Основная информация
Дата опубликования: | 04 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800891 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018
г. Тамбов
№ 1258
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2019 год
В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 07.12.2017), Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 № 689, администрация области постановляет:
1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И. Чулкова.
Глава администрации области
А.В. Никитин
Утвержден
постановлением
администрации области
от 04.12.2018 № 1258
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2019 год
1. Финансовый план
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Код
стр.
Отчетный
год
(2017)
Текущий
год
(оценка)
(2018)
Планируемый
год
(2019)
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2110
29796
54008
54008
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2120
10069
15634
15634
Коммерческие расходы
2210
0
0
0
Управленческие расходы
2220
17343
23451
23451
Прибыль (убыток) от продаж
2200
2384
14923
14923
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
0
Проценты к получению
2320
4750
0
0
Проценты к уплате
2330
0
0
0
Прочие доходы
2340
2219
3840
3840
Прочие расходы
2350
16288
18248
18248
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(6935)
515
515
3. Текущий налог на прибыль,
2410
557
103
103
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2487
0
0
4. Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(12)
0
0
5. Изменение отложенных налоговых активов
2450
(531)
0
0
6. Прочее
2460
(10)
0
0
7. Чистая прибыль (убыток)
2400
(8045)
412
412
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %
50
50
50
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
0
198
206
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Отчетный
год
(2017)
Текущий
год
(2018)
Планируемый
год
(2019)
1
2
3
4
1. Материальные затраты, в том числе:
399
785
785
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь
0
0
0
1.2. материалы
399
785
785
1.3.прочее
0
0
0
2. Затраты на оплату труда
16391
24640
24640
3. Отчисления на социальные нужды
4910
7461
7461
4. Амортизация
716
844
844
5. Прочие затраты, в том числе:
4996
5355
5355
5.1. арендная плата
0
0
0
5.2. резерв на оплату отпусков
0
0
0
5.3. канцелярские расходы
86
154
154
5.4. информационные услуги
390
550
550
5.5. аудиторские услуги
30
129
129
5.6. командировочные расходы
65
213
213
5.7. обслуживание техники и транспортных средств
2899
3468
3468
5.8. прочее
1526
841
841
ИТОГО
27412
39085
39085
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс. руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции
всего
в том числе:
чистая
прибыль
амортизация
Кредиты и займы
целевое
финансирование
прочие
средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
0
0
0
0
0
2. Основные средства
1256
412
844
0
0
0
2.1. земельные участки и объекты недропользования
0
0
0
0
0
0
2.2. здания
0
0
0
0
0
0
2.3. сооружения
0
0
0
0
0
0
2.4. машины и оборудования
100
0
100
0
0
0
2.5. транспортные средства
700
0
700
0
0
0
2.6. производственный инвентарь
44
0
44
0
0
0
2.7. прочие объекты основных средств
206
206
0
0
0
0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение
206
206
0
0
0
0
2.7.2. геодезическое оборудование
0
0
0
0
0
0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей
0
0
0
0
0
0
3. Финансовые вложения
206
206
0
0
0
0
3.1. фонд материального стимулирования
82
82
0
0
0
0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия
124
124
0
0
0
0
4. Прочие объекты инвестирования
206
206
0
0
0
0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению а бюджет области
206
206
0
0
0
0
4.2. прочие объекты инвестирования
0
0
0
0
0
0
ИТОГО:
1660
816
844
0
0
0
4. Показатели экономической эффективности деятельности
(тыс. руб)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Чистая прибыль
(убыток)
Чистые
активы
Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
54008
412
95424
206
5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)
Наименование
показателя
Единицы
измерения
I
квартал
II
квартал
III
квартал
IV
квартал
За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
тыс. руб.
8101
21603
37805
54008
54008
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
52
52
52
52
52
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
46200
46200
46200
46200
46200
в том числе среднемесячная заработная плата руководителя
руб.
136200
136200
136200
136200
136200
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018
г. Тамбов
№ 1258
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2019 год
В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 07.12.2017), Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 № 689, администрация области постановляет:
1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И. Чулкова.
Глава администрации области
А.В. Никитин
Утвержден
постановлением
администрации области
от 04.12.2018 № 1258
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2019 год
1. Финансовый план
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Код
стр.
Отчетный
год
(2017)
Текущий
год
(оценка)
(2018)
Планируемый
год
(2019)
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2110
29796
54008
54008
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2120
10069
15634
15634
Коммерческие расходы
2210
0
0
0
Управленческие расходы
2220
17343
23451
23451
Прибыль (убыток) от продаж
2200
2384
14923
14923
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
0
Проценты к получению
2320
4750
0
0
Проценты к уплате
2330
0
0
0
Прочие доходы
2340
2219
3840
3840
Прочие расходы
2350
16288
18248
18248
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(6935)
515
515
3. Текущий налог на прибыль,
2410
557
103
103
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2487
0
0
4. Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(12)
0
0
5. Изменение отложенных налоговых активов
2450
(531)
0
0
6. Прочее
2460
(10)
0
0
7. Чистая прибыль (убыток)
2400
(8045)
412
412
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %
50
50
50
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
0
198
206
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Отчетный
год
(2017)
Текущий
год
(2018)
Планируемый
год
(2019)
1
2
3
4
1. Материальные затраты, в том числе:
399
785
785
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь
0
0
0
1.2. материалы
399
785
785
1.3.прочее
0
0
0
2. Затраты на оплату труда
16391
24640
24640
3. Отчисления на социальные нужды
4910
7461
7461
4. Амортизация
716
844
844
5. Прочие затраты, в том числе:
4996
5355
5355
5.1. арендная плата
0
0
0
5.2. резерв на оплату отпусков
0
0
0
5.3. канцелярские расходы
86
154
154
5.4. информационные услуги
390
550
550
5.5. аудиторские услуги
30
129
129
5.6. командировочные расходы
65
213
213
5.7. обслуживание техники и транспортных средств
2899
3468
3468
5.8. прочее
1526
841
841
ИТОГО
27412
39085
39085
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс. руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции
всего
в том числе:
чистая
прибыль
амортизация
Кредиты и займы
целевое
финансирование
прочие
средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
0
0
0
0
0
2. Основные средства
1256
412
844
0
0
0
2.1. земельные участки и объекты недропользования
0
0
0
0
0
0
2.2. здания
0
0
0
0
0
0
2.3. сооружения
0
0
0
0
0
0
2.4. машины и оборудования
100
0
100
0
0
0
2.5. транспортные средства
700
0
700
0
0
0
2.6. производственный инвентарь
44
0
44
0
0
0
2.7. прочие объекты основных средств
206
206
0
0
0
0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение
206
206
0
0
0
0
2.7.2. геодезическое оборудование
0
0
0
0
0
0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей
0
0
0
0
0
0
3. Финансовые вложения
206
206
0
0
0
0
3.1. фонд материального стимулирования
82
82
0
0
0
0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия
124
124
0
0
0
0
4. Прочие объекты инвестирования
206
206
0
0
0
0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению а бюджет области
206
206
0
0
0
0
4.2. прочие объекты инвестирования
0
0
0
0
0
0
ИТОГО:
1660
816
844
0
0
0
4. Показатели экономической эффективности деятельности
(тыс. руб)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Чистая прибыль
(убыток)
Чистые
активы
Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
54008
412
95424
206
5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)
Наименование
показателя
Единицы
измерения
I
квартал
II
квартал
III
квартал
IV
квартал
За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
тыс. руб.
8101
21603
37805
54008
54008
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
52
52
52
52
52
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
46200
46200
46200
46200
46200
в том числе среднемесячная заработная плата руководителя
руб.
136200
136200
136200
136200
136200
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 030.000.000 Гражданское право, 030.030.000 Юридические лица, 030.030.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: