Основная информация
Дата опубликования: | 03 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU62008710202000094 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2020 года № 490
р.п. Милославское
О внесении изменений в постановление администрации от 29 октября 2015 года № 613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»
(в ред. постановлений администрации муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области от 01.04.2016 №109, от 18.11.2016 № 375, от 26.12.2016 № 421, от 28.04.2017 № 143, от 14.11.2017 № 412, от 28.12.2017 № 570, от 18.05.2018 № 214, от 22.06.2018 № 256, от 08.10.2018 № 388, от 12.10.2018 № 396, от 25.12.2018 № 521, от 27.02.2019 № 116, от 23.10.2019 № 701, от 26.12.2019 № 884, от 10.03.2020 № 109, от 10.08.2020 № 311)
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» администрация муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области от 29 октября 2015 года № 613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
строку «сроки реализации» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации
2016 - 2023 годы
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы 140330,6 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 139784,1 средства областного бюджета – 546,5 тыс.рублей
в том числе по годам:
2016 год – 16509,1 тыс. рублей;
2017 год – 18099,8 тыс. рублей;
2018 год – 19157 тыс. рублей (местный бюджет – 18610,5 тыс.руб., областной бюджет – 546,5 тыс.рублей);
2019 год –16634,7 тыс. рублей;
2020 год – 20203,7 тыс. рублей;
2021 год – 21039,6 тыс.рублей;
2022 год – 14477,9 тыс. рублей;
2023 год - 14208,8 тыс. рублей.»
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и областного бюджета.
Общий объем средств на финансирование мероприятий Программы 140330,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 16509,1 тыс. рублей;
2017 год - 18099,8 тыс. рублей;
2018 год – 19157 тыс. рублей (местный бюджет – 18610,5 тыс.руб., областной бюджет – 546,5 тыс.рублей);
2019 год – 16634,7 тыс. рублей;
2020 год – 20203,7 тыс. рублей;
2021 год – 21039,6 тыс.рублей;
2022 год - 14477,9 тыс.рублей;
2023 год - 14208,8 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»:
раздел 2. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.»
раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Милославского муниципального района и субсидии из областного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составляет – 3847,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 3300,8 т.р., средства областного бюджета – 546,5 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 836,7 тыс. рублей;
2017 год – 688,2 тыс. рублей;
2018 год – 828,9 тыс. рублей (местный бюджет-282,4 т.р., областной бюджет – 546,5т.р.);
2019 год – 252,1 тыс. рублей;
2020 год - 274,1 тыс. рублей;
2021 год - 310,8 тыс.рублей;
2022 год – 328,3 тыс.рублей;
2023 год - 328,2 тыс. рублей. »;
- приложения № 1 и № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению;
4) в подпрограмме 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений»:
раздел 2. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.»
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Милославского муниципального района. Объем финансирования подпрограммы составляет – 96613,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 12001,2 тыс. рублей;
2017 год - 13519,7 тыс. рублей;
2018 год – 13692,1 тыс. рублей;
2019 год – 12025,1 тыс. рублей;
2020 год – 14436,3 тыс. рублей;
2021 год – 14604,7 тыс. рублей;
2022 год - 8299,5 тыс. рублей;
2023 год - 8035,0 тыс. рублей.»;
»;
- приложения № 1 и № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему постановлению;
5) в подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Милославского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»:
раздел 2. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.»
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 39869,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 3671,2 тыс. рублей;
2017 год – 3891,9 тыс. рублей;
2018 год – 4636,0 тыс. рублей;
2019 год – 4357,5 тыс. рублей;
2020 год - 5493,3 тыс. рублей;
2021 год – 6124,1 тыс. рублей;
2022 год - 5850,1 тыс. рублей;
2023 год - 5845,6 тыс. рублей.»
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Значения по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы
%
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
- приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования – Милославский муниципальный район.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.В. Диденко.
Глава администрации
Милославского муниципального района М.Д. Ромодин
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоря-
дители
Испол
нители
Источник финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета, в том числе:
Бюджет МО
2595,2
189,3
230,6
773,5
227,0
253,0
295,4
313,2
313,2
снижение дефицита бюджета до уровня не более 3 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных БК РФ; отсутствие просроченной кредиторской задолженности
- приобретение вычислительной техники, оргтехники, программного обеспечения, необходимых для функционирования системы управления средствами бюджета
ФКУ
ФКУ
Бюджет МО
Бюджет Рязанской области
2048,7
546,5
189,3
230,6
227,0
546,5
227,0
253,0
295,4
313,2
313,2
2
Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, формирование системы бюджетирования, ориентированно
го на результат, и переход к «программному» бюджету, в том числе:
Бюджет МО
105,5
9,0
9,0
22,5
5,0
15,0
15,0
15,0
15,0
доведение удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов бюджета
- обучение муниципальных служащих на семинарах, курсах по вопросам формирования «программного» бюджета
ФКУ
ФКУ
Бюджет МО
105,5
9,0
9,0
22,5
5,0
15,0
15,0
15,0
15,0
3
Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом, в том числе:
Бюджет МО
1146,6
638,4
448,6
32,9
20,1
6,1
0,4
0,1
0
снижение объема долга; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам; снижение удельного веса расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета до уровня не более 3 %
3.1
Обслуживание муниципального долга
ФКУ
ФКУ
Бюджет МО
1146,6
638,4
448,6
32,9
20,1
6,1
0,4
0,1
0
ИТОГО
3847,3
836,7
688,2
828,9
252,1
274,1
310,8
328,3
328,2
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Значе
ние в 2014 году
Плани-руемое значение в 2015 году
Значения по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к уровню, установленному нормативом
%
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Уровень дефицита
%
2,2
0,7
10,0
4,0
3,5
5,4
3,8
10
0
0
3
Просроченная кредиторская задолженность
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета
%
5
16
81,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
5
Удельный вес органов местного самоуправления, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
%
70,0
80,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
15,03
8,43
5,09
1,3
1,7
1,6
0,6
0,2
0
0
7
Просроченная задолженность по долговым обязательствам
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Удельный вес расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета Милославского муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
%
0,16
0,17
0,51
0,39
0,01
0,012
0,003
0
0
0
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для
повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоря
дители
Исполнители
Источ
ник финан
сирова
ния
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе
бюджет МО
96613,6
12001,2
13519,7
13692,1
12025,1
14436,3
14604,7
8299,5
8035,0
Обеспече-ние темпа роста бюджетной обеспеченности поселений до 103%; обеспечение темпа роста налоговых доходов бюджетов поселений до 107%
1.1
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
40323,7
4326,7
4081,0
4711,7
3561,8
6036,3
7398,7
5113,5
5094,0
1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
56289,9
7674,5
9438,7
8980,4
8463,3
8400,0
7206
3186,0
2941,0
ИТОГО
96613,6
12001,2
13519,7
13692,1
12025,1
14436,3
14604,7
8299,5
8035,0
Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для
повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ»
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измере
ния
Значение в 2014 году
Планируемое значение в 2015 году
Значения по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Темп роста критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (по отношению к предыдущему году)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
101,0
75,6
103
103,0
103,0
103,0
2
Темп роста налоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах
%
100,0
103,0
105,0
106,0
107,0
103,2
113,2
107,4
107,4
107,4
Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение создания
условий для реализации мероприятий
муниципальной программы муниципального образования
- Милославский муниципальный район
Рязанской области »Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ »ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Глав
ные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности ФКУ Милославского муниципального района как главного распорядителя средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы
бюджет МО
39869,7
3671,2
3891,9
4636,0
4357,5
5493,3
6124,1
5850,1
5845,6
обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно
1.1
Обеспечение деятельности ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
37914,2
3372,2
3592,9
4337,0
4058,5
5115,8
5746,6
5845,6
5845,6
1.2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
1955,5
299
299
299
299
377,5
377,5
4,5
ИТОГО
39869,7
3671,2
3891,9
4636,0
4357,5
5493,3
6124,1
5850,1
5845,6
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2020 года № 490
р.п. Милославское
О внесении изменений в постановление администрации от 29 октября 2015 года № 613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»
(в ред. постановлений администрации муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области от 01.04.2016 №109, от 18.11.2016 № 375, от 26.12.2016 № 421, от 28.04.2017 № 143, от 14.11.2017 № 412, от 28.12.2017 № 570, от 18.05.2018 № 214, от 22.06.2018 № 256, от 08.10.2018 № 388, от 12.10.2018 № 396, от 25.12.2018 № 521, от 27.02.2019 № 116, от 23.10.2019 № 701, от 26.12.2019 № 884, от 10.03.2020 № 109, от 10.08.2020 № 311)
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» администрация муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области от 29 октября 2015 года № 613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
строку «сроки реализации» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации
2016 - 2023 годы
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Общий объем средств бюджета муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области на реализацию мероприятий Программы 140330,6 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 139784,1 средства областного бюджета – 546,5 тыс.рублей
в том числе по годам:
2016 год – 16509,1 тыс. рублей;
2017 год – 18099,8 тыс. рублей;
2018 год – 19157 тыс. рублей (местный бюджет – 18610,5 тыс.руб., областной бюджет – 546,5 тыс.рублей);
2019 год –16634,7 тыс. рублей;
2020 год – 20203,7 тыс. рублей;
2021 год – 21039,6 тыс.рублей;
2022 год – 14477,9 тыс. рублей;
2023 год - 14208,8 тыс. рублей.»
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и областного бюджета.
Общий объем средств на финансирование мероприятий Программы 140330,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 16509,1 тыс. рублей;
2017 год - 18099,8 тыс. рублей;
2018 год – 19157 тыс. рублей (местный бюджет – 18610,5 тыс.руб., областной бюджет – 546,5 тыс.рублей);
2019 год – 16634,7 тыс. рублей;
2020 год – 20203,7 тыс. рублей;
2021 год – 21039,6 тыс.рублей;
2022 год - 14477,9 тыс.рублей;
2023 год - 14208,8 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»:
раздел 2. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.»
раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Милославского муниципального района и субсидии из областного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составляет – 3847,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 3300,8 т.р., средства областного бюджета – 546,5 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год – 836,7 тыс. рублей;
2017 год – 688,2 тыс. рублей;
2018 год – 828,9 тыс. рублей (местный бюджет-282,4 т.р., областной бюджет – 546,5т.р.);
2019 год – 252,1 тыс. рублей;
2020 год - 274,1 тыс. рублей;
2021 год - 310,8 тыс.рублей;
2022 год – 328,3 тыс.рублей;
2023 год - 328,2 тыс. рублей. »;
- приложения № 1 и № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению;
4) в подпрограмме 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений»:
раздел 2. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.»
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Милославского муниципального района. Объем финансирования подпрограммы составляет – 96613,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 12001,2 тыс. рублей;
2017 год - 13519,7 тыс. рублей;
2018 год – 13692,1 тыс. рублей;
2019 год – 12025,1 тыс. рублей;
2020 год – 14436,3 тыс. рублей;
2021 год – 14604,7 тыс. рублей;
2022 год - 8299,5 тыс. рублей;
2023 год - 8035,0 тыс. рублей.»;
»;
- приложения № 1 и № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему постановлению;
5) в подпрограмме 3 «Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы Милославского муниципального района Рязанской области «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»:
раздел 2. «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.»
- раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 39869,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 3671,2 тыс. рублей;
2017 год – 3891,9 тыс. рублей;
2018 год – 4636,0 тыс. рублей;
2019 год – 4357,5 тыс. рублей;
2020 год - 5493,3 тыс. рублей;
2021 год – 6124,1 тыс. рублей;
2022 год - 5850,1 тыс. рублей;
2023 год - 5845,6 тыс. рублей.»
- раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Значения по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Удельный вес достигнутых целевых индикаторов Программы в общем количестве целевых индикаторов Программы
%
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
- приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования – Милославский муниципальный район.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.В. Диденко.
Глава администрации
Милославского муниципального района М.Д. Ромодин
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоря-
дители
Испол
нители
Источник финанси-
рования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета, в том числе:
Бюджет МО
2595,2
189,3
230,6
773,5
227,0
253,0
295,4
313,2
313,2
снижение дефицита бюджета до уровня не более 3 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных БК РФ; отсутствие просроченной кредиторской задолженности
- приобретение вычислительной техники, оргтехники, программного обеспечения, необходимых для функционирования системы управления средствами бюджета
ФКУ
ФКУ
Бюджет МО
Бюджет Рязанской области
2048,7
546,5
189,3
230,6
227,0
546,5
227,0
253,0
295,4
313,2
313,2
2
Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, формирование системы бюджетирования, ориентированно
го на результат, и переход к «программному» бюджету, в том числе:
Бюджет МО
105,5
9,0
9,0
22,5
5,0
15,0
15,0
15,0
15,0
доведение удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов бюджета
- обучение муниципальных служащих на семинарах, курсах по вопросам формирования «программного» бюджета
ФКУ
ФКУ
Бюджет МО
105,5
9,0
9,0
22,5
5,0
15,0
15,0
15,0
15,0
3
Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом, в том числе:
Бюджет МО
1146,6
638,4
448,6
32,9
20,1
6,1
0,4
0,1
0
снижение объема долга; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам; снижение удельного веса расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета до уровня не более 3 %
3.1
Обслуживание муниципального долга
ФКУ
ФКУ
Бюджет МО
1146,6
638,4
448,6
32,9
20,1
6,1
0,4
0,1
0
ИТОГО
3847,3
836,7
688,2
828,9
252,1
274,1
310,8
328,3
328,2
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных расходов»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Значе
ние в 2014 году
Плани-руемое значение в 2015 году
Значения по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Соотношение фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к уровню, установленному нормативом
%
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2
Уровень дефицита
%
2,2
0,7
10,0
4,0
3,5
5,4
3,8
10
0
0
3
Просроченная кредиторская задолженность
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов бюджета
%
5
16
81,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
5
Удельный вес органов местного самоуправления, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
%
70,0
80,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
15,03
8,43
5,09
1,3
1,7
1,6
0,6
0,2
0
0
7
Просроченная задолженность по долговым обязательствам
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Удельный вес расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета Милославского муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
%
0,16
0,17
0,51
0,39
0,01
0,012
0,003
0
0
0
Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для
повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распоря
дители
Исполнители
Источ
ник финан
сирова
ния
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе
бюджет МО
96613,6
12001,2
13519,7
13692,1
12025,1
14436,3
14604,7
8299,5
8035,0
Обеспече-ние темпа роста бюджетной обеспеченности поселений до 103%; обеспечение темпа роста налоговых доходов бюджетов поселений до 107%
1.1
Предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
40323,7
4326,7
4081,0
4711,7
3561,8
6036,3
7398,7
5113,5
5094,0
1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
56289,9
7674,5
9438,7
8980,4
8463,3
8400,0
7206
3186,0
2941,0
ИТОГО
96613,6
12001,2
13519,7
13692,1
12025,1
14436,3
14604,7
8299,5
8035,0
Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для
повышения финансовой устойчивости
бюджетов поселений»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ»
№№ пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измере
ния
Значение в 2014 году
Планируемое значение в 2015 году
Значения по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Темп роста критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (по отношению к предыдущему году)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
101,0
75,6
103
103,0
103,0
103,0
2
Темп роста налоговых доходов бюджетов поселений (по отношению к предыдущему году) в сопоставимых нормативах
%
100,0
103,0
105,0
106,0
107,0
103,2
113,2
107,4
107,4
107,4
Приложение № 5
к постановлению администрации
муниципального образования–
Милославский муниципальный район
от 03.11. 2020 № 490
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение создания
условий для реализации мероприятий
муниципальной программы муниципального образования
- Милославский муниципальный район
Рязанской области »Повышение
эффективности управления
муниципальными финансами»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ »ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
№№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Глав
ные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности ФКУ Милославского муниципального района как главного распорядителя средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы
бюджет МО
39869,7
3671,2
3891,9
4636,0
4357,5
5493,3
6124,1
5850,1
5845,6
обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно
1.1
Обеспечение деятельности ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
37914,2
3372,2
3592,9
4337,0
4058,5
5115,8
5746,6
5845,6
5845,6
1.2
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
ФКУ Милославского муниципального района
ФКУ Милославского муниципального района
бюджет МО
1955,5
299
299
299
299
377,5
377,5
4,5
ИТОГО
39869,7
3671,2
3891,9
4636,0
4357,5
5493,3
6124,1
5850,1
5845,6
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 040.140.000 Другие вопросы в области финансовых отношений |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: