Основная информация

Дата опубликования: 05 апреля 2016г.
Номер документа: RU91000201600290
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИE

от 05 апреля 2016 года №103-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;

2) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;

3) в части 1 слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;

4) изменения в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 05.04.2016 №103-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п (далее - программа)

1. В Программе:

1) в наименовании слова "на 2015-2018 годы" заменить словами "на 2015-2020 годы";

2) в паспорте:

а) в наименовании слова "на 2015-2018 годы" заменить словами "на 2015-2020 годы";

б) раздел "Соисполнители Программы" изложить в следующей редакции:

"Соисполнители Программы

Агентство по внутренней политике Камчатского края";

в) раздел "Программно-целевые инструменты Программы" признать утратившим силу;

г) раздел "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Программы

2015-2020 годы";

д) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 43 326 003,76319 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год - 6 569 166,93380 тыс. руб.;

2017 год - 8 866 265,86350 тыс. руб.;

2018 год - 7 556 565,70854 тыс. руб.;

2019 год - 6 958 167,61997 тыс. руб.;

2020 год - 7 135 032,93524 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 33 811 243,12036 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год - 5 259 544,23380 тыс. руб.;

2017 год - 6 180 685,20000 тыс. руб.;

2018 год - 6 110 696,67280 тыс. руб.;

2019 год - 5 512 298,58423 тыс. руб.;

2020 год - 5 689 163,89950 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) - 3 730 863,17211 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год - 1 284 102,70000 тыс. руб.;

2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;

2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;

2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.";

е) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":

в пункте 2 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";

в пункте 5 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";

3) часть 2.3 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.3. Реализация Программы будет осуществляться с 2015 года по 2020 год. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.";

4) раздел 6 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"6. Методика оценки эффективности Программы

6.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

6.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

6.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

6.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

6.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

- степень реализации Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.

6.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

6.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

6.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.

6.10. В случае, если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

6.11. Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:

1) годовая форма №3-соцподдержка "Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации", утвержденная Приказом Росстата от 18.07.2013 №287 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни населения";

2) годовая форма №3-собес (сводная) "Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";

3) годовая форма №4-собес (сводная) "Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";

4) полугодовая форма №5-собес "Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";

5) годовая форма №6-собес "Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", утвержденная Приказом Росстата от 11.09.2009 №196 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";

6) периодическая (2 раза в год) форма №1-ЕДВ "Сведения о ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с изменением формы предоставления льгот по расходным обязательствам Российской Федерации", утвержденная Приказом Росстата от 18.12.2009 №303 "Об утверждении статистического инструментария для организации Пенсионным фондом Российской Федерации федеральных статистических наблюдений за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий, а также за ежемесячными денежными выплатами отдельным категориям граждан";

7) данные бухгалтерской и финансовой отчетности ответственного исполнителя и участников Программы;

8) иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.";

5) в части 7.1 раздела 7 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы":

а) в пункте 2 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";

б) в пункте 5 слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году".

2. В Подпрограмме 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) после раздела "Участники Подпрограммы 1" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1" следующего содержания:

"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют";

б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2015-2020 годы";

в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;

2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;

2020 год - 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;

2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;

2020 год - 44 720,37000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.";

2) в разделе 2 "Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы реализации, характеристика основных мероприятий"

а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 1 - с 2015 года по 2020 год.";

б) пункт 1 части 2.6 изложить в следующей редакции:

"1) совершенствование нормативного правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае;".

3. В Подпрограмме 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) после раздела "Участники Подпрограммы 2" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2" следующего содержания:

"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют";

б) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края с учетом критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки;

2) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Камчатском крае;

3) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае";

в) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2015-2020 годы";

г) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 706 468,24157 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;

2016 год - 4 724 533,26380 тыс. руб.;

2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;

2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 20 312 940,81074 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;

2016 год - 3 440 815,96380 тыс. руб.;

2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;

2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 693 011,76011 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1127 470,66011 тыс. руб.;

2016 год - 1283 717,30000 тыс. руб.;

2017 год - 1281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.

2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.";

2) в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2":

а) в части 1.4:

в абзаце первом слова "многодетные семьи, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одинокие матери, имеющие 3-х детей" заменить словами "граждане, имеющие в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет";

в абзаце втором слова "многодетным семьям, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одиноким матерям, имеющим 3-х детей" заменить словами "гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет";

б) часть 1.15 изложить в следующей редакции:

"1.15. В Камчатском крае граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"), обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 №253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма". По состоянию на 01 января 2016 года в Камчатском крае признаны нуждающимися в предоставлении жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма 140 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2015 №438-П "Об установлении на 2016 год расходного обязательства Камчатского края по предоставлению социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов" указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма, с 2016 года имеют право на социальную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в собственность.";

в) дополнить частью 1.16 следующего содержания:

"1.16. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 наряду с прогнозируемыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере Камчатского края будут способствовать решению задач повышения уровня жизни населения, сокращения бедности, улучшения социального климата в обществе.";

3) в разделе 2 "Цель, задача Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий":

а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 2 - с 2015 года по 2020 год.";

б) в части 2.11 слова "Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" заменить словами "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".

4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) после раздела "Участники Подпрограммы 3" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3" следующего содержания:

"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют";

б) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;

2) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

5) доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава;

6) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;

7) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов;

8) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов;

9) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

10) доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;

11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

12) доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

13) доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

14) доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

15) доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

16) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;

17) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

18) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

19) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

20) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

21) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

22) доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

23) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста

24) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;

25) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов";

в) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

2015-2020 годы";

г) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 192 373,19100 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год - 66 475,65000 тыс. руб.;

2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;

2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 106 186,32900 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год - 9 254,30000 тыс. руб.;

2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;

2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.,

федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 57 221,35000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 57 221,35000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.";

2) часть 2.3 раздела 2 "Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 3 - с 2015 года по 2020 год.".

5. В Подпрограмме 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) после раздела "Участники Подпрограммы 4" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4" следующего содержания:

"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют";

б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

2015-2020 годы";

в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 407 284,17379 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год - 89 680,30000 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;

2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;

2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 406 818,47379 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год - 89 680,30000 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;

2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;

2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,

внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.";

2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":

а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - с 2015 года по 2020 год.";

б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. В рамках реализации Подпрограммы 4 осуществляются следующие основные мероприятия:

1) формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан;

2) расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия);

3) обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан;

4) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан;

5) повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий;

6) проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан.".

6. В Подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":

1) в паспорте:

а) раздел "Ответственные исполнители Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Ответственные исполнители Подпрограммы 5

Агентство по внутренней политике Камчатского края";

б) в разделе "Участники Подпрограммы 5" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края;" исключить;

в) дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5" следующего содержания:

"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

отсутствуют";

г) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

2015-2020 годы";

д) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;

2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;

2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 91 932,18000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;

2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;

2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.";

2) в разделе 2 "Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий":

а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 - с 2015 года по 2020 год.";

б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. В рамках реализации Подпрограммы 5 осуществляются следующие основные мероприятия:

1) финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях;

2) имущественная поддержка СОНКО в Камчатском крае;

3) привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка;

4) изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию.";

в) подпункт "в" пункта 2 части 2.7 изложить в следующей редакции:

"в) СОНКО, уставная деятельность которых связана с оказанием помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации;";

г) в подпункте "а" пункта 3 части 2.10 слова "(2015 и 1017 годы)" заменить словами "(2014 год)";

д) в пункте 4 части 2.12 слово "Содействие" заменить словами "Содействие" (2014 год)";

е) часть 2.14 изложить в следующей редакции:

"2.14. Изучение состояния некоммерческого сектора, включая деятельность СОНКО, проводится с участием научных организаций в Камчатском крае, СОНКО, привлеченных к организационно-методической работе по проведению конкурсов, и независимых экспертов, а также Автономной некоммерческой организации "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций". В рамках данного мероприятия проводится:

1) мониторинг реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;

2) комплексное исследование состояния и проблем развития СОНКО с учетом организационно-правовых форм, в том числе:

а) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

б) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

в) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

г) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

д) проведение исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО.";

ж) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае" слова "по основному мероприятию 7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне" заменить словами "по основному мероприятию 1 "Финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях";

3) в приложении:

пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:

"1) заявку на получение субсидии по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края;";

часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство по внутренней политике Камчатского края отчет об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы поддержки СОНКО, по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края, в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий.";

приложение к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 5, признать утратившим силу.

7. В Подпрограмме 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) после раздела "Участники Подпрограммы 6" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6" следующего содержания:

"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6

отсутствуют";

б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

2015-2020 годы";

в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 026,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;

2016 год - 25 946,00000 тыс. руб.;

2017 год - 30 362,80000 тыс. руб.;

2018 год - 4 745,50000 тыс. руб.;

2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.;

2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год - 426,00000 тыс. руб.;

2017 год - 526,00000 тыс. руб.;

2018 год - 1 875,00000 тыс. руб.;

2019 год - 475,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.

2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;

2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.";

г) в пункте 5 раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году";

2) часть 2.3 раздела 2 "Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 6 - с 2015 года по 2020 год.";

3) в пункте 5 раздела 5 "Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6" слова "к 2018 году" заменить словами "к 2020 году".

8. В Подпрограмме 7 "Обеспечение реализации Программы":

1) в паспорте:

а) после раздела "Участники Подпрограммы 7" дополнить разделом "Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7" следующего содержания:

"Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7

отсутствуют";

б) раздел "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7

2015-2020 годы";

в) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 657 972,60683 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016 год - 1 668 462,87000 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 671,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год - 385,40000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.,

краевого бюджета - 11 657 300,70683 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 668 077,47000 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.";

2) части 2.3, 2.4 раздела 2 "Цели и задачи Подпрограммы 7, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 7 - с 2015 года по 2020 год.

2.4. В рамках реализации Подпрограммы 7 осуществляются следующие основные мероприятия:

1) финансовая поддержка подведомственных учреждений;

2) проведение тематических мероприятий;

3) финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края;

4) повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае;

5) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания;

6) обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае;

7) финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".

9. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к государственной программе Камчатского

края "Социальная поддержка граждан в

Камчатском крае на 2015-2020 годы"

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях

N

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое

значение

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

15,6

15,2

14,7

14,2

14,2

14

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания граждан, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания граждан в Камчатском крае

%

85

98,4

98,7

98,9

99

100

100

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае

%

67

78

79

80

82

84

85

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

68

68,7

69,1

69,4

69,6

69,9

70,1

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

2.1.

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края с учетом критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки

%

20

35

-

-

-

-

2.2.

Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Камчатском крае

%

68

70

72

74

75

76

77

2.3.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

чел.

1,727

1,728

1,9

1,84

1,85

1,85

1,85

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

3.1.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов

%

35,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

3.2.

Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

37,0

60,0

65,0

70,0

80,0

95,0

100,0

3.3.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21,0

-

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

3.4.

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

%

20,0

-

92,0

94,0

97,0

99,0

100,0

3.5.

Доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава

%

3,0

11,0

13,4

15,1

16,8

18,5

20,2

3.6.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере

%

35,0

-

47,0

58,0

65,0

70,0

75,0

3.7.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов

%

15,0

52,0

57,0

59,0

60,0

62,0

63,0

3.8.

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов

%

25,0

62,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

3.9.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

4,9

20,0

21,4

22,3

23,2

24,1

25,0

3.10.

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

%

45,00

-

63,0

70,0

75,0

80,0

85,0

3.11.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

3,00

-

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

3.12.

Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

41,0

-

52,4

62,2

72,0

74,1

76,2

3.13.

Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

31,40

-

36,8

46,6

56,4

58,5

60,6

3.14.

Доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

40,10

-

45,4

55,2

65,0

67,1

69,2

3.15.

Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

35,50

-

49,8

50,0

57,0

65,0

70,0

3.16.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

32,00

-

37,4

47,2

57,0

59,1

61,2

3.17

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

56,2

66,0

75,8

77,9

80,0

3.18.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

%

10,00

-

54,5

55,0

55,5

56,0

57

3.19.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

90,00

-

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

3.20.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

20,00

-

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

3.21.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

70,00

-

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

3.22.

Доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

%

50,20

-

55,6

56,0

56,3

56,8

57

3.23.

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста

%

49,80

-

55,6

56,0

56,3

56,8

57

3.24.

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости

%

41,00

-

47,0

50,0

53,0

56,0

60,0

3.25.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

72,00

-

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае"

4.1.

Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан

%

12,5

10

8

6

4

2,0

0,0

4.2.

Доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан

%

85

87

88

95

100

100

100

4.3.

Удельный вес учреждений социального обслуживания граждан, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания граждан

%

82

89,2

92,8

100

100

100

100

4.4.

Доля специалистов учреждений социального обслуживания граждан с профильным образованием от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания граждан

%

2

4

6

8

10

11

12

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

5.1.

Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

72

76

80

83

84

85

5.2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

560

565

570

575

575

580

5.3.

Число муниципальных образований, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие государственную поддержку

ед.

11

14

17

20

22

22

22

5.4.

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций

чел.

650

1000

1150

1300

1500

1500

1500

5.5.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

30

34

36

38

40

40

40

5.6.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

150

160

165

170

175

175

175

5.7.

Численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ (услуг) в социальной сфере

чел.

165

170

175

180

185

185

185

5.8.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед.

56

80

92

106

120

120

120

5.9.

Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

тыс. руб.

14340

19380

20990

22000

22473

22473

22473

5.10.

Численность добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке органов государственной власти Камчатского края

чел.

860

910

935

960

985

985

985

5.11.

Доля благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций

%

5,6

5,9

5,9

6,2

6,2

6,2

6,2

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

250

245

240

235

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

67

66,5

66

65,5

6.4.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

6

6

6

6

6

6

6

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

65000,0

15000,0

0,0

0,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

90,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

25,0

26,0

28,0

30,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

69873

69725

69725

69684

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

47,5

47,4

47,4

47,3

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,8

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

20,0

Приложение 2

к государственной программе Камчатского края

"Социальная поддержка граждан в Камчатском

крае на 2015-2020 годы"

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

№п/п

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;

внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности;

создание современных условий для деятельности учреждений

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста;

сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях;

неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста;

привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей

социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;

ограничение доступа к получению востребованных услуг

1.1

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.2

Основное мероприятие 1.2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.3

Основное мероприятие 1.3. Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края;

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.4

Основное мероприятие 1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1

таблицы приложения 1 к Программе

1.5

Основное мероприятие 1.5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство культуры Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6

Основное мероприятие 1.6. Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2020

Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;

улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1-2.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.1

Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2

Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.3

Основное мероприятие 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.4

Основное мероприятие 2.4. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1-2.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.5

Основное мероприятие 2.5. Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности маломобильных групп населения (далее - МГН) в Камчатском крае;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни;

усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Про грамме

3.1

Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни;

усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе

3.2

Основное мероприятие 3.2. Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе

3.3

Основное мероприятие 3.3. Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе

3.4

Основное мероприятие 3.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе

3.5

Основное мероприятие 3.5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН в Камчатском крае;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1-3.25 таблицы приложения 1 к Программе

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан;

доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий учреждений социального обслуживания граждан;

обновление материальной базы учреждений социального обслуживания граждан;

улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала учреждений социального обслуживания граждан;

расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении

Снижение доступности и качества социальных услуг;

снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг;

несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в учреждениях социального обслуживания граждан

Показатели 4.1-4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.1

Основное мероприятие 4.1. Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013

№442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе;

демонополизация рынка в сфере социального обслуживания граждан;

обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Уменьшение негосударственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, снижение уровня качества и безопасности социального обслуживания

Показатели 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.2

Основное мероприятие 4.2. Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края

2015

2020

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3

Основное мероприятие 4.3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе

4.4

Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Ухудшение состояния материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.5

Основное мероприятие 4.5. Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.6

Основное мероприятие 4.6. Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение престижа профессии социальных работников

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;

слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.1

Основное мероприятие 5.1. Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;

слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.2

Основное мероприятие 5.2. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.3

Основное мероприятие 5.3. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.4

Основное мероприятие 5.4. Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1-5.11 таблицы приложения 1 к Программе

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края

2015

2020

Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации;

обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края;

подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;

развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений

Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.1

Основное мероприятие 6.1. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, к 2020 году до 100 %

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.4-6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.2

Основное мероприятие 6.2. Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

2015

2020

Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;

увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1-6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.3

Основное мероприятие 6.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;

подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;

информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 -6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.4

Основное мероприятие 6.4. Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Актуализация нормативной правовой базы в области охраны труда в Камчатском крае

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.5

Основное мероприятие 6.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Показатели 6.1-6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.6

Основное мероприятие 6.6. Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае;

содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение;

информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников;

нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.11-6.12 таблицы приложения 1 к Программе

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

7.1

Основное мероприятие 7.1. Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

7.2

Основное мероприятие 7.2. Проведение тематических мероприятий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

7.3

Основное мероприятие 7.3. Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

7.4

Основное мероприятие 7,4. Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

7.5

Основное мероприятие 7.5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

7.6

Основное мероприятие 7.6. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

7.7.

Основное мероприятие 7.7. Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Приложение 3

к государственной программе Камчатского

края "Социальная поддержка граждан в

Камчатском крае на 2015-2020 годы"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края

"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

№п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1

Постановление

Правительства

Камчатского края

О предоставлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, в связи с днями воинской славы России, памятным и иными значимыми датами России

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Ежегодно, 2015-2020 годы

1.2

Распоряжение

Правительства

Камчатского края

Комплекс мероприятий, планируемых к проведению исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в связи с Победой советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Ежегодно, 2015-2020 годы

2

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

2.1

Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края

"О внесении изменений в Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 17.08.2015 №958-п "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством социального развития и труда Камчатского края государственной услуги по назначению социальной выплаты для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами"

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2016 год

Приложение 4

к государственной программе Камчатского

края "Социальная поддержка граждан в

Камчатском крае на 2015-2020 годы"

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

тыс. руб.

№п/п

Наименование государственной программы/ подпрограммы/ мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

Всего

43 326 003,76319

6 240 804,70214

6 569 166,93380

8 866 265,86350

7 556 565,70854

6 958 167,61997

7 135 032,93524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37 542 663,69247

6 224 348,60214

6 543 646,93380

7 462 509,00000

6 110 696,67280

5 512 298,58423

5 689 163,89950

за счет средств федерального бюджета

3 730 863,17211

1 164 936,67211

1 284 102,70000

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 700 515,67072

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

33 811243,12036

5 058 854,53003

5 259 544,23380

6 180 685,20000

6 110 696,67280

5 512 298,58423

5 689 163,89950

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

557,40000

557,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

82 824,40000

16 456,10000

25 520,00000

30 136,80000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

230 954,62000

34 209,05000

35 437,50000

37 620,00000

37 839,00000

41 128,70000

44 720,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

230 954,62000

34 209,05000

35 437,50000

37 620,00000

37 839,00000

41 128,70000

44 720,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

230 862,92000

34 117,35000

35 437,50000

37 620,00000

37 839,00000

41 128,70000

44 720,37000

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

198 751,47000

29 643,70000

30 350,30000

31 485,40000

32 417,00000

35 656,70000

39 198,37000

816

031

11 303,90000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 792,00000

1 792,00000

1 792,00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1 1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счел средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Основное мероприятие 1 2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

031

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"

Всего

205 337,32000

30 543,65000

30 736,20000

32 835,40000

33 697,00000

36 966,70000

40 558,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

205 337,32000

30 543,65000

30 736,20000

32 835,40000

33 697,00000

36 966,70000

40 558,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

205 337,32000

30 543,65000

30 736,20000

32 835,40000

33 697,00000

36 966,70000

40 558,37000

815

031

197 309,77000

29 252,00000

30 150,30000

31 335,40000

32 197,00000

35 416,70000

38 958,37000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"

Всего

5 091,40000

681,40000

880,00000

890,00000

880,00000

880,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 091,40000

681,40000

880,00000

890,00000

880,00000

880,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

4 999,70000

589,70000

880,00000

890,00000

880,00000

880,00000

880,00000

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

031

4 128,00000

378,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,(10000

1.5.

Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

Всего

8 135,90000

934,00000

1 741,30000

1 844,60000

1 192,00000

1 212,00000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 135,90000

934,00000

1 741,30000

1 844,60000

1 192,00000

1 212,00000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

8 135,90000

934,00000

1 741,30000

1 844,60000

1 192,00000

1 212,00000

1 212,00000

815

031

960,00000

250,00000

120,00000

100,00000

150,00000

170,00000

170,00000

816

031

7 175,90000

684,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

1 042,00000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"

Всего

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

815

031

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

29 706 468,24157

4 377 990,18155

4 724 533,26380

6 470 707,15350

4 711079,21424

4 711 079,21424

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

24 005 952,57085

4 377 990,18155

4 724 533,26380

5 097 087,09000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 693 011,76011

1 127 470,66011

1 283 717,30000

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

032

20 312 940,81074

3 250 519,52144

3 440 815,96380

3 815 263,29000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

815

032

19 811926,84034

3 142 143,14104

3 298 815,96380

3 564 625,70000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Всего

7 121 413,86450

836 995,48500

1 043 860,12400

1883 841,37000

1 118 905,62850

1 118 905,62850

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 270 371,36450

836 995,48500

1 043 860,12400

955 877,10000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

032

2 435 335,41000

731 508,31000

872 010,20000

831 816,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

3 851042,50000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

974 359,41000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

815

032

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546.21850

144 546,21850

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"

Всего

11 194 972,63271

1 673 309,63271

1 739 174,70000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 194 972,63271

1 673 309,63271

1 739 174,70000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

11 194 972,63271

1 673 309,63271

1 739 174,70000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

815

032

11 194 972,63271

1 673 309,63271

1 739 174,70000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Всего

2 420 967,58310

489 659,04330

483 363,73980

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 420 967,58310

489 659,04330

483 363,73980

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

1 686,15011

1 686,15011

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 419 281,43299

487 972,89319

483 363,73980

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

815

032

2 419 281,43299

487 972,89319

483 363,73980

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"

Всего

8 679 758,19126

1318 914,27054

1 403 884,00000

2 127 114,18350

1 276 615,24574

1 276 615,24574

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 830 285,02054

1 318 914,27054

1 403 884,00000

1 681 458,39000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

032

1 255 990,20000

394 276,20000

411 707,10000

450 006,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

1 849 473,17072

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

467 939,12574

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

5 574 294,82054

924 638,07054

992 176,90000

1 231451,49000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

815

032

5 073 280,85014

816 261,69014

850 176,90000

980 813,90000

808 676,12000

808 676,12000

808 676 Л 2000

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Основное мероприятие 2 5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

Всего

200 620,89000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367.54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200 620,89000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

289 355,97000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

815

032

289 355,97000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

192 373,19100

52 444,88100

66 475,65000

5 977,66000

21 430,00000

22 570.00000

23 475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

135 151,84100

52 444,88100

9 254,30000

5 977,66000

21 430,00000

22 570,00000

23 475.00000

за счет средств федерального бюджета

28 965,51200

28 965,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

18 002,10000

18 002,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

3 234,52800

3 234,52800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

717,00000

717,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

2 442,78400

2 442,78400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)

57 221,35000

0,00000

57 221,35000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

3 727,80000

0,00000

3 727,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

6 080,00000

0,00000

6 080,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

18 632,35000

0,00000

18 632,35000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

7 543,00000

0,00000

7 543,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

1 302,20000

0,00000

1 302,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

6 650,00000

0,00000

6 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

13 286,00000

0,00000

13 286,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

106 186,32900

23 479,36900

9 254,30000

5 977,66000

21 430,00000

22 570,00000

23 475,00000

813

033

11 534,42000

4 090,06000

196,20000

203,16000

2 080,00000

2 480,00000

2 485,00000

814

033

17 395,00000

75,00000

320,00000

0,00000

5 500,00000

5 500,00000

6 000,00000

815

033

34 001,85900

5 304,65900

5 290,00000

4 667,20000

5 950,00000

6 170,00000

6 620,00000

816

033

8 980,60000

5 130,60000

660,00000

0,00000

1 000,00000

1 070,00000

1 120,00000

829

033

1 745,20000

0,00000

558,10000

587,10000

300,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 315,00000

3 565,00000

350,00000

0,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700,00000

847

033

13 014,25000

4 814,05000

1 880,00000

520,20000

1 900,00000

1 950,00000

1 950,00000

850

033

2 200,00000

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Основное мероприятие 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

155 687,29200

41 546,63200

57 980,20000

4 510,46000

16 400,00000

17 250,00000

18 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

102 123,44200

41 546,63200

4 416,35000

4 510,46000

16 400,00000

17 250,00000

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

27 204,57200

27 204,57200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

18 002,10000

18 002,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

2 508,30000

2 508,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

467,00000

467,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

829

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

53 563,85000

0,00000

53 563,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

3 727,80000

0,00000

3 727,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

6 080,00000

0,00000

6 080,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

15 307,35000

0,00000

15 307,35000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

7 210,50000

0,00000

7 210,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

1 302,20000

0,00000

1 302,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

833

033

6 650,00000

0,00000

6 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

13 286,00000

0,00000

13 286,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

74 918,87000

14 342,06000

4 416,35000

4 510,46000

16 400,00000

17 250,00000

18 000,00000

813

033

7 726,42000

3 127,06000

196,20000

203,16000

1 200,00000

1 500,00000

1 500,00000

814

033

17 395,00000

75,00000

320,00000

0,00000

5 500,00000

5 500,00000

6 000,00000

815

033

18 825,55000

2 813,00000

1 612,55000

3 200,00000

3 500,00000

3 700,00000

4 000,00000

816

033

4 229,50000

1 900,00000

379,50000

0,00000

600,00000

650,00000

700,00000

829

033

1 745,20000

0,00000

558,10000

587,10000

300,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 315,00000

3 565,00000

350,00000

0,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700.00000

847

033

7 682,20000

2 862,00000

1 000,00000

520,20000

1 100,00000

1 100,00000

1 100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"

Всего

30 358,35100

9 570,70100

7 050,45000

897,20000

4 100,00000

4 320,00000

4 420,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

27 650,85100

9 570,70100

4 342,95000

897,20000

4 100,00000

4 320,00000

4 420,00000

за счет средств федерального бюджета

1 710,94000

1 710,94000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

676,22800

676,22800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

784,71200

784,71200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)

2 707,50000

0,00000

2 707,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

2 375,00000

0,00000

2 375,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

332,50000

0,00000

332,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

25 939,91100

7 859,76100

4 342,95000

897,20000

4 100,00000

4 320,00000

4 420,00000

813

033

1 950,00000

350,00000

0,00000

0,00000

500,00000

550,00000

550,00000

815

033

11 706,76100

1 827,11100

3 182,45000

897,20000

1 900,00000

1 900,00000

2 000,00000

816

033

4 751,10000

3 230,60000

280,50000

0,00000

400,00000

420,00000

420,00000

847

033

5 332,05000

1 952,05000

880,00000

0,00000

800,00000

850,00000

850,00000

850

033

2 200,00000

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"

Всего

2 697,36000

747,36000

140,00000

170,00000

500,00000

570,00000

570,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 697,36000

747,36000

140,00000

170,00000

500,00000

570,00000

570,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 697,36000

747,36000

140,00000

170,00000

500,00000

570,00000

570,00000

813

033

1 733,00000

583,00000

0,00000

0,00000

350,00000

400,00000

400,00000

815

033

964,36000

164,36000

140,00000

170,00000

150,00000

170,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

3 630,18800

580,18800

1 305,00000

400,00000

430,00000

430,00000

485,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 680,18800

580,18800

355,00000

400,00000

430,00000

430,00000

485,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)

950,00000

0,00000

950,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

950,00000

0,00000

950,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 630,18800

530,18800

355,00000

400,00000

430,00000

430,00000

485,00000

813

033

125,00000

30,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

35,00000

815

033

2 505,18800

500,18800

355,00000

400,00000

400,00000

400,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 407 284,17379

111 739,82379

89 680,30000

568 574,40000

380 337,30000

123 833,36000

133 118,99000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 407 284,17379

111739,82379

89 680,30000

568 574,40000

380 337,30000

123 833,36000

133 118,99000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 406 818,47379

111 274,12379

89 680,30000

568 574,40000

380 337,30000

123 833,36000

133 118,99000

812

034

929 901,76079

6 280,86079

20 000,00000

548 620,90000

295 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

815

034

476 916,71300

104 993,26300

69 680,30000

19 953,50000

85 337,30000

93 833,36000

103 118,99000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"

Всего

585 063,36079

16 442,46079

20 000,00000

548 620,90000

0,00000

0,00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

585 063,36079

16 442,46079

20 000,00000

548 620,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

940 063,36079

16 442,46079

20 000,00000

548 620,90000

295 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

812

034

929 901,76079

6 280,86079

20 000,00000

548 620,90000

295 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

815

034

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

342 595,73900

69 909,87900

50 806,00000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

342 595,73900

69 909,87900

50 806,00000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

342 130,03900

69 444,17900

50 806,00000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

815

034

342 130,03900

69 444,17900

50 806,00000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

034

465,70000

465,70000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

121 705,07400

25 207,48400

18 304,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

121 705,07400

25 207,48400

18 304,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

121 705,07400

25 207,48400

18 304,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

815

034

121 705,07400

25 207,48400

18 304,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"

Всего

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

815

034

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

100 146,18000

22 664,20000

15 852,70000

15 341,24000

15 341,24000

15 473,40000

15 473,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

100 146,18000

22 664,20000

15 852,70000

15 341,24000

15 341,24000

15 473,40000

15 473,40000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

813

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

846

035

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

847

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

91 932,18000

14 450,20000

15 852,70000

15 341,24000

15 341,24000

15 473,40000

15 473,40000

813

035

5 855,68000

1 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

10 300,00000

1 300,00000

3 200,00000

1 400,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 500.00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

70 276,50000

11 150,20000

11 232,70000

11973,40000

11 973,40000

11 973,40000

11 973,40000

847

035

5 500,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"

Всего

77 059,68000

19 454,00000

13 870,00000

10 867,84000

10 867,84000

11 000,00000

11 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

77 059,68000

19 454,00000

13 870,00000

10 867,84000

10 867,84000

11 000,00000

11 000,00000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

846

035

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

68 845,68000

11 240,00000

13 870,00000

10 867,84000

10 867,84000

11000,00000

11 000,00000

813

035

5 855,68000

1 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

10 300,00000

1 300,00000

3 200,00000

1 400,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 500,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

47 190,00000

7 940,00000

9 250,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

847

035

5 500,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"

Всего

26 206,70000

2 390,20000

1 182,70000

3 233,40000

6 466,80000

6 466,80000

6 466,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 806,30000

2 390,20000

1 182,70000

3 233,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

16 506,50000

2 390,20000

1 182,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

846

035

16 506,50000

2 390,20000

1 182,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"

Всего

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

846

035

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

88 026,10000

17 880,80000

25 946,00000

31 362,80000

4 745,50000

4 045,50000

4 045,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 201,70000

1 424,70000

426,00000

1 226,00000

1 175,00000

475,00000

475.00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 201,70000

1 424,70000

426,00000

1 226,00000

1 175,00000

475,00000

475,00000

814

036

2 250,00000

850,00000

0,00000

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

815

036

2 851,70000

574,70000

426,00000

426,00000

475,00000

475,00000

475,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

82 824,40000

16 456,10000

25 520,00000

30 136,80000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

814

036

9 513,00000

2 372,00000

0,00000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

815

036

66 170,40000

14 084,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"

Всего

800,00000

0,00000

0,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

800,00000

0,00000

0,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

800,00000

0,00000

0,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

700,00000

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6 2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

Всего

84 853,40000

17 378,10000

25 596,00000

30 212,80000

4 355,50000

3 655,50000

3 655,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 029,00000

922,00000

76,00000

76,00000

785,00000

85,00000

85,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 029,00000

922,00000

76,00000

76,00000

785,00000

85,00000

85.00000

814

036

1 550,00000

850,00000

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

0,00000

815

036

479,00000

72,00000

76,00000

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

82 824,40000

16 456,10000

25 520,00000

30 136,80000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

814

036

16 654,00000

2 372,00000

0,00000

3 570,50000

3 570.50000

3 570.50000

3 570,50000

815

036

66 170,40000

14 084,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"

Всего

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

815

036

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110.00000

110,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"

Всего

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

815

036

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Основное мероприятия 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

11 657 972,60683

1 623 875,76580

1 668 462,87000

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 657 972,60683

1 623 875,76580

1 668 462,87000

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств федерального бюджета

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

11657 300,70683

1 623 589,26580

1 668 077,47000

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"

Всего

10 744 018,69483

1 478 839,58380

1 529 289,67000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 744 018,69483

1 478 839,58380

1 529 289,67000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

10 744 018,69483

1 478 839,58380

1 529 289,67000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий"

Всего

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"

Всего

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"

Всего

1 750,00000

350,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 750,00000

350,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

2 120,00000

350,00000

370,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5

Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"

Всего

262 082,27000

58 224,73000

39 462,00000

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

262 082,27000

58 224,73000

39 462,00000

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

262 082,27000

58 224,73000

39 462,00000

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"

Всего

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

037

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

Всего

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456.97000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.03.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать