетрудоспособности травмированных граждан на 10%»;
б) абзац одиннадцатый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Целевыми показателями реализации подпрограммы являются затраты на ликвидацию локальных ЧС и число погибших в результате ДТП и ЧС»;
в) абзац седьмой раздела III подпрограммы дополнить после слов «обеспечение деятельности» словами «(оказание услуг)»;
г) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 398 409,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 74 273,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 73 615,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 101 309,0 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
а) в паспорте подпрограммы:
- абзац шестой позиции, касающейся задач подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«создание условий для формирования и доведения сигналов и речевой информации оповещения от органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях Республики Ингушетия до подчиненных органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях муниципальных образований, поисково-спасательных формирований и населения республики»;
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
количество граждан, своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации»;
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 132 988,0 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 40 000,0 тыс. руб.»;
б) абзацы девятый и десятый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«создание условий для формирования и доведения сигналов и речевой информации оповещения от органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях Республики Ингушетия до подчиненных органов управления гражданской обороной при чрезвычайных ситуациях муниципальных образований, поисково-спасательных формирований и населения республики.
Целевой показатель реализации подпрограммы характеризуется количеством граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации.»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 132 988,0 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 30 000,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 40 000,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
-
количество пожаров;
количество жертв при пожарах;
количество травмированных при пожарах»;
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2018 гг. в 2 этапа:
1 этап: 2014 - 2016 гг.
2 этап: 2017- 2018 гг.»
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83 405,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 800,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 55 780,0 тыс. руб.»;
- дополнить позицией, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, следующего содержания:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
обеспечение подразделений противопожарной службы основными видами пожарной техники на 100 %, с учетом создания добровольной пожарной охраны и ее оснащения, значительное сокращение времени реагирования и прибытия пожарных подразделений к месту пожара;
создание эффективной скоординированной системы пожарной безопасности республики и необходимой материально-технической базы для нормального функционирования пожарной охраны;
обеспечение 100 % оснащенности учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта необходимыми средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией с автоматическими установками пожаротушения, проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций;
снижение количества пожаров на объектах различного назначения и в жилом секторе республики на 15 %;
сокращение материальных потерь от пожаров на 12 %;
уменьшение числа случаев гибели людей при пожарах на 28%;
сокращение количества травмированных людей при пожарах на 9 %;
ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов только при условии выполнения в полном объеме мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных проектной документацией»;
б) в разделе II подпрограммы:
- абзацы четырнадцатый и пятнадцатый исключить;
- дополнить после абзаца тринадцатого абзацами следующего содержания:
«количество пожаров;
количество жертв при пожарах;
количество травмированных при пожарах.»;
- в абзаце двадцать втором слова «уменьшение гибели людей» заменить словами «уменьшение числа случаев гибели людей»;
- в абзаце двадцать пятом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
- абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«второй этап: 2017 – 2018 гг.»;
в) в разделе III подпрограммы:
- абзац четвёртый после слов «пожарной охраны» дополнить словом «противопожарным»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях»;
г) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83405,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 800,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 55 780,0 тыс. руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
а) в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 183 757,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 39 526,9 тыс. руб.»;
б) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 183 757,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 39 526,9 тыс. руб.».
12. Дополнить подпрограммой 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» следующего содержания:
«Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Цели подпрограммы
-
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Задачи подпрограммы
-
непрерывный сбор, обобщение, хранение и анализ информации, поступающей от различных источников (видеокамер, пунктов вызова полиции), о состоянии общественного порядка на территориях;
своевременное обнаружение нарушений общественного порядка, нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушения деятельности транспортной инфраструктуры и т.п.);
оперативное реагирование на изменение обстановки на территории Республики Ингушетия;
управление силами и средствами, задействованными в несении службы по охране общественного порядка;
доступ в режимах реального времени и архивной записи операторов систем видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин - полиция» к видео- и аудиоинформации;
возможность управления приоритетными видеокамерами;
возможность передачи видеоинформации по различным, в том числе беспроводным, каналам связи
Целевые показатели подпрограммы
-
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
-
подпрограмма реализуется в один этап в период с 2016 по 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 879 603,7 тыс. руб., в том числе:
за счет республиканского бюджета:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 852 199,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 284 066,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
реализация подпрограммы позволит:
повысить уровень культуры безопасности жизнедеятельности и оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
сократить сроки гарантированного оповещения о чрезвычайных ситуациях;
повысить эффективность мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей путем профилактического наблюдения;
организовать сбор информации и наблюдение за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей;
осуществлять круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения;
фиксировать в автоматическом режиме правонарушения в области дорожного движения и передавать полученную информацию в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;
выявлять потенциально опасные события на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры;
восстанавливать хронологию происшествий.
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Показатель уровня уличной преступности является основным индикатором состояния защищенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей Республики Ингушетия от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан является одним из приоритетов правоохранительных органов.
В настоящее время с учетом бурно развивающихся информационных технологий и электронных средств реальным механизмом повышения уровня безопасности территорий является внедрение и использование технических средств и систем, основными из которых являются средства видеонаблюдения.
На профилактику правонарушений значительное влияние оказало оборудование систем видеонаблюдения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.
Также с каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности при их проведении задействовано значительное количество сил и средств правоохранительных органов и других служб и ведомств.
В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика реализации целевой подпрограммы «Безопасный город» на 2009 – 2010 годы».
Системы видеонаблюдения эффективны в борьбе с нарушениями правил дорожного движения и дорожно-транспортными происшествиями.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения, необходимо существенно повысить техническую оснащенность правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.
Указанные задачи решаются путем создания и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), который является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Республики Ингушетия.
Выполнение мероприятий подпрограммы «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – подпрограмма) приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Республике Ингушетия.
Система позволяет осуществлять мониторинг патрульных автомашин и выполняет главную задачу – обеспечивает операторов системы принимающих решения, эффективным инструментом управления, предоставляя оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивающую контроль за исполнением руководящих указаний.
Работа системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в особых условиях (во время проведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий, при чрезвычайных ситуациях).
Переход системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.
Структура системы представляет собой комплекс технических средств, управление которыми осуществляется с центрального пульта видеонаблюдения и включает в себя систему видеоконтроля за оперативной обстановкой на улицах города, площадях, местах массового сосредоточения граждан и жилом секторе, как правило имеющую возможность обеспечивать решение задач по конкретным направлениям (идентификации личности по регистрационным номерам, визуального контроля и т.д.).
II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации
Приоритетом реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения. Условиями достижения целей является снижение уровня аварийности, сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Целями подпрограммы являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Достижение целей подпрограммы связано с выполнением следующих задач:
- непрерывный сбор, обобщение, хранение и анализ информации, поступающей от различных источников (видеокамер, пунктов вызова полиции), о состоянии общественного порядка на территориях;
- своевременное обнаружение нарушений общественного порядка, нештатных ситуаций (чрезвычайных происшествий, нарушения деятельности транспортной инфраструктуры и т.п.);
- оперативное реагирование на изменение обстановки на территории Республики Ингушетия;
- управление силами и средствами, задействованными в несении службы по охране общественного порядка;
- доступ в режимах реального времени и архивной записи операторов систем видеонаблюдения и экстренной связи «гражданин - полиция» к видео- и аудиоинформации;
- возможность управления приоритетными видеокамерами;
- возможность передачи видеоинформации по различным, в том числе беспроводным, каналам связи.
Целевые показатели реализации подпрограммы:
- количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Реализация подпрограммы позволит:
- повысить уровень культуры безопасности жизнедеятельности и оперативность информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- сократить сроки гарантированного оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- повысить эффективность мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей путем профилактического наблюдения;
- организовать сбор информации и наблюдение за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей;
- осуществлять круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения;
- фиксировать в автоматическом режиме правонарушения в области дорожного движения и передавать полученную информацию в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;
- выявлять потенциально опасные события на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры;
- восстанавливать хронологию происшествий.
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2016 по 2018 гг.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенно повысить техническую оснащенность правоохранительных органов, органов местного самоуправления современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.
Указанные задачи решаются путем создания и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Республики Ингушетия.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 879 603,7 тыс. руб., в том числе:
в 2016 г. – 311 470,7 тыс. руб. из них за счет республиканского бюджета – 27 404,2, за счет внебюджетных источников – 284 066,5 тыс. руб.
в 2017 г. – 284 066,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
в 2018 г. – 284 066,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований Республики Ингушетия государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы предусматривается.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: