Основная информация

Дата опубликования: 03 сентября 2019г.
Номер документа: RU07000201900258
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Кабардино-Балкарская Республика
Принявший орган: Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 сентября 2019 г. №151-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

А.Мусуков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 3 сентября 2019 г. № 151-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП

1. Позиции «Этапы и сроки реализации программы», «Объемы бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации программы

2013 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований программы

всего на реализацию программы предусматриваются средства в размере 74997103,00 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета,   по предварительной оценке, – 3469499,18 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;

на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;

на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;

на 2017 год – 189129,10 тыс. рублей;

на 2018 год – 300147,32 тыс. рублей;

на 2019 год – 661231,44 тыс. рублей;

на 2020 год – 1037959,00 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по предварительной   оценке, –  41169785,93 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;

на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;

на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;

на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;

на 2017 год – 5916226,22 тыс. рублей;

на 2018 год – 5845183,86 тыс. рублей;

на 2019 год – 5560947,86 тыс. рублей;

на 2020 год – 5313064,40 тыс. рублей;

иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства       от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), по предварительной оценке,   – 30141666,89 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;

на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;

на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;

на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;

на 2017 год – 3045728,90  тыс. рублей;

на 2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;

на 2019 год – 5021440,40 тыс. рублей;

на 2020 год – 5499416,90 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР) – 216151,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год – 107950,00 тыс. рублей;

на 2020 год – 108201,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

снижение смертности от всех причин до 8,3 случая на 1000 населения;

снижение материнской  смертности до 6,7 случая    на 100 тыс. родившихся живыми;

снижение младенческой смертности до 4,7 случая   на 1000 родившихся живыми;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 399,8 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от транспортных травм всех видов до 8,6 случаев на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 135,6 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;

снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)  до 1,1 литра на душу населения в год;

снижение распространённости потребления табака среди взрослого населения до 18,3 процента;

снижение числа зарегистрированных больных    с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения), до 30,7 случая на 100 тыс. населения;

обеспеченность врачами составит 39,6 человека    на 10 тыс. населения;

число среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 3 человека;

повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 200 процентов;

повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для  предоставления медицинских услуг)        к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов;

повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для  предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике до 100 процентов;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76,9 лет;

снижение смертности населения       в трудоспособном возрасте до 340,5 случаев на 100 тыс. населения;

повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 69,0 процентов».

2. В паспорте подпрограммы 1:

1) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить       в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 25630210,58 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 136487,89 тыс. рублей;

2015 год – 153017,07 тыс. рублей;

2016 год – 603193,51 тыс. рублей;

2017 год – 633196,21  тыс. рублей;

2018 год – 2104448,30  тыс. рублей;

2019 год – 10844771,03 тыс. рублей;

2020 год – 11155096,57 тыс. рублей.

Источники финансирования подпрограммы:

федеральный бюджет,  всего –

1700676,02 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 23457,00 тыс. рублей;

2015 год -  72438,77 тыс. рублей;

2016 год – 167634,80 тыс. рублей;

2017 год – 159519,20 тыс. рублей;

2018 год – 277823,71 тыс. рублей;

2019 год -  471041,94 тыс. рублей;

2020 год -  528760,60 тыс. рублей;

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 13269863,26  тыс. рублей,      в том числе по годам:

2014 год – 113030,89 тыс. рублей;

2015 год – 80578,30  тыс. рублей;

2016 год – 435558,71 тыс. рублей;

2017 год – 473677,01 тыс. рублей;

2018 год – 1826624,59  тыс. рублей;

2019 год – 5281507,69  тыс. рублей;

2020 год – 5058886,07 тыс. рублей;

иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства       от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего  –

10443520,30 тыс. рублей, в том числе по  годам:

2019 год – 4984271,40  тыс. рублей;

2020 год – 5459248,90 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (ГУ-РО ФСС РФ по КБР), всего  –

216151,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 107950,00 тыс. рублей;

2020 год – 108201,00 тыс. рублей»;

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» в абзацах:

шестом слова «56,7 процента» заменить словами «55 процентов»;

седьмом цифры «81,1» заменить цифрами «72,3»;

двадцать седьмом слова «6,0 случаев» заменить словами «5,8 случая»;

тридцать третьем цифры «20,5» заменить цифрами «20,4»;

тридцать четвертом цифры «60,2» заменить цифрами «60,1»;

тридцать пятом цифры «70» заменить цифрами «65».

3. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы       за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 442214,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 68267,10 тыс. рублей;

2015 год – 40355,20 тыс. рублей;

2016 год – 67232,28 тыс. рублей;

2017 год – 65380,13 тыс. рублей;

2018 год – 69081,26 тыс. рублей;

2019 год – 70611,43 тыс. рублей;

2020 год – 61286,83 тыс. рублей».

4. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы

2013 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 287375,96 тыс. рублей, в том числе      по годам:

2014 год – 94191,36 тыс. рублей;

2016 год – 920,20 тыс. рублей;

2017 год – 1870,20 тыс. рублей;

2018 год – 2033,10 тыс. рублей;

2019 год – 95061,10 тыс. рублей;

2020 год – 93300,00 тыс. рублей.

Источники финансирования подпрограммы:

федеральный бюджет, всего – 109200,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2019 год – 54600,00 тыс. рублей;

2020 год – 54600,00 тыс. рублей;

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего – 131768,00 тыс. рублей,     в том числе по годам:

2014 год – 50183,40 тыс. рублей;

2016 год – 920,20 тыс. рублей;

2017 год – 1870,20 тыс. рублей;

2018 год – 2033,10 тыс. рублей;

2019 год – 39261,10 тыс. рублей;

2020 год – 37500,00 тыс. рублей;

иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –

46407,96 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 44007,96 тыс. рублей;

2019 год – 1200,00 тыс. рублей;

2020 год – 1200,00 тыс. рублей».

5. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы       за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 431362,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 71219,73 тыс. рублей;

2017 год – 71578,20 тыс. рублей;

2018 год – 78970,30 тыс. рублей;

2019 год – 107909,90 тыс. рублей;

2020 год – 101684,00 тыс. рублей».

6. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 14 изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1029322,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 79457,47 тыс. рублей;

2017 год – 90495,94 тыс. рублей;

2018 год – 81666,58  тыс. рублей;

2019 год – 231843,74 тыс. рублей;

2020 год – 545858,50 тыс. рублей.

Источники финансирования подпрограммы:

федеральный бюджет, всего – 608400,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 21000,00 тыс. рублей;

2019 год – 134217,00 тыс. рублей;

2020 год – 453183,00 тыс. рублей;

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики,  всего – 345985,23  тыс. рублей,    в том числе по годам:

2016 год – 79457,47 тыс. рублей;

2017 год – 90495,94 тыс. рублей;

2018 год – 60666,58 тыс. рублей;

2019 год – 61657,74 тыс. рублей;

2020 год – 53707,50 тыс. рублей;

иные источники (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, средства       от оптимизации структур и штатной численности, средства от приносящей доход деятельности, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования), всего –

74937,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 35969,00 тыс. рублей;

2020 год – 38968,00 тыс. рублей».

7. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 15 изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2018 годы».

8. В приложении № 1 к государственной программе:

1) графу «2021 год» исключить;

2) пункт 1.7 раздела «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:

«1.7

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

52,9

42,1

62,0

46,8

70,8

58,2

72,8

58,2

74,9

74,9

77,0

71,9

72,3».

9. В приложении № 2 к государственной программе:

1) в графе «Исполнители»: слова «Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР» заменить словами «Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР», слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты населения КБР» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты КБР», слова «Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР»;

2) в графе «окончания реализации» цифры «2021» заменить цифрами «2020».

10. Таблицу 3.4 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.4



п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор, исполнитель государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,

тыс. рублей

главный распо-ряди-тель бюджет-ных средств

раздел

под-раздел

целевая статья

вид расхо-да

2019 год

2020 год

Государственная программа

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

всего

x

x

x

x

5 560 947,86

5 313 064,40

Министерство здравоохранения КБР

960

x

x

x

x

5 537 537,51

5 285 743,93

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР

932

4170,32

9420,04

Управление делами Главы и Правительства КБР

903

x

x

x

x

19 240,03

17 900,43

Подпрограмма 1

Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

всего

960

х

х

01 К 00 00000

х

5 281 507,69

5 058 886,07

1

Основное мероприятие

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф

Министерство здравоохранения КБР

960

09

04   09

01 К 01 90000

100  200        800

167 786,70

152 112,40

2

Основное мероприятие

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01    02

01 К 02 00000

100  200  600  800

416 023,90

377 236,30

3

Основное мероприятие

Развитие службы крови

Министерство здравоохранения КБР

960

09

06

01 К 04 90048

01 К 04 90059

100 200   600    800

84 112,05

50 165,10

4

Основное мероприятие

Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 К 06 90000

01 К 06 R2020

100 200   600    800

313 466,95

259 059,10

5

Основное мероприятие

Укрепление материально-технической базы учреждений

Всего

в том числе:

100791,58

20182,47

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02  09

01 К 07 90000  01 К 07 25073    01 К 07 25079

200

600

97 011,47

10 762,43

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР

932

09

01

01 К 0794009

400

3780,11

9420,04

6

Основное мероприятие

Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01    02     09

01 К 08 90000

01 К 08 R2010

100       200 600

44 322,10

38 325,60

7

Основное мероприятие

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02  

01 К 09 90000    

200 300

215 457,81

90 186,50

8

Основное мероприятие

Организация обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения КБР

960

10

03

01 К 10 F0930

300

3 748 941,60

3 893 021,00

9

Основное мероприятие

Совершенствование службы родовспоможения

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01      02

01 К 11 90000

600

21 400,65

20 522,20

10

Совершенствова-ние высокотехнологичной медицинской помощи

0,00

0,00

11

Региональный проект

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

в т.ч.

Министерство здравоохранения КБР

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР

960

932

09

02  04

01 К N1 00000 

200   400

390,21

0,00

11.1

Мероприятие

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02

01 К N1 51910

200

0,00

0,00

11.2

Мероприятие

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения КБР

960

09

04

01 К N1 55540

200

0,00

0,00

11.3

Мероприятие

Обеспечение  устойчивого развития  сельских территорий

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР

932

09

02

01 К N1 55670

400

390,21

0,00

12

Региональный проект

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01

01 К N2 00000

х

0,00

0,00

12.1

Мероприятие

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01

01 К N2 51920

200

0,00

0,00

13

Региональный проект

Борьба с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01

01 К N3 00000

х

0,00

0,00

13.1

Мероприятие

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01

01 К N3 51900

200

0,00

0,00

14

Региональный проект

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02 09

01 К N4 00000

х

86 171,40

81 995,50

14.1

Мероприятие

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь1

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02

01 К N4 51700

200

5 330,52

5 330,52

15

Региональный проект

Укрепление общественного здоровья

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09  02

01 К P4 00000

01 К P4 90000

600

800

82 636,64

75 696,00

16

Региональный проект

Старшее поколение

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02 

01 К P3 00000

01К Р3 52950

01К Р3 54680

х

6,10

383,90

16.1

Мероприятие

Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02 

01 К P3 52950

200

0,00

383,30

16.2

Мероприятие

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Министерство здравоохранения КБР

960

09

02 

01 К P3 54680

200

6,10

0,60

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализирован-ной,  включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи

всего

960

x

x

х

x

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Развитие государственно-частного партнерства

всего

960

x

x

х

x

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Охрана здоровья матери и ребенка

всего

960

x

x

х

x

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

всего

960

903

09

01        05       13

01 5 01 90000

х

70 611,43

61 286,83

Министерство здравоохранения КБР

51 371,40

43 386,40

Управление делами Главы и Правительства КБР

19 240,03

17 900,43

1

Основное мероприятие

Развитие санаторно-курортного лечения

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01   05     13

01 5 01 90059

100       200  800

51 371,40

43 386,40

Управление делами Главы и Правительства КБР

903

09

01   05     13

01 5 01 90059

100       200  800

19 240,03

17 900,43

2

Основное мероприятие

Развитие медицинской реабилитации

Министерство здравоохранения КБР

960

x

x

01 5 02 00000

x

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

всего

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении

всего

960

07

05

01 7 00 00000

х

39 261,10

37 500,00

1

Основное мероприятие

Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

Министерство здравоохранения КБР

960

07

05

01 7 01 90000

200 300

2 861,10

1 100,00

2

Основное мероприятие

Повышение престижа медицинских специальностей

Министерство здравоохранения КБР

960

х

х

х

х

0,00

0,00

3

Основное мероприятие

Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников

Министерство здравоохранения КБР

960

х

х

х

х

0,00

0,00

4

Основное мероприятие

Управление кадровыми ресурсами здравоохранения

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 7 05 00000

01 7 05 R1380

300

36 400,00

36 400,00

5

Региональный проект

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Министерство здравоохранения КБР

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 8

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

всего

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 9

Развитие информатизации в здравоохранении

всего

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 10

Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике

всего

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 11

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике

всего

x

x

x

x

x

0,00

0,00

Министерство здравоохранения КБР

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР

973

x

x

x

x

0,00

0,00

Министерство спорта КБР

975

x

x

x

x

0,00

0,00

Министерство труда и социальной защиты КБР

961

x

x

x

x

0,00

0,00

Министерство сельского хозяйства КБР

982

x

x

x

x

0,00

0,00

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР

937

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 12

Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2017 годах

всего

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 13

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

Всего

960

09

01

09

01 9 00 00000

х

107 909,90

101 684,00

1

Основное мероприятие

Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения КБР

960

09

01

01 9 11  90000

100   200      800

77 831,80

72 961,00

2

Основное мероприятие

Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 9 13 90000

100      200 600 800

30 078,10

28 723,00

Подпрограмма 14

Информационные технологии и управление развитием отрасли

всего

960

09

02

09

01 Г 00 00000

x

61 657,74

53 707,50

1

Основное мероприятие

Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины   

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 Г 02 00000

х

0,00

0,00

2

Основное мероприятие

Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 Г 03 90000    

100   200 800

43 385,20

36 603,00

3

Основное мероприятие

Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 Г 04 90000

100       200  600      800

14 838,81

12 526,89

4

Основное мероприятие

Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы 

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 Г 06 90000

200

2 078,00

0,00

5

Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 Г N7 00000

01 Г N7 51140

200

1 355,73

4 577,61

5.1

Основное мероприятие

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Министерство здравоохранения КБР

960

09

09

01 Г N7 00000

01 Г N7 51140

200

1 355,73

4 577,61

Подпрограмма 15

Организация обязательного медицинского страхования

всего

960

х

х

х

х

0,00

0,00

Подпрограмма 16

Развитие скорой медицинской помощи

всего

960

x

x

x

x

0,00

0,00

Подпрограмма 17

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

всего

960

x

x

x

x

0,00

0,00».

11. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  за счет всех источников финансирования

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы государственной программы Российской Федерации

Источник финансирования

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ИТОГО:

план

план

план

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Государственная программа КБР «Развитие здравоохранения   в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего

4415470,80

9982866,91

8614095,62

9104782,07

8270504,52

9151084,22

8367891,02

10418592,38

9229631,83

11351569,70

11958641,30

74997103,00

федеральный бюджет

0,00

492187,97

364741,55

424102,80

403337,30

189129,10

188148,32

300147,32

300147,32

661231,44

1037959,00

3469499,18

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107950,00

108201,00

216151,00

бюджет субъекта Российской Федерации

1968832,00

5198445,35

5449353,17

5917733,07

5549285,01

5916226,22

5527025,98

5845183,86

5688283,22

5560947,86

5313064,40

41169785,93

территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС)

2446638,80

4292233,59

2800000,90

2762946,20

2317882,21

3045728,90

2652716,72

4273261,20

3241201,29

5021440,40

5499416,90

30141666,89

2

Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

Всего

0,00

136487,89

153017,07

603193,51

398527,65

633196,21

521990,25

2104448,30

1955750,80

10844771,03

11155096,57

25630210,58

федеральный бюджет

0,00

23457,00

72438,77

167634,80

165261,22

159519,20

159519,20

277823,71

277823,71

471041,94

528760,60

1700676,02

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107950,00

108201,00

216151,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

113030,89

80578,30

435558,71

233266,43

473677,01

362471,05

1826624,59

1677927,09

5281507,69

5058886,07

13269863,26

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4984271,40

5459248,90

10443520,30

в т.ч.

Региональный проект: Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5574,41

0,00

5574,41

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5184,20

0,00

5184,20

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390,21

0,00

390,21

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект: Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74874,50

85406,70

160281,20

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74874,50

85406,70

160281,20

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект:  Борьба с онкологическими заболеваниями

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010561,70

1392482,10

2403043,80

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149693,50

262323,50

412017,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860868,20

1130158,60

1991026,80

Региональный проект: Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76473,01

76473,01

184100,32

184351,32

444924,65

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71119,90

71119,90

70819,80

70819,80

212759,50

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (средства ФСС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107950,00

108201,00

216151,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5353,11

5353,11

5330,52

5330,52

16014,15

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект: Укрепление общественного здоровья

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Региональный проект: Старшее поколение

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611,30

38393,40

39004,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605,20

38009,50

38614,70

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,10

383,90

390,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи*

Всего

1968832,00

4607707,26

4815376,90

1039306,80

904240,68

819483,72

729281,33

0,00

0,00

0,00

0,00

13250706,68

федеральный бюджет

0,00

223575,80

79506,30

254592,30

236201,06

28424,90

27444,12

0,00

0,00

0,00

0,00

586099,30

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

1968832,00

4384131,46

4735870,60

784714,50

668039,62

791058,82

701837,21

0,00

0,00

0,00

0,00

12664607,38

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства*

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка*

Всего

0,00

130071,83

106018,28

733484,77

715688,24

682396,96

524758,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1651971,84

федеральный бюджет

0,00

30821,90

7661,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38483,38

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

99249,93

98356,80

733484,77

715688,24

682396,96

524758,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1613488,46

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего

0,00

68267,10

40355,20

67232,28

61355,15

65380,13

61807,08

69081,26

66272,99

70611,43

61286,83

442214,23

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

68267,10

40355,20

67232,28

61355,15

65380,13

61807,08

69081,26

66272,99

70611,43

61286,83

442214,23

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям*

Всего

0,00

0,00

0,00

6769,83

5577,99

11938,30

8348,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18708,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

6769,83

5577,99

11938,30

8348,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18708,13

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Подпрограмма 7. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении

Всего

0,00

94191,36

0,00

920,20

330,00

1870,20

1317,00

2033,10

1522,29

95061,10

93300,00

287375,96

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54600,00

54600,00

109200,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

50183,40

0,00

920,20

330,00

1870,20

1317,00

2033,10

1522,29

39261,10

37500,00

131768,00

территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ФОМС, ТФОМС)

0,00

44007,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200,00

1200,00

46407,96

в т.ч.

Региональный проект:  Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200,00

1200,00

2400,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200,00

1200,00

2400,00

9

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях*

Всего

0,00

255449,17

377294,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

632743,37

федеральный бюджет

0,00

212249,17

203259,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415508,47

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

43200,00

174034,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217234,90

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении**

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике***

Всего

0,00

350787,66

86301,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437089,36

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

350787,66

86301,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437089,36

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике

Всего

0,00

5950,00

1099,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7049,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

5950,00

1099,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7049,70

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Подпрограмма 12. Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах*****

Всего

0,00

1328604,00

195378,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1523982,07

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

39992,50

195378,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235370,57

территориальные государственные внебюджетные фонды (ТФОМС, ФФОМС)

0,00

1288611,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1288611,50

14

Подпрограмма 13. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

Всего

0,00

0,00

0,00

71219,73

67798,77

71578,20

67286,46

78970,30

76887,53

107909,90

101684,00

431362,13

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

71219,73

67798,77

71578,20

67286,46

78970,30

76887,53

107909,90

101684,00

431362,13

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Подпрограмма 14. Информационные технологии и управление развитием отрасли

Всего

0,00

0,00

0,00

79457,47

73558,66

90495,94

80933,39

81666,58

78865,29

231843,74

545858,50

1029322,23

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21000,00

21000,00

134217,00

453183,00

608400,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

79457,47

73558,66

90495,94

80933,39

60666,58

57865,29

61657,74

53707,50

345985,23

территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35969,00

38968,00

74937,00

в т.ч.

Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171541,73

496728,61

668270,34

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134217,00

453183,00

587400,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1355,73

4577,61

5933,34

территориальные государственные внебюджетные фонды (средства ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35969,00

38968,00

74937,00

16

Подпрограмма  15. Организация обязательного медицинского страхования *****

Всего

2446638,80

2959614,13

2800000,90

6334158,40

5889094,41

6613570,90

6220558,72

8081069,20

7049009,29

0,00

0,00

29235052,33

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

3571212,20

3571212,20

3567842,00

3567842,00

3807808,00

3807808,00

0,00

0,00

10946862,20

территориальные государственные внебюджетные фонды

2446638,80

2959614,13

2800000,90

2762946,20

2317882,21

3045728,90

2652716,72

4273261,20

3241201,29

0,00

0,00

18288190,13

17

Подпрограмма 16. Развитие скорой медицинской помощи*

Всего

0,00

0,00

0,00

167163,38

152457,95

159988,66

150424,87

0,00

0,00

0,00

0,00

327152,04

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

167163,38

152457,95

159988,66

150424,87

0,00

0,00

0,00

0,00

327152,04

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Подпрограмма 17. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Мероприятия, не вошедшие в Подпрограммы (Обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы)

Всего

0,00

45736,51

39253,60

1875,70

1875,02

1185,00

1185,00

1323,61

1323,61

1372,50

1415,40

92162,32

федеральный бюджет

0,00

2084,10

1875,70

1875,70

1875,02

1185,00

1185,00

1323,61

1323,61

1372,50

1415,40

11132,01

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

43652,41

37377,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81030,31

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1

** Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №14

*** Подпрограмма  в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы №2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1

*****Подпрограмма  с 2019 года реализуется в рамках подпрограммы №1».

12. В приложении № 6 к государственной программе:

1) в наименовании приложения слова «очередной финансовый 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами  «2019 – 2020 годы»;

2) графу «2021 год» исключить.

13. Графу «2021» таблицы приложения № 11 к государственной программе исключить с изменением последовательности нумерации граф.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.10.2019
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать