Основная информация
| Дата опубликования: | 05 марта 2020г. | 
| Номер документа: | RU89051705202000051 | 
| Текущая редакция: | 1 | 
| Статус нормативности: | Нормативный | 
| Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ | 
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования Тазовский район | 
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований | 
| Тип документа: | Постановления | 
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
                
 
1
 
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
Администрации муниципального образования Тазовский район
 
О внесении изменений в муниципальную программу
 
Тазовского района «Управление муниципальными финансамина 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Тазовского района от 17 марта 2014 года № 155
 
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования Тазовский район от 09.11.2020 № 2-П)
 
              
 
05 марта 2020 года № 194
 
В соответствии с постановлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных программах Тазовского района», с решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Тазовского района от 17 марта 2014 года № 155.
 
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
 
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
 
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
 
УТВЕРЖДЕНЫ
 
постановлением
 
Администрации Тазовского района
 
от 05 марта 2020 года № 194
 
ИЗМЕНЕНИЯ,
 
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2021 годы»
 
В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
 
«
 
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
 
Общий объём финансирования –
 
5 582 637
 
(в том числе
 
средства окружного
 
бюджета – 1 979 881)
 
Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением
 
Районной Думы муниципального
 
образования Тазовский район
 
«О бюджете муниципального
 
образования Тазовский район», - 5 582 637
 
(в том числе средства окружного бюджета –
 
1 979 881) / планируемый к утверждению, - 0
 
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
 
Справочно:
 
планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств) 0
 
2014 год
 
760 604
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 251 610)
 
0
 
2015 год
 
1 250 889
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 319 430)
 
0
 
2016 год
 
1 314 907
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 269 295)
 
0
 
2017 год
 
642 835
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 277 531)
 
0
 
2018 год
 
446 368
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 193 704)
 
0
 
2019 год
 
455 542
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 209 576)
 
0
 
2020 год
 
367 413
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 220 508)
 
0
 
2021 год
 
344 079
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 238 227)
 
0
 
».
 
1
 
Раздел II изложить в следующей редакции:
 
«
 
РАЗДЕЛ II.
 
СТРУКТУРА
 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»
 
№ п/п
 
Наименование ответственных
 
исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм
 
Всего
 
Объёмы финансирования, тыс. руб.
 
2014 год
 
2015 год
 
2016 год
 
2017 год
 
2018 год
 
2019 год
 
2020 год
 
2021 год
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
1.
 
Муниципальная программа
 
«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» (всего)
 
5 582 637
 
760 604
 
1 250 889
 
1 314 907
 
642 835
 
446 368
 
455 542
 
367 413
 
344 079
 
2.
 
Ответственный исполнитель - Департамент финансов Администрации Тазовского района (всего), в том числе
 
5 582 637
 
760 604
 
1 250 889
 
1 314 907
 
642 835
 
446 368
 
455 542
 
367 413
 
344 079
 
3.
 
Подпрограмма 1
 
«Организация бюджетного процесса»
 
508
 
259
 
249
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
4.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
 
508
 
259
 
249
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
5.
 
Подпрограмма 2
 
«Управление муниципальным долгом»
 
92
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
46
 
46
 
6.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
 
92
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
46
 
46
 
7.
 
Подпрограмма 3 «Совершенствование
 
системы межбюджетных отношений и повышение качества управления муниципальными финансами»
 
4 846 958
 
685 206
 
1 172 729
 
1 235 771
 
559 407
 
342 538
 
345 155
 
250 599
 
255 553
 
8.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
 
4 846 958
 
685 206
 
1 172 729
 
1 235 771
 
559 407
 
342 538
 
345 155
 
250 599
 
255 553
 
9.
 
Подпрограмма 4
 
«Обеспечение реализации
 
муниципальной программы»
 
735 079
 
75 139
 
77 911
 
79 136
 
83 428
 
103 830
 
110 387
 
116 768
 
88 480
 
10.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
 
735 079
 
75 139
 
77 911
 
79 136
 
83 428
 
103 830
 
110 387
 
116 768
 
88 480
 
».
 
1
 
Пункты 21 и 23 раздела III изложить в следующей редакции:
 
«
 
21.
 
2. Отношение объёма муниципального долга муниципального образования к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года (соблюдение ограничений)
 
2, 3
 
%
 
3,6
 
0,4
 
5
 
0,4
 
0,04
 
0,4
 
<100
 
0,4
 
<100
 
0,4
 
<100
 
0,4
 
<50
 
0,4
 
<50
 
0,4
 
23.
 
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объёме расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничений)
 
4
 
%
 
0
 
0,35
 
0
 
0,35
 
0
 
0,35
 
<15
 
0,35
 
<15
 
0,35
 
<15
 
0,35
 
<5
 
0,35
 
<5
 
0,35
 
».
 
В приложении № 1 к муниципальной программе таблицу раздела II изложить в следующей редакции:
 
«
 
ПЕРЕЧЕНЬ
 
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
 
№ п/п
 
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 1
 
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
 
всего
 
2014 год
 
2015 год
 
2016 год
 
2017 год
 
2018 год
 
2019 год
 
2020 год
 
2021 год
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
1.
 
Подпрограмма 1
 
«Организация бюджетного процесса» (всего)
 
508
 
259
 
249
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2.
 
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 <*> (всего)
 
666 612
 
68 574
 
71 346
 
72 602
 
76 536
 
90 141
 
95 984
 
108 906
 
82 523
 
3.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финансов Администрации
 
Тазовского района (всего), в том числе
 
508
 
259
 
249
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
4.
 
Основное мероприятие 01.Проведение взвешенной
 
и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования
 
в сфере бюджетного процесса, в том числе
 
508
 
259
 
249
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
5.
 
Мероприятие 1.1.
 
Составление проекта местного бюджета
 
508
 
259
 
249
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
6.
 
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 <*>
 
160 648<*>
 
22 447
 
22 447
 
19 549
 
23 174
 
16 892
 
17 539
 
21 960
 
16 640
 
7.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финансов Администрации
 
Тазовского района (всего)
 
508
 
259
 
249
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
8.
 
Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение
 
исполнения местного бюджета
 
243 563<*>
 
18 460
 
21 232
 
26 506
 
25 202
 
33 137
 
36 813
 
46 772
 
35 441
 
9.
 
Мероприятие 1.3. Формирование бюджетной отчетности
 
117 525<*>
 
13 852
 
13 852
 
13 117
 
13 861
 
16 566
 
17 195
 
16 545
 
12 537
 
10.
 
Мероприятие 2. Осуществление финансового
 
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования при расходовании средств местного бюджета
 
61 255<*>
 
5 021
 
5 021
 
4 805
 
5 070
 
10 898
 
11 319
 
10 878
 
8 243
 
11.
 
Мероприятие 3. Обеспечение соблюдения
 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
 
29 681<*>
 
2 400
 
2 400
 
2 292
 
2 419
 
5 317
 
5 523
 
5 308
 
4 022
 
12.
 
Мероприятие 4. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
 
53 940<*>
 
6 394
 
6 394
 
6 333
 
6 810
 
7 331
 
7 595
 
7 443
 
5 640
 
<*>Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
 
».
 
В приложении № 2 к муниципальной программе:
 
5.1. в паспорте подпрограммы 2:
 
5.1.1. позицию, касающуюся показателей подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
 
«
 
Показатели подпрограммы 2
 
Отсутствие просроченных долговых обязательств муниципального образования.
 
Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничений).
 
Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничений).
 
»;
 
1
 
5.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
 
«
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
 
Общий объём финансирования – 92
 
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
 
Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной
 
Думы муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования
 
Тазовский район», - 92
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
/ планируемый к утверждению, – 0
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
Справочно: планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств) – 0
 
2014 год
 
0
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
2015 год
 
0
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
2016 год
 
0
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
2017 год
 
0
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
2018 год
 
0
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
2019 год
 
0
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
2020 год
 
46
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
2021 год
 
46
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 0)
 
0
 
»;
 
1
 
5.2. в разделе I слова «в период 2014-2020» заменить словами «в период 2014-2021».
 
5.3. раздел II изложить в следующей редакции:
 
«
 
РАЗДЕЛ II.
 
ПЕРЕЧЕНЬ
 
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
 
№ п/п
 
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
 
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
 
всего
 
2014 год
 
2015 год
 
2016 год
 
2017 год
 
2018 год
 
2019 год
 
2020
 
год
 
2021
 
год
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
1.
 
Подпрограмма 2 «Управление
 
муниципальным долгом» (всего)
 
92
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
46
 
46
 
2.
 
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4<*> (всего)
 
23 720
 
2 227
 
2 227
 
2 121
 
2 237
 
5 110
 
5 310
 
2 553
 
1 935
 
3.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 –
 
Департамент финансов Администрации
 
Тазовского района (всего), в том числе
 
92
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
46
 
46
 
4.
 
Основное мероприятие 01. Обслуживание
 
муниципального долга
 
92
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
46
 
46
 
5.
 
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется
 
в рамках подпрограммы 4 <*>
 
5 933
 
556
 
556
 
531
 
560
 
1 279
 
1 326
 
639
 
486
 
6.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 –
 
Департамент финансов Администрации
 
азовского района
 
92
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
46
 
46
 
7.
 
Мероприятие 2. Предоставление и учет муниципальных гарантий муниципального образования
 
с правом регрессного требования
 
5 929<*>
 
557
 
557
 
530
 
559
 
1 277
 
1 328
 
638
 
483
 
8.
 
Мероприятие 3. Предоставление и учет муниципальных гарантий муниципального образования
 
без права регрессного требования
 
5 929<*>
 
557
 
557
 
530
 
559
 
1 277
 
1 328
 
638
 
483
 
9.
 
Мероприятие 4. Осуществление
 
заимствований на условиях, наиболее выгодных для муниципального образования
 
5 929<*>
 
557
 
557
 
530
 
559
 
1 277
 
1 328
 
638
 
483
 
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
 
»;
 
5.4. пункты 2 и 3 раздел III изложить в следующей редакции:
 
«
 
2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему объему доходов местного бюджета
 
без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничений)
 
Единица измерения
 
%
 
Определение показателя
 
Отношение объема муниципального долга муниципального образованияк общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах
 
Алгоритм формирования показателя
 
ОМДмб = (Омд/Дмб)*100
 
Наименование и определение базовых показателей
 
Буквенное обозначение
 
в формуле расчета
 
Определение положительной динамики показателя
 
Объем муниципального долга муниципального образования
 
Омд
 
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательным показателем, невыполнение - положительным
 
Доходы местного бюджета без учета безвозмездных поступлений
 
Дмб
 
Источник информации для (расчета) определения показателя
 
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета
 
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничений)
 
Единица измерения
 
%
 
Определение показателя
 
Доля расходов на обслуживание муниципального долга
 
в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, выраженное в процентах
 
Алгоритм формирования показателя
 
ДРмб = (Ромд /Рмб)*100
 
Наименование и определение базовых показателей
 
Буквенное обозначение в формуле расчета
 
Определение положительной динамики показателя
 
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
 
Ромд
 
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательным показателем, невыполнение - положительным
 
Общий объем расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций
 
Рмб
 
Источник информации для (расчета) определения показателя
 
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета
 
».
 
1
 
В приложении № 3 к муниципальной программе:
 
6.1. в паспорте подпрограммы 3 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
 
«
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)
 
Общий объём финансирования – 4 846 958
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета –
 
1 970 174)
 
Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 4 846 958
 
(в том числе средства окружного бюджета – 1 970 174) / планируемый к утверждению, - 0
 
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
 
Справочно:
 
планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств)
 
0
 
2014 год
 
685 206
 
(в том числе средства окружного бюджета – 251 610)
 
0
 
2015 год
 
1 172 729
 
(в том числе средства окружного бюджета – 319 430)
 
0
 
2016 год
 
1 235 771
 
(в том числе средства окружного бюджета – 269 295)
 
0
 
2017 год
 
559 407
 
(в том числе средства окружного бюджета – 277 531)
 
0
 
2018 год
 
342 538
 
(в том числе средства окружного бюджета – 192 073)
 
0
 
2019 год
 
345 155
 
(в том числе средства окружного бюджета – 204 930)
 
0
 
2020 год
 
250 599
 
(в том числе средства окружного бюджета – 218 822)
 
0
 
2021 год
 
255 553
 
(в том числе средства окружного бюджета – 236 483)
 
0
 
»;
 
1
 
6.2. таблицу раздела II изложить в следующей редакции:
 
«
 
ПЕРЕЧЕНЬ
 
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
 
№ п/п
 
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 3
 
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий тыс. руб.
 
всего
 
2014 год
 
2015 год
 
2016 год
 
2017 год
 
2018 год
 
2019 год
 
2020 год
 
2021 год
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
1.
 
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования
 
и повышение качества управления муниципальными финансами» (всего)
 
4 846 958
 
685 206
 
1 172 729
 
1 235 771
 
559 407
 
342 538
 
345 155
 
250 599
 
255 553
 
2.
 
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
 
подпрограммы 4 <*> (всего)
 
44 747
 
4 338
 
4 338
 
4 413
 
4 655
 
8 579
 
9 093
 
5 309
 
4 022
 
3.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финансов Администрации
 
Тазовского района (всего),
 
в том числе
 
4 846 958
 
685 206
 
1 172 729
 
1 235 771
 
559 407
 
342 538
 
345 155
 
250 599
 
255 553
 
4.
 
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
 
1 974 757
 
251 610
 
319 430
 
269 295
 
277 531
 
192 073
 
204 930
 
221 023
 
238 865
 
5.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финансов Администрации
 
Тазовского района
 
1 974 757
 
251 610
 
319 430
 
269 295
 
277 531
 
192 073
 
204 930
 
221 023
 
238 865
 
6.
 
Основное мероприятие 02.
 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
 
бюджетов поселений
 
2 872 201
 
433 596
 
853 299
 
966 476
 
281 876
 
150 465
 
140 225
 
29 576
 
16 688
 
7.
 
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финансов Администрации
 
Тазовского района
 
2 872 201
 
433 596
 
853 299
 
966 476
 
281 876
 
150 465
 
140 225
 
29 576
 
16 688
 
8.
 
Мероприятие 3.
 
Оценка качества управления муниципальными финансами
 
14 585<*>
 
1 735
 
1 735
 
1 765
 
1 861
 
2 611
 
2 792
 
1 443
 
643
 
9.
 
Мероприятие 4. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
 
4 424<*>
 
434
 
434
 
441
 
466
 
1 016
 
999
 
361
 
273
 
10.
 
Мероприятие 5. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах поселений
 
7 917<*>
 
868
 
868
 
883
 
931
 
1 547
 
1 551
 
722
 
547
 
11.
 
Мероприятие 6. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
 
Тазовского района
 
11 112<*>
 
1 301
 
1 301
 
1 324
 
1 397
 
1 774
 
2 103
 
1 097
 
815
 
12.
 
Мероприятие 7. Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
 
6 709<*>
 
0
 
0
 
0
 
0
 
1 631
 
1 648
 
1 686
 
1 744
 
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4. ».
 
1
 
В приложении № 4 к муниципальной программе:
 
7.1. в паспорте подпрограммы 4 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
 
«
 
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
 
Общий объём финансирования – 735 079
 
(в том числе средства окружного бюджета 9 707)
 
Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 735 079
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 9 707)
 
/ планируемый к утверждению, – 0
 
(в том числе средства окружного бюджета –
 
0)
 
Справочно: планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств) - 0
 
2014 год
 
75 139
 
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
 
0
 
2015 год
 
77 911
 
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
 
0
 
2016 год
 
79 136
 
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
 
0
 
2017 год
 
83 428
 
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
 
0
 
2018 год
 
103 830
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 1 631)
 
0
 
2019 год
 
110 387
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 4 646)
 
0
 
2020 год
 
116 768
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 1 686)
 
0
 
2021 год
 
88 480
 
(в том числе средства
 
окружного бюджета – 1 744)
 
0
 
»;
 
1
 
7.2. раздел II изложить в следующей редакции:
 
«
 
РАЗДЕЛ II.
 
ПЕРЕЧЕНЬ
 
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
 
№ п/п
 
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
 
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
 
всего
 
2014 год
 
2015 год
 
2016 год
 
2017 год
 
2018 год
 
2019 год
 
2020 год
 
2021 год
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
1.
 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего)
 
735 079
 
75 139
 
77 911
 
79 136
 
83 428
 
103 830
 
110 387
 
116 768
 
88 480
 
2.
 
Ответственный исполнитель
 
подпрограммы 4 - Департамент
 
финансов Администрации Тазовского района (всего), в том числе
 
735 079
 
75 139
 
77 911
 
79 136
 
83 428
 
103 830
 
110 387
 
116 768
 
88 480
 
3.
 
Основное мероприятие 01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
 
735 079
 
75 139
 
77 911
 
79 136
 
83 428
 
103 830
 
110 387
 
116 768
 
88 480
 
4.
 
Ответственный исполнитель
 
подпрограммы 4 - Департамент финансов Администрации Тазовского района
 
735 079
 
75 139
 
77 911
 
79 136
 
83 428
 
103 830
 
110 387
 
116 768
 
88 480
 
».
 1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Тазовский район
О внесении изменений в муниципальную программу
Тазовского района «Управление муниципальными финансамина 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Тазовского района от 17 марта 2014 года № 155
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования Тазовский район от 09.11.2020 № 2-П)
05 марта 2020 года № 194
В соответствии с постановлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных программах Тазовского района», с решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Тазовского района от 17 марта 2014 года № 155.
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Тазовского района
от 05 марта 2020 года № 194
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2021 годы»
В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
5 582 637
(в том числе
средства окружного
бюджета – 1 979 881)
Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением
Районной Думы муниципального
образования Тазовский район
«О бюджете муниципального
образования Тазовский район», - 5 582 637
(в том числе средства окружного бюджета –
1 979 881) / планируемый к утверждению, - 0
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
Справочно:
планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств) 0
2014 год
760 604
(в том числе средства
окружного бюджета – 251 610)
0
2015 год
1 250 889
(в том числе средства
окружного бюджета – 319 430)
0
2016 год
1 314 907
(в том числе средства
окружного бюджета – 269 295)
0
2017 год
642 835
(в том числе средства
окружного бюджета – 277 531)
0
2018 год
446 368
(в том числе средства
окружного бюджета – 193 704)
0
2019 год
455 542
(в том числе средства
окружного бюджета – 209 576)
0
2020 год
367 413
(в том числе средства
окружного бюджета – 220 508)
0
2021 год
344 079
(в том числе средства
окружного бюджета – 238 227)
0
».
1
Раздел II изложить в следующей редакции:
«
РАЗДЕЛ II.
СТРУКТУРА
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы»
№ п/п
Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм
Всего
Объёмы финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» (всего)
5 582 637
760 604
1 250 889
1 314 907
642 835
446 368
455 542
367 413
344 079
2.
Ответственный исполнитель - Департамент финансов Администрации Тазовского района (всего), в том числе
5 582 637
760 604
1 250 889
1 314 907
642 835
446 368
455 542
367 413
344 079
3.
Подпрограмма 1
«Организация бюджетного процесса»
508
259
249
0
0
0
0
0
0
4.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
508
259
249
0
0
0
0
0
0
5.
Подпрограмма 2
«Управление муниципальным долгом»
92
0
0
0
0
0
0
46
46
6.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
92
0
0
0
0
0
0
46
46
7.
Подпрограмма 3 «Совершенствование
системы межбюджетных отношений и повышение качества управления муниципальными финансами»
4 846 958
685 206
1 172 729
1 235 771
559 407
342 538
345 155
250 599
255 553
8.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
4 846 958
685 206
1 172 729
1 235 771
559 407
342 538
345 155
250 599
255 553
9.
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
735 079
75 139
77 911
79 136
83 428
103 830
110 387
116 768
88 480
10.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 -Департамент финансов Администрации Тазовского района
735 079
75 139
77 911
79 136
83 428
103 830
110 387
116 768
88 480
».
1
Пункты 21 и 23 раздела III изложить в следующей редакции:
«
21.
2. Отношение объёма муниципального долга муниципального образования к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года (соблюдение ограничений)
2, 3
%
3,6
0,4
5
0,4
0,04
0,4
<100
0,4
<100
0,4
<100
0,4
<50
0,4
<50
0,4
23.
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объёме расходов местного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничений)
4
%
0
0,35
0
0,35
0
0,35
<15
0,35
<15
0,35
<15
0,35
<5
0,35
<5
0,35
».
В приложении № 1 к муниципальной программе таблицу раздела II изложить в следующей редакции:
«
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1
«Организация бюджетного процесса» (всего)
508
259
249
0
0
0
0
0
0
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 <*> (всего)
666 612
68 574
71 346
72 602
76 536
90 141
95 984
108 906
82 523
3.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финансов Администрации
Тазовского района (всего), в том числе
508
259
249
0
0
0
0
0
0
4.
Основное мероприятие 01.Проведение взвешенной
и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования
в сфере бюджетного процесса, в том числе
508
259
249
0
0
0
0
0
0
5.
Мероприятие 1.1.
Составление проекта местного бюджета
508
259
249
0
0
0
0
0
0
6.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 <*>
160 648<*>
22 447
22 447
19 549
23 174
16 892
17 539
21 960
16 640
7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент финансов Администрации
Тазовского района (всего)
508
259
249
0
0
0
0
0
0
8.
Мероприятие 1.2. Организация и обеспечение
исполнения местного бюджета
243 563<*>
18 460
21 232
26 506
25 202
33 137
36 813
46 772
35 441
9.
Мероприятие 1.3. Формирование бюджетной отчетности
117 525<*>
13 852
13 852
13 117
13 861
16 566
17 195
16 545
12 537
10.
Мероприятие 2. Осуществление финансового
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования при расходовании средств местного бюджета
61 255<*>
5 021
5 021
4 805
5 070
10 898
11 319
10 878
8 243
11.
Мероприятие 3. Обеспечение соблюдения
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
29 681<*>
2 400
2 400
2 292
2 419
5 317
5 523
5 308
4 022
12.
Мероприятие 4. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
53 940<*>
6 394
6 394
6 333
6 810
7 331
7 595
7 443
5 640
<*>Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
».
В приложении № 2 к муниципальной программе:
5.1. в паспорте подпрограммы 2:
5.1.1. позицию, касающуюся показателей подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Показатели подпрограммы 2
Отсутствие просроченных долговых обязательств муниципального образования.
Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничений).
Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничений).
»;
1
5.1.2. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 92
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной
Думы муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования
Тазовский район», - 92
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
/ планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
Справочно: планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств) – 0
2014 год
0
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
2015 год
0
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
2016 год
0
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
2017 год
0
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
2018 год
0
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
2019 год
0
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
2020 год
46
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
2021 год
46
(в том числе средства
окружного бюджета – 0)
0
»;
1
5.2. в разделе I слова «в период 2014-2020» заменить словами «в период 2014-2021».
5.3. раздел II изложить в следующей редакции:
«
РАЗДЕЛ II.
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 «Управление
муниципальным долгом» (всего)
92
0
0
0
0
0
0
46
46
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4<*> (всего)
23 720
2 227
2 227
2 121
2 237
5 110
5 310
2 553
1 935
3.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 –
Департамент финансов Администрации
Тазовского района (всего), в том числе
92
0
0
0
0
0
0
46
46
4.
Основное мероприятие 01. Обслуживание
муниципального долга
92
0
0
0
0
0
0
46
46
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется
в рамках подпрограммы 4 <*>
5 933
556
556
531
560
1 279
1 326
639
486
6.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 –
Департамент финансов Администрации
азовского района
92
0
0
0
0
0
0
46
46
7.
Мероприятие 2. Предоставление и учет муниципальных гарантий муниципального образования
с правом регрессного требования
5 929<*>
557
557
530
559
1 277
1 328
638
483
8.
Мероприятие 3. Предоставление и учет муниципальных гарантий муниципального образования
без права регрессного требования
5 929<*>
557
557
530
559
1 277
1 328
638
483
9.
Мероприятие 4. Осуществление
заимствований на условиях, наиболее выгодных для муниципального образования
5 929<*>
557
557
530
559
1 277
1 328
638
483
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
»;
5.4. пункты 2 и 3 раздел III изложить в следующей редакции:
«
2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему объему доходов местного бюджета
без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничений)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объема муниципального долга муниципального образованияк общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
ОМДмб = (Омд/Дмб)*100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем муниципального долга муниципального образования
Омд
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательным показателем, невыполнение - положительным
Доходы местного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Дмб
Источник информации для (расчета) определения показателя
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (соблюдение ограничений)
Единица измерения
%
Определение показателя
Доля расходов на обслуживание муниципального долга
в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
ДРмб = (Ромд /Рмб)*100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объем расходов на обслуживание муниципального долга
Ромд
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательным показателем, невыполнение - положительным
Общий объем расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций
Рмб
Источник информации для (расчета) определения показателя
Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета
».
1
В приложении № 3 к муниципальной программе:
6.1. в паспорте подпрограммы 3 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 4 846 958
(в том числе средства
окружного бюджета –
1 970 174)
Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 4 846 958
(в том числе средства окружного бюджета – 1 970 174) / планируемый к утверждению, - 0
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
Справочно:
планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств)
0
2014 год
685 206
(в том числе средства окружного бюджета – 251 610)
0
2015 год
1 172 729
(в том числе средства окружного бюджета – 319 430)
0
2016 год
1 235 771
(в том числе средства окружного бюджета – 269 295)
0
2017 год
559 407
(в том числе средства окружного бюджета – 277 531)
0
2018 год
342 538
(в том числе средства окружного бюджета – 192 073)
0
2019 год
345 155
(в том числе средства окружного бюджета – 204 930)
0
2020 год
250 599
(в том числе средства окружного бюджета – 218 822)
0
2021 год
255 553
(в том числе средства окружного бюджета – 236 483)
0
»;
1
6.2. таблицу раздела II изложить в следующей редакции:
«
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования
и повышение качества управления муниципальными финансами» (всего)
4 846 958
685 206
1 172 729
1 235 771
559 407
342 538
345 155
250 599
255 553
2.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
подпрограммы 4 <*> (всего)
44 747
4 338
4 338
4 413
4 655
8 579
9 093
5 309
4 022
3.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финансов Администрации
Тазовского района (всего),
в том числе
4 846 958
685 206
1 172 729
1 235 771
559 407
342 538
345 155
250 599
255 553
4.
Основное мероприятие 01. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
1 974 757
251 610
319 430
269 295
277 531
192 073
204 930
221 023
238 865
5.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финансов Администрации
Тазовского района
1 974 757
251 610
319 430
269 295
277 531
192 073
204 930
221 023
238 865
6.
Основное мероприятие 02.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
2 872 201
433 596
853 299
966 476
281 876
150 465
140 225
29 576
16 688
7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент финансов Администрации
Тазовского района
2 872 201
433 596
853 299
966 476
281 876
150 465
140 225
29 576
16 688
8.
Мероприятие 3.
Оценка качества управления муниципальными финансами
14 585<*>
1 735
1 735
1 765
1 861
2 611
2 792
1 443
643
9.
Мероприятие 4. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
4 424<*>
434
434
441
466
1 016
999
361
273
10.
Мероприятие 5. Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о бюджетах поселений
7 917<*>
868
868
883
931
1 547
1 551
722
547
11.
Мероприятие 6. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Тазовского района
11 112<*>
1 301
1 301
1 324
1 397
1 774
2 103
1 097
815
12.
Мероприятие 7. Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
6 709<*>
0
0
0
0
1 631
1 648
1 686
1 744
<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 4. ».
1
В приложении № 4 к муниципальной программе:
7.1. в паспорте подпрограммы 4 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 735 079
(в том числе средства окружного бюджета 9 707)
Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 735 079
(в том числе средства
окружного бюджета – 9 707)
/ планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства окружного бюджета –
0)
Справочно: планируемый объём окружных средств (внебюджетных средств) - 0
2014 год
75 139
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
0
2015 год
77 911
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
0
2016 год
79 136
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
0
2017 год
83 428
(в том числе средства окружного бюджета – 0)
0
2018 год
103 830
(в том числе средства
окружного бюджета – 1 631)
0
2019 год
110 387
(в том числе средства
окружного бюджета – 4 646)
0
2020 год
116 768
(в том числе средства
окружного бюджета – 1 686)
0
2021 год
88 480
(в том числе средства
окружного бюджета – 1 744)
0
»;
1
7.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«
РАЗДЕЛ II.
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего)
735 079
75 139
77 911
79 136
83 428
103 830
110 387
116 768
88 480
2.
Ответственный исполнитель
подпрограммы 4 - Департамент
финансов Администрации Тазовского района (всего), в том числе
735 079
75 139
77 911
79 136
83 428
103 830
110 387
116 768
88 480
3.
Основное мероприятие 01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
735 079
75 139
77 911
79 136
83 428
103 830
110 387
116 768
88 480
4.
Ответственный исполнитель
подпрограммы 4 - Департамент финансов Администрации Тазовского района
735 079
75 139
77 911
79 136
83 428
103 830
110 387
116 768
88 480
».
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный Интернет-сайт органов местного самоупавления муниципального образования Тазовский район от 05.03.2020 | 
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
   
 
   
  