Основная информация
Дата опубликования: | 05 марта 2020г. |
Номер документа: | RU90039005202000246 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Березники |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Бланк администрации
1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020 № 296
О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие сферы культуры»,
утвержденную
постановлением
администрации города
от 29.03.2019 № 882
В соответствии с постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Березники», в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882,
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры», утвержденную постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882 (далее - Программа), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению
2.Приложения 2 и 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы».
4.Разместить настоящее постановление, приложения 1, 2 и 3, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава города Березники –
глава администрации города Березники
С.П.Дьяков
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 05.03.2020 № 296
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие сферы культуры», утвержденную постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882
1.В разделе I:
1.1.позицию «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели муниципальной программы
1.Степень удовлетворенности посетителей муниципальных учреждений культуры качеством предоставляемых услуг.
2.Средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ).
3.Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских
и краевых фестивалей, конкурсов.
4.Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых
на территории муниципального образования,
от общего количества населения муниципального образования.
5.Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования.
6.Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
»;
1.2.позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования –
1 829 520,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 361 672,3 тыс.руб.;
2020 год – 316 936,6 тыс.руб.;
2021 год – 339 692,7 тыс.руб.;
2022 год – 342 952,8 тыс.руб.;
2023 год – 234 132,9 тыс.руб.;
2024 год – 234 132,9 тыс.руб.
В том числе:
краевой бюджет – 166 613,1 тыс.руб.;
федеральный бюджет – 15 105,6 тыс.руб.;
местный бюджет – 1 647 801,5 тыс.руб.
».
2.В разделе VI:
2.1.в подразделе 6.1:
2.1.1.позицию «Целевые показатели Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели Подпрограммы 1
1.Количество пользователей услугами библиотек.
2.Посещаемость музейных учреждений.
3.Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
4.Количество посещений муниципальных театров.
5.Количество посещений парка культуры
и отдыха.
6.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся
в собственности муниципального образования.
7.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
8.Количество виртуальных экспозиций.
9.Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы
по приведению в нормативное состояние.
10.Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате
по Пермскому краю
»;
2.1.2.позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 1
Общий объем финансирования –
1 314 703,8 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет – 84 249,0 тыс.руб.;
федеральный бюджет – 15 000,8 тыс.руб.;
местный бюджет – 1 225 988,9 тыс.руб.
В том числе по годам:
2019 год – 290 446,2 тыс.руб.;
2020 год – 233 905,6 тыс.руб.;
2021 год – 276 681,2 тыс.руб.;
2022 год – 171 223,6 тыс.руб.;
2023 год – 171 223,6 тыс.руб.;
2024 год – 171 223,6 тыс.руб.
»;
2.2.в подразделе 6.2 позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 2
Общий объем финансирования –
372 348,0 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет – 81 538,3 тыс.руб.,
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.,
местный бюджет – 290 809,7 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 47 529,2 тыс.руб.;
2020 год – 43 431,1 тыс.руб.;
2021 год – 43 167,5 тыс.руб.;
2022 год – 151 885,2 тыс.руб.;
2023 год – 43 167,5 тыс.руб.;
2024 год – 43 167,5 тыс.руб.
»;
2.3.в подразделе 6.3:
2.3.1.позицию «Целевые показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Целевые
показатели Подпрограммы 3
1.Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых
на территории муниципального образования.
2.Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры
»;
2.3.2.позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 3
Общий объем финансирования из средств местного бюджета – 81 089,6 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 14 948,6 тыс.руб.;
2020 год – 20 605,0 тыс.руб.;
2021 год – 11 384,0 тыс.руб.;
2022 год – 11 384,0 тыс.руб.;
2023 год – 11 384,0 тыс.руб.;
2024 год – 11 384,0 тыс.руб.
»;
2.4.в подразделе 6.4 позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 4
Общий объем финансирования –
50 843,9 тыс.руб., в том числе:
из средств местного бюджета –
49 913,3 тыс.руб.,
из краевого бюджета – 825,8 тыс.руб.,
федеральный бюджет – 104,8 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 8 748,3 тыс.руб.;
2020 год – 8 460,0 тыс.руб.;
2021 год – 8 460,0 тыс.руб.;
2022 год – 8 460,0 тыс.руб.;
2023 год – 8 357,8 тыс.руб.;
2024 год – 8 357,8 тыс.руб.
».
1
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 05.03.2020 № 296
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Развитие сферы культуры»
№
п/п
Наименование
целевого показателя
Ответственный исполнитель
Единица
измерения
Значение целевого показателя
2017
год
(факт)
2018
год
(план)
2019
год
(план)
2020
год
(план)
2021
год
(план)
2022
год
(план)
2023
год (план)
2024
год (план)
Источник формирования целевого показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей
1.1.
Задача 1.1.Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги
1.2.
Целевой
показатель 1.1.1.
Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг
Управление культуры администрации города Березники
(далее – Управление культуры)
%
100
90
92
95
95
95
96
96
Методика, утвержденная приказом Министерства культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края от 23.11.2012 № СЭД-27-01-12-244 (далее – Методика)
1.3.
Задача 1.2.Повышение качества художественного образования в сфере культуры
1.4.
Целевой
показатель 1.2.1.
Средний балл
по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ)
Управление культуры
балл
4,6
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
Методика (приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры»
(далее – муниципальная программа)
1.5.
Целевой
показатель 1.2.2.
Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов
Управление культуры
%
22
12,2
12,3
14,0
13,1
14,0
13,1
14,0
Данные государственного статистического наблюдения
1.6.
Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования
1.7.
Целевой
показатель 1.3.1.
Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых
на территории муниципального образования, от общего количества населения муниципального образования
Управление культуры
%
182
150
151
151
151
152
152
152
Данные государственного статистического наблюдения
1.8.
Целевой
показатель 1.3.1.
Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования
Управление культуры
%
х
х
х
376,0
385,0
394,0
403,0
412,0
Данные государственного статистического наблюдения
1.9.
Задача 1.4.Организация работы по реализации муниципальной программы
1.10.
Целевой
показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
Управление культуры
%
130,3
80
80
80
80
90
90
90
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
2.
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники»
2.1.
Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению
2.2.
Задача 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг
2.3.
Целевой
показатель 1.1.1. Количество
пользователей услугами библиотек
Управление культуры
чел.
45808
48000
48050
54050
54050
54050
54300
54300
Данные государственного статистического наблюдения
2.4.
Целевой
показатель 1.1.2.
Посещаемость музейных учреждений
Управление культуры
посещений на одного жителя
в год
0,48
0,40
0,43
0,58
0,59
0,60
0,62
0,63
Данные государственного статистического наблюдения
2.5.
Целевой
показатель 1.1.3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
Управление культуры
%
4,4
4,2
4,3
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
2.6.
Целевой
показатель 1.1.4.
Количество посещений муниципальных театров
Управление культуры
чел.
-
-
-
59600
61100
62500
63900
65300
Данные государственного статистического наблюдения
2.7.
Целевой
показатель 1.1.5.
Количество посещений парка культуры и отдыха
Управление культуры
чел.
125132
126050
173425
173425
173425
173425
173425
173425
Данные государственного статистического наблюдения
2.8.
Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города
2.9.
Целевой
показатель 1.2.1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся
в собственности муниципального образования
Управление культуры
%
50
25
25
38
46,0
46,0
46,0
46,0
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
2.10.
Целевой
показатель 1.2.2.
Доля представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Управление культуры
%
34
34
35
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
2.11.
Целевой
показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций
Управление культуры
ед.
0
1
1
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
2.12.
Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры
2.13.
Целевой
показатель 1.3.1.
Доля
инфраструктурных объектов культуры,
по которым проведены работы по приведению
в нормативное состояние
Управление культуры,
соисполнитель –
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства»
(далее - МКУ «УКС»)
%
15
16
20
25
25
25
25
25
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
2.14.
Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда
2.15.
Целевой
показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю
Управление культуры
%
92,7
100
100
100
100
100
100
100
Данные государственного статистического наблюдения
3.
Подпрограмма 2 «Развитие эстетического воспитания и художественного образования детей, выявление одаренных детей и молодежи
в раннем возрасте»
3.1.
Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры
3.2.
Задача 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
3.3.
Целевой
показатель 1.1.1.
Количество обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов
Управление культуры
чел.
200
119
121
160
150
160
150
160
Данные государственного статистического наблюдения
3.4.
Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня
3.5.
Целевой
показатель 1.2.1.
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях,
в общем числе детей, обучающихся в ДШИ
Управление культуры
%
7
8,1
8,2
14,2
14,2
14,2
14,2
14,3
Данные государственного статистического наблюдения
3.6.
Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда
3.7.
Целевой
показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДШИ
к средней заработной плате по Пермскому краю
Управление культуры
%
95
100
100
100
100
100
100
100
Данные государственного статистического наблюдения
4.
Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования»
4.1.
Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования
4.2.
Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования
4.3.
Целевой
показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий
и проектов, проводимых на территории муниципального образования
Управление культуры
тыс. чел.
264,82
223,5
223,7
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
4.4.
Целевой
показатель 1.1.2.
Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры
Управление культуры
тыс. чел.
-
-
-
585,3
599,2
613,1
626,9
640,9
Данные государственного статистического наблюдения
5.
Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»
5.1.
Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы
5.2.
Задача 1.1.Организация работы по реализации муниципальной программы
5.3.
Целевой
показатель 1.1.1.
Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры
Управление культуры
%
115,1
80
80
80
80
90
90
90
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 05.03.2020 № 296
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры »
тыс.руб.
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
Рз,
Пр
ЦСР
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объем финанси-рования по источникам
В том числе по годам реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Программа
«Развитие сферы культуры»
Всего, в том числе
1 818 500,6
361 672,3
316 936,6
339 692,7
342 952,8
228 623,1
228 623,1
в том числе краевой бюджет
166 613,1
3 338,0
18 918,8
62 754,1
81 602,2
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 105,6
7 415,1
7 690,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 636 781,9
350 919,2
290 327,3
276 938,6
261 350,6
228 623,1
228 623,1
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)
363 451,8
96 255,5
53 021,0
105 457,6
108 717,7
0,0
0,0
местный бюджет
203 212,8
96 255,5
37 010,5
42 767,4
27 179,4
0,0
0,0
краевой бюджет
160 239,0
0,0
16 010,5
62 690,2
81 538,3
0,0
0,0
Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры)
1 455 048,8
265 416,8
263 915,6
234 235,1
234 235,1
228 623,1
228 623,1
в том числе краевой бюджет
6 374,1
3 338,0
2 908,3
63,9
63,9
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 105,6
7 415,1
7 690,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 433 569,1
254 663,7
253 316,8
234 171,2
234 171,2
228 623,1
228 623,1
2.
Подпрограмма 1 «Сохранение
и развитие культурного потенциала города»
0801
03 1 00 00000
Всего, в том числе
1 318 248,9
290 446,2
244 440,5
276 681,2
171 223,6
167 728,7
167 728,7
0801
03 1 00 00000
МКУ «УКС»
250 758,6
92 280,0
53 021,0
105 457,6
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
местный бюджет
172 057,9
92 280,0
37 010,5
42 767,4
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
краевой бюджет
78 700,7
0,0
16 010,5
62 690,2
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
Управление культуры
1 067 490,3
198 166,2
191 419,5
171 223,6
171 223,6
167 728,7
167 728,7
0801
03 1 00 00000
в том числе краевой бюджет
5 548,3
2 703,9
2 844,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
федеральный бюджет
15 000,8
7 310,3
7 690,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
местный бюджет
1 046 941,2
188 152,0
180 884,6
171 223,6
171 223,6
167 728,7
167 728,7
2.1.
Основное мероприятие 1 «Организация культурного досуга»
0801
03 1 01 00000
Всего, в том числе
1 020 643,9
174 249,0
179 843,1
168 354,4
168 354,4
164 921,5
164 921,5
0801
03 1 01 00000
Управление культуры
1 020 643,9
174 249,0
179 843,1
168 354,4
168 354,4
164 921,5
164 921,5
0801
03 1 01 00000
федеральный бюджет
14 364,1
7 093,3
7 270,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 01 00000
краевой бюджет
5 312,8
2 623,6
2 689,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 01 00000
местный бюджет
1 000 967,0
164 532,1
169 883,1
168 354,4
168 354,4
164 921,5
164 921,5
2.1.1.
Предоставление услуги
по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
234 148,7
37 051,8
39 630,5
39 630,5
39 630,5
39 102,7
39 102,7
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - МАУК «ЦБС»)
227 305,1
30 208,2
39 630,5
39 630,5
39 630,5
39 102,7
39 102,7
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольская муниципальная библиотека» (далее - МАУК «УМБ»)
6 843,6
6 843,6
2.1.2.
Предоставление услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
208 143,0
33 717,2
36 411,2
34 882,5
34 882,5
34 124,8
34 124,8
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»
132 732,2
21 491,7
23 251,3
22 232,2
22 232,2
21 762,4
21 762,4
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»
28 104,9
4 644,5
5 243,2
4 733,6
4 733,6
4 375,0
4 375,0
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых»
47 305,9
7 581,0
7 916,7
7 916,7
7 916,7
7 987,4
7 987,4
2.1.3.
Предоставление услуги по показу спектаклей
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
307 967,0
52 104,3
50 930,5
52 130,2
52 130,2
50 335,9
50 335,9
Муниципальное автономное учреждение культуры «Березниковский драматический театр» (далее – МАУК «БДТ»)
233 812,4
38 826,0
38 667,0
39 333,7
39 333,7
38 826,0
38 826,0
Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр «Бенефис»
для детей
и молодежи»
г. Березники (далее - МАУК «Драматический театр «Бенефис»
для детей
и молодежи»)
74 154,6
13 278,3
12 263,5
12 796,5
12 796,5
11 509,9
11 509,9
2.1.4.
Выполнение работы по созданию спектаклей
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
12 861,0
1 214,3
2 352,9
2 352,9
2 352,9
2 294,0
2 294,0
МАУК «БДТ»
9 328,2
1 054,7
1 654,7
1 654,7
1 654,7
1 654,7
1 654,7
МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»
3 532,8
159,6
698,2
698,2
698,2
639,3
639,3
2.1.5.
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося
в муниципальной собственности
0801
03 1 01 10010
Муниципальное автономное учреждение муниципальная организация культуры «Парк культуры
и отдыха»
700,6
700,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6.
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося
в муниципальной собственности
0801
03 1 01 10010
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр
г. Березники» (далее –
МАУ «КДЦ
г. Березники»)
9 551,6
2 716,8
3 417,4
3 417,4
2.1.7.
Предоставление услуги по показу концертов и концертных программ
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
202 109,8
32 395,8
35 174,6
35 174,6
35 174,6
32 095,1
32 095,1
МАУ «КДЦ
г. Березники»
64 757,8
9 441,5
12 002,1
12 002,1
12 002,1
9 655,0
9 655,0
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Центр досуга»
3 153,3
3 153,3
Муниципальное автономное учреждение «Сельский Дом культуры Троицкого сельского поселения»
2 864,4
2 864,4
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский Дом культуры»
(далее - МАУК «УДК»)
11 468,8
11468,8
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский дом народного творчества» (далее - МАУК «УДНТ»)
114 397,7
0,0
23 172,5
23 172,5
23 172,5
22 440,1
22 440,1
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пыскорский дом культуры»
(далее - МАУК «ПДК»)
2 156,0
2156,0
Муниципальное автономное учреждение культуры «Романовский информационно-досуговый центр»
3 311,8
3 311,8
2.1.8.
Выполнение работы по организации клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
23 205,9
3 551,6
4 183,7
4 183,7
4 183,7
3 551,6
3 551,6
МАУ «КДЦ
г. Березники»
23 205,9
3 551,6
4 183,7
4 183,7
4 183,7
3 551,6
3 551,6
2.1.9.
Поддержка творческой деятельности
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах
с численностью населения до 300 тысяч человек
0801
03 1 01 L4660
Всего, в том числе
21 956,3
10 796,6
11 159,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 01 L4660
федеральный бюджет
14 364,1
7 093,3
7 270,8
0801
03 1 01 L4660
краевой бюджет
5 312,8
2 623,6
2 689,2
0801
03 1 01 L4660
местный бюджет
2 279,4
1 079,7
1 199,7
2.2.
Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)»
0801
03 1 02 00000
Всего, в том числе
121 332,7
26 275,0
43 437,9
45 723,4
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 00000
Управление культуры, местный бюджет
40 549,5
22 839,9
9 842,0
1 971,2
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 00000
федеральный бюджет
636,7
217,0
419,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 1 02 00000
краевой бюджет
235,5
80,3
155,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 00000
МКУ «УКС», местный бюджет
41 114,4
3 137,8
17 010,5
20 966,1
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 00000
МКУ «УКС», краевой бюджет
38 796,6
0,0
16 010,5
22 786,1
0,0
0,0
0,0
2.2.1.
Мероприятия, обеспечивающие функционирование
и развитие учреждений
0801
03 1 02 00000
Всего, в том числе
41 421,7
23 137,2
10 416,9
1 971,2
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 24000, 03 1 02 L4670
Управление культуры, местный бюджет
40 549,5
22 839,9
9 842,0
1 971,2
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 R5190, 03 1 02 L4670
федеральный бюджет
636,7
217,0
419,7
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
235,5
80,3
155,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1.1.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тыс.человек
0801
03 1 02 L4670
Всего, в том числе:
Управление культуры,
МАУК «УДК»
307,3
307,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 L4670
местный бюджет
40,0
40,0
федеральный бюджет
195,1
195,1
краевой бюджет
72,2
72,2
2.2.1.2.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек
0801
03 1 02 L4670
Всего,
в том числе: Управление культуры,
МАУК «УДНТ»
738,2
0,0
738,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 L4670
местный бюджет
163,3
163,3
федеральный бюджет
419,7
419,7
краевой бюджет
155,2
155,2
2.2.1.3.
Комплектование библиотечных фондов
0801
03 1 02 24000
Всего, в том числе
8 077,1
1 332,6
1 396,9
1 341,2
1 341,2
1 332,6
1 332,6
0801
03 1 02 24000
Управление культуры
8 077,1
1 332,6
1 396,9
1 341,2
1 341,2
1 332,6
1 332,6
2.2.1.3.1.
Приобретение книг
0801
03 1 02 24000
МАУК «ЦБС»
7 794,2
1 049,7
1 396,9
1 341,2
1 341,2
1 332,6
1 332,6
МАУК «УМБ»
282,9
282,9
2.2.1.4.
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ
0801
03 1 02 R5190
Всего, в том числе
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 R5190
Управление культуры,
МАУК «ЦБС»
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 R5190
федеральный бюджет
21,9
21,9
краевой бюджет
8,1
8,1
2.2.1.5.
Капитальный ремонт «Дома культуры»
в с. Пыскор
0801
03 1 02 24000
Всего, в том числе
2 747,8
2 747,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 24000
МКУ «УКС»
2 747,8
2 747,8
0,0
0,0
2.2.1.6.
Создание рабочей документации
для создания объекта «Музей техники под открытым небом
в г.Березники»
0801
03 1 02 24000
Всего, в том числе
390,0
390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 24000
МКУ «УКС»
390,0
390,0
0,0
2.2.1.7.
Реализация программ развития преобразования муниципальных образований
0801
03 1 02 SP180
Всего, в том числе
76 773,2
0,0
33 021,0
43 752,2
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
38 796,6
0,0
16 010,5
22 786,1
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
37 976,6
0,0
17 010,5
20 966,1
0,0
0,0
0,0
2.2.1.7.1.
Капитальный ремонт «Дома культуры»
в г.Усолье
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
5 000,0
5 000,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
5 000,0
1 000,0
4 000,0
2.2.1.7.2.
Капитальный ремонт «Дома культуры»
в с. Пыскор, в том числе обеспечение комплексной безопасности объекта (АПС, АТЗ)
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 815,5
3 815,5
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 635,5
4 635,5
2.2.1.7.3.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в с.Верх-Кондас
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 724,1
3 724,1
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 724,1
3 724,1
2.2.1.7.4.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в с.Ощепково
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 819,9
3 819,9
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 819,9
3 819,9
2.2.1.7.5.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в д. Турлавы
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 560,3
3 560,3
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 560,3
3 560,3
2.2.1.7.6.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в д.Сороковая
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 554,3
3 554,3
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 554,3
3 554,3
2.2.1.7.7.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры
и досуга»
в пос. Шемейный
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
4 843,0
4 843,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 843,0
4 843,0
2.2.1.7.8.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры и досуга» в пос. Лысьва
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
4 753,3
4 753,3
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 753,3
4 753,3
2.2.1.7.9.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры и досуга» в с.Щекино
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
4 906,2
4 906,2
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 906,2
4 906,2
2.3.
Основное мероприятие 3 «Сохранение объектов культурного наследия»
0801
03 1 04 00000
Всего, в том числе
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
0801
03 1 04 00000
Управление культуры
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
2.3.1.
Мероприятие
«Сохранение
и популяризация историко-культурного наследия города»
0801
03 1 04 22100
Всего, в том числе
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
0801
03 1 04 22100
Управление культуры
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
2.4.
Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
0801
03 1 05 00000
Всего, в том числе
170 847,6
89 142,2
20 000,0
61 705,4
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 00000
МКУ «УКС», местный бюджет
130 943,5
89 142,2
20 000,0
21 801,3
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 00000
МКУ «УКС», краевой бюджет
39 904,1
0,0
0,0
39 904,1
0,0
0,0
0,0
2.4.1.
Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард»
для современного использования (культурно-деловой центр)
0801
03 1 05 44060
Всего, в том числе
102 058,3
82 058,3
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44060
МКУ «УКС»
102 058,3
82 058,3
20 000,0
2.4.2.
Строительство «Сельского дома культуры» на 100 мест в с. Березовка
0801
03 1 05 44320
Всего, в том числе
4 782,2
4 782,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44320
МКУ «УКС»
4 782,2
4 782,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.3.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
0801
03 1 05 44340
Всего, в том числе
1 281,3
1 281,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44340
МКУ «УКС»
1 281,3
1 281,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.4.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры
и досуга»
0801
03 1 05 44330
Всего, в том числе
1 020,4
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44330
МКУ «УКС»
1 020,4
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.5.
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
0801
03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040
Всего, в том числе
61 705,4
0,0
0,0
61 705,4
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040
МКУ «УКС», краевой бюджет
39 904,1
0,0
0,0
39 904,1
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040
МКУ «УКС», местный бюджет
21 801,3
0,0
0,0
21 801,3
0,0
0,0
0,0
2.4.5.1.
Строительство «Сельского Дома культуры»
на 100 мест
в с.Березовка
0801
03 1 05 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
19 875,0
19 875,0
0801
03 1 05 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
15 125,0
15 125,0
2.4.5.2.
Приспособление объекта культурного наследия регионального значения
«Кинотеатр «Авангард»
для современного использования (культурно-деловой центр)
0801
03 1 05 SP040
МКУ «УКС», краевой бюджет
20 029,1
20 029,1
0801
03 1 05 SP040
МКУ «УКС», местный бюджет
6 676,3
6 676,3
3.
Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования
и поддержка талантливых детей
и молодежи»
0703
03 2 00 00000
Всего, в том числе
374 085,8
47 529,2
43 431,1
43 167,5
151 885,2
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 00 00000
МКУ «УКС»
112 624,7
3 907,0
0,0
0,0
108 717,7
0,0
0,0
0703
03 2 00 00000
местный бюджет
31 086,4
3 907,0
0,0
0,0
27 179,4
0,0
0,0
0703
03 2 00 00000
краевой бюджет
81 538,3
0,0
0,0
0,0
81 538,3
0,0
0,0
0703
03 2 00 00000
Управление культуры
261 461,1
43 622,2
43 431,1
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 00 00000
местный бюджет
261 461,1
43 622,2
43 431,1
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
3.1.
Основное мероприятие 1 «Поддержка
развития системы художественного образования»
0703
03 2 01 00000
Всего, в том числе
259 743,5
42 168,2
43 167,5
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 01 00000
Управление культуры
259 743,5
42 168,2
43 167,5
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
3.1.1.
Предоставление услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
0703
03 2 01 11000
Всего, в том числе
259 743,5
42 168,2
43 167,5
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 01 11000
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского» (далее - МБУДО «ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»)
217 490,0
31 691,8
36 743,6
36 743,6
36 743,6
37 783,7
37 783,7
0703
03 2 01 11000
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа-театр балета
г. Березники» (далее – МБУДО «ШТБ»)
38 113,2
6 336,1
6 423,9
6 423,9
6 423,9
6 252,7
6 252,7
0703
03 2 01 11000
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - МБУДО «Детская школа искусств»)
4 140,3
4 140,3
3.2.
Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)»
0703
03 2 02 00000
Всего, в том числе
1 717,6
1 454,0
263,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 02 00000
Управление культуры
1 717,6
1 454,0
263,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.1.
Мероприятие, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений
0703
03 2 02 24000
Всего, в том числе
1 359,7
1 190,4
169,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 02 24000
Управление культуры
1 359,7
1 190,4
169,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.2.
Мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов
и оборудования
для учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
0703
03 2 02 24000
Всего, в том числе
357,9
263,6
94,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 02 24000
Управление культуры
357,9
263,6
94,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.2.1.
Приобретение музыкальных инструментов (виолончели, синтезатор)
0703
03 2 02 24000
МБУДО
«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»
198,6
198,6
3.2.2.2.
Приобретение музыкальных инструментов (виолончели)
0703
03 2 02 24000
МБУДО
«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»
51,4
51,4
3.2.2.3.
Приобретение учебных пособий, книг
0703
03 2 02 24000
МБУДО
«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»
42,9
42,9
3.2.2.4.
Приобретение музыкальных инструментов
0703
03 2 02 24000
МБУДО «Детская школа искусств»
65,0
65,0
3.3.
Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
0703
03 2 03 00000
Всего, в том числе
112 624,7
3 907,0
0,0
0,0
108 717,7
0,0
0,0
0703
03 2 03 00000
МКУ «УКС», местный бюджет
31 086,4
3 907,0
0,0
0,0
27 179,4
0,0
0,0
0703
03 2 03 00000
МКУ «УКС», краевой бюджет
81 538,3
0,0
0,0
0,0
81 538,3
0,0
0,0
3.3.1.
Реконструкция нежилого здания под размещение МБУДО «ШТБ»
0703
03 2 03 44480
Всего, в том числе
3 907,0
3 907,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 03 44480
МКУ «УКС»
3 907,0
3 907,0
0,0
3.3.2.
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
0703
03 2 03 44480
МКУ «УКС»
0,0
0703
03 2 03 SP040
МКУ «УКС»
81 538,3
81 538,3
0703
03 2 03 SP040
МКУ «УКС»
27 179,4
27 179,4
4.
Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города»
0703, 0801
03 3 00 00000
Всего, в том числе
79 063,6
14 948,6
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0703, 0801
03 3 00 00000
Управление культуры
78 995,1
14 880,1
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0801
03 3 00 00000
МКУ «УКС»
68,5
68,5
4.1.
Основное мероприятие «Организация
и проведение мероприятий в сфере культуры»
0703, 0801
03 3 01 00000
Всего, в том числе
79 063,6
14 948,6
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0703, 0801
03 3 01 00000
Управление культуры
78 995,1
14 880,1
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0801
03 3 01 00000
МКУ «УКС»
68,5
68,5
4.1.1.
Мероприятие
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города»
0703, 0801
03 3 01 22200
Всего, в том числе
79 063,6
14 948,6
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0703, 0801
03 3 01 22200
Управление культуры
78 995,1
14 880,1
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0801
03 3 01 22200
МКУ «УКС»
68,5
68,5
5.
Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»
0707, 0804, 1003
03 4 00 00000
Всего, в том числе
47 102,3
8 748,3
8 460,0
8 460,0
8 460,0
6 487,0
6 487,0
0707, 0804, 1003
03 4 00 00000
Управление культуры, местный бюджет
46 171,7
8 009,4
8 396,1
8 396,1
8 396,1
6 487,0
6 487,0
1003, 0804, 0707
03 4 00 00000
краевой бюджет
825,8
634,1
63,9
63,9
63,9
0,0
0,0
0804
03 4 00 00000
федеральный бюджет
104,8
104,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов»
0804
03 4 01 00000
Всего, в том числе
45 147,0
7 927,3
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
0804
03 4 01 00000
Управление культуры
45 147,0
7 927,3
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
5.1.1.
Мероприятие
«Содержание органов местного самоуправления»
0804
03 4 01 00020
Всего, в том числе
45 006,8
7 787,1
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
0804
03 4 01 00020
Управление культуры
45 006,8
7 787,1
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
5.1.2.
Иные межбюджетные трансферты
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0804
03 4 01 R5500
краевой бюджет
35,4
35,4
0804
03 4 01 R5500
федеральный бюджет
104,8
104,8
5.2.
Основное мероприятие 2 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей»
0707
03 4 02 00000
Всего, в том числе
1 337,2
509,5
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 00000
Управление культуры, местный бюджет
1 011,4
183,7
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 2С140
краевой бюджет
325,8
325,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.1.
Мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей
и молодежи»
0707
03 4 02 00000
Всего, в том числе
1 337,2
509,5
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 22500
Управление культуры, местный бюджет
1 011,4
183,7
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 2С140
краевой бюджет
325,8
325,8
5.3.
Основное мероприятие
«Меры социальной поддержки работников культуры»
1003
03 4 03 00000
Всего, в том числе
618,1
311,5
102,2
102,2
102,2
0,0
0,0
1003
03 4 03 00000
Управление культуры
618,1
311,5
102,2
102,2
102,2
0,0
0,0
5.3.1.
Мероприятие «Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города»
1003
03 4 03 SC240
Управление культуры
ВСЕГО,
в том числе
153,5
38,6
38,3
38,3
38,3
0,0
0,0
1003
03 4 03 SC240
местный бюджет
153,5
38,6
38,3
38,3
38,3
0,0
0,0
5.3.2.
Мероприятие «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
1003
03 4 03 SC240
Управление культуры
ВСЕГО,
в том числе
256,0
64,3
63,9
63,9
63,9
0,0
0,0
1003
03 4 03 SC240
краевой бюджет
256,0
64,3
63,9
63,9
63,9
5.3.3.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих
в государственных
и муниципальных организациях ПК
и проживающих
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
1003
03 4 03 2C180
краевой бюджет
208,6
208,6
Бланк администрации
1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020 № 296
О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие сферы культуры»,
утвержденную
постановлением
администрации города
от 29.03.2019 № 882
В соответствии с постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Березники», в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры», утвержденной постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882,
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры», утвержденную постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882 (далее - Программа), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению
2.Приложения 2 и 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы».
4.Разместить настоящее постановление, приложения 1, 2 и 3, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, на Официальном портале правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава города Березники –
глава администрации города Березники
С.П.Дьяков
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 05.03.2020 № 296
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу
«Развитие сферы культуры», утвержденную постановлением администрации города от 29.03.2019 № 882
1.В разделе I:
1.1.позицию «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели муниципальной программы
1.Степень удовлетворенности посетителей муниципальных учреждений культуры качеством предоставляемых услуг.
2.Средний балл по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ).
3.Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских
и краевых фестивалей, конкурсов.
4.Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых
на территории муниципального образования,
от общего количества населения муниципального образования.
5.Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования.
6.Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
»;
1.2.позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования –
1 829 520,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год – 361 672,3 тыс.руб.;
2020 год – 316 936,6 тыс.руб.;
2021 год – 339 692,7 тыс.руб.;
2022 год – 342 952,8 тыс.руб.;
2023 год – 234 132,9 тыс.руб.;
2024 год – 234 132,9 тыс.руб.
В том числе:
краевой бюджет – 166 613,1 тыс.руб.;
федеральный бюджет – 15 105,6 тыс.руб.;
местный бюджет – 1 647 801,5 тыс.руб.
».
2.В разделе VI:
2.1.в подразделе 6.1:
2.1.1.позицию «Целевые показатели Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели Подпрограммы 1
1.Количество пользователей услугами библиотек.
2.Посещаемость музейных учреждений.
3.Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
4.Количество посещений муниципальных театров.
5.Количество посещений парка культуры
и отдыха.
6.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся
в собственности муниципального образования.
7.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
8.Количество виртуальных экспозиций.
9.Доля инфраструктурных объектов культуры, по которым проведены работы
по приведению в нормативное состояние.
10.Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате
по Пермскому краю
»;
2.1.2.позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 1
Общий объем финансирования –
1 314 703,8 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет – 84 249,0 тыс.руб.;
федеральный бюджет – 15 000,8 тыс.руб.;
местный бюджет – 1 225 988,9 тыс.руб.
В том числе по годам:
2019 год – 290 446,2 тыс.руб.;
2020 год – 233 905,6 тыс.руб.;
2021 год – 276 681,2 тыс.руб.;
2022 год – 171 223,6 тыс.руб.;
2023 год – 171 223,6 тыс.руб.;
2024 год – 171 223,6 тыс.руб.
»;
2.2.в подразделе 6.2 позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 2
Общий объем финансирования –
372 348,0 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет – 81 538,3 тыс.руб.,
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.,
местный бюджет – 290 809,7 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 47 529,2 тыс.руб.;
2020 год – 43 431,1 тыс.руб.;
2021 год – 43 167,5 тыс.руб.;
2022 год – 151 885,2 тыс.руб.;
2023 год – 43 167,5 тыс.руб.;
2024 год – 43 167,5 тыс.руб.
»;
2.3.в подразделе 6.3:
2.3.1.позицию «Целевые показатели Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Целевые
показатели Подпрограммы 3
1.Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых
на территории муниципального образования.
2.Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры
»;
2.3.2.позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 3
Общий объем финансирования из средств местного бюджета – 81 089,6 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 14 948,6 тыс.руб.;
2020 год – 20 605,0 тыс.руб.;
2021 год – 11 384,0 тыс.руб.;
2022 год – 11 384,0 тыс.руб.;
2023 год – 11 384,0 тыс.руб.;
2024 год – 11 384,0 тыс.руб.
»;
2.4.в подразделе 6.4 позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 4
Общий объем финансирования –
50 843,9 тыс.руб., в том числе:
из средств местного бюджета –
49 913,3 тыс.руб.,
из краевого бюджета – 825,8 тыс.руб.,
федеральный бюджет – 104,8 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 8 748,3 тыс.руб.;
2020 год – 8 460,0 тыс.руб.;
2021 год – 8 460,0 тыс.руб.;
2022 год – 8 460,0 тыс.руб.;
2023 год – 8 357,8 тыс.руб.;
2024 год – 8 357,8 тыс.руб.
».
1
Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 05.03.2020 № 296
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы «Развитие сферы культуры»
№
п/п
Наименование
целевого показателя
Ответственный исполнитель
Единица
измерения
Значение целевого показателя
2017
год
(факт)
2018
год
(план)
2019
год
(план)
2020
год
(план)
2021
год
(план)
2022
год
(план)
2023
год (план)
2024
год (план)
Источник формирования целевого показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель 1: обеспечение населения качественными культурно-досуговыми услугами, услугами эстетического воспитания и художественного образования детей
1.1.
Задача 1.1.Формирование муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Березники» (далее – муниципальное образование) как современных центров коммуникаций, оказывающих населению муниципального образования качественные культурно-досуговые услуги
1.2.
Целевой
показатель 1.1.1.
Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг
Управление культуры администрации города Березники
(далее – Управление культуры)
%
100
90
92
95
95
95
96
96
Методика, утвержденная приказом Министерства культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края от 23.11.2012 № СЭД-27-01-12-244 (далее – Методика)
1.3.
Задача 1.2.Повышение качества художественного образования в сфере культуры
1.4.
Целевой
показатель 1.2.1.
Средний балл
по результатам итоговой аттестации обучающихся (выпускников) детских школ искусств (далее - ДШИ)
Управление культуры
балл
4,6
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
Методика (приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры»
(далее – муниципальная программа)
1.5.
Целевой
показатель 1.2.2.
Удельный вес численности обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов
Управление культуры
%
22
12,2
12,3
14,0
13,1
14,0
13,1
14,0
Данные государственного статистического наблюдения
1.6.
Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения муниципального образования
1.7.
Целевой
показатель 1.3.1.
Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых
на территории муниципального образования, от общего количества населения муниципального образования
Управление культуры
%
182
150
151
151
151
152
152
152
Данные государственного статистического наблюдения
1.8.
Целевой
показатель 1.3.1.
Доля посетителей муниципальных организаций (учреждений) культуры от общего количества населения муниципального образования
Управление культуры
%
х
х
х
376,0
385,0
394,0
403,0
412,0
Данные государственного статистического наблюдения
1.9.
Задача 1.4.Организация работы по реализации муниципальной программы
1.10.
Целевой
показатель 1.4.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
Управление культуры
%
130,3
80
80
80
80
90
90
90
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
2.
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования «Город Березники»
2.1.
Цель 1: развитие муниципальных учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению
2.2.
Задача 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг
2.3.
Целевой
показатель 1.1.1. Количество
пользователей услугами библиотек
Управление культуры
чел.
45808
48000
48050
54050
54050
54050
54300
54300
Данные государственного статистического наблюдения
2.4.
Целевой
показатель 1.1.2.
Посещаемость музейных учреждений
Управление культуры
посещений на одного жителя
в год
0,48
0,40
0,43
0,58
0,59
0,60
0,62
0,63
Данные государственного статистического наблюдения
2.5.
Целевой
показатель 1.1.3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
Управление культуры
%
4,4
4,2
4,3
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
2.6.
Целевой
показатель 1.1.4.
Количество посещений муниципальных театров
Управление культуры
чел.
-
-
-
59600
61100
62500
63900
65300
Данные государственного статистического наблюдения
2.7.
Целевой
показатель 1.1.5.
Количество посещений парка культуры и отдыха
Управление культуры
чел.
125132
126050
173425
173425
173425
173425
173425
173425
Данные государственного статистического наблюдения
2.8.
Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города
2.9.
Целевой
показатель 1.2.1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся
в собственности муниципального образования
Управление культуры
%
50
25
25
38
46,0
46,0
46,0
46,0
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
2.10.
Целевой
показатель 1.2.2.
Доля представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Управление культуры
%
34
34
35
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
2.11.
Целевой
показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций
Управление культуры
ед.
0
1
1
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
2.12.
Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня материально технической базы муниципальных учреждений культуры
2.13.
Целевой
показатель 1.3.1.
Доля
инфраструктурных объектов культуры,
по которым проведены работы по приведению
в нормативное состояние
Управление культуры,
соисполнитель –
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального
строительства»
(далее - МКУ «УКС»)
%
15
16
20
25
25
25
25
25
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
2.14.
Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда
2.15.
Целевой
показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю
Управление культуры
%
92,7
100
100
100
100
100
100
100
Данные государственного статистического наблюдения
3.
Подпрограмма 2 «Развитие эстетического воспитания и художественного образования детей, выявление одаренных детей и молодежи
в раннем возрасте»
3.1.
Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры
3.2.
Задача 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение современных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
3.3.
Целевой
показатель 1.1.1.
Количество обучающихся ДШИ, ставших победителями (лауреатами, призерами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов
Управление культуры
чел.
200
119
121
160
150
160
150
160
Данные государственного статистического наблюдения
3.4.
Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня
3.5.
Целевой
показатель 1.2.1.
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях,
в общем числе детей, обучающихся в ДШИ
Управление культуры
%
7
8,1
8,2
14,2
14,2
14,2
14,2
14,3
Данные государственного статистического наблюдения
3.6.
Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда
3.7.
Целевой
показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДШИ
к средней заработной плате по Пермскому краю
Управление культуры
%
95
100
100
100
100
100
100
100
Данные государственного статистического наблюдения
4.
Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа муниципального образования»
4.1.
Цель 1: обеспечение многообразия художественной и творческой жизни муниципального образования
4.2.
Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения муниципального образования
4.3.
Целевой
показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий
и проектов, проводимых на территории муниципального образования
Управление культуры
тыс. чел.
264,82
223,5
223,7
-
-
-
-
-
Данные государственного статистического наблюдения
4.4.
Целевой
показатель 1.1.2.
Количество посещений муниципальных организаций (учреждений) культуры
Управление культуры
тыс. чел.
-
-
-
585,3
599,2
613,1
626,9
640,9
Данные государственного статистического наблюдения
5.
Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»
5.1.
Цель 1: обеспечение реализации муниципальной программы
5.2.
Задача 1.1.Организация работы по реализации муниципальной программы
5.3.
Целевой
показатель 1.1.1.
Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры
Управление культуры
%
115,1
80
80
80
80
90
90
90
Методика (приложение 3 к муниципальной программе)
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 05.03.2020 № 296
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры »
тыс.руб.
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
Рз,
Пр
ЦСР
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объем финанси-рования по источникам
В том числе по годам реализации
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Программа
«Развитие сферы культуры»
Всего, в том числе
1 818 500,6
361 672,3
316 936,6
339 692,7
342 952,8
228 623,1
228 623,1
в том числе краевой бюджет
166 613,1
3 338,0
18 918,8
62 754,1
81 602,2
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 105,6
7 415,1
7 690,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 636 781,9
350 919,2
290 327,3
276 938,6
261 350,6
228 623,1
228 623,1
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)
363 451,8
96 255,5
53 021,0
105 457,6
108 717,7
0,0
0,0
местный бюджет
203 212,8
96 255,5
37 010,5
42 767,4
27 179,4
0,0
0,0
краевой бюджет
160 239,0
0,0
16 010,5
62 690,2
81 538,3
0,0
0,0
Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры)
1 455 048,8
265 416,8
263 915,6
234 235,1
234 235,1
228 623,1
228 623,1
в том числе краевой бюджет
6 374,1
3 338,0
2 908,3
63,9
63,9
0,0
0,0
федеральный бюджет
15 105,6
7 415,1
7 690,5
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 433 569,1
254 663,7
253 316,8
234 171,2
234 171,2
228 623,1
228 623,1
2.
Подпрограмма 1 «Сохранение
и развитие культурного потенциала города»
0801
03 1 00 00000
Всего, в том числе
1 318 248,9
290 446,2
244 440,5
276 681,2
171 223,6
167 728,7
167 728,7
0801
03 1 00 00000
МКУ «УКС»
250 758,6
92 280,0
53 021,0
105 457,6
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
местный бюджет
172 057,9
92 280,0
37 010,5
42 767,4
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
краевой бюджет
78 700,7
0,0
16 010,5
62 690,2
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
Управление культуры
1 067 490,3
198 166,2
191 419,5
171 223,6
171 223,6
167 728,7
167 728,7
0801
03 1 00 00000
в том числе краевой бюджет
5 548,3
2 703,9
2 844,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
федеральный бюджет
15 000,8
7 310,3
7 690,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 00 00000
местный бюджет
1 046 941,2
188 152,0
180 884,6
171 223,6
171 223,6
167 728,7
167 728,7
2.1.
Основное мероприятие 1 «Организация культурного досуга»
0801
03 1 01 00000
Всего, в том числе
1 020 643,9
174 249,0
179 843,1
168 354,4
168 354,4
164 921,5
164 921,5
0801
03 1 01 00000
Управление культуры
1 020 643,9
174 249,0
179 843,1
168 354,4
168 354,4
164 921,5
164 921,5
0801
03 1 01 00000
федеральный бюджет
14 364,1
7 093,3
7 270,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 01 00000
краевой бюджет
5 312,8
2 623,6
2 689,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 01 00000
местный бюджет
1 000 967,0
164 532,1
169 883,1
168 354,4
168 354,4
164 921,5
164 921,5
2.1.1.
Предоставление услуги
по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
234 148,7
37 051,8
39 630,5
39 630,5
39 630,5
39 102,7
39 102,7
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - МАУК «ЦБС»)
227 305,1
30 208,2
39 630,5
39 630,5
39 630,5
39 102,7
39 102,7
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольская муниципальная библиотека» (далее - МАУК «УМБ»)
6 843,6
6 843,6
2.1.2.
Предоставление услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
208 143,0
33 717,2
36 411,2
34 882,5
34 882,5
34 124,8
34 124,8
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»
132 732,2
21 491,7
23 251,3
22 232,2
22 232,2
21 762,4
21 762,4
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское»
28 104,9
4 644,5
5 243,2
4 733,6
4 733,6
4 375,0
4 375,0
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых»
47 305,9
7 581,0
7 916,7
7 916,7
7 916,7
7 987,4
7 987,4
2.1.3.
Предоставление услуги по показу спектаклей
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
307 967,0
52 104,3
50 930,5
52 130,2
52 130,2
50 335,9
50 335,9
Муниципальное автономное учреждение культуры «Березниковский драматический театр» (далее – МАУК «БДТ»)
233 812,4
38 826,0
38 667,0
39 333,7
39 333,7
38 826,0
38 826,0
Муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр «Бенефис»
для детей
и молодежи»
г. Березники (далее - МАУК «Драматический театр «Бенефис»
для детей
и молодежи»)
74 154,6
13 278,3
12 263,5
12 796,5
12 796,5
11 509,9
11 509,9
2.1.4.
Выполнение работы по созданию спектаклей
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
12 861,0
1 214,3
2 352,9
2 352,9
2 352,9
2 294,0
2 294,0
МАУК «БДТ»
9 328,2
1 054,7
1 654,7
1 654,7
1 654,7
1 654,7
1 654,7
МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»
3 532,8
159,6
698,2
698,2
698,2
639,3
639,3
2.1.5.
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося
в муниципальной собственности
0801
03 1 01 10010
Муниципальное автономное учреждение муниципальная организация культуры «Парк культуры
и отдыха»
700,6
700,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6.
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося
в муниципальной собственности
0801
03 1 01 10010
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр
г. Березники» (далее –
МАУ «КДЦ
г. Березники»)
9 551,6
2 716,8
3 417,4
3 417,4
2.1.7.
Предоставление услуги по показу концертов и концертных программ
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
202 109,8
32 395,8
35 174,6
35 174,6
35 174,6
32 095,1
32 095,1
МАУ «КДЦ
г. Березники»
64 757,8
9 441,5
12 002,1
12 002,1
12 002,1
9 655,0
9 655,0
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Центр досуга»
3 153,3
3 153,3
Муниципальное автономное учреждение «Сельский Дом культуры Троицкого сельского поселения»
2 864,4
2 864,4
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский Дом культуры»
(далее - МАУК «УДК»)
11 468,8
11468,8
Муниципальное автономное учреждение культуры «Усольский дом народного творчества» (далее - МАУК «УДНТ»)
114 397,7
0,0
23 172,5
23 172,5
23 172,5
22 440,1
22 440,1
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пыскорский дом культуры»
(далее - МАУК «ПДК»)
2 156,0
2156,0
Муниципальное автономное учреждение культуры «Романовский информационно-досуговый центр»
3 311,8
3 311,8
2.1.8.
Выполнение работы по организации клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества
0801
03 1 01 10010
Всего, в том числе
23 205,9
3 551,6
4 183,7
4 183,7
4 183,7
3 551,6
3 551,6
МАУ «КДЦ
г. Березники»
23 205,9
3 551,6
4 183,7
4 183,7
4 183,7
3 551,6
3 551,6
2.1.9.
Поддержка творческой деятельности
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах
с численностью населения до 300 тысяч человек
0801
03 1 01 L4660
Всего, в том числе
21 956,3
10 796,6
11 159,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 01 L4660
федеральный бюджет
14 364,1
7 093,3
7 270,8
0801
03 1 01 L4660
краевой бюджет
5 312,8
2 623,6
2 689,2
0801
03 1 01 L4660
местный бюджет
2 279,4
1 079,7
1 199,7
2.2.
Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)»
0801
03 1 02 00000
Всего, в том числе
121 332,7
26 275,0
43 437,9
45 723,4
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 00000
Управление культуры, местный бюджет
40 549,5
22 839,9
9 842,0
1 971,2
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 00000
федеральный бюджет
636,7
217,0
419,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 1 02 00000
краевой бюджет
235,5
80,3
155,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 00000
МКУ «УКС», местный бюджет
41 114,4
3 137,8
17 010,5
20 966,1
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 00000
МКУ «УКС», краевой бюджет
38 796,6
0,0
16 010,5
22 786,1
0,0
0,0
0,0
2.2.1.
Мероприятия, обеспечивающие функционирование
и развитие учреждений
0801
03 1 02 00000
Всего, в том числе
41 421,7
23 137,2
10 416,9
1 971,2
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 24000, 03 1 02 L4670
Управление культуры, местный бюджет
40 549,5
22 839,9
9 842,0
1 971,2
1 971,2
1 962,6
1 962,6
0801
03 1 02 R5190, 03 1 02 L4670
федеральный бюджет
636,7
217,0
419,7
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
235,5
80,3
155,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1.1.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тыс.человек
0801
03 1 02 L4670
Всего, в том числе:
Управление культуры,
МАУК «УДК»
307,3
307,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 L4670
местный бюджет
40,0
40,0
федеральный бюджет
195,1
195,1
краевой бюджет
72,2
72,2
2.2.1.2.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек
0801
03 1 02 L4670
Всего,
в том числе: Управление культуры,
МАУК «УДНТ»
738,2
0,0
738,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 L4670
местный бюджет
163,3
163,3
федеральный бюджет
419,7
419,7
краевой бюджет
155,2
155,2
2.2.1.3.
Комплектование библиотечных фондов
0801
03 1 02 24000
Всего, в том числе
8 077,1
1 332,6
1 396,9
1 341,2
1 341,2
1 332,6
1 332,6
0801
03 1 02 24000
Управление культуры
8 077,1
1 332,6
1 396,9
1 341,2
1 341,2
1 332,6
1 332,6
2.2.1.3.1.
Приобретение книг
0801
03 1 02 24000
МАУК «ЦБС»
7 794,2
1 049,7
1 396,9
1 341,2
1 341,2
1 332,6
1 332,6
МАУК «УМБ»
282,9
282,9
2.2.1.4.
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ
0801
03 1 02 R5190
Всего, в том числе
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 R5190
Управление культуры,
МАУК «ЦБС»
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 R5190
федеральный бюджет
21,9
21,9
краевой бюджет
8,1
8,1
2.2.1.5.
Капитальный ремонт «Дома культуры»
в с. Пыскор
0801
03 1 02 24000
Всего, в том числе
2 747,8
2 747,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 24000
МКУ «УКС»
2 747,8
2 747,8
0,0
0,0
2.2.1.6.
Создание рабочей документации
для создания объекта «Музей техники под открытым небом
в г.Березники»
0801
03 1 02 24000
Всего, в том числе
390,0
390,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 24000
МКУ «УКС»
390,0
390,0
0,0
2.2.1.7.
Реализация программ развития преобразования муниципальных образований
0801
03 1 02 SP180
Всего, в том числе
76 773,2
0,0
33 021,0
43 752,2
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
38 796,6
0,0
16 010,5
22 786,1
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
37 976,6
0,0
17 010,5
20 966,1
0,0
0,0
0,0
2.2.1.7.1.
Капитальный ремонт «Дома культуры»
в г.Усолье
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
5 000,0
5 000,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
5 000,0
1 000,0
4 000,0
2.2.1.7.2.
Капитальный ремонт «Дома культуры»
в с. Пыскор, в том числе обеспечение комплексной безопасности объекта (АПС, АТЗ)
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 815,5
3 815,5
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 635,5
4 635,5
2.2.1.7.3.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в с.Верх-Кондас
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 724,1
3 724,1
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 724,1
3 724,1
2.2.1.7.4.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в с.Ощепково
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 819,9
3 819,9
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 819,9
3 819,9
2.2.1.7.5.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в д. Турлавы
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 560,3
3 560,3
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 560,3
3 560,3
2.2.1.7.6.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
в д.Сороковая
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
3 554,3
3 554,3
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
3 554,3
3 554,3
2.2.1.7.7.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры
и досуга»
в пос. Шемейный
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
4 843,0
4 843,0
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 843,0
4 843,0
2.2.1.7.8.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры и досуга» в пос. Лысьва
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
4 753,3
4 753,3
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 753,3
4 753,3
2.2.1.7.9.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры и досуга» в с.Щекино
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
4 906,2
4 906,2
0801
03 1 02 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
4 906,2
4 906,2
2.3.
Основное мероприятие 3 «Сохранение объектов культурного наследия»
0801
03 1 04 00000
Всего, в том числе
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
0801
03 1 04 00000
Управление культуры
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
2.3.1.
Мероприятие
«Сохранение
и популяризация историко-культурного наследия города»
0801
03 1 04 22100
Всего, в том числе
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
0801
03 1 04 22100
Управление культуры
5 424,7
780,0
1 159,5
898,0
898,0
844,6
844,6
2.4.
Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
0801
03 1 05 00000
Всего, в том числе
170 847,6
89 142,2
20 000,0
61 705,4
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 00000
МКУ «УКС», местный бюджет
130 943,5
89 142,2
20 000,0
21 801,3
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 00000
МКУ «УКС», краевой бюджет
39 904,1
0,0
0,0
39 904,1
0,0
0,0
0,0
2.4.1.
Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард»
для современного использования (культурно-деловой центр)
0801
03 1 05 44060
Всего, в том числе
102 058,3
82 058,3
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44060
МКУ «УКС»
102 058,3
82 058,3
20 000,0
2.4.2.
Строительство «Сельского дома культуры» на 100 мест в с. Березовка
0801
03 1 05 44320
Всего, в том числе
4 782,2
4 782,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44320
МКУ «УКС»
4 782,2
4 782,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.3.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельская библиотека»
0801
03 1 05 44340
Всего, в том числе
1 281,3
1 281,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44340
МКУ «УКС»
1 281,3
1 281,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.4.
Приобретение и установка мобильного здания «Сельский центр культуры
и досуга»
0801
03 1 05 44330
Всего, в том числе
1 020,4
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 44330
МКУ «УКС»
1 020,4
1 020,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.5.
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
0801
03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040
Всего, в том числе
61 705,4
0,0
0,0
61 705,4
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040
МКУ «УКС», краевой бюджет
39 904,1
0,0
0,0
39 904,1
0,0
0,0
0,0
0801
03 1 05 SP180, 03 1 05 SP040
МКУ «УКС», местный бюджет
21 801,3
0,0
0,0
21 801,3
0,0
0,0
0,0
2.4.5.1.
Строительство «Сельского Дома культуры»
на 100 мест
в с.Березовка
0801
03 1 05 SP180
МКУ «УКС», краевой бюджет
19 875,0
19 875,0
0801
03 1 05 SP180
МКУ «УКС», местный бюджет
15 125,0
15 125,0
2.4.5.2.
Приспособление объекта культурного наследия регионального значения
«Кинотеатр «Авангард»
для современного использования (культурно-деловой центр)
0801
03 1 05 SP040
МКУ «УКС», краевой бюджет
20 029,1
20 029,1
0801
03 1 05 SP040
МКУ «УКС», местный бюджет
6 676,3
6 676,3
3.
Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования
и поддержка талантливых детей
и молодежи»
0703
03 2 00 00000
Всего, в том числе
374 085,8
47 529,2
43 431,1
43 167,5
151 885,2
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 00 00000
МКУ «УКС»
112 624,7
3 907,0
0,0
0,0
108 717,7
0,0
0,0
0703
03 2 00 00000
местный бюджет
31 086,4
3 907,0
0,0
0,0
27 179,4
0,0
0,0
0703
03 2 00 00000
краевой бюджет
81 538,3
0,0
0,0
0,0
81 538,3
0,0
0,0
0703
03 2 00 00000
Управление культуры
261 461,1
43 622,2
43 431,1
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 00 00000
местный бюджет
261 461,1
43 622,2
43 431,1
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
3.1.
Основное мероприятие 1 «Поддержка
развития системы художественного образования»
0703
03 2 01 00000
Всего, в том числе
259 743,5
42 168,2
43 167,5
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 01 00000
Управление культуры
259 743,5
42 168,2
43 167,5
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
3.1.1.
Предоставление услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
0703
03 2 01 11000
Всего, в том числе
259 743,5
42 168,2
43 167,5
43 167,5
43 167,5
44 036,4
44 036,4
0703
03 2 01 11000
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского» (далее - МБУДО «ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»)
217 490,0
31 691,8
36 743,6
36 743,6
36 743,6
37 783,7
37 783,7
0703
03 2 01 11000
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа-театр балета
г. Березники» (далее – МБУДО «ШТБ»)
38 113,2
6 336,1
6 423,9
6 423,9
6 423,9
6 252,7
6 252,7
0703
03 2 01 11000
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - МБУДО «Детская школа искусств»)
4 140,3
4 140,3
3.2.
Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)»
0703
03 2 02 00000
Всего, в том числе
1 717,6
1 454,0
263,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 02 00000
Управление культуры
1 717,6
1 454,0
263,6
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.1.
Мероприятие, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений
0703
03 2 02 24000
Всего, в том числе
1 359,7
1 190,4
169,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 02 24000
Управление культуры
1 359,7
1 190,4
169,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.2.
Мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов
и оборудования
для учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
0703
03 2 02 24000
Всего, в том числе
357,9
263,6
94,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 02 24000
Управление культуры
357,9
263,6
94,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.2.1.
Приобретение музыкальных инструментов (виолончели, синтезатор)
0703
03 2 02 24000
МБУДО
«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»
198,6
198,6
3.2.2.2.
Приобретение музыкальных инструментов (виолончели)
0703
03 2 02 24000
МБУДО
«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»
51,4
51,4
3.2.2.3.
Приобретение учебных пособий, книг
0703
03 2 02 24000
МБУДО
«ДМШ 1 им. П.И.Чайковского»
42,9
42,9
3.2.2.4.
Приобретение музыкальных инструментов
0703
03 2 02 24000
МБУДО «Детская школа искусств»
65,0
65,0
3.3.
Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности»
0703
03 2 03 00000
Всего, в том числе
112 624,7
3 907,0
0,0
0,0
108 717,7
0,0
0,0
0703
03 2 03 00000
МКУ «УКС», местный бюджет
31 086,4
3 907,0
0,0
0,0
27 179,4
0,0
0,0
0703
03 2 03 00000
МКУ «УКС», краевой бюджет
81 538,3
0,0
0,0
0,0
81 538,3
0,0
0,0
3.3.1.
Реконструкция нежилого здания под размещение МБУДО «ШТБ»
0703
03 2 03 44480
Всего, в том числе
3 907,0
3 907,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0703
03 2 03 44480
МКУ «УКС»
3 907,0
3 907,0
0,0
3.3.2.
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
0703
03 2 03 44480
МКУ «УКС»
0,0
0703
03 2 03 SP040
МКУ «УКС»
81 538,3
81 538,3
0703
03 2 03 SP040
МКУ «УКС»
27 179,4
27 179,4
4.
Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города»
0703, 0801
03 3 00 00000
Всего, в том числе
79 063,6
14 948,6
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0703, 0801
03 3 00 00000
Управление культуры
78 995,1
14 880,1
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0801
03 3 00 00000
МКУ «УКС»
68,5
68,5
4.1.
Основное мероприятие «Организация
и проведение мероприятий в сфере культуры»
0703, 0801
03 3 01 00000
Всего, в том числе
79 063,6
14 948,6
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0703, 0801
03 3 01 00000
Управление культуры
78 995,1
14 880,1
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0801
03 3 01 00000
МКУ «УКС»
68,5
68,5
4.1.1.
Мероприятие
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города»
0703, 0801
03 3 01 22200
Всего, в том числе
79 063,6
14 948,6
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0703, 0801
03 3 01 22200
Управление культуры
78 995,1
14 880,1
20 605,0
11 384,0
11 384,0
10 371,0
10 371,0
0801
03 3 01 22200
МКУ «УКС»
68,5
68,5
5.
Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой»
0707, 0804, 1003
03 4 00 00000
Всего, в том числе
47 102,3
8 748,3
8 460,0
8 460,0
8 460,0
6 487,0
6 487,0
0707, 0804, 1003
03 4 00 00000
Управление культуры, местный бюджет
46 171,7
8 009,4
8 396,1
8 396,1
8 396,1
6 487,0
6 487,0
1003, 0804, 0707
03 4 00 00000
краевой бюджет
825,8
634,1
63,9
63,9
63,9
0,0
0,0
0804
03 4 00 00000
федеральный бюджет
104,8
104,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов»
0804
03 4 01 00000
Всего, в том числе
45 147,0
7 927,3
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
0804
03 4 01 00000
Управление культуры
45 147,0
7 927,3
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
5.1.1.
Мероприятие
«Содержание органов местного самоуправления»
0804
03 4 01 00020
Всего, в том числе
45 006,8
7 787,1
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
0804
03 4 01 00020
Управление культуры
45 006,8
7 787,1
8 174,1
8 174,1
8 174,1
6 348,7
6 348,7
5.1.2.
Иные межбюджетные трансферты
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0804
03 4 01 R5500
краевой бюджет
35,4
35,4
0804
03 4 01 R5500
федеральный бюджет
104,8
104,8
5.2.
Основное мероприятие 2 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей»
0707
03 4 02 00000
Всего, в том числе
1 337,2
509,5
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 00000
Управление культуры, местный бюджет
1 011,4
183,7
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 2С140
краевой бюджет
325,8
325,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.1.
Мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей
и молодежи»
0707
03 4 02 00000
Всего, в том числе
1 337,2
509,5
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 22500
Управление культуры, местный бюджет
1 011,4
183,7
183,7
183,7
183,7
138,3
138,3
0707
03 4 02 2С140
краевой бюджет
325,8
325,8
5.3.
Основное мероприятие
«Меры социальной поддержки работников культуры»
1003
03 4 03 00000
Всего, в том числе
618,1
311,5
102,2
102,2
102,2
0,0
0,0
1003
03 4 03 00000
Управление культуры
618,1
311,5
102,2
102,2
102,2
0,0
0,0
5.3.1.
Мероприятие «Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города»
1003
03 4 03 SC240
Управление культуры
ВСЕГО,
в том числе
153,5
38,6
38,3
38,3
38,3
0,0
0,0
1003
03 4 03 SC240
местный бюджет
153,5
38,6
38,3
38,3
38,3
0,0
0,0
5.3.2.
Мероприятие «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
1003
03 4 03 SC240
Управление культуры
ВСЕГО,
в том числе
256,0
64,3
63,9
63,9
63,9
0,0
0,0
1003
03 4 03 SC240
краевой бюджет
256,0
64,3
63,9
63,9
63,9
5.3.3.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих
в государственных
и муниципальных организациях ПК
и проживающих
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
1003
03 4 03 2C180
краевой бюджет
208,6
208,6
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: