Основная информация
Дата опубликования: | 05 апреля 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600290 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИE
от 05 апреля 2016 года №103-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;
2) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;
3) в части 1 слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;
4) изменения в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 05.04.2016 №103-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п (далее - программа)
1. В Программе:
1) в наименовании слова "на 2015-2018 годы" заменить словами "на 2015-2020 годы";
2) в паспорте:
а) в наименовании слова "на 2015-2018 годы" заменить словами "на 2015-2020 годы";
б) раздел "Соисполнители Программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители Программы
Агентство по внутренней политике Камчатского края";
в) раздел "Программно-целевые инструменты Программы" признать утратившим силу;
г) раздел "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Программы
2015-2020 годы";
д) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 43 326 003,76319 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 569 166,93380 тыс. руб.;
2017 год - 8 866 265,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 556 565,70854 тыс. руб.;
2019 год - 6 958 167,61997 тыс. руб.;
2020 год - 7 135 032,93524 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 33 811 243,12036 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 259 544,23380 тыс. руб.;
2017 год - 6 180 685,20000 тыс. руб.;
2018 год - 6 110 696,67280 тыс. руб.;
2019 год - 5 512 298,58423 тыс. руб.;
2020 год - 5 689 163,89950 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) - 3 730 863,17211 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 284 102,70000 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.";
е) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
в пункте 2 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
в пункте 5 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
3) часть 2.3 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.3. Реализация Программы будет осуществляться с 2015 года по 2020 год. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.";
4) раздел 6 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Методика оценки эффективности Программы
6.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
6.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
6.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
6.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
6.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
6.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
6.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
6.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
6.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
6.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
6.11. Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:
1) годовая форма №3-соцподдержка "Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации", утвержденная Приказом Росстата от 18.07.2013 №287 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни населения";
2) годовая форма №3-собес (сводная) "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
3) годовая форма №4-собес (сводная) "Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
4) полугодовая форма №5-собес "Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
5) годовая форма №6-собес "Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
6) периодическая (2 раза в год) форма №1-ЕДВ "Сведения о ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с изменением формы предоставления льгот по расходным обязательствам Российской Федерации", утвержденная Приказом Росстата от 18.12.2009 №303 "Об утверждении статистического инструментария для организации Пенсионным фондом Российской Федерации федеральных статистических наблюдений за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий, а также за ежемесячными денежными выплатами отдельным категориям граждан";
7) данные бухгалтерской и финансовой отчетности ответственного исполнителя и участников Программы;
8) иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.";
5) в части 7.1 раздела 7 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы":
а) в пункте 2 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
б) в пункте 5 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году".
2. В Подпрограмме 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 1" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы реализации, характеристика основных мероприятий"
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 1 - с 2015 года по 2020 год.";
б) пункт 1 части 2.6 изложить в следующей редакции:
"1) совершенствование нормативного правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае;".
3. В Подпрограмме 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 2" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют";
б) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края с учетом критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки;
2) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Камчатском крае;
3) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае";
в) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
2015-2020 годы";
г) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 706 468,24157 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год - 4 724 533,26380 тыс. руб.;
2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 20 312 940,81074 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 440 815,96380 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 693 011,76011 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1283 717,30000 тыс. руб.;
2017 год - 1281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.";
2) в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2":
а) в части 1.4:
в абзаце первом слова "многодетные семьи, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одинокие матери, имеющие 3-х детей" заменить словами "граждане, имеющие в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет";
в абзаце втором слова "многодетным семьям, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одиноким матерям, имеющим 3-х детей" заменить словами "гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет";
б) часть 1.15 изложить в следующей редакции:
"1.15. В Камчатском крае граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"), обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 №253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма". По состоянию на 01 января 2016 года в Камчатском крае признаны нуждающимися в предоставлении жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма 140 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2015 №438-П "Об установлении на 2016 год расходного обязательства Камчатского края по предоставлению социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов" указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма, с 2016 года имеют право на социальную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в собственность.";
в) дополнить частью 1.16 следующего содержания:
"1.16. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 наряду с прогнозируемыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере Камчатского края будут способствовать решению задач повышения уровня жизни населения, сокращения бедности, улучшения социального климата в обществе.";
3) в разделе 2 "Цель, задача Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 2 - с 2015 года по 2020 год.";
б) в части 2.11 слова "Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".
4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 3" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
отсутствуют";
б) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;
2) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
5) доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава;
6) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;
7) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов;
8) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов;
9) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
10) доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;
11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
12) доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;
13) доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
14) доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
15) доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;
16) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;
17) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
18) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;
19) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
20) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
21) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
22) доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);
23) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
24) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;
25) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов";
в) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2015-2020 годы";
г) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 192 373,19100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 66 475,65000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 106 186,32900 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 9 254,30000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.,
федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 57 221,35000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 57 221,35000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) часть 2.3 раздела 2 "Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 3 - с 2015 года по 2020 год.".
5. В Подпрограмме 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 4" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 407 284,17379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 89 680,30000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 406 818,47379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 89 680,30000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - с 2015 года по 2020 год.";
б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. В рамках реализации Подпрограммы 4 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан;
2) расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия);
3) обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан;
4) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан;
5) повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий;
6) проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан.".
6. В Подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в паспорте:
а) раздел "Ответственные исполнители Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Ответственные исполнители Подпрограммы 5
Агентство по внутренней политике Камчатского края";
б) в разделе "Участники Подпрограммы 5" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края;" исключить;
в) дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
отсутствуют";
г) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
2015-2020 годы";
д) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 91 932,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 - с 2015 года по 2020 год.";
б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. В рамках реализации Подпрограммы 5 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях;
2) имущественная поддержка СОНКО в Камчатском крае;
3) привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка;
4) изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию.";
в) подпункт "в" пункта 2 части 2.7 изложить в следующей редакции:
"в) СОНКО, уставная деятельность которых связана с оказанием помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации;";
г) в подпункте "а" пункта 3 части 2.10 слова "(2015 и 1017 годы)" заменить словами "(2014 год)";
д) в пункте 4 части 2.12 слово "Содействие" заменить словами "Содействие" (2014 год)";
е) часть 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.14. Изучение состояния некоммерческого сектора, включая деятельность СОНКО, проводится с участием научных организаций в Камчатском крае, СОНКО, привлеченных к организационно-методической работе по проведению конкурсов, и независимых экспертов, а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций". В рамках данного мероприятия проводится:
1) мониторинг реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;
2) комплексное исследование состояния и проблем развития СОНКО с учетом организационно-правовых форм, в том числе:
а) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
б) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
в) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
г) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
д) проведение исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО.";
ж) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае" слова "по основному мероприятию 7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне" заменить словами "по основному мероприятию 1 "Финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях";
3) в приложении:
пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
"1) заявку на получение субсидии по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края;";
часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство по внутренней политике Камчатского края отчет об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы поддержки СОНКО, по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края, в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий.";
приложение к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 5, признать утратившим силу.
7. В Подпрограмме 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 6" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 026,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 25 946,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 362,80000 тыс. руб.;
2018 год - 4 745,50000 тыс. руб.;
2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.;
2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 875,00000 тыс. руб.;
2019 год - 475,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.";
г) в пункте 5 раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
2) часть 2.3 раздела 2 "Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 6 - с 2015 года по 2020 год.";
3) в пункте 5 раздела 5 "Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году".
8. В Подпрограмме 7 "Обеспечение реализации Программы":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 7" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 657 972,60683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 668 462,87000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 671,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета - 11 657 300,70683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 668 077,47000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.";
2) части 2.3, 2.4 раздела 2 "Цели и задачи Подпрограммы 7, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 7 - с 2015 года по 2020 год.
2.4. В рамках реализации Подпрограммы 7 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) финансовая поддержка подведомственных учреждений;
2) проведение тематических мероприятий;
3) финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края;
4) повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае;
5) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания;
6) обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае;
7) финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".
9. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях
N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое
значение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
15,6
15,2
14,7
14,2
14,2
14
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания граждан, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания граждан в Камчатском крае
%
85
98,4
98,7
98,9
99
100
100
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае
%
67
78
79
80
82
84
85
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68
68,7
69,1
69,4
69,6
69,9
70,1
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
2.1.
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края с учетом критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки
%
20
35
-
-
-
-
2.2.
Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Камчатском крае
%
68
70
72
74
75
76
77
2.3.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
чел.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,85
1,85
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
3.2.
Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
3.3.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21,0
-
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
3.4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
20,0
-
92,0
94,0
97,0
99,0
100,0
3.5.
Доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава
%
3,0
11,0
13,4
15,1
16,8
18,5
20,2
3.6.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере
%
35,0
-
47,0
58,0
65,0
70,0
75,0
3.7.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов
%
15,0
52,0
57,0
59,0
60,0
62,0
63,0
3.8.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов
%
25,0
62,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
3.9.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
4,9
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
3.10.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
%
45,00
-
63,0
70,0
75,0
80,0
85,0
3.11.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
3,00
-
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
3.12.
Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
41,0
-
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
3.13.
Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
31,40
-
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
3.14.
Доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
40,10
-
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
3.15.
Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
35,50
-
49,8
50,0
57,0
65,0
70,0
3.16.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
32,00
-
37,4
47,2
57,0
59,1
61,2
3.17
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
56,2
66,0
75,8
77,9
80,0
3.18.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения
%
10,00
-
54,5
55,0
55,5
56,0
57
3.19.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
90,00
-
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
3.20.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
20,00
-
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
3.21.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
70,00
-
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
3.22.
Доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)
%
50,20
-
55,6
56,0
56,3
56,8
57
3.23.
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
%
49,80
-
55,6
56,0
56,3
56,8
57
3.24.
Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
%
41,00
-
47,0
50,0
53,0
56,0
60,0
3.25.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
72,00
-
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае"
4.1.
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
%
12,5
10
8
6
4
2,0
0,0
4.2.
Доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан
%
85
87
88
95
100
100
100
4.3.
Удельный вес учреждений социального обслуживания граждан, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания граждан
%
82
89,2
92,8
100
100
100
100
4.4.
Доля специалистов учреждений социального обслуживания граждан с профильным образованием от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания граждан
%
2
4
6
8
10
11
12
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
5.1.
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
85
5.2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
560
565
570
575
575
580
5.3.
Число муниципальных образований, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие государственную поддержку
ед.
11
14
17
20
22
22
22
5.4.
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
650
1000
1150
1300
1500
1500
1500
5.5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций
ед.
30
34
36
38
40
40
40
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
ед.
150
160
165
170
175
175
175
5.7.
Численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ (услуг) в социальной сфере
чел.
165
170
175
180
185
185
185
5.8.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
5.9.
Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
тыс. руб.
14340
19380
20990
22000
22473
22473
22473
5.10.
Численность добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
985
5.11.
Доля благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций
%
5,6
5,9
5,9
6,2
6,2
6,2
6,2
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
250
245
240
235
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
67
66,5
66
65,5
6.4.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел.
6
6
6
6
6
6
6
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
65000,0
15000,0
0,0
0,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
90,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
25,0
26,0
28,0
30,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
69873
69725
69725
69684
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
47,5
47,4
47,4
47,3
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,8
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
20,0
Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае на 2015-2020 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
№п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности;
создание современных условий для деятельности учреждений
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста;
сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях;
неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста;
привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей
социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
1.1
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Основное мероприятие 1.2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Основное мероприятие 1.3. Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.4
Основное мероприятие 1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1
таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Основное мероприятие 1.5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6
Основное мероприятие 1.6. Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;
улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1-2.3 таблицы приложения 1 к Программе
2.1
Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3
Основное мероприятие 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4
Основное мероприятие 2.4. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1-2.3 таблицы приложения 1 к Программе
2.5
Основное мероприятие 2.5. Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности маломобильных групп населения (далее - МГН) в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физкультурой и спортом;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Про грамме
3.1
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Основное мероприятие 3.2. Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
Основное мероприятие 3.3. Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.4
Основное мероприятие 3.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.5
Основное мероприятие 3.5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан;
доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий учреждений социального обслуживания граждан;
обновление материальной базы учреждений социального обслуживания граждан;
улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала учреждений социального обслуживания граждан;
расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;
формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг;
снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг;
несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в учреждениях социального обслуживания граждан
Показатели 4.1-4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.1
Основное мероприятие 4.1. Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе;
демонополизация рынка в сфере социального обслуживания граждан;
обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Уменьшение негосударственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, снижение уровня качества и безопасности социального обслуживания
Показатели 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Основное мероприятие 4.2. Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.4
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Ухудшение состояния материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5
Основное мероприятие 4.5. Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6
Основное мероприятие 4.6. Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.1
Основное мероприятие 5.1. Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Основное мероприятие 5.2. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Основное мероприятие 5.3. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Основное мероприятие 5.4. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2020
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации;
обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;
развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, к 2020 году до 100 %
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4-6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Основное мероприятие 6.2. Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2020
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1-6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 -6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
Основное мероприятие 6.4. Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Актуализация нормативной правовой базы в области охраны труда в Камчатском крае
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
Основное мероприятие 6.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6
Основное мероприятие 6.6. Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае;
содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.1
Основное мероприятие 7.1. Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.2
Основное мероприятие 7.2. Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.3
Основное мероприятие 7.3. Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.4
Основное мероприятие 7,4. Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.5
Основное мероприятие 7.5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.6
Основное мероприятие 7.6. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Приложение 3
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
№п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1
Постановление
Правительства
Камчатского края
О предоставлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, в связи с днями воинской славы России, памятным и иными значимыми датами России
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Ежегодно, 2015-2020 годы
1.2
Распоряжение
Правительства
Камчатского края
Комплекс мероприятий, планируемых к проведению исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в связи с Победой советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Ежегодно, 2015-2020 годы
2
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
2.1
Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края
"О внесении изменений в Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 17.08.2015 №958-п "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством социального развития и труда Камчатского края государственной услуги по назначению социальной выплаты для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2016 год
Приложение 4
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Всего
43 326 003,76319
6 240 804,70214
6 569 166,93380
8 866 265,86350
7 556 565,70854
6 958 167,61997
7 135 032,93524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 542 663,69247
6 224 348,60214
6 543 646,93380
7 462 509,00000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств федерального бюджета
3 730 863,17211
1 164 936,67211
1 284 102,70000
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 700 515,67072
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
33 811243,12036
5 058 854,53003
5 259 544,23380
6 180 685,20000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
557,40000
557,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
230 862,92000
34 117,35000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
198 751,47000
29 643,70000
30 350,30000
31 485,40000
32 417,00000
35 656,70000
39 198,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1 1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счел средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1 2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
205 337,32000
30 543,65000
30 736,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
205 337,32000
30 543,65000
30 736,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
205 337,32000
30 543,65000
30 736,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
815
031
197 309,77000
29 252,00000
30 150,30000
31 335,40000
32 197,00000
35 416,70000
38 958,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
4 999,70000
589,70000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,(10000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
8 135,90000
934,00000
1 741,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 135,90000
934,00000
1 741,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
8 135,90000
934,00000
1 741,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
815
031
960,00000
250,00000
120,00000
100,00000
150,00000
170,00000
170,00000
816
031
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
815
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 706 468,24157
4 377 990,18155
4 724 533,26380
6 470 707,15350
4 711079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 005 952,57085
4 377 990,18155
4 724 533,26380
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 693 011,76011
1 127 470,66011
1 283 717,30000
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 312 940,81074
3 250 519,52144
3 440 815,96380
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 811926,84034
3 142 143,14104
3 298 815,96380
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 121 413,86450
836 995,48500
1 043 860,12400
1883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62850
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 270 371,36450
836 995,48500
1 043 860,12400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 435 335,41000
731 508,31000
872 010,20000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546.21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
2 420 967,58310
489 659,04330
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 420 967,58310
489 659,04330
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
1 686,15011
1 686,15011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 419 281,43299
487 972,89319
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 419 281,43299
487 972,89319
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 679 758,19126
1318 914,27054
1 403 884,00000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 830 285,02054
1 318 914,27054
1 403 884,00000
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 255 990,20000
394 276,20000
411 707,10000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 574 294,82054
924 638,07054
992 176,90000
1 231451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 073 280,85014
816 261,69014
850 176,90000
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676 Л 2000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2 5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Всего
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367.54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
192 373,19100
52 444,88100
66 475,65000
5 977,66000
21 430,00000
22 570.00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
135 151,84100
52 444,88100
9 254,30000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475.00000
за счет средств федерального бюджета
28 965,51200
28 965,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 234,52800
3 234,52800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 442,78400
2 442,78400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
57 221,35000
0,00000
57 221,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
3 727,80000
0,00000
3 727,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
6 080,00000
0,00000
6 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
18 632,35000
0,00000
18 632,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
7 543,00000
0,00000
7 543,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 302,20000
0,00000
1 302,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
6 650,00000
0,00000
6 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
13 286,00000
0,00000
13 286,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
106 186,32900
23 479,36900
9 254,30000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
813
033
11 534,42000
4 090,06000
196,20000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6 000,00000
815
033
34 001,85900
5 304,65900
5 290,00000
4 667,20000
5 950,00000
6 170,00000
6 620,00000
816
033
8 980,60000
5 130,60000
660,00000
0,00000
1 000,00000
1 070,00000
1 120,00000
829
033
1 745,20000
0,00000
558,10000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
155 687,29200
41 546,63200
57 980,20000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
102 123,44200
41 546,63200
4 416,35000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
27 204,57200
27 204,57200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
53 563,85000
0,00000
53 563,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
3 727,80000
0,00000
3 727,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
6 080,00000
0,00000
6 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
15 307,35000
0,00000
15 307,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
7 210,50000
0,00000
7 210,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 302,20000
0,00000
1 302,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
833
033
6 650,00000
0,00000
6 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
13 286,00000
0,00000
13 286,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
74 918,87000
14 342,06000
4 416,35000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
813
033
7 726,42000
3 127,06000
196,20000
203,16000
1 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6 000,00000
815
033
18 825,55000
2 813,00000
1 612,55000
3 200,00000
3 500,00000
3 700,00000
4 000,00000
816
033
4 229,50000
1 900,00000
379,50000
0,00000
600,00000
650,00000
700,00000
829
033
1 745,20000
0,00000
558,10000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700.00000
847
033
7 682,20000
2 862,00000
1 000,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
30 358,35100
9 570,70100
7 050,45000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27 650,85100
9 570,70100
4 342,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
1 710,94000
1 710,94000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
676,22800
676,22800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
784,71200
784,71200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
2 707,50000
0,00000
2 707,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 375,00000
0,00000
2 375,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
332,50000
0,00000
332,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 939,91100
7 859,76100
4 342,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
11 706,76100
1 827,11100
3 182,45000
897,20000
1 900,00000
1 900,00000
2 000,00000
816
033
4 751,10000
3 230,60000
280,50000
0,00000
400,00000
420,00000
420,00000
847
033
5 332,05000
1 952,05000
880,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
2 697,36000
747,36000
140,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 697,36000
747,36000
140,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 697,36000
747,36000
140,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
964,36000
164,36000
140,00000
170,00000
150,00000
170,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
3 630,18800
580,18800
1 305,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 680,18800
580,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
950,00000
0,00000
950,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
950,00000
0,00000
950,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 630,18800
530,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
2 505,18800
500,18800
355,00000
400,00000
400,00000
400,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 407 284,17379
111 739,82379
89 680,30000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 407 284,17379
111739,82379
89 680,30000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 406 818,47379
111 274,12379
89 680,30000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
812
034
929 901,76079
6 280,86079
20 000,00000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
476 916,71300
104 993,26300
69 680,30000
19 953,50000
85 337,30000
93 833,36000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
585 063,36079
16 442,46079
20 000,00000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
585 063,36079
16 442,46079
20 000,00000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
940 063,36079
16 442,46079
20 000,00000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
812
034
929 901,76079
6 280,86079
20 000,00000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
342 595,73900
69 909,87900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
342 595,73900
69 909,87900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
342 130,03900
69 444,17900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
815
034
342 130,03900
69 444,17900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
815
034
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
815
034
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
91 932,18000
14 450,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
10 300,00000
1 300,00000
3 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500.00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
70 276,50000
11 150,20000
11 232,70000
11973,40000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
77 059,68000
19 454,00000
13 870,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
77 059,68000
19 454,00000
13 870,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
68 845,68000
11 240,00000
13 870,00000
10 867,84000
10 867,84000
11000,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
10 300,00000
1 300,00000
3 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
47 190,00000
7 940,00000
9 250,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 206,70000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 806,30000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 506,50000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 506,50000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
88 026,10000
17 880,80000
25 946,00000
31 362,80000
4 745,50000
4 045,50000
4 045,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 201,70000
1 424,70000
426,00000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475.00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 201,70000
1 424,70000
426,00000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475,00000
814
036
2 250,00000
850,00000
0,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
2 851,70000
574,70000
426,00000
426,00000
475,00000
475,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
9 513,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
800,00000
0,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
800,00000
0,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
800,00000
0,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
700,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6 2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
84 853,40000
17 378,10000
25 596,00000
30 212,80000
4 355,50000
3 655,50000
3 655,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85.00000
814
036
1 550,00000
850,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
479,00000
72,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
16 654,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570.50000
3 570.50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110.00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное мероприятия 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 657 972,60683
1 623 875,76580
1 668 462,87000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 657 972,60683
1 623 875,76580
1 668 462,87000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11657 300,70683
1 623 589,26580
1 668 077,47000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 744 018,69483
1 478 839,58380
1 529 289,67000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 744 018,69483
1 478 839,58380
1 529 289,67000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 744 018,69483
1 478 839,58380
1 529 289,67000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
1 750,00000
350,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
350,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456.97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИE
от 05 апреля 2016 года №103-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;
2) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;
3) в части 1 слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;
4) изменения в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 05.04.2016 №103-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п (далее - программа)
1. В Программе:
1) в наименовании слова "на 2015-2018 годы" заменить словами "на 2015-2020 годы";
2) в паспорте:
а) в наименовании слова "на 2015-2018 годы" заменить словами "на 2015-2020 годы";
б) раздел "Соисполнители Программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители Программы
Агентство по внутренней политике Камчатского края";
в) раздел "Программно-целевые инструменты Программы" признать утратившим силу;
г) раздел "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Программы
2015-2020 годы";
д) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 43 326 003,76319 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 569 166,93380 тыс. руб.;
2017 год - 8 866 265,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 556 565,70854 тыс. руб.;
2019 год - 6 958 167,61997 тыс. руб.;
2020 год - 7 135 032,93524 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 33 811 243,12036 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 259 544,23380 тыс. руб.;
2017 год - 6 180 685,20000 тыс. руб.;
2018 год - 6 110 696,67280 тыс. руб.;
2019 год - 5 512 298,58423 тыс. руб.;
2020 год - 5 689 163,89950 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) - 3 730 863,17211 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 284 102,70000 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.";
е) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
в пункте 2 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
в пункте 5 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
3) часть 2.3 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.3. Реализация Программы будет осуществляться с 2015 года по 2020 год. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.";
4) раздел 6 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Методика оценки эффективности Программы
6.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
6.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
6.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
6.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
6.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
- степень реализации Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.
6.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
6.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
6.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
6.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.
6.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
6.11. Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:
1) годовая форма №3-соцподдержка "Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации", утвержденная Приказом Росстата от 18.07.2013 №287 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни населения";
2) годовая форма №3-собес (сводная) "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
3) годовая форма №4-собес (сводная) "Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
4) полугодовая форма №5-собес "Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
5) годовая форма №6-собес "Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
6) периодическая (2 раза в год) форма №1-ЕДВ "Сведения о ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с изменением формы предоставления льгот по расходным обязательствам Российской Федерации", утвержденная Приказом Росстата от 18.12.2009 №303 "Об утверждении статистического инструментария для организации Пенсионным фондом Российской Федерации федеральных статистических наблюдений за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий, а также за ежемесячными денежными выплатами отдельным категориям граждан";
7) данные бухгалтерской и финансовой отчетности ответственного исполнителя и участников Программы;
8) иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.";
5) в части 7.1 раздела 7 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы":
а) в пункте 2 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
б) в пункте 5 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году".
2. В Подпрограмме 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 1" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;
2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;
2020 год - 44 720,37000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы реализации, характеристика основных мероприятий"
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 1 - с 2015 года по 2020 год.";
б) пункт 1 части 2.6 изложить в следующей редакции:
"1) совершенствование нормативного правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае;".
3. В Подпрограмме 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 2" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют";
б) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края с учетом критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки;
2) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Камчатском крае;
3) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае";
в) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
2015-2020 годы";
г) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 706 468,24157 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год - 4 724 533,26380 тыс. руб.;
2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 20 312 940,81074 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год - 3 440 815,96380 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 693 011,76011 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год - 1283 717,30000 тыс. руб.;
2017 год - 1281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.";
2) в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2":
а) в части 1.4:
в абзаце первом слова "многодетные семьи, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одинокие матери, имеющие 3-х детей" заменить словами "граждане, имеющие в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет";
в абзаце втором слова "многодетным семьям, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одиноким матерям, имеющим 3-х детей" заменить словами "гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет";
б) часть 1.15 изложить в следующей редакции:
"1.15. В Камчатском крае граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"), обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 №253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма". По состоянию на 01 января 2016 года в Камчатском крае признаны нуждающимися в предоставлении жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма 140 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2015 №438-П "Об установлении на 2016 год расходного обязательства Камчатского края по предоставлению социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов" указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма, с 2016 года имеют право на социальную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в собственность.";
в) дополнить частью 1.16 следующего содержания:
"1.16. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 наряду с прогнозируемыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере Камчатского края будут способствовать решению задач повышения уровня жизни населения, сокращения бедности, улучшения социального климата в обществе.";
3) в разделе 2 "Цель, задача Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 2 - с 2015 года по 2020 год.";
б) в части 2.11 слова "Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".
4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 3" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
отсутствуют";
б) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;
2) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
5) доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава;
6) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;
7) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов;
8) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов;
9) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
10) доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;
11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
12) доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;
13) доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
14) доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
15) доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;
16) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;
17) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
18) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;
19) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
20) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
21) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
22) доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);
23) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
24) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;
25) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов";
в) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2015-2020 годы";
г) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 192 373,19100 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 66 475,65000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 106 186,32900 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 9 254,30000 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;
2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.,
федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 57 221,35000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 57 221,35000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) часть 2.3 раздела 2 "Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 3 - с 2015 года по 2020 год.".
5. В Подпрограмме 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 4" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 407 284,17379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год - 89 680,30000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 406 818,47379 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 89 680,30000 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;
2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;
2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,
внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - с 2015 года по 2020 год.";
б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. В рамках реализации Подпрограммы 4 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан;
2) расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия);
3) обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан;
4) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан;
5) повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий;
6) проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан.".
6. В Подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в паспорте:
а) раздел "Ответственные исполнители Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Ответственные исполнители Подпрограммы 5
Агентство по внутренней политике Камчатского края";
б) в разделе "Участники Подпрограммы 5" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края;" исключить;
в) дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
отсутствуют";
г) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
2015-2020 годы";
д) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 91 932,18000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.";
2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":
а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 - с 2015 года по 2020 год.";
б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. В рамках реализации Подпрограммы 5 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях;
2) имущественная поддержка СОНКО в Камчатском крае;
3) привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка;
4) изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию.";
в) подпункт "в" пункта 2 части 2.7 изложить в следующей редакции:
"в) СОНКО, уставная деятельность которых связана с оказанием помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации;";
г) в подпункте "а" пункта 3 части 2.10 слова "(2015 и 1017 годы)" заменить словами "(2014 год)";
д) в пункте 4 части 2.12 слово "Содействие" заменить словами "Содействие" (2014 год)";
е) часть 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.14. Изучение состояния некоммерческого сектора, включая деятельность СОНКО, проводится с участием научных организаций в Камчатском крае, СОНКО, привлеченных к организационно-методической работе по проведению конкурсов, и независимых экспертов, а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций". В рамках данного мероприятия проводится:
1) мониторинг реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;
2) комплексное исследование состояния и проблем развития СОНКО с учетом организационно-правовых форм, в том числе:
а) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
б) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
в) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
г) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
д) проведение исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО.";
ж) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае" слова "по основному мероприятию 7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне" заменить словами "по основному мероприятию 1 "Финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях";
3) в приложении:
пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
"1) заявку на получение субсидии по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края;";
часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство по внутренней политике Камчатского края отчет об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы поддержки СОНКО, по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края, в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий.";
приложение к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 5, признать утратившим силу.
7. В Подпрограмме 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 6" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 026,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 25 946,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 362,80000 тыс. руб.;
2018 год - 4 745,50000 тыс. руб.;
2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.;
2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 875,00000 тыс. руб.;
2019 год - 475,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.
2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;
2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.";
г) в пункте 5 раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";
2) часть 2.3 раздела 2 "Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 6 - с 2015 года по 2020 год.";
3) в пункте 5 раздела 5 "Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году".
8. В Подпрограмме 7 "Обеспечение реализации Программы":
1) в паспорте:
а) после раздела "Участники Подпрограммы 7" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7" следующего содержания:
"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7
отсутствуют";
б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
2015-2020 годы";
в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 657 972,60683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 668 462,87000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 671,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.,
краевого бюджета - 11 657 300,70683 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 668 077,47000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.";
2) части 2.3, 2.4 раздела 2 "Цели и задачи Подпрограммы 7, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 7 - с 2015 года по 2020 год.
2.4. В рамках реализации Подпрограммы 7 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) финансовая поддержка подведомственных учреждений;
2) проведение тематических мероприятий;
3) финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края;
4) повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае;
5) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания;
6) обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае;
7) финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".
9. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях
N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое
значение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
15,6
15,2
14,7
14,2
14,2
14
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания граждан, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания граждан в Камчатском крае
%
85
98,4
98,7
98,9
99
100
100
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае
%
67
78
79
80
82
84
85
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68
68,7
69,1
69,4
69,6
69,9
70,1
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
2.1.
Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края с учетом критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки
%
20
35
-
-
-
-
2.2.
Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Камчатском крае
%
68
70
72
74
75
76
77
2.3.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
чел.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,85
1,85
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
3.2.
Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
3.3.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21,0
-
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
3.4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
20,0
-
92,0
94,0
97,0
99,0
100,0
3.5.
Доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава
%
3,0
11,0
13,4
15,1
16,8
18,5
20,2
3.6.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере
%
35,0
-
47,0
58,0
65,0
70,0
75,0
3.7.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов
%
15,0
52,0
57,0
59,0
60,0
62,0
63,0
3.8.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов
%
25,0
62,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
3.9.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
4,9
20,0
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
3.10.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций
%
45,00
-
63,0
70,0
75,0
80,0
85,0
3.11.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
3,00
-
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
3.12.
Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
41,0
-
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
3.13.
Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
31,40
-
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
3.14.
Доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
40,10
-
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
3.15.
Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
35,50
-
49,8
50,0
57,0
65,0
70,0
3.16.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
32,00
-
37,4
47,2
57,0
59,1
61,2
3.17
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
56,2
66,0
75,8
77,9
80,0
3.18.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения
%
10,00
-
54,5
55,0
55,5
56,0
57
3.19.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
90,00
-
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
3.20.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
20,00
-
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
3.21.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
70,00
-
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
3.22.
Доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)
%
50,20
-
55,6
56,0
56,3
56,8
57
3.23.
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста
%
49,80
-
55,6
56,0
56,3
56,8
57
3.24.
Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
%
41,00
-
47,0
50,0
53,0
56,0
60,0
3.25.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
72,00
-
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае"
4.1.
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
%
12,5
10
8
6
4
2,0
0,0
4.2.
Доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан
%
85
87
88
95
100
100
100
4.3.
Удельный вес учреждений социального обслуживания граждан, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания граждан
%
82
89,2
92,8
100
100
100
100
4.4.
Доля специалистов учреждений социального обслуживания граждан с профильным образованием от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания граждан
%
2
4
6
8
10
11
12
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
5.1.
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
85
5.2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
560
565
570
575
575
580
5.3.
Число муниципальных образований, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие государственную поддержку
ед.
11
14
17
20
22
22
22
5.4.
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
650
1000
1150
1300
1500
1500
1500
5.5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций
ед.
30
34
36
38
40
40
40
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
ед.
150
160
165
170
175
175
175
5.7.
Численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ (услуг) в социальной сфере
чел.
165
170
175
180
185
185
185
5.8.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
5.9.
Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
тыс. руб.
14340
19380
20990
22000
22473
22473
22473
5.10.
Численность добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
985
5.11.
Доля благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций
%
5,6
5,9
5,9
6,2
6,2
6,2
6,2
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
250
245
240
235
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
67
66,5
66
65,5
6.4.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел.
6
6
6
6
6
6
6
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
65000,0
15000,0
0,0
0,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
90,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
25,0
26,0
28,0
30,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
69873
69725
69725
69684
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
47,5
47,4
47,4
47,3
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,8
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
20,0
Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае на 2015-2020 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
№п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности;
создание современных условий для деятельности учреждений
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста;
сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях;
неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста;
привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей
социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
1.1
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Основное мероприятие 1.2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Основное мероприятие 1.3. Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.4
Основное мероприятие 1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1
таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Основное мероприятие 1.5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6
Основное мероприятие 1.6. Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;
улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1-2.3 таблицы приложения 1 к Программе
2.1
Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3
Основное мероприятие 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4
Основное мероприятие 2.4. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1-2.3 таблицы приложения 1 к Программе
2.5
Основное мероприятие 2.5. Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности маломобильных групп населения (далее - МГН) в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физкультурой и спортом;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Про грамме
3.1
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Основное мероприятие 3.2. Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
Основное мероприятие 3.3. Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.4
Основное мероприятие 3.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
3.5
Основное мероприятие 3.5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан;
доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий учреждений социального обслуживания граждан;
обновление материальной базы учреждений социального обслуживания граждан;
улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала учреждений социального обслуживания граждан;
расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;
формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг;
снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг;
несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в учреждениях социального обслуживания граждан
Показатели 4.1-4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.1
Основное мероприятие 4.1. Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе;
демонополизация рынка в сфере социального обслуживания граждан;
обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Уменьшение негосударственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, снижение уровня качества и безопасности социального обслуживания
Показатели 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Основное мероприятие 4.2. Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.4
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Ухудшение состояния материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5
Основное мероприятие 4.5. Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6
Основное мероприятие 4.6. Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.1
Основное мероприятие 5.1. Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Основное мероприятие 5.2. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Основное мероприятие 5.3. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Основное мероприятие 5.4. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2020
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации;
обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;
развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, к 2020 году до 100 %
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4-6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Основное мероприятие 6.2. Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2020
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1-6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 -6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
Основное мероприятие 6.4. Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Актуализация нормативной правовой базы в области охраны труда в Камчатском крае
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
Основное мероприятие 6.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6
Основное мероприятие 6.6. Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае;
содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11-6.12 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.1
Основное мероприятие 7.1. Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.2
Основное мероприятие 7.2. Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.3
Основное мероприятие 7.3. Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.4
Основное мероприятие 7,4. Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.5
Основное мероприятие 7.5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.6
Основное мероприятие 7.6. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
7.7.
Основное мероприятие 7.7. Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Приложение 3
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
№п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1
Постановление
Правительства
Камчатского края
О предоставлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, в связи с днями воинской славы России, памятным и иными значимыми датами России
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Ежегодно, 2015-2020 годы
1.2
Распоряжение
Правительства
Камчатского края
Комплекс мероприятий, планируемых к проведению исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в связи с Победой советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Ежегодно, 2015-2020 годы
2
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
2.1
Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края
"О внесении изменений в Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 17.08.2015 №958-п "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством социального развития и труда Камчатского края государственной услуги по назначению социальной выплаты для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами"
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2016 год
Приложение 4
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Всего
43 326 003,76319
6 240 804,70214
6 569 166,93380
8 866 265,86350
7 556 565,70854
6 958 167,61997
7 135 032,93524
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 542 663,69247
6 224 348,60214
6 543 646,93380
7 462 509,00000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств федерального бюджета
3 730 863,17211
1 164 936,67211
1 284 102,70000
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
5 700 515,67072
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
33 811243,12036
5 058 854,53003
5 259 544,23380
6 180 685,20000
6 110 696,67280
5 512 298,58423
5 689 163,89950
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
557,40000
557,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
230 954,62000
34 209,05000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
230 862,92000
34 117,35000
35 437,50000
37 620,00000
37 839,00000
41 128,70000
44 720,37000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
198 751,47000
29 643,70000
30 350,30000
31 485,40000
32 417,00000
35 656,70000
39 198,37000
816
031
11 303,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 792,00000
1 792,00000
1 792,00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1 1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счел средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1 2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0.00000
846
031
12 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
205 337,32000
30 543,65000
30 736,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
205 337,32000
30 543,65000
30 736,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
205 337,32000
30 543,65000
30 736,20000
32 835,40000
33 697,00000
36 966,70000
40 558,37000
815
031
197 309,77000
29 252,00000
30 150,30000
31 335,40000
32 197,00000
35 416,70000
38 958,37000
847
031
8 027,55000
1 291,65000
585,90000
1 500,00000
1 500,00000
1 550,00000
1 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 091,40000
681,40000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
4 999,70000
589,70000
880,00000
890,00000
880,00000
880,00000
880,00000
813
031
780,00000
120,00000
130,00000
140,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
4 128,00000
378,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,(10000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
8 135,90000
934,00000
1 741,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 135,90000
934,00000
1 741,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
8 135,90000
934,00000
1 741,30000
1 844,60000
1 192,00000
1 212,00000
1 212,00000
815
031
960,00000
250,00000
120,00000
100,00000
150,00000
170,00000
170,00000
816
031
7 175,90000
684,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
1 042,00000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
815
031
390,00000
50,00000
80,00000
50,00000
70,00000
70,00000
70,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
29 706 468,24157
4 377 990,18155
4 724 533,26380
6 470 707,15350
4 711079,21424
4 711 079,21424
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 005 952,57085
4 377 990,18155
4 724 533,26380
5 097 087,09000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 693 011,76011
1 127 470,66011
1 283 717,30000
1 281 823,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
1 442 298,53574
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
20 312 940,81074
3 250 519,52144
3 440 815,96380
3 815 263,29000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
815
032
19 811926,84034
3 142 143,14104
3 298 815,96380
3 564 625,70000
3 268 780,67850
3 268 780,67850
3 268 780,67850
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
7 121 413,86450
836 995,48500
1 043 860,12400
1883 841,37000
1 118 905,62850
1 118 905,62850
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 270 371,36450
836 995,48500
1 043 860,12400
955 877,10000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 435 335,41000
731 508,31000
872 010,20000
831 816,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
3 851042,50000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
974 359,41000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546,21850
144 546,21850
144 546,21850
815
032
835 035,95450
105 487,17500
171 849,92400
124 060,20000
144 546.21850
144 546,21850
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
815
032
11 194 972,63271
1 673 309,63271
1 739 174,70000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
2 420 967,58310
489 659,04330
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 420 967,58310
489 659,04330
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
1 686,15011
1 686,15011
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 419 281,43299
487 972,89319
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
815
032
2 419 281,43299
487 972,89319
483 363,73980
389 052,80000
352 964,00000
352 964,00000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
Всего
8 679 758,19126
1318 914,27054
1 403 884,00000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
1 276 615,24574
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 830 285,02054
1 318 914,27054
1 403 884,00000
1 681 458,39000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 255 990,20000
394 276,20000
411 707,10000
450 006,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
1 849 473,17072
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
467 939,12574
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
5 574 294,82054
924 638,07054
992 176,90000
1 231451,49000
808 676,12000
808 676,12000
808 676,12000
815
032
5 073 280,85014
816 261,69014
850 176,90000
980 813,90000
808 676,12000
808 676,12000
808 676 Л 2000
810
032
501 013,97040
108 376,38040
142 000,00000
250 637,59000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Основное мероприятие 2 5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
Всего
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367.54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200 620,89000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
815
032
289 355,97000
59 111,75000
54 250,70000
42 890,90000
44 367,54000
44 367,54000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
192 373,19100
52 444,88100
66 475,65000
5 977,66000
21 430,00000
22 570.00000
23 475,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
135 151,84100
52 444,88100
9 254,30000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475.00000
за счет средств федерального бюджета
28 965,51200
28 965,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
3 234,52800
3 234,52800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 442,78400
2 442,78400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
57 221,35000
0,00000
57 221,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
3 727,80000
0,00000
3 727,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
6 080,00000
0,00000
6 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
18 632,35000
0,00000
18 632,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
7 543,00000
0,00000
7 543,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 302,20000
0,00000
1 302,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
6 650,00000
0,00000
6 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
13 286,00000
0,00000
13 286,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
106 186,32900
23 479,36900
9 254,30000
5 977,66000
21 430,00000
22 570,00000
23 475,00000
813
033
11 534,42000
4 090,06000
196,20000
203,16000
2 080,00000
2 480,00000
2 485,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6 000,00000
815
033
34 001,85900
5 304,65900
5 290,00000
4 667,20000
5 950,00000
6 170,00000
6 620,00000
816
033
8 980,60000
5 130,60000
660,00000
0,00000
1 000,00000
1 070,00000
1 120,00000
829
033
1 745,20000
0,00000
558,10000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700,00000
847
033
13 014,25000
4 814,05000
1 880,00000
520,20000
1 900,00000
1 950,00000
1 950,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
155 687,29200
41 546,63200
57 980,20000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
102 123,44200
41 546,63200
4 416,35000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
27 204,57200
27 204,57200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
18 002,10000
18 002,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
829
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
1 658,07200
1 658,07200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
53 563,85000
0,00000
53 563,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
3 727,80000
0,00000
3 727,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
6 080,00000
0,00000
6 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
15 307,35000
0,00000
15 307,35000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
7 210,50000
0,00000
7 210,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 302,20000
0,00000
1 302,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
833
033
6 650,00000
0,00000
6 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
13 286,00000
0,00000
13 286,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств краевого бюджета
74 918,87000
14 342,06000
4 416,35000
4 510,46000
16 400,00000
17 250,00000
18 000,00000
813
033
7 726,42000
3 127,06000
196,20000
203,16000
1 200,00000
1 500,00000
1 500,00000
814
033
17 395,00000
75,00000
320,00000
0,00000
5 500,00000
5 500,00000
6 000,00000
815
033
18 825,55000
2 813,00000
1 612,55000
3 200,00000
3 500,00000
3 700,00000
4 000,00000
816
033
4 229,50000
1 900,00000
379,50000
0,00000
600,00000
650,00000
700,00000
829
033
1 745,20000
0,00000
558,10000
587,10000
300,00000
300,00000
0,00000
833
033
17 315,00000
3 565,00000
350,00000
0,00000
4 200,00000
4 500,00000
4 700.00000
847
033
7 682,20000
2 862,00000
1 000,00000
520,20000
1 100,00000
1 100,00000
1 100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
30 358,35100
9 570,70100
7 050,45000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27 650,85100
9 570,70100
4 342,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
за счет средств федерального бюджета
1 710,94000
1 710,94000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
676,22800
676,22800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
784,71200
784,71200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
2 707,50000
0,00000
2 707,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 375,00000
0,00000
2 375,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
332,50000
0,00000
332,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 939,91100
7 859,76100
4 342,95000
897,20000
4 100,00000
4 320,00000
4 420,00000
813
033
1 950,00000
350,00000
0,00000
0,00000
500,00000
550,00000
550,00000
815
033
11 706,76100
1 827,11100
3 182,45000
897,20000
1 900,00000
1 900,00000
2 000,00000
816
033
4 751,10000
3 230,60000
280,50000
0,00000
400,00000
420,00000
420,00000
847
033
5 332,05000
1 952,05000
880,00000
0,00000
800,00000
850,00000
850,00000
850
033
2 200,00000
500,00000
0,00000
0,00000
500,00000
600,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
2 697,36000
747,36000
140,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 697,36000
747,36000
140,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 697,36000
747,36000
140,00000
170,00000
500,00000
570,00000
570,00000
813
033
1 733,00000
583,00000
0,00000
0,00000
350,00000
400,00000
400,00000
815
033
964,36000
164,36000
140,00000
170,00000
150,00000
170,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
Всего
3 630,18800
580,18800
1 305,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 680,18800
580,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)
950,00000
0,00000
950,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
950,00000
0,00000
950,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 630,18800
530,18800
355,00000
400,00000
430,00000
430,00000
485,00000
813
033
125,00000
30,00000
0,00000
0,00000
30,00000
30,00000
35,00000
815
033
2 505,18800
500,18800
355,00000
400,00000
400,00000
400,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
1 407 284,17379
111 739,82379
89 680,30000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 407 284,17379
111739,82379
89 680,30000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 406 818,47379
111 274,12379
89 680,30000
568 574,40000
380 337,30000
123 833,36000
133 118,99000
812
034
929 901,76079
6 280,86079
20 000,00000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
476 916,71300
104 993,26300
69 680,30000
19 953,50000
85 337,30000
93 833,36000
103 118,99000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
585 063,36079
16 442,46079
20 000,00000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
585 063,36079
16 442,46079
20 000,00000
548 620,90000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
940 063,36079
16 442,46079
20 000,00000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
812
034
929 901,76079
6 280,86079
20 000,00000
548 620,90000
295 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
815
034
10 161,60000
10 161,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
342 595,73900
69 909,87900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
342 595,73900
69 909,87900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
342 130,03900
69 444,17900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
815
034
342 130,03900
69 444,17900
50 806,00000
14 852,60000
62 546,00000
68 800,60000
75 680,66000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
034
465,70000
465,70000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0.00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
815
034
121 705,07400
25 207,48400
18 304,30000
4 970,90000
22 111,30000
24 352,76000
26 758,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
815
034
2 920,00000
180,00000
570,00000
130,00000
680,00000
680,00000
680,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100 146,18000
22 664,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
91 932,18000
14 450,20000
15 852,70000
15 341,24000
15 341,24000
15 473,40000
15 473,40000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
10 300,00000
1 300,00000
3 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500.00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
70 276,50000
11 150,20000
11 232,70000
11973,40000
11 973,40000
11 973,40000
11 973,40000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
Всего
77 059,68000
19 454,00000
13 870,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
77 059,68000
19 454,00000
13 870,00000
10 867,84000
10 867,84000
11 000,00000
11 000,00000
за счет средств федерального бюджета
8 214,00000
8 214,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
846
035
3 714,00000
3 714,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
1 100,00000
1 100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
68 845,68000
11 240,00000
13 870,00000
10 867,84000
10 867,84000
11000,00000
11 000,00000
813
035
5 855,68000
1 000,00000
920,00000
967,84000
967,84000
1 000,00000
1 000,00000
815
035
10 300,00000
1 300,00000
3 200,00000
1 400,00000
1 400,00000
1 500,00000
1 500,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
47 190,00000
7 940,00000
9 250,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
7 500,00000
847
035
5 500,00000
1 000,00000
500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"
Всего
26 206,70000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
6 466,80000
6 466,80000
6 466,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 806,30000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
16 506,50000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
846
035
16 506,50000
2 390,20000
1 182,70000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
3 233,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"
Всего
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
846
035
6 580,00000
820,00000
800,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240,00000
1 240.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
88 026,10000
17 880,80000
25 946,00000
31 362,80000
4 745,50000
4 045,50000
4 045,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 201,70000
1 424,70000
426,00000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475.00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 201,70000
1 424,70000
426,00000
1 226,00000
1 175,00000
475,00000
475,00000
814
036
2 250,00000
850,00000
0,00000
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
2 851,70000
574,70000
426,00000
426,00000
475,00000
475,00000
475,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
9 513,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
800,00000
0,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
800,00000
0,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
800,00000
0,00000
0,00000
800,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
700,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Основное мероприятие 6 2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
84 853,40000
17 378,10000
25 596,00000
30 212,80000
4 355,50000
3 655,50000
3 655,50000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 029,00000
922,00000
76,00000
76,00000
785,00000
85,00000
85.00000
814
036
1 550,00000
850,00000
0,00000
0,00000
700,00000
0,00000
0,00000
815
036
479,00000
72,00000
76,00000
76,00000
85,00000
85,00000
85,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
82 824,40000
16 456,10000
25 520,00000
30 136,80000
3 570,50000
3 570,50000
3 570,50000
814
036
16 654,00000
2 372,00000
0,00000
3 570,50000
3 570.50000
3 570.50000
3 570,50000
815
036
66 170,40000
14 084,10000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110,00000
110,00000
815
036
763,01400
253,01400
90,00000
90,00000
110,00000
110.00000
110,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
815
036
1 609,68600
249,68600
260,00000
260,00000
280,00000
280,00000
280,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное мероприятия 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
11 657 972,60683
1 623 875,76580
1 668 462,87000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
11 657 972,60683
1 623 875,76580
1 668 462,87000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств федерального бюджета
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
11657 300,70683
1 623 589,26580
1 668 077,47000
1 736 682,61000
2 385 793,45430
2 040 037,44573
2 203 120,46100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
Всего
10 744 018,69483
1 478 839,58380
1 529 289,67000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 744 018,69483
1 478 839,58380
1 529 289,67000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
10 744 018,69483
1 478 839,58380
1 529 289,67000
1 581 103,81000
2 228 316,14430
1 881 693,23573
2 044 776,25100
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
28 802,39200
5 728,59200
4 268,00000
4 268,00000
4 268,00000
5 134,90000
5 134,90000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"
Всего
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
512 232,02900
76 011,62900
75 593,80000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
90 156,65000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
1 750,00000
350,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
350,00000
0,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2 120,00000
350,00000
370,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5
Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"
Всего
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
262 082,27000
58 224,73000
39 462,00000
40 658,47000
41 245,69000
41 245,69000
41 245,69000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
671,90000
286,50000
385,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Всего
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456,97000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
108 045,32100
4 434,73100
19 094,00000
20 145,68000
21 456,97000
21 456,97000
21 456.97000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: