Основная информация

Дата опубликования: 05 марта 2020г.
Номер документа: RU90039005202000246
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Березники
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Бланк администрации

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2020 № 296

О внесении изменений

в муниципальную программу «Развитие сферы культуры»,

утвержденную

постановлением

администрации города

от 29.03.2019 № 882

В соответствии с постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Березники», в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры», утвержденную постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882 (далее - Программа), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2.Приложения 2 и 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы».

4.Разместить настоящее постановление, приложения 1, 2 и 3, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава города Березники –

глава администрации города Березники

С.П.Дьяков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 05.03.2020 № 296

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу

«Развитие сферы культуры», утвержденную постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882

1.В разделе I:

1.1.позицию «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели муниципальной программы

1.Степень удовлетворенности посетителей муниципальных учреждений культуры качеством предоставляемых услуг.

2.Средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ).

3.Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских

и краевых фестивалей, конкурсов.

4.Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых

на территории муниципального образования,

от общего количества населения муниципального образования.

5.Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования.

6.Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

»;

1.2.позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования –

1 829 520,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год – 361 672,3 тыс.руб.;

2020 год – 316 936,6 тыс.руб.;

2021 год – 339 692,7 тыс.руб.;

2022 год – 342 952,8 тыс.руб.;

2023 год – 234 132,9 тыс.руб.;

2024 год – 234 132,9 тыс.руб.

В том числе:

краевой бюджет – 166 613,1 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 15 105,6 тыс.руб.;

местный бюджет – 1 647 801,5 тыс.руб.

».

2.В разделе VI:

2.1.в подразделе 6.1:

2.1.1.позицию «Целевые показатели Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели Подпрограммы 1

1.Количество пользователей услугами библиотек.

2.Посещаемость музейных учреждений.

3.Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.

4.Количество посещений муниципальных театров.

5.Количество посещений парка культуры

и отдыха.

6.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся

в собственности муниципального образования.

7.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

8.Количество виртуальных экспозиций.

9.Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы

по приведению в нормативное состояние.

10.Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате

по Пермскому краю

»;

2.1.2.позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 1

Общий объем финансирования –

1 314 703,8 тыс.руб., в том числе:

краевой бюджет – 84 249,0 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 15 000,8 тыс.руб.;

местный бюджет – 1 225 988,9 тыс.руб.

В том числе по годам:

2019 год – 290 446,2 тыс.руб.;

2020 год – 233 905,6 тыс.руб.;

2021 год – 276 681,2 тыс.руб.;

2022 год – 171 223,6 тыс.руб.;

2023 год – 171 223,6 тыс.руб.;

2024 год – 171 223,6 тыс.руб.

»;

2.2.в подразделе 6.2 позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования –

372 348,0 тыс.руб., в том числе:

краевой бюджет – 81 538,3 тыс.руб.,

федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.,

местный бюджет – 290 809,7 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 47 529,2 тыс.руб.;

2020 год – 43 431,1 тыс.руб.;

2021 год – 43 167,5 тыс.руб.;

2022 год – 151 885,2 тыс.руб.;

2023 год – 43 167,5 тыс.руб.;

2024 год – 43 167,5 тыс.руб.

»;

2.3.в подразделе 6.3:

2.3.1.позицию «Целевые показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

Целевые

показатели Подпрограммы 3

1.Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых

на территории муниципального образования.

2.Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры

»;

2.3.2.позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 3

Общий объем финансирования из средств местного бюджета – 81 089,6 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 14 948,6 тыс.руб.;

2020 год – 20 605,0 тыс.руб.;

2021 год – 11 384,0 тыс.руб.;

2022 год – 11 384,0 тыс.руб.;

2023 год – 11 384,0 тыс.руб.;

2024 год – 11 384,0 тыс.руб.

»;

2.4.в подразделе 6.4 позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования –

50 843,9 тыс.руб., в том числе:

из средств местного бюджета –

49 913,3 тыс.руб.,

из краевого бюджета – 825,8 тыс.руб.,

федеральный бюджет – 104,8 тыс.руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 8 748,3 тыс.руб.;

2020 год – 8 460,0 тыс.руб.;

2021 год – 8 460,0 тыс.руб.;

2022 год – 8 460,0 тыс.руб.;

2023 год – 8 357,8 тыс.руб.;

2024 год – 8 357,8 тыс.руб.

».

1

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 05.03.2020 № 296

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Развитие сферы культуры»



п/п

Наименование

целевого показателя

Ответственный исполнитель

Единица

измерения

Значение целевого показателя

2017

год

(факт)

2018

год

(план)

2019

год

(план)

2020

год

(план)

2021

год

(план)

2022

год

(план)

2023

год (план)

2024

год (план)

Источник формирования целевого показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей

1.1.

Задача 1.1.Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги

1.2.

Целевой

показатель 1.1.1.

Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг

Управление культуры администрации города Березники

(далее – Управление культуры)

%

100

90

92

95

95

95

96

96

Методика, утвержденная приказом Министерства культуры, молодежной политики

и массовых коммуникаций Пермского края от 23.11.2012 № СЭД-27-01-12-244 (далее – Методика)

1.3.

Задача 1.2.Повышение качества художественного образования в сфере культуры

1.4.

Целевой

показатель 1.2.1.

Средний балл

по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ)

Управление культуры

балл

4,6

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

4,6

4,6

Методика (приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры»

(далее – муниципальная программа)

1.5.

Целевой

показатель 1.2.2.

Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов

Управление культуры

%

22

12,2

12,3

14,0

13,1

14,0

13,1

14,0

Данные государственного статистического наблюдения

1.6.

Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования

1.7.

Целевой

показатель 1.3.1.

Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых

на территории муниципального образования, от общего количества населения муниципального образования

Управление культуры

%

182

150

151

151

151

152

152

152

Данные государственного статистического наблюдения

1.8.

Целевой

показатель 1.3.1.

Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования

Управление культуры

%

х

х

х

376,0

385,0

394,0

403,0

412,0

Данные государственного статистического наблюдения

1.9.

Задача 1.4.Организация работы по реализации муниципальной программы

1.10.

Целевой

показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

Управление культуры

%

130,3

80

80

80

80

90

90

90

Методика (приложение 3 к муниципальной программе)

2.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники»

2.1.

Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению

2.2.

Задача 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг

2.3.

Целевой

показатель 1.1.1. Количество

пользователей услугами библиотек

Управление культуры

чел.

45808

48000

48050

54050

54050

54050

54300

54300

Данные государственного статистического наблюдения

2.4.

Целевой

показатель 1.1.2.

Посещаемость музейных учреждений

Управление культуры

посещений на одного жителя

в год

0,48

0,40

0,43

0,58

0,59

0,60

0,62

0,63

Данные государственного статистического наблюдения

2.5.

Целевой

показатель 1.1.3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

Управление культуры

%

4,4

4,2

4,3

-

-

-

-

-

Данные государственного статистического наблюдения

2.6.

Целевой

показатель 1.1.4.

Количество посещений муниципальных театров

Управление культуры

чел.

-

-

-

59600

61100

62500

63900

65300

Данные государственного статистического наблюдения

2.7.

Целевой

показатель 1.1.5.

Количество посещений парка культуры и отдыха

Управление культуры

чел.

125132

126050

173425

173425

173425

173425

173425

173425

Данные государственного статистического наблюдения

2.8.

Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города

2.9.

Целевой

показатель 1.2.1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся

в собственности муниципального образования

Управление культуры

%

50

25

25

38

46,0

46,0

46,0

46,0

Методика (приложение 3 к муниципальной программе)

2.10.

Целевой

показатель 1.2.2.

Доля представленных

(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Управление культуры

%

34

34

35

-

-

-

-

-

Данные государственного статистического наблюдения

2.11.

Целевой

показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций

Управление культуры

ед.

0

1

1

-

-

-

-

-

Данные государственного статистического наблюдения

2.12.

Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры

2.13.

Целевой

показатель 1.3.1.

Доля

инфраструктурных объектов культуры,

по которым проведены работы по приведению

в нормативное состояние

Управление культуры,

соисполнитель –

Муниципальное

казенное

учреждение

«Управление

капитального

строительства»

(далее - МКУ «УКС»)

%

15

16

20

25

25

25

25

25

Методика (приложение 3 к муниципальной программе)

2.14.

Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда

2.15.

Целевой

показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю

Управление культуры

%

92,7

100

100

100

100

100

100

100

Данные государственного статистического наблюдения

3.

Подпрограмма 2 «Развитие эстетического воспитания и художественного образования детей, выявление одаренных детей и молодежи

в раннем возрасте»

3.1.

Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры

3.2.

Задача 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

3.3.

Целевой

показатель 1.1.1.

Количество обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов

Управление культуры

чел.

200

119

121

160

150

160

150

160

Данные государственного статистического наблюдения

3.4.

Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня

3.5.

Целевой

показатель 1.2.1.

Доля детей, привлекаемых

к участию в творческих мероприятиях,

в общем числе детей, обучающихся в ДШИ

Управление культуры

%

7

8,1

8,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,3

Данные государственного статистического наблюдения

3.6.

Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда

3.7.

Целевой

показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДШИ

к средней заработной плате по Пермскому краю

Управление культуры

%

95

100

100

100

100

100

100

100

Данные государственного статистического наблюдения

4.

Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования»

4.1.

Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования

4.2.

Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования

4.3.

Целевой

показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий

и проектов, проводимых на территории муниципального образования

Управление культуры

тыс. чел.

264,82

223,5

223,7

-

-

-

-

-

Данные государственного статистического наблюдения

4.4.

Целевой

показатель 1.1.2.

Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры

Управление культуры

тыс. чел.

-

-

-

585,3

599,2

613,1

626,9

640,9

Данные государственного статистического наблюдения

5.

Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»

5.1.

Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы

5.2.

Задача 1.1.Организация работы по реализации муниципальной программы

5.3.

Целевой

показатель 1.1.1.

Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры

Управление культуры

%

115,1

80

80

80

80

90

90

90

Методика (приложение 3 к муниципальной программе)

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 05.03.2020 № 296

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры »

тыс.руб.



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,

мероприятия

Рз,
Пр

ЦСР

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Объем финанси-рования по источникам

В том числе по годам реализации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Программа

«Развитие сферы культуры»

Всего, в том числе

1 818 500,6

361 672,3

316 936,6

339 692,7

342 952,8

228 623,1

228 623,1

в том числе краевой бюджет

166 613,1

3 338,0

18 918,8

62 754,1

81 602,2

0,0

0,0

федеральный бюджет

15 105,6

7 415,1

7 690,5

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 636 781,9

350 919,2

290 327,3

276 938,6

261 350,6

228 623,1

228 623,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

363 451,8

96 255,5

53 021,0

105 457,6

108 717,7

0,0

0,0

местный бюджет

203 212,8

96 255,5

37 010,5

42 767,4

27 179,4

0,0

0,0

краевой бюджет

160 239,0

0,0

16 010,5

62 690,2

81 538,3

0,0

0,0

Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры)

1 455 048,8

265 416,8

263 915,6

234 235,1

234 235,1

228 623,1

228 623,1

в том числе краевой бюджет

6 374,1

3 338,0

2 908,3

63,9

63,9

0,0

0,0

федеральный бюджет

15 105,6

7 415,1

7 690,5

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 433 569,1

254 663,7

253 316,8

234 171,2

234 171,2

228 623,1

228 623,1

2.

Подпрограмма 1 «Сохранение

и развитие культурного потенциала города»

0801

03 1 00 00000

Всего, в том числе

1 318 248,9

290 446,2

244 440,5

276 681,2

171 223,6

167 728,7

167 728,7

0801

03 1 00 00000

МКУ «УКС»

250 758,6

92 280,0

53 021,0

105 457,6

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 00 00000

местный бюджет

172 057,9

92 280,0

37 010,5

42 767,4

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 00 00000

краевой бюджет

78 700,7

0,0

16 010,5

62 690,2

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 00 00000

Управление культуры

1 067 490,3

198 166,2

191 419,5

171 223,6

171 223,6

167 728,7

167 728,7

0801

03 1 00 00000

в том числе краевой бюджет

5 548,3

2 703,9

2 844,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 00 00000

федеральный бюджет

15 000,8

7 310,3

7 690,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 00 00000

местный бюджет

1 046 941,2

188 152,0

180 884,6

171 223,6

171 223,6

167 728,7

167 728,7

2.1.

Основное мероприятие 1 «Организация культурного досуга»

0801

03 1 01 00000

Всего, в том числе

1 020 643,9

174 249,0

179 843,1

168 354,4

168 354,4

164 921,5

164 921,5

0801

03 1 01 00000

Управление культуры

1 020 643,9

174 249,0

179 843,1

168 354,4

168 354,4

164 921,5

164 921,5

0801

03 1 01 00000

федеральный бюджет

14 364,1

7 093,3

7 270,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 01 00000

краевой бюджет

5 312,8

2 623,6

2 689,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 01 00000

местный бюджет

1 000 967,0

164 532,1

169 883,1

168 354,4

168 354,4

164 921,5

164 921,5

2.1.1.

Предоставление услуги

по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

0801

03 1 01 10010

Всего, в том числе

234 148,7

37 051,8

39 630,5

39 630,5

39 630,5

39 102,7

39 102,7

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - МАУК «ЦБС»)

227 305,1

30 208,2

39 630,5

39 630,5

39 630,5

39 102,7

39 102,7

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольская муниципальная библиотека» (далее - МАУК «УМБ»)

6 843,6

6 843,6

2.1.2.

Предоставление услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций

0801

03 1 01 10010

Всего, в том числе

208 143,0

33 717,2

36 411,2

34 882,5

34 882,5

34 124,8

34 124,8

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»

132 732,2

21 491,7

23 251,3

22 232,2

22 232,2

21 762,4

21 762,4

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»

28 104,9

4 644,5

5 243,2

4 733,6

4 733,6

4 375,0

4 375,0

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых»

47 305,9

7 581,0

7 916,7

7 916,7

7 916,7

7 987,4

7 987,4

2.1.3.

Предоставление услуги по показу спектаклей

0801

03 1 01 10010

Всего, в том числе

307 967,0

52 104,3

50 930,5

52 130,2

52 130,2

50 335,9

50 335,9

Муниципальное автономное учреждение культуры «Березниковский драматический театр» (далее – МАУК «БДТ»)

233 812,4

38 826,0

38 667,0

39 333,7

39 333,7

38 826,0

38 826,0

Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр «Бенефис»

для детей

и молодежи»

г. Березники (далее - МАУК «Драматический театр «Бенефис»
для детей

и молодежи»)

74 154,6

13 278,3

12 263,5

12 796,5

12 796,5

11 509,9

11 509,9

2.1.4.

Выполнение работы по созданию спектаклей

0801

03 1 01 10010

Всего, в том числе

12 861,0

1 214,3

2 352,9

2 352,9

2 352,9

2 294,0

2 294,0

МАУК «БДТ»

9 328,2

1 054,7

1 654,7

1 654,7

1 654,7

1 654,7

1 654,7

МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»

3 532,8

159,6

698,2

698,2

698,2

639,3

639,3

2.1.5.

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося

в муниципальной собственности

0801

03 1 01 10010

Муниципальное автономное учреждение муниципальная организация культуры «Парк культуры

и отдыха»

700,6

700,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.6.

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося

в муниципальной собственности

0801

03 1 01 10010

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр

г. Березники» (далее –

МАУ «КДЦ

г. Березники»)

9 551,6

2 716,8

3 417,4

3 417,4

2.1.7.

Предоставление услуги по показу концертов и концертных программ

0801

03 1 01 10010

Всего, в том числе

202 109,8

32 395,8

35 174,6

35 174,6

35 174,6

32 095,1

32 095,1

МАУ «КДЦ

г. Березники»

64 757,8

9 441,5

12 002,1

12 002,1

12 002,1

9 655,0

9 655,0

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Центр досуга»

3 153,3

3 153,3

Муниципальное автономное учреждение «Сельский Дом культуры Троицкого сельского поселения»

2 864,4

2 864,4

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский Дом культуры»

(далее - МАУК «УДК»)

11 468,8

11468,8

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский дом народного творчества» (далее - МАУК «УДНТ»)

114 397,7

0,0

23 172,5

23 172,5

23 172,5

22 440,1

22 440,1

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пыскорский дом культуры»

(далее - МАУК «ПДК»)

2 156,0

2156,0

Муниципальное автономное учреждение культуры «Романовский информационно-досуговый центр»

3 311,8

3 311,8

2.1.8.

Выполнение работы по организации клубных формирований

и формирований самодеятельного народного творчества

0801

03 1 01 10010

Всего, в том числе

23 205,9

3 551,6

4 183,7

4 183,7

4 183,7

3 551,6

3 551,6

МАУ «КДЦ

г. Березники»

23 205,9

3 551,6

4 183,7

4 183,7

4 183,7

3 551,6

3 551,6

2.1.9.

Поддержка творческой деятельности

и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах

с численностью населения до 300 тысяч человек

0801

03 1 01 L4660

Всего, в том числе

21 956,3

10 796,6

11 159,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 01 L4660

федеральный бюджет

14 364,1

7 093,3

7 270,8

0801

03 1 01 L4660

краевой бюджет

5 312,8

2 623,6

2 689,2

0801

03 1 01 L4660

местный бюджет

2 279,4

1 079,7

1 199,7

2.2.

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)»

0801

03 1 02 00000

Всего, в том числе

121 332,7

26 275,0

43 437,9

45 723,4

1 971,2

1 962,6

1 962,6

0801

03 1 02 00000

Управление культуры, местный бюджет

40 549,5

22 839,9

9 842,0

1 971,2

1 971,2

1 962,6

1 962,6

0801

03 1 02 00000

федеральный бюджет

636,7

217,0

419,7

0,0

0,0

0,0

0,0

03 1 02 00000

краевой бюджет

235,5

80,3

155,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 00000

МКУ «УКС», местный бюджет

41 114,4

3 137,8

17 010,5

20 966,1

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 00000

МКУ «УКС», краевой бюджет

38 796,6

0,0

16 010,5

22 786,1

0,0

0,0

0,0

2.2.1.

Мероприятия, обеспечивающие функционирование

и развитие учреждений

0801

03 1 02 00000

Всего, в том числе

41 421,7

23 137,2

10 416,9

1 971,2

1 971,2

1 962,6

1 962,6

0801

03 1 02 24000, 03 1 02 L4670

Управление культуры, местный бюджет

40 549,5

22 839,9

9 842,0

1 971,2

1 971,2

1 962,6

1 962,6

0801

03 1 02 R5190, 03 1 02 L4670

федеральный бюджет

636,7

217,0

419,7

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

235,5

80,3

155,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.1.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры

в населенных пунктах с числом жителей

до 50 тыс.человек

0801

03 1 02 L4670

Всего, в том числе:

Управление культуры,

МАУК «УДК»

307,3

307,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 L4670

местный бюджет

40,0

40,0

федеральный бюджет

195,1

195,1

краевой бюджет

72,2

72,2

2.2.1.2.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек

0801

03 1 02 L4670

Всего,

в том числе: Управление культуры,

МАУК «УДНТ»

738,2

0,0

738,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 L4670

местный бюджет

163,3

163,3

федеральный бюджет

419,7

419,7

краевой бюджет

155,2

155,2

2.2.1.3.

Комплектование библиотечных фондов

0801

03 1 02 24000

Всего, в том числе

8 077,1

1 332,6

1 396,9

1 341,2

1 341,2

1 332,6

1 332,6

0801

03 1 02 24000

Управление культуры

8 077,1

1 332,6

1 396,9

1 341,2

1 341,2

1 332,6

1 332,6

2.2.1.3.1.

Приобретение книг

0801

03 1 02 24000

МАУК «ЦБС»

7 794,2

1 049,7

1 396,9

1 341,2

1 341,2

1 332,6

1 332,6

МАУК «УМБ»

282,9

282,9

2.2.1.4.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ

0801

03 1 02 R5190

Всего, в том числе

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 R5190

Управление культуры,

МАУК «ЦБС»

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 R5190

федеральный бюджет

21,9

21,9

краевой бюджет

8,1

8,1

2.2.1.5.

Капитальный ремонт «Дома культуры»

в с. Пыскор

0801

03 1 02 24000

Всего, в том числе

2 747,8

2 747,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 24000

МКУ «УКС»

2 747,8

2 747,8

0,0

0,0

2.2.1.6.

Создание рабочей документации

для создания объекта «Музей техники под открытым небом

в г.Березники»

0801

03 1 02 24000

Всего, в том числе

390,0

390,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 24000

МКУ «УКС»

390,0

390,0

0,0

2.2.1.7.

Реализация программ развития преобразования муниципальных образований

0801

03 1 02 SP180

Всего, в том числе

76 773,2

0,0

33 021,0

43 752,2

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

38 796,6

0,0

16 010,5

22 786,1

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

37 976,6

0,0

17 010,5

20 966,1

0,0

0,0

0,0

2.2.1.7.1.

Капитальный ремонт «Дома культуры»

в г.Усолье

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

5 000,0

5 000,0

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

5 000,0

1 000,0

4 000,0

2.2.1.7.2.

Капитальный ремонт «Дома культуры»

в с. Пыскор, в том числе обеспечение комплексной безопасности объекта (АПС, АТЗ)

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

3 815,5

3 815,5

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

4 635,5

4 635,5

2.2.1.7.3.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»

в с.Верх-Кондас

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

3 724,1

3 724,1

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

3 724,1

3 724,1

2.2.1.7.4.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»

в с.Ощепково

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

3 819,9

3 819,9

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

3 819,9

3 819,9

2.2.1.7.5.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»

в д. Турлавы

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

3 560,3

3 560,3

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

3 560,3

3 560,3

2.2.1.7.6.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»

в д.Сороковая

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

3 554,3

3 554,3

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

3 554,3

3 554,3

2.2.1.7.7.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры

и досуга»

в пос. Шемейный

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

4 843,0

4 843,0

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

4 843,0

4 843,0

2.2.1.7.8.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры и досуга» в пос. Лысьва

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

4 753,3

4 753,3

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

4 753,3

4 753,3

2.2.1.7.9.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры и досуга» в с.Щекино

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

4 906,2

4 906,2

0801

03 1 02 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

4 906,2

4 906,2

2.3.

Основное мероприятие 3 «Сохранение объектов культурного наследия»

0801

03 1 04 00000

Всего, в том числе

5 424,7

780,0

1 159,5

898,0

898,0

844,6

844,6

0801

03 1 04 00000

Управление культуры

5 424,7

780,0

1 159,5

898,0

898,0

844,6

844,6

2.3.1.

Мероприятие
«Сохранение
и популяризация историко-культурного наследия города»

0801

03 1 04 22100

Всего, в том числе

5 424,7

780,0

1 159,5

898,0

898,0

844,6

844,6

0801

03 1 04 22100

Управление культуры

5 424,7

780,0

1 159,5

898,0

898,0

844,6

844,6

2.4.

Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»

0801

03 1 05 00000

Всего, в том числе

170 847,6

89 142,2

20 000,0

61 705,4

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 00000

МКУ «УКС», местный бюджет

130 943,5

89 142,2

20 000,0

21 801,3

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 00000

МКУ «УКС», краевой бюджет

39 904,1

0,0

0,0

39 904,1

0,0

0,0

0,0

2.4.1.

Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард»
для современного использования (культурно-деловой центр)

0801

03 1 05 44060

Всего, в том числе

102 058,3

82 058,3

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 44060

МКУ «УКС»

102 058,3

82 058,3

20 000,0

2.4.2.

Строительство «Сельского дома культуры» на 100 мест в с. Березовка

0801

03 1 05 44320

Всего, в том числе

4 782,2

4 782,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 44320

МКУ «УКС»

4 782,2

4 782,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.3.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»

0801

03 1 05 44340

Всего, в том числе

1 281,3

1 281,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 44340

МКУ «УКС»

1 281,3

1 281,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.4.

Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры

и досуга»

0801

03 1 05 44330

Всего, в том числе

1 020,4

1 020,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 44330

МКУ «УКС»

1 020,4

1 020,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.5.

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0801

03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040

Всего, в том числе

61 705,4

0,0

0,0

61 705,4

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040

МКУ «УКС», краевой бюджет

39 904,1

0,0

0,0

39 904,1

0,0

0,0

0,0

0801

03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040

МКУ «УКС», местный бюджет

21 801,3

0,0

0,0

21 801,3

0,0

0,0

0,0

2.4.5.1.

Строительство «Сельского Дома культуры»

на 100 мест

в с.Березовка

0801

03 1 05 SP180

МКУ «УКС», краевой бюджет

19 875,0

19 875,0

0801

03 1 05 SP180

МКУ «УКС», местный бюджет

15 125,0

15 125,0

2.4.5.2.

Приспособление объекта культурного наследия регионального значения

«Кинотеатр «Авангард»
для современного использования (культурно-деловой центр)

0801

03 1 05 SP040

МКУ «УКС», краевой бюджет

20 029,1

20 029,1

0801

03 1 05 SP040

МКУ «УКС», местный бюджет

6 676,3

6 676,3

3.

Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования

и поддержка талантливых детей

и молодежи»

0703

03 2 00 00000

Всего, в том числе

374 085,8

47 529,2

43 431,1

43 167,5

151 885,2

44 036,4

44 036,4

0703

03 2 00 00000

МКУ «УКС»

112 624,7

3 907,0

0,0

0,0

108 717,7

0,0

0,0

0703

03 2 00 00000

местный бюджет

31 086,4

3 907,0

0,0

0,0

27 179,4

0,0

0,0

0703

03 2 00 00000

краевой бюджет

81 538,3

0,0

0,0

0,0

81 538,3

0,0

0,0

0703

03 2 00 00000

Управление культуры

261 461,1

43 622,2

43 431,1

43 167,5

43 167,5

44 036,4

44 036,4

0703

03 2 00 00000

местный бюджет

261 461,1

43 622,2

43 431,1

43 167,5

43 167,5

44 036,4

44 036,4

3.1.

Основное мероприятие 1 «Поддержка

развития системы художественного образования»

0703

03 2 01 00000

Всего, в том числе

259 743,5

42 168,2

43 167,5

43 167,5

43 167,5

44 036,4

44 036,4

0703

03 2 01 00000

Управление культуры

259 743,5

42 168,2

43 167,5

43 167,5

43 167,5

44 036,4

44 036,4

3.1.1.

Предоставление услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

0703

03 2 01 11000

Всего, в том числе

259 743,5

42 168,2

43 167,5

43 167,5

43 167,5

44 036,4

44 036,4

0703

03 2 01 11000

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского» (далее - МБУДО «ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»)

217 490,0

31 691,8

36 743,6

36 743,6

36 743,6

37 783,7

37 783,7

0703

03 2 01 11000

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа-театр балета

г. Березники» (далее – МБУДО «ШТБ»)

38 113,2

6 336,1

6 423,9

6 423,9

6 423,9

6 252,7

6 252,7

0703

03 2 01 11000

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - МБУДО «Детская школа искусств»)

4 140,3

4 140,3

3.2.

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)»

0703

03 2 02 00000

Всего, в том числе

1 717,6

1 454,0

263,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0703

03 2 02 00000

Управление культуры

1 717,6

1 454,0

263,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.1.

Мероприятие, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений

0703

03 2 02 24000

Всего, в том числе

1 359,7

1 190,4

169,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0703

03 2 02 24000

Управление культуры

1 359,7

1 190,4

169,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.2.

Мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов

и оборудования

для учреждений дополнительного образования в сфере культуры»

0703

03 2 02 24000

Всего, в том числе

357,9

263,6

94,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0703

03 2 02 24000

Управление культуры

357,9

263,6

94,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.2.1.

Приобретение музыкальных инструментов (виолончели, синтезатор)

0703

03 2 02 24000

МБУДО

«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»

198,6

198,6

3.2.2.2.

Приобретение музыкальных инструментов (виолончели)

0703

03 2 02 24000

МБУДО

«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»

51,4

51,4

3.2.2.3.

Приобретение учебных пособий, книг

0703

03 2 02 24000

МБУДО

«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»

42,9

42,9

3.2.2.4.

Приобретение музыкальных инструментов

0703

03 2 02 24000

МБУДО «Детская школа искусств»

65,0

65,0

3.3.

Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»

0703

03 2 03 00000

Всего, в том числе

112 624,7

3 907,0

0,0

0,0

108 717,7

0,0

0,0

0703

03 2 03 00000

МКУ «УКС», местный бюджет

31 086,4

3 907,0

0,0

0,0

27 179,4

0,0

0,0

0703

03 2 03 00000

МКУ «УКС», краевой бюджет

81 538,3

0,0

0,0

0,0

81 538,3

0,0

0,0

3.3.1.

Реконструкция нежилого здания под размещение МБУДО «ШТБ»

0703

03 2 03 44480

Всего, в том числе

3 907,0

3 907,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0703

03 2 03 44480

МКУ «УКС»

3 907,0

3 907,0

0,0

3.3.2.

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

0703

03 2 03 44480

МКУ «УКС»

0,0

0703

03 2 03 SP040

МКУ «УКС»

81 538,3

81 538,3

0703

03 2 03 SP040

МКУ «УКС»

27 179,4

27 179,4

4.

Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города»

0703, 0801

03 3 00 00000

Всего, в том числе

79 063,6

14 948,6

20 605,0

11 384,0

11 384,0

10 371,0

10 371,0

0703, 0801

03 3 00 00000

Управление культуры

78 995,1

14 880,1

20 605,0

11 384,0

11 384,0

10 371,0

10 371,0

0801

03 3 00 00000

МКУ «УКС»

68,5

68,5

4.1.

Основное мероприятие «Организация

и проведение мероприятий в сфере культуры»

0703, 0801

03 3 01 00000

Всего, в том числе

79 063,6

14 948,6

20 605,0

11 384,0

11 384,0

10 371,0

10 371,0

0703, 0801

03 3 01 00000

Управление культуры

78 995,1

14 880,1

20 605,0

11 384,0

11 384,0

10 371,0

10 371,0

0801

03 3 01 00000

МКУ «УКС»

68,5

68,5

4.1.1.

Мероприятие
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города»

0703, 0801

03 3 01 22200

Всего, в том числе

79 063,6

14 948,6

20 605,0

11 384,0

11 384,0

10 371,0

10 371,0

0703, 0801

03 3 01 22200

Управление культуры

78 995,1

14 880,1

20 605,0

11 384,0

11 384,0

10 371,0

10 371,0

0801

03 3 01 22200

МКУ «УКС»

68,5

68,5

5.

Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»

0707, 0804, 1003

03 4 00 00000

Всего, в том числе

47 102,3

8 748,3

8 460,0

8 460,0

8 460,0

6 487,0

6 487,0

0707, 0804, 1003

03 4 00 00000

Управление культуры, местный бюджет

46 171,7

8 009,4

8 396,1

8 396,1

8 396,1

6 487,0

6 487,0

1003, 0804, 0707

03 4 00 00000

краевой бюджет

825,8

634,1

63,9

63,9

63,9

0,0

0,0

0804

03 4 00 00000

федеральный бюджет

104,8

104,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов»

0804

03 4 01 00000

Всего, в том числе

45 147,0

7 927,3

8 174,1

8 174,1

8 174,1

6 348,7

6 348,7

0804

03 4 01 00000

Управление культуры

45 147,0

7 927,3

8 174,1

8 174,1

8 174,1

6 348,7

6 348,7

5.1.1.

Мероприятие
«Содержание органов местного самоуправления»

0804

03 4 01 00020

Всего, в том числе

45 006,8

7 787,1

8 174,1

8 174,1

8 174,1

6 348,7

6 348,7

0804

03 4 01 00020

Управление культуры

45 006,8

7 787,1

8 174,1

8 174,1

8 174,1

6 348,7

6 348,7

5.1.2.

Иные межбюджетные трансферты

за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

0804

03 4 01 R5500

краевой бюджет

35,4

35,4

0804

03 4 01 R5500

федеральный бюджет

104,8

104,8

5.2.

Основное мероприятие 2 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей»

0707

03 4 02 00000

Всего, в том числе

1 337,2

509,5

183,7

183,7

183,7

138,3

138,3

0707

03 4 02 00000

Управление культуры, местный бюджет

1 011,4

183,7

183,7

183,7

183,7

138,3

138,3

0707

03 4 02 2С140

краевой бюджет

325,8

325,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.1.

Мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей

и молодежи»

0707

03 4 02 00000

Всего, в том числе

1 337,2

509,5

183,7

183,7

183,7

138,3

138,3

0707

03 4 02 22500

Управление культуры, местный бюджет

1 011,4

183,7

183,7

183,7

183,7

138,3

138,3

0707

03 4 02 2С140

краевой бюджет

325,8

325,8

5.3.

Основное мероприятие

«Меры социальной поддержки работников культуры»

1003

03 4 03 00000

Всего, в том числе

618,1

311,5

102,2

102,2

102,2

0,0

0,0

1003

03 4 03 00000

Управление культуры

618,1

311,5

102,2

102,2

102,2

0,0

0,0

5.3.1.

Мероприятие «Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города»

1003

03 4 03 SC240

Управление культуры

ВСЕГО,
в том числе

153,5

38,6

38,3

38,3

38,3

0,0

0,0

1003

03 4 03 SC240

местный бюджет

153,5

38,6

38,3

38,3

38,3

0,0

0,0

5.3.2.

Мероприятие «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

1003

03 4 03 SC240

Управление культуры

ВСЕГО,
в том числе

256,0

64,3

63,9

63,9

63,9

0,0

0,0

1003

03 4 03 SC240

краевой бюджет

256,0

64,3

63,9

63,9

63,9

5.3.3.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих

в государственных

и муниципальных организациях ПК

и проживающих

в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения

и коммунальных услуг

1003

03 4 03 2C180

краевой бюджет

208,6

208,6

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать