Основная информация
Дата опубликования: | 05 июня 2020г. |
Номер документа: | RU24060208202000371 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Красноярска Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2020 г. № 430
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 872
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 872 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы" изложить в следующей редакции:
"Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
подпрограммы:
1. Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт.
2. Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе.
4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.
6. Повышение безопасности дорожного движения.
Отдельное мероприятие 1. Устройство архитектурно-художественной подсветки";
строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы
1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание:
в 2020 году - 99,40%,
в 2021 году - 99,40%,
в 2022 году - 99,40%;
2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты. В 2020 году показатель составит 100%, в 2021 году - 100%, в 2022 году - 100%;
3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составит:
в 2020 году - 46,49%;
в 2021 году - 45,73%;
в 2022 году - 45,73%;
4) доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты:
в 2020 году - 11,00%;
в 2021 году - 11,02%;
в 2022 году - 11,04%;
5) доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты:
в 2020 году - 83,27%;
в 2021 году - 83,28%;
в 2022 году - 83,30%;
6) уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности:
в 2020 году - 100,00%;
в 2021 году - 100,00%;
в 2022 году - 100,00%;
7) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:
в 2020 году - 0,00%;
в 2021 году - 0,00%;
в 2022 году - 0,00%";
строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составляет 22900806,72 тыс. рублей, в том числе:
8509595,08 тыс. рублей - средства бюджета города;
2598001,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1273085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10520124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2020 год - 8379182,00 тыс. рублей,
в том числе:
3190192,54 тыс. рублей - средства бюджета города;
1049195,93 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
633085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 7237781,03 тыс. рублей,
в том числе:
2647654,49 тыс. рублей - средства бюджета города;
663418,43 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
420000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 7283843,69 тыс. рублей,
в том числе:
2671748,05 тыс. рублей - средства бюджета города;
885387,53 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" составляет:
7810975,35 тыс. рублей, в том числе:
463669,02 тыс. рублей - средства бюджета города;
322182,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7025124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2604658,45 тыс. рублей, в том числе:
155556,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" составляет 3114400,00 тыс. рублей, в том числе:
114400,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
3000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 1042800,00 тыс. рублей, в том числе:
42800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 1035800,00 тыс. рублей, в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 1035800,00 тыс. рублей, в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе".
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 7437013,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2248527,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
613085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2991834,56 тыс. рублей,
в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
928103,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
413085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей,
в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей,
в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" в 2020 - 2022 годах составляет 2360085,89 тыс. рублей в том числе:
1839749,10 тыс. рублей - средства бюджета города;
25336,79 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
495000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 971571,71 тыс. рублей, в том числе:
794810,58 тыс. рублей - средства бюджета города;
11761,13 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 694664,71 тыс. рублей, в том числе:
522876,88 тыс. рублей - средства бюджета города;
6787,83 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 693849,47 тыс. рублей, в том числе:
522061,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
6787,83 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет:
1470831,54 тыс. рублей, в том числе:
1468876,24 тыс. рублей - средства бюджета города;
1955,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 500817,28 тыс. рублей, в том числе:
498879,98 тыс. рублей - средства бюджета города;
1937,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2021 год - 485007,13 тыс. рублей, в том числе:
484998,13 тыс. рублей - средства бюджета города;
9,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2022 год - 485007,13 тыс. рублей, в том числе:
484998,13 тыс. рублей - средства бюджета города;
9,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения" составляет:
680000,00 тыс. рублей, в том числе:
20000,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
660000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 240000,00 тыс. рублей, в том числе:
20000,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки" в 2020 году составляет 27500,00 тыс. рублей - средства бюджета города";
2) в разделе I Программы:
в абзаце восьмом цифры "450" заменить цифрами "475";
в абзаце девятом цифры "335" заменить цифрами "385";
в абзаце десятом цифры "113" заменить цифрами "319";
в абзаце одиннадцатом цифры "898" заменить цифрами "1179";
3) в разделе II Программы:
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования).";
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;";
после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"Отдельное мероприятие 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки".
В рамках отдельного мероприятия 1 планируется выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки зданий, строений, сооружений.";
4) абзац четырнадцатый раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"Закон Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев";";
5) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 12380682,39 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 4872473,89 тыс. руб.;
2021 год - 3731072,92 тыс. руб.;
2022 год - 3777135,58 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2020 год - 4664643,64 тыс. руб.;
2021 год - 3545776,32 тыс. руб.;
2022 год - 3591838,98 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ:
2020 год - 82784,59 тыс. руб.;
2021 год - 81627,81 тыс. руб.;
2022 год - 81627,81 тыс. руб.
2.2. Главное управление образования:
2020 год - 1650,00 тыс. руб.;
2021 год - 1300,00 тыс. руб.;
2022 год - 1300,00 тыс. руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2020 год - 11557,11 тыс. руб.;
2021 год - 9146,20 тыс. руб.;
2022 год - 9146,20 тыс. руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2020 год - 14927,56 тыс. руб.;
2021 год - 13555,90 тыс. руб.;
2022 год - 13555,90 тыс. руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2020 год - 18421,62 тыс. руб.;
2021 год - 16196,17 тыс. руб.;
2022 год - 16196,17 тыс. руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2020 год - 21610,81 тыс. руб.;
2021 год - 18743,17 тыс. руб.;
2022 год - 18743,17 тыс. руб.
2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2020 год - 18620,70 тыс. руб.;
2021 год - 14696,41 тыс. руб.;
2022 год - 14696,41 тыс. руб.
2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2020 год - 27322,26 тыс. руб.;
2021 год - 22032,92 тыс. руб.;
2022 год - 22032,92 тыс. руб.
2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2020 год - 10935,60 тыс. руб.;
2021 год - 7998,02 тыс. руб.;
2022 год - 7998,02 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.";
6) в подпрограмме 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт":
в паспорте подпрограммы 1:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
капитальный ремонт многоквартирных домов:
за счет средств регионального оператора:
в 2020 году - 450 шт., в 2021 году - 335 шт.,
в 2022 году - 269 шт.;
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города в 2020 году - 25 шт., в 2021 году - 50 шт., в 2022 году - 50 шт.
Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда:
в 2020 году - 44581,48 тыс. рублей,
в 2021 году - 41260,14 тыс. рублей,
в 2022 году - 38272,76 тыс. рублей.
Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами,
в 2020 - 2022 годах сохранится на уровне 100%.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрической энергии:
в 2020 году - 1032,60 кВт.ч/чел.;
в 2021 году - 1011,95 кВт.ч/чел.;
в 2022 году - 1011,95 кВт.ч/чел.;
тепловой энергии:
в 2020 году - 0,301 Гкал/кв. м;
в 2021 году - 0,290 Гкал/кв. м;
в 2022 году - 0,290 Гкал/кв. м;
горячей воды:
в 2020 году - 42,71 куб. м/чел;
в 2021 году - 41,86 куб. м/чел.;
в 2022 году - 41,86 куб. м/чел.;
холодной воды:
в 2020 году - 53,74 куб. м/чел;
в 2021 году - 52,67 куб. м/чел.
в 2022 году - 52,67 куб. м/чел.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности):
в 2020 году - 98,41%,
в 2021 году - 98,41%,
в 2022 году - 98,41%";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет:
7810975,35 тыс. рублей, в том числе:
463669,02 тыс. рублей - средства бюджета города;
322182,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7025124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2604658,45 тыс. рублей, в том числе:
155556,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников";
раздел 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования).
В рамках данного мероприятия планируется проведение обследования многоквартирных домов с целью определения текущего состояния строительных конструкций на предмет ремонта, безопасной эксплуатации жилого дома.";
7) в паспорте подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 17,26 км;
в 2021 году - 15,02 км;
в 2022 году - 15,02 км.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 1,44%, в 2021 году - 1,25%,
в 2022 году - 1,25%.
Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2021 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2022 году - 16033,35 тыс. кв. м.
Расходы на содержание одной светоточки:
в 2020 году - 8742,62 руб.;
в 2021 году - 8382,98 руб.;
в 2022 году - 8382,98 руб.
Количество обслуживаемых светоточек:
в 2020 году - 42300 шт.;
в 2021 году - 42300 шт.;
в 2022 году - 42300 шт.
Доля прочистки сетей ливневой канализации
от ее общей протяженности в 2020 году - 8,2%,
в 2021 году - 8,2%, в 2022 году - 8,2%.
Протяженность сетей ливневой канализации, находящейся на обслуживании -
в 2020 году - 187,5 км;
в 2021 году - 187,5 км;
в 2022 году - 187,5 км.
Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности -
в 2020 году - 82,6%;
в 2021 году - 82,6%;
в 2022 году - 82,6%.
Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, установка пешеходного ограждения:
в 2020 году - 200,00 м;
в 2021 году - 0,00 м;
в 2022 году - 0,00 м.
Износ специализированной техники:
в 2020 году - 84%;
в 2021 году - 85%;
в 2022 году - 86%.
Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки:
в 2020 году - 54,82%;
в 2021 году - 54,82%;
в 2022 году - 54,82%.
Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 126 ед.;
в 2021 году - 126 ед.;
в 2022 году - 126 ед.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 7437013,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2248527,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
613085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2991834,56 тыс. рублей, в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
928103,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
413085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей, в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей, в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета";
8) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ":
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию:
в 2020 году - 9876,56 тыс. кв. м;
в 2021 году - 9876,56 тыс. кв. м;
в 2022 году - 9876,56 тыс. кв. м.
Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства:
в 2020 году - 11 ед.;
в 2021 году - 0 ед.;
в 2022 году - 0 ед.
Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года в 2020 году - 10,00%,
в 2021 году - 10,00%, в 2022 году - 10,00%.
Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города:
в 2020 году - 100%;
в 2021 году - 100%;
в 2022 году - 100%.
Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий:
в 2020 году - 100%;
в 2021 году - 100%;
в 2022 году - 100%.
Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке:
в 2020 году - 2,75%;
в 2021 году - 2,75%;
в 2022 году - 2,75%.
Доля отловленных животных без владельцев к общему количеству выявленных животных без владельцев:
в 2020 году - 100%;
в 2021 году - 100%;
в 2022 году - 100%.
Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения:
в 2020 году - 0,83%;
в 2021 году - 0,83%;
в 2022 году - 0,83%.
Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году:
в 2020 году - 103,0%;
в 2021 году - 103,0%;
в 2022 году - 103,0%.
Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности:
в 2020 году - 30 раз;
в 2021 году - 39 раз;
в 2022 году - 0 раз.
Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих к созданию на территории города Красноярска:
в 2020 году - 90 шт., в 2021 году - 90 шт.,
в 2022 году - 90 шт.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020 - 2022 годах составляет 2360085,89 тыс. руб. в том числе:
1839749,10 тыс. руб. - средства бюджета города;
25336,79 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
495000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 971571,71 тыс. руб., в том числе:
794810,58 тыс. руб. - средства бюджета города;
11761,13 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 694664,71 тыс. руб., в том числе:
522876,88 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 693849,47 тыс. руб., в том числе:
522061,64 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников";
в разделе 4:
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.";
в абзаце двадцать восьмом слова "безнадзорных животных" заменить словами "животных без владельцев";
9) в подпрограмме 6 "Повышение безопасности дорожного движения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 680000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
660000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 240000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2021 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2022 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета";
10) в приложении 1 к Программе:
строки 6, 31 изложить в следующей редакции:
"6
Мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
2020 год
2022 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов;
удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
31
Мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
департамент городского хозяйства
2020 год
2022 год
профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
создание опасных условий проживания на территории города
доля отловленных животных без владельцев к общему количеству выявленных животных без владельцев";
дополнить строками 8.1, 44, 45:
"8.1
Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования)
департамент городского хозяйства
2020 год
2020 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов
44
Отдельное мероприятие 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки"
45
Отдельное мероприятие 1. Устройство архитектурно-художественной подсветки
департамент городского хозяйства
2020 год
2020 год
формирование уникального образа краевой столицы и повышение качества городской среды. Преображение фасада левобережной набережной на участке от Речного вокзала до Музейного центра "Площадь Мира"
отсутствие уникального образа фасадов зданий, строений, сооружений, расположенных на левобережной набережной на участке от Речного вокзала до Музейного центра "Площадь Мира"
количество зданий, строений, сооружений подлежащих оборудованию архитектурно-художественной подсветкой";
11) приложения 3, 4, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 5 июня 2020 г. № 430
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
Единицы измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
1
Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
проценты
Х
приложение № 11 "Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (жилище)"
по итогам года
99,40
99,40
99,40
99,40
2
Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации
проценты
Х
Распоряжение администрации города от 25.05.2011 № 510-ж "Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества и оформлению на них права муниципальной собственности"
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
проценты
Х
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
по итогам года
45,29
46,49
45,73
45,73
4
Целевой индикатор 4. Доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты
проценты
Х
данные федеральной статистической отчетности (форма № 1-КХ - Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством");
Устав МКУ "Центр недвижимости"; отчет о выполнении муниципального задания МП "УЗС"
по итогам года
11,00
11,02
11,04
5
Целевой индикатор 5. Доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты
проценты
Х
данные федеральной статистической отчетности (форма № 1-КХ - Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством");
Устав МКУ "Центр недвижимости"; отчет о выполнении муниципального задания МП "УЗС"
по итогам года
83,27
83,28
83,30
6
Целевой индикатор 6. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
проценты
Х
отчет об исполнения бюджета департамента городского хозяйства
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
7
Целевой индикатор 7. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
проценты
Х
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
70,91
0
0
0
8
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
9
Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
ед.
0,04
Постановление администрации города "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска",
Постановления администрации города Красноярска № 40-а от 12.05.2009 "О порядке предоставления субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (в части проведения технического обследования"
по итогам года
634
475
385
319
10
за счет средств регионального оператора
0,02
632
450
335
269
11
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города
0,02
2
25
50
50
12
Показатель 2. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
тыс. руб.
0,03
форма № 127 - отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, предоставляемый администрациями районов в городе Красноярске
по итогам года
54887,93
44581,48
41260,14
38272,76
13
Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами
проценты
0,04
форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере")
по итогам года
100
100
100
100
14
Показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:
0,1
информация ресурсоснабжающих организаций, органы местного самоуправления
по итогам года
15
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,025
1032,60
1032,60
1011,95
1011,95
16
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,025
0,301
0,301
0,29
0,29
17
горячей воды
куб. м/чел.
0,025
42,71
42,71
41,86
41,86
18
холодной воды
куб. м/чел.
0,025
53,74
53,74
52,67
52,67
19
Показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
проценты
0,01
форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере")
по итогам года
98,00
98,41
98,41
98,41
20
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
21
Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:
км
0,16
отчеты ресурсоснабжающих организаций по форме № 1-ТЕП, форме № 1-водопровод, форме № 1-канализация Приказа федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством";
Распоряжение первого заместителя Главы города от 04.07.2007 № 21-ж "Об утверждении состава межведомственной комиссии по приемке объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность";
отчет ресурсоснабжающих организаций в соответствии с Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях"
по итогам года
22
теплоснабжения:
0,04
20,42<*>
18,95<*>
18,95<*>
18,95<*>
23
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
18,8<*>
18,8<*>
18,8<*>
18,8<*>
24
за счет средств бюджета
0,02
1,62
0,15
0,15
0,15
25
водоснабжения:
0,04
4,58<*>
3,1<*>
3,1<*>
3,1<*>
26
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
2,0<*>
2,0<*>
2,0<*>
2,0<*>
27
за счет средств бюджета
0,02
2,58<*>
1,1
1,1
1,1
28
водоотведения:
0,04
1,54<*>
0,22<*>
0,22<*>
0,22<*>
29
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,17<*>
0,17<*>
0,17<*>
0,17<*>
30
за счет средств бюджета
0,02
1,37
0,05
0,05
0,05
31
электроснабжения:
0,04
57,7<*>
24,9<*>
24,9<*>
24,9<*>
32
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,04
57,7<*>
24,9<*>
24,9<*>
24,9<*>
33
Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ед.
0,01
инвестиционные программы предоставляются организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - ООО "Крас-ТЭК", АО "Красноярская теплотранспортная компания", ООО "КрасКом"; в сфере водоснабжения и водоотведения - ООО "КрасКом"
по итогам года
3
1
1
1
34
Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:
0,04
информация муниципальных бюджетных учреждений, органы местного самоуправления
по итогам года
35
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,01
61,32
60,71
60,10
60,10
36
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,01
0,28
0,27
0,27
0,27
37
горячей воды
куб. м/чел.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
38
холодной воды
куб. м/чел.
0,01
3,39
3,35
3,32
3,32
39
Показатель 4. Аварийность инженерных сетей
ед. на 100 км инженерных сетей
0,02
отчет ресурсоснабжающих организаций по формам федеральной статистической отчетности: форма № 1-канализация, форма № 1-канализация, форма № 1-ТЕП)
по итогам года
3,7
3,7
3,7
3,7
40
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
41
Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
км
0,04
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
26,81
17,26
15,02
15,02
42
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
проценты
0,05
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (Приказ Росстат от 03.08.2016 № 385 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта");
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
2,25
1,44
1,25
1,25
43
Показатель 3. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. кв. м
0,08
форма № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством")
по итогам года
15918,66
16033,35
16033,35
16033,35
44
Показатель 4. Расходы на содержание одной светоточки
руб.
0,03
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
8594,49
8742,62
8382,98
8382,98
45
Показатель 5. Количество обслуживаемых светоточек
ед.
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
41259
42300
42300
42300
46
Показатель 6. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
проценты
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
30
8,2
8,2
8,2
47
Показатель 7. Протяженность сетей ливневой канализации
км
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
187,5
187,5
187,5
187,5
48
Показатель 8. Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности
проценты
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
82,6
82,6
82,6
82,6
49
Показатель 9. Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе:
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
-
-
-
-
50
Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации
ед.
0,002
25
51
Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах
ед.
0,002
8
52
Установка пешеходного ограждения
м
0,002
160
200
53
Разработка комплексных схем организации дорожного движения
ед.
0,002
3
54
Установка и замена светофорных объектов
ед.
0,002
1
55
Показатель 10. Износ специализированной техники
проценты
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
84
85
86
56
Показатель 11. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки
проценты
0,02
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
54,82
54,82
54,82
54,82
57
Показатель 12. Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
ед.
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
-
126
126
126
58
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
59
Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
тыс. кв. м
0,03
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
9423,27
9876,56
9876,56
9876,56
60
Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства
единицы
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
28
11
-
-
61
Показатель 3. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
проценты
0,01
Распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р "Об утверждении Положения об администрации района в городе Красноярске"
по итогам года
12,00
10,00
10,00
10,00
62
Показатель 4. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
проценты
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
63
Показатель 5. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
проценты
0,01
Распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р "Об утверждении Положения об администрации района в городе Красноярске"
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
64
Показатель 6. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
проценты
0,05
утвержденный перечень мест массового отдыха населения, подлежащих акарицидным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха населения в Красноярском крае, утвержденный Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и министерством здравоохранения по Красноярскому краю
по итогам года
2,75
2,75
2,75
2,75
65
Показатель 7. Доля отловленных животными без владельцев к общему количеству выявленных животных без владельцев
проценты
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
100
100
100
100
66
Показатель 8. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
проценты
0,01
система оповещения и информирования населения на территории города Красноярска (шифр 2136.12-П)
по итогам года
0,83
0,83
0,83
0,83
67
Показатель 9. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году
проценты
0,01
Постановление администрации города от 26.11.2007 № 668 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Красноярска"
по итогам года
114,00
103,00
103,00
103,00
68
Показатель 10. Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности
ед.
0,01
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
по итогам года
44
30
39
-
69
Показатель 11. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих созданию на территории города Красноярска
ед.
0,01
отчетность администраций районов в городе Красноярске (Распоряжение администрации города от 13.09.2019 № 301-р "О внесении изменений в Распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р")
по итогам года
439
90
90
90
70
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
71
Показатель 1. Количество приобретаемого оборудования для единых диспетчерских служб
ед.
0,01
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
по итогам года
0
0
1
0
72
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения"
73
Показатель 1. Средняя скорость движения автотранспорта, в том числе:
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
-
утро, вечер
км/час
0,005
10-20
10-20
-
-
день
км/час
0,005
40-50
40-50
-
-
74
Показатель 2. Общая длина дорожных заторов
км
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
75
75
75
75
75
Показатель 3. Средняя скорость движения общественного транспорта
км/час
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
23,1
23,1
23,1
23,1
76
Отдельное мероприятие 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки"
77
Показатель 1. Количество зданий, строений, сооружений подлежащих оборудованию архитектурно-художественной подсветкой
ед.
0,01
Распоряжение администрации города Красноярска от 12.05.2020 № 12-ж "Об утверждении Перечня зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска"
по итогам года
-
8
-
-
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.".
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 5 июня 2020 г. № 430
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тыс. руб.
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
итого на период 2020 - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
-
-
1000000000
-
4872473,89
3731072,92
3777135,58
12380682,39
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
4664643,64
3545776,32
3591838,98
11802258,94
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
-
-
-
82784,59
81627,81
81627,81
246040,21
главное управление образования, всего
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
123395,66
102368,79
102368,79
328133,24
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
-
-
11557,11
9146,20
9146,20
29849,51
администрация Кировского района, всего
922
-
-
-
14927,56
13555,90
13555,90
42039,36
администрация Ленинского района, всего
925
-
-
-
18421,62
16196,17
16196,17
50813,96
администрация Октябрьского района, всего
928
-
-
-
21610,81
18743,17
18743,17
59097,15
администрация Свердловского района, всего
931
-
-
-
18620,70
14696,41
14696,41
48013,52
администрация Советского района, всего
934
-
-
-
27322,26
22032,92
22032,92
71388,10
администрация Центрального района, всего
937
-
-
-
10935,60
7998,02
7998,02
26931,64
2
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе:
-
1010000000
-
262950,34
261450,34
261450,34
785851,02
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
186536,77
186036,77
186036,77
558610,31
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
76413,57
75413,57
75413,57
227240,71
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
6737,32
6737,32
6737,32
20211,96
администрация Кировского района
922
-
-
-
12696,66
12696,66
12696,66
38089,98
администрация Ленинского района
925
-
-
-
14865,13
14865,13
14865,13
44595,39
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
8941,22
8941,22
8941,22
26823,66
администрация Свердловского района
931
-
-
-
10309,71
10309,71
10309,71
30929,13
администрация Советского района
934
-
-
-
18210,75
17210,75
17210,75
52632,25
администрация Центрального района
937
-
-
-
4652,78
4652,78
4652,78
13958,34
3
Мероприятие 1.1
Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083060
811
75518,83
75518,83
75518,83
226556,49
4
Мероприятие 1.2
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
915
0502
1010075700
-
107394,00
107394,00
107394,00
322182,00
915
0502
1010075700
811
97394,00
97394,00
97394,00
292182,00
915
0502
1010075700
631
10000,00
10000,00
10000,00
30000,00
5
Мероприятие 1.3
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
50,00
50,00
50,00
150,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Советского района
934
0113
1010083070
244
8,00
8,00
8,00
24,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
6
Мероприятие 1.4
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
915
0502
1010083330
244
3123,94
3123,94
3123,94
9371,82
7
Мероприятие 1.5
Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083030
-
62213,55
62213,55
62213,55
186640,65
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083030
244
4580,32
4580,32
4580,32
13740,96
администрация Кировского района
922
0113
1010083030
244
10012,18
10012,18
10012,18
30036,54
администрация Ленинского района
925
0113
1010083030
244
13008,13
13008,13
13008,13
39024,39
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083030
244
6807,78
6807,78
6807,78
20423,34
администрация Свердловского района
931
0113
1010083030
244
8587,69
8587,69
8587,69
25763,07
администрация Советского района
934
0113
1010083030
244
15502,75
15502,75
15502,75
46508,25
администрация Центрального района
937
0113
1010083030
244
3714,70
3714,70
3714,70
11144,10
8
Мероприятие 1.6
Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083040
-
12100,00
11100,00
11100,00
34300,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1200,00
1200,00
1200,00
3600,00
0113
1010083040
244
500,00
500,00
500,00
1500,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Советского района
934
0113
1010083040
-
2700,00
1700,00
1700,00
6100,00
0113
1010083040
243
2500,00
1500,00
1500,00
5500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083040
243
900,00
900,00
900,00
2700,00
9
Мероприятие 1.7
Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083290
244
2050,02
2050,02
2050,02
6150,06
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083290
244
450,00
450,00
450,00
1350,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083290
244
977,48
977,48
977,48
2932,44
администрация Ленинского района
925
0113
1010083290
244
150,00
150,00
150,00
450,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083290
244
426,44
426,44
426,44
1279,32
администрация Свердловского района
931
0113
1010083290
244
15,02
15,02
15,02
45,06
администрация Советского района
934
0113
1010083290
244
0,00
0,00
0,00
0,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083290
244
31,08
31,08
31,08
93,24
10
Мероприятие 1.8
Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083280
813
500,00
0,00
0,00
500,00
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе:
-
1020000000
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
12
Мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1020083260
244
15800,00
15800,00
15800,00
47400,00
13
Мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1020083080
-
27000,00
20000,00
20000,00
67000,00
915
0505
1020083080
243
330,00
330,00
330,00
990,00
915
0505
1020083080
244
26670,00
19670,00
19670,00
66010,00
14
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
всего, в том числе:
-
1030000000
-
2991834,56
2199150,74
2246028,64
7437013,94
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
2991834,56
2199150,74
2246028,64
7437013,94
15
Мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083100
244
518621,85
512119,27
512727,01
1543468,13
16
Мероприятие 3.2
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083270
244
534474,01
546232,54
570736,03
1651442,58
17
Мероприятие 3.3
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083350
244
60000,00
60000,00
60000,00
180000,00
18
Мероприятие 3.4
Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083130
244
104739,00
104739,00
104739,00
314217,00
19
Мероприятие 3.5
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
942025,06
558006,79
579764,66
2079796,51
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
10300S5080
244
928103,50
549227,60
571196,70
2048527,80
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
10300S5080
244
13921,56
8779,19
8567,96
31268,71
20
Мероприятие 3.6
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083110
-
217486,08
26900,00
26900,00
271286,08
243
33000,29
10000,00
10000,00
53000,29
244
184485,79
16900,00
16900,00
218285,79
21
Мероприятие 3.7
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083800
244
191153,14
191153,14
190961,94
573268,22
22
Мероприятие 3.8
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
103R153930
-
413085,42
200000,00
0,00
613085,42
915
0409
103R153930
243
119663,41
0,00
0,00
119663,41
915
0409
103R153930
244
293422,01
200000,00
0,00
493422,01
23
Мероприятие 3.9
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств бюджета города
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083090
244
600,00
0,00
0,00
600,00
24
Мероприятие 3.10
Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
0,00
0,00
200200,00
200200,00
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
103R174900
244
200000,00
200000,00
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
103R174900
244
200,00
200,00
25
Мероприятие 3.11
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания и ремонта сетей наружного освещения города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083140
244
9650,00
0,00
0,00
9650,00
26
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
всего, в том числе:
-
-
1040000000
-
806571,71
529664,71
528849,47
1865085,89
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
755321,01
498767,75
497952,51
1752041,27
главное управление образования
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
2618,61
2641,74
2641,74
7902,09
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
46982,09
26955,22
26955,22
100892,53
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
4819,79
2408,88
2408,88
9637,55
администрация Кировского района
922
-
-
-
2230,90
859,24
859,24
3949,38
администрация Ленинского района
925
-
-
-
3556,49
1331,04
1331,04
6218,57
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
12669,59
9801,95
9801,95
32273,49
администрация Свердловского района
931
-
-
-
8310,99
4386,70
4386,70
17084,39
администрация Советского района
934
-
-
-
9111,51
4822,17
4822,17
18755,85
администрация Центрального района
937
-
-
-
6282,82
3345,24
3345,24
12973,30
27
Мероприятие 4.1
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083170
244
79441,59
36600,00
36600,00
152641,59
28
Мероприятие 4.2
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе:
915
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
465185,87
449659,00
448843,76
1363688,63
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083180
244
427562,95
432062,95
431247,71
1290873,61
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
37622,92
17596,05
17596,05
72815,02
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083180
244
3761,25
1350,34
1350,34
6461,93
администрация Кировского района
922
0503
1040083180
244
2220,90
849,24
849,24
3919,38
администрация Ленинского района
925
0503
1040083180
244
3546,49
1321,04
1321,04
6188,57
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083180
244
7819,69
4952,05
4952,05
17723,79
администрация Свердловского района
931
0503
1040083180
244
6555,66
2631,37
2631,37
11818,40
администрация Советского района
934
0503
1040083180
244
8612,56
4323,22
4323,22
17259,00
администрация Центрального района
937
0503
1040083180
244
5106,37
2168,79
2168,79
9443,95
29
Мероприятие 4.3
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083190
244
234565,24
21000,00
21000,00
276565,24
30
Мероприятие 4.4
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе:
900
915
912
0603
1040086160
244
3860,00
3860,00
3860,00
11580,00
департамент городского хозяйства
915
0603
1040086160
244
1450,00
1800,00
1800,00
5050,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0603
1040086160
244
760,00
760,00
760,00
2280,00
главное управление образования
912
0603
1040086160
244
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
31
Мероприятие 4.5
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0502
1040083250
244
70,00
70,00
70,00
210,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Ленинского района
925
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Советского района
934
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Центрального района
937
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
32
Мероприятие 4.6
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
2282,70
2282,70
2282,70
6848,10
за счет средств краевого бюджета
915
0503
10400S5550
244
1684,80
1684,80
1684,80
5054,40
за счет средств бюджета города
915
0503
10400S5550
244
597,90
597,90
597,90
1793,70
33
Мероприятие 4.7
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
за счет средств бюджета города
915
0503
1040083320
244
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств краевого бюджета
915
0503
1040075180
244
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
34
Мероприятие 4.8
Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083210
244
1616,81
1616,81
1616,81
4850,43
35
Мероприятие 4.9
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083240
244
179,95
178,33
178,34
536,63
36
Мероприятие 4.10
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
-
-
-
-
61,85
86,59
86,59
235,03
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10400S4120
244
57,80
80,93
80,93
219,66
за счет средств бюджета города
900
0309
10400S4120
244
4,05
5,66
5,66
15,37
37
Мероприятие 4.11
Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки
администрации районов в городе
919
928
931
934
937
9289,17
9289,17
9289,17
27867,51
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083220
244
1048,54
1048,54
1048,54
3145,62
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083220
244
4839,90
4839,90
4839,90
14519,70
администрация Свердловского района
931
0503
1040083220
244
1745,33
1745,33
1745,33
5235,99
администрация Советского района
934
0503
1040083220
244
488,95
488,95
488,95
1466,85
администрация Центрального района
937
0503
1040083220
244
1166,45
1166,45
1166,45
3499,35
38
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:
-
1050000000
-
500817,28
485007,13
485007,13
1470831,54
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
420651,30
406021,06
406021,06
1232693,42
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
80165,98
78986,07
78986,07
238138,12
39
Мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000210
-
107616,92
105326,83
105326,83
318270,58
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
121
75163,04
75055,94
75055,94
225274,92
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
122
300,00
300,00
300,00
900,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
129
22699,28
22666,89
22666,89
68033,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
831
10,00
10,00
10,00
30,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
852
5,00
5,00
5,00
15,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
853
192,00
192,00
192,00
576,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
244
9247,60
7097,00
7097,00
23441,60
40
Мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего, в том числе:
-
-
1050000610
-
344491,34
330971,28
330971,28
1006433,90
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000610
-
264334,38
251994,23
251994,23
768322,84
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
0309
1050000610
-
80156,96
78977,05
78977,05
238111,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
111
168532,11
167576,21
167576,21
503684,53
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
112
75,00
75,00
75,00
225,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
119
50896,50
50608,02
50608,02
152112,54
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
244
32920,77
25805,00
25805,00
84530,77
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
243
3800,00
0,00
0,00
3800,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
831
3400,00
3400,00
3400,00
10200,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
851
4000,00
4000,00
4000,00
12000,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
852
480,00
300,00
300,00
1080,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
853
230,00
230,00
230,00
690,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
111
53480,70
53456,19
53456,19
160393,08
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
112
70,34
70,34
70,34
211,02
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
119
16151,17
16143,77
16143,77
48438,71
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
244
10448,35
9300,35
9300,35
29049,05
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
852
4,00
4,00
4,00
12,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
853
2,40
2,40
2,40
7,20
41
Мероприятие 5.3
Выполнение прочих обязательств государства
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
-
48700,00
48700,00
48700,00
146100,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
831
28500,00
28500,00
28500,00
85500,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
852
200,00
200,00
200,00
600,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
853
20000,00
20000,00
20000,00
60000,00
42
Мероприятие 5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
10500S4130
-
9,02
9,02
9,02
27,06
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10500S4130
244
9,00
9,00
9,00
27,00
за счет средств бюджета города
900
0309
10500S4130
244
0,02
0,02
0,02
0,06
43
Подпрограмма 6
"Повышение безопасности дорожного движения"
всего, в том числе:
-
1060000000
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
44
Мероприятие 6.1
Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города
департамент городского хозяйства
915
0409
1060086210
244
20000,00
0,00
0,00
20000,00
45
Мероприятие 6.2
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
106R254180
244
220000,00
220000,00
220000,00
660000,00
46
Отдельное мероприятие 1
"Устройство архитектурно-художественной подсветки"
департамент городского хозяйства
915
0503
1090088310
244
27500,00
0,00
0,00
27500,00"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 5 июня 2020 г. № 430
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Тыс. рублей
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
22900806,72
8379182,00
7237781,03
7283843,69
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
8509595,08
3190192,54
2647654,49
2671748,05
4
2. Краевой бюджет
2598001,89
1049195,93
663418,43
885387,53
5
3. Федеральный бюджет
1273085,42
633085,42
420000,00
220000,00
6
4. Внебюджетные источники <*>
10520124,33
3506708,11
3506708,11
3506708,11
7
Подпрограмма 1, всего
7810975,35
2604658,45
2603158,45
2603158,45
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
463669,02
155556,34
154056,34
154056,34
10
2. Краевой бюджет
322182,00
107394,00
107394,00
107394,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники <*>
7025124,33
2341708,11
2341708,11
2341708,11
13
Подпрограмма 2, всего
3114400,00
1042800,00
1035800,00
1035800,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
114400,00
42800,00
35800,00
35800,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники <*>
3000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
19
Подпрограмма 3, всего
7437013,94
2991834,56
2199150,74
2246028,64
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
4575400,72
1650645,64
1449923,14
1474831,94
22
2. Краевой бюджет
2248527,80
928103,50
549227,60
771196,70
23
3. Федеральный бюджет
613085,42
413085,42
200000,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Подпрограмма 4, всего
2360085,89
971571,71
694664,71
693849,47
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
1839749,10
794810,58
522876,88
522061,64
28
2. Краевой бюджет
25336,79
11761,13
6787,83
6787,83
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники <*>
495000,00
165000,00
165000,00
165000,00
31
Подпрограмма 5, всего
1470831,54
500817,28
485007,13
485007,13
32
По источникам финансирования:
33
1. Бюджет города
1468876,24
498879,98
484998,13
484998,13
34
2. Краевой бюджет
1955,30
1937,30
9,00
9,00
35
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
36
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Подпрограмма 6, всего
680000,00
240000,00
220000,00
220000,00
38
По источникам финансирования:
39
1. Бюджет города
20000,00
20000,00
0,00
0,00
40
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
41
3. Федеральный бюджет
660000,00
220000,00
220000,00
220000,00
42
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Отдельное мероприятие 1, всего
27500,00
27500,00
0,00
0,00
44
По источникам финансирования:
45
1. Бюджет города
27500,00
27500,00
0,00
0,00
46
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
47
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
48
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2020 г. № 430
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 872
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 872 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы" изложить в следующей редакции:
"Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
подпрограммы:
1. Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт.
2. Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе.
4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.
6. Повышение безопасности дорожного движения.
Отдельное мероприятие 1. Устройство архитектурно-художественной подсветки";
строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы
1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание:
в 2020 году - 99,40%,
в 2021 году - 99,40%,
в 2022 году - 99,40%;
2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты. В 2020 году показатель составит 100%, в 2021 году - 100%, в 2022 году - 100%;
3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составит:
в 2020 году - 46,49%;
в 2021 году - 45,73%;
в 2022 году - 45,73%;
4) доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты:
в 2020 году - 11,00%;
в 2021 году - 11,02%;
в 2022 году - 11,04%;
5) доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты:
в 2020 году - 83,27%;
в 2021 году - 83,28%;
в 2022 году - 83,30%;
6) уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности:
в 2020 году - 100,00%;
в 2021 году - 100,00%;
в 2022 году - 100,00%;
7) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:
в 2020 году - 0,00%;
в 2021 году - 0,00%;
в 2022 году - 0,00%";
строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составляет 22900806,72 тыс. рублей, в том числе:
8509595,08 тыс. рублей - средства бюджета города;
2598001,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1273085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10520124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2020 год - 8379182,00 тыс. рублей,
в том числе:
3190192,54 тыс. рублей - средства бюджета города;
1049195,93 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
633085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 7237781,03 тыс. рублей,
в том числе:
2647654,49 тыс. рублей - средства бюджета города;
663418,43 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
420000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 7283843,69 тыс. рублей,
в том числе:
2671748,05 тыс. рублей - средства бюджета города;
885387,53 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" составляет:
7810975,35 тыс. рублей, в том числе:
463669,02 тыс. рублей - средства бюджета города;
322182,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7025124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2604658,45 тыс. рублей, в том числе:
155556,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" составляет 3114400,00 тыс. рублей, в том числе:
114400,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
3000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 1042800,00 тыс. рублей, в том числе:
42800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 1035800,00 тыс. рублей, в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 1035800,00 тыс. рублей, в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе".
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 7437013,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2248527,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
613085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2991834,56 тыс. рублей,
в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
928103,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
413085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей,
в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей,
в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" в 2020 - 2022 годах составляет 2360085,89 тыс. рублей в том числе:
1839749,10 тыс. рублей - средства бюджета города;
25336,79 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
495000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 971571,71 тыс. рублей, в том числе:
794810,58 тыс. рублей - средства бюджета города;
11761,13 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 694664,71 тыс. рублей, в том числе:
522876,88 тыс. рублей - средства бюджета города;
6787,83 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 693849,47 тыс. рублей, в том числе:
522061,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
6787,83 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет:
1470831,54 тыс. рублей, в том числе:
1468876,24 тыс. рублей - средства бюджета города;
1955,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 500817,28 тыс. рублей, в том числе:
498879,98 тыс. рублей - средства бюджета города;
1937,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2021 год - 485007,13 тыс. рублей, в том числе:
484998,13 тыс. рублей - средства бюджета города;
9,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2022 год - 485007,13 тыс. рублей, в том числе:
484998,13 тыс. рублей - средства бюджета города;
9,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения" составляет:
680000,00 тыс. рублей, в том числе:
20000,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
660000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 240000,00 тыс. рублей, в том числе:
20000,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки" в 2020 году составляет 27500,00 тыс. рублей - средства бюджета города";
2) в разделе I Программы:
в абзаце восьмом цифры "450" заменить цифрами "475";
в абзаце девятом цифры "335" заменить цифрами "385";
в абзаце десятом цифры "113" заменить цифрами "319";
в абзаце одиннадцатом цифры "898" заменить цифрами "1179";
3) в разделе II Программы:
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования).";
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;";
после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"Отдельное мероприятие 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки".
В рамках отдельного мероприятия 1 планируется выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки зданий, строений, сооружений.";
4) абзац четырнадцатый раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"Закон Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев";";
5) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 12380682,39 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 4872473,89 тыс. руб.;
2021 год - 3731072,92 тыс. руб.;
2022 год - 3777135,58 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2020 год - 4664643,64 тыс. руб.;
2021 год - 3545776,32 тыс. руб.;
2022 год - 3591838,98 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ:
2020 год - 82784,59 тыс. руб.;
2021 год - 81627,81 тыс. руб.;
2022 год - 81627,81 тыс. руб.
2.2. Главное управление образования:
2020 год - 1650,00 тыс. руб.;
2021 год - 1300,00 тыс. руб.;
2022 год - 1300,00 тыс. руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2020 год - 11557,11 тыс. руб.;
2021 год - 9146,20 тыс. руб.;
2022 год - 9146,20 тыс. руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2020 год - 14927,56 тыс. руб.;
2021 год - 13555,90 тыс. руб.;
2022 год - 13555,90 тыс. руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2020 год - 18421,62 тыс. руб.;
2021 год - 16196,17 тыс. руб.;
2022 год - 16196,17 тыс. руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2020 год - 21610,81 тыс. руб.;
2021 год - 18743,17 тыс. руб.;
2022 год - 18743,17 тыс. руб.
2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2020 год - 18620,70 тыс. руб.;
2021 год - 14696,41 тыс. руб.;
2022 год - 14696,41 тыс. руб.
2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2020 год - 27322,26 тыс. руб.;
2021 год - 22032,92 тыс. руб.;
2022 год - 22032,92 тыс. руб.
2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2020 год - 10935,60 тыс. руб.;
2021 год - 7998,02 тыс. руб.;
2022 год - 7998,02 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.";
6) в подпрограмме 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт":
в паспорте подпрограммы 1:
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
капитальный ремонт многоквартирных домов:
за счет средств регионального оператора:
в 2020 году - 450 шт., в 2021 году - 335 шт.,
в 2022 году - 269 шт.;
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города в 2020 году - 25 шт., в 2021 году - 50 шт., в 2022 году - 50 шт.
Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда:
в 2020 году - 44581,48 тыс. рублей,
в 2021 году - 41260,14 тыс. рублей,
в 2022 году - 38272,76 тыс. рублей.
Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами,
в 2020 - 2022 годах сохранится на уровне 100%.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрической энергии:
в 2020 году - 1032,60 кВт.ч/чел.;
в 2021 году - 1011,95 кВт.ч/чел.;
в 2022 году - 1011,95 кВт.ч/чел.;
тепловой энергии:
в 2020 году - 0,301 Гкал/кв. м;
в 2021 году - 0,290 Гкал/кв. м;
в 2022 году - 0,290 Гкал/кв. м;
горячей воды:
в 2020 году - 42,71 куб. м/чел;
в 2021 году - 41,86 куб. м/чел.;
в 2022 году - 41,86 куб. м/чел.;
холодной воды:
в 2020 году - 53,74 куб. м/чел;
в 2021 году - 52,67 куб. м/чел.
в 2022 году - 52,67 куб. м/чел.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности):
в 2020 году - 98,41%,
в 2021 году - 98,41%,
в 2022 году - 98,41%";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет:
7810975,35 тыс. рублей, в том числе:
463669,02 тыс. рублей - средства бюджета города;
322182,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
7025124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2604658,45 тыс. рублей, в том числе:
155556,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 2603158,45 тыс. рублей, в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников";
раздел 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования).
В рамках данного мероприятия планируется проведение обследования многоквартирных домов с целью определения текущего состояния строительных конструкций на предмет ремонта, безопасной эксплуатации жилого дома.";
7) в паспорте подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 17,26 км;
в 2021 году - 15,02 км;
в 2022 году - 15,02 км.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 1,44%, в 2021 году - 1,25%,
в 2022 году - 1,25%.
Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2021 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2022 году - 16033,35 тыс. кв. м.
Расходы на содержание одной светоточки:
в 2020 году - 8742,62 руб.;
в 2021 году - 8382,98 руб.;
в 2022 году - 8382,98 руб.
Количество обслуживаемых светоточек:
в 2020 году - 42300 шт.;
в 2021 году - 42300 шт.;
в 2022 году - 42300 шт.
Доля прочистки сетей ливневой канализации
от ее общей протяженности в 2020 году - 8,2%,
в 2021 году - 8,2%, в 2022 году - 8,2%.
Протяженность сетей ливневой канализации, находящейся на обслуживании -
в 2020 году - 187,5 км;
в 2021 году - 187,5 км;
в 2022 году - 187,5 км.
Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности -
в 2020 году - 82,6%;
в 2021 году - 82,6%;
в 2022 году - 82,6%.
Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, установка пешеходного ограждения:
в 2020 году - 200,00 м;
в 2021 году - 0,00 м;
в 2022 году - 0,00 м.
Износ специализированной техники:
в 2020 году - 84%;
в 2021 году - 85%;
в 2022 году - 86%.
Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки:
в 2020 году - 54,82%;
в 2021 году - 54,82%;
в 2022 году - 54,82%.
Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 126 ед.;
в 2021 году - 126 ед.;
в 2022 году - 126 ед.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 7437013,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2248527,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
613085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2991834,56 тыс. рублей, в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
928103,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
413085,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей, в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей, в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета";
8) в подпрограмме 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ":
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию:
в 2020 году - 9876,56 тыс. кв. м;
в 2021 году - 9876,56 тыс. кв. м;
в 2022 году - 9876,56 тыс. кв. м.
Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства:
в 2020 году - 11 ед.;
в 2021 году - 0 ед.;
в 2022 году - 0 ед.
Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года в 2020 году - 10,00%,
в 2021 году - 10,00%, в 2022 году - 10,00%.
Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города:
в 2020 году - 100%;
в 2021 году - 100%;
в 2022 году - 100%.
Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий:
в 2020 году - 100%;
в 2021 году - 100%;
в 2022 году - 100%.
Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке:
в 2020 году - 2,75%;
в 2021 году - 2,75%;
в 2022 году - 2,75%.
Доля отловленных животных без владельцев к общему количеству выявленных животных без владельцев:
в 2020 году - 100%;
в 2021 году - 100%;
в 2022 году - 100%.
Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения:
в 2020 году - 0,83%;
в 2021 году - 0,83%;
в 2022 году - 0,83%.
Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году:
в 2020 году - 103,0%;
в 2021 году - 103,0%;
в 2022 году - 103,0%.
Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности:
в 2020 году - 30 раз;
в 2021 году - 39 раз;
в 2022 году - 0 раз.
Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих к созданию на территории города Красноярска:
в 2020 году - 90 шт., в 2021 году - 90 шт.,
в 2022 году - 90 шт.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020 - 2022 годах составляет 2360085,89 тыс. руб. в том числе:
1839749,10 тыс. руб. - средства бюджета города;
25336,79 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
495000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 971571,71 тыс. руб., в том числе:
794810,58 тыс. руб. - средства бюджета города;
11761,13 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 694664,71 тыс. руб., в том числе:
522876,88 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 693849,47 тыс. руб., в том числе:
522061,64 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников";
в разделе 4:
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.";
в абзаце двадцать восьмом слова "безнадзорных животных" заменить словами "животных без владельцев";
9) в подпрограмме 6 "Повышение безопасности дорожного движения":
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 680000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
660000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 240000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2021 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2022 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета";
10) в приложении 1 к Программе:
строки 6, 31 изложить в следующей редакции:
"6
Мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
2020 год
2022 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов;
удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
31
Мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
департамент городского хозяйства
2020 год
2022 год
профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
создание опасных условий проживания на территории города
доля отловленных животных без владельцев к общему количеству выявленных животных без владельцев";
дополнить строками 8.1, 44, 45:
"8.1
Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования)
департамент городского хозяйства
2020 год
2020 год
улучшение технического состояния жилищного фонда;
повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей
капитальный ремонт многоквартирных домов
44
Отдельное мероприятие 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки"
45
Отдельное мероприятие 1. Устройство архитектурно-художественной подсветки
департамент городского хозяйства
2020 год
2020 год
формирование уникального образа краевой столицы и повышение качества городской среды. Преображение фасада левобережной набережной на участке от Речного вокзала до Музейного центра "Площадь Мира"
отсутствие уникального образа фасадов зданий, строений, сооружений, расположенных на левобережной набережной на участке от Речного вокзала до Музейного центра "Площадь Мира"
количество зданий, строений, сооружений подлежащих оборудованию архитектурно-художественной подсветкой";
11) приложения 3, 4, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 5 июня 2020 г. № 430
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
Единицы измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
1
Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание
проценты
Х
приложение № 11 "Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (жилище)"
по итогам года
99,40
99,40
99,40
99,40
2
Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации
проценты
Х
Распоряжение администрации города от 25.05.2011 № 510-ж "Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества и оформлению на них права муниципальной собственности"
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
проценты
Х
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
по итогам года
45,29
46,49
45,73
45,73
4
Целевой индикатор 4. Доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты
проценты
Х
данные федеральной статистической отчетности (форма № 1-КХ - Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством");
Устав МКУ "Центр недвижимости"; отчет о выполнении муниципального задания МП "УЗС"
по итогам года
11,00
11,02
11,04
5
Целевой индикатор 5. Доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты
проценты
Х
данные федеральной статистической отчетности (форма № 1-КХ - Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством");
Устав МКУ "Центр недвижимости"; отчет о выполнении муниципального задания МП "УЗС"
по итогам года
83,27
83,28
83,30
6
Целевой индикатор 6. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
проценты
Х
отчет об исполнения бюджета департамента городского хозяйства
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
7
Целевой индикатор 7. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
проценты
Х
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
70,91
0
0
0
8
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
9
Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
ед.
0,04
Постановление администрации города "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска",
Постановления администрации города Красноярска № 40-а от 12.05.2009 "О порядке предоставления субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (в части проведения технического обследования"
по итогам года
634
475
385
319
10
за счет средств регионального оператора
0,02
632
450
335
269
11
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города
0,02
2
25
50
50
12
Показатель 2. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
тыс. руб.
0,03
форма № 127 - отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, предоставляемый администрациями районов в городе Красноярске
по итогам года
54887,93
44581,48
41260,14
38272,76
13
Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами
проценты
0,04
форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере")
по итогам года
100
100
100
100
14
Показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе:
0,1
информация ресурсоснабжающих организаций, органы местного самоуправления
по итогам года
15
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,025
1032,60
1032,60
1011,95
1011,95
16
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,025
0,301
0,301
0,29
0,29
17
горячей воды
куб. м/чел.
0,025
42,71
42,71
41,86
41,86
18
холодной воды
куб. м/чел.
0,025
53,74
53,74
52,67
52,67
19
Показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)
проценты
0,01
форма № 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере")
по итогам года
98,00
98,41
98,41
98,41
20
Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
21
Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе:
км
0,16
отчеты ресурсоснабжающих организаций по форме № 1-ТЕП, форме № 1-водопровод, форме № 1-канализация Приказа федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством";
Распоряжение первого заместителя Главы города от 04.07.2007 № 21-ж "Об утверждении состава межведомственной комиссии по приемке объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность";
отчет ресурсоснабжающих организаций в соответствии с Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях"
по итогам года
22
теплоснабжения:
0,04
20,42<*>
18,95<*>
18,95<*>
18,95<*>
23
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
18,8<*>
18,8<*>
18,8<*>
18,8<*>
24
за счет средств бюджета
0,02
1,62
0,15
0,15
0,15
25
водоснабжения:
0,04
4,58<*>
3,1<*>
3,1<*>
3,1<*>
26
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
2,0<*>
2,0<*>
2,0<*>
2,0<*>
27
за счет средств бюджета
0,02
2,58<*>
1,1
1,1
1,1
28
водоотведения:
0,04
1,54<*>
0,22<*>
0,22<*>
0,22<*>
29
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,02
0,17<*>
0,17<*>
0,17<*>
0,17<*>
30
за счет средств бюджета
0,02
1,37
0,05
0,05
0,05
31
электроснабжения:
0,04
57,7<*>
24,9<*>
24,9<*>
24,9<*>
32
за счет ресурсоснабжающих организаций
0,04
57,7<*>
24,9<*>
24,9<*>
24,9<*>
33
Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ед.
0,01
инвестиционные программы предоставляются организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - ООО "Крас-ТЭК", АО "Красноярская теплотранспортная компания", ООО "КрасКом"; в сфере водоснабжения и водоотведения - ООО "КрасКом"
по итогам года
3
1
1
1
34
Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:
0,04
информация муниципальных бюджетных учреждений, органы местного самоуправления
по итогам года
35
электрической энергии
кВт.ч/чел.
0,01
61,32
60,71
60,10
60,10
36
тепловой энергии
Гкал/кв. м
0,01
0,28
0,27
0,27
0,27
37
горячей воды
куб. м/чел.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
38
холодной воды
куб. м/чел.
0,01
3,39
3,35
3,32
3,32
39
Показатель 4. Аварийность инженерных сетей
ед. на 100 км инженерных сетей
0,02
отчет ресурсоснабжающих организаций по формам федеральной статистической отчетности: форма № 1-канализация, форма № 1-канализация, форма № 1-ТЕП)
по итогам года
3,7
3,7
3,7
3,7
40
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
41
Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
км
0,04
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
26,81
17,26
15,02
15,02
42
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
проценты
0,05
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (Приказ Росстат от 03.08.2016 № 385 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта");
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
2,25
1,44
1,25
1,25
43
Показатель 3. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. кв. м
0,08
форма № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством")
по итогам года
15918,66
16033,35
16033,35
16033,35
44
Показатель 4. Расходы на содержание одной светоточки
руб.
0,03
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
8594,49
8742,62
8382,98
8382,98
45
Показатель 5. Количество обслуживаемых светоточек
ед.
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
41259
42300
42300
42300
46
Показатель 6. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности
проценты
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
30
8,2
8,2
8,2
47
Показатель 7. Протяженность сетей ливневой канализации
км
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
187,5
187,5
187,5
187,5
48
Показатель 8. Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности
проценты
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
82,6
82,6
82,6
82,6
49
Показатель 9. Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе:
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
-
-
-
-
50
Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации
ед.
0,002
25
51
Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах
ед.
0,002
8
52
Установка пешеходного ограждения
м
0,002
160
200
53
Разработка комплексных схем организации дорожного движения
ед.
0,002
3
54
Установка и замена светофорных объектов
ед.
0,002
1
55
Показатель 10. Износ специализированной техники
проценты
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
84
85
86
56
Показатель 11. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки
проценты
0,02
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
54,82
54,82
54,82
54,82
57
Показатель 12. Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
ед.
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
-
126
126
126
58
Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
59
Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию
тыс. кв. м
0,03
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
9423,27
9876,56
9876,56
9876,56
60
Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства
единицы
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
28
11
-
-
61
Показатель 3. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года
проценты
0,01
Распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р "Об утверждении Положения об администрации района в городе Красноярске"
по итогам года
12,00
10,00
10,00
10,00
62
Показатель 4. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
проценты
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
63
Показатель 5. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
проценты
0,01
Распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р "Об утверждении Положения об администрации района в городе Красноярске"
по итогам года
100,00
100,00
100,00
100,00
64
Показатель 6. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке
проценты
0,05
утвержденный перечень мест массового отдыха населения, подлежащих акарицидным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха населения в Красноярском крае, утвержденный Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и министерством здравоохранения по Красноярскому краю
по итогам года
2,75
2,75
2,75
2,75
65
Показатель 7. Доля отловленных животными без владельцев к общему количеству выявленных животных без владельцев
проценты
0,02
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
100
100
100
100
66
Показатель 8. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения
проценты
0,01
система оповещения и информирования населения на территории города Красноярска (шифр 2136.12-П)
по итогам года
0,83
0,83
0,83
0,83
67
Показатель 9. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году
проценты
0,01
Постановление администрации города от 26.11.2007 № 668 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Красноярска"
по итогам года
114,00
103,00
103,00
103,00
68
Показатель 10. Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности
ед.
0,01
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
по итогам года
44
30
39
-
69
Показатель 11. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих созданию на территории города Красноярска
ед.
0,01
отчетность администраций районов в городе Красноярске (Распоряжение администрации города от 13.09.2019 № 301-р "О внесении изменений в Распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р")
по итогам года
439
90
90
90
70
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
71
Показатель 1. Количество приобретаемого оборудования для единых диспетчерских служб
ед.
0,01
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения"
по итогам года
0
0
1
0
72
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения"
73
Показатель 1. Средняя скорость движения автотранспорта, в том числе:
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
-
утро, вечер
км/час
0,005
10-20
10-20
-
-
день
км/час
0,005
40-50
40-50
-
-
74
Показатель 2. Общая длина дорожных заторов
км
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
75
75
75
75
75
Показатель 3. Средняя скорость движения общественного транспорта
км/час
0,01
ведомственная отчетность: Приказ департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 "Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска"
по итогам года
23,1
23,1
23,1
23,1
76
Отдельное мероприятие 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки"
77
Показатель 1. Количество зданий, строений, сооружений подлежащих оборудованию архитектурно-художественной подсветкой
ед.
0,01
Распоряжение администрации города Красноярска от 12.05.2020 № 12-ж "Об утверждении Перечня зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска"
по итогам года
-
8
-
-
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.".
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 5 июня 2020 г. № 430
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тыс. руб.
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
итого на период 2020 - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
-
-
1000000000
-
4872473,89
3731072,92
3777135,58
12380682,39
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
4664643,64
3545776,32
3591838,98
11802258,94
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
-
-
-
82784,59
81627,81
81627,81
246040,21
главное управление образования, всего
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
123395,66
102368,79
102368,79
328133,24
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
-
-
11557,11
9146,20
9146,20
29849,51
администрация Кировского района, всего
922
-
-
-
14927,56
13555,90
13555,90
42039,36
администрация Ленинского района, всего
925
-
-
-
18421,62
16196,17
16196,17
50813,96
администрация Октябрьского района, всего
928
-
-
-
21610,81
18743,17
18743,17
59097,15
администрация Свердловского района, всего
931
-
-
-
18620,70
14696,41
14696,41
48013,52
администрация Советского района, всего
934
-
-
-
27322,26
22032,92
22032,92
71388,10
администрация Центрального района, всего
937
-
-
-
10935,60
7998,02
7998,02
26931,64
2
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе:
-
1010000000
-
262950,34
261450,34
261450,34
785851,02
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
186536,77
186036,77
186036,77
558610,31
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
76413,57
75413,57
75413,57
227240,71
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
6737,32
6737,32
6737,32
20211,96
администрация Кировского района
922
-
-
-
12696,66
12696,66
12696,66
38089,98
администрация Ленинского района
925
-
-
-
14865,13
14865,13
14865,13
44595,39
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
8941,22
8941,22
8941,22
26823,66
администрация Свердловского района
931
-
-
-
10309,71
10309,71
10309,71
30929,13
администрация Советского района
934
-
-
-
18210,75
17210,75
17210,75
52632,25
администрация Центрального района
937
-
-
-
4652,78
4652,78
4652,78
13958,34
3
Мероприятие 1.1
Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083060
811
75518,83
75518,83
75518,83
226556,49
4
Мероприятие 1.2
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
915
0502
1010075700
-
107394,00
107394,00
107394,00
322182,00
915
0502
1010075700
811
97394,00
97394,00
97394,00
292182,00
915
0502
1010075700
631
10000,00
10000,00
10000,00
30000,00
5
Мероприятие 1.3
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
50,00
50,00
50,00
150,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Советского района
934
0113
1010083070
244
8,00
8,00
8,00
24,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
6
Мероприятие 1.4
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
915
0502
1010083330
244
3123,94
3123,94
3123,94
9371,82
7
Мероприятие 1.5
Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083030
-
62213,55
62213,55
62213,55
186640,65
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083030
244
4580,32
4580,32
4580,32
13740,96
администрация Кировского района
922
0113
1010083030
244
10012,18
10012,18
10012,18
30036,54
администрация Ленинского района
925
0113
1010083030
244
13008,13
13008,13
13008,13
39024,39
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083030
244
6807,78
6807,78
6807,78
20423,34
администрация Свердловского района
931
0113
1010083030
244
8587,69
8587,69
8587,69
25763,07
администрация Советского района
934
0113
1010083030
244
15502,75
15502,75
15502,75
46508,25
администрация Центрального района
937
0113
1010083030
244
3714,70
3714,70
3714,70
11144,10
8
Мероприятие 1.6
Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083040
-
12100,00
11100,00
11100,00
34300,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1200,00
1200,00
1200,00
3600,00
0113
1010083040
244
500,00
500,00
500,00
1500,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Советского района
934
0113
1010083040
-
2700,00
1700,00
1700,00
6100,00
0113
1010083040
243
2500,00
1500,00
1500,00
5500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083040
243
900,00
900,00
900,00
2700,00
9
Мероприятие 1.7
Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083290
244
2050,02
2050,02
2050,02
6150,06
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083290
244
450,00
450,00
450,00
1350,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083290
244
977,48
977,48
977,48
2932,44
администрация Ленинского района
925
0113
1010083290
244
150,00
150,00
150,00
450,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083290
244
426,44
426,44
426,44
1279,32
администрация Свердловского района
931
0113
1010083290
244
15,02
15,02
15,02
45,06
администрация Советского района
934
0113
1010083290
244
0,00
0,00
0,00
0,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083290
244
31,08
31,08
31,08
93,24
10
Мероприятие 1.8
Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083280
813
500,00
0,00
0,00
500,00
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе:
-
1020000000
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
12
Мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1020083260
244
15800,00
15800,00
15800,00
47400,00
13
Мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1020083080
-
27000,00
20000,00
20000,00
67000,00
915
0505
1020083080
243
330,00
330,00
330,00
990,00
915
0505
1020083080
244
26670,00
19670,00
19670,00
66010,00
14
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
всего, в том числе:
-
1030000000
-
2991834,56
2199150,74
2246028,64
7437013,94
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
2991834,56
2199150,74
2246028,64
7437013,94
15
Мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083100
244
518621,85
512119,27
512727,01
1543468,13
16
Мероприятие 3.2
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083270
244
534474,01
546232,54
570736,03
1651442,58
17
Мероприятие 3.3
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083350
244
60000,00
60000,00
60000,00
180000,00
18
Мероприятие 3.4
Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083130
244
104739,00
104739,00
104739,00
314217,00
19
Мероприятие 3.5
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
942025,06
558006,79
579764,66
2079796,51
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
10300S5080
244
928103,50
549227,60
571196,70
2048527,80
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
10300S5080
244
13921,56
8779,19
8567,96
31268,71
20
Мероприятие 3.6
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083110
-
217486,08
26900,00
26900,00
271286,08
243
33000,29
10000,00
10000,00
53000,29
244
184485,79
16900,00
16900,00
218285,79
21
Мероприятие 3.7
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083800
244
191153,14
191153,14
190961,94
573268,22
22
Мероприятие 3.8
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
103R153930
-
413085,42
200000,00
0,00
613085,42
915
0409
103R153930
243
119663,41
0,00
0,00
119663,41
915
0409
103R153930
244
293422,01
200000,00
0,00
493422,01
23
Мероприятие 3.9
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств бюджета города
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083090
244
600,00
0,00
0,00
600,00
24
Мероприятие 3.10
Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
0,00
0,00
200200,00
200200,00
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
103R174900
244
200000,00
200000,00
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
103R174900
244
200,00
200,00
25
Мероприятие 3.11
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания и ремонта сетей наружного освещения города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083140
244
9650,00
0,00
0,00
9650,00
26
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
всего, в том числе:
-
-
1040000000
-
806571,71
529664,71
528849,47
1865085,89
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
755321,01
498767,75
497952,51
1752041,27
главное управление образования
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
2618,61
2641,74
2641,74
7902,09
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
46982,09
26955,22
26955,22
100892,53
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
4819,79
2408,88
2408,88
9637,55
администрация Кировского района
922
-
-
-
2230,90
859,24
859,24
3949,38
администрация Ленинского района
925
-
-
-
3556,49
1331,04
1331,04
6218,57
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
12669,59
9801,95
9801,95
32273,49
администрация Свердловского района
931
-
-
-
8310,99
4386,70
4386,70
17084,39
администрация Советского района
934
-
-
-
9111,51
4822,17
4822,17
18755,85
администрация Центрального района
937
-
-
-
6282,82
3345,24
3345,24
12973,30
27
Мероприятие 4.1
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083170
244
79441,59
36600,00
36600,00
152641,59
28
Мероприятие 4.2
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе:
915
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
465185,87
449659,00
448843,76
1363688,63
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083180
244
427562,95
432062,95
431247,71
1290873,61
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
37622,92
17596,05
17596,05
72815,02
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083180
244
3761,25
1350,34
1350,34
6461,93
администрация Кировского района
922
0503
1040083180
244
2220,90
849,24
849,24
3919,38
администрация Ленинского района
925
0503
1040083180
244
3546,49
1321,04
1321,04
6188,57
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083180
244
7819,69
4952,05
4952,05
17723,79
администрация Свердловского района
931
0503
1040083180
244
6555,66
2631,37
2631,37
11818,40
администрация Советского района
934
0503
1040083180
244
8612,56
4323,22
4323,22
17259,00
администрация Центрального района
937
0503
1040083180
244
5106,37
2168,79
2168,79
9443,95
29
Мероприятие 4.3
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083190
244
234565,24
21000,00
21000,00
276565,24
30
Мероприятие 4.4
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе:
900
915
912
0603
1040086160
244
3860,00
3860,00
3860,00
11580,00
департамент городского хозяйства
915
0603
1040086160
244
1450,00
1800,00
1800,00
5050,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0603
1040086160
244
760,00
760,00
760,00
2280,00
главное управление образования
912
0603
1040086160
244
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
31
Мероприятие 4.5
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0502
1040083250
244
70,00
70,00
70,00
210,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Ленинского района
925
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Советского района
934
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Центрального района
937
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
32
Мероприятие 4.6
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
2282,70
2282,70
2282,70
6848,10
за счет средств краевого бюджета
915
0503
10400S5550
244
1684,80
1684,80
1684,80
5054,40
за счет средств бюджета города
915
0503
10400S5550
244
597,90
597,90
597,90
1793,70
33
Мероприятие 4.7
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
за счет средств бюджета города
915
0503
1040083320
244
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств краевого бюджета
915
0503
1040075180
244
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
34
Мероприятие 4.8
Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083210
244
1616,81
1616,81
1616,81
4850,43
35
Мероприятие 4.9
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083240
244
179,95
178,33
178,34
536,63
36
Мероприятие 4.10
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
-
-
-
-
61,85
86,59
86,59
235,03
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10400S4120
244
57,80
80,93
80,93
219,66
за счет средств бюджета города
900
0309
10400S4120
244
4,05
5,66
5,66
15,37
37
Мероприятие 4.11
Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки
администрации районов в городе
919
928
931
934
937
9289,17
9289,17
9289,17
27867,51
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083220
244
1048,54
1048,54
1048,54
3145,62
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083220
244
4839,90
4839,90
4839,90
14519,70
администрация Свердловского района
931
0503
1040083220
244
1745,33
1745,33
1745,33
5235,99
администрация Советского района
934
0503
1040083220
244
488,95
488,95
488,95
1466,85
администрация Центрального района
937
0503
1040083220
244
1166,45
1166,45
1166,45
3499,35
38
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:
-
1050000000
-
500817,28
485007,13
485007,13
1470831,54
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
420651,30
406021,06
406021,06
1232693,42
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
80165,98
78986,07
78986,07
238138,12
39
Мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000210
-
107616,92
105326,83
105326,83
318270,58
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
121
75163,04
75055,94
75055,94
225274,92
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
122
300,00
300,00
300,00
900,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
129
22699,28
22666,89
22666,89
68033,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
831
10,00
10,00
10,00
30,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
852
5,00
5,00
5,00
15,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
853
192,00
192,00
192,00
576,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
244
9247,60
7097,00
7097,00
23441,60
40
Мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего, в том числе:
-
-
1050000610
-
344491,34
330971,28
330971,28
1006433,90
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000610
-
264334,38
251994,23
251994,23
768322,84
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
0309
1050000610
-
80156,96
78977,05
78977,05
238111,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
111
168532,11
167576,21
167576,21
503684,53
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
112
75,00
75,00
75,00
225,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
119
50896,50
50608,02
50608,02
152112,54
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
244
32920,77
25805,00
25805,00
84530,77
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
243
3800,00
0,00
0,00
3800,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
831
3400,00
3400,00
3400,00
10200,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
851
4000,00
4000,00
4000,00
12000,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
852
480,00
300,00
300,00
1080,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
853
230,00
230,00
230,00
690,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
111
53480,70
53456,19
53456,19
160393,08
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
112
70,34
70,34
70,34
211,02
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
119
16151,17
16143,77
16143,77
48438,71
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
244
10448,35
9300,35
9300,35
29049,05
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
852
4,00
4,00
4,00
12,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
853
2,40
2,40
2,40
7,20
41
Мероприятие 5.3
Выполнение прочих обязательств государства
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
-
48700,00
48700,00
48700,00
146100,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
831
28500,00
28500,00
28500,00
85500,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
852
200,00
200,00
200,00
600,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
853
20000,00
20000,00
20000,00
60000,00
42
Мероприятие 5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
10500S4130
-
9,02
9,02
9,02
27,06
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10500S4130
244
9,00
9,00
9,00
27,00
за счет средств бюджета города
900
0309
10500S4130
244
0,02
0,02
0,02
0,06
43
Подпрограмма 6
"Повышение безопасности дорожного движения"
всего, в том числе:
-
1060000000
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
44
Мероприятие 6.1
Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города
департамент городского хозяйства
915
0409
1060086210
244
20000,00
0,00
0,00
20000,00
45
Мероприятие 6.2
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
106R254180
244
220000,00
220000,00
220000,00
660000,00
46
Отдельное мероприятие 1
"Устройство архитектурно-художественной подсветки"
департамент городского хозяйства
915
0503
1090088310
244
27500,00
0,00
0,00
27500,00"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 5 июня 2020 г. № 430
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Тыс. рублей
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
22900806,72
8379182,00
7237781,03
7283843,69
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
8509595,08
3190192,54
2647654,49
2671748,05
4
2. Краевой бюджет
2598001,89
1049195,93
663418,43
885387,53
5
3. Федеральный бюджет
1273085,42
633085,42
420000,00
220000,00
6
4. Внебюджетные источники <*>
10520124,33
3506708,11
3506708,11
3506708,11
7
Подпрограмма 1, всего
7810975,35
2604658,45
2603158,45
2603158,45
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
463669,02
155556,34
154056,34
154056,34
10
2. Краевой бюджет
322182,00
107394,00
107394,00
107394,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники <*>
7025124,33
2341708,11
2341708,11
2341708,11
13
Подпрограмма 2, всего
3114400,00
1042800,00
1035800,00
1035800,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
114400,00
42800,00
35800,00
35800,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники <*>
3000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
19
Подпрограмма 3, всего
7437013,94
2991834,56
2199150,74
2246028,64
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
4575400,72
1650645,64
1449923,14
1474831,94
22
2. Краевой бюджет
2248527,80
928103,50
549227,60
771196,70
23
3. Федеральный бюджет
613085,42
413085,42
200000,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Подпрограмма 4, всего
2360085,89
971571,71
694664,71
693849,47
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
1839749,10
794810,58
522876,88
522061,64
28
2. Краевой бюджет
25336,79
11761,13
6787,83
6787,83
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники <*>
495000,00
165000,00
165000,00
165000,00
31
Подпрограмма 5, всего
1470831,54
500817,28
485007,13
485007,13
32
По источникам финансирования:
33
1. Бюджет города
1468876,24
498879,98
484998,13
484998,13
34
2. Краевой бюджет
1955,30
1937,30
9,00
9,00
35
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
36
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Подпрограмма 6, всего
680000,00
240000,00
220000,00
220000,00
38
По источникам финансирования:
39
1. Бюджет города
20000,00
20000,00
0,00
0,00
40
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
41
3. Федеральный бюджет
660000,00
220000,00
220000,00
220000,00
42
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Отдельное мероприятие 1, всего
27500,00
27500,00
0,00
0,00
44
По источникам финансирования:
45
1. Бюджет города
27500,00
27500,00
0,00
0,00
46
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
47
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
48
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Городские новости № 64 от 10.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: