Основная информация

Дата опубликования: 05 мая 2014г.
Номер документа: RU52000201400510
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 мая 2014 года № 311

О внесении изменений в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 800

УТРАТИЛ СИЛУ:

Постановление Правительства НО от 01.04.2015 № 184

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Внести в государственную программу "Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 800, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Позицию "Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно корректируются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год

Наименование государственных заказчиков

Источники финансирования

Годы

2014, тыс.руб.

2015, тыс.руб.

2016, тыс.руб.

2017, тыс.руб.

Всего за период реализации Программы

Всего, в т.ч.

317 870,48

119 274,29

542 121,74

120 715,33

1 099 981,84

Государственная программа

"Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)"

Областной бюджет

96 072,60

87 107,50

285 091,49

15 424,00

483 695,59

Федеральный бюджет

78 555,93

16 411,68

213 461,52

95 255,00

403 684,13

Местный бюджет

64 686,02

9 466,38

28 934,35

9 781,33

112 868,08

Прочие источники

78 555,93

6 288,73

14 634,38

255,00

99 734,04

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

80 739,80

0,00

0,00

0,00

80 739,80

Областной бюджет, в т.ч.:

62 042,00

0,00

0,00

0,00

62 042,00

Капвложения

15 632,60

0,00

0,00

0,00

15 632,60

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

46 409,40

0,00

0,00

0,00

46 409,40

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

Капвложения

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственно- правовой департамент Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Областной бюджет, в т.ч.:

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по делам архивов Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

Областной бюджет, в т.ч.:

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

Капвложения

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Областной бюджет, в т.ч.:

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятиям "Информационное общество и электронное правительство"

Всего, в т.ч.:

85 039,80

0,00

0,00

0,00

85 039,80

Областной бюджет, в т.ч.:

66 342,00

0,00

0,00

0,00

66 342,00

Капвложения

18 632,60

0,00

0,00

0,00

18 632,60

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

47 709,40

0,00

0,00

0,00

47 709,40

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

Капвложения

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2014-2017 годы"

Всего, в т.ч.

35 070,60

117 014,29

542 121,74

120 715,33

814 921,96

Областной бюджет

29 730,60

87 107,50

285 091,49

15 424,00

417 353,59

Федеральный бюджет

0,00

16 411,68

213 461,52

95 255,00

325 128,20

Местный бюджет

5 340,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

51 262,06

Прочие источники

0,00

6 288,73

14 634,38

255

21 178,11

Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2014-2017 годах"

Всего, в т.ч.

197 760,08

2 260,00

0,00

0,00

200 020,08

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

78 555,93

0,00

0,00

0,00

78 555,93

Местный бюджет

40 648,22

2 260,00

0,00

0,00

42 908,22

Прочие источники

78 555,93

0,00

0,00

0,00

78 555,93

".

1.1.2. Позицию "Индикаторы достижения цели Программы" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели Программы

1. Доля граждан, положительно оценивших работу Правительства Нижегородской области по формированию электронного правительства и развитию информационного общества в Нижегородской области, от общего числа опрошенных: 60%.

2. Доля населения, получившего универсальную электронную карту от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области: 0,187%.

3. Доля сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области: 50%.

4. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети органов исполнительной власти Нижегородской области, заявивших о таком подключении: 100%.

По окончании реализации Подпрограммы 1 в 2017 году индикаторы достигнут следующих значений:

1. Доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%.

2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система - 112 реализована в полном объеме - 52 единицы.

3. Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%.

4. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%.

По окончании I этапа реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Степень готовности региональной информационно-навигационной системы - 100%.

2. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих пассажирские перевозки на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

3. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих перевозки учащихся на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

4. Доля автотранспортных средств используемых при оказании скорой, неотложной медицинской помощи на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

5. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

6. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при оказании жилищно- коммунальных услуг, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

По окончании реализации Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Степень готовности региональной информационно-навигационной системы - 100%.

2. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих пассажирские перевозки на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

3. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих перевозки учащихся на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

4. Доля автотранспортных средств используемых при оказании скорой, неотложной медицинской помощи на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

5. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

6. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при оказании жилищно- коммунальных услуг, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 100%.

7. Степень готовности автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области - 100%.

8. Доля автотранспортных средств органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 90%.

9. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при перевозки лесоматериалов на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 80%.

10. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых для нужд сельского хозяйства на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области - 80%.

11. Доля навигационно-информационных услуг, предоставляемых конечным пользователям (органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам) - 100%.

12. Охват территории Нижегородской области сетями референтных станций с высоким уровнем точности координатной привязки - 100%.

".

1.2. В тексте Программы:

1.2.1. Таблицу 1 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

Наименование государственных заказчиков

Источники финансирования

Годы

2014, тыс.руб.

2015, тыс.руб.

2016, тыс.руб.

2017, тыс.руб.

Всего за период реализации Программы

Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)"

Всего, в т.ч.

317 870,48

119 274,29

542 121,74

120 715,33

1 099 981,84

Областной бюджет

96 072,60

87 107,50

285 091,49

15 424,00

483 695,59

Федеральный бюджет

78 555,93

16 411,68

213 461,52

95 255,00

403 684,13

Местный бюджет

64 686,02

9 466,38

28 934,35

9 781,33

112 868,08

Прочие источники

78 555,93

6 288,73

14 634,38

255,00

99 734,04

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

80 739,80

0,00

0,00

0,00

80 739,80

Областной бюджет, в т.ч.:

62 042,00

0,00

0,00

0,00

62 042,00

Капвложения

15 632,60

0,00

0,00

0,00

15 632,60

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

46 409,40

0,00

0,00

0,00

46 409,40

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

Капвложения

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственно- правовой департамент Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Областной бюджет, в т.ч.:

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по делам архивов Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

Областной бюджет, в т.ч.:

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

Капвложения

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области

Всего, в т.ч.:

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Областной бюджет, в т.ч.:

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятиям "Информационное общество и электронное правительство"

Всего, в т.ч.:

85 039,80

0,00

0,00

0,00

85 039,80

Областной бюджет, в т.ч.:

66 342,00

0,00

0,00

0,00

66 342,00

Капвложения

18 632,60

0,00

0,00

0,00

18 632,60

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

47 709,40

0,00

0,00

0,00

47 709,40

Федеральный бюджет, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет, в т.ч.:

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

Капвложения

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капвложения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2014-2017 годы"

Всего, в т.ч.

35 070,60

117 014,29

542 121,74

120 715,33

814 921,96

Областной бюджет

29 730,60

87 107,50

285 091,49

15 424,00

417 353,59

Федеральный бюджет

0,00

16 411,68

213 461,52

95 255,00

325 128,20

Местный бюджет

5 340,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

51 262,06

Прочие источники

0,00

6 288,73

14 634,38

255

21 178,11

Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2014-2017 годах"

Всего, в т.ч.

197 760,08

2 260,00

0,00

0,00

200 020,08

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

78 555,93

0,00

0,00

0,00

78 555,93

Местный бюджет

40 648,22

2 260,00

0,00

0,00

42 908,22

Прочие источники

78 555,93

0,00

0,00

0,00

78 555,93

".

1.2.2. Таблицу 2 раздела 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Индикаторы достижения целей Программы

Наименование индикаторов достижения цели Программы

Единицы измерения индикаторов достижения цели Программы

Значения индикаторов достижения цели Программы

На момент разработки Программы

По окончании реализации Программы

Без Программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы)

1

2

3

4

5

1. Доля граждан, положительно оценивших работу Правительства Нижегородской области по формированию электронного правительства и развитию информационного общества в Нижегородской области, от общего числа опрошенных

%

50

60

20

2. Доля населения, получившего универсальную электронную карту от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области

%

0,087

0,187

0,087

3. Доля сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области

%

45

50

45

4. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети органов исполнительной власти Нижегородской области, заявивших о таком подключении

%

100

100

0

5. Доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения региона

%

-

100

80,9

6. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых Система - 112 реализована в полном объеме

единиц

-

52

38

7. Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе Системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС

%

-

100

80,9

8. Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону

%

-

100

80,9

9. Степень готовности региональной информационно- навигационной системы

%

-

100

0

10. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих пассажирские перевозки на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

100

0

11. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих перевозки учащихся на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

100

0

12. Доля автотранспортных средств используемых при оказании скорой, неотложной медицинской помощи на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

100

0

13. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

100

0

14. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при оказании жилищно- коммунальных услуг, оснащенных навигационно- связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

100

0

15. Степень готовности автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области.

%

-

100

0

16. Доля автотранспортных средств органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

90

0

17. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при перевозки лесоматериалов на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

80

0

18. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых для нужд сельского хозяйства на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

-

80

0

19. Доля навигационно- информационных услуг, предоставляемых конечным пользователям (органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам).

%

-

100

0

20. Охват территории Нижегородской области сетями референтных станций с высоким уровнем точности координатной привязки.

%

-

100

0

".

1.2.3. Таблицу 3 раздела 2.7 "Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам

Наименование индикаторов достижения цели Программы

Единицы измерения индикаторов достижения цели Программы

Значения индикаторов достижения цели Программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

1. Доля граждан, положительно оценивших работу Правительства Нижегородской области по формированию электронного правительства и развитию информационного общества в Нижегородской области, от общего числа опрошенных

%

60

60

60

60

2. Доля населения, получившего универсальную электронную карту от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области

%

0,187

0,187

0,187

0,187

3. Доля сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области

%

50

50

50

50

4. Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети органов исполнительной власти Нижегородской области, заявивших о таком подключении

%

100

100

100

100

5. Доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения региона

%

0

0

40

100

6. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых Система - 112 реализована в полном объеме

единиц

0

0

2

52

7. Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону

%

20

85

100

8. Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе Системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС

%

0

0

50

100

9. Степень готовности региональной информационно-навигационной системы.

%

100

100

100

100

10. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих пассажирские перевозки на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области

%

100

100

100

100

11. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), осуществляющих перевозки учащихся на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области.

%

100

100

100

100

12. Доля автотранспортных средств используемых при оказании скорой, неотложной медицинской помощи на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области

%

100

100

100

100

13. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области

%

100

100

100

100

14. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области

%

100

100

100

100

15. Степень готовности автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области

%

35

50

100

100

16. Доля автотранспортных средств органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области

%

80

90

90

90

17. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых при перевозки лесоматериалов на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области

%

25

80

80

80

18. Доля автотранспортных средств (зарегистрированных на территории Нижегородской области), используемых для нужд сельского хозяйства на территории Нижегородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передающих телематические данные в РНИC Нижегородской области

%

35

80

80

80

19. Доля навигационно-информационных услуг, предоставляемых конечным пользователям (органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам)

%

80

100

100

100

20. Охват территории Нижегородской области сетями референтных станций с высоким уровнем точности координатной привязки

%

0

0

40

100

".

1.2.4. Пункты 2.8.1, 2.8.2 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"2.8.1. В ходе реализации мероприятий "Информационное общество и электронное правительство" при условии полного финансирования планируется достижение следующих результатов:

- ежемесячное использование единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области для получения государственных и муниципальных услуг более 146 тыс. посещений.

- выдача гражданам Нижегородской области более 9 тыс. универсальных электронных карт уполномоченной организацией Правительства Нижегородской области для выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт Нижегородской области.

2.8.2. В ходе реализации Подпрограммы 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2014-2017 годы" при условии полного финансирования планируется достижение следующих результатов:

- снижение доли погибших от внешних причин смерти (несчастные случаи, аварии и т.д.) на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом на 7%. Прогноз показателей гибели людей, сделанный на основании анализа статистических данных предшествующих лет (данные аналитического отдела ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области) позволяет предположить, что реализация Подпрограммы в течение четырех лет (2014-2017 гг.) позволит сберечь жизни порядка 130 человек, которые в противном случае могли бы погибнуть в различных происшествиях (количество погибших при ЧС и происшествиях на территории Нижегородской области в 2011 году - 1 233 человека);

- снижение доли пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом на 7%, эта цифра составит более 700 человек, к кому помощь прибудет своевременно;

- сокращение на 20% времени прибытия экстренных оперативных служб по вызовам от населения к месту происшествия, что составит 7,3 мин. (среднее время реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения на территории Нижегородской области в 2011 году составляло 9,2 минуты).".

1.2.5. Таблицу 4 раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Расчет общественно-экономической эффективности Программы

Наименование индикатора

На момент разработки Программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Индикатор цели Программы (А):

Доля граждан, положительно оценивших работу Правительства Нижегородской области по формированию электронного правительства и развитию информационного общества в Нижегородской области, от общего числа опрошенных

50

60

60

60

60

Затраты (В):

Объем расходов на мероприятия, тыс. руб.

-

1289,5

-

-

-

Общественно-экономическая эффективность (Эо = А / В)

-

0,046

-

-

-

Индикатор цели Программы (А):

Доля населения, получившего универсальную электронную карту от общего количества граждан, проживающих на территории Нижегородской области

0,087

0,187

0,187

0,187

0,187

Затраты (В):

Объем расходов на мероприятия, тыс. руб.

-

1705,33

-

-

-

Общественно-экономическая эффективность (Эо = А / В)

-

0,0001

-

-

-

Индикатор цели Программы (А):

Доля сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области, использующих в работе единую систему электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области

45

50

50

50

50

Затраты (В):

Объем расходов на мероприятия, тыс. руб.

-

1000

-

-

-

Общественно-экономическая эффективность (Эо = А / В)

-

0,05

-

-

-

Индикатор цели Программы (А):

Доля органов исполнительной власти Нижегородской области, ведомственные информационные системы которых подключены к региональной информационной системе межведомственного электронного взаимодействия, от общего количества органов исполнительной власти Нижегородской области, являющихся участниками межведомственного электронного взаимодействия, подключенных к корпоративной сети органов исполнительной власти Нижегородской области, заявивших о таком подключении

100

100

100

100

100

Затраты (В):

Объем расходов на мероприятия, тыс. руб.

-

19784

Общественная эффективность (Эо=А/В)

-

0,005

Индикатор цели Подпрограммы 1 (А1): Доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона

-

0

0

40

100

Непосредственный результат реализации Подпрограммного мероприятия (В1): Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112;

-

0

0

3,7

7

Общественная эффективность (Эо1=А1/В1)

0

0

10,8

14,3

Индикатор цели Программы (А):

Охват территории Нижегородской области сетями референтных станций с высоким уровнем точности координатной привязки в глобальной системе координат ГЛОНАСС, %

-

0

0

40

100

Непосредственный результат реализации программного мероприятия (В):

Введение в эксплуатацию на территории Нижегородской области сети референцных станций системы высокоточного позиционирования из 23 объектов: в 2016 году - 10 объектов, 2017 году - 13 объектов.

-

0

0

10

23

Общественная эффективность (Эо=А/В)

-

0

0

4,00

4,35

".

1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 "Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2014-2017 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.Губернатора                                                          С.А.Потапов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 5 мая 2014 года № 311

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к государственной программе

"Информационное общество

Нижегородской области

(2014-2017 годы)"

Система программных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников),

тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

Государственная программа

"Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)"

Всего, в т.ч.

324 306,43

130 700,81

247 278,07

120 715,33

823 000,64

Областной бюджет

96 072,60

87 107,50

4 627,20

15 424,00

203 231,30

Федеральный бюджет

78 555,93

16 411,68

213 461,52

95 255,00

403 684,13

Местный бюджет

64 686,02

9 466,38

28 934,35

9 781,33

112 868,08

Прочие источники

84 991,88

17 715,25

255,00

255,00

103 217,13

Задача 1. Развитие и эксплуатация информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Нижегородской области. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия

Всего, в т.ч.

51 797,10

0,00

0,00

0,00

51 797,10

Областной бюджет

51 797,10

0,00

0,00

0,00

51 797,10

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Развитие инфраструктуры электронного правительства на базе системы межведомственного электронного взаимодействия, включающее в себя: развитие территориальной сети передачи данных для государственных нужд, создание единых центров обработки данных, развитие инфраструктуры универсальной электронной карты

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение "Центр информа- ционных технологий Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

36 097,10

0,00

0,00

0,00

36 097,10

Областной бюджет

36 097,10

0,00

0,00

0,00

36 097,10

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Подключение информационных систем органов исполнительной власти к системе межведомственного электронного взаимодействия

прочие расходы

2014 - 2017

Органы исполнительной власти Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Приобретение электронных подписей и лицензий на программное обеспечение для работы с электронными подписями

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение "Центр информа- ционных технологий Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Областной бюджет

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Приобретение компьютерного, серверного и периферийного оборудования для обеспечения функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия

капита- льные вложения

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

9 400,00

0,00

0,00

0,00

9 400,00

Областной бюджет

9 400,00

0,00

0,00

0,00

9 400,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Лицензирование и легализация программного обеспечения. Использование свободного, открытого программного обеспечения

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

Областной бюджет

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Работы по поддержке защищенного сегмента корпоративной информационно- телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Нижегородской области

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Областной бюджет

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Совершенствование инфраструктуры доступа граждан к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым физическим и юридическим лицам, в том числе в электронной форме, обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области

Всего, в т.ч.

26 142,70

0,00

0,00

0,00

26 142,70

Областной бюджет

7 444,90

0,00

0,00

0,00

7 444,90

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Развитие единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, предоставление государственных услуг в электронном виде

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение "Центр информа- ционных технологий Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 212,30

0,00

0,00

0,00

1 212,30

Областной бюджет

1 212,30

0,00

0,00

0,00

1 212,30

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Создание сети инфокиосков для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Развитие ИТ- инфраструктуры МФЦ Нижегородской области, в том числе удаленных рабочих мест, мобильных офисов много- функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, созданных на территории муниципальных образований Нижегородской области (предоставление субсидий на реконструкцию и/или ремонт зданий (помещений) и приобретение оборудования для создания много- функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области - участникам Программы)

капита- льные вложения

2014

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, государственно- правовой департамент, государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Уполно- моченный многофунк- циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области", Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

24 930,40

0,00

0,00

0,00

24 930,40

Областной бюджет

6 232,60

0,00

0,00

0,00

6 232,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1.

Консультационная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по оформлению конкурсной документации для участия в конкурсном отборе, выбору оборудования для обеспечения деятельности МФЦ, зданий (помещений) под МФЦ, по определению необходимого перечня ремонтных работ

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, министерство строительства Нижегородской области, министерство финансов Нижегородской области, государственно- правовой департамент Нижегородской области, министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, Аппарат Правительства Нижегородской области, министерство экономики Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.

Организация проведения отбора муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для участия в Программе

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Развитие ИТ- инфраструктуры Нижегородской области, в том числе организация удаленных рабочих мест много- функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, созданных на территории муниципальных образований Нижегородской области (предоставление субсидий на реконструкцию и/или ремонт зданий (помещений) и приобретение оборудования для создания много- функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области - участникам Программы)

капита- льные вложения

2014

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Уполно- моченный многофунк- циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области", органы местного самоуправления (при условии участия), министерство строительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

24 930,40

0,00

0,00

0,00

24 930,40

Областной бюджет

6 232,60

0,00

0,00

0,00

6 232,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

18 697,80

0,00

0,00

0,00

18 697,80

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Создание прикладных информационных систем электронного правительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Создание регионального сегмента единой вертикально- интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС "Управление")

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Внедрение информационных технологий в культуре, в области архивного дела. Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия в электронном виде

Всего, в т.ч.

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

Областной бюджет

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Перевод архивных фондов в электронный вид: приобретение специализированного оборудования для оцифровки архивных документов, хранения данных, обеспечения сохранности информации и обеспечения доступа к цифровым копиям архивных документов

капита- льные вложения

2014 - 2017

Комитет по делам архивов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

Областной бюджет

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5. Поддержание на высоком уровне компетенции работников органов исполнительной власти Нижегородской области в области использования информационных технологий в профессиональной деятельности, а также в сфере информационной безопасности, развитие у населения навыков использования информационных технологий

Всего, в т.ч.

1 300,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

Областной бюджет

1 300,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Реализация проекта "Электронный гражданин"

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение "Центр информа- ционных технологий Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

Областной бюджет

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Проведение в рамках своей компетенции подготовки (переподготовки) государственных имуниципальных служащих Нижегородской области по использованию современных информа- ционных технологий, в т.ч. в области защиты информации

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи исредств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Областной бюджет

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

Обеспечение работоспособности обучающего компьютерного класса министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

капита- льные вложения

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6. Обеспечение организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации Программы

Всего, в т.ч.

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

Областной бюджет

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Информационная поддержка и популяризация Программы

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи исредств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Областной бюджет

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Мониторинг развития информационного общества в Нижегородской области на региональном и муниципальном уровне

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

Мониторинг общей удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", на территории Нижегородской области

прочие расходы

2014 - 2017

Государственно- правовой департамент Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Уполно- моченный многофунк- циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области", министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления Нижегородской области

Всего, в т.ч.

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Областной бюджет

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7. Поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач электронного правительства Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 900,00

0,00

0,00

0,00

1 900,00

Областной бюджет

1 900,00

0,00

0,00

0,00

1 900,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

Техническое сопровождение и модификация единой системы электронного документооборота органов исполнительной власти Нижегородской области, установка дополнительных программных модулей, установка дополнительных рабочих мест

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение "Центр информа- ционных технологий Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Областной бюджет

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2.

Поддержка функционирования специализированного "конструктора" для информационного наполнения разделов органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области на официальном сайте Правительства Нижегородской области, поддержка функционирования официального сайта министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

прочие расходы

2014 - 2017

Министерство информа- ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение "Центр информа- ционных технологий Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Областной бюджет

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

Обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" во исполнение Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"

прочие расходы

2014 - 2017

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области

Всего, в т.ч.

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Областной бюджет

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8. Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб. Финансирование задачи осуществляется в рамках Подпрограммы 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2014-2017 годы"

Всего, в т.ч.

41 506,55

128 440,81

247 278,07

120 715,33

537 940,76

Областной бюджет

29 730,60

87 107,50

4627,2

15 424,00

136 889,30

Федеральный бюджет

0

16 411,68

213 461,52

95 255,00

325 128,20

Местный бюджет

5 340,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

51 262,06

Прочие источники

6 435,95

17 715,25

255,00

255,00

24 661,20

Задача 9. Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности населения области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности. Финансирование задачи осуществляется в рамках Подпрограммы 2. "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Нижегородской области в 2014-2017 годах"

Всего, в т.ч.

197 760,08

2 260,00

0,00

0,00

200 020,08

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

78 555,93

0,00

0,00

0,00

78 555,93

Местный бюджет

40 648,22

2 260,00

0,00

0,00

42 908,22

Прочие источники

78 555,93

0,00

0,00

0,00

78 555,93

".

     ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 5 мая 2014 года № 311

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к государственной программе

"Информационное общество

Нижегородской области

(2014-2017 годы)"

ПОДПРОГРАММА 1

"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2014-2017 годы"

(далее - Подпрограмма)

1. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской области на 2014-2017 годы"

Основание для разработки Подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

- Концепция федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012-2017 годы", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 716-р;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 894 "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб";

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 223 "О федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы"

Государственные заказчик Подпрограммы

- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области - государственный заказчик - координатор;

- министерство здравоохранения Нижегородской области;

- министерство строительства Нижегородской области;

Основные разработчики Подпрограммы

- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

- Главное управление МЧС России по Нижегородской области (по согласованию;

- министерство здравоохранения Нижегородской области;

- Главное управление МВД России по Нижегородской области (по согласованию).

Основная цель Подпрограммы

- забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

Основные задачи Подпрограммы

- разработка нормативно-правовой базы и организационно-методического обеспечения создания и функционирования системы-112 на территории Нижегородской области;

- создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области;

- создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;

- дооснащение станций и центров скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;

- создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112;

- организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

реализацию Программы предполагается осуществить в течение 4 лет (2014-2017 годы) в 2 этапа:

- первый этап - 2014 - 2015 годы;

- второй этап - 2016 - 2017 годы.

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы

- министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

- министерство здравоохранения Нижегородской области;

- министерство строительства Нижегородской области;

- оперативно-распорядительное управления Правительства Нижегородской области;

- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области (Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно- методический центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нижегородской области");

- Главное управление МЧС России по Нижегородской области (по согласованию);

- Главное управление МВД России по Нижегородской области (по согласованию);

- ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию);

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - Администрации МО) (при условии участия);

- операторы, оказывающие услуги связи на территории Нижегородской области (при условии участия);

- организации, предприятия, определяемые в порядке, установленном действующим (при условии участия).

Объемы и источники финансирования

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно корректируются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год

Наименование государственных заказчиков

Источники финансирования

Годы

2014,

тыс. руб.

2015,

тыс. руб.

2016,

тыс. руб.

2017,

тыс. руб.

Всего за период реализации Программы

Министерство здравоохранения Нижегородской области (далее - Минздрав)

Всего, в т.ч.

0

30342,91

49343,07

4 664,00

84 349,98

Областной бюджет,

0

30342,91

49 343,07

4 664,00

84 349,98

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

0

30 342,91

49 343,07

4 664,00

84 349,98

Федеральный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет,

в т.ч. 

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Прочие источники,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Министерство строительства Нижегородской области (далее - Минстрой)

Всего, в т.ч.

13000,00

13 000,00

Областной бюджет,

13000,00

13 000,00

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

13000,00

13 000,00

Прочие расходы

Федеральный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет,

в т.ч. 

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Прочие источники,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (далее - Газораспре- деление)

Всего, в т.ч.

0,00

6 288,73

14634,38

255,00

21 178,11

Областной бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Федеральный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет,

в т.ч. 

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Прочие источники,

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области (далее - Мининформ)

Всего, в т.ч.

22070,60

80382,65

478144,29

115796,33

696393,87

Областной бюджет,

16730,60

56764,59

235748,42

10760,00

320003,61

в т.ч.

Кап. вложения

9 111,00

4 958,00

14 069,00

НИОКР

12 230,60

1 365,00

0,00

200,00

13 795,60

Прочие расходы

4 500,00

55 399,59

226 637,42

5 602,00

292 139,01

Федеральный бюджет,

0,00

16411,68

213461,52

95 255,00

325128,20

в т.ч.

Кап. вложения

173 104,00

94 193,00

267 297,00

НИОКР

Прочие расходы

0,00

16 411,68

40 357,52

1 062,00

57 831,20

Местный бюджет,

5 340,00

7 206,38

28 934,35

9781,33

51 262,06

в т.ч. 

Кап. вложения

НИОКР

5 340,00

5 340,00

Прочие расходы

0

7 206,38

28 934,35

9781,33

45 922,06

Прочие источники,

0

0

0

0

0

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

0

0

0

0

0

Итого по Подпрограмме

Всего, в т.ч.:

41506,55

128440,81

527742,36

120715,33

818405,05

Областной бюджет, в т.ч.

35070,60

117014,29

542121,74

120715,33

814921,96

Кап. вложения

0,00

9 111,00

4 958,00

14 069,00

НИОКР

25 230,60

1 365,00

0,00

200,00

26 795,60

Прочие расходы

4 500,00

85 742,50

275 980,49

10 266,00

376 488,99

Федеральный бюджет, в т.ч.<*>

0,00

16 411,68

213461,52

95 255,00

325128,20

Кап. вложения

0,00

0,00

173 104,00

94 193,00

267 297,00

НИОКР

Прочие расходы

0

16 411,68

40 357,52

1 062,00

57 831,20

Местный бюджет, в т.ч.<**>

5 340,00

7206,38

28934,35

9781,33

51262,06

Кап. вложения

НИОКР

5 340,00

5 340,00

Прочие расходы

0,00

7 206,38

28 934,35

9781,33

45 922,06

Прочие источники,

в т.ч.

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

<*> Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования за счет субсидий федерального бюджета.

<**> Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодно уточняются после принятия решения о бюджетах представительными органами местного самоуправления в Нижегородской области.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области

Индикаторы достижения цели Подпрограммы

По окончании реализации Подпрограммы в 2017 году индикаторы достигнут следующих значений:

- доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона - 100%;

- количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система - 112 реализована в полном объеме - 52 единицы;

- доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС - 100%;

- доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%.

2. Текст Подпрограммы

2.1. Содержание проблемы

В 1998 году Россия совместно со странами Евросоюза подписала телекоммуникационное соглашение, согласно которому единым номером экстренного вызова стал "112" - сейчас он действует на всей территории Европы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 894 "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб" установлено, что на всей территории Российской Федерации начиная с 2008 года вводится единый номер вызова экстренных оперативных служб "112". В перечень экстренных оперативных служб входят:

- служба пожарной охраны;

- служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- служба полиции;

- служба скорой медицинской помощи;

- аварийная служба газовой сети;

- служба "Антитеррор".

Введение на местных сетях связи единого номера вызова экстренных оперативных служб осуществляется в целях создания более комфортных условий для обращения населения за экстренной помощью. До введения единого номера вызова экстренных оперативных служб системы - 112 на местных сетях телефонной связи используется действующая нумерация:

- 01 - номер вызова пожарных и спасателей;

- 02 - служба полиции;

- 03 - служба скорой медицинской помощи;

- 04 - аварийная служба газовой сети.

Существующая нумерация экстренных оперативных служб сложилась на сетях фиксированной телефонной связи. Такая нумерация не отвечает принятым международным стандартам и неприемлема для сетей подвижной радиотелефонной связи, так как большинство моделей мобильных аппаратов не поддерживает двузначный набор номера. Для выполнения данного требования необходимо провести комплекс системно-технических и организационных мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно-диспетчерских служб для создания возможности приема и обработки вызовов от населения в адрес всех существующих и вновь создаваемых экстренных оперативных служб.

Приказом Минкомсвязи России от 17 ноября 2006 года № 142 "Об утверждении и введении в действие Российской системы-112 и плана нумерации" утверждено, что для доступа абонентов и пользователей услугами фиксированной телефонной связи и услугами подвижной связи к экстренным оперативным службам на всей территории Российской Федерации используется единый номер "112". Формат номера для доступа к экстренным оперативным службам: "112".

Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", оператор связи обязан обеспечить возможность круглосуточного бесплатного для пользователя услугами связи вызова экстренных оперативных служб.

Бесплатный вызов экстренных оперативных служб должен быть обеспечен каждому пользователю услугами связи посредством набора номера, единого на всей территории Российской Федерации для каждой экстренной оперативной службы. Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2005 года № 328 "Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи" установлено, что вызов экстренных оперативных служб обеспечивается оператором связи каждому абоненту бесплатно и круглосуточно посредством набора номера (номеров), единого на всей территории Российской Федерации для соответствующей службы (служб).

В настоящее время в сетях подвижной радиотелефонной связи существует множество вариантов номеров доступа к экстренным оперативным службам, в зависимости от оператора связи и модели мобильного телефонного аппарата, в то время как соединение по номеру системы - 112 осуществляется с любого мобильного телефонного аппарата даже при отсутствии в аппарате SIM-карты или покрытия сети "своего" оператора - в этом случае обеспечивать вызов будет сеть оператора, уровень сигнала которого в данном месте выше.

За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряжённые грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы и т.д. - поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях).

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточными эффективностью ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной экстренной службы.

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году количество умерших от внешних причин составило 216 867 человек по РФ и 764 человека по Нижегородской области. Экономический ущерб при ЧС и происшествиях на территории региона за 2010 год составил 5 144 104,56 тысяч руб., в 2011 году эта цифра составила 204 898,45 тысяч руб. Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования. Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив переход на единый номер вызова экстренных оперативных служб, создать в области необходимые условия для повышения оперативности и качества оказания экстренной помощи населению, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем координации совместных усилий и финансовых средств Нижегородской области. В сложившейся ситуации обеспечение решения указанных проблем в приемлемые сроки возможно лишь с использованием программно-целевого метода. Работы по созданию и развертыванию системы-112 носят комплексный межведомственный характер. Применение программно-целевого метода при создании системы-112 в Нижегородской области обосновано:

- высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером;

- наличием единой научной, технической и информационной составляющей в работах по созданию системы-112 в регионе;

- необходимостью межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также необходимостью концентрации усилий и ресурсов (федерального и региональных бюджетов) на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам;

- необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач по приоритетным направлениям;

- долговременными характером и масштабом получения эффекта от внедрения системы-112.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность на основе:

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий;

- повышения эффективности государственного управления в области обеспечения безопасности населения;

- повышения результативности государственных и муниципальных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов.

При применении программно-целевого метода будут осуществляться:

- развитие и использование научного потенциала при исследовании деятельности экстренных оперативных служб при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций;

- внедрение современных информационных телекоммуникационных технологий в деятельность экстренных оперативных служб;

- совершенствование координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании на вызовы населения;

- внедрение современных методов обучения.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта в управлении с целью повышения безопасности населения.

В результате реализации Подпрограммы будет снижаться уровень смертности и число пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан региона, что соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечение личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать нормативно-правовую базу и организационно-методическое обеспечение создания и функционирования системы-112 на территории Нижегородской области (далее, в том числе - область, регион);

- создать телекоммуникационную инфраструктуру системы-112 на территории Нижегородской области;

- создать информационно-техническую инфраструктуру системы-112;

- дооснастить станции и центры скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;

- создать на территории Нижегородской области  системы обучения персонала системы-112;

- организовать и провести информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании Системы-112 на региональном уровне.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в течение 4 лет (2014-2017 годы) в 2 этапа:

- первый этап - 2014-2015 годы;

- второй этап - 2016-2017 годы.

На первом организационно-техническом этапе (2014-2015 годы) предусматривается проведение следующих основных мероприятий:

- разработка региональных нормативных документов, обеспечивающих создание и функционирование системы-112 на территории Нижегородской области, регламентов взаимодействия и механизмов координации действий экстренных оперативных служб на территории региона, а также внедрение типовых требований, технических решений и методических рекомендаций по развертыванию и организации функционирования системы-112;

- подбор существующих либо покупка в областную собственность помещений для размещения центров обработки вызовов основного и резервного (далее - ЦОВ/РЦОВ) системы-112;

- разработка и утверждение проектно-сметной документации на создание объекта базовой инфраструктуры системы-112 (реконструкция и оснащение помещений ЦОВ и РЦОВ системы-112);

- подготовка необходимых документов на выделение субсидий из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию основного и резервного центров обработки вызовов (далее субсидии из федерального бюджета);

- создание государственного казенного учреждения Нижегородской области, обеспечивающего сопровождение построения системы-112, начиная с этапа проектирования, в том числе основных объектов инфраструктуры (ЦОВ/РЦОВ);

- подготовка информационно-коммуникационной инфраструктуры региона к развертыванию системы-112, в том числе реализация требований к системному проекту телекоммуникационной подсистемы системы-112, реализация проекта линий привязок объектов инфраструктуры системы-112 к сети связи общего пользования и внедрение системных проектов телекоммуникационной подсистемы;

- разработка рабочей документации на ремонт (реконструкцию) помещений и дооснащения телекоммуникационным оборудованием ЕДДС муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с региональной системой 112;

- реализация технических решений для дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), в том числе федеральных органов исполнительной власти, в 10 муниципальных образований Нижегородской области;

- оснащение, в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне, тренажерного комплекса для подготовки персонала системы-112;

- проведение первоначального обучения персонала системы-112;

- организация и проведение информирования населения о создании системы-112.

На втором этапе развертывания системы-112 на территории Нижегородской области (2016-2017 годы) предусматривается:

- создание объектов инфраструктуры системы-112 на территории региона, осуществление строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, осуществление в соответствии с проектом закупки оборудования и его поставка;

- полномасштабное развертывание объектов инфраструктуры системы-112 во всех муниципальных образованиях Нижегородской области, в том числе завершение создания системы обучения персонала системы-112;

- аттестация объектов системы-112 (ЦОВ/РЦОВ) по требованиям обеспечения безопасности информации;

- проведение опытной эксплуатации и государственных испытаний системы-112 на территории Нижегородской области;

- проведение систематизированного обучения и переподготовки персонала системы-112;

- проведение информирования населения о создании системы-112.

В первый год (2016 год) данного этапа создается сегмент системы-112 Нижегородской области на базе центра обработки вызовов, при этом необходимо осуществление следующих мероприятий:

- создание ЦОВ;

- создание сети передачи данных системы-112;

- интеграция дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) с системой-112;

- ввод в опытную эксплуатацию регионального сегмента системы-112 во взаимодействии с соответствующими ДДС (весь перечень экстренных оперативных служб, оперативных служб и организаций интегрируемых с системой-112.

Во второй год этапа (2017 год) завершается создание системы-112 в Нижегородской области:

- создание РЦОВ;

- завершение интеграции ДДС с системой-112;

- ввод в опытную эксплуатацию системы-112 Нижегородской области в целом во взаимодействии со всеми экстренными оперативными службами;

- государственные испытания системы-112.

2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством.

Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области (далее - координатор Подпрограммы).

Координатор Подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств уточняет на основании данных государственных заказчиков состав Подпрограммных мероприятий, а также индикаторы целей, затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм ее реализации.

В целях реализации Подпрограммы к функциям министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области (далее - Мининформ) относятся:

- организация управления Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения;

- подготовка документации в соответствии с действующим законодательством для выполнения работ по мероприятиям Подпрограммы;

- обеспечение информационного обеспечения мероприятий Подпрограммы через средства массовой информации.

Мининформ, Минздрав и Минстрой выполняют функции государственного заказчика и осуществляют:

- подготовку технических требований для проведения конкурса отбора исполнителя для выполнения работ по мероприятиям Подпрограммы;

- разработку технических заданий к государственному контракту, заключаемому с исполнителем, выбранным по результатам конкурсных процедур, на выполнение работ по мероприятиям Подпрограммы;

- заключение государственного контракта с исполнителем, выбранным по результатам конкурсных процедур, на выполнение работ по реализации мероприятий Подпрограммы;

- промежуточный контроль качества и хода работ по реализуемым в рамках государственного контракта мероприятий Подпрограммы.

Минздрав организует выполнение мероприятий, связанных с дежурно-диспетчерскими службами станций и подстанций скорой медицинской помощи интегрированных в систему-112 Нижегородской области, в том числе мероприятия  по четвертой задаче Подпрограммы.

Минстрой обеспечивает выполнение мероприятий связанных с разработкой проектной документации строительства (реконструкции) помещений основного и резервного центров обработки вызовов, строительством (реконструкцией) и вводом в эксплуатацию данных объектов инфраструктуры.

Мероприятия Подпрограммы реализуются исполнителями, определенными в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов.

Ответственность за реализацию Подпрограммы, обеспечение достижения целей, значений количественных и качественных показателей Подпрограммы и решения поставленных задач несет координатор Подпрограммы.

Ежегодно в срок до 1 апреля органы исполнительной власти - исполнители мероприятий Подпрограммы направляют координатору Подпрограммы предложения о корректировке мероприятий Подпрограммы на следующий год с обоснованным объемом финансирования. Координатором Подпрограммы проводится анализ целесообразности и обоснованности внесения запрашиваемых объемов финансирования и возможности перераспределения соответствующих средств в рамках Подпрограммы.

Объемы бюджетного финансирования Подпрограммы корректируются ежегодно в процессе формирования областного бюджета на очередной финансовый год.

Координатором Подпрограммы, исполнителями мероприятий Подпрограммы ежегодно проводятся уточнения объемов финансирования Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и целевых индикаторов.

Мининформ 1 раз в год предоставляет Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства доклад о реализации Подпрограммы.

По результатам мониторинга координатор Подпрограммы готовит и направляет в Правительство Нижегородской области предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы, в том числе:

- прекращение реализации Подпрограммы ввиду ее неэффективности;

- определение конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации Подпрограммы;

- принятие решения о продлении срока реализации Подпрограммы (не более чем на один год);

- разработка новой аналогичной областной Подпрограммы.

2.5. Система Подпрограммных мероприятий

Система мероприятий Подпрограммы направлена на решение задач, востребованных на текущем этапе работ по развертыванию системы-112 Нижегородской области.

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по 6 основным задачам в соответствии с Таблицей 6.    

2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансового обеспечения по источникам

финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование государственных заказчиков

Источники финансирования

2014,

тыс. руб.

2015,

тыс. руб.

2016,

тыс. руб.

2017,

тыс. руб.

Всего за период реализации Подпрограммы

Министерство здравоохранения Нижегородской области (далее - Минздрав)

Всего, в т.ч.

30 342,91

49 343,07

4664,00

84 349,98

Областной бюджет,

30 342,91

49 343,07

4 664,00

84 349,98

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

30 342,91

49 343,07

4 664,00

84 349,98

Федеральный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Прочие источники,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Министерство строительства Нижегородская область (далее - Минстрой)

Всего, в т.ч.

13 000,000

0,00

0,00

0,00

13 000,00

Областной бюджет,

13 000,000

0,00

0,00

0,00

13 000,00

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

13 000,000

0,00

0,00

0,00

13 000,00

Прочие расходы

Федеральный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Прочие источники,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (далее - Газораспределение)

Всего, в т.ч.

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

Областной бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Федеральный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Местный бюджет,

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

Прочие источники,

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области (далее - Мининформ)

Всего, в т.ч.

22 070,60

80382,65

478 144,29

115 796,33

696 393,87

Областной бюджет,

16 730,60

56764,59

235 748,42

10760,00

320 003,61

в т.ч.

Кап. вложения

9 111,00

4 958,00

14 069,00

НИОКР

12 230,60

1 365,00

0,00

200,00

13 795,60

Прочие расходы

4 500,00

55 399,59

226 637,42

5 602,00

292 139,01

Федеральный бюджет,

0,00

16 411,68

213 461,52

95 255,00

325 128,20

в т.ч.

Кап. вложения

173 104,00

94 193,00

267 297,00

НИОКР

Прочие расходы

0,00

16 411,68

40 357,52

1 062,00

57 831,20

Местный бюджет,

5 340,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

51 262,06

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

5 340,00

0,00

0,00

0,00

5 340,00

Прочие расходы

0,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

45 922,06

Прочие источники,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Программе

Всего, в т.ч.

35 070,60

117 014,29

542 121,74

120 715,33

814 921,96

Областной бюджет,

29 730,60

87 107,50

285 091,49

15 424,00

417 353,59

в т.ч.

Кап. вложения

0,00

9 111,00

4 958,00

14 069,00

НИОКР

25 230,60

1 365,00

0,00

200,00

26 795,60

Прочие расходы

4 500,00

85 742,50

275 980,49

10 266,00

376 488,99

Федеральный бюджет,

0,00

16 411,68

213 461,52

95 255,00

325 128,20

в т.ч.

Кап. вложения

0,00

0,00

173 104,00

94 193,00

267 297,00

НИОКР

Прочие расходы

16 411,68

40 357,52

1 062,00

57 831,20

Местный бюджет,

5 340,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

51 262,06

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

5 340,00

5 340,00

Прочие расходы

0,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

45 922,06

Прочие источники,

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

в т.ч.

Кап. вложения

НИОКР

Прочие расходы

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

Для реализации Подпрограммы будут использованы материально-технические, информационные и трудовые ресурсы органов исполнительной государственной власти Нижегородской области и по согласованию органов местного самоуправления в Нижегородской области, участвующих в реализации Подпрограммы.

Информационная поддержка будет осуществляться исполнителями основных мероприятий Подпрограммы под общей координацией министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области с использованием официальных веб-ресурсов исполнителей основных мероприятий, сайта министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, а также иных средств массовой информации.

Для определения объемов расходов, связанных с созданием и развертыванием системы-112 в регионе в МЧС России разработаны Методические рекомендации по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 2012-2017 годы в субъекте РФ ("размер затрат на создание Системы-112 на одного человека составляет 268 руб./чел. (федеральная составляющая - 125 руб./чел., региональная - 142 руб./чел.)").

Таким образом, предполагаемый объем финансирования Подпрограммы (без прочих источников) может составить 880 511,8 тыс. руб., из которых средства региона - 468 287,17 тыс. руб., или 53,2 процента от общего объема финансирования, федерального бюджета  - 412 224,63 тыс. руб., или 46,8 процента от общего объема финансирования.

В соответствии с п.п. "г" п.19 Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 года № 958 специалистами министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области  разработано и согласовано с  МЧС России техническое задание "Разработка проектной документации на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Нижегородской области" (далее ТЗ), также получено согласование МЧС России технического проекта на создание и эксплуатацию системы-112 в Нижегородской области, который разработан на основании ТЗ (исполнитель работ, согласно государственного контракта № 9 от 26 июля 2012 года, ЗАО "СтинсКоман").

Таким образом, исходя из предусмотренных в Подпрограмме мероприятий сформировано ресурсное обеспечение Подпрограммы, подтвержденное локально-сметным расчетом технического проекта (по всем источникам финансирования), общая сумма расходов составляет 537940,76 тыс. руб.:

- федеральное финансирование (на создание базовой инфраструктуры системы-112) - 267297 тыс. руб., кроме этого 57 831,2 тыс. руб., на финансирование служб федеральных органов исполнительной власти, интегрированных в систему-112,

- за счет средств областного бюджета - 417 353,59 тыс. руб, с учетом софинансирования бюджетов муниципальных образований Нижегородской области,

- за счет средств местного бюджета (по согласованию) - 51262,06 тыс. руб.

- за счет прочих источников финансирования (по согласованию) - 24 661,2 тыс. руб., в части аварийно-диспетчерских служб ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в газифицированных природным газом муниципальных районах Нижегородской области, интегрированных в систему-112.

Согласно федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 223 (далее - ФЦП система-112) предусмотрено привлечение средств федерального бюджета для финансирования и софинансирования следующих мероприятий настоящей Подпрограммы:

- разработка системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 Нижегородской области (министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляет обследование существующей на территории Нижегородской области телекоммуникационной инфраструктуры сетей операторов связи, разработку опросных форм, сбор, обработку и анализ данных, подготовку заключений по результатам аудита и разработку системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112);

- софинансирование создания основных и резервных центров обработки вызовов (в ФЦП системы-112 определен порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Подпрограммы - приложение 6 "Порядок предоставления и распределения субсидий+" (далее - Порядок) и приложение 8 "Методика детализации укрупненного инвестиционного проекта");

- интеграция дежурно диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти с системой - 112 Нижегородской области, в том числе оснащение комплексами средств автоматизации и обучения персонала;

- дооснащение станций скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмета информации, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;

- разработка учебно-методических комплектов и создание головных центров обучения для подготовки преподавателей и персонала системы-112 на базе МЧС России.

В настоящую Подпрограмму включены мероприятия, относящиеся не только к полномочиям Правительства Нижегородской области, но и к вопросам местного значения, к полномочиям органов местного самоуправления, такие как вопросы информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее - ЕДДС). ЕДДС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2012 года № 151 "О создании единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области" являются органами повседневного управления муниципальной (городской, районной) территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), предназначенной для координации действий дежурных и диспетчерских служб района (города).

Условия предоставления, порядок формирования

и распределения субсидий муниципальным образованиям

Нижегородской области

В целях определения уровня софинансирования муниципальные образования Нижегородской области подразделяются на группы.

Критерием отнесения к одной из групп является соотношение суммы прочих расходов (общих расходов за исключением расходов на оплату труда и оплату коммунальных услуг) к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований Нижегородской области, определенных при формировании межбюджетных отношений на очередной финансовый год (расчет уровня дотационности муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и уровня софинансирования областных целевых программ из бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2013 год).

К первой группе относятся муниципальные образования Нижегородской области, у которых данное соотношение составляет до 25%, ко второй группе - от 25 до 30%, к третьей группе - от 30 до 40%, к четвертой группе - от 40 до 50%, к пятой группе - свыше 50%.

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных образований Нижегородской области в зависимости от группы должен составить:

первая группа - не менее 10%;

вторая группа - не менее 15%;

третья группа - не менее 20%;

четвертая группа - не менее 30%;

пятая группа - не менее 50%.

Наименование муниципального образования Нижегородской области

№ 1.1.1. мероприятия в Подпрограмме

№ 3.2. мероприятия в Подпрограмме

Итого

Областной бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс. руб.

Областной бюджет, тыс.руб.

Местный бюджет, тыс. руб.

577,55

Местный бюджет,

тыс. руб.

Ардатовский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

451,10

577,55

Арзамасский муниципальный район

100

100

351,10

351,10

577,55

451,1

Балахнинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Богородский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Большеболдинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

540,04

577,55

Большемурашкинский муниципальный район

100

100

440,04

440,04

577,55

540,04

Бутурлинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Вадский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Варнавинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

540,04

577,55

Вачский муниципальный район

100

100

440,04

440,04

540,04

540,04

Ветлужский муниципальный район

100

100

440,04

440,04

577,55

540,04

Вознесенский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Володарский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Воротынский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Воскресенский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

346,53

577,55

г.о. город Выкса

60

140

286,53

668,58

0,00

808,58

г.о. город Н.Новгород

0

200

0,00

1 346,98

577,55

1546,98

г.о. город Бор

100

100

477,55

477,55

591,45

577,55

г.о. город Дзержинск

100

100

491,45

491,45

540,04

591,45

г.о. город Саров

100

100

440,04

440,04

577,55

540,04

г.о. Семеновский

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Гагинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Городецкий муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Дальнеконстантиновский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

540,04

577,55

Дивеевский муниципальный район

100

100

440,04

440,04

577,55

540,04

Княгининский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Ковернинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

540,04

577,55

Краснобаковский муниципальный район

100

100

440,04

440,04

577,55

540,04

Краснооктябрьский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

0,00

577,55

Кстовский муниципальный район

0

200

0,00

702,21

577,55

902,21

Кулебакский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Лукояновский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Лысковский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

540,04

577,55

Навашинский муниципальный район

100

100

440,04

440,04

577,55

540,04

Павловский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

540,04

577,55

г.о. город Первомайск

100

100

440,04

440,04

540,04

540,04

Перевозский муниципальный район

100

100

440,04

440,04

577,55

540,04

Пильнинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Починковский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Сергачский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Сеченовский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Сокольский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Сосновский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Спасский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Тонкинский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Тоншаевский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

451,10

577,55

Уренский муниципальный район

100

100

351,10

351,10

577,55

451,1

Чкаловский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Шарангский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

577,55

577,55

Шатковский муниципальный район

100

100

477,55

477,55

540,04

577,55

г.о. город Шахунья

100

100

440,04

440,04

27454,83

540,04

Итого:

4 860

5 340

22 594,83

25 026,07

577,55

30 366,07

Финансирование Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Согласно ФЦП системы-112, в качестве внебюджетных источников финансирования мероприятий Подпрограммы рассматриваются средства операторов связи, которые выделяются на модернизацию сетей связи и передачи данных для обеспечения функционирования системы-112 (суммы в полном объеме будут определены только после создания министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации регионального системного проектасистемы-112) - внебюджетные источники.

По прочим мероприятиям Подпрограммы, в случае участия органов местного самоуправления Нижегородской области в их реализации, возможно помимо средств местных бюджетов привлечение софинансирования организаций, отвечающих за деятельность соответствующих ДДС муниципальных образований (в части создания подсистемы аварийной службы газовой сети системы-112 в газифицированных природным газом муниципальных районах Нижегородской области) с ежегодным уточнением их объемов, поэтому финансирование за счет прочих источников - 24 661,2 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы рассчитано на основе представленного "Локального сметного расчета, локальные сметы и сводный сметный расчёт" на создание системы - 112 в рамках исполнения государственного контракта № 9 от 26 июля 2012 года по теме: "Разработка проектной документации на создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Нижегородской области (система 112)" компанией ЗАО "Стинс Коман", а также анализа трудозатрат и длительности выполнения каждого мероприятия Подпрограммы, затрат на поставляемое программное обеспечение и вычислительную технику в рамках реализации проектов. Стоимость человеко-дня принимается исходя из средней заработной платы специалиста (эксперта) в составе организации-исполнителя с учетом необходимых накладных расходов. При этом учитывается характер работ и определяются соответствующие статьи расходов бюджета.

Объемы бюджетного финансирования Подпрограммы корректируются ежегодно в процессе формирования областного бюджета на очередной финансовый год.

Распределение предполагаемых объемов и источников финансирования по государственным заказчикам, статьям расходования средств ("капитальные вложения", "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" и "прочие нужды") и направлениям Подпрограммы приведено в приложении 2 к Подпрограмме.

Согласно процедуре, определенной в Порядке ФЦП системы-112, для получения субсидии из федерального бюджета необходимо представить Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в перечень документов, в который входят:

1. Документы об утверждении проектной документации по реконструкции и оснащению помещений основного и резервного центров обработки вызовов (ЦОВ/РЦОВ) системы-112;

2. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на создание ЦОВ и РЦОВ

3. Копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости проекта создания ЦОВ и РЦОВ.

В связи с вышеперечисленным перечень используемого оборудования в рамках мероприятия Подпрограммы п.3.2 войдет в сводный сметный расчет объектов ЦОВ и РЦОВ.

2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы представлены в Таблице 1.

Таблица 1



Наименование индикаторов целей Подпрограммы

Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы

Значения индикаторов целей Подпрограммы

На момент разработки Подпрограммы

По окончании реализации Подпрограммы

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы

1

Доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона

процент

-

100

80,9

2

Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система - 112 реализована в полном объеме

единиц

-

52

38

3

Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС

процент

100

80,9

4

Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону

процент

-

100

80,9

Первый целевой индикатор позволяет оценить ход создания системы-112 в Нижегородской области в целом безотносительно завершенности работ в отдельных муниципальных образованиях Нижегородской области.

Второй и третий целевые индикаторы отражают создание системы-112 и автоматизированной системы управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи в муниципальных образованиях Нижегородской области как завершенных и принятых в эксплуатацию систем.

Четвертый (дополнительный) целевой индикатор предназначен для контроля над ходом обучения персонала как необходимым для реализации системы-112 процессом.

В целях проведения мониторинга реализации Подпрограммы в Таблице 2 представлены промежуточные значения целевых индикаторов Подпрограммы, то есть с разбивкой на годовые и в целом за период реализации Подпрограммы.

Таблица 2

Наименование индикаторов целей Подпрограммы

Единицы измерения

Годы

2014

2015

2016

2017

Доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона

процент

0

0

40

100

Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система -112 реализована в полном объеме

единиц

0

0

2

52

Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по региону

процентов

20

85

100

Доля муниципальных образований Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС

процентов

0

0

50

100

2.8. Показатели непосредственных результатов

реализации Подпрограммы.

Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3



Наименование непосредственных результатов реализации Подпрограммы

Единицы измерения

Значения непосредственных результатов реализации Подпрограммы

На момент разработки Подпрограммы

По окончании реализации Подпрограммы

Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Подпрограммы)

1

2

3

4

5

6

1

Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения на территории Нижегородской области

процент

-

20

8,2

2

Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112

процент

-

7

3

3

Снижения числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112

процент

-

7

3

4

Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по  сравнению с экономическим ущербом в 2011 году

процент

-

11

2,9

В ходе реализации Подпрограммы при условии полного финансирования планируется достижение следующих результатов:

Снижение доли погибших от внешних причин смерти (несчастные случаи, аварии и т.д.) на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011  годом на 7%. Прогноз показателей гибели людей, сделанный на основании анализа статистических данных предшествующих лет (данные аналитического отдела ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области) позволяет предположить, что реализация Подпрограммы в течение четырех лет (2014-2017 гг.) позволит сберечь жизни порядка 140 человек, которые в противном случае могли бы погибнуть в различных происшествиях (количество погибших при ЧС и происшествиях на территории Нижегородской области в 2011году - 1 233 человека).

Снижение доли пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом на 7%, эта цифра составит более 700 человек, к кому помощь прибудет своевременно.

Этот результат достигается, в первую очередь, за счет сокращения на 20% времени прибытия экстренных оперативных служб по вызовам от населения к месту происшествия, что составит 7,3 мин. (среднее время реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения на территории Нижегородской области в 2011 году составляло 9,2 минуты).

Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы с разбивкой по годам представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование непосредственных результатов реализации Подпрограммы

Единицы измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112

процент

2,8

7

Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112

процент

2,7

7

Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения на территории Нижегородской области

процент

7

20

Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году

процент

3,5

11

Снижение на 11% доли материального ущерба при пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории муниципальных образований, в которых развернута Система-112, по сравнению с 2011 годом за весь период реализации Подпрограммы составит порядка 20млн. руб. (экономический ущерб при ЧС и происшествиях на территории Нижегородской области за 2011 год составил 204 898,45 тыс.руб.).

Согласно Концепции федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012-2017 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 4 мая 2012 года № 716-р (далее - Концепция), в качестве базового периода рекомендовано принять 2010 год. В 2010 году были зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций природного характера (3 федеральных, 1 региональная, 1 муниципальная), возникновение которых было связано с засухой и регистрацией крупных природных пожаров. Сумма ущерба составила 4 882,8139 млн. руб., затраты 1 785,178767 млн. руб., что превысило среднемноголетнее значение в тысячи раз. Поэтому для корректности представленных для сравнения данных предлагаем в качестве базового взять 2011 год, показатели по которому не выходят за рамки среднестатистических значений.

2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы предполагается достичь социально и экономически приемлемый уровень безопасности населения, создать эффективную скоординированную систему реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них экстренных оперативных служб.

Предусматриваемые затраты за счет всех источников позволят за время реализации Подпрограммы сократить на 7 процентов потери населения относительно 2011 года, создать систему-112 по принципу "одного окна" на всей территории Нижегородской области и гармонизировать способ вызова экстренных оперативных служб с законодательством Европейского союза в соответствии с подписанным Российской Федерацией совместно с государствами - членами Европейского союза в 1998 году телекоммуникационным соглашением, согласно которому единым номером экстренного вызова стал номер "112".

Экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы включает в себя:

- прямую экономическую эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий Подпрограммы;

- косвенную экономическую эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба.

Общественная эффективность реализации Подпрограммы оценивается по индикаторам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

Показатель, характеризующий достижение цели

На момент разработки Подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Индикатор цели Подпрограммы (А1): Доля населения Нижегородской области, проживающих на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения региона

0

40

100

Непосредственный результат реализации Подпрограммного мероприятия (В1): Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112;

0

3,7

7

Общественная эффективность (Эо1=А1/В1)

10,8

14,3

Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного результата реализации Подпрограммных мероприятий: чем большему количеству населения Нижегородской области созданы социально приемлемые уровни безопасности, создана эффективная скоординированная система реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечено оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них различных экстренных оперативных служб, тем интенсивнее сокращаются потери населения в следствии ЧС и происшествий. Данный показатель будет иметь ежегодную тенденцию к росту в результате работы, проводимой в средствах массовой информации, с целью информирования населения Нижегородской области о вводе единого номера "112" для вызова экстренных оперативных служб.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие

на реализацию Подпрограммы и мероприятия по их снижению

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой;

- изменение федерального законодательства;

- рост числа решаемых задач;

- рост числа взаимодействующих организаций;

- форс - мажорные обстоятельства.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Подпрограммы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Подпрограммы.

Фактор изменения федерального законодательства может быть скомпенсирован принятием соответствующего областного законодательства.

Кроме вышеперечисленного можно выделить еще существенные риски успешной реализации Подпрограммы:

- риск пассивного сопротивления распространению и внедрению органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Нижегородской области результатов выполнения мероприятий Подпрограммы и отсутствия мотивации их использования.

В целях минимизации данного риска предполагается в рамках выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы формировать совместные рабочие группы с участием заинтересованных, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области для планирования и оперативной координации их выполнения.

2.11. Система организации контроля

за исполнением Подпрограммы

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской области.    

Таблица 6

Мероприятия подпрограммы 1

"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру "112" в Нижегородской области

на 2014-2017 годы"

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (кап/вл, НИОКР и пр/ расх)

Сроки выпол- нения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников), тыс. руб.

Источник финанси- рования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

Цель Программы

Всего, в т.ч.

35 070,60

117 014,29

542 121,74

120 715,33

814 921,96

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

Федеральный бюджет

0,00

16 411,68

213 461,52

95 255,00

325 128,20

Областной бюджет

29 730,60

87 107,50

285 091,49

15 424,00

417 353,59

Местный бюджет

5 340,00

7 206,38

28 934,35

9 781,33

51 262,06

Прочие источники

0,00

6 288,73

14 634,38

255,00

21 178,11

Задача 1. Разработка нормативно-правовой базы и организационно-методического обеспечения создания и функционирования системы-112 на территории Нижегородской области.

Всего, в т.ч.

30 570,60

1 365,00

0,00

200,00

32 135,6

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

25 230,60

1 365,00

0,00

200,00

26 795,6

Местный бюджет

5 340,00

0,00

0,00

0,00

5 340,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.1.

Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.

НИОКР

2014-2015

Mининформ; Минздрав; ГУ МЧС России HO (по согласованию); ГУ MBД России HO (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию)

Всего, в т.ч.

17 450,60

1 365,00

0,00

0,00

18 815,6

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

12 110,60

1 365,00

0,00

0,00

13 475,6

Местный бюджет

5 340,00

0,00

0,00

0,00

5 340,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.1.1.

Разработка рабочей документации на объекты системы-112 в муниципальных образованиях Нижегородской области.

НИОКР

2014

Mининформ; ГУ МЧС России HO (по согласованию); Админи- страции МО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

10 200,00

0,00

0,00

0,00

10 200,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

4 860,00

0,00

0,00

0,00

4 860,0

Местный бюджет

5 340,00

0,00

0,00

0,00

5 340,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.1.2.

Разработка рабочей документации на объекты 112-ВТД центров обработки вызовов в муниципальных образованиях Нижегородской области

НИОКР

2014

Mининформ; ГУ МЧС России HO (по согласованию)

Всего, в т.ч.

7 250,60

0,00

0,00

0,00

7 250,6

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

7 250,60

0,00

0,00

0,00

7 250,6

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Разработка технических условий на мультисервисную транспортную сеть системы-112 и интеграцию к "ЭРА-ГЛОНАСС"

НИОКР

2015

Мининформ

Всего, в т.ч.

0,00

1 365,00

0,00

0,00

1 365,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 365,00

0,00

0,00

1 365,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Разработка и принятие организационно- распорядительных документов по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 в Нижегородской области

НИОКР

2014

Mининформ; Минздрав; ГУ МЧС России HO (по согласованию) ГУ MBД России HO (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Разработка проектной документации по реконструкции и оснащению помещений основного и резервного центров обработки вызовов (ЦОВ/РЦОВ) системы-112

НИОКР

2014

Минстрой

Всего, в т.ч.

13 000,00

0,00

0,00

0,00

13 000,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

13 000,00

0,00

0,00

0,00

13 000,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.3.1.

Разработка и утверждение проектно- сметной документации на реконструкцию и оснащение ЦОВ системы-112

НИОКР

2014

Минстрой

Всего, в т.ч.

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.3.2.

Разработка и утверждение проектно- сметной документации на реконструкцию и оснащение РЦОВ системы-112

НИОКР

2014

Минстрой

Всего, в т.ч.

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.4.

Подготовка документов, необходимых для получения субсидий субъектами Российской Федерации на создание системы-112 в Российской Федерации

НИОКР

2014

Mининформ; Минстрой

Всего, в т.ч.

120,00

0,00

0,00

0,00

120,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

120,00

0,00

0,00

0,00

120,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.5.

Разработка программы и методики испытаний системы-112 в Нижегородской области, инструкций по эксплуатации системы-112 и методики оценки эффективности ее функционирования

НИОКР

2017

Mининформ; Минздрав; ГУ МЧС России HO (по согласованию); ГУ MBД России HO (по согласованию);

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

200,00

200,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

200,00

200,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Задача 2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры Системы-112 на территории Нижегородской области

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

9 968,00

13 464,00

23 432,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

0,00

0,00

1 520,00

5 016,00

6 536,0

Местный бюджет

0,00

0,00

8448,00

8448,00

16 896,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

2.1.

Реализация технических решений телекоммуни- кационной подсистемы Системы-112 в части создания межмуниципального сегмента мультисервисной транспортной сети системы-112, а также каналов связи с ЦОВ и РЦОВ систем-112 соседних субъектов Российской Федерации

Пр. расх.

2016-2017

Мининформ; Оператор связи (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

2.2.

Присоединение операторов фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к системе-112

Пр. расх.

2016-2017

Мининформ; Админи- страции МО (по согласованию); Операторы связи (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Подготовка инфраструктуры сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к развертыванию системы-112.

Пр. расх.

2014-2017

Операторы связи (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

2.4.

Аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети системы-112 Нижегородской области*

Пр. расх.

2016-2017

Mининформ; Минздрав; ГУ МЧС России HO (по согласованию) ГУ MBД России HO (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

9 968,00

13 464,00

23 432,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Областной бюджет

0,00

0,00

1 520,00

5 016,00

6 536,00

Местный бюджет

0,00

0,00

8448,00

8448,00

16 896,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1.

Аренда каналов связи ЦОВ и РЦОВ в рамках построения Системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2016-2017

Мининформ; ГУ МЧС России НО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

1 520,00

5 016,00

6 536,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

1 520,00

5 016,00

6 536,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2.

Аренда каналов связи ЕДДС муниципальных образований в рамках построения Системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2016-2017

Мининформ; Админи- страции МО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

8448,00

8448,00

16 896,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

8448,00

8448,00

16 896,0

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112

Всего, в т.ч.

4 500,00

111 182,28

525007,41

99 151,00

739 840,69

Федеральный бюджет

0,00

15 349,68

212 399,52

94 193,00

321 942,20

Областной бюджет

4 500,00

83 925,82

279 075,49

4 958,00

372 459,31

Местный бюджет

0,00

5 873,05

19 153,02

0,00

25 026,07

Прочие источники

0,00

6 033,73

14 379,38

0,00

20413,11

3.1.

Создание государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление по обеспечению функционирования системы-112 на территории Нижегородской области", осуществляющего эксплуатацию и сопровождение системы-112.

Пр. расх.

2014-2015

Mининформ; Минздрав;ГУ МЧС России HO (по согласованию); ГУ MBД России HO (по согласованию)

Всего, в т.ч.

4 500,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4 500,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Создание базовой инфраструктуры системы-112 Нижегородской области (строительство/ реконструкция) и оснащение программно- техническими комплексами основного и резервного центров обработки вызовов (ЦОВ и РЦОВ).*

Кап/вл

2014-2015

Mининформ; Минздрав; Минстрой; ГУ МЧС России HO (по согласованию); ГУ MBД России HO (по согласованию).

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

182 215,00

99 151,00

281 366,00

Федеральный бюджет*

0,00

0,00

173 104,00

94 193,00

267 297,00

Областной бюджет**

0,00

0,00

9 111,00

4 958,00

14 069,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Реализация технических решений ЕДДС муниципальных образований в части интеграции с системой-112 Нижегородской области.

Пр. расх.

2014-2015

Мининформ; Админи- страции МО (по согласованию)

Всего в т.ч.

0,00

60 655,96

243 670,44

0,00

304 326,4

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

54 782,91

224 517,42

0,00

279 300,33

Местный бюджет

0,00

5 873,05

19 153,02

0,00

25 026,07

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.

Оснащение телекоммуникационным оборудованием ЕДДС муниципальных образований. Проведение монтажных и пусконаладочных работ.

Пр. расх.

2014-2016

Мининформ; Админи- страции МО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

9 314,86

38 306,04

0,00

47 620,90

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

3 441,81

19 153,02

0,00

22 594,83

Местный бюджет

0,00

5 873,05

19 153,02

0,00

25 026,07

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2.

Реализация технических решений ЕДДС муниципальных образований в части интеграции с системой-112.

Пр. расх.

2014-2016

Мининформ; Админи- страции МО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

51 341,10

0,00

0,00

51 341,10

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

51 341,10

0,00

0,00

51 341,10

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Реализация технических решений для дежурно- диспетчерских служб в части интеграции с системой-112

Пр. расх.

2014-2015

Mининформ; Минздрав; ГУ МЧС России HO (по согласованию) ГУ MBД России HO (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию).

Всего, в т.ч.

0,00

50 526,32

99121,97

0,00

149648,29

Федеральный бюджет

0,00

15 349,68

39 295,52

0,00

54 645,20

Областной бюджет

0,00

29 142,91

45 447,07

0,00

74 589,98

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

6 033,73

14 379,38

0,00

20 413,11

3.4.1.

Создание инфраструктуры дежурно- диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти в рамках (ГУ МЧС России НО) системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2014-2016

Мининформ; ГУ МЧС России НО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

5 349,56

13 396,30

0,00

18 745,86

Федеральный бюджет

0,00

5 349,56

13 396,30

0,00

18 745,86

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2.

Создание инфраструктуры дежурно- диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти (ГУ МВД России HO) в рамках системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2014-2016

Мининформ;  ГУ МВД России HO (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

10 000,12

25 899,22

0,00

35 899,34

Федеральный бюджет

0,00

10 000,12

25 899,22

0,00

35 899,34

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.3.

Создание инфраструктуры дежурно- диспетчерских служб станций и подстанций скорой медицинской помощи в рамках системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2014-2016

Минздрав

Всего, в т.ч.

0,00

29 142,91

45 447,07

0,00

74 589,98

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

29 142,91

45 447,07

0,00

74 589,98

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.4.

Создание инфраструктуры дежурно- диспетчерских служб аварийной службы газовой сети в рамках системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2014-2016

ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

6 033,73

14 379,38

0,00

20 413,11

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

6 033,73

14 379,38

0,00

20 413,11

3.5.

Организация межсетевого взаимодействия ЦОВ (РЦОВ) Системы-112 Нижегородской области, отработка типового программно- технического комплекса автоматизированной системы обмена информацией между соседними субъектами Российской Федерации в рамках системы-112.

НИОКР

2016

Мининформ; ГУ МЧС России по НО.

Всего, в.т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.

Организация информационного взаимодействия систем приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", к подсистеме мониторинга системы-112

Пр. расх.

2016-2017

Mининформ; Минздрав; ГУ МЧС России HO (по согласованию); ГУ MBД России HO(по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород"

Всего, в.т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Автономные испытания компонентов системы-112 и опытная эксплуатация комплексной автоматизированной системы обработки вызовов и обмена информацией системы-112, включая взаимодействие с ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области и с ЦОВ (РЦОВ) систем-112 соседних субъектов РФ

Пр. расх.

2014-2016

Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию).

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Государственная приемка системы-112 и ввод в действие номера "112" на территории региона

Пр. расх.

2016-2017

Мининформ ГУ МЧС России по НО (по согласованию).

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Дооснащение станций и центров скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи.

Всего, в т.ч.

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Оснащение программно- техническими средствами станций скорой медицинской помощи и внедрение автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи. Работы по подключению оборудования, инсталляции и настройке программного обеспечения.

Пр. расх.

2015-2017

Минздрав

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5. Создание на территории Нижегородской области системы обучения персонала системы-112

Всего, в т.ч.

0,00

4 250,33

5 757,53

7 714,33

17 722,19

Федеральный бюджет

0,00

1 062,00

1 062,00

1 062,00

3 186,00

Областной бюджет

0,00

1 600,00

3 107,20

5 064,00

9 771,20

Местный бюджет

0,00

1 333,33

1 333,33

1 333,33

3 999,99

Прочие источники

0,00

255,00

255,00

255,00

765,00

5.1.

Оснащение УМЦ учебными пособиями и методической литературой

Пр. расх.

2015-2017

Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию).

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Обучение преподавательского состава УМЦ

Пр. расх.

2015

Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию).

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

Первоначальное обучение персонала системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2015-2017

Mининформ; Минздрав; ГУ МЧС России HO (по согласованию); ГУ MBД России HO (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию).

Всего, в т.ч.

0,00

4 250,33

6 946,33

7 714,33

18 910,99

Федеральный бюджет

0,00

1 062,00

1 062,00

1 062,00

3 186,00

Областной бюджет

0,00

1 600,00

4 296,00

5 064,00

10 960,00

Местный бюджет

0,00

1 333,33

1 333,33

1 333,33

3 999,99

Прочие источники

0,00

255,00

255,00

255,00

765,00

5.3.1.

Первоначальное обучение персонала центра обработки вызовов - ЦОВ и РЦОВ системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2015-2017

Мининформ; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); УМЦ ГО и ЧС НО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

400,00

0,00

400,00

800,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

400,00

0,00

400,00

800,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.2.

Первоначальное обучение персонала единых диспетчерских служб муниципальных образований

Пр. расх.

2015-2017

Мининформ; УМЦ ГО и ЧС НО (по согласованию); Админи- страции МО Нижего- родской области (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

1 333,33

1 333,33

1 333,33

3 999,99

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

1 333,33

1 333,33

1 333,33

3 999,99

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.3.

Первоначальное обучение персонала дежурно- диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти, интегрированных в систему-112*

Пр. расх.

2015-2017

Минздрав; ГУ МЧС России по НО (по согласованию); ГУ МВД России по НО (по согласованию); УМЦ ГО и ЧС НО (по согласованию)

Всего, в т.ч.

0,00

1 062,00

1 062,00

1 062,00

3 186,00

Федеральный бюджет

0,00

1 062,00

1 062,00

1 062,00

3 186,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.4.

Первоначальное обучение персонала станций и подстанций скорой медицинской помощи в рамках реализации системы-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2015-2017

Минздрав

Всего,  в т.ч .

0,00

1 200,00

3 896,00

4 664,00

9 760,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

1 200,00

3 896,00

4 664,00

9 760,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.5.

Первоначальное обучение персонала ДДС аварийной службы газовой сети интегрированных в систему-112 Нижегородской области

Пр. расх.

2015-2017

УМЦ ГО и ЧС НО (по согласованию); ОАО "Газпром газораспре- деление Нижний Новгород" (по согласованию);

Всего, в т.ч.

0,00

255,00

255,00

255,00

765,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

255,00

255,00

255,00

765,00

6. Организация и проведение информирования населения Нижегородской области  о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне

Всего, в т.ч.

0,00

216,68

0,00

186,00

402,68

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

216,68

0,00

186,00

402,68

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.

Пр. расх.

2015-2017

Мининформ

Всего, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

216,68

200,00

186,00

602,68

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

На основании письма Директора департамента территориальной политики МЧС России Ю.П.Ковалева от 17.09.2013 № 7-2-2944

**

На основании письма заместителя руководителя Приволжского регионального центра МЧС России Е.П.Андросова (минимальный объем бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области)".

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.020.000 Управление в сфере информации и информатизации (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать