Основная информация
Дата опубликования: | 03 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU72000201800938 |
Текущая редакция: | 9 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тюменская область |
Принявший орган: | Правительство Тюменской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 № 450-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 08.02.2019 №28-п, от 19.07.2019 № 235-п, от 22.08.2019 № 282-п, от 23.09.2019 № 320-п, от 06.12.2019 № 462-п, от 20.07.2020 № 469-п, от 18.12.2020 № 776-п, от 03.02.2021 № 45-п)
1. Утвердить государственную программу Тюменской области «Развитие здравоохранения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Тюменской области:
от 15.12.2014 № 648-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» до 2020 года»;
от 17.11.2015 № 519-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 30.11.2015 № 540-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 30.12.2015 № 651-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 21.06.2016 № 255-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 21.11.2016 № 494-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 19.12.2016 № 575-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 28.12.2016 № 627-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 14.07.2017 № 356-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 08.12.2017 № 630-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 09.07.2018 № 254-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента здравоохранения Тюменской области.
Губернатор области
А.В. Моор
Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 03 декабря 2018 г. № 450-п
(в редакции постановления Правительства Тюменской области от 18.12.2020 № 776-п)
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы
Развитие здравоохранения
Сроки реализации программы
2019-2025 годы
Ответственный исполнитель программы
Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО)
Соисполнители программы
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО)
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утвержденная Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23.
Стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона.
Приоритет 1. ЧЕЛОВЕК . Высокое качество жизни населения и человеческий капитал.
Цель 1.2. Развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность Тюменской области и создание новых форматов качества и образа жизни.
Задача 1.2.1. Здоровье и долголетие. Повышение уровня здоровья и продление активного долголетия населения.
Цель программы
Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Приложение № 1
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Базовое значение
2018
(факт)
Значения показателей
2019 год
(факт)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель программы "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг"
Целевые показатели
1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, П
72,08
72,75
71,40
71,80
72,39
73,17
73,81
74,33
2
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О
494,7
462,6
474,4
460,8
445,6
423,4
395,5
365,3
Дополнительные показатели
3
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения,О
145,6
143,6
145,5
144,9
142,4
137,7
132,0
132,0
4
Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения,О
516,4
480,8
517,6
486,3
460,3
433,3
419,0
419,0
5
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П*
40,0
40,5
40,3
40,8
41,2
40,9
40,6
40,6
6
Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П
66,8
75,1
71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
* плановые значения показателя установлены региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)»
Приложение № 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
(в редакции постановления Правительства Тюменской области от 03.02.2021 № 45-п)
Приложение № 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование мероприятия/проекта
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс.руб.
Главный распорядитель средств областного бюджета
2019 год
(Факт)
2020 год
(План)
2021 год
(План)
2022 год
(План)
2023 год
(План)
2024 год
(План)
2025 год
(План)
Всего по программе, из них
23 935 021
34 684 270
25 859 217
24 278 120
24 586 300
23 560 355
23 382 115
средства федерального бюджета
1 233 837
4 227 171
1 343 971
1 414 630
1 326 361
346 211
346 211
в том числе расходы на управление
1 353
1 469
1 104
1 114
1 145
0
0
средства областного бюджета
22 701 184
30 457 099
24 515 246
22 863 490
23 259 939
23 214 144
23 035 904
в том числе расходы на управление
142 595
170 250
113 623
113 623
113 623
113 623
113 623
Справочно: внебюджетные средства
14 052 940
15 087 147
15 991 036
17 042 063
18 495 101
0
0
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)
141 847
141 800
141 800
141 800
141 800
141 800
141 800
Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Всего расходы по цели программы
23 791 073
34 512 551
25 744 490
24 163 383
24 471 532
23 446 732
23 268 492
в т.ч. из средств федерального бюджета
1 232 484
4 225 702
1 342 867
1 413 516
1 325 216
346 211
346 211
1.
Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
153 517
156 379
156 379
156 379
156 379
156 379
156 379
ДЗ ТО
2.
Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе
4 501 220
9 311 293
4 889 765
3 101 054
3 045 820
3 167 704
3 167 704
ДЗ ТО ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
230 906
831 385
388 400
426 533
419 137
346 211
346 211
2.1
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
1 271 182
1 130 546
1 129 265
1 157 018
1 157 018
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
208 688
68 052
66 771
94 524
94 524
0
0
2.2
закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ.
14 136
34 426
83 598
76 157
53 045
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
3 231
7 574
18 392
24 370
16 974
0
0
2.3
закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
14 685
18 797
39 475
26 941
26 941
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
3 110
4 135
8 683
8 620
8 620
0
0
2.4
профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
1 250
1 200
1 200
825
825
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
275
264
264
264
264
0
0
2.5
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
48 959
50 330
45 068
44 933
44 933
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
10 771
11 073
9 915
14 379
14 379
0
0
2.6
реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
0
9 304
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
2 047
0
0
0
0
0
2.7
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
244
956
1 299
1 299
1 299
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
244
956
1 299
1 300
1 300
0
0
2.8
мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
820
2 481
1 793
1 793
1 793
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
820
2 481
1 793
1 793
1 793
0
0
2.9
финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
3 767
4 026
4 314
4 314
4 314
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
3 767
4 026
4 314
4 314
4 314
2.10
реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения
0
0
1 038 955
1 038 955
1 038 955
1 298 693
1 298 693
ДЗ ТО
ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
0
276 969
276 969
276 969
346 211
346 211
Приобретение оборудования, автотраспорта, капитальный ремонт объектов здраоохранения
0
0
884 335
737 415
1 038 955
909 063
819 063
ДЗ ТО
Строительство объектов здравоохранения
0
0
154 620
301 540
0
389 630
479 630
ГУС ТО
2.11
приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций
0
11 500
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
10 050
0
0
0
0
0
2.12
оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией
0
615 200
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
615 200
0
0
0
0
0
2.13
оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот
0
15 715
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
15 715
0
0
0
0
0
2.14
приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
0
89 812
0
0
0
ДЗ ТО
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
89 812
0
0
0
0
3
Мероприятие.
Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования
9 630 512
10 115 170
10 230 221
10 524 043
10 990 543
10 990 543
10 990 543
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
214 637
0
0
0
0
0
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО)
14 052 940
15 087 147
15 991 036
17 042 063
18 495 101
0
0
4
Мероприятие.
Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе
6 781 869
11 511 929
7 983 595
7 985 901
7 984 355
7 964 995
7 964 995
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
12 540
1 933 770
14 850
21 120
19 360
0
0
4.1
осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
57 000
124 000
67 500
66 000
60 500
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
12 540
27 280
14 850
21 120
19 360
0
0
4.2
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели,
0
100 755
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
100 755
0
0
0
0
0
4.3
софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при софинансировании, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
0
823 474
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
823 474
0
0
0
0
0
4.4
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19
0
867 918
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
867 918
0
0
0
0
0
4.5
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
0
114 343
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
114 343
0
0
0
0
0
5
Мероприятие.
Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан
1 685 716
1 898 641
1 783 617
1 783 617
1 783 617
988 871
988 871
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
767 108
790 222
794 746
794 746
794 746
0
0
6
Региональный проект.
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
248 788
480 106
141 292
141 292
141 292
107 800
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
42 684
124 053
20 201
19 876
17 348
0
0
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
29111
30 896
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 896
0
0
0
0
0
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
5 067
70 090
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
5 067
70 090
0
0
0
0
0
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
139 321
119 436
141 292
141 292
141 292
107 800
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
37 617
23 067
20 201
19 876
17 348
0
0
7
Региональный проект.
«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
269 775
327 933
208 055
245 122
200 110
11 140
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
41 635
82 587
55 604
68 671
52 919
0
0
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
41 635
54 562
21 410
34 477
18 725
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
41 635
54 562
21 410
34 477
18 725
0
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
0
103 796
126 646
126 646
126 646
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
28 025
34 194
34 194
34 194
0
0
8
Региональный проект.
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
194 085
520 282
323 848
180 762
119 898
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
105 085
217 682
68 748
82 252
21 388
0
0
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
105 085
217 682
68 748
82 252
21 388
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
105 085
217 682
68 748
82 252
21 388
0
0
9
Региональный проект.
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям » в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
233 413
147 171
0
0
0
4 000
0
ДЗ ТО
ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 054
31 058
0
0
0
0
0
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
136 608
141 171
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 054
31 058
0
0
0
0
0
10
Региональный проект.
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 106
19 244
20 000
20 000
20 000
20 000
0
ДЗ ТО
11
Региональный проект.
«Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 194
16 695
0
17 495
21 800
27 900
0
ДЗ ТО
12
Региональный проект.
"Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта «Демография»
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
0
ДЗ ТО
13
Региональный проект.
«Старшее поколение» в рамках реализации национального проекта «Демография»
4 478
308
318
318
318
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
2 472
308
318
318
318
0
0
14
Региональный проект.
«Укрепление общественного здоровья» в рамках реализации национального проекта «Демография»
900
900
900
900
900
900
0
ДЗ ТО
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета
ДЗ ТО
23 068 432
33 877 341
25 355 443
23 976 580
24 586 300
23 170 725
22 902 485
ГУС ТО
571 221
806 929
503 774
301 540
0
389 630
479 630
Приложение № 3
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели оценки эффективности деятельности органов государственной власти Тюменской области по осуществлению переданных им полномочий, реализуемых в рамках государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Значения показателей
2019 год (факт)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П
107,0
75,0
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
2
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П
100,0
100
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
3
Отношение количества проведенных внеплановых проверок лицензиатов, предоставивших заявление о переоформлении лицензии (соискателей лицензий) в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о переоформлении (предоставлении) лицензии в текущем периоде, %, П
100,0
100
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
4
Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставлении лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П
107,0
100
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
5
Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, О
0
0
0
0
0
0
0
6
Отношение суммы средств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, О
1
1
0
0
0
0
0
7
Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом(должностными лицами) установленной услуги, %, О
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых в рамках заключения соглашений с Министерством здравоохранения РФ на 3-х летний период
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Значения показателей
2019 год (факт)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)*
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации,%,П
30,8
24,0
24,0
24,0
24,0
-
-
2
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека,%,П
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
-
-
3
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции,%,П
90,0
93,0
93,0
93,0
93,0
-
-
4
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез,%,П
95,0
72,3
72,5
72,8
73,0
-
-
5
Обеспеченность паллиативными койками, на 10 тыс. населения,П
2,74
1,36
1,39
1,43
1,43
-
-
6
Количество посещений, осуществляемых врачами-специалистами и средним медицинским персоналом (любых специальностей) в целях оказания паллиативной медицинской помощи,на 10 тыс. населения,П
155,7
117,8
135,2
153,3
171,3
-
-
7
Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях,%, П
41,5
45
48
52
53
-
-
8
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно утверждаемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ,%,П
98,5
90
95
95
95
-
-
9
Уровень обеспеченности койками
для оказания паллиативной
медицинской помощи,тысяч коек, П
0,27
0,136
0,139
0,143
0,143
-
-
10
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам
специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей,тысяч посещений, П
23,643
18,105
21,122
24,140
24,150
-
-
*Плановые значения показателей на 2021-2022 годы отражены в соответствии с Соглашением Министерства здравоохранения РФ и Правительства ТО, плановые значения на 2023 год проставлены исходя из прогноза ожидаемого исполнения.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 № 450-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 08.02.2019 №28-п, от 19.07.2019 № 235-п, от 22.08.2019 № 282-п, от 23.09.2019 № 320-п, от 06.12.2019 № 462-п, от 20.07.2020 № 469-п, от 18.12.2020 № 776-п, от 03.02.2021 № 45-п)
1. Утвердить государственную программу Тюменской области «Развитие здравоохранения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Тюменской области:
от 15.12.2014 № 648-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» до 2020 года»;
от 17.11.2015 № 519-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 30.11.2015 № 540-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 30.12.2015 № 651-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 21.06.2016 № 255-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 21.11.2016 № 494-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 19.12.2016 № 575-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 28.12.2016 № 627-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 14.07.2017 № 356-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 08.12.2017 № 630-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п»;
от 09.07.2018 № 254-п «О внесении изменений в постановление от 15.12.2014 № 648-п».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента здравоохранения Тюменской области.
Губернатор области
А.В. Моор
Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 03 декабря 2018 г. № 450-п
(в редакции постановления Правительства Тюменской области от 18.12.2020 № 776-п)
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы
Развитие здравоохранения
Сроки реализации программы
2019-2025 годы
Ответственный исполнитель программы
Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО)
Соисполнители программы
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО)
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утвержденная Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23.
Стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона.
Приоритет 1. ЧЕЛОВЕК . Высокое качество жизни населения и человеческий капитал.
Цель 1.2. Развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность Тюменской области и создание новых форматов качества и образа жизни.
Задача 1.2.1. Здоровье и долголетие. Повышение уровня здоровья и продление активного долголетия населения.
Цель программы
Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Приложение № 1
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Базовое значение
2018
(факт)
Значения показателей
2019 год
(факт)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель программы "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг"
Целевые показатели
1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, П
72,08
72,75
71,40
71,80
72,39
73,17
73,81
74,33
2
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О
494,7
462,6
474,4
460,8
445,6
423,4
395,5
365,3
Дополнительные показатели
3
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения,О
145,6
143,6
145,5
144,9
142,4
137,7
132,0
132,0
4
Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения,О
516,4
480,8
517,6
486,3
460,3
433,3
419,0
419,0
5
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П*
40,0
40,5
40,3
40,8
41,2
40,9
40,6
40,6
6
Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П
66,8
75,1
71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
не менее 71,0
* плановые значения показателя установлены региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)»
Приложение № 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
(в редакции постановления Правительства Тюменской области от 03.02.2021 № 45-п)
Приложение № 2
к паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие здравоохранения»
№ п/п
Наименование мероприятия/проекта
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс.руб.
Главный распорядитель средств областного бюджета
2019 год
(Факт)
2020 год
(План)
2021 год
(План)
2022 год
(План)
2023 год
(План)
2024 год
(План)
2025 год
(План)
Всего по программе, из них
23 935 021
34 684 270
25 859 217
24 278 120
24 586 300
23 560 355
23 382 115
средства федерального бюджета
1 233 837
4 227 171
1 343 971
1 414 630
1 326 361
346 211
346 211
в том числе расходы на управление
1 353
1 469
1 104
1 114
1 145
0
0
средства областного бюджета
22 701 184
30 457 099
24 515 246
22 863 490
23 259 939
23 214 144
23 035 904
в том числе расходы на управление
142 595
170 250
113 623
113 623
113 623
113 623
113 623
Справочно: внебюджетные средства
14 052 940
15 087 147
15 991 036
17 042 063
18 495 101
0
0
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)
141 847
141 800
141 800
141 800
141 800
141 800
141 800
Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг
Всего расходы по цели программы
23 791 073
34 512 551
25 744 490
24 163 383
24 471 532
23 446 732
23 268 492
в т.ч. из средств федерального бюджета
1 232 484
4 225 702
1 342 867
1 413 516
1 325 216
346 211
346 211
1.
Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни
153 517
156 379
156 379
156 379
156 379
156 379
156 379
ДЗ ТО
2.
Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе
4 501 220
9 311 293
4 889 765
3 101 054
3 045 820
3 167 704
3 167 704
ДЗ ТО ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
230 906
831 385
388 400
426 533
419 137
346 211
346 211
2.1
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
1 271 182
1 130 546
1 129 265
1 157 018
1 157 018
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
208 688
68 052
66 771
94 524
94 524
0
0
2.2
закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ.
14 136
34 426
83 598
76 157
53 045
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
3 231
7 574
18 392
24 370
16 974
0
0
2.3
закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом
14 685
18 797
39 475
26 941
26 941
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
3 110
4 135
8 683
8 620
8 620
0
0
2.4
профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций
1 250
1 200
1 200
825
825
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
275
264
264
264
264
0
0
2.5
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
48 959
50 330
45 068
44 933
44 933
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
10 771
11 073
9 915
14 379
14 379
0
0
2.6
реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
0
9 304
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
2 047
0
0
0
0
0
2.7
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
244
956
1 299
1 299
1 299
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
244
956
1 299
1 300
1 300
0
0
2.8
мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)
820
2 481
1 793
1 793
1 793
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
820
2 481
1 793
1 793
1 793
0
0
2.9
финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей
3 767
4 026
4 314
4 314
4 314
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
3 767
4 026
4 314
4 314
4 314
2.10
реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения
0
0
1 038 955
1 038 955
1 038 955
1 298 693
1 298 693
ДЗ ТО
ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
0
276 969
276 969
276 969
346 211
346 211
Приобретение оборудования, автотраспорта, капитальный ремонт объектов здраоохранения
0
0
884 335
737 415
1 038 955
909 063
819 063
ДЗ ТО
Строительство объектов здравоохранения
0
0
154 620
301 540
0
389 630
479 630
ГУС ТО
2.11
приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций
0
11 500
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
10 050
0
0
0
0
0
2.12
оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией
0
615 200
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
615 200
0
0
0
0
0
2.13
оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот
0
15 715
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
15 715
0
0
0
0
0
2.14
приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
0
89 812
0
0
0
ДЗ ТО
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
89 812
0
0
0
0
3
Мероприятие.
Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования
9 630 512
10 115 170
10 230 221
10 524 043
10 990 543
10 990 543
10 990 543
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
214 637
0
0
0
0
0
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО)
14 052 940
15 087 147
15 991 036
17 042 063
18 495 101
0
0
4
Мероприятие.
Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе
6 781 869
11 511 929
7 983 595
7 985 901
7 984 355
7 964 995
7 964 995
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
12 540
1 933 770
14 850
21 120
19 360
0
0
4.1
осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
57 000
124 000
67 500
66 000
60 500
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
12 540
27 280
14 850
21 120
19 360
0
0
4.2
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели,
0
100 755
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
100 755
0
0
0
0
0
4.3
софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при софинансировании, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
0
823 474
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
823 474
0
0
0
0
0
4.4
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19
0
867 918
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
867 918
0
0
0
0
0
4.5
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
0
114 343
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
114 343
0
0
0
0
0
5
Мероприятие.
Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан
1 685 716
1 898 641
1 783 617
1 783 617
1 783 617
988 871
988 871
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
767 108
790 222
794 746
794 746
794 746
0
0
6
Региональный проект.
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
248 788
480 106
141 292
141 292
141 292
107 800
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
42 684
124 053
20 201
19 876
17 348
0
0
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
29111
30 896
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 896
0
0
0
0
0
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
5 067
70 090
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
5 067
70 090
0
0
0
0
0
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
139 321
119 436
141 292
141 292
141 292
107 800
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
37 617
23 067
20 201
19 876
17 348
0
0
7
Региональный проект.
«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
269 775
327 933
208 055
245 122
200 110
11 140
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
41 635
82 587
55 604
68 671
52 919
0
0
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
41 635
54 562
21 410
34 477
18 725
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
41 635
54 562
21 410
34 477
18 725
0
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
0
103 796
126 646
126 646
126 646
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
0
28 025
34 194
34 194
34 194
0
0
8
Региональный проект.
«Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
194 085
520 282
323 848
180 762
119 898
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
105 085
217 682
68 748
82 252
21 388
0
0
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
105 085
217 682
68 748
82 252
21 388
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
105 085
217 682
68 748
82 252
21 388
0
0
9
Региональный проект.
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям » в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
233 413
147 171
0
0
0
4 000
0
ДЗ ТО
ГУС ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 054
31 058
0
0
0
0
0
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
136 608
141 171
0
0
0
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
30 054
31 058
0
0
0
0
0
10
Региональный проект.
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 106
19 244
20 000
20 000
20 000
20 000
0
ДЗ ТО
11
Региональный проект.
«Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
40 194
16 695
0
17 495
21 800
27 900
0
ДЗ ТО
12
Региональный проект.
"Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта «Демография»
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
0
ДЗ ТО
13
Региональный проект.
«Старшее поколение» в рамках реализации национального проекта «Демография»
4 478
308
318
318
318
0
0
ДЗ ТО
в т.ч. из средств федерального бюджета
2 472
308
318
318
318
0
0
14
Региональный проект.
«Укрепление общественного здоровья» в рамках реализации национального проекта «Демография»
900
900
900
900
900
900
0
ДЗ ТО
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета
ДЗ ТО
23 068 432
33 877 341
25 355 443
23 976 580
24 586 300
23 170 725
22 902 485
ГУС ТО
571 221
806 929
503 774
301 540
0
389 630
479 630
Приложение № 3
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели оценки эффективности деятельности органов государственной власти Тюменской области по осуществлению переданных им полномочий, реализуемых в рамках государственной программы Тюменской области
"Развитие здравоохранения"
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Значения показателей
2019 год (факт)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П
107,0
75,0
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
2
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П
100,0
100
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
3
Отношение количества проведенных внеплановых проверок лицензиатов, предоставивших заявление о переоформлении лицензии (соискателей лицензий) в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о переоформлении (предоставлении) лицензии в текущем периоде, %, П
100,0
100
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
не ниже 90
4
Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставлении лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П
107,0
100
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
не ниже 75
5
Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, О
0
0
0
0
0
0
0
6
Отношение суммы средств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, О
1
1
0
0
0
0
0
7
Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом(должностными лицами) установленной услуги, %, О
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к паспорту государственной программы Тюменской области
Показатели эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых в рамках заключения соглашений с Министерством здравоохранения РФ на 3-х летний период
№ п/п
Наименование показателя, единица измерения, направленность
Значения показателей
2019 год (факт)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)*
2024 год (план)
2025 год (план)
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации,%,П
30,8
24,0
24,0
24,0
24,0
-
-
2
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека,%,П
100,0
95,0
95,0
95,0
95,0
-
-
3
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции,%,П
90,0
93,0
93,0
93,0
93,0
-
-
4
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез,%,П
95,0
72,3
72,5
72,8
73,0
-
-
5
Обеспеченность паллиативными койками, на 10 тыс. населения,П
2,74
1,36
1,39
1,43
1,43
-
-
6
Количество посещений, осуществляемых врачами-специалистами и средним медицинским персоналом (любых специальностей) в целях оказания паллиативной медицинской помощи,на 10 тыс. населения,П
155,7
117,8
135,2
153,3
171,3
-
-
7
Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях,%, П
41,5
45
48
52
53
-
-
8
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно утверждаемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ,%,П
98,5
90
95
95
95
-
-
9
Уровень обеспеченности койками
для оказания паллиативной
медицинской помощи,тысяч коек, П
0,27
0,136
0,139
0,143
0,143
-
-
10
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам
специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей,тысяч посещений, П
23,643
18,105
21,122
24,140
24,150
-
-
*Плановые значения показателей на 2021-2022 годы отражены в соответствии с Соглашением Министерства здравоохранения РФ и Правительства ТО, плановые значения на 2023 год проставлены исходя из прогноза ожидаемого исполнения.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: