Основная информация
Дата опубликования: | 04 июня 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800646 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июня 2018 г. № 574-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1125-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1125-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2018 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 года № 574-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1125-П
В наименовании цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020».
В пункте 1 цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020».
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало‑Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере обеспечения правопорядка и безопасности.».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2018 годы», утвержденной указанным постановлением:
4.1. в наименовании цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
4.2. паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Задачи Государственной программы
1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ямало-Ненецком автономном округе;
2) гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
3) обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
4) повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;
5) строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа;
6) обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа, дополнительными социальными гарантиями;
7) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- отношение количества пожаров
(на 10 тыс. населения) на защищаемой противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа территории к аналогичному общероссийскому показателю;
- отношение объема материального ущерба от пожаров (на 10 тыс. населения) на территориях, охраняемых противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа, к аналогичному общероссийскому показателю;
- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет к аналогичному показателю за предыдущий период;
- отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу
Подпрограммы
1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона».
2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
4. «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа».
5. «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций».
6. «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
16 660 928,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
16 660 928,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 2 028 990,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 028 990,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 105 323,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 105 323,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 2 282 814,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 282 814,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 2 363 920,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 363 920,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 709,1)
2018 год – 2 665 833,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 665 833,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 2 584 424,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 584 424,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 2 629 624,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 629 624,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- количество пожаров на 10 тысяч населения на защищаемой противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа территории в сравнении с аналогичным общероссийским показателем сократится до 102%;
- прямой материальный ущерб от пожаров
(на 10 тыс. населения) на территориях, охраняемых противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа, в сравнении с аналогичным общероссийским показателем сократится со 185 до 180%;
- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет к аналогичному показателю за предыдущий период не превысит 100%;
- среднее время реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному
нормативу достигнет уровня 100%
».
В подпрограмме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»:
5.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 1
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Задачи Подпрограммы 1
1) обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации;
2) оповещение населения автономного округа;
3) обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности;
- сохранность материальных средств окружного резерва;
- процент готовности системы оповещения населения;
- отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны.
3. Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
5 062 213,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
5 062 213,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 596 966,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
596 966,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 652 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
652 922,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 699 115,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
699 115,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 706 997,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
706 997,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 821 125,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
821 125,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 792 544,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
792 544,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 792 544,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
792 544,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) процент оснащенности государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» возрастет до 78,5% от нормы;
2) процент готовности системы оповещения автономного округа вырастет с 20 до 100%;
3) количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций достигнет 100% от необходимого количества
»;
5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
3.
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4382216
492071
546339
572383
604871
741238
712657
712657
4.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
48709
21869
26840
5.
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
6.
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
7.
1. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
4577559
559176
601610
623644
622212
742693
714112
714112
8.
1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в целях осуществления защиты личности, имущества, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа
4448227
492071
546339
622384
620881
741238
712657
712657
9.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
4448227
492071
546339
622384
620881
741238
712657
712657
10.
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4382216
492071
546339
572383
604871
741238
712657
712657
11.
1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа
48709
21869
26840
12.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
48709
21869
26840
13.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
48709
21869
26840
14.
1.3. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)
55271
38736
16535
15.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
55271
38736
16535
16.
1.4. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)
17646
5750
11896
17.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
17646
5750
11896
18.
1.5. Приобретение имущества для нужд аварийно-спасательной службы автономного округа (приобретение водосливного устройства)
750
750
0
0
0
0
0
0
19.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
750
750
0
0
0
0
0
0
20.
1.6. Практические мероприятия по подготовке населения автономного округа
6956
1260
1331
1455
1455
1455
21.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
6956
1260
1331
1455
1455
1455
22.
2. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны»
322842
38540
49819
50683
50894
44302
44302
44302
23.
2.1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны и профессиональной переподготовки работников и сотрудников всех видов противопожарной службы, дислоцирующейся на территории автономного округа
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
24.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
25.
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
26.
2.2. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа, осуществление мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
27.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
28.
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
29.
3. Основное мероприятие «Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
162562
0
1493
24788
33891
34130
34130
34130
30.
3.1. Приобретение имущества в целях восполнения окружного резерва материальных ресурсов
83033
0
1393
3000
18640
20000
20000
20000
31.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
83033
0
1393
3000
18640
20000
20000
20000
32.
3.2. Организация доставки имущества окружного резерва материальных ресурсов
100
0
100
0
0
0
0
0
33.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
100
0
100
0
0
0
0
0
34.
3.3. Содержание окружного резерва материальных ресурсов
79429
0
0
21788
15251
14130
14130
14130
35.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
79429
0
0
21788
15251
14130
14130
14130
».
В подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
6.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 2
обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа
Задача Подпрограммы 2
повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 2
- отношение среднего времени тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;
- отношение среднего времени локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;
- отношение количества погибших на пожарах человек на 10 тысяч населения к аналогичному российскому показателю
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1. Развитие системы обеспечения пожарной безопасности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
9 689 868,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
9 689 868,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 1 225 913,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 225 913,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 1 261 361,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 261 361,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 1 354 934,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 354 934,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 1 398 340,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 398 340,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 1 536 840,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 536 840,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 1 472 740,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 472 740,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 1 439 740,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 439 740,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 2
реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
1) среднее время тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем не превысит 130%;
2) среднее время локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем не превысит 110%;
3) количество погибших на пожарах человек
на 10 тысяч населения в сравнении с аналогичным российским показателем сократится до 107%
»;
6.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполните-лей), участников Подпрограм-мы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
3.
ГКУ «Противо-пожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
4.
1. Основное мероприятие 1 «Развитие системы обеспечения пожарной безопасности»
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
5.
1.1. Организа-ция тушения пожаров
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
6.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
7.
ГКУ «Противо-пожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
8.
1.2. Приобрете-ние имущества для нужд государствен-ной противопожар-ной службы автономного округа
112000
5000
74000
33000
9.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
112000
5000
74000
33000
».
В подпрограмме 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
7.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
департамент информационных технологий и связи автономного округа
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 3
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
Задача Подпрограммы 3
организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации Подпрограммы 3
2016 – 2018 годы
Показатели
Подпрограммы 3
- процент готовности системы оповещения автономного округа;
- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112»
в муниципальных образованиях;
- процент обученных специалистов
системы «112»;
- процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы «112»;
- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута
система «112», в общем количестве населения Российской Федерации;
- доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
Мероприятия Подпрограммы 3
основное мероприятие:
1. Обеспечение комплексной безопасности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
367 286,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
367 286,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 71 843,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 843,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 80 365,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 2 709,1)
80 365,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 709,1)
2018 год – 72 096,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
72 096,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 71 491,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 491,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 71 491,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 491,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%;
- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112» в муниципальных образованиях достигнет 100%;
- количество обученных специалистов
системы «112» составит 100% от необходимого количества;
- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута
система «112», в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году
составит 0,03%;
- доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской
Федерации в 2017 году составит 0,04%
»;
7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
367286
0
0
71843
80365
72096
71491
71491
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
358286
0
0
71843
80365
69096
68491
68491
3.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
3000
3000
3000
4.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
55385
0
0
55385
0
0
0
0
5.
1. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности»
367286
0
0
71843
80365
72096
71491
71491
6.
1.1. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)
46988
0
0
15494
11994
6500
6500
6500
7.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
46988
0
0
15494
11994
6500
6500
6500
8.
1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа
30977
0
0
30977
0
0
0
0
9.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
30977
0
0
30977
0
0
0
0
10.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
30977
0
0
30977
0
0
0
0
11.
1.3. Модернизация Ситуационного центра Губернатора автономного округа
25177
0
0
25177
0
0
0
0
12.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
25177
0
0
25177
0
0
0
0
13.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
25177
0
0
25177
0
0
0
0
14.
1.4. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)
96
0
0
96
0
0
0
0
15.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
96
0
0
96
0
0
0
0
16.
1.5. Создание на территории автономного округа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»
263265
0
0
99
67588
65596
64991
64991
17.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
254265
0
0
99
67588
62596
61991
61991
18.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений (ЦОВ)
88631
29947
29342
29342
19.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
3000
3000
3000
»;
7.3. методику по расчетам показателей Подпрограммы 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«Методика по расчетам показателей Подпрограммы 3
Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112» в муниципальных образованиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных центров обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы «112» (МЦОВ), в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации системы «112», к нормативному количеству МЦОВ, в которых должна быть создана базовая инфраструктура объектов автоматизации
системы «112»
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Фактическое количество МЦОВ, в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации
МЦОВ (ф)
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Нормативное количество МЦОВ, в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации
МЦОВ (н)
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Процент обученных специалистов системы «112»
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества обученных специалистов системы «112» к количеству специалистов, подлежащих обучению
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество обученных специалистов
системы «112»
КОС112
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Количество подлежащих обучению специалистов системы «112»
КПОС112
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность учебно-методического центра ГОЧС, отчетность муниципальных образований
Процент готовности системы оповещения автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных образований со 100% готовностью систем оповещения к общему количеству муниципальных образований
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения
МО
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Общее количество муниципальных образований
ОМО
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы «112» в муниципальных образованиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных образований, в которых создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы «112»,
к общему количеству муниципальных образований, в которых должна быть создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы «112»
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Фактическое количество МО, в которых создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы «112»
МО (ф)
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Нормативное количество МО, в которых требуется создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы «112»
МО (н)
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система «112»,
в общем количестве населения Российской Федерации
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества населения, проживающего на территориях муниципальных образований,
в которых развернута система «112»,
к общему количеству населения Российской Федерации
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута
система «112»
КНМО (112)
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Общее количество населения Российской Федерации
ОКН РФ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, к их общему количеству в Российской Федерации
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение в автономном округе
ПС ДДС ЯНАО
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Общее количество персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС в Российской Федерации
ПС РФ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
»;
7.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
1. Процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%.
2. Количество муниципальных центров обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы «112» (МЦОВ), в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112», составит 100% от необходимого количества.
3. Количество обученных специалистов системы «112» составит 100% от необходимого количества.
4. Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система «112», в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году составит 0,03%.
5. Доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации в 2017 году составит 0,04%.».
В подпрограмме «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»:
8.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 4
строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа
Задача Подпрограммы 4
укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
1. Строительство (реконструкция) объектов
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 475466,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 475466,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 35467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
35467,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 35632,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
35632,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 11471,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11471,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 18273,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
18273,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 90423,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90423,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 103000,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
103000,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 181200,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
181200,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде составит 100%
»;
8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
2.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
3.
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
421458
15467
14543
4273
12552
90423
103000
181200
4.
Администрация Тазовского района (субсидии)
54008
20000
21089
7198
5721
0
0
0
5.
1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
6.
1.1. Мероприятие 1 «Строительство объектов в соответствии с Адресной инвестицион-ной программой Ямало-Ненецкого автономного округа»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
7.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
8.
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
421458
15467
14543
4273
12552
90423
103000
181200
9.
Склад хранения окружного резерва материальных ресурсов для ликвидации
ЧС природного и техногенного характера на территории автономного округа в
г. Лабытнанги, территория базы Лабытнангского филиала ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»
11182
0
228
476
0
10478
0
0
10.
Основной центр обработки вызовов Системы-112 в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7459
0
3871
398
3190
0
0
0
11.
Резервный центр обработки вызовов Системы-112 в г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8171
167
4016
561
3339
88
0
0
12.
Административно-бытовое здание государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа», г. Салехард, по ул. Объездная, 12
72350
15000
6387
965
5982
44016
0
0
13.
Пожарное депо
на 2 выезда,
п. Кутопьюган Надымского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
14.
Пожарное депо
на 4 выезда, п. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
15.
Пожарное депо
на 4 выезда,
пос. Пангоды, Надымский район,
в том числе проектно-изыскательские работы
2096
100
41
1873
41
41
0
0
16.
Пожарное депо
на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района (наименование объекта в прежней редакции «Пожарное депо
на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы»)
320000
0
0
0
0
35800
103000
181200
17.
Администрация Тазовского района (субсидии)
54008
20000
21089
7198
5721
0
0
0
18.
Теплая стоянка
на 2 единицы пожарной техники в п. Находка ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
48286
20000
21089
7197
0
0
0
0
19.
Пожарное депо
на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5722
0
0
1
5721
0
0
0
».
В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»:
9.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 5
обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями
Задача Подпрограммы 5
повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
1. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 163646,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 163646,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 22680,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22680,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 21205,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21205,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 23815,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
23815,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 22536,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22536,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 24470,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
24470,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 24470,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
24470,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 24470,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
24470,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде, составит 100%
»;
9.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
3.
1. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений»
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
4.
1.1. Расходы на социальную поддержку работников государственных учреждений
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
5.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
6.
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
24990
4605
6795
6795
6795
7.
ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
70298
17633
17555
17555
17555
8.
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
658
298
120
120
120
».
В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 6
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 6
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 6
осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансово-экономического обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;
- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 6
основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 880375,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 880375,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 137450,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
137450,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 122643,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
122643,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 121636,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
121636,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 137409,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
137409,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 120879,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120879,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 120179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120179,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 120179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120179,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов составит 100%;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений составит 100%;
- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) составит не менее 95%
»;
10.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
3.
1. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
4.
1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
5.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
».
Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 года № 574-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы», в т.ч.
16660928
2028990
2105323
2282814
2363920
2665833
2584424
2629624
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
16087078
1993523
2069691
2181959
2345647
2572410
2478424
2445424
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4407206
492071
546339
572383
609476
748033
719452
719452
ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9648166
1220913
1261361
1354934
1415973
1480395
1457295
1457295
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
104094
21869
26840
55385
0
0
0
0
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
236328
26464
37356
38573
38832
31701
31701
31701
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
0
0
0
0
3000
3000
3000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
2.
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4382216
492071
546339
572383
604871
741238
712657
712657
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
48709
21869
26840
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
3.
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
4.
Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»*
0
0
0
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
0
0
0
Департамент здравоохранения автономного округа
0
0
0
Департамент образования автономного округа
0
0
0
Департамент культуры автономного округа
0
0
0
5.
Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
367286
0
0
71843
80365
72096
71491
71491
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
358286
0
0
71843
80365
69096
68491
68491
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
0
0
0
0
3000
3000
3000
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
55385
0
0
55385
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 4 «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
7.
Подпрограмма 5 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
8.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
9.
Ведомственная целевая программа «Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период
2013 – 2015 годов»**
22074
10514
11560
0
0
0
0
0
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
22074
10514
11560
0
0
0
0
0
* Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» реализовывалась в 2014 – 2015 годах.
** До 31 декабря 2015 года.».
Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 года № 574-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/
мероприятий, влияющих на показатель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей эффективности
2014 год
вес пока-зателя
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес
пока-зателя
2017 год
вес
пока-зателя
2018 год
вес
пока-зателя
2019 год
вес
пока-зателя
2020 год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы
2.
Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
3.
Отношение количества пожаров (на 10 тыс. населения) на защищаемой противопожарной службой автономного округа территории к аналогичному общероссийскому показателю
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2;
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2
%
105
0,25
104
0,25
103
0,25
102
0,25
102
0,25
102
0,25
102
0,25
4.
Отношение объема материального ущерба от пожаров (на 10 тыс. населения) на территориях, охраняемых противопожарной службой автономного округа,
к аналогичному общероссийскому показателю
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
185
0,25
184
0,25
182
0,25
180
0,25
180
0,25
180
0,25
180
0,25
5.
Отношение количества ЧС в сравнении со средним показателем количества ЧС за последние 5 лет к
аналогичному показателю за предыдущий период
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.2, 1.3, 1.4;
основное мероприятие 3/
мероприятия 3.1, 3.2, 3.3;
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
6.
Отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.5;
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
7.
Ведомственная целевая программа «Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2013 – 2015 годов» (0,30)*, (0)**
8.
Цель: поддержание резерва материальных ресурсов, резерва медикаментов и медицинского имущества в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
9.
Сохранность материальных средств окружного резерва
основное мероприятие 3/
мероприятия 3.1, 3.2, 3.3
%
100
1
100
1
100
1
10.
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» (0,15)*, (0,35)**
11.
Цель: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
12.
Задача 1.1. Обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации
13.
Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.5
%
77
0,4
77,5
0,4
78
0,3
78,5
0,5
80
0,5
84
0,5
86
0,5
14.
Сохранность материальных средств окружного резерва
основное мероприятие 3/
мероприятия 3.1, 3.2, 3.3
%
100
0,3
15.
Задача 1.2. Оповещение населения
16.
Процент готовности системы оповещения населения
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.2, 1.3, 1.4
%
20
0,20
40
0,20
17.
Задача 1.3. Обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
18.
Количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в процентном соотношении от необходимого количества
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2;
основное мероприятие 1/
мероприятие 1.6
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
19.
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,15)
20.
Цель: повышение безопасности населения автономного округа во время ликвидации пожаров
21.
Задача 2.1. Повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа
22.
Отношение среднего времени тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
130
0,33
128
0,33
125
0,33
122
0,33
120
0,33
120
0,33
117
0,33
23.
Отношение среднего времени локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
110
0,33
110
0,33
110
0,33
110
0,33
110
0,33
108
0,33
105
0,33
24.
Соотношение количества погибших на пожарах человек на 10 тысяч населения к аналогичному российскому показателю
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
110
0,34
109
0,34
106
0,34
106
0,34
106
0,34
104
0,34
104
0,34
25.
Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,10)*
26.
Цель: повышение безопасности на объектах образования, здравоохранения и культуры автономного округа
27.
Задача 3.1. Обеспечение безопасности на социальных объектах автономного округа
28.
Доля объектов, на которых устранены нарушения, по отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения
%
30
1
50
1
29.
Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,20)**
30.
Цель: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
31.
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций
32.
Процент готовности системы оповещения населения
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2, 1.3
%
60
1
80
0,5
100
0,1
33.
Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112»
в муниципальных образованиях
основное мероприятие 1
%
100
0,2
34.
Процент обученных специалистов системы «112»
основное мероприятие 1
%
100
0,1
100
0,1
100
0,75
100
0,75
35.
Процент создания телекоммуникацион-ной и информационно-технической инфраструктуры системы «112»
в муниципальных образованиях
основное мероприятие 1
%
54
0,8
76
0,25
100
0,25
36.
Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система «112»,
в общем количестве населения Российской Федерации
основное мероприятие 1
%
0,03
0,1
37.
Доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
основное мероприятие 1
%
0,04
0,1
38.
Подпрограмма 4 «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,10)
39.
Цель: строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа
40.
Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований
41.
Доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
42.
Подпрограмма 5 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (0,10)
43.
Цель: обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями
44.
Задача 5.1. Повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
45.
Доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
46.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» (0,10)
47.
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
48.
Задача 6.1. Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансово-экономического обеспечения
49.
Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
50.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
51.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
бюджетных средств)
* До 31 декабря 2015 года.
** После 01 января 2016 года.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июня 2018 г. № 574-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1125-П
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1125-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2018 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2017 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей Государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 года № 574-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года № 1125-П
В наименовании цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020».
В пункте 1 цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020».
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало‑Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере обеспечения правопорядка и безопасности.».
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2018 годы», утвержденной указанным постановлением:
4.1. в наименовании цифры «2014 – 2018» заменить цифрами «2014 – 2020»;
4.2. паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
Задачи Государственной программы
1) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ямало-Ненецком автономном округе;
2) гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
3) обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
4) повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;
5) строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа;
6) обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа, дополнительными социальными гарантиями;
7) кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- отношение количества пожаров
(на 10 тыс. населения) на защищаемой противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа территории к аналогичному общероссийскому показателю;
- отношение объема материального ущерба от пожаров (на 10 тыс. населения) на территориях, охраняемых противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа, к аналогичному общероссийскому показателю;
- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет к аналогичному показателю за предыдущий период;
- отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу
Подпрограммы
1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона».
2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
4. «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа».
5. «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций».
6. «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
16 660 928,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
16 660 928,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 2 028 990,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 028 990,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 2 105 323,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 105 323,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 2 282 814,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 282 814,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 2 363 920,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 363 920,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 709,1)
2018 год – 2 665 833,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 665 833,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 2 584 424,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 584 424,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 2 629 624,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 629 624,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- количество пожаров на 10 тысяч населения на защищаемой противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа территории в сравнении с аналогичным общероссийским показателем сократится до 102%;
- прямой материальный ущерб от пожаров
(на 10 тыс. населения) на территориях, охраняемых противопожарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа, в сравнении с аналогичным общероссийским показателем сократится со 185 до 180%;
- отношение количества чрезвычайных ситуаций в сравнении со средним показателем количества чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет к аналогичному показателю за предыдущий период не превысит 100%;
- среднее время реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному
нормативу достигнет уровня 100%
».
В подпрограмме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»:
5.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 1
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Задачи Подпрограммы 1
1) обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации;
2) оповещение населения автономного округа;
3) обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности;
- сохранность материальных средств окружного резерва;
- процент готовности системы оповещения населения;
- отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны.
3. Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
5 062 213,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
5 062 213,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 596 966,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
596 966,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 652 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
652 922,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 699 115,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
699 115,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 706 997,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
706 997,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 821 125,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
821 125,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 792 544,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
792 544,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 792 544,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
792 544,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) процент оснащенности государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» возрастет до 78,5% от нормы;
2) процент готовности системы оповещения автономного округа вырастет с 20 до 100%;
3) количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций достигнет 100% от необходимого количества
»;
5.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
3.
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4382216
492071
546339
572383
604871
741238
712657
712657
4.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
48709
21869
26840
5.
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
6.
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
7.
1. Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
4577559
559176
601610
623644
622212
742693
714112
714112
8.
1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в целях осуществления защиты личности, имущества, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа
4448227
492071
546339
622384
620881
741238
712657
712657
9.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
4448227
492071
546339
622384
620881
741238
712657
712657
10.
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4382216
492071
546339
572383
604871
741238
712657
712657
11.
1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа
48709
21869
26840
12.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
48709
21869
26840
13.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
48709
21869
26840
14.
1.3. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)
55271
38736
16535
15.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
55271
38736
16535
16.
1.4. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)
17646
5750
11896
17.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
17646
5750
11896
18.
1.5. Приобретение имущества для нужд аварийно-спасательной службы автономного округа (приобретение водосливного устройства)
750
750
0
0
0
0
0
0
19.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
750
750
0
0
0
0
0
0
20.
1.6. Практические мероприятия по подготовке населения автономного округа
6956
1260
1331
1455
1455
1455
21.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
6956
1260
1331
1455
1455
1455
22.
2. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ профессионального образования в области пожарной безопасности и гражданской обороны»
322842
38540
49819
50683
50894
44302
44302
44302
23.
2.1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны и профессиональной переподготовки работников и сотрудников всех видов противопожарной службы, дислоцирующейся на территории автономного округа
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
24.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
25.
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
26.
2.2. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования (курсовое обучение), повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа, осуществление мероприятий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
27.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
28.
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
29.
3. Основное мероприятие «Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
162562
0
1493
24788
33891
34130
34130
34130
30.
3.1. Приобретение имущества в целях восполнения окружного резерва материальных ресурсов
83033
0
1393
3000
18640
20000
20000
20000
31.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
83033
0
1393
3000
18640
20000
20000
20000
32.
3.2. Организация доставки имущества окружного резерва материальных ресурсов
100
0
100
0
0
0
0
0
33.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
100
0
100
0
0
0
0
0
34.
3.3. Содержание окружного резерва материальных ресурсов
79429
0
0
21788
15251
14130
14130
14130
35.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
79429
0
0
21788
15251
14130
14130
14130
».
В подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»:
6.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 2
обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа
Задача Подпрограммы 2
повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 2
- отношение среднего времени тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;
- отношение среднего времени локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем;
- отношение количества погибших на пожарах человек на 10 тысяч населения к аналогичному российскому показателю
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1. Развитие системы обеспечения пожарной безопасности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
9 689 868,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
9 689 868,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 1 225 913,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 225 913,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 1 261 361,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 261 361,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 1 354 934,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 354 934,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 1 398 340,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 398 340,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 1 536 840,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 536 840,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 1 472 740,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 472 740,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 1 439 740,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 439 740,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 2
реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
1) среднее время тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем не превысит 130%;
2) среднее время локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем не превысит 110%;
3) количество погибших на пожарах человек
на 10 тысяч населения в сравнении с аналогичным российским показателем сократится до 107%
»;
6.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполните-лей), участников Подпрограм-мы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
3.
ГКУ «Противо-пожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
4.
1. Основное мероприятие 1 «Развитие системы обеспечения пожарной безопасности»
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
5.
1.1. Организа-ция тушения пожаров
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
6.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
7.
ГКУ «Противо-пожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
8.
1.2. Приобрете-ние имущества для нужд государствен-ной противопожар-ной службы автономного округа
112000
5000
74000
33000
9.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
112000
5000
74000
33000
».
В подпрограмме 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
7.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
департамент информационных технологий и связи автономного округа
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 3
повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
Задача Подпрограммы 3
организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций
Сроки реализации Подпрограммы 3
2016 – 2018 годы
Показатели
Подпрограммы 3
- процент готовности системы оповещения автономного округа;
- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112»
в муниципальных образованиях;
- процент обученных специалистов
системы «112»;
- процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы «112»;
- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута
система «112», в общем количестве населения Российской Федерации;
- доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
Мероприятия Подпрограммы 3
основное мероприятие:
1. Обеспечение комплексной безопасности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
367 286,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
367 286,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 71 843,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 843,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 80 365,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 2 709,1)
80 365,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 709,1)
2018 год – 72 096,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
72 096,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 71 491,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 491,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 71 491,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 491,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%;
- процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112» в муниципальных образованиях достигнет 100%;
- количество обученных специалистов
системы «112» составит 100% от необходимого количества;
- доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута
система «112», в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году
составит 0,03%;
- доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской
Федерации в 2017 году составит 0,04%
»;
7.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
367286
0
0
71843
80365
72096
71491
71491
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
358286
0
0
71843
80365
69096
68491
68491
3.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
3000
3000
3000
4.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
55385
0
0
55385
0
0
0
0
5.
1. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности»
367286
0
0
71843
80365
72096
71491
71491
6.
1.1. Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)
46988
0
0
15494
11994
6500
6500
6500
7.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
46988
0
0
15494
11994
6500
6500
6500
8.
1.2. Программно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Ситуационного центра Губернатора автономного округа
30977
0
0
30977
0
0
0
0
9.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
30977
0
0
30977
0
0
0
0
10.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
30977
0
0
30977
0
0
0
0
11.
1.3. Модернизация Ситуационного центра Губернатора автономного округа
25177
0
0
25177
0
0
0
0
12.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
25177
0
0
25177
0
0
0
0
13.
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
25177
0
0
25177
0
0
0
0
14.
1.4. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО)
96
0
0
96
0
0
0
0
15.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
96
0
0
96
0
0
0
0
16.
1.5. Создание на территории автономного округа системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»
263265
0
0
99
67588
65596
64991
64991
17.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
254265
0
0
99
67588
62596
61991
61991
18.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений (ЦОВ)
88631
29947
29342
29342
19.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
3000
3000
3000
»;
7.3. методику по расчетам показателей Подпрограммы 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«Методика по расчетам показателей Подпрограммы 3
Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112» в муниципальных образованиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных центров обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы «112» (МЦОВ), в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации системы «112», к нормативному количеству МЦОВ, в которых должна быть создана базовая инфраструктура объектов автоматизации
системы «112»
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Фактическое количество МЦОВ, в которых создана базовая инфраструктура объектов автоматизации
МЦОВ (ф)
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Нормативное количество МЦОВ, в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации
МЦОВ (н)
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Процент обученных специалистов системы «112»
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества обученных специалистов системы «112» к количеству специалистов, подлежащих обучению
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество обученных специалистов
системы «112»
КОС112
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Количество подлежащих обучению специалистов системы «112»
КПОС112
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность учебно-методического центра ГОЧС, отчетность муниципальных образований
Процент готовности системы оповещения автономного округа
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных образований со 100% готовностью систем оповещения к общему количеству муниципальных образований
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число муниципальных образований со 100% готовностью системы оповещения
МО
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Общее количество муниципальных образований
ОМО
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Процент создания телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы «112» в муниципальных образованиях
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных образований, в которых создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы «112»,
к общему количеству муниципальных образований, в которых должна быть создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы «112»
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Фактическое количество МО, в которых создана телекоммуникационная и информационно-техническая инфраструктура системы «112»
МО (ф)
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Нормативное количество МО, в которых требуется создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы «112»
МО (н)
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система «112»,
в общем количестве населения Российской Федерации
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества населения, проживающего на территориях муниципальных образований,
в которых развернута система «112»,
к общему количеству населения Российской Федерации
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута
система «112»
КНМО (112)
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Общее количество населения Российской Федерации
ОКН РФ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
Доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, к их общему количеству в Российской Федерации
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение в автономном округе
ПС ДДС ЯНАО
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой
Общее количество персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС в Российской Федерации
ПС РФ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчетность муниципальных образований
»;
7.4. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
1. Процент готовности системы оповещения автономного округа достигнет 100%.
2. Количество муниципальных центров обеспечения вызова экстренных оперативных служб системы «112» (МЦОВ), в которых требуется создание базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112», составит 100% от необходимого количества.
3. Количество обученных специалистов системы «112» составит 100% от необходимого количества.
4. Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система «112», в общем количестве населения Российской Федерации в 2017 году составит 0,03%.
5. Доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации в 2017 году составит 0,04%.».
В подпрограмме «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»:
8.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 4
строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа
Задача Подпрограммы 4
укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
1. Строительство (реконструкция) объектов
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 475466,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 475466,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 35467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
35467,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 35632,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
35632,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 11471,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11471,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 18273,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
18273,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 90423,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
90423,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 103000,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
103000,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 181200,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
181200,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде составит 100%
»;
8.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
2.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
3.
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
421458
15467
14543
4273
12552
90423
103000
181200
4.
Администрация Тазовского района (субсидии)
54008
20000
21089
7198
5721
0
0
0
5.
1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
6.
1.1. Мероприятие 1 «Строительство объектов в соответствии с Адресной инвестицион-ной программой Ямало-Ненецкого автономного округа»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
7.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
8.
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
421458
15467
14543
4273
12552
90423
103000
181200
9.
Склад хранения окружного резерва материальных ресурсов для ликвидации
ЧС природного и техногенного характера на территории автономного округа в
г. Лабытнанги, территория базы Лабытнангского филиала ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб»
11182
0
228
476
0
10478
0
0
10.
Основной центр обработки вызовов Системы-112 в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7459
0
3871
398
3190
0
0
0
11.
Резервный центр обработки вызовов Системы-112 в г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
8171
167
4016
561
3339
88
0
0
12.
Административно-бытовое здание государственного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа», г. Салехард, по ул. Объездная, 12
72350
15000
6387
965
5982
44016
0
0
13.
Пожарное депо
на 2 выезда,
п. Кутопьюган Надымского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
14.
Пожарное депо
на 4 выезда, п. Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
0
0
0
0
0
0
15.
Пожарное депо
на 4 выезда,
пос. Пангоды, Надымский район,
в том числе проектно-изыскательские работы
2096
100
41
1873
41
41
0
0
16.
Пожарное депо
на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района (наименование объекта в прежней редакции «Пожарное депо
на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы»)
320000
0
0
0
0
35800
103000
181200
17.
Администрация Тазовского района (субсидии)
54008
20000
21089
7198
5721
0
0
0
18.
Теплая стоянка
на 2 единицы пожарной техники в п. Находка ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
48286
20000
21089
7197
0
0
0
0
19.
Пожарное депо
на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда Тазовского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
5722
0
0
1
5721
0
0
0
».
В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»:
9.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 5
обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями
Задача Подпрограммы 5
повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
1. Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 163646,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 163646,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 22680,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22680,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 21205,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
21205,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 23815,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
23815,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 22536,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
22536,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 24470,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
24470,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 24470,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
24470,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 24470,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
24470,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде, составит 100%
»;
9.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
3.
1. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работникам государственных и муниципальных учреждений»
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
4.
1.1. Расходы на социальную поддержку работников государственных учреждений
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
5.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
6.
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
24990
4605
6795
6795
6795
7.
ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
70298
17633
17555
17555
17555
8.
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
658
298
120
120
120
».
В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 6
отсутствует
Участник Государственной программы
отсутствует
Цель Подпрограммы 6
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 6
осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансово-экономического обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;
- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 6
основные мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 880375,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 880375,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 137450,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
137450,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 122643,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
122643,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 121636,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
121636,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 137409,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
137409,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 120879,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120879,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 120179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120179,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 120179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120179,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов составит 100%;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений составит 100%;
- рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств) составит не менее 95%
»;
10.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
2.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
3.
1. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
4.
1.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
5.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
».
Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 года № 574-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы», в т.ч.
16660928
2028990
2105323
2282814
2363920
2665833
2584424
2629624
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
16087078
1993523
2069691
2181959
2345647
2572410
2478424
2445424
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4407206
492071
546339
572383
609476
748033
719452
719452
ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9648166
1220913
1261361
1354934
1415973
1480395
1457295
1457295
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
104094
21869
26840
55385
0
0
0
0
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
236328
26464
37356
38573
38832
31701
31701
31701
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
0
0
0
0
3000
3000
3000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
2.
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
5062213
596966
652922
699115
706997
821125
792544
792544
ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4382216
492071
546339
572383
604871
741238
712657
712657
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
48709
21869
26840
ГОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
87172
12076
12463
12110
12360
12721
12721
12721
ГОУ «Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
235670
26464
37356
38573
38534
31581
31581
31581
3.
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
9689868
1225913
1261361
1354934
1398340
1536840
1472740
1439740
ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
9577868
1220913
1261361
1354934
1398340
1462840
1439740
1439740
4.
Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»*
0
0
0
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
0
0
0
Департамент здравоохранения автономного округа
0
0
0
Департамент образования автономного округа
0
0
0
Департамент культуры автономного округа
0
0
0
5.
Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
367286
0
0
71843
80365
72096
71491
71491
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, в том числе
358286
0
0
71843
80365
69096
68491
68491
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
9000
0
0
0
0
3000
3000
3000
ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Ситуационного центра Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
55385
0
0
55385
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 4 «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа»
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
475466
35467
35632
11471
18273
90423
103000
181200
7.
Подпрограмма 5 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций»
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
163646
22680
21205
23815
22536
24470
24470
24470
8.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
880375
137450
122643
121636
137409
120879
120179
120179
9.
Ведомственная целевая программа «Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период
2013 – 2015 годов»**
22074
10514
11560
0
0
0
0
0
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
22074
10514
11560
0
0
0
0
0
* Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» реализовывалась в 2014 – 2015 годах.
** До 31 декабря 2015 года.».
Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 июня 2018 года № 574-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/
мероприятий, влияющих на показатель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей эффективности
2014 год
вес пока-зателя
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес
пока-зателя
2017 год
вес
пока-зателя
2018 год
вес
пока-зателя
2019 год
вес
пока-зателя
2020 год
вес пока-зателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2020 годы
2.
Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
3.
Отношение количества пожаров (на 10 тыс. населения) на защищаемой противопожарной службой автономного округа территории к аналогичному общероссийскому показателю
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2;
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2
%
105
0,25
104
0,25
103
0,25
102
0,25
102
0,25
102
0,25
102
0,25
4.
Отношение объема материального ущерба от пожаров (на 10 тыс. населения) на территориях, охраняемых противопожарной службой автономного округа,
к аналогичному общероссийскому показателю
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
185
0,25
184
0,25
182
0,25
180
0,25
180
0,25
180
0,25
180
0,25
5.
Отношение количества ЧС в сравнении со средним показателем количества ЧС за последние 5 лет к
аналогичному показателю за предыдущий период
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.2, 1.3, 1.4;
основное мероприятие 3/
мероприятия 3.1, 3.2, 3.3;
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
6.
Отношение времени реагирования подразделений аварийно-спасательных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия к установленному нормативу
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.5;
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
7.
Ведомственная целевая программа «Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2013 – 2015 годов» (0,30)*, (0)**
8.
Цель: поддержание резерва материальных ресурсов, резерва медикаментов и медицинского имущества в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
9.
Сохранность материальных средств окружного резерва
основное мероприятие 3/
мероприятия 3.1, 3.2, 3.3
%
100
1
100
1
100
1
10.
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» (0,15)*, (0,35)**
11.
Цель: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в автономном округе, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
12.
Задача 1.1. Обеспечение постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации
13.
Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.5
%
77
0,4
77,5
0,4
78
0,3
78,5
0,5
80
0,5
84
0,5
86
0,5
14.
Сохранность материальных средств окружного резерва
основное мероприятие 3/
мероприятия 3.1, 3.2, 3.3
%
100
0,3
15.
Задача 1.2. Оповещение населения
16.
Процент готовности системы оповещения населения
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.2, 1.3, 1.4
%
20
0,20
40
0,20
17.
Задача 1.3. Обучение должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
18.
Количество обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в процентном соотношении от необходимого количества
основное мероприятие 2/
мероприятия 2.1, 2.2;
основное мероприятие 1/
мероприятие 1.6
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
19.
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,15)
20.
Цель: повышение безопасности населения автономного округа во время ликвидации пожаров
21.
Задача 2.1. Повышение эффективности тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы автономного округа
22.
Отношение среднего времени тушения пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
130
0,33
128
0,33
125
0,33
122
0,33
120
0,33
120
0,33
117
0,33
23.
Отношение среднего времени локализации пожара в автономном округе в сравнении с аналогичным общероссийским показателем
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
110
0,33
110
0,33
110
0,33
110
0,33
110
0,33
108
0,33
105
0,33
24.
Соотношение количества погибших на пожарах человек на 10 тысяч населения к аналогичному российскому показателю
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2
%
110
0,34
109
0,34
106
0,34
106
0,34
106
0,34
104
0,34
104
0,34
25.
Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,10)*
26.
Цель: повышение безопасности на объектах образования, здравоохранения и культуры автономного округа
27.
Задача 3.1. Обеспечение безопасности на социальных объектах автономного округа
28.
Доля объектов, на которых устранены нарушения, по отношению к общему количеству объектов, на которых выявлены нарушения
%
30
1
50
1
29.
Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,20)**
30.
Цель: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
31.
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия для прогнозирования, реагирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, а также контроля устранения последствий чрезвычайных ситуаций
32.
Процент готовности системы оповещения населения
основное мероприятие 1/
мероприятия 1.1, 1.2, 1.3
%
60
1
80
0,5
100
0,1
33.
Процент создания базовой инфраструктуры объектов автоматизации системы «112»
в муниципальных образованиях
основное мероприятие 1
%
100
0,2
34.
Процент обученных специалистов системы «112»
основное мероприятие 1
%
100
0,1
100
0,1
100
0,75
100
0,75
35.
Процент создания телекоммуникацион-ной и информационно-технической инфраструктуры системы «112»
в муниципальных образованиях
основное мероприятие 1
%
54
0,8
76
0,25
100
0,25
36.
Доля населения автономного округа, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система «112»,
в общем количестве населения Российской Федерации
основное мероприятие 1
%
0,03
0,1
37.
Доля персонала системы «112» и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
основное мероприятие 1
%
0,04
0,1
38.
Подпрограмма 4 «Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,10)
39.
Цель: строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований автономного округа
40.
Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований
41.
Доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
42.
Подпрограмма 5 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (0,10)
43.
Цель: обеспечение работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, дополнительными социальными гарантиями
44.
Задача 5.1. Повышение социальной защищенности работников государственных учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
45.
Доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
46.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» (0,10)
47.
Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
48.
Задача 6.1. Осуществление эффективного нормативно-правового, документационного и финансово-экономического обеспечения
49.
Доля проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
50.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
100
0,33
51.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования
основное
мероприятие 1/
мероприятие 1.1
%
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
95
0,34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
бюджетных средств)
* До 31 декабря 2015 года.
** После 01 января 2016 года.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: