Основная информация
Дата опубликования: | 02 октября 2020г. |
Номер документа: | RU66007505202000094 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Камышловского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 № 666
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КАМЫШЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 12 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 2008 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГЛАВЫ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.09.2020 № 623, ОТ 05.08.2020 ГОДА №512, ОТ 30.06.2020 ГОДА № 437, ОТ 24.04.2020 ГОДА № 275, ОТ 13.04.2020 ГОДА № 248, ОТ 26.03.2020 ГОДА № 204, ОТ 17.01.2020 ГОДА № 20, ОТ 10.12.2019 ГОДА № 1059, ОТ 12.11.2019 ГОДА № 970, ОТ 15.10.2019 ГОДА № 878, ОТ 25.07.2019 ГОДА № 672, ОТ 08.07.2019 ГОДА № 635, ОТ 31.05.2019 ГОДА № 508, ОТ 30.04.2019 ГОДА № 385, ОТ 10.04.2019 ГОДА № 316, ОТ 14.03.2019 ГОДА № 248, ОТ 28.12.2018 ГОДА № 1195, ОТ 21.12.2018 ГОДА № 1162, ОТ 21.11.2018 ГОДА № 1019, ОТ 18.10.2018 ГОДА № 883, ОТ 21.08.2018 ГОДА № 741, ОТ 09.08.2018 ГОДА № 708, ОТ 10.07.2018 ГОДА № 602, ОТ 04.07.2018 ГОДА № 589, ОТ 19.06.2018 № 542, ОТ 04.06.2018 № 486, ОТ 10.04.2018 № 302, ОТ 13.03.2018 № 228, ОТ 15.01.2018 № 24, ОТ 11.12.2017 № 1143, ОТ 14.11.2017 № 1042, ОТ 05.10.2017 № 908, ОТ 04.09.2017 ГОДА № 823, ОТ 03.07.2017 ГОДА № 634, ОТ 08.06.2017 ГОДА № 548, ОТ 05.05.2017 № 429, ОТ 24.01.2017 № 62, ОТ 11.11.2016 ГОДА № 1159, ОТ 27.09.2016 ГОДА № 1032, ОТ 12.09.2016 ГОДА № 984, ОТ 26.08.2016 ГОДА № 949, ОТ 01.07.2016 ГОДА № 742, ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 161, ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 1393, ОТ 14 АВГУСТА 2015 ГОДА № 1171, ОТ 06 МАРТА 2015 ГОДА № 483, ОТ 22 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА № 93)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камышловского городского округа, Порядком формирования и реализации муниципальных программ Камышловского городского округа, утвержденного постановлением главы Камышловского городского округа от 04.10.2013 года № 1786, решением Думы Камышловского городского округа от 24.09.2020 № 523 «О внесении изменения в решение Думы КГО от 05.12.2019 № 440 «О бюджете КГО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Камышловского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу Камышловского городского округа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года» (далее Программа), утверждённую постановлением главы Камышловского городского округа от 12 ноября 2013 года № 2008 (с изменениями внесенными постановлениями главы Камышловского городского округа от 22.09.2020 № 623, от 05.08.2020 года №512, от 30.06.2020 года № 437, от 24.04.2020 года № 275, от 13.04.2020 года № 248, от 26.03.2020 года № 204, от 17.01.2020 года № 20, от 10.12.2019 года № 1059, от 12.11.2019 года № 970, от 15.10.2019 года № 878, от 25.07.2019 года № 672, от 08.07.2019 года № 635, от 31.05.2019 года № 508, от 30.04.2019 года № 385, от 10.04.2019 года № 316, от 14.03.2019 года № 248, от 28.12.2018 года № 1195, от 21.12.2018 года № 1162, от 21.11.2018 года № 1019, от 18.10.2018 года № 883, от 21.08.2018 года № 741, от 09.08.2018 года № 708, от 10.07.2018 года № 602, от 04.07.2018 года № 589, от 19.06.2018 № 542, от 04.06.2018 № 486, от 10.04.2018 № 302, от 13.03.2018 № 228, от 15.01.2018 № 24, от 11.12.2017 № 1143, от 14.11.2017 № 1042, от 05.10.2017 № 908, от 04.09.2017 года № 823, от 03.07.2017 года № 634, от 08.06.2017 года № 548, от 05.05.2017 № 429, от 24.01.2017 № 62, от 11.11.2016 года № 1159, от 27.09.2016 года № 1032, от 12.09.2016 года № 984, от 26.08.2016 года № 949, от 01.07.2016 года № 742, от 15 февраля 2016 года № 161, от 01 октября 2015 года № 1393, от 14 августа 2015 года № 1171, от 06 марта 2015 года № 483, от 22 января 2015 года № 93) следующие изменения (прилагается):
1.1. Паспорт Программы дополнить:
1.1.1. Строку «Объемы финансирования Программы по годам реализации, рублей» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей
ВСЕГО:
3 988 275 123,62
в том числе:
2014 год –458 775 148,00
2015 год –497 655 320,00
2016 год –516 861 700,00
2017 год –545 338 707,00
2018 год –634 514 047,50
2019 год –642 472 101,22
2020 год –692 658 099,90
из них:
федеральный бюджет: 13 962 407,00
в том числе:
2014 год –405 200,00
2015 год –1 322 800,00
2016 год –0
2017 год –0
2018 год –0
2019 год –160 890,00
2020 год –12 073 517,00
областной бюджет: 2 016 857 361,50
в том числе:
2014 год –207 112 848,00
2015 год –228 896 700,00
2016 год – 279 592 700,00
2017 год –287 032 700,00
2018 год –318 355 717,50
2019 год –340 052 800,00
2020 год – 355 813 896,00
местный бюджет: 1 957 455 355,12
в том числе:
2014 год –251 257 100,00
2015 год – 267 435 820,00
2016 год –237 269 000,00
2017 год –258 306 007,00
2018 год –316 158 330,00
2019 год –302 258 411,22
2020 год – 324 770 686,90
внебюджетные источники: 0
2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года» утвердить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Соболеву А.А.
Глава
Камышловского городского округа
А.В. Половников
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования,культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года" от 02.10.2020 года № 666
г. Камышлов
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
3 988 275 123,62
458 775 148,00
497 655 320,00
516 861 700,00
545 338 707,00
634 514 047,50
642 472 101,22
692 658 099,90
1
федеральный бюджет
13 962 407,00
405 200,00
1 322 800,00
0,00
0,00
0,00
160 890,00
12 073 517,00
2
областной бюджет
2 016 857 361,50
207 112 848,00
228 896 700,00
279 592 700,00
287 032 700,00
318 355 717,50
340 052 800,00
355 813 896,00
3
местный бюджет
1 957 455 355,12
251 257 100,00
267 435 820,00
237 269 000,00
258 306 007,00
316 158 330,00
302 258 411,22
324 770 686,90
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие системы дошкольного образования в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 395 349 505,17
155 472 427,00
170 275 483,94
185 448 522,00
193 736 319,00
211 983 364,85
229 003 405,33
249 429 983,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
831 616 431,00
76 125 000,00
85 707 000,00
117 264 800,00
123 403 447,00
130 475 700,00
144 020 300,00
154 620 184,00
3
местный бюджет
563 733 074,17
79 347 427,00
84 568 483,94
68 183 722,00
70 332 872,00
81 507 664,85
84 983 105,33
94 809 799,05
4
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
1 395 349 505,17
155 472 427,00
170 275 483,94
185 448 522,00
193 736 319,00
211 983 364,85
229 003 405,33
249 429 983,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
831 616 431,00
76 125 000,00
85 707 000,00
117 264 800,00
123 403 447,00
130 475 700,00
144 020 300,00
154 620 184,00
3
местный бюджет
563 733 074,17
79 347 427,00
84 568 483,94
68 183 722,00
70 332 872,00
81 507 664,85
84 983 105,33
94 809 799,05
4
внебюджетные источники
Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
507 144 710,97
72 704 767,00
83 868 483,94
62 948 722,00
66 070 631,00
70 434 348,03
73 682 109,00
77 435 650,00
4-9
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
507 144 710,97
72 704 767,00
83 868 483,94
62 948 722,00
66 070 631,00
70 434 348,03
73 682 109,00
77 435 650,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
10 282 288,86
5 542 662,00
200 000,00
369 869,00
300 000,00
1 684 108,86
376 450,00
1 809 199,00
4-9
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
10 282 288,86
5 542 662,00
200 000,00
369 869,00
300 000,00
1 684 108,86
376 450,00
1 809 199,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4-9
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения
25 254 733,45
943 379,00
500 000,00
4 865 131,00
1 620 000,00
5 173 939,82
2 566 313,85
9 585 969,78
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
25 254 733,45
943 379,00
500 000,00
4 865 131,00
1 620 000,00
5 173 939,82
2 566 313,85
9 585 969,78
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций
794 895 000,00
64 621 000,00
84 173 000,00
115 433 800,00
118 348 000,00
125 259 200,00
138 189 000,00
148 871 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
794 895 000,00
64 621 000,00
84 173 000,00
115 433 800,00
118 348 000,00
125 259 200,00
138 189 000,00
148 871 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
12 608 200,00
1 266 000,00
1 534 000,00
1 831 000,00
1 838 000,00
1 918 000,00
2 189 300,00
2 031 900,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
12 608 200,00
1 266 000,00
1 534 000,00
1 831 000,00
1 838 000,00
1 918 000,00
2 189 300,00
2 031 900,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7 Мероприятия по энергосбережению
156 619,00
156 619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
156 619,00
156 619,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8 Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
10 238 000,00
10 238 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
10 238 000,00
10 238 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 9 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 10 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
13 681 847,00
0,00
0,00
0,00
3 173 447,00
3 243 600,00
3 593 000,00
3 671 800,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
13 681 847,00
3 173 447,00
3 243 600,00
3 593 000,00
3 671 800,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 11 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобритение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
193 384,00
0,00
0,00
0,00
44 000,00
54 900,00
49 000,00
45 484,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
193 384,00
44 000,00
54 900,00
49 000,00
45 484,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 12 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
10 578 919,00
0,00
0,00
0,00
2 342 241,00
2 693 577,00
2 747 584,00
2 795 517,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
10 578 919,00
0,00
2 342 241,00
2 693 577,00
2 747 584,00
2 795 517,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 13 Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях
9 499 096,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1 521 691,14
4 976 808,48
3 000 597,27
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
9 499 096,89
0,00
0,00
1 521 691,14
4 976 808,48
3 000 597,27
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 14 Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений дошкольного образования
590 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
590 000,00
0,00
0,00
0,00
590 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 15 Поддержка проектов образовательных учреждений прошедших конкурсный отбор на получение грантов региональных, федеральных ведомств, в том числе благотворительных фондов с целью реализации инновационных проектов
96 706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 840,00
52 866,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
96 706,00
0,00
0,00
0,00
43 840,00
52 866,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 16 Организация конкурсных мероприятий городского, регионального, всероссийского уровня для детей дошкольного возраста
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 543 555 545,50
180 451 570,00
194 200 884,08
201 850 866,00
203 442 232,00
251 769 799,16
241 126 187,57
270 714 006,69
1
федеральный бюджет
12 771 517,00
0,00
698 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 073 517,00
2
областной бюджет
1 094 868 586,50
118 981 000,00
130 263 600,00
150 290 400,00
151 718 753,00
173 013 817,50
181 775 900,00
188 825 116,00
3
местный бюджет
435 915 442,00
61 470 570,00
63 239 284,08
51 560 466,00
51 723 479,00
78 755 981,66
59 350 287,57
69 815 373,69
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
1 543 555 545,50
180 451 570,00
194 200 884,08
201 850 866,00
203 442 232,00
251 769 799,16
241 126 187,57
270 714 006,7
1
федеральный бюджет
12 771 517,00
0,00
698 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 073 517,00
2
областной бюджет
1 094 868 586,50
118 981 000,00
130 263 600,00
150 290 400,00
151 718 753,00
173 013 817,50
181 775 900,00
188 825 116,00
3
местный бюджет
435 915 442,00
61 470 570,00
63 239 284,08
51 560 466,00
51 723 479,00
78 755 981,66
59 350 287,57
69 815 373,69
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждения
380 209 121,93
58 882 054,00
61 012 534,08
48 129 665,00
48 479 772,00
49 840 565,96
53 983 857,89
59 880 673,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
380 209 121,93
58 882 054,00
61 012 534,08
48 129 665,00
48 479 772,00
49 840 565,96
53 983 857,89
59 880 673,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
5 187 804,11
495 000,00
0,00
0,00
420 000,00
1 905 000,00
167 804,11
2 200 000,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
5 187 804,11
495 000,00
420 000,00
1 905 000,00
167 804,11
2 200 000,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета
112 537 600,00
11 481 000,00
15 519 000,00
13 888 000,00
14 641 000,00
18 515 000,00
21 936 000,00
16 557 600,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
112 537 600,00
11 481 000,00
15 519 000,00
13 888 000,00
14 641 000,00
18 515 000,00
21 936 000,00
16 557 600,0
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
235 900,00
38 000,00
38 000,00
89 600,00
70 300,00
0,00
0,00
0,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
235 900,00
38 000,00
38 000,00
89 600,00
70 300,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации
24 928 242,70
2 719 516,00
1 308 900,00
3 430 801,00
2 743 707,00
8 693 485,70
2 476 980,00
3 554 853,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
1 184 900,00
626 000,00
558 900,00
-
3
местный бюджет
23 743 342,70
2 093 516,00
750 000,00
3 430 801,00
2 743 707,00
8 693 485,70
2 476 980,00
3 554 853,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
911 489 953,00
100 778 000,00
107 138 000,00
128 045 800,00
128 784 553,00
135 282 400,00
149 851 000,00
161 610 200,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
911 489 953,00
100 778 000,00
107 138 000,00
128 045 800,00
128 784 553,00
135 282 400,00
149 851 000,00
161 610 200,0
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
52 790 416,00
5 558 000,00
5 876 000,00
6 767 000,00
7 010 800,00
7 313 100,00
9 835 000,00
10 430 516,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
52 790 416,00
5 558 000,00
5 876 000,00
6 767 000,00
7 010 800,00
7 313 100,00
9 835 000,00
10 430 516,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8 Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
500 000,00
500 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 9 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
726 750,00
0,00
726 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
726 750,00
726 750,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 10 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов
1 384 500,00
0,00
1 384 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
634 500,00
634 500,00
3
местный бюджет
750 000,00
750 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 11 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов
299 200,00
0,00
299 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
299 200,00
299 200,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 12 Реализация мероприятий по обеспечению доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
698 000,00
0,00
698 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
698 000,00
698 000,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 13 Оказание государственной потдержки на конкурсной основе муниципальным образовательным организациям, реализующим программы патриотического воспитания
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
200 000,00
200 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 14 Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях разного уровня
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 15 Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области
1 500 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
1 500 000,00
1 500 000,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 16 Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
13 748 019,56
0,00
0,00
0,00
1 292 100,00
6 500 000,00
2 721 645,57
3 234 273,99
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
1 212 100,00
1 212 100,00
3
местный бюджет
12 535 919,56
0,00
80 000,00
6 500 000,00
2 721 645,57
3 234 273,99
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 17 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях
23 633 847,50
0,00
0,00
0,00
0,00
23 633 847,50
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
11 816 917,50
0,00
11 816 917,50
3
местный бюджет
11 816 930,00
0,00
0,00
11 816 930,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 18 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
467 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 400,00
153 900,00
226 800,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
467 100,00
0,00
86 400,00
153 900,00
226 800,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 19 Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений.
595 573,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595 573,70
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
595 573,70
0,00
595 573,70
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 20 Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
50 000,00
0,00
50 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 21 Организация проведения государственной итоговой аттестации
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
200 000,00
0,00
200 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 22 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
4 611 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 611 700,00
1
федеральный бюджет
4 611 700,00
4 611 700,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 23 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
7 461 817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 461 817,00
1
федеральный бюджет
7 461 817,00
7 461 817,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 24 Поддержка проектов образовательных учреждений, прошедших конкурсный отбор на получение грантов региональных, федеральных ведомств, в том числе благотворительных фондов с целью реализации инновационных проектов.
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
100 000,00
100 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
285 373 375,56
34 197 203,00
34 474 037,98
35 216 526,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
149 300,00
77 000,00
0,00
72 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
285 224 075,56
34 120 203,00
34 474 037,98
35 144 226,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
285 373 375,56
34 197 203,00
34 474 037,98
35 216 526,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
149 300,00
77 000,00
0,00
72 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
285 224 075,56
34 120 203,00
34 474 037,98
35 144 226,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования
264 474 745,20
30 351 000,00
33 531 701,00
35 033 726,00
38 121 620,00
42 014 281,00
42 251 463,20
43 170 954,00
44-47
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
264 474 745,20
30 351 000,00
33 531 701,00
35 033 726,00
38 121 620,00
42 014 281,00
42 251 463,20
43 170 954,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально - технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них:
2 317 822,00
227 000,00
115 000,00
182 800,00
300 000,00
1 493 022,00
0,00
0,00
44-47
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
149 300,00
77 000,00
72 300,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 168 522,00
150 000,00
115 000,00
110 500,00
300 000,00
1 493 022,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования .
9 066 671,06
3 319 203,00
500 000,00
0,00
1 200 000,00
1 196 364,01
890 544,00
1 960 560,05
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
9 066 671,06
3 319 203,00
500 000,00
1 200 000,00
1 196 364,01
890 544,00
1 960 560,05
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4.Проведение городских массовых спортивных мероприятий
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
300 000,00
300 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях.
3 898 036,98
0,00
327 336,98
0,00
0,00
0,00
2 075 700,00
1 495 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 898 036,98
327 336,98
0,00
2 075 700,00
1 495 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях
2 925 660,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2 120 590,00
805 070,32
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
2 925 660,32
0,00
2 120 590,00
805 070,32
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7. Мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2 390 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 390 440,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
2 390 440,00
0,00
2 390 440,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие культуры в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
266 431 037,01
24 701 154,00
31 370 978,00
29 669 896,00
39 195 256,00
48 068 093,00
47 017 909,00
46 407 751,01
1
федеральный бюджет
175 490,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
0,00
160 890,00
0,00
2
областной бюджет
7 113 100,00
0,00
400 000,00
0,00
2 187 000,00
2 702 800,00
1 493 200,00
330 100,00
3
местный бюджет
259 142 447,01
24 701 154,00
30 956 378,00
29 669 896,00
37 008 256,00
45 365 293,00
45 363 819,00
46 077 651,01
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению" Прочие нужды", в том числе
266 431 037,01
24 701 154,00
31 370 978,00
29 669 896,00
39 195 256,00
48 068 093,00
47 017 909,00
46 407 751,01
1
федеральный бюджет
175 490,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
0,00
160 890,00
0,00
2
областной бюджет
7 113 100,00
0,00
400 000,00
0,00
2 187 000,00
2 702 800,00
1 493 200,00
330 100,00
3
местный бюджет
259 142 447,01
24 701 154,00
30 956 378,00
29 669 896,00
37 008 256,00
45 365 293,00
45 363 819,00
46 077 651,01
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
38 466 892,42
3 586 734,42
4 650 715,00
4 272 632,00
5 699 533,00
6 400 202,00
6 668 330,00
7 188 746,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
38 466 892,42
3 586 734,42
4 650 715,00
4 272 632,00
5 699 533,00
6 400 202,00
6 668 330,00
7 188 746,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них:
85 838 482,05
9 143 854,05
10 352 383,00
10 166 544,00
11 900 685,00
13 456 003,00
14 966 188,00
15 852 825,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
85 838 482,05
9 143 854,05
10 352 383,00
10 166 544,00
11 900 685,00
13 456 003,00
14 966 188,00
15 852 825,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, всего, из них:
115 992 530,53
9 002 065,53
10 077 630,00
13 130 720,00
19 108 038,00
23 709 088,00
19 955 093,00
21 009 896,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
115 992 530,53
9 002 065,53
10 077 630,00
13 130 720,00
19 108 038,00
23 709 088,00
19 955 093,00
21 009 896,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4.Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются МУ культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего из них:
6 153 409,36
380 137,35
1 100 000,00
1 000 000,00
0,00
1 665 000,00
731 488,00
1 276 784,01
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
6 153 409,36
380 137,35
1 100 000,00
1 000 000,00
1 665 000,00
731 488,00
1 276 784,01
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5 . Информатизация музеев , в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети интернет, всего, из них:
457 462,65
309 862,65
0,00
0,00
0,00
0,00
147 600,00
0,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
147 600,00
147 600,00
3
местный бюджет
309 862,65
309 862,65
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
1 370 610,00
175 000,00
209 900,00
0,00
80 000,00
0,00
363 610,00
542 100,00
51-73
1
федеральный бюджет
160 890,00
160 890,00
2
областной бюджет
452 100,00
80 000,00
130 000,00
242 100,0
3
местный бюджет
757 620,00
175 000,00
209 900,00
0,00
0,00
72 720,00
300 000,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7. Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях
11 166 650,00
2 103 500,00
4 565 750,00
1 100 000,00
0,00
0,00
2 970 000,00
427 400,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
11 166 650,00
2 103 500,00
4 565 750,00
1 100 000,00
0,00
2 970 000,00
427 400,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8. Комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку
14 600,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
14 600,00
14 600,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 9. Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры (гранты)
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
400 000,00
400 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 10. Благоустройство территории учреждений культуры
350 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
50 000,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
350 000,00
300 000,00
50 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 11. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников
6 025 400,00
0,00
0,00
0,00
2 107 000,00
2 702 800,00
1 215 600,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
6 025 400,00
2 107 000,00
2 702 800,00
1 215 600,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 12. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
85 000,00
85 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 13. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
88 000,00
88 000,0
3
местный бюджет
22 000,00
22 000,0
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие образования в сфере культуры в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
212 543 717,78
26 515 846,00
28 964 137,00
28 871 881,00
30 574 785,00
34 000 124,68
33 831 345,00
29 785 599,10
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
18 225 900,00
3 045 200,00
2 699 000,00
3 197 900,00
2 123 700,00
2 675 300,00
2 563 400,00
1 921 400,00
3
местный бюджет
194 317 817,78
23 470 646,00
26 265 137,00
25 673 981,00
28 451 085,00
31 324 824,68
31 267 945,00
27 864 199,10
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по напрвлению " Ппрочие нужды" в том числе
212 543 717,8
26 515 846,0
28 964 137,0
28 871 881,0
30 574 785,0
34 000 124,7
33 831 345,0
29 785 599,1
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
18 225 900,0
3 045 200,0
2 699 000,0
3 197 900,0
2 123 700,0
2 675 300,0
2 563 400,0
1 921 400,0
3
местный бюджет
194 317 817,8
23 470 646,0
26 265 137,0
25 673 981,0
28 451 085,0
31 324 824,7
31 267 945,00
27 864 199,1
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе школах искусств, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и иным категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке, всего, из них:
18 225 900,0
3 045 200,0
2 699 000,0
3 197 900,0
2 123 700,0
2 675 300,0
2 563 400,00
1 921 400,0
51-73
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
18 225 900,0
3 045 200,0
2 699 000,0
3 197 900,0
2 123 700,0
2 675 300,0
2 563 400,00
1 921 400,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры
188 133 370,1
22 483 146,0
25 265 137,0
25 673 981,0
28 051 085,0
28 980 882,9
30 417 828,24
27 261 310,0
51-73
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
188 133 370,1
22 483 146,0
25 265 137,0
25 673 981,0
28 051 085,0
28 980 882,90
30 417 828,24
27 261 310,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 3. Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях
820 000,0
440 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380 000,00
0,0
51-73
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
820 000,0
440 000,0
0,0
380 000,00
-
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей
2 206 925,5
547 500,0
700 000,0
0,0
0,0
702 749,45
256 676,00
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
2 206 925,5
547 500,0
700 000,0
0,00
702 749,45
256 676,00
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений)
1 591 502,0
0,0
300 000,0
0,0
400 000,0
200 000,0
213 440,76
478 061,2
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
1 591 502,0
300 000,0
400 000,00
200 000,0
213 440,76
478 061,2
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 6. Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях
1 566 020,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1 441 192,3
0,00
124 827,9
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
1 566 020,2
0,0
0,00
1 441 192,3
124 827,9
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие физической культуры и спорта в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
81 007 137,6
10 248 964,0
10 494 892,0
9 303 233,0
13 749 114,0
12 697 768,8
12 436 031,8
12 077 134,0
1
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
2
областной бюджет
492 100,0
-
-
-
134 400,0
124 600,0
113 600,0
119 500,0
3
местный бюджет
80 515 037,6
10 248 964,0
10 494 892,0
9 303 233,0
13 614 714,0
12 573 168,8
12 322 431,8
11 957 634,0
4
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
81 007 137,60
10 248 964,00
10 494 892,00
9 303 233,00
13 749 114,00
12 697 768,80
12 436 031,80
12 077 134,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
492 100,00
0,00
0,00
0,00
134 400,00
124 600,00
113 600,00
119 500,00
3
местный бюджет
80 515 037,60
10 248 964,00
10 494 892,00
9 303 233,00
13 614 714,00
12 573 168,80
12 322 431,80
11 957 634,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Предоставление услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта
68 700 106,70
7 576 000,00
7 732 253,90
9 043 233,00
9 548 000,00
11 340 490,80
11 562 495,00
11 897 634,00
83-114
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
68 700 106,70
7 576 000,00
7 732 253,90
9 043 233,00
9 548 000,00
11 340 490,80
11 562 495,00
11 897 634,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1 576 800,00
1 100 000,00
99 500,00
0,00
0,00
0,00
377 300,00
0,00
83-114
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
1 576 800,00
1 100 000,00
99 500,00
0,00
377 300,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня
3 500 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
83-114
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 500 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
700 000,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Проведение городских массовых молодежных мероприятий
172 964,00
172 964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
172 964,00
172 964,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры
3 327 188,90
0,00
1 263 138,10
260 000,00
302 114,00
1 179 300,00
322 636,80
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 327 188,90
1 263 138,10
260 000,00
302 114,00
1 179 300,00
322 636,80
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6.Приобретение и установка оборудования для многофункциональной спортивной площадки по адресу: г.Камышлов, ул.Леваневского, 6Б
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 000 000,00
3 000 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7.Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
237 978,00
0,00
0,00
0,00
64 600,00
53 378,00
60 000,00
60 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
237 978,00
64 600,00
53 378,00
60 000,00
60 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8.Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе (за счет средств областного бюджета)
492 100,00
0,00
0,00
0,00
134 400,00
124 600,00
113 600,00
119 500,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
492 100,00
134 400,00
124 600,00
113 600,00
119 500,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
90 168 368,60
11 438 800,00
12 211 000,00
12 811 000,00
11 943 668,60
12 463 500,00
14 384 200,00
14 916 200,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
59 933 700,00
8 006 800,00
8 547 700,00
8 547 700,00
7 465 400,00
7 863 500,00
9 586 400,00
9 916 200,00
3
местный бюджет
30 234 668,60
3 432 000,00
3 663 300,00
4 263 300,00
4 478 268,60
4 600 000,00
4 797 800,00
5 000 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
90 168 368,6
11 438 800,0
12 211 000,0
12 811 000,0
11 943 668,6
12 463 500,0
14 384 200,0
14 916 200,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
59 933 700,0
8 006 800,0
8 547 700,0
8 547 700,0
7 465 400,0
7 863 500,0
9 586 400,0
9 916 200,0
3
местный бюджет
30 234 668,6
3 432 000,0
3 663 300,0
4 263 300,0
4 478 268,6
4 600 000,0
4 797 800,0
5 000 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
88 013 068,6
11 438 800,0
12 211 000,0
12 811 000,0
11 943 668,6
12 463 500,0
13 342 000,0
13 803 100,0
118-121
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
57 778 400,0
8 006 800,0
8 547 700,0
8 547 700,0
7 465 400,0
7 863 500,0
8 544 200,0
8 803 100,0
3
местный бюджет
30 234 668,6
3 432 000,0
3 663 300,0
4 263 300,0
4 478 268,6
4 600 000,0
4 797 800,0
5 000 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
2 155 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 042 200,0
1 113 100,0
118-121
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
2 155 300,0
1 042 200,0
1 113 100,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие молодежной политики в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 997 500,00
425 000,00
428 000,00
507 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
351 000,00
123 000,00
128 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 646 500,00
302 000,00
300 000,00
407 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
2 997 500,00
425 000,00
428 000,00
507 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
351 000,00
123 000,00
128 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 646 500,00
302 000,00
300 000,00
407 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
123 000,00
123 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125-133
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
123 000,00
123 000,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Приобретение оборудования для муниципальных учреждений, необходимого для мероприятий по работе с молодежью
140 000,00
100 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
20 000,00
20 000,00
3
местный бюджет
120 000,00
100 000,00
20 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3 Организация и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Свердловской области
2 734 500,00
202 000,00
388 000,00
507 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
208 000,00
108 000,00
100 000,00
3
местный бюджет
2 526 500,00
202 000,00
280 000,00
407 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Патриотическое воспитание граждан в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
4 389 597,40
359 600,00
384 200,00
369 600,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 563 066,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
374 796,00
89 600,00
84 200,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
81 396,00
3
местный бюджет
4 014 801,40
270 000,00
300 000,00
250 000,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 481 670,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
4 389 597,40
359 600,00
384 200,00
369 600,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 563 066,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
374 796,00
89 600,00
84 200,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
81 396,00
3
местный бюджет
4 014 801,40
270 000,00
300 000,00
250 000,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 481 670,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1 . Приобретение оборудования, инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, в т.ч. подготовка площадок для его установки и установка такого оборудования.
627 200,00
220 000,00
257 200,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137-152
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
84 200,00
84 200,00
3
местный бюджет
543 000,00
220 000,00
173 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
177 000,00
50 000,00
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
177 000,00
50 000,00
127 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
209 200,00
89 600,00
0,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
209 200,00
89 600,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодых граждан
2 414 801,40
0,00
0,00
100 000,00
154 131,40
150 000,00
929 000,00
1 081 670,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 414 801,40
100 000,00
154 131,40
150 000,00
929 000,00
1 081 670,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Организация проведения мероприятий и участие воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений Камышловского городского округа в городских мероприятиях по профилактике и формированию основ безопасности жизнедеятельности
330 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
330 000,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Развитие учебно-материальной, наглядно-методической обеспеченности образовательных учреждений по профилактике и формированию основ безопасности жизнедеятельности
350 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
350 000,00
0,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
281 396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281 396,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
81 396,00
81 396,00
3
местный бюджет
200 000,00
200 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Профилактика ассоциальных явлений в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике асоциальных явлений
всего, из них:
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
156-162
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
4 639 384,00
1 761 984,00
2 877 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
1 015 400,00
405 200,00
610 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
1 732 448,00
665 248,00
1 067 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
1 891 536,00
691 536,00
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
4 639 384,0
1 761 984,0
2 877 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
1 015 400,0
405 200,0
610 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
1 732 448,0
665 248,0
1 067 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
1 891 536,0
691 536,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
всего, из них:
2 961 984,0
1 761 984,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166-171
1
федеральный бюджет
405 200,0
405 200,0
2
областной бюджет
665 248,0
665 248,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
1 891 536,0
691 536,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобритение (строительство) жилья
1 677 400,0
0,0
1 677 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166-171
1
федеральный бюджет
610 200,0
610 200,0
2
областной бюджет
1 067 200,0
1 067 200,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа " Развитие образования, культуры. Спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
96 442 755,00
12 926 400,00
11 504 307,00
12 226 476,00
11 905 381,00
13 970 940,00
15 698 045,00
18 211 206,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
96 442 755,00
12 926 400,00
11 504 307,00
12 226 476,00
11 905 381,00
13 970 940,00
15 698 045,00
18 211 206,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
96 442 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 970 940,0
15 698 045,0
18 211 206,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
96 442 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 970 940,0
15 698 045,0
18 211 206,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа " Развитие образования, культуры. Спорта и молодежной политики в Камышловском городском округа до 2020 года" всего, из них:
93 482 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 470 940,0
14 438 045,0
17 011 206,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
93 482 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 470 940,0
14 438 045,0
17 011 206,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии Камышловского городского округа
2 960 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
1 260 000,0
1 200 000,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
2 960 000,0
500 000,0
1 260 000,0
1 200 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
-
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие инженерной школы в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
3
местный бюджет
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
2 100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
1 500 000,0
500 000,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
2 000 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500 000,0
500 000,0
0,0
3
местный бюджет
100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными учреждениями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы
100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
100 000,0
100 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2.Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта "Уральская инженерная школа"
2 000 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500 000,0
500 000,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
2 000 000,0
1 500 000,0
500 000,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Камышловского городского округа
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
931 000,00
0,00
0,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
931 000,00
0,00
0,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
931 000,0
0,0
0,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
931 000,0
0,0
0,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений
481 000,0
0,0
0,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
481 000,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2.Мероприятия по профилактике экстремизма
450 000,0
0,0
0,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
450 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
Мероприятие 1 Мероприятия по предоставлению поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобритение (строительство) жилья
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 № 666
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КАМЫШЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЁННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 12 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 2008 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГЛАВЫ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.09.2020 № 623, ОТ 05.08.2020 ГОДА №512, ОТ 30.06.2020 ГОДА № 437, ОТ 24.04.2020 ГОДА № 275, ОТ 13.04.2020 ГОДА № 248, ОТ 26.03.2020 ГОДА № 204, ОТ 17.01.2020 ГОДА № 20, ОТ 10.12.2019 ГОДА № 1059, ОТ 12.11.2019 ГОДА № 970, ОТ 15.10.2019 ГОДА № 878, ОТ 25.07.2019 ГОДА № 672, ОТ 08.07.2019 ГОДА № 635, ОТ 31.05.2019 ГОДА № 508, ОТ 30.04.2019 ГОДА № 385, ОТ 10.04.2019 ГОДА № 316, ОТ 14.03.2019 ГОДА № 248, ОТ 28.12.2018 ГОДА № 1195, ОТ 21.12.2018 ГОДА № 1162, ОТ 21.11.2018 ГОДА № 1019, ОТ 18.10.2018 ГОДА № 883, ОТ 21.08.2018 ГОДА № 741, ОТ 09.08.2018 ГОДА № 708, ОТ 10.07.2018 ГОДА № 602, ОТ 04.07.2018 ГОДА № 589, ОТ 19.06.2018 № 542, ОТ 04.06.2018 № 486, ОТ 10.04.2018 № 302, ОТ 13.03.2018 № 228, ОТ 15.01.2018 № 24, ОТ 11.12.2017 № 1143, ОТ 14.11.2017 № 1042, ОТ 05.10.2017 № 908, ОТ 04.09.2017 ГОДА № 823, ОТ 03.07.2017 ГОДА № 634, ОТ 08.06.2017 ГОДА № 548, ОТ 05.05.2017 № 429, ОТ 24.01.2017 № 62, ОТ 11.11.2016 ГОДА № 1159, ОТ 27.09.2016 ГОДА № 1032, ОТ 12.09.2016 ГОДА № 984, ОТ 26.08.2016 ГОДА № 949, ОТ 01.07.2016 ГОДА № 742, ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 161, ОТ 01 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 1393, ОТ 14 АВГУСТА 2015 ГОДА № 1171, ОТ 06 МАРТА 2015 ГОДА № 483, ОТ 22 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА № 93)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камышловского городского округа, Порядком формирования и реализации муниципальных программ Камышловского городского округа, утвержденного постановлением главы Камышловского городского округа от 04.10.2013 года № 1786, решением Думы Камышловского городского округа от 24.09.2020 № 523 «О внесении изменения в решение Думы КГО от 05.12.2019 № 440 «О бюджете КГО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Камышловского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу Камышловского городского округа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года» (далее Программа), утверждённую постановлением главы Камышловского городского округа от 12 ноября 2013 года № 2008 (с изменениями внесенными постановлениями главы Камышловского городского округа от 22.09.2020 № 623, от 05.08.2020 года №512, от 30.06.2020 года № 437, от 24.04.2020 года № 275, от 13.04.2020 года № 248, от 26.03.2020 года № 204, от 17.01.2020 года № 20, от 10.12.2019 года № 1059, от 12.11.2019 года № 970, от 15.10.2019 года № 878, от 25.07.2019 года № 672, от 08.07.2019 года № 635, от 31.05.2019 года № 508, от 30.04.2019 года № 385, от 10.04.2019 года № 316, от 14.03.2019 года № 248, от 28.12.2018 года № 1195, от 21.12.2018 года № 1162, от 21.11.2018 года № 1019, от 18.10.2018 года № 883, от 21.08.2018 года № 741, от 09.08.2018 года № 708, от 10.07.2018 года № 602, от 04.07.2018 года № 589, от 19.06.2018 № 542, от 04.06.2018 № 486, от 10.04.2018 № 302, от 13.03.2018 № 228, от 15.01.2018 № 24, от 11.12.2017 № 1143, от 14.11.2017 № 1042, от 05.10.2017 № 908, от 04.09.2017 года № 823, от 03.07.2017 года № 634, от 08.06.2017 года № 548, от 05.05.2017 № 429, от 24.01.2017 № 62, от 11.11.2016 года № 1159, от 27.09.2016 года № 1032, от 12.09.2016 года № 984, от 26.08.2016 года № 949, от 01.07.2016 года № 742, от 15 февраля 2016 года № 161, от 01 октября 2015 года № 1393, от 14 августа 2015 года № 1171, от 06 марта 2015 года № 483, от 22 января 2015 года № 93) следующие изменения (прилагается):
1.1. Паспорт Программы дополнить:
1.1.1. Строку «Объемы финансирования Программы по годам реализации, рублей» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей
ВСЕГО:
3 988 275 123,62
в том числе:
2014 год –458 775 148,00
2015 год –497 655 320,00
2016 год –516 861 700,00
2017 год –545 338 707,00
2018 год –634 514 047,50
2019 год –642 472 101,22
2020 год –692 658 099,90
из них:
федеральный бюджет: 13 962 407,00
в том числе:
2014 год –405 200,00
2015 год –1 322 800,00
2016 год –0
2017 год –0
2018 год –0
2019 год –160 890,00
2020 год –12 073 517,00
областной бюджет: 2 016 857 361,50
в том числе:
2014 год –207 112 848,00
2015 год –228 896 700,00
2016 год – 279 592 700,00
2017 год –287 032 700,00
2018 год –318 355 717,50
2019 год –340 052 800,00
2020 год – 355 813 896,00
местный бюджет: 1 957 455 355,12
в том числе:
2014 год –251 257 100,00
2015 год – 267 435 820,00
2016 год –237 269 000,00
2017 год –258 306 007,00
2018 год –316 158 330,00
2019 год –302 258 411,22
2020 год – 324 770 686,90
внебюджетные источники: 0
2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года» утвердить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Соболеву А.А.
Глава
Камышловского городского округа
А.В. Половников
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования,культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года" от 02.10.2020 года № 666
г. Камышлов
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
3 988 275 123,62
458 775 148,00
497 655 320,00
516 861 700,00
545 338 707,00
634 514 047,50
642 472 101,22
692 658 099,90
1
федеральный бюджет
13 962 407,00
405 200,00
1 322 800,00
0,00
0,00
0,00
160 890,00
12 073 517,00
2
областной бюджет
2 016 857 361,50
207 112 848,00
228 896 700,00
279 592 700,00
287 032 700,00
318 355 717,50
340 052 800,00
355 813 896,00
3
местный бюджет
1 957 455 355,12
251 257 100,00
267 435 820,00
237 269 000,00
258 306 007,00
316 158 330,00
302 258 411,22
324 770 686,90
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие системы дошкольного образования в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 395 349 505,17
155 472 427,00
170 275 483,94
185 448 522,00
193 736 319,00
211 983 364,85
229 003 405,33
249 429 983,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
831 616 431,00
76 125 000,00
85 707 000,00
117 264 800,00
123 403 447,00
130 475 700,00
144 020 300,00
154 620 184,00
3
местный бюджет
563 733 074,17
79 347 427,00
84 568 483,94
68 183 722,00
70 332 872,00
81 507 664,85
84 983 105,33
94 809 799,05
4
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
1 395 349 505,17
155 472 427,00
170 275 483,94
185 448 522,00
193 736 319,00
211 983 364,85
229 003 405,33
249 429 983,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
831 616 431,00
76 125 000,00
85 707 000,00
117 264 800,00
123 403 447,00
130 475 700,00
144 020 300,00
154 620 184,00
3
местный бюджет
563 733 074,17
79 347 427,00
84 568 483,94
68 183 722,00
70 332 872,00
81 507 664,85
84 983 105,33
94 809 799,05
4
внебюджетные источники
Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
507 144 710,97
72 704 767,00
83 868 483,94
62 948 722,00
66 070 631,00
70 434 348,03
73 682 109,00
77 435 650,00
4-9
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
507 144 710,97
72 704 767,00
83 868 483,94
62 948 722,00
66 070 631,00
70 434 348,03
73 682 109,00
77 435 650,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
10 282 288,86
5 542 662,00
200 000,00
369 869,00
300 000,00
1 684 108,86
376 450,00
1 809 199,00
4-9
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
10 282 288,86
5 542 662,00
200 000,00
369 869,00
300 000,00
1 684 108,86
376 450,00
1 809 199,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4-9
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения
25 254 733,45
943 379,00
500 000,00
4 865 131,00
1 620 000,00
5 173 939,82
2 566 313,85
9 585 969,78
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
25 254 733,45
943 379,00
500 000,00
4 865 131,00
1 620 000,00
5 173 939,82
2 566 313,85
9 585 969,78
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций
794 895 000,00
64 621 000,00
84 173 000,00
115 433 800,00
118 348 000,00
125 259 200,00
138 189 000,00
148 871 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
794 895 000,00
64 621 000,00
84 173 000,00
115 433 800,00
118 348 000,00
125 259 200,00
138 189 000,00
148 871 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
12 608 200,00
1 266 000,00
1 534 000,00
1 831 000,00
1 838 000,00
1 918 000,00
2 189 300,00
2 031 900,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
12 608 200,00
1 266 000,00
1 534 000,00
1 831 000,00
1 838 000,00
1 918 000,00
2 189 300,00
2 031 900,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7 Мероприятия по энергосбережению
156 619,00
156 619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
156 619,00
156 619,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8 Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования
10 238 000,00
10 238 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
10 238 000,00
10 238 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 9 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 10 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
13 681 847,00
0,00
0,00
0,00
3 173 447,00
3 243 600,00
3 593 000,00
3 671 800,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
13 681 847,00
3 173 447,00
3 243 600,00
3 593 000,00
3 671 800,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 11 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобритение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
193 384,00
0,00
0,00
0,00
44 000,00
54 900,00
49 000,00
45 484,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
193 384,00
44 000,00
54 900,00
49 000,00
45 484,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 12 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
10 578 919,00
0,00
0,00
0,00
2 342 241,00
2 693 577,00
2 747 584,00
2 795 517,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
10 578 919,00
0,00
2 342 241,00
2 693 577,00
2 747 584,00
2 795 517,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 13 Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях
9 499 096,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1 521 691,14
4 976 808,48
3 000 597,27
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
9 499 096,89
0,00
0,00
1 521 691,14
4 976 808,48
3 000 597,27
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 14 Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений дошкольного образования
590 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
590 000,00
0,00
0,00
0,00
590 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 15 Поддержка проектов образовательных учреждений прошедших конкурсный отбор на получение грантов региональных, федеральных ведомств, в том числе благотворительных фондов с целью реализации инновационных проектов
96 706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 840,00
52 866,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
96 706,00
0,00
0,00
0,00
43 840,00
52 866,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 16 Организация конкурсных мероприятий городского, регионального, всероссийского уровня для детей дошкольного возраста
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
1 543 555 545,50
180 451 570,00
194 200 884,08
201 850 866,00
203 442 232,00
251 769 799,16
241 126 187,57
270 714 006,69
1
федеральный бюджет
12 771 517,00
0,00
698 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 073 517,00
2
областной бюджет
1 094 868 586,50
118 981 000,00
130 263 600,00
150 290 400,00
151 718 753,00
173 013 817,50
181 775 900,00
188 825 116,00
3
местный бюджет
435 915 442,00
61 470 570,00
63 239 284,08
51 560 466,00
51 723 479,00
78 755 981,66
59 350 287,57
69 815 373,69
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
1 543 555 545,50
180 451 570,00
194 200 884,08
201 850 866,00
203 442 232,00
251 769 799,16
241 126 187,57
270 714 006,7
1
федеральный бюджет
12 771 517,00
0,00
698 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 073 517,00
2
областной бюджет
1 094 868 586,50
118 981 000,00
130 263 600,00
150 290 400,00
151 718 753,00
173 013 817,50
181 775 900,00
188 825 116,00
3
местный бюджет
435 915 442,00
61 470 570,00
63 239 284,08
51 560 466,00
51 723 479,00
78 755 981,66
59 350 287,57
69 815 373,69
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждения
380 209 121,93
58 882 054,00
61 012 534,08
48 129 665,00
48 479 772,00
49 840 565,96
53 983 857,89
59 880 673,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
380 209 121,93
58 882 054,00
61 012 534,08
48 129 665,00
48 479 772,00
49 840 565,96
53 983 857,89
59 880 673,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
5 187 804,11
495 000,00
0,00
0,00
420 000,00
1 905 000,00
167 804,11
2 200 000,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
5 187 804,11
495 000,00
420 000,00
1 905 000,00
167 804,11
2 200 000,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета
112 537 600,00
11 481 000,00
15 519 000,00
13 888 000,00
14 641 000,00
18 515 000,00
21 936 000,00
16 557 600,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
112 537 600,00
11 481 000,00
15 519 000,00
13 888 000,00
14 641 000,00
18 515 000,00
21 936 000,00
16 557 600,0
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
235 900,00
38 000,00
38 000,00
89 600,00
70 300,00
0,00
0,00
0,00
13-40
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
235 900,00
38 000,00
38 000,00
89 600,00
70 300,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации
24 928 242,70
2 719 516,00
1 308 900,00
3 430 801,00
2 743 707,00
8 693 485,70
2 476 980,00
3 554 853,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
1 184 900,00
626 000,00
558 900,00
-
3
местный бюджет
23 743 342,70
2 093 516,00
750 000,00
3 430 801,00
2 743 707,00
8 693 485,70
2 476 980,00
3 554 853,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
911 489 953,00
100 778 000,00
107 138 000,00
128 045 800,00
128 784 553,00
135 282 400,00
149 851 000,00
161 610 200,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
911 489 953,00
100 778 000,00
107 138 000,00
128 045 800,00
128 784 553,00
135 282 400,00
149 851 000,00
161 610 200,0
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
52 790 416,00
5 558 000,00
5 876 000,00
6 767 000,00
7 010 800,00
7 313 100,00
9 835 000,00
10 430 516,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
52 790 416,00
5 558 000,00
5 876 000,00
6 767 000,00
7 010 800,00
7 313 100,00
9 835 000,00
10 430 516,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8 Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
500 000,00
500 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 9 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
726 750,00
0,00
726 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
726 750,00
726 750,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 10 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов
1 384 500,00
0,00
1 384 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
634 500,00
634 500,00
3
местный бюджет
750 000,00
750 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 11 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов
299 200,00
0,00
299 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
299 200,00
299 200,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 12 Реализация мероприятий по обеспечению доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
698 000,00
0,00
698 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
698 000,00
698 000,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 13 Оказание государственной потдержки на конкурсной основе муниципальным образовательным организациям, реализующим программы патриотического воспитания
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
200 000,00
200 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 14 Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях разного уровня
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 15 Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области
1 500 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
1 500 000,00
1 500 000,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 16 Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
13 748 019,56
0,00
0,00
0,00
1 292 100,00
6 500 000,00
2 721 645,57
3 234 273,99
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
1 212 100,00
1 212 100,00
3
местный бюджет
12 535 919,56
0,00
80 000,00
6 500 000,00
2 721 645,57
3 234 273,99
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 17 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях
23 633 847,50
0,00
0,00
0,00
0,00
23 633 847,50
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
11 816 917,50
0,00
11 816 917,50
3
местный бюджет
11 816 930,00
0,00
0,00
11 816 930,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 18 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
467 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 400,00
153 900,00
226 800,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
467 100,00
0,00
86 400,00
153 900,00
226 800,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 19 Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений.
595 573,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595 573,70
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
595 573,70
0,00
595 573,70
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 20 Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
50 000,00
0,00
50 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 21 Организация проведения государственной итоговой аттестации
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
200 000,00
0,00
200 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 22 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
4 611 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 611 700,00
1
федеральный бюджет
4 611 700,00
4 611 700,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 23 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
7 461 817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 461 817,00
1
федеральный бюджет
7 461 817,00
7 461 817,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 24 Поддержка проектов образовательных учреждений, прошедших конкурсный отбор на получение грантов региональных, федеральных ведомств, в том числе благотворительных фондов с целью реализации инновационных проектов.
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
100 000,00
100 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
285 373 375,56
34 197 203,00
34 474 037,98
35 216 526,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
149 300,00
77 000,00
0,00
72 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
285 224 075,56
34 120 203,00
34 474 037,98
35 144 226,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
285 373 375,56
34 197 203,00
34 474 037,98
35 216 526,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
149 300,00
77 000,00
0,00
72 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
285 224 075,56
34 120 203,00
34 474 037,98
35 144 226,00
39 621 620,00
46 824 257,01
46 022 777,52
49 016 954,05
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования
264 474 745,20
30 351 000,00
33 531 701,00
35 033 726,00
38 121 620,00
42 014 281,00
42 251 463,20
43 170 954,00
44-47
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
264 474 745,20
30 351 000,00
33 531 701,00
35 033 726,00
38 121 620,00
42 014 281,00
42 251 463,20
43 170 954,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально - технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них:
2 317 822,00
227 000,00
115 000,00
182 800,00
300 000,00
1 493 022,00
0,00
0,00
44-47
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
149 300,00
77 000,00
72 300,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 168 522,00
150 000,00
115 000,00
110 500,00
300 000,00
1 493 022,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования .
9 066 671,06
3 319 203,00
500 000,00
0,00
1 200 000,00
1 196 364,01
890 544,00
1 960 560,05
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
9 066 671,06
3 319 203,00
500 000,00
1 200 000,00
1 196 364,01
890 544,00
1 960 560,05
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4.Проведение городских массовых спортивных мероприятий
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
300 000,00
300 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях.
3 898 036,98
0,00
327 336,98
0,00
0,00
0,00
2 075 700,00
1 495 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 898 036,98
327 336,98
0,00
2 075 700,00
1 495 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях
2 925 660,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2 120 590,00
805 070,32
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
2 925 660,32
0,00
2 120 590,00
805 070,32
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7. Мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2 390 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 390 440,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
2 390 440,00
0,00
2 390 440,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие культуры в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
266 431 037,01
24 701 154,00
31 370 978,00
29 669 896,00
39 195 256,00
48 068 093,00
47 017 909,00
46 407 751,01
1
федеральный бюджет
175 490,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
0,00
160 890,00
0,00
2
областной бюджет
7 113 100,00
0,00
400 000,00
0,00
2 187 000,00
2 702 800,00
1 493 200,00
330 100,00
3
местный бюджет
259 142 447,01
24 701 154,00
30 956 378,00
29 669 896,00
37 008 256,00
45 365 293,00
45 363 819,00
46 077 651,01
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению" Прочие нужды", в том числе
266 431 037,01
24 701 154,00
31 370 978,00
29 669 896,00
39 195 256,00
48 068 093,00
47 017 909,00
46 407 751,01
1
федеральный бюджет
175 490,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
0,00
160 890,00
0,00
2
областной бюджет
7 113 100,00
0,00
400 000,00
0,00
2 187 000,00
2 702 800,00
1 493 200,00
330 100,00
3
местный бюджет
259 142 447,01
24 701 154,00
30 956 378,00
29 669 896,00
37 008 256,00
45 365 293,00
45 363 819,00
46 077 651,01
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, всего, из них:
38 466 892,42
3 586 734,42
4 650 715,00
4 272 632,00
5 699 533,00
6 400 202,00
6 668 330,00
7 188 746,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
38 466 892,42
3 586 734,42
4 650 715,00
4 272 632,00
5 699 533,00
6 400 202,00
6 668 330,00
7 188 746,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них:
85 838 482,05
9 143 854,05
10 352 383,00
10 166 544,00
11 900 685,00
13 456 003,00
14 966 188,00
15 852 825,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
85 838 482,05
9 143 854,05
10 352 383,00
10 166 544,00
11 900 685,00
13 456 003,00
14 966 188,00
15 852 825,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, всего, из них:
115 992 530,53
9 002 065,53
10 077 630,00
13 130 720,00
19 108 038,00
23 709 088,00
19 955 093,00
21 009 896,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
115 992 530,53
9 002 065,53
10 077 630,00
13 130 720,00
19 108 038,00
23 709 088,00
19 955 093,00
21 009 896,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4.Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются МУ культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего из них:
6 153 409,36
380 137,35
1 100 000,00
1 000 000,00
0,00
1 665 000,00
731 488,00
1 276 784,01
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
6 153 409,36
380 137,35
1 100 000,00
1 000 000,00
1 665 000,00
731 488,00
1 276 784,01
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5 . Информатизация музеев , в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети интернет, всего, из них:
457 462,65
309 862,65
0,00
0,00
0,00
0,00
147 600,00
0,00
51-73
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
147 600,00
147 600,00
3
местный бюджет
309 862,65
309 862,65
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
1 370 610,00
175 000,00
209 900,00
0,00
80 000,00
0,00
363 610,00
542 100,00
51-73
1
федеральный бюджет
160 890,00
160 890,00
2
областной бюджет
452 100,00
80 000,00
130 000,00
242 100,0
3
местный бюджет
757 620,00
175 000,00
209 900,00
0,00
0,00
72 720,00
300 000,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7. Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях
11 166 650,00
2 103 500,00
4 565 750,00
1 100 000,00
0,00
0,00
2 970 000,00
427 400,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
11 166 650,00
2 103 500,00
4 565 750,00
1 100 000,00
0,00
2 970 000,00
427 400,0
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8. Комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку
14 600,00
0,00
14 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
14 600,00
14 600,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 9. Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры (гранты)
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
400 000,00
400 000,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 10. Благоустройство территории учреждений культуры
350 000,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
50 000,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
350 000,00
300 000,00
50 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 11. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников
6 025 400,00
0,00
0,00
0,00
2 107 000,00
2 702 800,00
1 215 600,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
6 025 400,00
2 107 000,00
2 702 800,00
1 215 600,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 12. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
85 000,00
85 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 13. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
-
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
88 000,00
88 000,0
3
местный бюджет
22 000,00
22 000,0
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие образования в сфере культуры в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
212 543 717,78
26 515 846,00
28 964 137,00
28 871 881,00
30 574 785,00
34 000 124,68
33 831 345,00
29 785 599,10
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
18 225 900,00
3 045 200,00
2 699 000,00
3 197 900,00
2 123 700,00
2 675 300,00
2 563 400,00
1 921 400,00
3
местный бюджет
194 317 817,78
23 470 646,00
26 265 137,00
25 673 981,00
28 451 085,00
31 324 824,68
31 267 945,00
27 864 199,10
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по напрвлению " Ппрочие нужды" в том числе
212 543 717,8
26 515 846,0
28 964 137,0
28 871 881,0
30 574 785,0
34 000 124,7
33 831 345,0
29 785 599,1
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
18 225 900,0
3 045 200,0
2 699 000,0
3 197 900,0
2 123 700,0
2 675 300,0
2 563 400,0
1 921 400,0
3
местный бюджет
194 317 817,8
23 470 646,0
26 265 137,0
25 673 981,0
28 451 085,0
31 324 824,7
31 267 945,00
27 864 199,1
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе школах искусств, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и иным категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке, всего, из них:
18 225 900,0
3 045 200,0
2 699 000,0
3 197 900,0
2 123 700,0
2 675 300,0
2 563 400,00
1 921 400,0
51-73
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
18 225 900,0
3 045 200,0
2 699 000,0
3 197 900,0
2 123 700,0
2 675 300,0
2 563 400,00
1 921 400,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры
188 133 370,1
22 483 146,0
25 265 137,0
25 673 981,0
28 051 085,0
28 980 882,9
30 417 828,24
27 261 310,0
51-73
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
188 133 370,1
22 483 146,0
25 265 137,0
25 673 981,0
28 051 085,0
28 980 882,90
30 417 828,24
27 261 310,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 3. Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях
820 000,0
440 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380 000,00
0,0
51-73
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
820 000,0
440 000,0
0,0
380 000,00
-
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 4. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей
2 206 925,5
547 500,0
700 000,0
0,0
0,0
702 749,45
256 676,00
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
2 206 925,5
547 500,0
700 000,0
0,00
702 749,45
256 676,00
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений)
1 591 502,0
0,0
300 000,0
0,0
400 000,0
200 000,0
213 440,76
478 061,2
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
1 591 502,0
300 000,0
400 000,00
200 000,0
213 440,76
478 061,2
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 6. Мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных учреждениях
1 566 020,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1 441 192,3
0,00
124 827,9
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
1 566 020,2
0,0
0,00
1 441 192,3
124 827,9
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие физической культуры и спорта в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
81 007 137,6
10 248 964,0
10 494 892,0
9 303 233,0
13 749 114,0
12 697 768,8
12 436 031,8
12 077 134,0
1
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
2
областной бюджет
492 100,0
-
-
-
134 400,0
124 600,0
113 600,0
119 500,0
3
местный бюджет
80 515 037,6
10 248 964,0
10 494 892,0
9 303 233,0
13 614 714,0
12 573 168,8
12 322 431,8
11 957 634,0
4
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
81 007 137,60
10 248 964,00
10 494 892,00
9 303 233,00
13 749 114,00
12 697 768,80
12 436 031,80
12 077 134,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
492 100,00
0,00
0,00
0,00
134 400,00
124 600,00
113 600,00
119 500,00
3
местный бюджет
80 515 037,60
10 248 964,00
10 494 892,00
9 303 233,00
13 614 714,00
12 573 168,80
12 322 431,80
11 957 634,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Предоставление услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта
68 700 106,70
7 576 000,00
7 732 253,90
9 043 233,00
9 548 000,00
11 340 490,80
11 562 495,00
11 897 634,00
83-114
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
68 700 106,70
7 576 000,00
7 732 253,90
9 043 233,00
9 548 000,00
11 340 490,80
11 562 495,00
11 897 634,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1 576 800,00
1 100 000,00
99 500,00
0,00
0,00
0,00
377 300,00
0,00
83-114
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
1 576 800,00
1 100 000,00
99 500,00
0,00
377 300,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня
3 500 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
83-114
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 500 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00
700 000,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Проведение городских массовых молодежных мероприятий
172 964,00
172 964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
172 964,00
172 964,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры
3 327 188,90
0,00
1 263 138,10
260 000,00
302 114,00
1 179 300,00
322 636,80
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 327 188,90
1 263 138,10
260 000,00
302 114,00
1 179 300,00
322 636,80
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6.Приобретение и установка оборудования для многофункциональной спортивной площадки по адресу: г.Камышлов, ул.Леваневского, 6Б
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
3 000 000,00
3 000 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7.Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
237 978,00
0,00
0,00
0,00
64 600,00
53 378,00
60 000,00
60 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
237 978,00
64 600,00
53 378,00
60 000,00
60 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 8.Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе (за счет средств областного бюджета)
492 100,00
0,00
0,00
0,00
134 400,00
124 600,00
113 600,00
119 500,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
492 100,00
134 400,00
124 600,00
113 600,00
119 500,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
90 168 368,60
11 438 800,00
12 211 000,00
12 811 000,00
11 943 668,60
12 463 500,00
14 384 200,00
14 916 200,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
59 933 700,00
8 006 800,00
8 547 700,00
8 547 700,00
7 465 400,00
7 863 500,00
9 586 400,00
9 916 200,00
3
местный бюджет
30 234 668,60
3 432 000,00
3 663 300,00
4 263 300,00
4 478 268,60
4 600 000,00
4 797 800,00
5 000 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
90 168 368,6
11 438 800,0
12 211 000,0
12 811 000,0
11 943 668,6
12 463 500,0
14 384 200,0
14 916 200,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
59 933 700,0
8 006 800,0
8 547 700,0
8 547 700,0
7 465 400,0
7 863 500,0
9 586 400,0
9 916 200,0
3
местный бюджет
30 234 668,6
3 432 000,0
3 663 300,0
4 263 300,0
4 478 268,6
4 600 000,0
4 797 800,0
5 000 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
88 013 068,6
11 438 800,0
12 211 000,0
12 811 000,0
11 943 668,6
12 463 500,0
13 342 000,0
13 803 100,0
118-121
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
57 778 400,0
8 006 800,0
8 547 700,0
8 547 700,0
7 465 400,0
7 863 500,0
8 544 200,0
8 803 100,0
3
местный бюджет
30 234 668,6
3 432 000,0
3 663 300,0
4 263 300,0
4 478 268,6
4 600 000,0
4 797 800,0
5 000 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
2 155 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 042 200,0
1 113 100,0
118-121
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
2 155 300,0
1 042 200,0
1 113 100,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие молодежной политики в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 997 500,00
425 000,00
428 000,00
507 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
351 000,00
123 000,00
128 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 646 500,00
302 000,00
300 000,00
407 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
2 997 500,00
425 000,00
428 000,00
507 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
351 000,00
123 000,00
128 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 646 500,00
302 000,00
300 000,00
407 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
123 000,00
123 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125-133
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
123 000,00
123 000,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Приобретение оборудования для муниципальных учреждений, необходимого для мероприятий по работе с молодежью
140 000,00
100 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
20 000,00
20 000,00
3
местный бюджет
120 000,00
100 000,00
20 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3 Организация и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Свердловской области
2 734 500,00
202 000,00
388 000,00
507 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
208 000,00
108 000,00
100 000,00
3
местный бюджет
2 526 500,00
202 000,00
280 000,00
407 500,00
450 000,00
400 000,00
787 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Патриотическое воспитание граждан в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
4 389 597,40
359 600,00
384 200,00
369 600,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 563 066,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
374 796,00
89 600,00
84 200,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
81 396,00
3
местный бюджет
4 014 801,40
270 000,00
300 000,00
250 000,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 481 670,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
4 389 597,40
359 600,00
384 200,00
369 600,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 563 066,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
374 796,00
89 600,00
84 200,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
81 396,00
3
местный бюджет
4 014 801,40
270 000,00
300 000,00
250 000,00
234 131,40
350 000,00
1 129 000,00
1 481 670,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1 . Приобретение оборудования, инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, в т.ч. подготовка площадок для его установки и установка такого оборудования.
627 200,00
220 000,00
257 200,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137-152
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
84 200,00
84 200,00
3
местный бюджет
543 000,00
220 000,00
173 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 2. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
177 000,00
50 000,00
127 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
3
местный бюджет
177 000,00
50 000,00
127 000,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 3. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
209 200,00
89 600,00
0,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
209 200,00
89 600,00
119 600,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 4. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодых граждан
2 414 801,40
0,00
0,00
100 000,00
154 131,40
150 000,00
929 000,00
1 081 670,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 414 801,40
100 000,00
154 131,40
150 000,00
929 000,00
1 081 670,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 5. Организация проведения мероприятий и участие воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений Камышловского городского округа в городских мероприятиях по профилактике и формированию основ безопасности жизнедеятельности
330 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
330 000,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 6. Развитие учебно-материальной, наглядно-методической обеспеченности образовательных учреждений по профилактике и формированию основ безопасности жизнедеятельности
350 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
350 000,00
0,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
Мероприятие 7. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
281 396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281 396,00
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
81 396,00
81 396,00
3
местный бюджет
200 000,00
200 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Профилактика ассоциальных явлений в Камышловском горождском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1. Мероприятия по профилактике асоциальных явлений
всего, из них:
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
156-162
1
федеральный бюджет
0,00
2
областной бюджет
0,00
3
местный бюджет
2 346 200,00
276 200,00
470 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
350 000,00
4
внебюджетные источники
0,00
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
4 639 384,00
1 761 984,00
2 877 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
1 015 400,00
405 200,00
610 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
1 732 448,00
665 248,00
1 067 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
1 891 536,00
691 536,00
1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
4 639 384,0
1 761 984,0
2 877 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
1 015 400,0
405 200,0
610 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
1 732 448,0
665 248,0
1 067 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
1 891 536,0
691 536,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
всего, из них:
2 961 984,0
1 761 984,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166-171
1
федеральный бюджет
405 200,0
405 200,0
2
областной бюджет
665 248,0
665 248,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
1 891 536,0
691 536,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобритение (строительство) жилья
1 677 400,0
0,0
1 677 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
166-171
1
федеральный бюджет
610 200,0
610 200,0
2
областной бюджет
1 067 200,0
1 067 200,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа " Развитие образования, культуры. Спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года"
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
96 442 755,00
12 926 400,00
11 504 307,00
12 226 476,00
11 905 381,00
13 970 940,00
15 698 045,00
18 211 206,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
96 442 755,00
12 926 400,00
11 504 307,00
12 226 476,00
11 905 381,00
13 970 940,00
15 698 045,00
18 211 206,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
96 442 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 970 940,0
15 698 045,0
18 211 206,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
96 442 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 970 940,0
15 698 045,0
18 211 206,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа " Развитие образования, культуры. Спорта и молодежной политики в Камышловском городском округа до 2020 года" всего, из них:
93 482 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 470 940,0
14 438 045,0
17 011 206,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
93 482 755,0
12 926 400,0
11 504 307,0
12 226 476,0
11 905 381,0
13 470 940,0
14 438 045,0
17 011 206,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии Камышловского городского округа
2 960 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
1 260 000,0
1 200 000,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
2 960 000,0
500 000,0
1 260 000,0
1 200 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
-
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Развитие инженерной школы в Камышловском городском округе
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
2 100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
500 000,00
0,00
3
местный бюджет
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
2 100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
1 500 000,0
500 000,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
2 000 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500 000,0
500 000,0
0,0
3
местный бюджет
100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными учреждениями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы
100 000,0
0,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
100 000,0
100 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2.Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта "Уральская инженерная школа"
2 000 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500 000,0
500 000,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
2 000 000,0
1 500 000,0
500 000,0
3
местный бюджет
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Камышловского городского округа
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
931 000,00
0,00
0,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
931 000,00
0,00
0,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
186 200,00
4
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
931 000,0
0,0
0,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
931 000,0
0,0
0,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
186 200,0
4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.Мероприятия по гармонизации межэтнических отношений
481 000,0
0,0
0,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
481 000,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
96 200,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2.Мероприятия по профилактике экстремизма
450 000,0
0,0
0,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
175-198
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
450 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
90 000,0
4
внебюджетные источники
0,0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению подпрограммы Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
№ строки
Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей
Номер строки
целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению
"Прочие нужды", в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
Мероприятие 1 Мероприятия по предоставлению поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
федеральный бюджет
0,0
2
областной бюджет
0,0
3
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобритение (строительство) жилья
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Камышловские известия от 08.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: