Основная информация

Дата опубликования: 03 июня 2019г.
Номер документа: RU16000201900612
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 г. № 464

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 20.12.2013 № 1012 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Список изменяющих документов:

(в ред. ПКМ РТ от 06.06.2019 № 476,

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275) (далее – Программа), следующие изменения

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу c 7 июня 2019 года.».

строку "Объемы и источники финансирования по годам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования по годам

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 393 653,277 млн рублей, в том числе по годам:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

57 804,482

10 488,906

46 180,755

262,821

872,0

2019

53 985,386

13 559,66

36 716,036

2 729,29

980,4

2020

37 271,258

10 012,0

24 858,868

2 400,39

-

2021

38 196,501

9 858,3

24 847,801

3 490,4

-

2022

36 756,201

9 612,0

24 847,801

2 296,4

-

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2022 годы составляет 393 653,277 млн рублей, в том числе по годам:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

57 804,482

10 488,906

46 180,755

262,821

872,0

2019

53 985,386

13 559,66

36 716,036

2 729,29

980,4

2020

37 271,258

10 012,0

24 858,868

2 400,39

-

2021

38 196,501

9 858,3

24 847,801

3 490,4

-

2022

36 756,201

9 612,0

24 847,801

2 296,4

-

Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";

приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 6 202,696 млн рублей, в том числе:

средства бюджета Республики Татарстан - 3 313,596 млн рублей;

планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 2 889,1 млн рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

416,868

416,868

-

2015

388,14

380,64

7,5

2016

284,79

284,79

-

2017

308,7

308,7

-

2018

346,54

346,54

-

2019

1 623,438

434,138

1 189,3

2020

1 272,94

380,64

892,3

2021

1 180,64

380,64

800,0

2022

380,64

380,64

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 3 915,245 млн рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1 404,925 млн рублей;

средства бюджета Республики Татарстан - 2 172,294 млн рублей;

планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 338,026 млн рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства внебюджетных источников

2014

640,8

-

552,6

88,2

2015

328,345

239,482

47,923

40,94

2016

735,358

434,76

288,598

12,0

2017

333,129

55,9

248,353

28,876

2018

452,174

13,483

374,391

64,3

2019

600,092

15,0

492,282

92,81

2020

466,949

400,0

56,049

10,9

2021

302,349

246,3

56,049

-

2022

56,049

-

56,049

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 25 858,245 млн рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн рублей;

средства бюджета Республики Татарстан - 19 463,075 млн рублей;

планируемые к привлечению средства внебюджетных источников - 6 235,17 млн рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

2 707,515

-

2 707,515

-

2015

3 454,149

160,0

3 244,149

50,0

2016

3 185,514

-

3 175,514

10,0

2017

1 101,0

-

1 101,0

-

2018

1 122,524

-

1 122,524

-

2019

3 428,411

-

2 281,231

1 147,18

2020

2 943,708

-

1 946,518

997,19

2021

4 132,712

-

1 942,312

2 190,4

2022

3 782,712

-

1 942,312

1 840,4

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в паспорте подпрограммы "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы":

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 352 651,71 млн рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:

федерального бюджета - 94 566,222 млн рублей;

бюджета Республики Татарстан - 251 874,218 млн рублей, в том числе 58 398,25 млн рублей (в 2016 году - 7 388,04 млн рублей, в 2017 году - 22 010,21 млн рублей, в 2018 году - 20 000,0 млн рублей, в 2009 году - 9 000,0 млн рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы;

муниципальных дорожных фондов - 5 081,5 млн рублей;

внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1 129,77 млн рублей.

Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов), планируемые к привлечению

2014

33 021,367

10 426,591

21 911,176

683,6

-

2015

33 737,494

8 976,922

23 671,372

680,7

408,5

2016

38 789,566

11 106,118

26 567,034

785,1

331,314

2017

47 883,903

11 200,508

35 412,26

1 079,7

191,435

2018

55 682,027

10 475,423

44 136,083

872,0

198,521

2019

47 846,538

13 544,66

33 321,478

980,4

-

2020

31 901,605

9 612,0

22 289,605

-

-

2021

31 894,605

9 612,0

22 282,605

-

-

2022

31 894,605

9 612,0

22 282,605

-

-

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

таблицу 22 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Таблица 22

Показатели и объемы

финансирования регионального проекта в рамках реализации

национального проекта "Безопасные и качественные

автомобильные дороги"



Наименование

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

I. Показатели

1.

Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

46,3

31.12.2017

46,4

46,9

47,5

48,2

48,8

49,4

50,0

2.

Доля протяженности дорожной сети Казанской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

74,7

31.12.2017

81,5

83,3

84

84,5

84,6

84,7

85

3.

Доля протяженности дорожной сети Набережночелнинской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

70,7

31.12.2017

76,7

78,7

80

81

82

83,5

85

4.

Доля протяженности дорожной сети Нижнекамской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

63,6

31.12.2017

65,7

67,2

70,8

74,4

78

81,6

85

5.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации, %

100

31.12.2017

92

84

76

68

60

52

50

6.

Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %

3,93

31.12.2017

3,93

3,93

3,93

3,9

3,7

3,6

3,54

7.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %

0

31.12.2018

0

10

20

40

53

66

80

8.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контрактов жизненного цикла, %

0

31.12.2018

0

10

20

35

50

60

70

9.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, %

100

31.12.2017

100

131

131

160

180

200

211

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, штук

162

31.12.2018

100

212

212

259

292

324

342

10.

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Республики Татарстан, штук

2

31.12.2017

2

2

2

2

2

3

4

11.

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля, штук

2

31.12.2017

2

6

11

15

15

15

15

II. Финансирование, млн рублей

Федеральный проект "Дорожная сеть", в том числе

5 384

4 548,8

5 167,2

5 190,3

5 190,3

5 190,3

федеральный бюджет (потребность)

3 059

2 820,8

3 439,2

3 462,3

3 462,3

3 462,3

бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)

2 325

1 728

1 728

1 728

1 728

1 728

1.

Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог регионального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе:

1 194

708,8

1 327,4

1 350,3

1 350,3

1 350,3

федеральный бюджет

597

-

-

-

-

-

акцизы на ГСМ

708,8

1 327,2

1 350,3

1 350,3

1 350,3

бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)

597

-

-

-

-

-

2.

Достижение в городских агломерациях доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, в том числе:

4 190

3 840

3 840

3 840

3 840

3 840

федеральный бюджет

2 462

2 112

2 112

2 112

2 112

2 112

бюджет Республики Татарстан (заложено финансирование)

1 728

1 728

1 728

1 728

1 728

1 728";

приложение № 3 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

раздел 4 приложения № 8 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

"4. Бюджет регионального проекта



п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации,

млн рублей

Всего,

млн рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1.

В рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

1.1.

Федеральный бюджет, в том числе иные межбюджетные трансферты

3 058,9

2 112,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

13 618,9

1.1.1.

на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Казанской городской агломерации

1 350,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6 350,0

1.1.2.

на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Набережночелнинской городской агломерации

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

4 080,0

1.1.3.

на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнекамской городской агломерации

432,0

432,0

432,0

432,0

432,0

432,0

2 592,0

1.1.4.

на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городских агломераций

596,9

596,9

1.2.

Акцизы

-

708,8

1 327,2

1 327,2

1 327,2

1 396,6

6 087,0

1.3.

Бюджет Республики Татарстан

2 325,0

1 728,0

1 728,0

1 728,0

1 728,0

1 728,0

10 965,0

1.4.

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего по проекту "Дорожная сеть"

5 384,0

4 548,8

5 167,2

5 167,2

5 167,2

5 236,6

30 671,0

2.

В рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Бюджет Республики Татарстан

187,9

181,8

186,5

0

0

0

0".

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.ПЕСОШИН

Приложение № 2

к государственной программе

"Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 3 июня 2019 г. № 464)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Наименование подпрограммы

Финансирование мероприятий по годам, млн рублей

источники финансирования

всего по источникам финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

3 313,596

416,868

380,64

284,79

308,7

346,54

434,138

380,64

380,64

380,64

внебюджетные средства

2 889,1

7,5

1 189,3

892,3

800,0

всего

6 202,696

416,868

388,14

284,79

308,7

346,54

1 623,438

1 272,94

1 180,64

380,64

"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

100,0

100,0

бюджет Республики Татарстан

1 012,294

153,203

62,877

83,512

133,742

115,792

115,792

115,792

115,792

115,792

внебюджетные средства

всего

1 112,294

153,203

162,877

83,512

133,742

115,792

115,792

115,792

115,792

115,792

"Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

1 404,925

239,482

434,76

55,9

13,483

15,0

400,0

246,3

бюджет Республики Татарстан

2 172,294

552,6

47,923

288,598

248,353

374,391

492,282

56,049

56,049

56,049

внебюджетные средства

338,026

88,2

40,94

12,0

28,876

64,3

92,81

10,9

всего

3 915,245

640,8

328,345

735,358

333,129

452,174

600,092

466,949

302,349

56,049

"Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

160,0

160,0

бюджет Республики Татарстан

19 463,075

2 707,515

3 244,149

3 175,514

1 101,0

1 122,524

2 281,231

1 946,518

1 942,312

1 942,312

внебюджетные средства

6 235,17

50,0

10,0

1 147,18

997,19

2 190,4

1 840,4

всего

25 858,245

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 101,0

1 122,524

3 428,411

2 943,708

4 132,712

3 782,712

"Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

513,47

220,662

292,808

бюджет Республики Татарстан

976,855

976,855

внебюджетные средства

1 756,0

300,0

500,0

500,0

456,0

всего

3 246,325

1 197,517

292,808

300,0

500,0

500,0

456,0

"Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

94 566,222

10 426,591

8 976,922

11 106,118

11 200,508

10 475,423

13 544,66

9 612,0

9 612,0

9 612,0

бюджет Республики Татарстан

251 874,218

21 911,176

23 671,372

26 567,034

35 412,26

44 136,083

33 321,478

22 289,605

22 282,605

22 282,605

муниципальные дорожные фонды

5 081,5

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

внебюджетные средства

1 129,77

408,5

331,314

191,435

198,521

всего

352 651,71

33 021,367

33 737,494

38 789,566

47 883,903

55 682,027

47 846,538

31 901,605

31 894,605

31 894,605

"Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 - 2022 годы"

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

666,762

70,238

73,499

76,24

79,175

85,425

71,115

70,264

70,403

70,403

внебюджетные средства

всего

666,762

70,238

73,499

76,24

79,175

85,425

71,115

70,264

70,403

70,403

Итого по государственной программе

федеральный бюджет

96 744,617

10 647,253

9 769,212

11 540,878

11 256,408

10 488,906

13 559,66

10 012,0

9 858,3

9 612,0

бюджет Республики Татарстан

279 479,094

26 788,455

27 480,46

30 475,688

37 283,23

46 180,755

36 716,036

24 858,868

24 847,801

24 847,801

внебюджетные средства

12 348,066

88,2

506,94

353,314

220,311

262,821

2 729,29

2 400,39

3 490,4

2 296,4

бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)

5 081,5

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

всего

393 653,277

38 207,508

38 437,312

43 154,98

49 839,649

57 804,482

53 985,386

37 271,258

38 196,501

36 756,201

Приложение № 3

к государственной программе

"Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 3 июня 2019 г. № 464)

ОЦЕНКА

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого за 2014 - 2022 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Эффективность для бюджета Республики Татарстан

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

26 788,5

27 480,5

30 475,6

37 283,2

46 180,8

36 716,0

24 858,9

24 847,8

24 847,8

279 479,1

Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего

2 473,0

2 527,1

2 818,8

3 242,9

3 731,6

3 494,2

2 457,0

2 514,4

2 425,0

25 684,3

из них налоги,

в том числе:

2 371,0

2 385,2

2 678,0

3 092,8

3 587,1

3 350,1

2 312,9

2 370,3

2 280,9

24 428,3

Налог на добавленную стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НДФЛ

1 525,9

1 535,0

1 723,5

1 990,4

2 308,5

2 156,0

1 488,5

1 525,4

1 467,9

15 721,1

Налог на прибыль организаций

845,1

850,2

954,5

1 102,4

1 278,6

1 194,1

824,4

844,9

813,0

8 707,2

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

102,0

141,9

140,8

150,1

144,5

144,1

144,1

144,1

144,1

1 255,7

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

0,9

0,9

1,0

1,1

1,3

1,3

0,9

0,9

0,9

-

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,2

Эффективность для федерального бюджета

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

10 647,3

9 769,2

11 540,9

11 256,4

10 488,9

13 559,7

10 012,0

9 858,3

9 612,0

96 744,6

Налоговые поступления (№i) в бюджет от реализации Программы - всего

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

14 284,6

13 340,8

9 210,4

9 439,1

9 083,2

97 279,2

из них налоги,

в том числе:

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

14 284,6

13 340,8

9 210,4

9 439,1

9 083,2

97 279,2

Налог на добавленную стоимость

5 828,3

5 863,3

6 583,0

7 602,7

8 817,6

8 235,1

5 685,4

5 826,6

5 606,9

60 048,9

Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

3 509,9

3 531,0

3 964,4

4 578,5

5 310,2

4 959,3

3 423,9

3 508,9

3 376,6

36 162,7

НДФЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Налог на прибыль организаций

103,6

104,2

117,0

135,2

156,8

146,4

101,1

103,6

99,7

1 067,6

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

9,8

9,8

11,0

12,7

14,8

13,8

9,5

9,8

9,4

-

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,6

Приложение

к подпрограмме "Развитие

железнодорожной инфраструктуры

на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 3 июня 2019 г. № 464)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Модернизация пассажирской инфраструктуры

1.

Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол

381,6

189,3

192,3

381,6

2.

Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани

2 507,5

7,5

1 000,0

700,0

800,0

2 507,5

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

3.

Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)

3 260,098

416,868

380,64

284,79

308,7

346,54

380,64

380,64

380,64

380,64

3 260,098

4.

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст. Новое Аракчино на участке станция Юдино - станция Дербышки" (первый этап)

53,498

53,498

53,498

Общий объем финансирования

6 202,696

416,868

388,14

284,79

308,7

346,54

1 623,438

1 272,94

1 180,64

380,64

3 313,596

2 889,1

Приложение

к подпрограмме "Развитие

воздушного транспорта и

аэронавигации на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 3 июня 2019 г. № 464)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА И АЭРОНАВИГАЦИИ

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования

В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан

1.

Реконструкция аэропортового комплекса "Бегишево":

2 239,455

584,704

280,422

446,76

84,776

77,783

107,81

410,9

246,3

1 404,925

496,504

338,026

1.1.

Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования

1 404,925

239,482

434,76

55,9

13,483

15,0

400,0

246,3

1 404,925

1.2.

Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту "Бегишево" (ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" - аэропорт "Бегишево" в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" км 0+000 - км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г. Набережные Челны на участке от пересечения пр. им. Мусы Джалиля и ул. Магистральной до выезда из города)

496,504

496,504

496,504

1.3.

Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада горюче-смазочных материалов. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта

338,026

88,2

40,94

12,0

28,876

64,3

92,81

10,9

338,026

2.

Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)

1 675,79

56,096

47,923

288,598

248,353

374,391

492,282

56,049

56,049

56,049

1 675,79

Общий объем финансирования

3 915,245

640,8

328,345

735,358

333,129

452,174

600,092

466,949

302,349

56,049

1 404,925

2 172,294

338,026

Приложение

к подпрограмме "Развитие автомобильного,

городского электрического транспорта,

в том числе метро, на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 3 июня 2019 г. № 464)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТРО, НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

(млн рублей)

№ п/п

Наименование

мероприятия

Объем финансирования,

млн рублей

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования, млн рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан

Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан - всего, в том числе:

210,0

50,0

10,0

150,0

210,0

Восточного

60,0

50,0

10,0

60,0

Компрессорного

150,0

150,0

150,0

2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта

2.1.

Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г. Альметьевске

2.2.

Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очередь строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")

530,0

530,0

530,0

2.3.

Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной в г. Нижнекамске

1 050,0

350,0

350,0

350,0

1 050,0

2.4.

Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса "Корстон-Казань" к стадиону "Казань Арена"

1 294,37

647,18

647,19

1 294,37

2.5.

Строительство канатной дороги от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1"

3 680,8

1 840,4

1 840,4

3 680,8

3. Обновление парка подвижного состава

3.1.

Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными характеристиками для г. Казани

951,261

279,181

267,977

253,318

150,785

951,261

3.2.

Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов

202,055

202,055

160,0

42,055

4. Развитие метрополитена в г. Казани

Строительство метрополитена в г. Казани

8 138,165

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

110,88

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

8 138,165

5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта

5.1.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам

8 462,161

891,668

925,987

903,627

868,919

829,678

1 260,01

927,424

927,424

927,424

8 462,161

5.2.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань - древний город Болгар - Казань и Казань - остров-град Свияжск - Казань

15,48

1,32

1,938

1,848

1,134

1,848

1,848

1,848

1,848

1,848

15,48

5.3.

Субсидирование пригородных перевозок

14,969

4,427

6,333

4,209

14,969

5.4.

Изготовление единых социальных проездных билетов

8,514

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

8,514

5.5.

Разработка документа планирования регулярных перевозок

8,0

8,0

8,0

5.6.

Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом

12,45

12,45

12,45

5.7.

Возмещение недополученных доходов ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие"

29,0

29,0

29,0

5.8.

Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан

162,922

162,922

162,922

6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан

Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных маршрутах

88,094

4,4

5,246

7,775

10,483

11,823

12,088

12,091

12,094

12,094

88,094

7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Общий объем финансирования

25 858,24

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 101,0

1 122,524

3 428,41

2 943,708

4 132,712

3 782,712

160,0

19 463,07

6 235,17

Приложение № 3

к подпрограмме "Совершенствование,

развитие и сохранение сети

автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы"

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 3 июня 2019 г. № 464)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ

И СОХРАНЕНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель - Министерство транспорта

и дорожного хозяйства Республики Татарстан

(млн рублей)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Код бюджетной

классификации

Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

итого 2014 - 2022 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 - 2022 годы" - всего,

в том числе:

33 021,367

33 737,493

38 789,567

47 883,903

55 682,027

47 846,538

31 901,605

31 894,605

31 894,605

352 651,71

I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики Татарстан

10 426,591

6 414,494

9 071,778

9 375,508

8 945,423

10 485,7

7 500,0

7 500,0

7 500,0

77 219,494

II. Региональная программа - всего, в том числе:

712

0409

1360355

21 911,176

26 642,299

28 932,689

37 428,695

45 864,604

36 380,438

24 401,605

24 394,605

24 394,605

270 350,716

Основное мероприятие 1 "Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

414

2 087,37

5 002,9

4 737,1

1 099,6

2 810,5

4 450,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

27 687,47

из них:

Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"

712

0409

1360355

414

2 087,37

738,4

687,0

0

0

0

0

0

0

3 512,77

Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

414

0

1 255,1

956,8

0

0

0

0

0

0

2 211,9

Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

712

0409

1360355

244

19 138,934

19 566,456

14 820,998

9 417,197

18 331,407

16 418,878

16 971,79

16 964,643

16 964,643

148 594,946

Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"

712

0409

1360355

244

0

181,5

386,6

333,8

694,0

437,0

400,0

400,0

400,0

3 232,9

Основное мероприятие 4 "Реализация федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Республике Татарстан", всего

712

0409

1365390

244

0

568,9

390,5

0

0

0

0

0

0

959,4

712

0409

1365420

414

0

0

0

3 655,8

3 060,0

0

0

0

0

6 715,8

Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Татарстан - всего,

в том числе:

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

5 383,9

3 840,0

3 840,0

3 840,0

16 903,9

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации

712

0409

136R1539

0

0

0

1 200,0

800,0

1 350,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6 350,0

712

0409

136R1539

0

0

0

1 200,0

800,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6 000,0

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации

712

0409

136R1539

0

0

0

625,0

730,0

680,0

680,0

680,0

680,0

4 075,0

712

0409

136R1539

0

0

0

630,8

730,0

680,0

680,0

680,0

680,0

4 080,8

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

432,0

432,0

432,0

432,0

1 728,0

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

48,0

48,0

48,0

48,0

192,0

реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

596,96

0

0

0

596,96

712

0409

136R1539

0

0

0

0

0

596,96

0

0

0

596,96

Основное мероприятие 5 "Содержание и управление дорожным хозяйством"

712

0409

1360315

684,872

692,544

717,322

703,716

707,313

690,66

689,815

689,962

689,962

6 266,166

Основное мероприятие 6 "Развитие дорожной инфраструктуры моногородов"

712

0409

136035

414

0

408,5

331,314

191,435

198,521

0

0

0

0

1 129,77

712

0409

136035

414

0

21,5

160,814

16,937

62,863

0

0

0

0

262,114

Основное мероприятие 7 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы"

711

0409

1367235

600

0

0

7 388,04

22 010,21

20 000,0

9 000,0

0

0

0

58 398,25

Основное мероприятие 8 "Реализация иных мероприятий подпрограммы"

713

0409

1360355

500

0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

200,0

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, - всего,

в том числе:

712

0409

0

2 562,428

2 034,34

1 825,0

1 530,0

3 058,96

2 112,0

2 112,0

2 112,0

17 346,728

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ

712

0409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иные межбюджетные трансферты

712

0409

0

2 562,428

2 034,34

1 825,0

1 530,0

3 058,96

2 112,0

2 112,0

2 112,0

17 346,728

Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", всего

712

0409

1360356

414

0

408,5

331,314

191,435

198,521

0

0

0

0

1 129,77

III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

683,6

680,7

785,1

1 079,7

872,0

980,4

0

0

0

5 081,5

Примечание: в строке "III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.06.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать