Основная информация
Дата опубликования: | 04 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU35046813202000025 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Администрация города Кадников |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
№
СОКОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАДНИКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
04.09.2020
№
124
г. Кадников
О внесении изменений в постановление от 10.11.2017 №230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы»
В целях дальнейшего социально-экономического развития Городского поселения город Кадников, обеспечения благоприятных условий для развития культурного потенциала территории, физической культуры, спорта успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изложить в новой редакции муниципальную программу "Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы" (прилагается).
Рекомендовать руководителю городского бюджетного учреждения культуры «Кадниковский Дом культуры», принять ее мероприятия к исполнению.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном интернет-сайте администрации города Кадникова.
Руководитель администрации А.Е. Комельков
Утверждена
постановлением администрации поселения
от 04.06.2020 № 85
Муниципальная программа
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики
на территории Городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Наименование программы
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы" (далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель программы
Администрация города Кадникова
Соисполнители программы
-
Подпрограммы программы
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры";
"Реализация молодежной политики";
«Развитие физической культуры и спорта».
Цели программы
-обеспечение прав жителей Городского поселения город Кадников на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;
-содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи;
- сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
Задачи программы
-создание условий для устойчивого развития сфер культуры и молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников;
-обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;
-создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения;
-повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;
- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением;
- расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.
Целевые индикаторы и показатели программы
приобщенность населения поселения к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры (в целом по поселению с учетом поселений), ед.;
уровень посещаемости учреждений культуры по отношению к 2017 году, %;
доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году, %;
уровень средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Вологодской области, %
увеличить общую численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличить количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизировать участие жителей в спортивно-массовых мероприятиях;
улучшить качество подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов.
Сроки реализации программы
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы составляет – 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
увеличение приобщенности населения поселения к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры (в целом по поселению с учетом поселений) до 17 ед.;
увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2017 году на 25%;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году на 1%;
увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Вологодской области до 100%;
увеличить общую численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличить количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизировать участие жителей в спортивно-массовых мероприятиях;
улучшить качество подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов.
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" к полномочиям органов местного самоуправления поселенческого уровня относятся:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сферах культуры и молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников, является городское бюджетное учреждение культуры «Кадниковский Дом культуры».
В настоящее время значимыми проблемами в сферах культуры и молодежной политики поселения являются несоответствие материально-технической базы учреждения современным требованиям предоставления услуг, несовершенство электронных ресурсов для оказания муниципальных услуг, недостаток финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребления услуг в соответствующих сферах, острый дефицит квалифицированных кадров и старение персонала.
Имеющееся учреждение нуждается в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы оказывать качественные, востребованные населением услуги, предоставлять большую возможность для интеллектуальной и творческой самореализации граждан, профессионального роста и исполнительского мастерства.
Муниципальное учреждение культуры выполняет важную миссию – предоставляют возможность жителям реализовать свое конституционное право "на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям". Реализация этого права возможна только при условии развитой культурной инфраструктуры.
Требуется финансовая поддержка творческих коллективов и исполнителей, которые представляют Поселение на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.
Грамотная и продуманная работа по реализации мероприятий молодежной политики позволит создать социально-экономические и организационные условия и гарантии для социального становления молодых людей, мотивации их участия в общественной деятельности, оказать поддержку молодёжным и детским общественным объединениям, молодежным инициативам, направленным на организацию добровольческого труда и творческой самореализации молодежи.
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики, важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории поселения расположены 17 спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивных площадок, 5 спортивных залов, 1 каток. Часть спортивных объектов нуждается в текущем и капитальном ремонте, кроме того не все спортивные объекты загружены полностью, а значит, есть возможность привлечь молодежь и несовершеннолетних детей к занятиям физической культурой и спортом, как во время учебного процесса, так и во внеурочное, внерабочее время.
Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере физической культуры и спорта за последние годы, в условиях современного развития информационных технологий, развития науки в области физической культуры и спорта особо остро стоят вопросы медицинского, научно-методического обеспечения физической культуры и спорта, оснащения спортивных сооружений, учреждений современным спортивным инвентарем, оборудованием, оргтехникой, обеспечения спортсменов, качественным спортивным инвентарем и формой.
Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, развитой инфраструктуры физической культуры.
Не вся имеющаяся материально-техническая база отвечает требованиям сегодняшнего дня, нуждается в реконструкции или в срочном капитальном ремонте.
Одним из главных направлений развития физической культурой и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных социальных проблем, таких, как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и её качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности.
Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2021 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории поселения.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в течение всего периода реализации.
Решение существующих проблем в отраслях "культура», «Физическая культура и спорт» и "молодежная политика" Городского поселения город Кадников требует применения программного метода и дополнительного финансирования.
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы" направлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития поселения, достижение социально значимых результатов.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон от 04 декабря 2007 год N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267;
Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р;
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;
Законом Вологодской области от 29.11.2005 № 969 "О государственной молодежной политике Вологодской области";
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;
Государственной программой Вологодской области "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2012 № 1102;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 № 739;
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362;
Концепцией государственной молодежной политики Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26.
Настоящая муниципальная программа разработана исходя из положений вышеуказанных актов.
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры и молодежной политики поселения состоят в:
- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры;
- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры и молодежной политики поселения;
- сохранении и популяризации историко-культурного и природного наследия поселения;
- содействии в развитии молодежного движения и молодежных инициатив на территории поселения;
- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сфер культуры и молодежной политики поселения.
Основными целями реализации муниципальной программы являются:
обеспечение прав жителей Городского поселения город Кадников на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;
создание условий для полноценного отдыха и улучшения здоровья населения, сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия;
содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
создание условий для устойчивого развития сфер культуры и молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников;
создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения.
Программно-целевой метод позволит:
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и молодежной политики поселения;
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета в отрасли "культура " и "молодежная политика";
внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и молодежной политики;
создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования учреждений культуры и молодежной политики поселения.
Реализация Программы рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика
Включенные в программу мероприятия сгруппированы в 3 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры" (приложение 1 к муниципальной программе);
"Реализация молодежной политики" (приложение 2 к муниципальной программе);
«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 3 к муниципальной программе).
Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сфер культуры и молодежной политики поселения и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной программе.
Результатом реализации муниципальной программы должно стать обеспечение устойчивого развития сфер культуры, физкультуры и молодежной политики поселения, расширение социальных гарантий для всех категорий населения поселения в данных сферах.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
увеличение приобщенности населения поселения к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры (в целом по поселению с учетом поселений) с 16,8 единиц в 2017 году до 17 единиц в 2021 году;
увеличение посещаемости учреждений культуры в 2021 году на 25% по отношению к 2017 году;
оптимизация численности работников учреждений культуры в 2021 году на 8% по отношению к 2017 году;
увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Вологодской области в 2021 году до 100%;
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях;
- улучшение качество подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в приложении 5 к муниципальной программе.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, туризма и молодежной политики поселения, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Муниципальная программа предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере– 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложениях 6 и 7 к муниципальной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями поселения муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру, туризм и молодежную политику в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 8 к муниципальной программе.
1
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры"
(далее – подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 1
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
Соисполнители подпрограммы 1
-
Цель подпрограммы 1
совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Задачи подпрограммы 1
привлечение населения к активному участию в культурной жизни поселения;
создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;
содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом, %;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения, %;
количество занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2017 годом, %;
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, %
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 1
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения подпрограммы составляет – 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
* В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2017 году на 3,8%;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения до 14%;
увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2017 году на 16%;
повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры до 88%
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
включая описание текущего состояния, основных проблем
в указанной сфере и перспектив ее развития
В поселении функционирует 1 учреждение культурно-досугового типа. Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа составляет 100% от нормативной потребности.
Одним из основных направлений в работе учреждения является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни населения поселения, создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного развития личности. На базе учреждения организована работа клубных формирований, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение культурного уровня населения: межрегиональных, областных, и поселенческих фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.
Учреждение культуры поселения стало постоянной сценической площадкой для проведения многих значимых мероприятий, популяризирующих народное художественное творчество. Традиционным для поселения стало проведение праздника, ставшего его визитной карточкой, - Петровской ярмарки.
Однако при позитивной динамике многих показателей деятельности учреждение культурно-досугового типа поселения имеется ряд серьезных проблем. Одна из них – неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждения: здание учреждения нуждается в капитальном ремонте, снижается число посадочных мест, изнашиваются и устаревают мебель, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы. Низкая заработная плата работников культурно-досугового профиля ведет к оттоку из отрасли высококвалифицированных кадров. Информатизация учреждений культурно-досугового типа остается на крайне низком уровне.
II. Приоритеты социально-экономического развития
в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, мероприятия
и сроки реализации подпрограммы 1
Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.192 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267;
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры поселения состоят в:
- выравнивании возможностей участия граждан в культурной жизни поселения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;
- развитии системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства, самодеятельного народного творчества;
- развитии механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере культуры, в том числе традиционной народной культуры;
- развитии и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности;
- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества;
- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества.
Основной целью реализации подпрограммы 1 является совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 1:
привлечение населения к активному участию в культурной жизни поселения;
создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;
содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из поселенческого бюджета:
обеспечение выполнения муниципального задания учреждением культурно-досугового типа;
материально-техническое оснащение учреждения культурно-досугового типа;
капитальные ремонты учреждения культурно-досугового типа;
организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.
Конечными результатами реализации подпрограммы 1 должны стать обеспечение всех категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности жителей поселения, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие инновационной деятельности в сфере культуры поселения.
В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2021 году следующих результатов:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2017 году на 3,8%;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения до 14%;
увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2017 году на 16%;
повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры до 88%.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждения культурно-досугового типа поселения, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере– 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.
1
Приложение 1
к подпрограмме 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1:
привлечение населения к активному участию в культурной жизни поселения
Задача 2:
создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества
численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом
%
3,0
3,3
3,4
3,6
3,8
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения
%
10
11
12
13
14
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
%
71
74
78
83
88
2.
Задача 3:
содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества
количество занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2017 годом
%
5
10
12
14
16
Приложение 2
к подпрограмме 1
Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 1
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры рассчитывается в % по формуле:
Укду
=
Оп
х 100, где:
Ообщ
Укду – уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (%);
Оп – количество положительных отзывов (ед.);
Ообщ – общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом рассчитывается в % по формуле:
Дум
=
Чог – Чрг
х 100, где:
Чрг
Дум – численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом (%);
Чог – численность участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году (чел.);
Чрг – численность участников культурно-досуговых мероприятий в расчетном 2017 году (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения рассчитывается в % по формуле:
Дкду
=
Ку
х 100, где:
Кобщ
Дкду – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры, в общей численности детей поселения (%);
Ку – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях учреждений культуры (чел.);
Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в поселении (чел.).
Источник данных: Информационные годовые отчеты учреждений культурно-досугового типа, данные Росстата.
Количество занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2017 годом рассчитывается в % по формуле:
Дук
=
Ког – Крг
х 100, где:
Крг
Дук – количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа поселения по сравнению с 2017 годом (%);
Ког – количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа поселения в отчетном году (чел.);
Крг – количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа поселения в расчетном 2017 году (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.
Приложение 3
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование подпрограммы / основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры"
всего
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
ответственный исполнитель подпрограммы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа
ответственный исполнитель мероприятия: Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
Основное мероприятие 1.3
Капитальные ремонты учреждений культурно-досугового типа
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Организация и проведение социально значимых мероприятий
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
-
-
-
-
Приложение 4
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию целей подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Источники средств
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной
год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
всего
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
бюджет поселения*
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
* Бюджет поселения указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселения.
1
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
(далее – подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 2
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
Соисполнители подпрограммы 2
-
Цель подпрограммы 2
содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Задачи подпрограммы 2
совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в поселении,
развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи;
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
количество проведенных молодежных мероприятий, ед.;
количество детских и молодежных общественных объединений, ед.;
доля участников мероприятий молодежной политики, %
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 2
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет – 28,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 8,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 28,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 8,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб.
*В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
увеличение количества мероприятий молодежной политики до 17 ед. против 16 в 2017 году;
увеличение количества детских и молодежных общественных объединений до 3 против 1 в 2017 году;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0 %
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
включая описание текущего состояния, основных проблем
в указанной сфере и перспектив ее развития
Вовлечение молодежи в социальную практику является одним из приоритетных направлений реализации Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р.
Участие в общественной деятельности – это возможность для молодых людей самореализовываться, саморазвиваться и получать не только опыт конструктивного, социально-значимого гражданского участия, но и своими силами, при поддержке со стороны органов власти, участвовать в решении социальных проблем местного сообщества, тем самым, повышая свою гражданско-патриотическую позицию. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, в условиях вынужденного притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.
На территории поселения для участников детских и молодежных общественных объединений реализуются мероприятия и проекты на развитие лидерских, организаторских качеств и навыков для детей и молодежи (обучение, семинары, тренинги), осуществляется методическая, информационная и организационная поддержка деятельности детских и молодежных объединений; организована работа по сбору информационно-методических материалов.
Вместе с тем социальный потенциал большинства детских и молодежных общественных объединений не востребован в полном объеме и фактический охват молодого поколения формами самоорганизации невысок.
Учитывая тот факт, что высокие требования к общественным объединениям, определенные законодательством, не позволяют многим из них получать государственную поддержку, так как все детские и молодежные общественные объединения поселения не зарегистрированы как юридические лица и не включены в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Основные причины – недостаточное количество членов, маленький срок официального существования организации, отсутствие расчетных счетов, неумение вести бухгалтерский учет, отсутствие подготовленных кадров и т.п.
Вместе с тем сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельности и волевых характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности в решении жизненно-важных проблем, ответственности за свою судьбу, повышение уровня патриотического настроя молодежи, мобильность, коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к частым жизненным переменам.
Подпрограмма предназначена для решения актуальных молодежных вопросов в поселении, направлена на вовлечение молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие поселения. В связи с этим в ней предусмотрен ряд мероприятий, направленных на организацию работы с молодежью на территории поселения, в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и образовательных учреждениях.
Данная подпрограмма предусматривает взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, и предполагает создание системы работы с молодежью на уровне города, поселения, области, на принципах преемственности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи как равноправного социального субъекта, участника социальных преобразований.
II. Приоритеты социально-экономического развития
в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, мероприятия
и сроки реализации подпрограммы 2
Приоритеты социально-экономического развития в сфере развития молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
Законом Вологодской области от 29.11.2005 № 969 "О государственной молодежной политике Вологодской области";
Концепцией государственной молодежной политики Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26;
Государственной программой Вологодской области "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2012 № 1102;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 № 739.
Основной целью реализации подпрограммы 2 является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 2:
совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в поселении,
развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи;
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из поселенческого бюджета:
- организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.
Конечным результатом реализации подпрограммы 2 должно стать создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в поселении.
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2021 году следующих результатов:
увеличение количества мероприятий молодежной политики до 17 ед. против 16 в 2017 году;
увеличение количества детских и молодежных общественных объединений до 3 ед. против 1 в 2017 году;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0 %.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений поселения, оказывающих услуги в сфере молодежной политики, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере 28,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 8,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к подпрограмме 2.
1
Приложение 1
к подпрограмме 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1:
совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в поселении
Задача 2:
развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи
доля участников мероприятий молодежной политики
%
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
количество мероприятий молодежной политики
ед.
16
16
16
17
17
2.
Задача 3:
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность
количество детских и молодежных общественных объединений
ед.
1
1
1
3
3
Приложение 2
к подпрограмме 2
Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2
1. Доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году рассчитывается в % по формуле:
Дм
=
Мог – Мрг
х 100, где:
Мрг
Дм – доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году (%);
Мог – количество участников мероприятий молодежной политики в отчетном году (ед.);
Мрг – количество участников мероприятий молодежной политики в расчетном 2017 году (ед.).
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников.
2. Количество проведенных молодежных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников.
3. Количество детских и молодежных общественных объединений измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников.
Приложение 3
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование
подпрограммы / основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
"Реализация молодежной политики"
всего
10,0
8,0
10,0
28,0
ответственный исполнитель подпрограммы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
10,0
8,0
10,0
28,0
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение социально значимых мероприятий
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
10,0
8,0
10,0
28,0
1
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
(далее – подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 3
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
Соисполнители подпрограммы 3
-
Цель подпрограммы 3
Сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
Задачи подпрограммы 3
- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;
- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением;
- расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях.
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 3
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет – 1115,9 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 377,6 тыс. руб.;
2019 год – 381,8тыс. руб.;
2020 год – 356,5 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 1115,9 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 377,6 тыс. руб.;
2019 год – 381,8тыс. руб.;
2020 год – 356,5 тыс. руб.
*В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях.
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3,
включая описание текущего состояния, основных проблем
в указанной сфере и перспектив ее развития
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики, важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории поселения расположены 17 спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивных площадок, 5 спортивных залов, 1 каток. Часть спортивных объектов нуждается в текущем и капитальном ремонте, кроме того не все спортивные объекты загружены полностью, а значит, есть возможность привлечь молодежь и несовершеннолетних детей к занятиям физической культурой и спортом, как во время учебного процесса, так и во внеурочное, внерабочее время.
Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере физической культуры и спорта за последние годы, в условиях современного развития информационных технологий, развития науки в области физической культуры и спорта особо остро стоят вопросы медицинского, научно-методического обеспечения физической культуры и спорта, оснащения спортивных сооружений, учреждений современным спортивным инвентарем, оборудованием, оргтехникой, обеспечения спортсменов, качественным спортивным инвентарем и формой.
Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, развитой инфраструктуры физической культуры.
Не вся имеющаяся материально-техническая база отвечает требованиям сегодняшнего дня, нуждается в реконструкции или в срочном капитальном ремонте.
Одним из главных направлений развития физической культурой и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных социальных проблем, таких, как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и её качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности.
Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2021 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории поселения.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в течение всего периода реализации.
II. Приоритеты социально-экономического развития
в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, мероприятия
и сроки реализации подпрограммы 3
Федеральный закон от 04 декабря 2007 год N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Основной целью реализации подпрограммы 3 сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 3:
- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;
- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением;
- расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из поселенческого бюджета:
- организация и проведение спортивных мероприятий.
Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач подпрограммы 3, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
Конечным результатом реализации подпрограммы 3 должно стать сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к 2021 году следующих результатов:
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений поселения, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере 1115,9 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 377,6 тыс. руб.;
2019 год – 381,8тыс. руб.;
2020 год – 356,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 3 к подпрограмме 3.
1
Приложение 1
к подпрограмме 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1:
повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью
Задача 2:
осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением
доля общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
20
24
26
28
30
доля детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях
%.
50
55
60
65
70
2.
Задача 3:
расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения
количество спортивно-массовых мероприятий
ед.
10
15
20
20
20
Приложение 2
к подпрограмме 3
Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2
1. Доля участников спортивных мероприятий по отношению к 2017 году рассчитывается в % по формуле:
Дм
=
Мог – Мрг
х 100, где:
Мрг
Дм – доля участников спортивных мероприятий по отношению к 2017 году (%);
Мог – количество участников спортивных мероприятий в отчетном году (ед.);
Мрг – количество участников спортивных мероприятий в расчетном 2017 году (ед.).
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации спортивных мероприятий на территории Городского поселения город Кадников.
2. Количество проведенных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации спортивных мероприятий на территории Городского поселения город Кадников.
3. Количество спортивных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации спортивных мероприятий на территории Городского поселения город Кадников.
Приложение 3
к подпрограмме 3
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование
подпрограммы / основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3
Развитие физической культуры и спорта
всего
377,6
581,6
356,5
1115,9
ответственный исполнитель подпрограммы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
377,6
581,6
356,5
1115,9
Основное мероприятие 3.1
Организация и проведение спортивных мероприятий
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
377,6
581,6
356,5
1115,9
1
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы
за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование подпрограммы / основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
всего
377,6
581,6
356,5
1115,9
ответственный исполнитель муниципальной программы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
377,6
581,6
356,5
1115,9
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.), годы
очередной
год
2018 год
первый
год
планового
периода
2019 год
второй
год
планового
периода
2020 год
всего
1
2
3
4
5
всего
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
ответственный исполнитель:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
Прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Источники средств
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной
год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
всего
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
бюджет поселения*
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
* Бюджет поселения указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения.
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
План реализации муниципальной программы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия,
Ответст-венный исполни-тель, соиспол-нитель,
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
начала реали-зации
окончания реализации
краткое описание результата (исходя из цели)
наименование показателя, характери-зующего результат
еди-ница изме-рения
значение показателя
всего
в том числе
собствен-ные доходы бюджета
Субвенции феде-рального бюджета
Субвенции, субсидии и иные трансферты областного бюджета
безвозмездные поступ-ления государственных внебюджетных фондов и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета поселения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры"
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
2018
год
2020
год
х
х
х
14681,1
14681,1
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа
2018
год
2020
год
повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры до 88%
х
х
х
14681,1
14681,1
Основное мероприятие 1.2.
Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа
2018
год
2020
год
увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2017 году на 16%;
х
х
х
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Капитальные ремонты учреждений культурно-досугового типа
2018
год
2020
год
х
х
х
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Организация и проведение социально значимых мероприятий
2018
год
2020
год
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2017 году на 3,8%
х
х
х
-
-
Подпрограмма 2
"Реализация молодежной политики"
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
2018
год
2020
год
х
х
х
28,0
28,0
Основное мероприятие 2.1.
Организация и проведение социально значимых мероприятий
2018
год
2020
год
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0 %
х
х
х
28,0
28,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
2018
год
2020
год
х
х
х
1115,9
1115,9
Основное мероприятие 3.1.
Организация и проведение спортивных мероприятий
2018
год
2020
год
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях
х
х
х
1115,9
1115,9
Итого по муниципальной программе
х
х
х
х
х
х
15288,3
15288,3
1
№
СОКОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАДНИКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
04.09.2020
№
124
г. Кадников
О внесении изменений в постановление от 10.11.2017 №230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы»
В целях дальнейшего социально-экономического развития Городского поселения город Кадников, обеспечения благоприятных условий для развития культурного потенциала территории, физической культуры, спорта успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изложить в новой редакции муниципальную программу "Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы" (прилагается).
Рекомендовать руководителю городского бюджетного учреждения культуры «Кадниковский Дом культуры», принять ее мероприятия к исполнению.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном интернет-сайте администрации города Кадникова.
Руководитель администрации А.Е. Комельков
Утверждена
постановлением администрации поселения
от 04.06.2020 № 85
Муниципальная программа
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики
на территории Городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Наименование программы
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы" (далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель программы
Администрация города Кадникова
Соисполнители программы
-
Подпрограммы программы
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры";
"Реализация молодежной политики";
«Развитие физической культуры и спорта».
Цели программы
-обеспечение прав жителей Городского поселения город Кадников на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;
-содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи;
- сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
Задачи программы
-создание условий для устойчивого развития сфер культуры и молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников;
-обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан;
-создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения;
-повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;
- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением;
- расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.
Целевые индикаторы и показатели программы
приобщенность населения поселения к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры (в целом по поселению с учетом поселений), ед.;
уровень посещаемости учреждений культуры по отношению к 2017 году, %;
доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году, %;
уровень средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Вологодской области, %
увеличить общую численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличить количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизировать участие жителей в спортивно-массовых мероприятиях;
улучшить качество подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов.
Сроки реализации программы
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения программы составляет – 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
увеличение приобщенности населения поселения к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры (в целом по поселению с учетом поселений) до 17 ед.;
увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к 2017 году на 25%;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году на 1%;
увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Вологодской области до 100%;
увеличить общую численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличить количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизировать участие жителей в спортивно-массовых мероприятиях;
улучшить качество подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов.
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и перспектив ее развития
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" к полномочиям органов местного самоуправления поселенческого уровня относятся:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сферах культуры и молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников, является городское бюджетное учреждение культуры «Кадниковский Дом культуры».
В настоящее время значимыми проблемами в сферах культуры и молодежной политики поселения являются несоответствие материально-технической базы учреждения современным требованиям предоставления услуг, несовершенство электронных ресурсов для оказания муниципальных услуг, недостаток финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребления услуг в соответствующих сферах, острый дефицит квалифицированных кадров и старение персонала.
Имеющееся учреждение нуждается в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы оказывать качественные, востребованные населением услуги, предоставлять большую возможность для интеллектуальной и творческой самореализации граждан, профессионального роста и исполнительского мастерства.
Муниципальное учреждение культуры выполняет важную миссию – предоставляют возможность жителям реализовать свое конституционное право "на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям". Реализация этого права возможна только при условии развитой культурной инфраструктуры.
Требуется финансовая поддержка творческих коллективов и исполнителей, которые представляют Поселение на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.
Грамотная и продуманная работа по реализации мероприятий молодежной политики позволит создать социально-экономические и организационные условия и гарантии для социального становления молодых людей, мотивации их участия в общественной деятельности, оказать поддержку молодёжным и детским общественным объединениям, молодежным инициативам, направленным на организацию добровольческого труда и творческой самореализации молодежи.
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики, важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории поселения расположены 17 спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивных площадок, 5 спортивных залов, 1 каток. Часть спортивных объектов нуждается в текущем и капитальном ремонте, кроме того не все спортивные объекты загружены полностью, а значит, есть возможность привлечь молодежь и несовершеннолетних детей к занятиям физической культурой и спортом, как во время учебного процесса, так и во внеурочное, внерабочее время.
Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере физической культуры и спорта за последние годы, в условиях современного развития информационных технологий, развития науки в области физической культуры и спорта особо остро стоят вопросы медицинского, научно-методического обеспечения физической культуры и спорта, оснащения спортивных сооружений, учреждений современным спортивным инвентарем, оборудованием, оргтехникой, обеспечения спортсменов, качественным спортивным инвентарем и формой.
Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, развитой инфраструктуры физической культуры.
Не вся имеющаяся материально-техническая база отвечает требованиям сегодняшнего дня, нуждается в реконструкции или в срочном капитальном ремонте.
Одним из главных направлений развития физической культурой и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных социальных проблем, таких, как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и её качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности.
Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2021 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории поселения.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в течение всего периода реализации.
Решение существующих проблем в отраслях "культура», «Физическая культура и спорт» и "молодежная политика" Городского поселения город Кадников требует применения программного метода и дополнительного финансирования.
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы" направлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития поселения, достижение социально значимых результатов.
II. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон от 04 декабря 2007 год N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267;
Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р;
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;
Законом Вологодской области от 29.11.2005 № 969 "О государственной молодежной политике Вологодской области";
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;
Государственной программой Вологодской области "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2012 № 1102;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 № 739;
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362;
Концепцией государственной молодежной политики Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26.
Настоящая муниципальная программа разработана исходя из положений вышеуказанных актов.
Приоритеты социально-экономического развития в сферах культуры и молодежной политики поселения состоят в:
- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры;
- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры и молодежной политики поселения;
- сохранении и популяризации историко-культурного и природного наследия поселения;
- содействии в развитии молодежного движения и молодежных инициатив на территории поселения;
- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сфер культуры и молодежной политики поселения.
Основными целями реализации муниципальной программы являются:
обеспечение прав жителей Городского поселения город Кадников на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации, в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов;
создание условий для полноценного отдыха и улучшения здоровья населения, сохранения, устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия;
содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
создание условий для устойчивого развития сфер культуры и молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников;
создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения.
Программно-целевой метод позволит:
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и молодежной политики поселения;
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета в отрасли "культура " и "молодежная политика";
внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и молодежной политики;
создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования учреждений культуры и молодежной политики поселения.
Реализация Программы рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика
Включенные в программу мероприятия сгруппированы в 3 подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры" (приложение 1 к муниципальной программе);
"Реализация молодежной политики" (приложение 2 к муниципальной программе);
«Развитие физической культуры и спорта» (приложение 3 к муниципальной программе).
Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сфер культуры и молодежной политики поселения и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.
IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 4 к муниципальной программе.
Результатом реализации муниципальной программы должно стать обеспечение устойчивого развития сфер культуры, физкультуры и молодежной политики поселения, расширение социальных гарантий для всех категорий населения поселения в данных сферах.
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
увеличение приобщенности населения поселения к культуре через посещения учреждений/мероприятий культуры (в целом по поселению с учетом поселений) с 16,8 единиц в 2017 году до 17 единиц в 2021 году;
увеличение посещаемости учреждений культуры в 2021 году на 25% по отношению к 2017 году;
оптимизация численности работников учреждений культуры в 2021 году на 8% по отношению к 2017 году;
увеличение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Вологодской области в 2021 году до 100%;
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях;
- улучшение качество подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в приложении 5 к муниципальной программе.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сфер культуры, туризма и молодежной политики поселения, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Муниципальная программа предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере– 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 15825,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 5295,7 тыс. руб.;
2019 год – 5172,8 тыс. руб.;
2020 год – 5356,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложениях 6 и 7 к муниципальной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальными учреждениями поселения муниципальных услуг в результате реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру, туризм и молодежную политику в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 8 к муниципальной программе.
1
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры"
(далее – подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 1
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
Соисполнители подпрограммы 1
-
Цель подпрограммы 1
совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Задачи подпрограммы 1
привлечение населения к активному участию в культурной жизни поселения;
создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;
содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1
численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом, %;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения, %;
количество занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2017 годом, %;
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, %
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 1
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения подпрограммы составляет – 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
* В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2017 году на 3,8%;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения до 14%;
увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2017 году на 16%;
повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры до 88%
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
включая описание текущего состояния, основных проблем
в указанной сфере и перспектив ее развития
В поселении функционирует 1 учреждение культурно-досугового типа. Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа составляет 100% от нормативной потребности.
Одним из основных направлений в работе учреждения является стимулирование и активизация различных форм культурной жизни населения поселения, создание и гарантирование равных условий для творческого и духовного развития личности. На базе учреждения организована работа клубных формирований, любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности. Проводится работа по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение культурного уровня населения: межрегиональных, областных, и поселенческих фестивалей, конкурсов, праздников, в том числе посвященных государственным, календарным, профессиональным датам, мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, развитию межнациональных и этноконфессиональных культурных связей.
Учреждение культуры поселения стало постоянной сценической площадкой для проведения многих значимых мероприятий, популяризирующих народное художественное творчество. Традиционным для поселения стало проведение праздника, ставшего его визитной карточкой, - Петровской ярмарки.
Однако при позитивной динамике многих показателей деятельности учреждение культурно-досугового типа поселения имеется ряд серьезных проблем. Одна из них – неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждения: здание учреждения нуждается в капитальном ремонте, снижается число посадочных мест, изнашиваются и устаревают мебель, звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты, сценические костюмы. Низкая заработная плата работников культурно-досугового профиля ведет к оттоку из отрасли высококвалифицированных кадров. Информатизация учреждений культурно-досугового типа остается на крайне низком уровне.
II. Приоритеты социально-экономического развития
в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, мероприятия
и сроки реализации подпрограммы 1
Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Законом Российской Федерации от 09.10.192 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317;
Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267;
Государственной программой Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1106;
Стратегией развития отрасли культуры в Вологодской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 26.11.2010 № 1362.
Приоритеты социально-экономического развития в сфере организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры поселения состоят в:
- выравнивании возможностей участия граждан в культурной жизни поселения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;
- развитии системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства, самодеятельного народного творчества;
- развитии механизмов поддержки проектной и творческой деятельности в сфере культуры, в том числе традиционной народной культуры;
- развитии и поддержке концертной, конкурсной, фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности;
- реализации проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества;
- совершенствовании системы поддержки детского и юношеского творчества.
Основной целью реализации подпрограммы 1 является совершенствование условий для организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 1:
привлечение населения к активному участию в культурной жизни поселения;
создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества;
содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из поселенческого бюджета:
обеспечение выполнения муниципального задания учреждением культурно-досугового типа;
материально-техническое оснащение учреждения культурно-досугового типа;
капитальные ремонты учреждения культурно-досугового типа;
организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.
Конечными результатами реализации подпрограммы 1 должны стать обеспечение всех категорий граждан услугами организаций культуры, повышение творческой активности жителей поселения, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, развитие инновационной деятельности в сфере культуры поселения.
В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2021 году следующих результатов:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2017 году на 3,8%;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения до 14%;
увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2017 году на 16%;
повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры до 88%.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждения культурно-досугового типа поселения, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере– 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 14681,1 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 4908,1 тыс. руб.;
2019 год – 4783,0 тыс. руб.;
2020 год – 4990,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.
1
Приложение 1
к подпрограмме 1
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1:
привлечение населения к активному участию в культурной жизни поселения
Задача 2:
создание условий для реализации творческих проектов в сфере традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества
численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом
%
3,0
3,3
3,4
3,6
3,8
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения
%
10
11
12
13
14
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
%
71
74
78
83
88
2.
Задача 3:
содействие развитию профессионального исполнительского искусства, выявление и поддержка талантов в области всех видов и жанров самодеятельного народного творчества
количество занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2017 годом
%
5
10
12
14
16
Приложение 2
к подпрограмме 1
Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 1
Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры рассчитывается в % по формуле:
Укду
=
Оп
х 100, где:
Ообщ
Укду – уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (%);
Оп – количество положительных отзывов (ед.);
Ообщ – общее количество полученных отзывов (ед.);
Источник данных: результаты социологических исследований.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом рассчитывается в % по формуле:
Дум
=
Чог – Чрг
х 100, где:
Чрг
Дум – численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2017 годом (%);
Чог – численность участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году (чел.);
Чрг – численность участников культурно-досуговых мероприятий в расчетном 2017 году (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей поселения рассчитывается в % по формуле:
Дкду
=
Ку
х 100, где:
Кобщ
Дкду – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры, в общей численности детей поселения (%);
Ку – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях учреждений культуры (чел.);
Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в поселении (чел.).
Источник данных: Информационные годовые отчеты учреждений культурно-досугового типа, данные Росстата.
Количество занимающихся в кружках, любительских объединениях по сравнению с 2017 годом рассчитывается в % по формуле:
Дук
=
Ког – Крг
х 100, где:
Крг
Дук – количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа поселения по сравнению с 2017 годом (%);
Ког – количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа поселения в отчетном году (чел.);
Крг – количество занимающихся в кружках, любительских объединениях учреждений культурно-досугового типа поселения в расчетном 2017 году (чел.).
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК.
Приложение 3
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование подпрограммы / основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры"
всего
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
ответственный исполнитель подпрограммы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа
ответственный исполнитель мероприятия: Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
Основное мероприятие 1.3
Капитальные ремонты учреждений культурно-досугового типа
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Организация и проведение социально значимых мероприятий
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
-
-
-
-
Приложение 4
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию целей подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Источники средств
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной
год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
всего
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
бюджет поселения*
4908,1
4783,0
4990,0
14681,1
* Бюджет поселения указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета поселения.
1
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
(далее – подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 2
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
Соисполнители подпрограммы 2
-
Цель подпрограммы 2
содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи
Задачи подпрограммы 2
совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в поселении,
развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи;
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
количество проведенных молодежных мероприятий, ед.;
количество детских и молодежных общественных объединений, ед.;
доля участников мероприятий молодежной политики, %
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 2
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет – 28,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 8,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 28,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 8,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб.
*В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
увеличение количества мероприятий молодежной политики до 17 ед. против 16 в 2017 году;
увеличение количества детских и молодежных общественных объединений до 3 против 1 в 2017 году;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0 %
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
включая описание текущего состояния, основных проблем
в указанной сфере и перспектив ее развития
Вовлечение молодежи в социальную практику является одним из приоритетных направлений реализации Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р.
Участие в общественной деятельности – это возможность для молодых людей самореализовываться, саморазвиваться и получать не только опыт конструктивного, социально-значимого гражданского участия, но и своими силами, при поддержке со стороны органов власти, участвовать в решении социальных проблем местного сообщества, тем самым, повышая свою гражданско-патриотическую позицию. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, в условиях вынужденного притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.
На территории поселения для участников детских и молодежных общественных объединений реализуются мероприятия и проекты на развитие лидерских, организаторских качеств и навыков для детей и молодежи (обучение, семинары, тренинги), осуществляется методическая, информационная и организационная поддержка деятельности детских и молодежных объединений; организована работа по сбору информационно-методических материалов.
Вместе с тем социальный потенциал большинства детских и молодежных общественных объединений не востребован в полном объеме и фактический охват молодого поколения формами самоорганизации невысок.
Учитывая тот факт, что высокие требования к общественным объединениям, определенные законодательством, не позволяют многим из них получать государственную поддержку, так как все детские и молодежные общественные объединения поселения не зарегистрированы как юридические лица и не включены в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. Основные причины – недостаточное количество членов, маленький срок официального существования организации, отсутствие расчетных счетов, неумение вести бухгалтерский учет, отсутствие подготовленных кадров и т.п.
Вместе с тем сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельности и волевых характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности в решении жизненно-важных проблем, ответственности за свою судьбу, повышение уровня патриотического настроя молодежи, мобильность, коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к частым жизненным переменам.
Подпрограмма предназначена для решения актуальных молодежных вопросов в поселении, направлена на вовлечение молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие поселения. В связи с этим в ней предусмотрен ряд мероприятий, направленных на организацию работы с молодежью на территории поселения, в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и образовательных учреждениях.
Данная подпрограмма предусматривает взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, и предполагает создание системы работы с молодежью на уровне города, поселения, области, на принципах преемственности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи как равноправного социального субъекта, участника социальных преобразований.
II. Приоритеты социально-экономического развития
в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, мероприятия
и сроки реализации подпрограммы 2
Приоритеты социально-экономического развития в сфере развития молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
Законом Вологодской области от 29.11.2005 № 969 "О государственной молодежной политике Вологодской области";
Концепцией государственной молодежной политики Вологодской области, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26;
Государственной программой Вологодской области "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2012 № 1102;
Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства области от 28.06.2010 № 739.
Основной целью реализации подпрограммы 2 является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 2:
совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в поселении,
развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи;
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из поселенческого бюджета:
- организация и проведение социально значимых мероприятий.
Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач подпрограммы 2, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к подпрограмме 2.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.
Конечным результатом реализации подпрограммы 2 должно стать создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в поселении.
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение к 2021 году следующих результатов:
увеличение количества мероприятий молодежной политики до 17 ед. против 16 в 2017 году;
увеличение количества детских и молодежных общественных объединений до 3 ед. против 1 в 2017 году;
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0 %.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений поселения, оказывающих услуги в сфере молодежной политики, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере 28,0 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 10,0 тыс. руб.;
2019 год – 8,0 тыс. руб.;
2020 год – 10,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 3 к подпрограмме 2.
1
Приложение 1
к подпрограмме 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1:
совершенствование системы информационного, нормативно-правового, организационно-управленческого обеспечения реализации молодежной политики в поселении
Задача 2:
развитие социальной активности и компетентности молодежи, формирование системы муниципальной поддержки молодежных проектов, инициатив, условий для роста деловой, экономической, политической активности молодежи
доля участников мероприятий молодежной политики
%
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
количество мероприятий молодежной политики
ед.
16
16
16
17
17
2.
Задача 3:
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих вовлечению молодёжи в социально значимую деятельность
количество детских и молодежных общественных объединений
ед.
1
1
1
3
3
Приложение 2
к подпрограмме 2
Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2
1. Доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году рассчитывается в % по формуле:
Дм
=
Мог – Мрг
х 100, где:
Мрг
Дм – доля участников мероприятий молодежной политики по отношению к 2017 году (%);
Мог – количество участников мероприятий молодежной политики в отчетном году (ед.);
Мрг – количество участников мероприятий молодежной политики в расчетном 2017 году (ед.).
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников.
2. Количество проведенных молодежных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников.
3. Количество детских и молодежных общественных объединений измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников.
Приложение 3
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование
подпрограммы / основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2
"Реализация молодежной политики"
всего
10,0
8,0
10,0
28,0
ответственный исполнитель подпрограммы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
10,0
8,0
10,0
28,0
Основное мероприятие 2.1
Организация и проведение социально значимых мероприятий
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
10,0
8,0
10,0
28,0
1
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории городского поселения город Кадников
на 2018 - 2020 годы"
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
(далее – подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 3
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
Соисполнители подпрограммы 3
-
Цель подпрограммы 3
Сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
Задачи подпрограммы 3
- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;
- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением;
- расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях.
Этапы и сроки и реализации подпрограммы 3
2018-2020 годы
Этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения подпрограммы, составляет – 1115,9 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 377,6 тыс. руб.;
2019 год – 381,8тыс. руб.;
2020 год – 356,5 тыс. руб.
Из них средства бюджета Городского поселения город Кадников – 1115,9 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 377,6 тыс. руб.;
2019 год – 381,8тыс. руб.;
2020 год – 356,5 тыс. руб.
*В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях.
I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3,
включая описание текущего состояния, основных проблем
в указанной сфере и перспектив ее развития
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики, важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории поселения расположены 17 спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивных площадок, 5 спортивных залов, 1 каток. Часть спортивных объектов нуждается в текущем и капитальном ремонте, кроме того не все спортивные объекты загружены полностью, а значит, есть возможность привлечь молодежь и несовершеннолетних детей к занятиям физической культурой и спортом, как во время учебного процесса, так и во внеурочное, внерабочее время.
Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере физической культуры и спорта за последние годы, в условиях современного развития информационных технологий, развития науки в области физической культуры и спорта особо остро стоят вопросы медицинского, научно-методического обеспечения физической культуры и спорта, оснащения спортивных сооружений, учреждений современным спортивным инвентарем, оборудованием, оргтехникой, обеспечения спортсменов, качественным спортивным инвентарем и формой.
Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, развитой инфраструктуры физической культуры.
Не вся имеющаяся материально-техническая база отвечает требованиям сегодняшнего дня, нуждается в реконструкции или в срочном капитальном ремонте.
Одним из главных направлений развития физической культурой и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных социальных проблем, таких, как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и её качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности.
Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, которые позволят к 2021 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и молодежи, а для этого следует разработать и реализовать системные меры по более эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и спорта.
Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории поселения.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в течение всего периода реализации.
II. Приоритеты социально-экономического развития
в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, мероприятия
и сроки реализации подпрограммы 3
Федеральный закон от 04 декабря 2007 год N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Основной целью реализации подпрограммы 3 сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы 3:
- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;
- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением;
- расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, на которые и предусматривается предоставление субсидий из поселенческого бюджета:
- организация и проведение спортивных мероприятий.
Реализация подпрограммы 3 рассчитана на 2018 – 2020 годы. Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных мероприятий.
III. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач подпрограммы 3, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
Конечным результатом реализации подпрограммы 3 должно стать сохранение и укрепление здоровья населения поселения посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение к 2021 году следующих результатов:
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях.
IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах учреждений поселения, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, а также на действующих нормативных правовых актах поселения.
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств поселенческого бюджета в размере 1115,9 тыс. руб.*, в том числе:
2018 год – 377,6 тыс. руб.;
2019 год – 381,8тыс. руб.;
2020 год – 356,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств поселенческого бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 3 приведена в приложении 3 к подпрограмме 3.
1
Приложение 1
к подпрограмме 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора
(показателя)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1:
повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью
Задача 2:
осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением
доля общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
20
24
26
28
30
доля детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях
%.
50
55
60
65
70
2.
Задача 3:
расширить через средства массовой информации пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения
количество спортивно-массовых мероприятий
ед.
10
15
20
20
20
Приложение 2
к подпрограмме 3
Методика расчета значений индикаторов (показателей) подпрограммы 2
1. Доля участников спортивных мероприятий по отношению к 2017 году рассчитывается в % по формуле:
Дм
=
Мог – Мрг
х 100, где:
Мрг
Дм – доля участников спортивных мероприятий по отношению к 2017 году (%);
Мог – количество участников спортивных мероприятий в отчетном году (ед.);
Мрг – количество участников спортивных мероприятий в расчетном 2017 году (ед.).
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации спортивных мероприятий на территории Городского поселения город Кадников.
2. Количество проведенных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации спортивных мероприятий на территории Городского поселения город Кадников.
3. Количество спортивных мероприятий измеряется в единицах по отношению к запланированному на отчетный год показателю.
Источник данных: Годовой информационный отчет о реализации спортивных мероприятий на территории Городского поселения город Кадников.
Приложение 3
к подпрограмме 3
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование
подпрограммы / основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 3
Развитие физической культуры и спорта
всего
377,6
581,6
356,5
1115,9
ответственный исполнитель подпрограммы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
377,6
581,6
356,5
1115,9
Основное мероприятие 3.1
Организация и проведение спортивных мероприятий
ответственный исполнитель мероприятия:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
377,6
581,6
356,5
1115,9
1
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы
за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Статус
Наименование подпрограммы / основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории Городского поселения город Кадников на 2018 - 2020 годы"
всего
377,6
581,6
356,5
1115,9
ответственный исполнитель муниципальной программы:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
377,6
581,6
356,5
1115,9
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.), годы
очередной
год
2018 год
первый
год
планового
периода
2019 год
второй
год
планового
периода
2020 год
всего
1
2
3
4
5
всего
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
ответственный исполнитель:
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
Прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Источники средств
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной
год
первый год планового периода
второй год планового периода
всего
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
всего
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
бюджет поселения*
5295,7
4924,1
4990,0
15288,3
* Бюджет поселения указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения.
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и
реализация молодежной политики
на территории Сокольского
муниципального поселения
на 2018 - 2020 годы"
План реализации муниципальной программы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия,
Ответст-венный исполни-тель, соиспол-нитель,
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
Финансовое обеспечение за счет средств бюджета поселения (тыс. руб.)
начала реали-зации
окончания реализации
краткое описание результата (исходя из цели)
наименование показателя, характери-зующего результат
еди-ница изме-рения
значение показателя
всего
в том числе
собствен-ные доходы бюджета
Субвенции феде-рального бюджета
Субвенции, субсидии и иные трансферты областного бюджета
безвозмездные поступ-ления государственных внебюджетных фондов и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета поселения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма 1
"Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры"
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
2018
год
2020
год
х
х
х
14681,1
14681,1
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа
2018
год
2020
год
повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере организации досуга населения и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры до 88%
х
х
х
14681,1
14681,1
Основное мероприятие 1.2.
Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового типа
2018
год
2020
год
увеличение количества занимающихся в кружках, любительских объединениях по отношению к 2017 году на 16%;
х
х
х
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Капитальные ремонты учреждений культурно-досугового типа
2018
год
2020
год
х
х
х
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Организация и проведение социально значимых мероприятий
2018
год
2020
год
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2017 году на 3,8%
х
х
х
-
-
Подпрограмма 2
"Реализация молодежной политики"
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
2018
год
2020
год
х
х
х
28,0
28,0
Основное мероприятие 2.1.
Организация и проведение социально значимых мероприятий
2018
год
2020
год
увеличение доли участников мероприятий молодежной политики до 1,0 %
х
х
х
28,0
28,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Администрация города Кадникова Городского поселения город Кадников
2018
год
2020
год
х
х
х
1115,9
1115,9
Основное мероприятие 3.1.
Организация и проведение спортивных мероприятий
2018
год
2020
год
увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 %;
увеличение количества детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;
активизация участия жителей в спортивно-массовых мероприятиях
х
х
х
1115,9
1115,9
Итого по муниципальной программе
х
х
х
х
х
х
15288,3
15288,3
1
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: