Основная информация
Дата опубликования: | 03 июня 2019г. |
Номер документа: | RU16000201900612 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Татарстан |
Принявший орган: | Кабинет Министров Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2019 г. № 464
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013 № 1012 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Список изменяющих документов:
(в ред. ПКМ РТ от 06.06.2019 № 476,
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275) (далее – Программа), следующие изменения
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу c 7 июня 2019 года.».
строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 393 653,277 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 804,482
10 488,906
46 180,755
262,821
872,0
2019
53 985,386
13 559,66
36 716,036
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 393 653,277 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 804,482
10 488,906
46 180,755
262,821
872,0
2019
53 985,386
13 559,66
36 716,036
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 6 202,696 млн рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан - 3 313,596 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
416,868
416,868
-
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
-
2017
308,7
308,7
-
2018
346,54
346,54
-
2019
1 623,438
434,138
1 189,3
2020
1 272,94
380,64
892,3
2021
1 180,64
380,64
800,0
2022
380,64
380,64
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 3 915,245 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 404,925 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 2 172,294 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 338,026 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
640,8
-
552,6
88,2
2015
328,345
239,482
47,923
40,94
2016
735,358
434,76
288,598
12,0
2017
333,129
55,9
248,353
28,876
2018
452,174
13,483
374,391
64,3
2019
600,092
15,0
492,282
92,81
2020
466,949
400,0
56,049
10,9
2021
302,349
246,3
56,049
-
2022
56,049
-
56,049
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 25 858,245 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 19 463,075 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 6 235,17 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
2 707,515
-
2 707,515
-
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
-
3 175,514
10,0
2017
1 101,0
-
1 101,0
-
2018
1 122,524
-
1 122,524
-
2019
3 428,411
-
2 281,231
1 147,18
2020
2 943,708
-
1 946,518
997,19
2021
4 132,712
-
1 942,312
2 190,4
2022
3 782,712
-
1 942,312
1 840,4
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 352 651,71 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 94 566,222 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 251 874,218 млн рублей, в том числе 58 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей, в 2018 году - 20 000,0 млн рублей, в 2009 году - 9 000,0 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов - 5 081,5 млн рублей;
внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1 129,77 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
-
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
55 682,027
10 475,423
44 136,083
872,0
198,521
2019
47 846,538
13 544,66
33 321,478
980,4
-
2020
31 901,605
9 612,0
22 289,605
-
-
2021
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
2022
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
таблицу 22 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 22
Показатели и объемы
финансирования регионального проекта в рамках реализации
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"
№
Наименование
Базовое значение
Период, год
значение
дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
I. Показатели
1.
Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
46,3
31.12.2017
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
2.
Доля протяженности дорожной сети Казанской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
74,7
31.12.2017
81,5
83,3
84
84,5
84,6
84,7
85
3.
Доля протяженности дорожной сети Набережночелнинской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
70,7
31.12.2017
76,7
78,7
80
81
82
83,5
85
4.
Доля протяженности дорожной сети Нижнекамской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
63,6
31.12.2017
65,7
67,2
70,8
74,4
78
81,6
85
5.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации, %
100
31.12.2017
92
84
76
68
60
52
50
6.
Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %
3,93
31.12.2017
3,93
3,93
3,93
3,9
3,7
3,6
3,54
7.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %
0
31.12.2018
0
10
20
40
53
66
80
8.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контрактов жизненного цикла, %
0
31.12.2018
0
10
20
35
50
60
70
9.
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, %
100
31.12.2017
100
131
131
160
180
200
211
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, штук
162
31.12.2018
100
212
212
259
292
324
342
10.
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Республики Татарстан, штук
2
31.12.2017
2
2
2
2
2
3
4
11.
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля, штук
2
31.12.2017
2
6
11
15
15
15
15
II. Финансирование, млн рублей
Федеральный проект "Дорожная сеть", в том числе
5 384
4 548,8
5 167,2
5 190,3
5 190,3
5 190,3
федеральный бюджет (потребность)
3 059
2 820,8
3 439,2
3 462,3
3 462,3
3 462,3
бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)
2 325
1 728
1 728
1 728
1 728
1 728
1.
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог регионального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе:
1 194
708,8
1 327,4
1 350,3
1 350,3
1 350,3
федеральный бюджет
597
-
-
-
-
-
акцизы на ГСМ
708,8
1 327,2
1 350,3
1 350,3
1 350,3
бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)
597
-
-
-
-
-
2.
Достижение в городских агломерациях доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, в том числе:
4 190
3 840
3 840
3 840
3 840
3 840
федеральный бюджет
2 462
2 112
2 112
2 112
2 112
2 112
бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)
1 728
1 728
1 728
1 728
1 728
1 728";
приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
раздел 4 приложения № 8 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"4. Бюджет регионального проекта
№
п/п
Источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации,
млн рублей
Всего,
млн рублей
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1.
В рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
1.1.
Федеральный бюджет, в том числе иные межбюджетные трансферты
3 058,9
2 112,0
2 112,0
2 112,0
2 112,0
2 112,0
13 618,9
1.1.1.
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Казанской городской агломерации
1 350,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 350,0
1.1.2.
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Набережночелнинской городской агломерации
680,0
680,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 080,0
1.1.3.
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнекамской городской агломерации
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
2 592,0
1.1.4.
на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городских агломераций
596,9
596,9
1.2.
Акцизы
-
708,8
1 327,2
1 327,2
1 327,2
1 396,6
6 087,0
1.3.
Бюджет Республики Татарстан
2 325,0
1 728,0
1 728,0
1 728,0
1 728,0
1 728,0
10 965,0
1.4.
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по проекту "Дорожная сеть"
5 384,0
4 548,8
5 167,2
5 167,2
5 167,2
5 236,6
30 671,0
2.
В рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Бюджет Республики Татарстан
187,9
181,8
186,5
0
0
0
0".
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН
Приложение № 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн рублей
источники финансирования
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
3 313,596
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
434,138
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
2 889,1
7,5
1 189,3
892,3
800,0
всего
6 202,696
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
1 623,438
1 272,94
1 180,64
380,64
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
100,0
100,0
бюджет Республики Татарстан
1 012,294
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 112,294
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
1 404,925
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
400,0
246,3
бюджет Республики Татарстан
2 172,294
552,6
47,923
288,598
248,353
374,391
492,282
56,049
56,049
56,049
внебюджетные средства
338,026
88,2
40,94
12,0
28,876
64,3
92,81
10,9
всего
3 915,245
640,8
328,345
735,358
333,129
452,174
600,092
466,949
302,349
56,049
"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
160,0
160,0
бюджет Республики Татарстан
19 463,075
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,0
1 122,524
2 281,231
1 946,518
1 942,312
1 942,312
внебюджетные средства
6 235,17
50,0
10,0
1 147,18
997,19
2 190,4
1 840,4
всего
25 858,245
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
1 122,524
3 428,411
2 943,708
4 132,712
3 782,712
"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 756,0
300,0
500,0
500,0
456,0
всего
3 246,325
1 197,517
292,808
300,0
500,0
500,0
456,0
"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
94 566,222
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 475,423
13 544,66
9 612,0
9 612,0
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
251 874,218
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
44 136,083
33 321,478
22 289,605
22 282,605
22 282,605
муниципальные дорожные фонды
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
внебюджетные средства
1 129,77
408,5
331,314
191,435
198,521
всего
352 651,71
33 021,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
55 682,027
47 846,538
31 901,605
31 894,605
31 894,605
"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
666,762
70,238
73,499
76,24
79,175
85,425
71,115
70,264
70,403
70,403
внебюджетные средства
всего
666,762
70,238
73,499
76,24
79,175
85,425
71,115
70,264
70,403
70,403
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
96 744,617
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 488,906
13 559,66
10 012,0
9 858,3
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
279 479,094
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,23
46 180,755
36 716,036
24 858,868
24 847,801
24 847,801
внебюджетные средства
12 348,066
88,2
506,94
353,314
220,311
262,821
2 729,29
2 400,39
3 490,4
2 296,4
бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
всего
393 653,277
38 207,508
38 437,312
43 154,98
49 839,649
57 804,482
53 985,386
37 271,258
38 196,501
36 756,201
Приложение № 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
ОЦЕНКА
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого за 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
46 180,8
36 716,0
24 858,9
24 847,8
24 847,8
279 479,1
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 731,6
3 494,2
2 457,0
2 514,4
2 425,0
25 684,3
из них налоги,
в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 587,1
3 350,1
2 312,9
2 370,3
2 280,9
24 428,3
Налог на добавленную стоимость
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 308,5
2 156,0
1 488,5
1 525,4
1 467,9
15 721,1
Налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 278,6
1 194,1
824,4
844,9
813,0
8 707,2
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
144,5
144,1
144,1
144,1
144,1
1 255,7
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,9
0,9
1,0
1,1
1,3
1,3
0,9
0,9
0,9
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,2
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 488,9
13 559,7
10 012,0
9 858,3
9 612,0
96 744,6
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 284,6
13 340,8
9 210,4
9 439,1
9 083,2
97 279,2
из них налоги,
в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 284,6
13 340,8
9 210,4
9 439,1
9 083,2
97 279,2
Налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 817,6
8 235,1
5 685,4
5 826,6
5 606,9
60 048,9
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
5 310,2
4 959,3
3 423,9
3 508,9
3 376,6
36 162,7
НДФЛ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
156,8
146,4
101,1
103,6
99,7
1 067,6
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
9,8
9,8
11,0
12,7
14,8
13,8
9,5
9,8
9,4
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,6
Приложение
к подпрограмме "Развитие
железнодорожной инфраструктуры
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Модернизация пассажирской инфраструктуры
1.
Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
381,6
189,3
192,3
381,6
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани
2 507,5
7,5
1 000,0
700,0
800,0
2 507,5
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
3.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
3 260,098
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
380,64
380,64
380,64
380,64
3 260,098
4.
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст. Новое Аракчино на участке станция Юдино - станция Дербышки" (первый этап)
53,498
53,498
53,498
Общий объем финансирования
6 202,696
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
1 623,438
1 272,94
1 180,64
380,64
3 313,596
2 889,1
Приложение
к подпрограмме "Развитие
воздушного транспорта и
аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА И АЭРОНАВИГАЦИИ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан
1.
Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево":
2 239,455
584,704
280,422
446,76
84,776
77,783
107,81
410,9
246,3
1 404,925
496,504
338,026
1.1.
Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования
1 404,925
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
400,0
246,3
1 404,925
1.2.
Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту "Бегишево" (ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" - аэропорт "Бегишево" в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" км 0+000 - км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г. Набережные Челны на участке от пересечения пр. им. Мусы Джалиля и ул. Магистральной до выезда из города)
496,504
496,504
496,504
1.3.
Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада горюче-смазочных материалов. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта
338,026
88,2
40,94
12,0
28,876
64,3
92,81
10,9
338,026
2.
Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)
1 675,79
56,096
47,923
288,598
248,353
374,391
492,282
56,049
56,049
56,049
1 675,79
Общий объем финансирования
3 915,245
640,8
328,345
735,358
333,129
452,174
600,092
466,949
302,349
56,049
1 404,925
2 172,294
338,026
Приложение
к подпрограмме "Развитие автомобильного,
городского электрического транспорта,
в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО, НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансирования,
млн рублей
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования, млн рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан
Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан - всего, в том числе:
210,0
50,0
10,0
150,0
210,0
Восточного
60,0
50,0
10,0
60,0
Компрессорного
150,0
150,0
150,0
2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта
2.1.
Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г. Альметьевске
2.2.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очередь строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")
530,0
530,0
530,0
2.3.
Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной в г. Нижнекамске
1 050,0
350,0
350,0
350,0
1 050,0
2.4.
Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон-Казань" к стадиону "Казань Арена"
1 294,37
647,18
647,19
1 294,37
2.5.
Строительство канатной дороги от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1"
3 680,8
1 840,4
1 840,4
3 680,8
3. Обновление парка подвижного состава
3.1.
Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными характеристиками для г. Казани
951,261
279,181
267,977
253,318
150,785
951,261
3.2.
Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов
202,055
202,055
160,0
42,055
4. Развитие метрополитена в г. Казани
Строительство метрополитена в г. Казани
8 138,165
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
8 138,165
5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
5.1.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам
8 462,161
891,668
925,987
903,627
868,919
829,678
1 260,01
927,424
927,424
927,424
8 462,161
5.2.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар - Казань и Казань - остров-град Свияжск - Казань
15,48
1,32
1,938
1,848
1,134
1,848
1,848
1,848
1,848
1,848
15,48
5.3.
Субсидирование пригородных перевозок
14,969
4,427
6,333
4,209
14,969
5.4.
Изготовление единых социальных проездных билетов
8,514
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
8,514
5.5.
Разработка документа планирования регулярных перевозок
8,0
8,0
8,0
5.6.
Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом
12,45
12,45
12,45
5.7.
Возмещение недополученных доходов ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие"
29,0
29,0
29,0
5.8.
Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан
162,922
162,922
162,922
6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан
Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах
88,094
4,4
5,246
7,775
10,483
11,823
12,088
12,091
12,094
12,094
88,094
7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Общий объем финансирования
25 858,24
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
1 122,524
3 428,41
2 943,708
4 132,712
3 782,712
160,0
19 463,07
6 235,17
Приложение № 3
к подпрограмме "Совершенствование,
развитие и сохранение сети
автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель - Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной
классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
итого 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" - всего,
в том числе:
33 021,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
55 682,027
47 846,538
31 901,605
31 894,605
31 894,605
352 651,71
I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 945,423
10 485,7
7 500,0
7 500,0
7 500,0
77 219,494
II. Региональная программа - всего, в том числе:
712
0409
1360355
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
45 864,604
36 380,438
24 401,605
24 394,605
24 394,605
270 350,716
Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 810,5
4 450,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
27 687,47
из них:
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
712
0409
1360355
414
2 087,37
738,4
687,0
0
0
0
0
0
0
3 512,77
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
0
1 255,1
956,8
0
0
0
0
0
0
2 211,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
244
19 138,934
19 566,456
14 820,998
9 417,197
18 331,407
16 418,878
16 971,79
16 964,643
16 964,643
148 594,946
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
712
0409
1360355
244
0
181,5
386,6
333,8
694,0
437,0
400,0
400,0
400,0
3 232,9
Основное мероприятие 4 "Реализация федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Республике Татарстан", всего
712
0409
1365390
244
0
568,9
390,5
0
0
0
0
0
0
959,4
712
0409
1365420
414
0
0
0
3 655,8
3 060,0
0
0
0
0
6 715,8
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Татарстан - всего,
в том числе:
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
5 383,9
3 840,0
3 840,0
3 840,0
16 903,9
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 350,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 350,0
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 000,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
625,0
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 075,0
712
0409
136R1539
0
0
0
630,8
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 080,8
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
432,0
432,0
432,0
432,0
1 728,0
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
48,0
48,0
48,0
48,0
192,0
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"
712
0409
1360315
684,872
692,544
717,322
703,716
707,313
690,66
689,815
689,962
689,962
6 266,166
Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"
712
0409
136035
414
0
408,5
331,314
191,435
198,521
0
0
0
0
1 129,77
712
0409
136035
414
0
21,5
160,814
16,937
62,863
0
0
0
0
262,114
Основное мероприятие 7 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы"
711
0409
1367235
600
0
0
7 388,04
22 010,21
20 000,0
9 000,0
0
0
0
58 398,25
Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"
713
0409
1360355
500
0
200,0
0
0
0
0
0
0
0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, - всего,
в том числе:
712
0409
0
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 058,96
2 112,0
2 112,0
2 112,0
17 346,728
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ
712
0409
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные межбюджетные трансферты
712
0409
0
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 058,96
2 112,0
2 112,0
2 112,0
17 346,728
Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", всего
712
0409
1360356
414
0
408,5
331,314
191,435
198,521
0
0
0
0
1 129,77
III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Примечание: в строке "III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2019 г. № 464
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013 № 1012 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Список изменяющих документов:
(в ред. ПКМ РТ от 06.06.2019 № 476,
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275) (далее – Программа), следующие изменения
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу c 7 июня 2019 года.».
строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 393 653,277 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 804,482
10 488,906
46 180,755
262,821
872,0
2019
53 985,386
13 559,66
36 716,036
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 393 653,277 млн рублей, в том числе по годам:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 207,508
10 647,253
26 788,455
88,2
683,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,649
11 256,408
37 283,23
220,311
1 079,7
2018
57 804,482
10 488,906
46 180,755
262,821
872,0
2019
53 985,386
13 559,66
36 716,036
2 729,29
980,4
2020
37 271,258
10 012,0
24 858,868
2 400,39
-
2021
38 196,501
9 858,3
24 847,801
3 490,4
-
2022
36 756,201
9 612,0
24 847,801
2 296,4
-
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 6 202,696 млн рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан - 3 313,596 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
416,868
416,868
-
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
-
2017
308,7
308,7
-
2018
346,54
346,54
-
2019
1 623,438
434,138
1 189,3
2020
1 272,94
380,64
892,3
2021
1 180,64
380,64
800,0
2022
380,64
380,64
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 3 915,245 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 404,925 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 2 172,294 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 338,026 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
2014
640,8
-
552,6
88,2
2015
328,345
239,482
47,923
40,94
2016
735,358
434,76
288,598
12,0
2017
333,129
55,9
248,353
28,876
2018
452,174
13,483
374,391
64,3
2019
600,092
15,0
492,282
92,81
2020
466,949
400,0
56,049
10,9
2021
302,349
246,3
56,049
-
2022
56,049
-
56,049
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 25 858,245 млн рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;
средства бюджета Республики Татарстан - 19 463,075 млн рублей;
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 6 235,17 млн рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
2 707,515
-
2 707,515
-
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
-
3 175,514
10,0
2017
1 101,0
-
1 101,0
-
2018
1 122,524
-
1 122,524
-
2019
3 428,411
-
2 281,231
1 147,18
2020
2 943,708
-
1 946,518
997,19
2021
4 132,712
-
1 942,312
2 190,4
2022
3 782,712
-
1 942,312
1 840,4
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
в паспорте подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 352 651,71 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета - 94 566,222 млн рублей;
бюджета Республики Татарстан - 251 874,218 млн рублей, в том числе 58 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей, в 2018 году - 20 000,0 млн рублей, в 2009 году - 9 000,0 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов - 5 081,5 млн рублей;
внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1 129,77 млн рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета Республики Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 021,367
10 426,591
21 911,176
683,6
-
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
55 682,027
10 475,423
44 136,083
872,0
198,521
2019
47 846,538
13 544,66
33 321,478
980,4
-
2020
31 901,605
9 612,0
22 289,605
-
-
2021
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
2022
31 894,605
9 612,0
22 282,605
-
-
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";
таблицу 22 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 22
Показатели и объемы
финансирования регионального проекта в рамках реализации
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"
№
Наименование
Базовое значение
Период, год
значение
дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
I. Показатели
1.
Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
46,3
31.12.2017
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
2.
Доля протяженности дорожной сети Казанской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
74,7
31.12.2017
81,5
83,3
84
84,5
84,6
84,7
85
3.
Доля протяженности дорожной сети Набережночелнинской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
70,7
31.12.2017
76,7
78,7
80
81
82
83,5
85
4.
Доля протяженности дорожной сети Нижнекамской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
63,6
31.12.2017
65,7
67,2
70,8
74,4
78
81,6
85
5.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации, %
100
31.12.2017
92
84
76
68
60
52
50
6.
Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %
3,93
31.12.2017
3,93
3,93
3,93
3,9
3,7
3,6
3,54
7.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %
0
31.12.2018
0
10
20
40
53
66
80
8.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контрактов жизненного цикла, %
0
31.12.2018
0
10
20
35
50
60
70
9.
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, %
100
31.12.2017
100
131
131
160
180
200
211
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, штук
162
31.12.2018
100
212
212
259
292
324
342
10.
Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Республики Татарстан, штук
2
31.12.2017
2
2
2
2
2
3
4
11.
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля, штук
2
31.12.2017
2
6
11
15
15
15
15
II. Финансирование, млн рублей
Федеральный проект "Дорожная сеть", в том числе
5 384
4 548,8
5 167,2
5 190,3
5 190,3
5 190,3
федеральный бюджет (потребность)
3 059
2 820,8
3 439,2
3 462,3
3 462,3
3 462,3
бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)
2 325
1 728
1 728
1 728
1 728
1 728
1.
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог регионального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе:
1 194
708,8
1 327,4
1 350,3
1 350,3
1 350,3
федеральный бюджет
597
-
-
-
-
-
акцизы на ГСМ
708,8
1 327,2
1 350,3
1 350,3
1 350,3
бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)
597
-
-
-
-
-
2.
Достижение в городских агломерациях доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, в том числе:
4 190
3 840
3 840
3 840
3 840
3 840
федеральный бюджет
2 462
2 112
2 112
2 112
2 112
2 112
бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)
1 728
1 728
1 728
1 728
1 728
1 728";
приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
раздел 4 приложения № 8 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"4. Бюджет регионального проекта
№
п/п
Источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации,
млн рублей
Всего,
млн рублей
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1.
В рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"
1.1.
Федеральный бюджет, в том числе иные межбюджетные трансферты
3 058,9
2 112,0
2 112,0
2 112,0
2 112,0
2 112,0
13 618,9
1.1.1.
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Казанской городской агломерации
1 350,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 350,0
1.1.2.
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Набережночелнинской городской агломерации
680,0
680,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 080,0
1.1.3.
на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнекамской городской агломерации
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
432,0
2 592,0
1.1.4.
на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городских агломераций
596,9
596,9
1.2.
Акцизы
-
708,8
1 327,2
1 327,2
1 327,2
1 396,6
6 087,0
1.3.
Бюджет Республики Татарстан
2 325,0
1 728,0
1 728,0
1 728,0
1 728,0
1 728,0
10 965,0
1.4.
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по проекту "Дорожная сеть"
5 384,0
4 548,8
5 167,2
5 167,2
5 167,2
5 236,6
30 671,0
2.
В рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Бюджет Республики Татарстан
187,9
181,8
186,5
0
0
0
0".
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН
Приложение № 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн рублей
источники финансирования
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
3 313,596
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
434,138
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
2 889,1
7,5
1 189,3
892,3
800,0
всего
6 202,696
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
1 623,438
1 272,94
1 180,64
380,64
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
100,0
100,0
бюджет Республики Татарстан
1 012,294
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 112,294
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
115,792
115,792
115,792
115,792
"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
1 404,925
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
400,0
246,3
бюджет Республики Татарстан
2 172,294
552,6
47,923
288,598
248,353
374,391
492,282
56,049
56,049
56,049
внебюджетные средства
338,026
88,2
40,94
12,0
28,876
64,3
92,81
10,9
всего
3 915,245
640,8
328,345
735,358
333,129
452,174
600,092
466,949
302,349
56,049
"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
160,0
160,0
бюджет Республики Татарстан
19 463,075
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,0
1 122,524
2 281,231
1 946,518
1 942,312
1 942,312
внебюджетные средства
6 235,17
50,0
10,0
1 147,18
997,19
2 190,4
1 840,4
всего
25 858,245
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
1 122,524
3 428,411
2 943,708
4 132,712
3 782,712
"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 756,0
300,0
500,0
500,0
456,0
всего
3 246,325
1 197,517
292,808
300,0
500,0
500,0
456,0
"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
94 566,222
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 475,423
13 544,66
9 612,0
9 612,0
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
251 874,218
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
44 136,083
33 321,478
22 289,605
22 282,605
22 282,605
муниципальные дорожные фонды
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
внебюджетные средства
1 129,77
408,5
331,314
191,435
198,521
всего
352 651,71
33 021,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
55 682,027
47 846,538
31 901,605
31 894,605
31 894,605
"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
666,762
70,238
73,499
76,24
79,175
85,425
71,115
70,264
70,403
70,403
внебюджетные средства
всего
666,762
70,238
73,499
76,24
79,175
85,425
71,115
70,264
70,403
70,403
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
96 744,617
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 488,906
13 559,66
10 012,0
9 858,3
9 612,0
бюджет Республики Татарстан
279 479,094
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,23
46 180,755
36 716,036
24 858,868
24 847,801
24 847,801
внебюджетные средства
12 348,066
88,2
506,94
353,314
220,311
262,821
2 729,29
2 400,39
3 490,4
2 296,4
бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)
5 081,5
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
всего
393 653,277
38 207,508
38 437,312
43 154,98
49 839,649
57 804,482
53 985,386
37 271,258
38 196,501
36 756,201
Приложение № 3
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
ОЦЕНКА
БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого за 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
46 180,8
36 716,0
24 858,9
24 847,8
24 847,8
279 479,1
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 731,6
3 494,2
2 457,0
2 514,4
2 425,0
25 684,3
из них налоги,
в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 587,1
3 350,1
2 312,9
2 370,3
2 280,9
24 428,3
Налог на добавленную стоимость
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 308,5
2 156,0
1 488,5
1 525,4
1 467,9
15 721,1
Налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 278,6
1 194,1
824,4
844,9
813,0
8 707,2
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
144,5
144,1
144,1
144,1
144,1
1 255,7
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,9
0,9
1,0
1,1
1,3
1,3
0,9
0,9
0,9
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,2
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 488,9
13 559,7
10 012,0
9 858,3
9 612,0
96 744,6
Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 284,6
13 340,8
9 210,4
9 439,1
9 083,2
97 279,2
из них налоги,
в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 284,6
13 340,8
9 210,4
9 439,1
9 083,2
97 279,2
Налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 817,6
8 235,1
5 685,4
5 826,6
5 606,9
60 048,9
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
5 310,2
4 959,3
3 423,9
3 508,9
3 376,6
36 162,7
НДФЛ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
156,8
146,4
101,1
103,6
99,7
1 067,6
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
9,8
9,8
11,0
12,7
14,8
13,8
9,5
9,8
9,4
-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,6
Приложение
к подпрограмме "Развитие
железнодорожной инфраструктуры
на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Модернизация пассажирской инфраструктуры
1.
Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
381,6
189,3
192,3
381,6
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани
2 507,5
7,5
1 000,0
700,0
800,0
2 507,5
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
3.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
3 260,098
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
380,64
380,64
380,64
380,64
3 260,098
4.
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст. Новое Аракчино на участке станция Юдино - станция Дербышки" (первый этап)
53,498
53,498
53,498
Общий объем финансирования
6 202,696
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
1 623,438
1 272,94
1 180,64
380,64
3 313,596
2 889,1
Приложение
к подпрограмме "Развитие
воздушного транспорта и
аэронавигации на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА И АЭРОНАВИГАЦИИ
НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан
1.
Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево":
2 239,455
584,704
280,422
446,76
84,776
77,783
107,81
410,9
246,3
1 404,925
496,504
338,026
1.1.
Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования
1 404,925
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
400,0
246,3
1 404,925
1.2.
Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту "Бегишево" (ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" - аэропорт "Бегишево" в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" км 0+000 - км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г. Набережные Челны на участке от пересечения пр. им. Мусы Джалиля и ул. Магистральной до выезда из города)
496,504
496,504
496,504
1.3.
Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада горюче-смазочных материалов. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта
338,026
88,2
40,94
12,0
28,876
64,3
92,81
10,9
338,026
2.
Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)
1 675,79
56,096
47,923
288,598
248,353
374,391
492,282
56,049
56,049
56,049
1 675,79
Общий объем финансирования
3 915,245
640,8
328,345
735,358
333,129
452,174
600,092
466,949
302,349
56,049
1 404,925
2 172,294
338,026
Приложение
к подпрограмме "Развитие автомобильного,
городского электрического транспорта,
в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО, НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
(млн рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансирования,
млн рублей
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования, млн рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан
Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан - всего, в том числе:
210,0
50,0
10,0
150,0
210,0
Восточного
60,0
50,0
10,0
60,0
Компрессорного
150,0
150,0
150,0
2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта
2.1.
Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г. Альметьевске
2.2.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очередь строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")
530,0
530,0
530,0
2.3.
Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной в г. Нижнекамске
1 050,0
350,0
350,0
350,0
1 050,0
2.4.
Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон-Казань" к стадиону "Казань Арена"
1 294,37
647,18
647,19
1 294,37
2.5.
Строительство канатной дороги от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1"
3 680,8
1 840,4
1 840,4
3 680,8
3. Обновление парка подвижного состава
3.1.
Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными характеристиками для г. Казани
951,261
279,181
267,977
253,318
150,785
951,261
3.2.
Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов
202,055
202,055
160,0
42,055
4. Развитие метрополитена в г. Казани
Строительство метрополитена в г. Казани
8 138,165
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
8 138,165
5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
5.1.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам
8 462,161
891,668
925,987
903,627
868,919
829,678
1 260,01
927,424
927,424
927,424
8 462,161
5.2.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар - Казань и Казань - остров-град Свияжск - Казань
15,48
1,32
1,938
1,848
1,134
1,848
1,848
1,848
1,848
1,848
15,48
5.3.
Субсидирование пригородных перевозок
14,969
4,427
6,333
4,209
14,969
5.4.
Изготовление единых социальных проездных билетов
8,514
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
8,514
5.5.
Разработка документа планирования регулярных перевозок
8,0
8,0
8,0
5.6.
Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом
12,45
12,45
12,45
5.7.
Возмещение недополученных доходов ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие"
29,0
29,0
29,0
5.8.
Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан
162,922
162,922
162,922
6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан
Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах
88,094
4,4
5,246
7,775
10,483
11,823
12,088
12,091
12,094
12,094
88,094
7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Общий объем финансирования
25 858,24
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,0
1 122,524
3 428,41
2 943,708
4 132,712
3 782,712
160,0
19 463,07
6 235,17
Приложение № 3
к подпрограмме "Совершенствование,
развитие и сохранение сети
автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 3 июня 2019 г. № 464)
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель - Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной
классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
итого 2014 - 2022 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" - всего,
в том числе:
33 021,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
55 682,027
47 846,538
31 901,605
31 894,605
31 894,605
352 651,71
I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 945,423
10 485,7
7 500,0
7 500,0
7 500,0
77 219,494
II. Региональная программа - всего, в том числе:
712
0409
1360355
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
45 864,604
36 380,438
24 401,605
24 394,605
24 394,605
270 350,716
Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 810,5
4 450,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
27 687,47
из них:
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
712
0409
1360355
414
2 087,37
738,4
687,0
0
0
0
0
0
0
3 512,77
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
414
0
1 255,1
956,8
0
0
0
0
0
0
2 211,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
712
0409
1360355
244
19 138,934
19 566,456
14 820,998
9 417,197
18 331,407
16 418,878
16 971,79
16 964,643
16 964,643
148 594,946
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
712
0409
1360355
244
0
181,5
386,6
333,8
694,0
437,0
400,0
400,0
400,0
3 232,9
Основное мероприятие 4 "Реализация федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Республике Татарстан", всего
712
0409
1365390
244
0
568,9
390,5
0
0
0
0
0
0
959,4
712
0409
1365420
414
0
0
0
3 655,8
3 060,0
0
0
0
0
6 715,8
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Татарстан - всего,
в том числе:
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
5 383,9
3 840,0
3 840,0
3 840,0
16 903,9
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 350,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 350,0
712
0409
136R1539
0
0
0
1 200,0
800,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 000,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
625,0
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 075,0
712
0409
136R1539
0
0
0
630,8
730,0
680,0
680,0
680,0
680,0
4 080,8
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
432,0
432,0
432,0
432,0
1 728,0
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
48,0
48,0
48,0
48,0
192,0
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
712
0409
136R1539
0
0
0
0
0
596,96
0
0
0
596,96
Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"
712
0409
1360315
684,872
692,544
717,322
703,716
707,313
690,66
689,815
689,962
689,962
6 266,166
Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"
712
0409
136035
414
0
408,5
331,314
191,435
198,521
0
0
0
0
1 129,77
712
0409
136035
414
0
21,5
160,814
16,937
62,863
0
0
0
0
262,114
Основное мероприятие 7 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы"
711
0409
1367235
600
0
0
7 388,04
22 010,21
20 000,0
9 000,0
0
0
0
58 398,25
Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"
713
0409
1360355
500
0
200,0
0
0
0
0
0
0
0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, - всего,
в том числе:
712
0409
0
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 058,96
2 112,0
2 112,0
2 112,0
17 346,728
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ
712
0409
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные межбюджетные трансферты
712
0409
0
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 058,96
2 112,0
2 112,0
2 112,0
17 346,728
Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", всего
712
0409
1360356
414
0
408,5
331,314
191,435
198,521
0
0
0
0
1 129,77
III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
683,6
680,7
785,1
1 079,7
872,0
980,4
0
0
0
5 081,5
Примечание: в строке "III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.06.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: