Основная информация
Дата опубликования: | 03 сентября 2019г. |
Номер документа: | RU07000201900258 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кабардино-Балкарская Республика |
Принявший орган: | Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2019 г. №151-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.Мусуков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 151-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП
1. Позиции «Этапы и сроки реализации программы», «Объемы бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации программы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
всего на реализацию программы предусматриваются средства в размере 74997103,00 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 3469499,18 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;
на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;
на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 189129,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 300147,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 661231,44 тыс. рублей;
на 2020 год – 1037959,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной оценке, – 41169785,93 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;
на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;
на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;
на 2017 год – 5916226,22 тыс. рублей;
на 2018 год – 5845183,86 тыс. рублей;
на 2019 год – 5560947,86 тыс. рублей;
на 2020 год – 5313064,40 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), по предварительной оценке, – 30141666,89 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 3045728,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
на 2019 год – 5021440,40 тыс. рублей;
на 2020 год – 5499416,90 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР) – 216151,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 108201,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
снижение смертности от всех причин до 8,3 случая на 1000 населения;
снижение материнской смертности до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 4,7 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 399,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от транспортных травм всех видов до 8,6 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 135,6 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 1,1 литра на душу населения в год;
снижение распространённости потребления табака среди взрослого населения до 18,3 процента;
снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения), до 30,7 случая на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами составит 39,6 человека на 10 тыс. населения;
число среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 3 человека;
повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 200 процентов;
повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов;
повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,9 лет;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 340,5 случаев на 100 тыс. населения;
повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 69,0 процентов».
2. В паспорте подпрограммы 1:
1) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 25630210,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 136487,89 тыс. рублей;
2015 год – 153017,07 тыс. рублей;
2016 год – 603193,51 тыс. рублей;
2017 год – 633196,21 тыс. рублей;
2018 год – 2104448,30 тыс. рублей;
2019 год – 10844771,03 тыс. рублей;
2020 год – 11155096,57 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего –
1700676,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год - 72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 159519,20 тыс. рублей;
2018 год – 277823,71 тыс. рублей;
2019 год - 471041,94 тыс. рублей;
2020 год - 528760,60 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 13269863,26 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 113030,89 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30 тыс. рублей;
2016 год – 435558,71 тыс. рублей;
2017 год – 473677,01 тыс. рублей;
2018 год – 1826624,59 тыс. рублей;
2019 год – 5281507,69 тыс. рублей;
2020 год – 5058886,07 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –
10443520,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4984271,40 тыс. рублей;
2020 год – 5459248,90 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР), всего –
216151,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
2020 год – 108201,00 тыс. рублей»;
2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в абзацах:
шестом слова «56,7 процента» заменить словами «55 процентов»;
седьмом цифры «81,1» заменить цифрами «72,3»;
двадцать седьмом слова «6,0 случаев» заменить словами «5,8 случая»;
тридцать третьем цифры «20,5» заменить цифрами «20,4»;
тридцать четвертом цифры «60,2» заменить цифрами «60,1»;
тридцать пятом цифры «70» заменить цифрами «65».
3. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 442214,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68267,10 тыс. рублей;
2015 год – 40355,20 тыс. рублей;
2016 год – 67232,28 тыс. рублей;
2017 год – 65380,13 тыс. рублей;
2018 год – 69081,26 тыс. рублей;
2019 год – 70611,43 тыс. рублей;
2020 год – 61286,83 тыс. рублей».
4. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 287375,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 94191,36 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 95061,10 тыс. рублей;
2020 год – 93300,00 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 109200,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 54600,00 тыс. рублей;
2020 год – 54600,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 131768,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 50183,40 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 39261,10 тыс. рублей;
2020 год – 37500,00 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –
46407,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 44007,96 тыс. рублей;
2019 год – 1200,00 тыс. рублей;
2020 год – 1200,00 тыс. рублей».
5. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 431362,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 71578,20 тыс. рублей;
2018 год – 78970,30 тыс. рублей;
2019 год – 107909,90 тыс. рублей;
2020 год – 101684,00 тыс. рублей».
6. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 14 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1029322,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 81666,58 тыс. рублей;
2019 год – 231843,74 тыс. рублей;
2020 год – 545858,50 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 608400,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 21000,00 тыс. рублей;
2019 год – 134217,00 тыс. рублей;
2020 год – 453183,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 345985,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 60666,58 тыс. рублей;
2019 год – 61657,74 тыс. рублей;
2020 год – 53707,50 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –
74937,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35969,00 тыс. рублей;
2020 год – 38968,00 тыс. рублей».
7. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 15 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 – 2018 годы».
8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) графу «2021 год» исключить;
2) пункт 1.7 раздела «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:
«1.7
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
52,9
42,1
62,0
46,8
70,8
58,2
72,8
58,2
74,9
74,9
77,0
71,9
72,3».
9. В приложении № 2 к государственной программе:
1) в графе «Исполнители»: слова «Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР» заменить словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР», слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты населения КБР» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты КБР», слова «Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР»;
2) в графе «окончания реализации» цифры «2021» заменить цифрами «2020».
10. Таблицу 3.4 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Таблица 3.4
№
п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор, исполнитель государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
тыс. рублей
главный распо-ряди-тель бюджет-ных средств
раздел
под-раздел
целевая статья
вид расхо-да
2019 год
2020 год
Государственная программа
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
всего
x
x
x
x
5 560 947,86
5 313 064,40
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
x
x
5 537 537,51
5 285 743,93
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
932
4170,32
9420,04
Управление делами Главы и Правительства КБР
903
x
x
x
x
19 240,03
17 900,43
Подпрограмма 1
Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
всего
960
х
х
01 К 00 00000
х
5 281 507,69
5 058 886,07
1
Основное мероприятие
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф
Министерство здравоохранения КБР
960
09
04 09
01 К 01 90000
100 200 800
167 786,70
152 112,40
2
Основное мероприятие
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 02
01 К 02 00000
100 200 600 800
416 023,90
377 236,30
3
Основное мероприятие
Развитие службы крови
Министерство здравоохранения КБР
960
09
06
01 К 04 90048
01 К 04 90059
100 200 600 800
84 112,05
50 165,10
4
Основное мероприятие
Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 К 06 90000
01 К 06 R2020
100 200 600 800
313 466,95
259 059,10
5
Основное мероприятие
Укрепление материально-технической базы учреждений
Всего
в том числе:
100791,58
20182,47
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02 09
01 К 07 90000 01 К 07 25073 01 К 07 25079
200
600
97 011,47
10 762,43
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
932
09
01
01 К 0794009
400
3780,11
9420,04
6
Основное мероприятие
Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 02 09
01 К 08 90000
01 К 08 R2010
100 200 600
44 322,10
38 325,60
7
Основное мероприятие
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К 09 90000
200 300
215 457,81
90 186,50
8
Основное мероприятие
Организация обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения КБР
960
10
03
01 К 10 F0930
300
3 748 941,60
3 893 021,00
9
Основное мероприятие
Совершенствование службы родовспоможения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 02
01 К 11 90000
600
21 400,65
20 522,20
10
Совершенствова-ние высокотехнологичной медицинской помощи
0,00
0,00
11
Региональный проект
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
в т.ч.
Министерство здравоохранения КБР
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
960
932
09
02 04
01 К N1 00000
200 400
390,21
0,00
11.1
Мероприятие
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К N1 51910
200
0,00
0,00
11.2
Мероприятие
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
Министерство здравоохранения КБР
960
09
04
01 К N1 55540
200
0,00
0,00
11.3
Мероприятие
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
932
09
02
01 К N1 55670
400
390,21
0,00
12
Региональный проект
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N2 00000
х
0,00
0,00
12.1
Мероприятие
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N2 51920
200
0,00
0,00
13
Региональный проект
Борьба с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N3 00000
х
0,00
0,00
13.1
Мероприятие
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N3 51900
200
0,00
0,00
14
Региональный проект
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02 09
01 К N4 00000
х
86 171,40
81 995,50
14.1
Мероприятие
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь1
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К N4 51700
200
5 330,52
5 330,52
15
Региональный проект
Укрепление общественного здоровья
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09 02
01 К P4 00000
01 К P4 90000
600
800
82 636,64
75 696,00
16
Региональный проект
Старшее поколение
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К P3 00000
01К Р3 52950
01К Р3 54680
х
6,10
383,90
16.1
Мероприятие
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К P3 52950
200
0,00
383,30
16.2
Мероприятие
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К P3 54680
200
6,10
0,60
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализирован-ной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи
всего
960
x
x
х
x
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Развитие государственно-частного партнерства
всего
960
x
x
х
x
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего
960
x
x
х
x
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего
960
903
09
01 05 13
01 5 01 90000
х
70 611,43
61 286,83
Министерство здравоохранения КБР
51 371,40
43 386,40
Управление делами Главы и Правительства КБР
19 240,03
17 900,43
1
Основное мероприятие
Развитие санаторно-курортного лечения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 05 13
01 5 01 90059
100 200 800
51 371,40
43 386,40
Управление делами Главы и Правительства КБР
903
09
01 05 13
01 5 01 90059
100 200 800
19 240,03
17 900,43
2
Основное мероприятие
Развитие медицинской реабилитации
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
01 5 02 00000
x
0,00
0,00
Подпрограмма 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении
всего
960
07
05
01 7 00 00000
х
39 261,10
37 500,00
1
Основное мероприятие
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения КБР
960
07
05
01 7 01 90000
200 300
2 861,10
1 100,00
2
Основное мероприятие
Повышение престижа медицинских специальностей
Министерство здравоохранения КБР
960
х
х
х
х
0,00
0,00
3
Основное мероприятие
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Министерство здравоохранения КБР
960
х
х
х
х
0,00
0,00
4
Основное мероприятие
Управление кадровыми ресурсами здравоохранения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 7 05 00000
01 7 05 R1380
300
36 400,00
36 400,00
5
Региональный проект
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 9
Развитие информатизации в здравоохранении
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 10
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 11
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике
всего
x
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР
973
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство спорта КБР
975
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство труда и социальной защиты КБР
961
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство сельского хозяйства КБР
982
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР
937
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 12
Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2017 годах
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 13
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
Всего
960
09
01
09
01 9 00 00000
х
107 909,90
101 684,00
1
Основное мероприятие
Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 9 11 90000
100 200 800
77 831,80
72 961,00
2
Основное мероприятие
Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 9 13 90000
100 200 600 800
30 078,10
28 723,00
Подпрограмма 14
Информационные технологии и управление развитием отрасли
всего
960
09
02
09
01 Г 00 00000
x
61 657,74
53 707,50
1
Основное мероприятие
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 02 00000
х
0,00
0,00
2
Основное мероприятие
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 03 90000
100 200 800
43 385,20
36 603,00
3
Основное мероприятие
Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 04 90000
100 200 600 800
14 838,81
12 526,89
4
Основное мероприятие
Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 06 90000
200
2 078,00
0,00
5
Региональный проект
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г N7 00000
01 Г N7 51140
200
1 355,73
4 577,61
5.1
Основное мероприятие
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г N7 00000
01 Г N7 51140
200
1 355,73
4 577,61
Подпрограмма 15
Организация обязательного медицинского страхования
всего
960
х
х
х
х
0,00
0,00
Подпрограмма 16
Развитие скорой медицинской помощи
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 17
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00».
11. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех источников финансирования
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы государственной программы Российской Федерации
Источник финансирования
Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ИТОГО:
план
план
план
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Государственная программа КБР «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Всего
4415470,80
9982866,91
8614095,62
9104782,07
8270504,52
9151084,22
8367891,02
10418592,38
9229631,83
11351569,70
11958641,30
74997103,00
федеральный бюджет
0,00
492187,97
364741,55
424102,80
403337,30
189129,10
188148,32
300147,32
300147,32
661231,44
1037959,00
3469499,18
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107950,00
108201,00
216151,00
бюджет субъекта Российской Федерации
1968832,00
5198445,35
5449353,17
5917733,07
5549285,01
5916226,22
5527025,98
5845183,86
5688283,22
5560947,86
5313064,40
41169785,93
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС)
2446638,80
4292233,59
2800000,90
2762946,20
2317882,21
3045728,90
2652716,72
4273261,20
3241201,29
5021440,40
5499416,90
30141666,89
2
Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
0,00
136487,89
153017,07
603193,51
398527,65
633196,21
521990,25
2104448,30
1955750,80
10844771,03
11155096,57
25630210,58
федеральный бюджет
0,00
23457,00
72438,77
167634,80
165261,22
159519,20
159519,20
277823,71
277823,71
471041,94
528760,60
1700676,02
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107950,00
108201,00
216151,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
113030,89
80578,30
435558,71
233266,43
473677,01
362471,05
1826624,59
1677927,09
5281507,69
5058886,07
13269863,26
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4984271,40
5459248,90
10443520,30
в т.ч.
Региональный проект: Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5574,41
0,00
5574,41
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5184,20
0,00
5184,20
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,21
0,00
390,21
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74874,50
85406,70
160281,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74874,50
85406,70
160281,20
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Борьба с онкологическими заболеваниями
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010561,70
1392482,10
2403043,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149693,50
262323,50
412017,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860868,20
1130158,60
1991026,80
Региональный проект: Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76473,01
76473,01
184100,32
184351,32
444924,65
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71119,90
71119,90
70819,80
70819,80
212759,50
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107950,00
108201,00
216151,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5353,11
5353,11
5330,52
5330,52
16014,15
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Укрепление общественного здоровья
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Старшее поколение
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611,30
38393,40
39004,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,20
38009,50
38614,70
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,10
383,90
390,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи*
Всего
1968832,00
4607707,26
4815376,90
1039306,80
904240,68
819483,72
729281,33
0,00
0,00
0,00
0,00
13250706,68
федеральный бюджет
0,00
223575,80
79506,30
254592,30
236201,06
28424,90
27444,12
0,00
0,00
0,00
0,00
586099,30
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
1968832,00
4384131,46
4735870,60
784714,50
668039,62
791058,82
701837,21
0,00
0,00
0,00
0,00
12664607,38
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства*
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка*
Всего
0,00
130071,83
106018,28
733484,77
715688,24
682396,96
524758,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1651971,84
федеральный бюджет
0,00
30821,90
7661,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38483,38
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
99249,93
98356,80
733484,77
715688,24
682396,96
524758,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1613488,46
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
0,00
68267,10
40355,20
67232,28
61355,15
65380,13
61807,08
69081,26
66272,99
70611,43
61286,83
442214,23
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
68267,10
40355,20
67232,28
61355,15
65380,13
61807,08
69081,26
66272,99
70611,43
61286,83
442214,23
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям*
Всего
0,00
0,00
0,00
6769,83
5577,99
11938,30
8348,79
0,00
0,00
0,00
0,00
18708,13
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
6769,83
5577,99
11938,30
8348,79
0,00
0,00
0,00
0,00
18708,13
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Подпрограмма 7. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении
Всего
0,00
94191,36
0,00
920,20
330,00
1870,20
1317,00
2033,10
1522,29
95061,10
93300,00
287375,96
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54600,00
54600,00
109200,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
50183,40
0,00
920,20
330,00
1870,20
1317,00
2033,10
1522,29
39261,10
37500,00
131768,00
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС)
0,00
44007,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
1200,00
46407,96
в т.ч.
Региональный проект: Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
1200,00
2400,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
1200,00
2400,00
9
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях*
Всего
0,00
255449,17
377294,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
632743,37
федеральный бюджет
0,00
212249,17
203259,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415508,47
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
43200,00
174034,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217234,90
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении**
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике***
Всего
0,00
350787,66
86301,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437089,36
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
350787,66
86301,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437089,36
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике
Всего
0,00
5950,00
1099,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7049,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
5950,00
1099,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7049,70
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Подпрограмма 12. Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах*****
Всего
0,00
1328604,00
195378,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1523982,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
39992,50
195378,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235370,57
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС, ФФОМС)
0,00
1288611,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1288611,50
14
Подпрограмма 13. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
Всего
0,00
0,00
0,00
71219,73
67798,77
71578,20
67286,46
78970,30
76887,53
107909,90
101684,00
431362,13
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
71219,73
67798,77
71578,20
67286,46
78970,30
76887,53
107909,90
101684,00
431362,13
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Подпрограмма 14. Информационные технологии и управление развитием отрасли
Всего
0,00
0,00
0,00
79457,47
73558,66
90495,94
80933,39
81666,58
78865,29
231843,74
545858,50
1029322,23
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21000,00
21000,00
134217,00
453183,00
608400,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
79457,47
73558,66
90495,94
80933,39
60666,58
57865,29
61657,74
53707,50
345985,23
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35969,00
38968,00
74937,00
в т.ч.
Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171541,73
496728,61
668270,34
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134217,00
453183,00
587400,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1355,73
4577,61
5933,34
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35969,00
38968,00
74937,00
16
Подпрограмма 15. Организация обязательного медицинского страхования *****
Всего
2446638,80
2959614,13
2800000,90
6334158,40
5889094,41
6613570,90
6220558,72
8081069,20
7049009,29
0,00
0,00
29235052,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
3571212,20
3571212,20
3567842,00
3567842,00
3807808,00
3807808,00
0,00
0,00
10946862,20
территориальные государственные внебюджетные фонды
2446638,80
2959614,13
2800000,90
2762946,20
2317882,21
3045728,90
2652716,72
4273261,20
3241201,29
0,00
0,00
18288190,13
17
Подпрограмма 16. Развитие скорой медицинской помощи*
Всего
0,00
0,00
0,00
167163,38
152457,95
159988,66
150424,87
0,00
0,00
0,00
0,00
327152,04
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
167163,38
152457,95
159988,66
150424,87
0,00
0,00
0,00
0,00
327152,04
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Подпрограмма 17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Мероприятия, не вошедшие в Подпрограммы (Обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы)
Всего
0,00
45736,51
39253,60
1875,70
1875,02
1185,00
1185,00
1323,61
1323,61
1372,50
1415,40
92162,32
федеральный бюджет
0,00
2084,10
1875,70
1875,70
1875,02
1185,00
1185,00
1323,61
1323,61
1372,50
1415,40
11132,01
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
43652,41
37377,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81030,31
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Подпрограмма с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1
** Подпрограмма с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №14
*** Подпрограмма в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы №2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1
*****Подпрограмма с 2019 года реализуется в рамках подпрограммы №1».
12. В приложении № 6 к государственной программе:
1) в наименовании приложения слова «очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами «2019 – 2020 годы»;
2) графу «2021 год» исключить.
13. Графу «2021» таблицы приложения № 11 к государственной программе исключить с изменением последовательности нумерации граф.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2019 г. №151-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.Мусуков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 151-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП
1. Позиции «Этапы и сроки реализации программы», «Объемы бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации программы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
всего на реализацию программы предусматриваются средства в размере 74997103,00 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 3469499,18 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;
на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;
на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 189129,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 300147,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 661231,44 тыс. рублей;
на 2020 год – 1037959,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной оценке, – 41169785,93 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;
на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;
на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;
на 2017 год – 5916226,22 тыс. рублей;
на 2018 год – 5845183,86 тыс. рублей;
на 2019 год – 5560947,86 тыс. рублей;
на 2020 год – 5313064,40 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), по предварительной оценке, – 30141666,89 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 3045728,90 тыс. рублей;
на 2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
на 2019 год – 5021440,40 тыс. рублей;
на 2020 год – 5499416,90 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР) – 216151,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 108201,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
снижение смертности от всех причин до 8,3 случая на 1000 населения;
снижение материнской смертности до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 4,7 случая на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 399,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от транспортных травм всех видов до 8,6 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 135,6 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 1,1 литра на душу населения в год;
снижение распространённости потребления табака среди взрослого населения до 18,3 процента;
снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения), до 30,7 случая на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами составит 39,6 человека на 10 тыс. населения;
число среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 3 человека;
повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 200 процентов;
повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов;
повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,9 лет;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 340,5 случаев на 100 тыс. населения;
повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 69,0 процентов».
2. В паспорте подпрограммы 1:
1) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 25630210,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 136487,89 тыс. рублей;
2015 год – 153017,07 тыс. рублей;
2016 год – 603193,51 тыс. рублей;
2017 год – 633196,21 тыс. рублей;
2018 год – 2104448,30 тыс. рублей;
2019 год – 10844771,03 тыс. рублей;
2020 год – 11155096,57 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего –
1700676,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год - 72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 159519,20 тыс. рублей;
2018 год – 277823,71 тыс. рублей;
2019 год - 471041,94 тыс. рублей;
2020 год - 528760,60 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 13269863,26 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 113030,89 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30 тыс. рублей;
2016 год – 435558,71 тыс. рублей;
2017 год – 473677,01 тыс. рублей;
2018 год – 1826624,59 тыс. рублей;
2019 год – 5281507,69 тыс. рублей;
2020 год – 5058886,07 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –
10443520,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4984271,40 тыс. рублей;
2020 год – 5459248,90 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР), всего –
216151,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
2020 год – 108201,00 тыс. рублей»;
2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в абзацах:
шестом слова «56,7 процента» заменить словами «55 процентов»;
седьмом цифры «81,1» заменить цифрами «72,3»;
двадцать седьмом слова «6,0 случаев» заменить словами «5,8 случая»;
тридцать третьем цифры «20,5» заменить цифрами «20,4»;
тридцать четвертом цифры «60,2» заменить цифрами «60,1»;
тридцать пятом цифры «70» заменить цифрами «65».
3. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 442214,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68267,10 тыс. рублей;
2015 год – 40355,20 тыс. рублей;
2016 год – 67232,28 тыс. рублей;
2017 год – 65380,13 тыс. рублей;
2018 год – 69081,26 тыс. рублей;
2019 год – 70611,43 тыс. рублей;
2020 год – 61286,83 тыс. рублей».
4. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2013 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 287375,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 94191,36 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 95061,10 тыс. рублей;
2020 год – 93300,00 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 109200,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 54600,00 тыс. рублей;
2020 год – 54600,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 131768,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 50183,40 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 39261,10 тыс. рублей;
2020 год – 37500,00 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –
46407,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 44007,96 тыс. рублей;
2019 год – 1200,00 тыс. рублей;
2020 год – 1200,00 тыс. рублей».
5. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 431362,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 71578,20 тыс. рублей;
2018 год – 78970,30 тыс. рублей;
2019 год – 107909,90 тыс. рублей;
2020 год – 101684,00 тыс. рублей».
6. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 14 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1029322,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 81666,58 тыс. рублей;
2019 год – 231843,74 тыс. рублей;
2020 год – 545858,50 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 608400,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 21000,00 тыс. рублей;
2019 год – 134217,00 тыс. рублей;
2020 год – 453183,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 345985,23 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 60666,58 тыс. рублей;
2019 год – 61657,74 тыс. рублей;
2020 год – 53707,50 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –
74937,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35969,00 тыс. рублей;
2020 год – 38968,00 тыс. рублей».
7. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 15 изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 – 2018 годы».
8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) графу «2021 год» исключить;
2) пункт 1.7 раздела «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:
«1.7
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
52,9
42,1
62,0
46,8
70,8
58,2
72,8
58,2
74,9
74,9
77,0
71,9
72,3».
9. В приложении № 2 к государственной программе:
1) в графе «Исполнители»: слова «Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР» заменить словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР», слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты населения КБР» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты КБР», слова «Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР»;
2) в графе «окончания реализации» цифры «2021» заменить цифрами «2020».
10. Таблицу 3.4 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Таблица 3.4
№
п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор, исполнитель государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Код бюджетной классификации
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
тыс. рублей
главный распо-ряди-тель бюджет-ных средств
раздел
под-раздел
целевая статья
вид расхо-да
2019 год
2020 год
Государственная программа
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
всего
x
x
x
x
5 560 947,86
5 313 064,40
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
x
x
5 537 537,51
5 285 743,93
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
932
4170,32
9420,04
Управление делами Главы и Правительства КБР
903
x
x
x
x
19 240,03
17 900,43
Подпрограмма 1
Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
всего
960
х
х
01 К 00 00000
х
5 281 507,69
5 058 886,07
1
Основное мероприятие
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф
Министерство здравоохранения КБР
960
09
04 09
01 К 01 90000
100 200 800
167 786,70
152 112,40
2
Основное мероприятие
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 02
01 К 02 00000
100 200 600 800
416 023,90
377 236,30
3
Основное мероприятие
Развитие службы крови
Министерство здравоохранения КБР
960
09
06
01 К 04 90048
01 К 04 90059
100 200 600 800
84 112,05
50 165,10
4
Основное мероприятие
Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 К 06 90000
01 К 06 R2020
100 200 600 800
313 466,95
259 059,10
5
Основное мероприятие
Укрепление материально-технической базы учреждений
Всего
в том числе:
100791,58
20182,47
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02 09
01 К 07 90000 01 К 07 25073 01 К 07 25079
200
600
97 011,47
10 762,43
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
932
09
01
01 К 0794009
400
3780,11
9420,04
6
Основное мероприятие
Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 02 09
01 К 08 90000
01 К 08 R2010
100 200 600
44 322,10
38 325,60
7
Основное мероприятие
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К 09 90000
200 300
215 457,81
90 186,50
8
Основное мероприятие
Организация обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения КБР
960
10
03
01 К 10 F0930
300
3 748 941,60
3 893 021,00
9
Основное мероприятие
Совершенствование службы родовспоможения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 02
01 К 11 90000
600
21 400,65
20 522,20
10
Совершенствова-ние высокотехнологичной медицинской помощи
0,00
0,00
11
Региональный проект
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
в т.ч.
Министерство здравоохранения КБР
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
960
932
09
02 04
01 К N1 00000
200 400
390,21
0,00
11.1
Мероприятие
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К N1 51910
200
0,00
0,00
11.2
Мероприятие
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
Министерство здравоохранения КБР
960
09
04
01 К N1 55540
200
0,00
0,00
11.3
Мероприятие
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
932
09
02
01 К N1 55670
400
390,21
0,00
12
Региональный проект
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N2 00000
х
0,00
0,00
12.1
Мероприятие
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N2 51920
200
0,00
0,00
13
Региональный проект
Борьба с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N3 00000
х
0,00
0,00
13.1
Мероприятие
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 К N3 51900
200
0,00
0,00
14
Региональный проект
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02 09
01 К N4 00000
х
86 171,40
81 995,50
14.1
Мероприятие
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь1
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К N4 51700
200
5 330,52
5 330,52
15
Региональный проект
Укрепление общественного здоровья
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09 02
01 К P4 00000
01 К P4 90000
600
800
82 636,64
75 696,00
16
Региональный проект
Старшее поколение
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К P3 00000
01К Р3 52950
01К Р3 54680
х
6,10
383,90
16.1
Мероприятие
Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К P3 52950
200
0,00
383,30
16.2
Мероприятие
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
Министерство здравоохранения КБР
960
09
02
01 К P3 54680
200
6,10
0,60
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализирован-ной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи
всего
960
x
x
х
x
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Развитие государственно-частного партнерства
всего
960
x
x
х
x
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего
960
x
x
х
x
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего
960
903
09
01 05 13
01 5 01 90000
х
70 611,43
61 286,83
Министерство здравоохранения КБР
51 371,40
43 386,40
Управление делами Главы и Правительства КБР
19 240,03
17 900,43
1
Основное мероприятие
Развитие санаторно-курортного лечения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01 05 13
01 5 01 90059
100 200 800
51 371,40
43 386,40
Управление делами Главы и Правительства КБР
903
09
01 05 13
01 5 01 90059
100 200 800
19 240,03
17 900,43
2
Основное мероприятие
Развитие медицинской реабилитации
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
01 5 02 00000
x
0,00
0,00
Подпрограмма 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении
всего
960
07
05
01 7 00 00000
х
39 261,10
37 500,00
1
Основное мероприятие
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
Министерство здравоохранения КБР
960
07
05
01 7 01 90000
200 300
2 861,10
1 100,00
2
Основное мероприятие
Повышение престижа медицинских специальностей
Министерство здравоохранения КБР
960
х
х
х
х
0,00
0,00
3
Основное мероприятие
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Министерство здравоохранения КБР
960
х
х
х
х
0,00
0,00
4
Основное мероприятие
Управление кадровыми ресурсами здравоохранения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 7 05 00000
01 7 05 R1380
300
36 400,00
36 400,00
5
Региональный проект
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 9
Развитие информатизации в здравоохранении
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 10
Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 11
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике
всего
x
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство здравоохранения КБР
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР
973
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство спорта КБР
975
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство труда и социальной защиты КБР
961
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство сельского хозяйства КБР
982
x
x
x
x
0,00
0,00
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР
937
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 12
Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2017 годах
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 13
Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
Всего
960
09
01
09
01 9 00 00000
х
107 909,90
101 684,00
1
Основное мероприятие
Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
01
01 9 11 90000
100 200 800
77 831,80
72 961,00
2
Основное мероприятие
Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 9 13 90000
100 200 600 800
30 078,10
28 723,00
Подпрограмма 14
Информационные технологии и управление развитием отрасли
всего
960
09
02
09
01 Г 00 00000
x
61 657,74
53 707,50
1
Основное мероприятие
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 02 00000
х
0,00
0,00
2
Основное мероприятие
Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 03 90000
100 200 800
43 385,20
36 603,00
3
Основное мероприятие
Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 04 90000
100 200 600 800
14 838,81
12 526,89
4
Основное мероприятие
Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г 06 90000
200
2 078,00
0,00
5
Региональный проект
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г N7 00000
01 Г N7 51140
200
1 355,73
4 577,61
5.1
Основное мероприятие
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Министерство здравоохранения КБР
960
09
09
01 Г N7 00000
01 Г N7 51140
200
1 355,73
4 577,61
Подпрограмма 15
Организация обязательного медицинского страхования
всего
960
х
х
х
х
0,00
0,00
Подпрограмма 16
Развитие скорой медицинской помощи
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00
Подпрограмма 17
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
всего
960
x
x
x
x
0,00
0,00».
11. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех источников финансирования
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы государственной программы Российской Федерации
Источник финансирования
Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ИТОГО:
план
план
план
план
факт
план
факт
план
факт
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Государственная программа КБР «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Всего
4415470,80
9982866,91
8614095,62
9104782,07
8270504,52
9151084,22
8367891,02
10418592,38
9229631,83
11351569,70
11958641,30
74997103,00
федеральный бюджет
0,00
492187,97
364741,55
424102,80
403337,30
189129,10
188148,32
300147,32
300147,32
661231,44
1037959,00
3469499,18
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107950,00
108201,00
216151,00
бюджет субъекта Российской Федерации
1968832,00
5198445,35
5449353,17
5917733,07
5549285,01
5916226,22
5527025,98
5845183,86
5688283,22
5560947,86
5313064,40
41169785,93
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС)
2446638,80
4292233,59
2800000,90
2762946,20
2317882,21
3045728,90
2652716,72
4273261,20
3241201,29
5021440,40
5499416,90
30141666,89
2
Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
Всего
0,00
136487,89
153017,07
603193,51
398527,65
633196,21
521990,25
2104448,30
1955750,80
10844771,03
11155096,57
25630210,58
федеральный бюджет
0,00
23457,00
72438,77
167634,80
165261,22
159519,20
159519,20
277823,71
277823,71
471041,94
528760,60
1700676,02
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107950,00
108201,00
216151,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
113030,89
80578,30
435558,71
233266,43
473677,01
362471,05
1826624,59
1677927,09
5281507,69
5058886,07
13269863,26
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4984271,40
5459248,90
10443520,30
в т.ч.
Региональный проект: Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5574,41
0,00
5574,41
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5184,20
0,00
5184,20
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,21
0,00
390,21
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74874,50
85406,70
160281,20
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74874,50
85406,70
160281,20
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Борьба с онкологическими заболеваниями
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1010561,70
1392482,10
2403043,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149693,50
262323,50
412017,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860868,20
1130158,60
1991026,80
Региональный проект: Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76473,01
76473,01
184100,32
184351,32
444924,65
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71119,90
71119,90
70819,80
70819,80
212759,50
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107950,00
108201,00
216151,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5353,11
5353,11
5330,52
5330,52
16014,15
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Укрепление общественного здоровья
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Региональный проект: Старшее поколение
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611,30
38393,40
39004,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,20
38009,50
38614,70
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,10
383,90
390,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи*
Всего
1968832,00
4607707,26
4815376,90
1039306,80
904240,68
819483,72
729281,33
0,00
0,00
0,00
0,00
13250706,68
федеральный бюджет
0,00
223575,80
79506,30
254592,30
236201,06
28424,90
27444,12
0,00
0,00
0,00
0,00
586099,30
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
1968832,00
4384131,46
4735870,60
784714,50
668039,62
791058,82
701837,21
0,00
0,00
0,00
0,00
12664607,38
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства*
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка*
Всего
0,00
130071,83
106018,28
733484,77
715688,24
682396,96
524758,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1651971,84
федеральный бюджет
0,00
30821,90
7661,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38483,38
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
99249,93
98356,80
733484,77
715688,24
682396,96
524758,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1613488,46
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Всего
0,00
68267,10
40355,20
67232,28
61355,15
65380,13
61807,08
69081,26
66272,99
70611,43
61286,83
442214,23
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
68267,10
40355,20
67232,28
61355,15
65380,13
61807,08
69081,26
66272,99
70611,43
61286,83
442214,23
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям*
Всего
0,00
0,00
0,00
6769,83
5577,99
11938,30
8348,79
0,00
0,00
0,00
0,00
18708,13
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
6769,83
5577,99
11938,30
8348,79
0,00
0,00
0,00
0,00
18708,13
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Подпрограмма 7. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении
Всего
0,00
94191,36
0,00
920,20
330,00
1870,20
1317,00
2033,10
1522,29
95061,10
93300,00
287375,96
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54600,00
54600,00
109200,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
50183,40
0,00
920,20
330,00
1870,20
1317,00
2033,10
1522,29
39261,10
37500,00
131768,00
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС)
0,00
44007,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
1200,00
46407,96
в т.ч.
Региональный проект: Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
1200,00
2400,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
1200,00
2400,00
9
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях*
Всего
0,00
255449,17
377294,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
632743,37
федеральный бюджет
0,00
212249,17
203259,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415508,47
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
43200,00
174034,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217234,90
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении**
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике***
Всего
0,00
350787,66
86301,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437089,36
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
350787,66
86301,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437089,36
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике
Всего
0,00
5950,00
1099,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7049,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
5950,00
1099,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7049,70
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Подпрограмма 12. Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах*****
Всего
0,00
1328604,00
195378,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1523982,07
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
39992,50
195378,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235370,57
территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС, ФФОМС)
0,00
1288611,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1288611,50
14
Подпрограмма 13. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья
Всего
0,00
0,00
0,00
71219,73
67798,77
71578,20
67286,46
78970,30
76887,53
107909,90
101684,00
431362,13
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
71219,73
67798,77
71578,20
67286,46
78970,30
76887,53
107909,90
101684,00
431362,13
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Подпрограмма 14. Информационные технологии и управление развитием отрасли
Всего
0,00
0,00
0,00
79457,47
73558,66
90495,94
80933,39
81666,58
78865,29
231843,74
545858,50
1029322,23
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21000,00
21000,00
134217,00
453183,00
608400,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
79457,47
73558,66
90495,94
80933,39
60666,58
57865,29
61657,74
53707,50
345985,23
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35969,00
38968,00
74937,00
в т.ч.
Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171541,73
496728,61
668270,34
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134217,00
453183,00
587400,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1355,73
4577,61
5933,34
территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35969,00
38968,00
74937,00
16
Подпрограмма 15. Организация обязательного медицинского страхования *****
Всего
2446638,80
2959614,13
2800000,90
6334158,40
5889094,41
6613570,90
6220558,72
8081069,20
7049009,29
0,00
0,00
29235052,33
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
3571212,20
3571212,20
3567842,00
3567842,00
3807808,00
3807808,00
0,00
0,00
10946862,20
территориальные государственные внебюджетные фонды
2446638,80
2959614,13
2800000,90
2762946,20
2317882,21
3045728,90
2652716,72
4273261,20
3241201,29
0,00
0,00
18288190,13
17
Подпрограмма 16. Развитие скорой медицинской помощи*
Всего
0,00
0,00
0,00
167163,38
152457,95
159988,66
150424,87
0,00
0,00
0,00
0,00
327152,04
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
167163,38
152457,95
159988,66
150424,87
0,00
0,00
0,00
0,00
327152,04
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Подпрограмма 17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Мероприятия, не вошедшие в Подпрограммы (Обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы)
Всего
0,00
45736,51
39253,60
1875,70
1875,02
1185,00
1185,00
1323,61
1323,61
1372,50
1415,40
92162,32
федеральный бюджет
0,00
2084,10
1875,70
1875,70
1875,02
1185,00
1185,00
1323,61
1323,61
1372,50
1415,40
11132,01
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
43652,41
37377,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81030,31
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Подпрограмма с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1
** Подпрограмма с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №14
*** Подпрограмма в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы №2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1
*****Подпрограмма с 2019 года реализуется в рамках подпрограммы №1».
12. В приложении № 6 к государственной программе:
1) в наименовании приложения слова «очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами «2019 – 2020 годы»;
2) графу «2021 год» исключить.
13. Графу «2021» таблицы приложения № 11 к государственной программе исключить с изменением последовательности нумерации граф.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.10.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: