Основная информация

Дата опубликования: 03 июля 2020г.
Номер документа: RU55029512202000030
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация

Ростовкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2020 № 60

О внесении изменений в постановление администрации Ростовкинского сельского поселения от 11.10.2013 № 200 «Об утверждении муниципальной программы Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2022 годы»

В целях социально-экономического развития Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013г. № 170 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Ростовкинского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Ростовкинского сельского поселения от 11.10.2013 № 200 (далее – муниципальная программа) (в ред. от 24.02.2014 № 33, от 06.10.2014 № 155, от 30.12.2014 № 204, в ред. от 05.02.2015 № 18, от 24.07.2015 № 108, от 30.12.2015 № 204, от 31.10.2016 № 193, от 30.12.2016 № 246, от 09.03.2017 № 37,от 24.05.2017 № 85, от 11.07.2017 № 110, от 29.12.2017 № 229, от 29.06.2018 № 93, от 12.11.2018 № 160, от 25.06.2019 № 81, от 14.02.2020 № 16), следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 159 761 859,33 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 22 908 797,99 рублей;

в 2015 году – 18 541 774,62 рублей;

в 2016 году – 14 762 050,32 рублей;

в 2017 году - 17 594 050,05 рублей;

в 2018 году – 19 343 201,91 рублей;

в 2019 году – 20 212 179,84 рублей;

в 2020 году – 18 835 295,98 рублей;

в 2021 году – 13 857 930,74 рублей;

в 2022 году – 13 706 577,88 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 142 710 813,44 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 20 799 199,06 рублей;

в 2015 году – 15 578 560,62 рублей;

в 2016 году – 14 426 192,32 рублей;

в 2017 году - 15 019 688,29 рублей;

в 2018 году – 14 852 337,41 рублей;

в 2019 году – 16 555 742,69 рублей;

в 2020 году – 18 340 884,50 рублей;

в 2021 году – 13 434 857,74 рублей;

в 2022 году – 13 271 268,88 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 17 051 045,89 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 2 109 598,93 рублей;

в 2015 году – 2 963 214,00 рублей;

в 2016 году – 335 858,00 рублей;

в 2017 году - 2 574 361,76 рублей;

в 2018 году – 4 490 864,50 рублей;

в 2019году – 3 224 355,22 рублей;

в 2020 году – 494 411,48 рублей;

в 2021 году – 423 073,00 рублей;

в 2022 году – 435 309,00 рублей.

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 159 761 859,33 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 22 908 797,99 рублей;

в 2015 году – 18 541 774,62 рублей;

в 2016 году – 14 762 050,32 рублей;

в 2017 году - 17 594 050,05 рублей;

в 2018 году – 19 343 201,91 рублей;

в 2019 году – 20 212 179,84 рублей;

в 2020 году – 18 835 295,98 рублей;

в 2021 году – 13 857 930,74 рублей;

в 2022 году – 13 706 577,88 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 142 710 813,44 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 20 799 199,06 рублей;

в 2015 году – 15 578 560,62 рублей;

в 2016 году – 14 426 192,32 рублей;

в 2017 году - 15 019 688,29 рублей;

в 2018 году – 14 852 337,41 рублей;

в 2019 году – 16 555 742,69 рублей;

в 2020 году – 18 340 884,50 рублей;

в 2021 году – 13 434 857,74 рублей;

в 2022 году – 13 271 268,88 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 17 051 045,89 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 2 109 598,93 рублей;

в 2015 году – 2 963 214,00 рублей;

в 2016 году – 335 858,00 рублей;

в 2017 году - 2 574 361,76 рублей;

в 2018 году – 4 490 864,50 рублей;

в 2019году – 3 224 355,22 рублей;

в 2020 году – 494 411,48 рублей;

в 2021 году – 423 073,00 рублей;

в 2022 году – 435 309,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.».

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие муниципальных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Ростовкинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 41 690 806,26 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 4 039 371,88 рублей;

в 2015 году – 4 802 576,24 рублей;

в 2016 году – 4 094 431,11 рублей;

в 2017 году - 4 955 520,60 рублей;

в 2018 году – 4 848 078,91 рублей;

в 2019 году – 5 926 201,20 рублей;

в 2020 году – 5 932 445,87 рублей;

в 2021 году – 3 601 097,78 рублей;

в 2022 году – 3 491 082,68 рублей .

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 41 690 806,26 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 4 039 371,88 рублей;

в 2015 году – 4 802 576,24 рублей;

в 2016 году – 4 094 431,11 рублей;

в 2017 году - 4 955 520,60 рублей;

в 2018 году – 4 848 078,91 рублей;

в 2019 году – 5 926 201,20 рублей;

в 2020 году – 5 932 445,87 рублей;

в 2021 году – 3 601 097,78 рублей;

в 2022 году – 3 491 082,68 рублей .

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 0,00 рублей

1.5. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие муниципальных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 41 690 806,26 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 4 039 371,88 рублей;

в 2015 году – 4 802 576,24 рублей;

в 2016 году – 4 094 431,11 рублей;

в 2017 году - 4 955 520,60 рублей;

в 2018 году – 4 848 078,91 рублей;

в 2019 году – 5 926 201,20 рублей;

в 2020 году – 5 932 445,87 рублей;

в 2021 году – 3 601 097,78 рублей;

в 2022 году – 3 491 082,68 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 41 690 806,26 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 4 039 371,88 рублей;

в 2015 году – 4 802 576,24 рублей;

в 2016 году – 4 094 431,11 рублей;

в 2017 году - 4 955 520,60 рублей;

в 2018 году – 4 848 078,91 рублей;

в 2019 году – 5 926 201,20 рублей;

в 2020 году – 5 932 445,87 рублей;

в 2021 году – 3 601 097,78 рублей;

в 2022 году – 3 491 082,68 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 0,00 рублей

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.».

1.7. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Ростовкинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 19 488 311,14 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 513 842,88 рублей;

в 2015 году – 1 607 833,59 рублей;

в 2016 году – 1 157 782,50 рублей;

в 2017 году – 1 135 867,32 рублей;

в 2018 году – 1 225 830,90 рублей;

в 2019 году – 1 618 189,55 рублей;

в 2020 году – 2 488 157,52 рублей;

в 2021 году – 928 814,65 рублей;

в 2022 году – 811 892,23 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 18 265 436,21 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 7 291 067,95 рублей;

в 2015 году – 1 607 833,59 рублей;

в 2016 году – 1 157 782,50 рублей;

в 2017 году – 1 135 867,32 рублей;

в 2018 году – 1 225 830,90 рублей;

в 2019 году – 1 618 189,55 рублей;

в 2020 году – 2 488 157,52рублей;

в 2021 году – 928 814,65 рублей;

в 2022 году – 811 892,23 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 1 222 874,93 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 222 874,93 рублей.

1.8. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»: изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 19 488 311,14 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 513 842,88 рублей;

в 2015 году – 1 607 833,59 рублей;

в 2016 году – 1 157 782,50 рублей;

в 2017 году – 1 135 867,32 рублей;

в 2018 году – 1 225 830,90 рублей;

в 2019 году – 1 618 189,55 рублей;

в 2020 году – 2 488 157,52 рублей;

в 2021 году – 928 814,65 рублей;

в 2022 году – 811 892,23 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 18 265 436,21 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 7 291 067,95 рублей;

в 2015 году – 1 607 833,59 рублей;

в 2016 году – 1 157 782,50 рублей;

в 2017 году – 1 135 867,32 рублей;

в 2018 году – 1 225 830,90 рублей;

в 2019 году – 1 618 189,55 рублей;

в 2020 году – 2 488 157,52рублей;

в 2021 году – 928 814,65 рублей;

в 2022 году – 811 892,23 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 1 222 874,93 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 222 874,93 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.».

1.9. В паспорте подпрограммы «Доступная среда (2014-2022 годы)»:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Ростовкинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 104 800,00 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 000,00 рублей;

в 2015 году – 10 000,00 рублей;

в 2016 году – 10 000,00 рублей;

в 2017 году – 10 000,00 рублей;

в 2018 году – 10 000,00 рублей;

в 2019 году – 10 000,00 рублей;

в 2020 году – 26 800,00 рублей;

в 2021 году – 10 000,00 рублей;

в 2022 году – 10 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 104 800,00 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 000,00 рублей;

в 2015 году – 10 000,00 рублей;

в 2016 году – 10 000,00 рублей;

в 2017 году – 10 000,00 рублей;

в 2018 году – 10 000,00 рублей

в 2019 году – 10 000,00 рублей;

в 2020 году – 26 800,00 рублей;

в 2021 году – 10 000,00 рублей;

в 2022 году – 10 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 0,00 рублей.

1.10. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Доступная среда (2014-2022 годы)» изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 104 800,00 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 000,00 рублей;

в 2015 году – 10 000,00 рублей;

в 2016 году – 10 000,00 рублей;

в 2017 году – 10 000,00 рублей;

в 2018 году – 10 000,00 рублей;

в 2019 году – 10 000,00 рублей;

в 2020 году – 26 800,00 рублей;

в 2021 году – 10 000,00 рублей;

в 2022 году – 10 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 104 800,00 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 000,00 рублей;

в 2015 году – 10 000,00 рублей;

в 2016 году – 10 000,00 рублей;

в 2017 году – 10 000,00 рублей;

в 2018 году – 10 000,00 рублей

в 2019 году – 10 000,00 рублей;

в 2020 году – 26 800,00 рублей;

в 2021 году – 10 000,00 рублей;

в 2022 году – 10 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.».

1.11. В паспорте подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Ростовкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Ростовкинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 70 080 847,12 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 530 044,33 рублей;

в 2015 году – 7 496 144,52 рублей;

в 2016 году – 7 442 012,91 рублей;

в 2017 году – 7 459 528,80 рублей;

в 2018 году – 7 842 747,22 рублей;

в 2019 году – 7 956 630,55 рублей;

в 2020 году – 8 264 663,61 рублей;

в 2021 году – 7 538 419,59 рублей;

в 2022 году – 7 550 655,59 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 66 586 281,12 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 8 133 320,33 рублей;

в 2015 году – 7 127 076,52 рублей;

в 2016 году – 7 106 154,91 рублей;

в 2017 году – 7 134 934,80 рублей;

в 2018 году – 7 456 955,22 рублей;

в 2019 году – 7 553 161,55 рублей;

в 2020 году – 7 843 984,16 рублей;

в 2021 году – 7 115 346,59 рублей;

в 2022 году – 7 115 346,59 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 3 494 566,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 396 724,00 рублей;

в 2015 году – 369 068,00 рублей;

в 2016 году - 335 858,00 рублей;

в 2017 году – 324 594,00 рублей;

в 2018 году – 385 792,00 рублей;

в 2019 году – 403 469,00 рублей;

в 2020 году – 420 679,00 рублей;

в 2021 году – 423 073,00 рублей

в 2022 году – 435 309,00 рублей.

1.12. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Ростовкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»: изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 70 080 847,12 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 530 044,33 рублей;

в 2015 году – 7 496 144,52 рублей;

в 2016 году – 7 442 012,91 рублей;

в 2017 году – 7 459 528,80 рублей;

в 2018 году – 7 842 747,22 рублей;

в 2019 году – 7 956 630,55 рублей;

в 2020 году – 8 264 663,61 рублей;

в 2021 году – 7 538 419,59 рублей;

в 2022 году – 7 550 655,59 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 66 586 281,12 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 8 133 320,33 рублей;

в 2015 году – 7 127 076,52 рублей;

в 2016 году – 7 106 154,91 рублей;

в 2017 году – 7 134 934,80 рублей;

в 2018 году – 7 456 955,22 рублей;

в 2019 году – 7 553 161,55 рублей;

в 2020 году – 7 843 984,16 рублей;

в 2021 году – 7 115 346,59 рублей;

в 2022 году – 7 115 346,59 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 3 494 566,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 396 724,00 рублей;

в 2015 году – 369 068,00 рублей;

в 2016 году - 335 858,00 рублей;

в 2017 году – 324 594,00 рублей;

в 2018 году – 385 792,00 рублей;

в 2019 году – 403 469,00 рублей;

в 2020 году – 420 679,00 рублей;

в 2021 году – 423 073,00 рублей

в 2022 году – 435 309,00 рублей.

1.13. В паспорте подпрограммы «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий»:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Ростовкинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 4 916 559,05 рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 4 437 363,55 рублей;

в 2016 году – 194 868,05 рублей;

в 2017 году – 60 881,86 рублей;

в 2018 году – 85 113,11 рублей;

в 2019 году – 37 300,00 рублей;

в 2020 году – 101 032,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 212 830,57 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 1 843 217,55 рублей;

в 2016 году – 194 868,05 рублей;

в 2017 году –47 881,86 рублей;

в 2018 году – 72 263,11,00 рублей;

в 2019 году – 27 300,00 рублей;

в 2020 году – 27 300,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 2 703 728,48 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 2 594 146,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году – 13 000,00 рублей;

в 2018 году – 12 850,00 рублей;

в 2019 году – 10 000,00 рублей

в 2020 году – 73 732,48 рублей

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

1.14. Раздел 6 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий»: изложить в новой редакции:

«6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 4 916 559,05 рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 4 437 363,55 рублей;

в 2016 году – 194 868,05 рублей;

в 2017 году – 60 881,86 рублей;

в 2018 году – 85 113,11 рублей;

в 2019 году – 37 300,00 рублей;

в 2020 году – 101 032,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 212 830,57 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 1 843 217,55 рублей;

в 2016 году – 194 868,05 рублей;

в 2017 году –47 881,86 рублей;

в 2018 году – 72 263,11,00 рублей;

в 2019 году – 27 300,00 рублей;

в 2020 году – 27 300,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 2 703 728,48 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 2 594 146,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году – 13 000,00 рублей;

в 2018 году – 12 850,00 рублей;

в 2019 году – 10 000,00 рублей

в 2020 году – 73 732,48 рублей

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

1.2. Приложение № 1 «Мероприятия муниципальной программы Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ростовкинского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения О.Б. Попова

к постановлению Администрации Ростовкинского сельского

поселения Омского муниципального района Омской области

от 03.07.2020г № 60

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Развитие социально-экономического потенциала Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год

7-й год

8-й год

9-й год

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год

7-й год

8-й год

9-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Цель муниципальной программы "Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

Задача 1 муниципальной программы "Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта"

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Оказание качественных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и молодежной политики, физической культуры и спорта

Всего:

4 180 113,74

540 143,13

946 722,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

675 666,16

1 110 000,00

120 000,00

50 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

4 180 113,74

540 143,13

946 722,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

675 666,16

1 110 000,00

120 000,00

50 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

4 180 113,74

540 143,13

946 722,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

675 666,16

1 110 000,00

120 000,00

50 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Развитие творческого потенциала населения

2014

2022

Администрация

Всего:

4 180 113,74

540 143,13

946 722,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

675 666,16

1 110 000,00

120 000,00

50 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

4 180 113,74

540 143,13

946 722,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

675 666,16

1 110 000,00

120 000,00

50 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

4 180 113,74

540 143,13

946 722,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

675 666,16

1 110 000,00

120 000,00

50 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Организация и проведение областных, районных и сельских культурных мероприятий и праздников

2014

2022

Администрация

Всего:

3 029 561,20

500 154,05

642 682,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

639 142,70

340 000,00

120 000,00

50 000,00

Количество организованных и проведенных культурно-массовых программ

мероприятий

х

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1.местный бюджет, в том числе:

3 029 561,20

500 154,05

642 682,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

639 142,70

340 000,00

120 000,00

50 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 029 561,20

500 154,05

642 682,85

404 882,40

166 827,20

165 872,00

639 142,70

340 000,00

120 000,00

50 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие Сохранение и популяризация культурно - исторического наследия Ростовкинского сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

1 140,00

0,00

1 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество организованных и проведенных тематических выставок

мероприятий

х

х

3

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

1 140,00

0,00

1 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 140,00

0,00

1 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг

2014

2014

Администрация

Всего:

39 989,08

39 989,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных книг

экземпляр

х

50

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

39 989,08

39 989,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

39 989,08

39 989,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие Строительство гранитного памятника на территории Ростовкинского сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

339 423,46

0,00

302 900,00

0,00

0,00

0,00

36 523,46

0,00

0,00

0,00

Наличие гранитного памятника

объектов

х

х

1

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

339 423,46

0,00

302 900,00

0,00

0,00

0,00

36 523,46

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

339 423,46

0,00

302 900,00

0,00

0,00

0,00

36 523,46

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие Изготовление рельефной композиции на стену памяти к мемориалу доблести и славы

2020

2022

Администрация

Всего:

770 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770 000,00

0,00

0,00

Наличие рельнфной композиции на стену памяти к мемориалу доблести и славы,

объектов

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

770 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770 000,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

770 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770 000,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Содействие созданию социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации подростков и молодежи

Всего:

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие Реализация молодежной политики на территории поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи

2014

2022

Администрация

Всего:

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка

человек

х

500

530

600

650

650

650

650

650

650

1.местный бюджет, в том числе:

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

470 388,61

15 000,00

23 848,20

66 313,95

51 305,86

56 700,00

47 220,60

70 000,00

70 000,00

70 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Организация физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением

Всего:

37 040 303,91

3 484 228,75

3 832 005,19

3 623 234,75

4 737 387,54

4 625 506,91

5 203 314,44

4 752 445,87

3 411 097,78

3 371 082,68

1.местный бюджет, в том числе:

37 040 303,91

3 484 228,75

3 832 005,19

3 623 234,75

4 737 387,54

4 625 506,91

5 203 314,44

4 752 445,87

3 411 097,78

3 371 082,68

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

37 040 303,91

3 484 228,75

3 832 005,19

3 623 234,75

4 737 387,54

4 625 506,91

5 203 314,44

4 752 445,87

3 411 097,78

3 371 082,68

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта в поселении

2014

2022

МКУ "СК "Сибирский"

Всего:

37 040 303,91

3 484 228,75

3 832 005,19

3 623 234,75

4 737 387,54

4 625 506,91

5 203 314,44

4 752 445,87

3 411 097,78

3 371 082,68

1.местный бюджет, в том числе:

37 040 303,91

3 484 228,75

3 832 005,19

3 623 234,75

4 737 387,54

4 625 506,91

5 203 314,44

4 752 445,87

3 411 097,78

3 371 082,68

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

37 040 303,91

3 484 228,75

3 832 005,19

3 623 234,75

4 737 387,54

4 625 506,91

5 203 314,44

4 752 445,87

3 411 097,78

3 371 082,68

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие Организация физкультурно-оздоровительной работы

2014

2022

МКУ "СК "Сибирский"

Всего:

1 842 894,40

83 170,00

173 604,40

292 690,00

360 030,00

679 465,00

168 935,00

35 000,00

50 000,00

0,00

Объем предоставляемых населению физкультурно-оздоровительных услуг

человек

х

300

320

350

380

380

380

380

380

380

1.местный бюджет, в том числе:

1 842 894,40

83 170,00

173 604,40

292 690,00

360 030,00

679 465,00

168 935,00

35 000,00

50 000,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 842 894,40

83 170,00

173 604,40

292 690,00

360 030,00

679 465,00

168 935,00

35 000,00

50 000,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках

2014

2022

МКУ "СК "Сибирский"

Всего:

2 823 774,80

55 637,00

113 707,03

159 000,00

1 189 323,32

607 596,05

253 511,40

445 000,00

0,00

0,00

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

мероприятий

х

20

25

34

41

45

45

45

45

45

1.местный бюджет, в том числе:

2 823 774,80

55 637,00

113 707,03

159 000,00

1 189 323,32

607 596,05

253 511,40

445 000,00

0,00

0,00

1.1.налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 823 774,80

55 637,00

113 707,03

159 000,00

1 189 323,32

607 596,05

253 511,40

445 000,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «СК «Сибирский»

2014

2022

МКУ "СК "Сибирский"

Всего:

32 319 016,05

3 345 421,75

3 544 693,76

3 116 926,09

3 188 034,22

3 338 445,86

4 780 868,04

4 272 445,87

3 361 097,78

3 371 082,68

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

32 319 016,05

3 345 421,75

3 544 693,76

3 116 926,09

3 188 034,22

3 338 445,86

4 780 868,04

4 272 445,87

3 361 097,78

3 371 082,68

1.1.налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

32 319 016,05

3 345 421,75

3 544 693,76

3 116 926,09

3 188 034,22

3 338 445,86

4 780 868,04

4 272 445,87

3 361 097,78

3 371 082,68

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Мероприятие Устройсто ограждения стадиона в Ростовкинском сельском поселении

2014

2022

МКУ "СК "Сибирский"

Всего:

54 618,66

0,00

0,00

54 618,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

54 618,66

0,00

0,00

54 618,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

54 618,66

0,00

0,00

54 618,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

41 690 806,26

4 039 371,88

4 802 576,24

4 094 431,10

4 955 520,60

4 848 078,91

5 926 201,20

5 932 445,87

3 601 097,78

3 491 082,68

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

41 690 806,26

4 039 371,88

4 802 576,24

4 094 431,10

4 955 520,60

4 848 078,91

5 926 201,20

5 932 445,87

3 601 097,78

3 491 082,68

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

41 690 806,26

4 039 371,88

4 802 576,24

4 094 431,10

4 955 520,60

4 848 078,91

5 926 201,20

5 932 445,87

3 601 097,78

3 491 082,68

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы "Обеспечение развития дорожного хозяйство на территории Ростовкинского сельского поселения"

Подпрограмма 2 "Поддержка дорожного хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог Ростовкинского сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Организация ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Ростовкинского сельского поселения

Всего:

18 835 671,32

1 134 723,60

0,00

1 359 141,40

1 335 745,85

5 219 637,22

4 460 405,65

1 909 471,50

1 676 598,72

1 739 947,38

1.местный бюджет, в том числе:

18 835 671,32

1 134 723,60

0,00

1 359 141,40

1 335 745,85

5 219 637,22

4 460 405,65

1 909 471,50

1 676 598,72

1 739 947,38

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

10 579 367,33

1 134 723,60

0,00

1 359 141,40

952 140,80

921 410,30

1 217 437,50

1 577 967,63

1 676 598,72

1 739 947,38

1.2.целевые средства из областного бюджета

6 903 108,72

0,00

0,00

0,00

0,00

4 092 222,50

2 810 886,22

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

1 353 195,27

0,00

0,00

0,00

383 605,05

206 004,42

432 081,93

331 503,87

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Обеспечение повышения качества дорожных работ

2014

2022

Администрация

Всего:

8 985 745,07

1 134 723,60

0,00

1 317 006,40

1 333 385,85

5 200 629,22

4 095 567,90

1 540 867,63

1 352 598,72

1 415 947,38

1.местный бюджет, в том числе:

8 985 745,07

1 134 723,60

0,00

1 317 006,40

1 333 385,85

5 200 629,22

4 095 567,90

1 540 867,63

1 352 598,72

1 415 947,38

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

9 134 422,71

1 134 723,60

0,00

1 317 006,40

949 780,80

902 402,30

852 599,75

1 209 363,76

1 352 598,72

1 415 947,38

1.2.целевые средства из областного бюджета

6 903 108,72

0,00

0,00

0,00

0,00

4 092 222,50

2 810 886,22

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

1 353 195,27

0,00

0,00

0,00

383 605,05

206 004,42

432 081,93

331 503,87

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения

2014

2022

Администрация

Всего:

5 692 631,57

1 134 723,60

0,00

955 034,90

836 244,26

852 606,69

1 136 740,29

1 540 867,63

1 352 598,72

1 415 947,38

Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс.метров квадратных

х

1,0

0,0

0,8

2,5

1,0

1,0

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

5 692 631,57

1 134 723,60

0,00

955 034,90

836 244,26

852 606,69

1 136 740,29

1 540 867,63

1 352 598,72

1 415 947,38

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

5 103 022,10

1 134 723,60

0,00

955 034,90

452 639,21

646 602,27

704 658,36

1 209 363,76

1 352 598,72

1 415 947,38

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию

километров

х

10,8

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

х

х

х

1.3. переходящий остаток <***>

589 609,47

0,00

0,00

0,00

383 605,05

206 004,42

432 081,93

331 503,87

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие Текущий ремонт тротуаров

2014

2022

Администрация

Всего:

603 204,32

0,00

0,00

213 749,82

389 454,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь отремонтированных тротуаров

тыс. метров квадратных

х

х

х

0,8

0,9

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

603 204,32

0,00

0,00

213 749,82

389 454,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

603 204,32

0,00

0,00

213 749,82

389 454,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие Устройство тротуаров на территории поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

255 908,77

0,00

0,00

148 221,68

107 687,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь построенных тротуаров

тыс. метров квадратных

х

х

х

0,2

0,2

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

255 908,77

0,00

0,00

148 221,68

107 687,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

255 908,77

0,00

0,00

148 221,68

107 687,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

2014

2022

Администрация

Всего:

7 306 850,14

0,00

0,00

0,00

0,00

4 348 022,53

2 958 827,61

0,00

0,00

0,00

Площадь отремонтированных дорог

тыс. метров квадратных

х

х

х

х

х

5,9

2,6

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

7 306 850,14

0,00

0,00

0,00

0,00

4 348 022,53

2 958 827,61

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

403 741,42

0,00

0,00

0,00

0,00

255 800,03

147 941,39

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

6 903 108,72

0,00

0,00

0,00

0,00

4 092 222,50

2 810 886,22

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение безопасности дорожного движения в границах Ростовкинского сельского поселения

Всего:

1 466 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

1 466 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 466 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие Создание необходимых условий для безопасной эксплуатации автомобильных дорог в границах Ростовкинского сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

818 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

818 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 466 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие Повышение безопасности дорожного движения в границах Ростовкинского сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

818 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

объектов

х

3

х

2

1

2

2

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

818 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 466 514,62

21 570,00

0,00

42 135,00

2 360,00

19 008,00

364 837,75

368 603,87

324 000,00

324 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

18 857 241,32

1 156 293,60

0,00

1 359 141,40

1 335 745,85

5 219 637,22

4 460 405,65

1 909 471,50

1 676 598,72

1 739 947,38

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

10 600 937,33

1 156 293,60

0,00

1 359 141,40

1 335 745,85

5 219 637,22

4 460 405,65

1 909 471,50

1 676 598,72

1 739 947,38

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

10 600 937,33

1 156 293,60

0,00

1 359 141,40

952 140,80

921 410,30

1 217 437,50

1 577 967,63

1 676 598,72

1 739 947,38

1.2.целевые средства из областного бюджета

6 903 108,72

0,00

0,00

0,00

0,00

4 092 222,50

2 810 886,22

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

1 353 195,27

383 605,05

206 004,42

432 081,93

331 503,87

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы "Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Ростовкинского сельского поселения"

Подпрограмма 3 "Управление муниципальной собственностью Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Ростовкинского сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы Разграничение государственной собственности на землю

Всего:

2 087 705,82

634 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 087 705,82

634 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 597 705,82

144 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

490 000,00

490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Формирование и развитие муниципальной собственности

2014

2022

Администрация

Всего:

2 087 705,82

634 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 087 705,82

634 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 597 705,82

144 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

490 000,00

490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

2014

2022

Администрация

Всего:

694 324,60

32 422,87

161 926,72

52 287,12

106 825,00

64 765,00

173 372,89

42 725,00

30 000,00

30 000,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

694 324,60

32 422,87

161 926,72

52 287,12

106 825,00

64 765,00

173 372,89

42 725,00

30 000,00

30 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

694 324,60

32 422,87

161 926,72

52 287,12

106 825,00

64 765,00

173 372,89

42 725,00

30 000,00

30 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2014

2022

Администрация

Всего:

1 946 568,93

111 594,43

25 930,00

301 700,00

24 000,00

47 029,55

27 300,00

70 000,00

73 000,00

73 000,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

1 946 568,93

111 594,43

25 930,00

301 700,00

24 000,00

47 029,55

27 300,00

70 000,00

73 000,00

73 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 946 568,93

111 594,43

25 930,00

301 700,00

24 000,00

47 029,55

27 300,00

70 000,00

73 000,00

73 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие Мероприятия в рамках объектов незавершенного строительства сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

149 827,24

0,00

0,00

149 827,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

х

х

х

100

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

149 827,24

0,00

0,00

149 827,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

149 827,24

0,00

0,00

149 827,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие Формирование документов территориального планирования (остатки прошлых лет)

2014

2022

Администрация

Всего:

490 000,00

490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие проекта генерального плана

единиц

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

490 000,00

490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

490 000,00

490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего:

2 087 705,82

634 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

2 087 705,82

634 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 597 705,82

144 017,30

187 856,72

503 814,36

130 825,00

111 794,55

200 672,89

112 725,00

103 000,00

103 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

490 000,00

490 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4 муниципальной программы "Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории Ростовкинского сельского поселения"

Подпрограмма 4 "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы 4 муниципальной программы Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории поселения

1

Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов

Всего:

6 664 992,50

6 664 992,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

6 664 992,50

6 664 992,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

5 442 117,57

5 442 117,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

1 222 874,93

1 222 874,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Поддержка коммунального хозяйства

2014

2014

Администрация

Всего:

6 664 992,50

6 664 992,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

6 664 992,50

6 664 992,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

5 442 117,57

5 442 117,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

1 222 874,93

1 222 874,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Организация системы теплоснабжения

2014

2014

Администрация

Всего:

306 245,09

306 245,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

метров

552

552

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

306 245,09

306 245,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

306 245,09

306 245,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие Организация системы водоснабжения и водоотведения

2014

2014

Администрация

Всего:

285 319,50

285 319,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения

метров

82

82

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

285 319,50

285 319,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

285 319,50

285 319,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие Мероприятия по погашению задолженности по арендной плате

2014

2014

Администрация

Всего:

1 634 612,98

1 634 612,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

1 634 612,98

1 634 612,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 634 612,98

1 634 612,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие Мероприятия по погашению задолженности по исполнительным листам

2014

2014

Администрация

Всего:

3 215 940,00

3 215 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

3 215 940,00

3 215 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 215 940,00

3 215 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие Строительство и реконструкция поселковых водопроводов

2014

2014

Администрация

Всего:

1 222 874,93

1 222 874,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

1 222 874,93

1 222 874,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

1 222 874,93

1 222 874,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 4 муниципальной программы Повышение комфортности проживания жителей поселка на территории поселения

Всего:

12 602 531,13

1 647 603,59

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 473 540,80

926 402,65

809 480,23

1.местный бюджет, в том числе:

12 602 531,13

1 647 603,59

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 473 540,80

926 402,65

809 480,23

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

12 602 531,13

1 647 603,59

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 473 540,80

926 402,65

809 480,23

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие Организация благоустройства на территории поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

12 602 531,13

1 647 603,59

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 473 540,80

926 402,65

809 480,23

1.местный бюджет, в том числе:

12 602 531,13

1 647 603,59

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 473 540,80

926 402,65

809 480,23

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

12 602 531,13

1 647 603,59

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 473 540,80

926 402,65

809 480,23

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие Мероприятия по организации уличного освещения

2014

2022

Администрация

Всего:

4 261 091,83

334 145,40

354 110,20

372 596,46

338 943,50

381 458,58

467 828,23

1 180 135,60

436 873,86

395 000,00

Количество отремонтированных и построенных линий наружного уличного освещения

линия

х

х

1

1

1

1

1

1

1

1

1.местный бюджет, в том числе:

4 261 091,83

334 145,40

354 110,20

372 596,46

338 943,50

381 458,58

467 828,23

1 180 135,60

436 873,86

395 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

4 261 091,83

334 145,40

354 110,20

372 596,46

338 943,50

381 458,58

467 828,23

1 180 135,60

436 873,86

395 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие Мероприятия по организации озеленения

2014

2022

Администрация

Всего:

2 351 234,79

310 074,91

372 445,96

263 650,08

165 076,59

93 961,49

284 141,55

797 790,00

64 094,21

0,00

Количество высаженной рассады и саженцев

единиц

х

1000

1200

1500

1800

2000

2000

2000

2000

2000

1.местный бюджет, в том числе:

2 351 234,79

310 074,91

372 445,96

263 650,08

165 076,59

93 961,49

284 141,55

797 790,00

64 094,21

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 351 234,79

310 074,91

372 445,96

263 650,08

165 076,59

93 961,49

284 141,55

797 790,00

64 094,21

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

2014

2022

Администрация

Всего:

642 493,24

53 882,00

53 875,49

53 875,50

53 875,50

83 832,80

101 628,70

112 159,20

70 159,20

59 204,85

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

642 493,24

53 882,00

53 875,49

53 875,50

53 875,50

83 832,80

101 628,70

112 159,20

70 159,20

59 204,85

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

642 493,24

53 882,00

53 875,49

53 875,50

53 875,50

83 832,80

101 628,70

112 159,20

70 159,20

59 204,85

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

5 347 711,27

949 501,28

827 401,94

467 660,46

577 971,73

666 578,03

764 591,07

383 456,00

355 275,38

355 275,38

Количество проведенных субботников

единиц

х

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.местный бюджет, в том числе:

5 347 711,27

949 501,28

827 401,94

467 660,46

577 971,73

666 578,03

764 591,07

383 456,00

355 275,38

355 275,38

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

5 347 711,27

949 501,28

827 401,94

467 660,46

577 971,73

666 578,03

764 591,07

383 456,00

355 275,38

355 275,38

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 4 муниципальной программы Обеспечение сохранения жилищного фонда сельского поселения

Всего:

220 787,51

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

1.местный бюджет, в том числе:

220 787,51

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

220 787,51

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие Поддержка жилищного хозяйства

2014

2022

Администрация

Всего:

201 346,79

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

х

х

х

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

201 346,79

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

220 787,51

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие Мероприятия по проведению капитального ремонта жилого помещения, находящегося в собственности администрации Ростовкинского сельского поселения

2014

2014

Администрация

Всего:

201 346,79

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

201 346,79

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

201 346,79

201 346,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие Оплата взносов за капитальный ремонт квартир, находящихся в собственности Администрации Ростовкинского сельского поселения

2018

2022

Администрация

Всего:

19 440,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

х

х

х

х

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

19 440,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

19 440,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 616,72

2 412,00

2 412,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы

Всего:

19 488 311,14

8 513 942,88

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 488 157,52

928 814,65

811 892,23

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

19 488 311,14

8 513 942,88

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 488 157,52

928 814,65

811 892,23

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

18 265 436,21

7 291 067,95

1 607 833,59

1 157 782,50

1 135 867,32

1 225 830,90

1 618 189,55

2 488 157,52

928 814,65

811 892,23

1.2.целевые средства из областного бюджета

1 222 874,93

1 222 874,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5 муниципальной программы "Обеспечение социально-экономического приемлемого уровня пожарной безопасности на территории Ростовкинском сельском поселении"

Подпрограмма 5 "Обеспечение пожарной безопасности Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы 5 муниципальной программы Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения и улучшения пожарной безопасности на территории сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы Создание необходимых условий для противопожарной защиты территории поселения

Всего:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Разработка комплекса мер пожарной безопасности на территории поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

х

х

х

х

100

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности территории поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных противопожарных щитов

единиц

2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы

Всего:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

29 908,00

27 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 780,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6 муниципальной программы "Обеспечение необходимых условий для предоставления услуг инвалидам"

Подпрограмма 6 "Доступная среда (2014-2018 годы)"

Цель подпрограммы 6 муниципальной программы Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению

1

Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности;

Всего:

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Создание условий для предоставления услуг инвалидам

2014

2022

Администрация

Всего:

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Организация и проведение социально-значимых мероприятий для инвалидов

2014

2022

Администрация

Всего:

88 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Количество проведенных социально-значимых мероприятий для инвалидов

меропритяие

х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.местный бюджет, в том числе:

88 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

88 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие Формирование условий для обеспечения доступности объектов социальной сферы

2014

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 800,00

0,00

0,00

Количество объектов в поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе объектов, принадлежащих администрации

объектов

1

х

х

х

х

х

х

1

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 800,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 800,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы

Всего:

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

104 800,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

26 800,00

10 000,00

10 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7 муниципальной программы "Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации"

Подпрограмма 7 "Совершенствование муниципального управления в Ростовкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы 7 муниципальной программы Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий Администрации Ростовкинского сельского поселения, выполнения иных функций в соответствии с законодательством

1

Задача 1 подпрограммы 7 муниципальной программы Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Ростовкинского поселения

Всего:

70 080 847,12

8 530 044,33

7 496 144,52

7 442 012,91

7 459 528,80

7 842 747,22

7 956 630,55

8 264 663,61

7 538 419,59

7 550 655,59

1.местный бюджет, в том числе:

70 080 847,12

8 530 044,33

7 496 144,52

7 442 012,91

7 459 528,80

7 842 747,22

7 956 630,55

8 264 663,61

7 538 419,59

7 550 655,59

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

66 586 281,12

8 133 320,33

7 127 076,52

7 106 154,91

7 134 934,80

7 456 955,22

7 553 161,55

7 843 984,61

7 115 346,59

7 115 346,59

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 494 566,00

396 724,00

369 068,00

335 858,00

324 594,00

385 792,00

403 469,00

420 679,00

423 073,00

435 309,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности Администрации Ростовкинского сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

69 659 654,03

8 530 044,33

7 419 678,24

7 379 301,31

7 393 501,35

7 773 983,14

7 883 018,71

8 191 051,77

7 538 419,59

7 550 655,59

1.местный бюджет, в том числе:

69 659 654,03

8 530 044,33

7 419 678,24

7 379 301,31

7 393 501,35

7 773 983,14

7 883 018,71

8 191 051,77

7 538 419,59

7 550 655,59

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

66 165 088,03

8 133 320,33

7 050 610,24

7 043 443,31

7 068 907,35

7 388 191,14

7 479 549,71

7 770 372,77

7 115 346,59

7 115 346,59

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 494 566,00

396 724,00

369 068,00

335 858,00

324 594,00

385 792,00

403 469,00

420 679,00

423 073,00

435 309,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2022

Администрация

Всего:

32 525 176,36

3 707 397,59

2 921 024,23

3 255 935,58

3 372 656,45

3 815 339,35

3 848 223,16

3 848 000,00

3 878 300,00

3 878 300,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

32 525 176,36

3 707 397,59

2 921 024,23

3 255 935,58

3 372 656,45

3 815 339,35

3 848 223,16

3 848 000,00

3 878 300,00

3 878 300,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

32 525 176,36

3 707 397,59

2 921 024,23

3 255 935,58

3 372 656,45

3 815 339,35

3 848 223,16

3 848 000,00

3 878 300,00

3 878 300,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации

2014

2022

Администрация

Всего:

32 111 086,78

4 306 946,74

3 673 438,05

3 658 511,73

3 637 962,99

3 509 341,79

3 483 143,99

3 441 242,31

3 200 249,59

3 200 249,59

1.местный бюджет, в том числе:

32 111 086,78

4 306 946,74

3 673 438,05

3 658 511,73

3 637 962,99

3 509 341,79

3 483 143,99

3 441 242,31

3 200 249,59

3 200 249,59

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

32 111 086,78

4 306 946,74

3 673 438,05

3 658 511,73

3 637 962,99

3 509 341,79

3 483 143,99

3 441 242,31

3 200 249,59

3 200 249,59

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2022

Администрация

Всего:

3 437 966,00

340 124,00

369 068,00

335 858,00

324 594,00

385 792,00

403 469,00

420 679,00

423 073,00

435 309,00

1.местный бюджет, в том числе:

3 437 966,00

340 124,00

369 068,00

335 858,00

324 594,00

385 792,00

403 469,00

420 679,00

423 073,00

435 309,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 437 966,00

340 124,00

369 068,00

335 858,00

324 594,00

385 792,00

403 469,00

420 679,00

423 073,00

435 309,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

2014

2014

Администрация

Всего:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие Формирование и использование средств резервных фондов

2014

2022

Администрация

Всего:

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

Мероприятие Обеспечение проведения выборов и референдумов

2014

2022

Администрация

Всего:

555 083,46

0,00

207 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347 683,46

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

555 083,46

0,00

207 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347 683,46

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

555 083,46

0,00

207 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347 683,46

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7

Мероприятие Проведение диспансеризации муниципальных служащих Администрации Ростовкинского сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

127 477,00

21 755,00

10 371,00

13 971,00

14 850,00

0,00

12 530,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

127 477,00

21 755,00

10 371,00

13 971,00

14 850,00

0,00

12 530,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

127 477,00

21 755,00

10 371,00

13 971,00

14 850,00

0,00

12 530,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8

Мероприятие Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета Ростовкинского сельского поселения в соответствии с законодательством

2014

2022

Администрация

Всего:

276 971,96

72 341,00

204 630,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

276 971,96

72 341,00

204 630,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

276 971,96

72 341,00

204 630,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9

Мероприятие Услуги по организации питания участников спартакиады

2014

2022

Администрация

Всего:

8 100,00

3 700,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

8 100,00

3 700,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

8 100,00

3 700,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.10

Мероприятие Осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

2014

2022

Администрация

Всего:

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11

Мероприятие Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения

2014

2022

Администрация

Всего:

506 892,47

11 880,00

29 346,00

115 025,00

43 437,91

63 510,00

135 652,56

100 447,00

3 797,00

3 797,00

1.местный бюджет, в том числе:

506 892,47

11 880,00

29 346,00

115 025,00

43 437,91

63 510,00

135 652,56

100 447,00

3 797,00

3 797,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

506 892,47

11 880,00

29 346,00

115 025,00

43 437,91

63 510,00

135 652,56

100 447,00

3 797,00

3 797,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие Осуществление социальных гарантий муниципальным служащим

2014

2022

Администрация

Всего:

421 193,09

0,00

76 466,28

62 711,60

66 027,45

68 764,08

73 611,84

73 611,84

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

421 193,09

0,00

76 466,28

62 711,60

66 027,45

68 764,08

73 611,84

73 611,84

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

421 193,09

0,00

76 466,28

62 711,60

66 027,45

68 764,08

73 611,84

73 611,84

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Мероприятие Осуществление мероприятий по предоставлению доплат к пенсии муниципальным служащим

2014

2022

Администрация

Всего:

551 419,97

0,00

76 466,28

62 711,60

66 027,45

66 310,56

73 611,84

68 764,08

68 764,08

68 764,08

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

551 419,97

0,00

76 466,28

62 711,60

66 027,45

66 310,56

73 611,84

68 764,08

68 764,08

68 764,08

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

551 419,97

0,00

76 466,28

62 711,60

66 027,45

66 310,56

73 611,84

68 764,08

68 764,08

68 764,08

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы

Всего:

70 080 847,12

8 530 044,33

7 496 144,52

7 442 012,91

7 459 528,80

7 842 747,22

7 956 630,55

8 264 663,61

7 538 419,59

7 550 655,59

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

70 080 847,12

8 530 044,33

7 496 144,52

7 442 012,91

7 459 528,80

7 842 747,22

7 956 630,55

8 264 663,61

7 538 419,59

7 550 655,59

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

66 586 281,12

8 133 320,33

7 127 076,52

7 106 154,91

7 134 934,80

7 456 955,22

7 553 161,55

7 843 984,61

7 115 346,59

7 115 346,59

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 494 566,00

396 724,00

369 068,00

335 858,00

324 594,00

385 792,00

403 469,00

420 679,00

423 073,00

435 309,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8 муниципальной программы "Эффективное решение вопросов местного значения"

Подпрограмма 8 "Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий"

Цель подпрограммы 8 муниципальной программы Создание необходимых условий для эффективного осуществления части переданных полномочий по решению вопросов местного значения

1

Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий

Всего:

4 916 559,05

0,00

4 437 363,55

194 868,05

60 881,86

85 113,11

37 300,00

101 032,48

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

4 916 559,05

0,00

4 437 363,55

194 868,05

60 881,86

85 113,11

37 300,00

101 032,48

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 212 830,57

0,00

1 843 217,55

194 868,05

47 881,86

72 263,11

27 300,00

27 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 703 728,48

0,00

2 594 146,00

0,00

13 000,00

12 850,00

10 000,00

73 732,48

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2015

2022

Администрация

Всего:

679 779,02

0,00

338 916,00

194 868,05

60 881,86

85 113,11

37 300,00

101 032,48

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

679 779,02

0,00

338 916,00

194 868,05

60 881,86

85 113,11

37 300,00

101 032,48

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

369 613,02

0,00

0,00

194 868,05

47 881,86

72 263,11

27 300,00

27 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

448 498,48

0,00

338 916,00

0,00

13 000,00

12 850,00

10 000,00

73 732,48

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности

2015

2022

Администрация

Всего:

59 266,00

0,00

13 416,00

0,00

13 000,00

12 850,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

х

100

х

100

100

100

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

59 266,00

0,00

13 416,00

0,00

13 000,00

12 850,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

59 266,00

0,00

13 416,00

0,00

13 000,00

12 850,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности

2015

2015

Администрация

Всего:

325 500,00

0,00

325 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

325 500,00

0,00

325 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

325 500,00

0,00

325 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания

2016

2018

Администрация

Всего:

288 713,02

0,00

0,00

194 868,05

47 881,86

45 963,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

х

х

100

100

100

100

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

288 713,02

0,00

0,00

194 868,05

47 881,86

45 963,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

288 713,02

0,00

0,00

194 868,05

47 881,86

45 963,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполненим бюджета сельского поселения

2016

2022

Администрация

Всего:

71 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 300,00

24 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

71 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 300,00

24 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

71 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 300,00

24 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю

2018

2022

Администрация

Всего:

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие Выполнение части полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами

2018

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 732,48

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 732,48

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 732,48

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

2015

2015

Администрация

Всего:

4 098 447,55

0,00

4 098 447,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

х

100

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

4 098 447,55

0,00

4 098 447,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 843 217,55

0,00

1 843 217,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 255 230,00

0,00

2 255 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Мероприятие Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности

2015

2015

Администрация

Всего:

227 292,00

0,00

227 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

227 292,00

0,00

227 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

227 292,00

0,00

227 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Мероприятие Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности

2015

2015

Администрация

Всего:

642 248,67

0,00

642 248,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

642 248,67

0,00

642 248,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

642 248,67

0,00

642 248,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Мероприятие Мероприятия по водоснабжению и водоотведению

2015

2015

Администрация

Всего:

857 415,13

0,00

857 415,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

857 415,13

0,00

857 415,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

857 415,13

0,00

857 415,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4

Мероприятие Формирование и использование средств резервных фондов

2015

2015

Администрация

Всего:

62 230,00

0,00

62 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

62 230,00

0,00

62 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

62 230,00

0,00

62 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5

Мероприятие Строительство распределеительных газовых сетей пос .Ростовка Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

2015

2015

Администрация

Всего:

2 309 261,75

0,00

2 309 261,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 309 261,75

0,00

2 309 261,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

116 261,75

0,00

116 261,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 193 000,00

0,00

2 193 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы

Всего:

4 916 559,05

0,00

4 437 363,55

194 868,05

60 881,86

85 113,11

37 300,00

101 032,48

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

4 916 559,05

0,00

4 437 363,55

194 868,05

60 881,86

85 113,11

37 300,00

101 032,48

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 212 830,57

0,00

1 843 217,55

194 868,05

47 881,86

72 263,11

27 300,00

27 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

2 703 728,48

0,00

2 594 146,00

0,00

13 000,00

12 850,00

10 000,00

73 732,48

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 9 муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства территории Ростовкинского сельского поселения, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения"

Подпрограмма 9 "Формирование современной городской среды Ростовкинского сельского поселения на 2017 год"

Цель подпрограммы 9 муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ростовкинского сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 9 муниципальной программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодательством

2017

2017

Администрация

Всего:

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

68 861,95

0,00

0,00

0,00

68 861,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

1 491 178,47

0,00

0,00

0,00

1 491 178,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

2017

2017

Администрация

Всего:

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

1 560 040,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

68 861,95

0,00

0,00

0,00

68 861,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

1 491 178,47

0,00

0,00

0,00

1 491 178,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта

2017

2017

Администрация

Всего:

1 550 840,42

0,00

0,00

0,00

1 550 840,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов

процентов

х

х

х

х

12,5

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

1 550 840,42

0,00

0,00

0,00

1 550 840,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

62 033,62

0,00

0,00

0,00

62 033,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

1 488 806,80

0,00

0,00

0,00

1 488 806,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1

Дворовый проезд к МКД № 6 ( внутриквартальный проезд от арки дома № 11 вдоль домов №3, №9, №6, №11)

1.1.1.2

Дворовый проезд к МКД № 16 ( участок внутриквартального проезда от объездной дороги вдоль домов №16, №13, №12)

1.1.1.3

Дворовый проезд к МКД № 13 ( участок внутриквартального проезда от объездной дороги вдоль домов №16, №13, №12)

1.1.1.4

Дворовый проезд к МКД № 7 (внутриквартальный проезд вдоль домов №10, №7, №1)

1.1.1.5

Дворовый проезд к МКД № 10 (внутриквартальный проезд вдоль домов №10, №7, №1)

1.1.1.6

Дворовый проезд к МКД № 28 (внутриквартальный проезд вдоль дома № 28)

1.1.1.7

Дворовый проезд к МКД № 19 (внутриквартальный проезд от дома 13 к дому 19, вдоль дома 14)

1.1.2

Мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

2017

2017

Администрация

Всего:

9 200,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями

процентов

х

х

х

х

18,7

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

9 200,00

0,00

0,00

0,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

6 828,33

0,00

0,00

0,00

6 828,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

2 371,67

0,00

0,00

0,00

2 371,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 9 муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования п. Ростовка

Всего:

945 640,20

0,00

0,00

0,00

945 640,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

945 640,20

0,00

0,00

0,00

945 640,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

200 050,91

0,00

0,00

0,00

200 050,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

745 589,29

0,00

0,00

0,00

745 589,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования п. Ростовка

2017

2017

Администрация

Всего:

945 640,20

0,00

0,00

0,00

945 640,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

945 640,20

0,00

0,00

0,00

945 640,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

200 050,91

0,00

0,00

0,00

200 050,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

745 589,29

0,00

0,00

0,00

745 589,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования п. Ростовка

2017

2017

Администрация

Всего:

783 710,29

0,00

0,00

0,00

783 710,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования п.Ростовка

процентов

х

х

х

х

3,2

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

783 710,29

0,00

0,00

0,00

783 710,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

38 121,00

0,00

0,00

0,00

38 121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

745 589,29

0,00

0,00

0,00

745 589,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.1

Внутрипоселковая дорога участок от въезда в п.Ростовка до выезда на ул.1-я Новая (участок от ул. 1-я Новая до многоквартирного дома № 10)

Итого по подпрограмме 9 муниципальной программы

Всего:

2 505 680,62

0,00

0,00

0,00

2 505 680,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

2 505 680,62

0,00

0,00

0,00

2 505 680,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

268 912,86

0,00

0,00

0,00

268 912,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

2 236 767,76

0,00

0,00

2 236 767,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по муниципальной программе

Всего:

159 761 859,33

22 908 797,99

18 541 774,62

14 762 050,32

17 594 050,05

19 343 201,91

20 212 179,84

18 835 295,98

13 857 930,74

13 706 577,88

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

159 761 859,33

22 908 797,99

18 541 774,62

14 762 050,32

17 594 050,05

19 343 201,91

20 212 179,84

18 835 295,98

13 857 930,74

13 706 577,88

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

141 357 618,17

20 799 199,06

15 578 560,62

14 426 192,32

14 636 083,24

14 646 332,99

16 555 742,69

18 009 380,63

13 434 857,74

13 271 268,88

1.2.целевые средства из районного и областного бюджета

17 051 045,89

2 109 598,93

2 963 214,00

335 858,00

2 574 361,76

4 490 864,50

3 224 355,22

494 411,48

423 073,00

435 309,00

1.3. переходящий остаток <***>

1 353 195,27

0,00

0,00

0,00

383 605,05

206 004,42

432 081,93

331 503,87

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Ростовкинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

от 03.07.2020г. № 60

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы Ростовкинского сельского поселения
Развитие социально-экономического потенциала Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Единица измерения

Значение

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год

7-й год

8-й год

9-й год

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»

1

Количество организованных и проведенных культурно-массовых программ

мероприятие

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2

Количество организованных и проведенных тематических выставок

мероприятие

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

Наличие гранитного памятника

объектов

0

0

х

1

х

х

х

х

х

х

х

4

Наличие рельефной композиции на стену памяти к мемориалу доблести и славы

объектов

0

0

х

х

х

х

х

х

1

х

х

5

Количество приобретенных книг

экземпляр

40

46

50

х

х

х

х

х

х

х

х

6

Количество молодежи от 14 до 30 лет, учавствующих в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка

человек

350

400

500

530

600

650

650

650

650

650

650

7

Объем предоставляемых населению физкультурно-оздоровительных услуг

человек

300

300

300

320

350

380

380

380

380

380

380

8

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

мероприятие

15

15

20

25

34

41

45

45

45

45

45

9

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 "Поддержка дорожного хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

1

Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс. кв. м.

0,0

0,12

1,0

х

0,8

2,5

5,9

2,600

х

х

х

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию

км

9,5

10

10,8

х

25,0

25,0

25,0

25,0

х

х

х

3

Площадь отремонтированных тротуаров

тыс. кв. м.

0,0

0,12

х

х

0,8

0,9

х

х

х

х

х

4

Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

объектов

4

9

3

х

2

1

2

2

х

х

х

Подпрограмма 3 "Управление муниципальной собственностью Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

1

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Наличие проекта генерального плана

единиц

0

0

1

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4 "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

1

Количество построенных объектов водоснабжения (сети)

объектов

0

0

1

х

х

х

х

х

х

х

х

2

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

метров

0

293,4

552

х

х

х

х

х

х

х

х

3

Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения

метров

709

160

82

х

х

х

х

х

х

х

х

4

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

5

Количество отремонтированных и построенных линий наружного уличного освещения

линия

0

3

х

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Количество высаженной рассады и саженцев

единиц

750

750

1000

1200

1500

1800

2000

2000

2000

2000

2000

7

Коичество проведенных субботников

единиц

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Подпрограмма 5 "Обеспечение пожарной безопасности Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

1

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

0

0

100

х

х

х

х

100

х

х

х

2

Количество приобретенных противопожарных щитов

единиц

0

0

2

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 6 "Доступная среда (2014-2022 годы)"

1

Количество проведенных социально-значимых мероприятий для инвалидов

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Количество объектов в поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе объектов, принадлежащих администрации

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

Подпрограмма 7 Совершенствование муниципального управления в Ростовкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

1

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 8 Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий

1

Степень исполнения расходных обязательств

процентов

х

х

х

100

х

100

100

100

100

х

х

Подпрограмма 9 Формирование современной городской среды Ростовкинского сельского поселения на 2017 год

1

Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов

процентов

х

х

х

х

х

12,5

х

х

х

х

х

2

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями

процентов

х

х

х

х

х

18,7

х

х

х

х

х

3

Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования п.Ростовка

процентов

х

х

х

х

х

3,2

х

х

х

х

х

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский муниципальный вестник. Ростовкинское сельское поеселение № 15 от 03.07.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать