Основная информация

Дата опубликования: 05 июля 2012г.
Номер документа: RU04000201200570
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 5 ИЮЛЯ 2012 ГОДА № 402

г. Улан-Удэ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», Закона Республики Бурятия от 20.12.2011 № 2494-IV «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 79, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635, от 24.02.2012 № 79) (далее – Программа):

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям

Источник*

финансирования

Финансирование по годам реализации Программы, млн.руб

2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10156,384

26,624

1423,586

1525,186

3086,841

2515,761

1578,386

Федеральный бюджет**

2697,0

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

Республиканский бюджет

820,30

21,775

83,525

80,30

268,4

218,75

147,55

Местный

бюджет**

25,484

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства**

6613,6

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств.

**Справочно»

1.2. В абзаце шестнадцатом раздела 1 «Технико-экономическое обоснование Программы» цифры «10156,484» заменить цифрами «10156,384».

1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.3.1. В абзаце первом цифры «10156,484» заменить цифрами «10156,384».

1.3.2. В абзаце третьем цифры «820,40» заменить цифрами «820,30».

1.4. Приложения №№ 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Бурятия

И. Егоров

___________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 05.07.2012 № 402

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий Республиканской целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в

Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

№№п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения
работ,
гг.

Исполнители

Источники
финансирования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидае-мые
результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

26,624

1423,586

1525,186

3086,841

2515,761

1578,386

10156,384

Федеральный
бюджет**

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

2697,0

Республиканский
бюджет

21,775

83,525

80,30

268,4

218,75

147,55

820,30

Местный бюджет**

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

25,484

Внебюд-жетные
источники**

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Капитальные вложения

Всего по объектам
Республики Бурятия

2011 -
2016

Итого

13,153

1412,1

1520,92

3083,37

2486,18

1545,77

10061,493

в том числе:

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***

2011 -
2016

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Федеральный
бюджет**

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

2697,0

Республиканский
бюджет

13,025

75,7

80,30

268,4

192,8

118,6

748,825

Местный бюджет**

0,128

0,1

0,12

0,37

0,28

0,17

1,168

б)

Создание туристской
инфраструктуры на
территории кластеров***

Внебюд-жетные
источники**

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район

Итого по Кабанскому району

2011 -
2016

Итого

6,814

717,4

736,5

1348,9

1050,3

625,3

4485,214

Создание туристско-рекреационного
кластера
«Подле-морье», создание 2500 рабочих мест,
увеличение

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера «Подлеморье», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспорт-

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Федеральный бюджет**

0,00

165,0

170,0

380,0

300,0

180,0

1195,0

Республиканский
бюджет

6,775

38,0

36,6

119,6

81,5

48,0

330,475

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ной инфраструктуры, из них:

туристского потока
до 450 тыс.
туристов в год

1.1.1.1.

Разработка проекта
планировки туристско-рекреационного
кластера «Подлеморье»

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Республи-канский
бюджет

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

Местный бюджет**

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ
«Сухая», включая
разработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федераль-ный бюджет**

0,00

165,0

57,5

0,0

0,00

0,00

222,5

Республи-канский
бюджет

4,275

38,0

6,2

0,00

0,00

0,00

48,475

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федераль-ный
бюджет**

0,00

0,00

60,7

0,00

0,00

0,00

60,7

Республи-канский
бюджет

0,00

0,00

6,6

0,00

0,00

0,00

6,6

1.1.2.

Создание туристской
инфраструктуры туристско-рекреацион-ного кластера «Подлеморье»

Внебюд-жетные
источники**

0,00

514,4

529,9

849,3

668,8

397,3

2959,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район

Итого по
Кяхтинскому району

2011 -
2016

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Итого

1,777

217,1

238,44

499,6

420,28

277,85

1655,047

Создание
автотури-стского
кластера «Кяхта»,
создание более 1000
дополнительных
рабочих мест,
увеличение
туристского потока
до 350 тыс. человек
в год

1.2.1.

Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный
бюджет**

0,00

50,0

55,0

140,0

120,0

80,0

445,0

Республиканский
бюджет

1,75

12,07

13,3

42,9

32,6

21,3

123,92

Местный бюджет**

0,027

0,03

0,04

0,1

0,08

0,05

0,327

1.2.1.1.

Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Кяхта»

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Республи-канский
бюджет

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

Местный бюджет**

0,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

1.2.1.2.

Строительство
водозабора и сетей
водоснабжения АТК
«Кяхта»

Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский
район»

Федераль-ный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканский
бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.2.

Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»

Внебюд-жетные
источники**

0,00

155,0

170,1

316,6

267,6

176,5

1085,8

1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

260,5

303,24

642,44

490,3

312,66

2011,171

Создание
автотури-стского
кластера
«Байкаль-ский»,
создание более 1200 дополнительных
рабочих мест,
увеличение туристского потока
до 400 тыс. человек
в год

1.3.1.

Создание комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: системы
электроснабжения,
связи, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:

2011 -
2016

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)

Федераль-ный
бюджет**

0,00

60,0

70,0

180,0

140,0

90,0

540,0

Республи-канский
бюджет

2,0

14,46

16,9

55,1

38,0

24,0

150,46

Местный бюджет**

0,031

0,04

0,04

0,14

0,1

0,06

0,411

1.3.1.1.

Разработка проекта
планировки автотуристского
кластера «Байкальский»

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Республи-канский
бюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.3.1.2.

Строительство водовода «Тапхар – АТК Байкальский» 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»

Минстрой РБ,
МО «Иволгинский
район»

Федераль-ный
бюджет**

0,00

60,0

8,62

0,00

0,00

0,00

68,62

Республи-канский
бюджет

0,00

14,46

2,08

0,00

0,00

0,00

16,54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Местный бюджет**

0,00

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,05

1.3.2.

Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»

Внебюд-жетные
источники**

0,00

186,0

216,3

407,2

312,2

198,6

1320,3

1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район

Итого по
Тункинскому району

2011 -
2016

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Итого

2,531

217,1

242,74

592,43

525,3

329,96

1910,061

Создание
автотури-стского
кластера
«Тункин-ская долина», создание
более 1000 дополнительных
рабочих мест,
увеличение туристского потока до 300 тыс.
туристов в год

1.4.1.

Создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, из них:

Федераль-ный
бюджет**

0,00

50,0

56,0

166,0

150,0

95,0

517,0

Республи-канский
бюджет

2,5

12,07

13,5

50,8

40,7

25,3

144,87

Местный бюджет**

0,031

0,03

0,04

0,13

0,1

0,06

0,391

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.4.1.1.

Разработка проекта
планировки
автотуристского
кластера «Тункинская долина»

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)

Республи-канский
бюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет**

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.4.1.2.

Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория

Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Республи-канский
бюджет

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5

Местный бюджет**

0,015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,015

1.4.1.3.

Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина» 4 км, 4 категория (1 этап)

Минтранс РБ

Федераль-ный бюджет**

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республи-канский
бюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет**

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1.4.2.

Создание туристской
инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»

Внебюд-жетные
источники**

0,00

155,0

173,2

375,5

334,5

209,6

1247,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. Текущие расходы

Всего по
мероприятиям

2011 -
2016

Всего

13,471

11,486

4,266

3,471

29,581

32,616

94,891

Республи-канский
бюджет

8,75

6,925

0,00

0,00

25,95

28,95

70,575

Местный бюджет**

4,721

4,561

4,266

3,471

3,631

3,666

24,316

2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"

Итого по мероприятиям задачи 2.1

2011 -
2016

Итого

0,86

0,51

0,01

0,09

0,51

1,13

3,11

Республи-канский
бюджет

0,6

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

2,10

Местный бюджет**

0,26

0,51

0,01

0,09

0,01

0,13

1,01

2.1.1.

Совершенствование
системы государственного статистического учета в сфере
туризма (организация специального
обследования на основании приказа
Федерального агентства по туризму от
18.07.2007 № 69)

2011

РА по туризму,
исполнители на
конкурсной основе

Республи-канский
бюджет**

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Определение основных тенденций и перспектив развития туризма,
реального вклада туризма в
валовой
региональный
продукт,
потребностей в
инфраструктуре и объектах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

туризма.
Уменьшение доли неорганизованного туризма

2.1.2.

Аналитические
работы по оценке
инвестиционных
проектов

2012 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполни-тели на
конкурс-ной основе

Республи-канский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1,00

Создание
благо-приятных
организа-ционно-
техниче-ских условий
для планомерного развития туристско-рекреационного
кластера Бурятии

Местный бюджет**

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

2.1.3.

Маркетинговый
анализ рынка
туристских услуг
Республики Бурятия

2012,
2016

РА по туризму,
научно-
исследо-вательс-кие
центры,
МО (по
согласованию)

Республи-канский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

Форми-рование базы данных для
проведения
аналитических
работ, планирования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

развития туристс-ких территорий

2.1.4.

Разработка
методических основ
информационно-
коммуникационного
обеспечения
развития туризма

2011

РА по туризму,
исполни-тели

Республи-канский
бюджет

0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

2.1.5.

Содействие в
организации мест
массового отдыха в
Республике Бурятия

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)

Местный бюджет**

0,26

0,01

0,01

0,09

0,01

0,13

0,51

2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов

Итого по
мероприятиям задачи
2.2

2011 -
2016

Итого

5,55

5,80

0,895

0,24

14,265

14,335

41,085

Республи-канский
бюджет

5,00

5,00

0,00

0,00

14,00

14,00

38,00

Местный бюджет**

0,55

0,80

0,895

0,24

0,265

0,335

3,085

2.2.1.

Стимулирование
развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально- технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг,

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласованию)

Республи-канский
бюджет

0,00

1,50

0,00

0,00

6,00

6,00

13,5

Повышение качества и разнооб-разия туристи-ческого
предло-жения, образова-тельного
уровня специ-алистов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего
гида-экскурсовода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа,
на разработку конкурентоспособных туристских проектов, программ, направленных на развитие туристских объектов)

туристс-кой сферы.
Увеличе-ние
количес-тва
турист-ских прибы-тий
в Респуб-лику
Бурятия

Местный бюджет**

0,55

0,80

0,895

0,24

0,265

0,335

3,085

2.2.2.

Реализация
мероприятий по
субсидированию
субъектов малого
предпринимательства сфере туризма в
части затрат на
организацию бизнеса
в соответствии с
постановлением
Правительства
Республики Бурятия
от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении
Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий

2011 -
2016

РА по туризму

Республи-канский
бюджет

5,00

3,50

0,00

0,00

8,00

8,00

24,50

Оказание мер государственной
поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с
целью
предоставления
конку-ренто-способ-ных туристских

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

на возмещение части
затрат за счет средств республиканского бюджета»

услуг

2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках

Итого по
мероприятиям задачи
2.3

2011 -
2016

Итого

7,061

5,176

3,361

3,141

14,806

17,151

50,696

Республи-канский
бюджет

3,15

1,925

0,00

0,00

11,45

13,95

30,475

Местный бюджет**

3,911

3,251

3,361

3,141

3,356

3,201

20,221

2.3.1.

Содействие участию
субъектов туристической деятельности в российских и
международных
выставках

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе

Республи-канский
бюджет

1,05

0,00

0,00

0,00

5,75

7,75

14,55

Привле-чение
туристов и партне-ров, повыше-ние инфор-мирован-ности о ресурсах и потен-циале туризма,
поддер-жание
положи-тельного
имиджа Республики
Бурятия

Местный бюджет**

0,933

0,857

0,882

0,812

0,822

0,832

5,138

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.2.

Проведение
республиканской
выставки-ярмарки
«Туризм и отдых в
Бурятии» в
г. Улан-Удэ

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполни-тели на
конкурс-ной основе

Республи-канский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

Увеличе-ние привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование

внутреннего и
въездного туризма.
Повышение
доходно-сти в сфере туризма и смежных отраслях, развитие
межре-гиональ-ных и международных связей

Местный бюджет**

0,088

0,092

0,077

0,077

0,077

0,077

0,488

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.3.

Проведение
международной
научно-практической
конференции
«Устойчивое
развитие туризма»

2013,
2015

РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполни-тели на
конкурс-ной основе

Республи-канский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного
комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период.
Развитие международных и
межре-гиональ-ных свя-зей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.4.

Организация промотуров для представителей российских и
зарубежных СМИ,
туроператоров,
бизнеса, органов
исполнительной
власти с целью
ознакомления и
продвижения
туристских ресурсов
Республики Бурятия

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполни-тели на
конкурс-ной
основе,
туропера-торы

Республи-канский
бюджет

0,1

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

1,6

Исполь-зование возможностей СМИ для увеличения
привле-катель-ности Респуб-лики Бурятия как региона туризма,
привле-чения
туристов в
респуб-лику, поиска
потенци-альных
инвесто-ров

Местный бюджет**

0,71

0,077

0,022

0,082

0,022

0,082

0,995

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.5.

Содействие
организации
событийных
туристских
мероприятий на
основе националь-

ных культурных и
спортивных празд-ников, фестивалей, в том числе «Сказоч-ный Сагаалган в
Бурятии»

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполнители на
конкурсной основе

Республи-канский
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,70

1,4

Привле-чение
туристов за счет
повыше-ния привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных
программ.
Поддержка
перспек-тивных видов туризма:
событий-ного,
экологи-ческого,
активно-го,
культур-но-
познава-тельного

Местный бюджет**

0,465

0,105

0,145

0,12

0,165

0,14

1,14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.6.

Выпуск пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям и др.) на русском и иностранных языках.

Изготовление презентационных видеофильмов и их тиражирование.

Создание реестра туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполни-тели на
конкурс-ной основе

Республи-канский
бюджет

0,5

0,225

0,00

0,00

1,50

2,50

4,725

Расширение извест-ности Бурятии на всерос-сийском и между-народном
туристс-ких рын-ках с
целью увеличения туристи-ческого
потока, обеспе-чение
участни-ков российс-кого и
зарубеж-ного туристс-кого рынка и
населения информацией о туристс-ких услугах,

Местный бюджет**

1,565

1,00

1,105

0,95

1,12

0,97

6,71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

поддер-жание
положи-тельного
имиджа Республики
Бурятия,
привлечение
потенциальных
инвесторов

2.3.7.

Размещение
информации о
туристских ресурсах
Бурятии в
российских и
зарубежных специализированных
средствах массовой
информации о туризме, экологии,
истории и культуре

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполни-тели на
конкурс-ной основе

Республи-канский
бюджет

0,27

0,5

0,00

0,00

0,30

0,30

1,37

Расшире-ние извест-ности
туристи-ческого
кластера Республики Бурятия на
профес-сиональ-ных рынках, поддер-жание положи-тельного
имиджа туризма

Местный бюджет**

0,15

0,10

0,11

0,08

0,13

0,08

0,65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.8.

Развитие и продви-
жение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по
продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских
поисковых системах.
Техническая
модернизация
сервера и
программного
обеспечения,
профилактические
мероприятия)

2012 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе

Республи-канский
бюджет

0,00

0,2

0,00

0,00

0,30

0,30

0,80

Создание условий для информа-ционно-
комму-никаци-онного обеспе-чения
продви-жения
Респуб-лики Бурятия.
Расшире-ние
извест-ности на
всерос-сийском и между-народном
туристс-ких рынках с
целью увеличе-ния
туристи-ческого
потока

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.9.

Создание цикла
телевизионных
программ,
посвященных
туристским ресурсам
Бурятии

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе

Республи-канский
бюджет

0,50

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,50

Информирование
населения о
туристическом
потенциале Бурятии,
о проводимых
мероприятиях в
сфере туризма

2.3.10.

Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов
«Чайный путь»,
«Байкал - Хубсугул»,
«Восточное кольцо»
и др., в том числе
проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной основе

Республи-канский
бюджет

0,40

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

1,90

Развитие
междуна-родного
сотрудничества со странами Азиат-ско-Тихо-океанс-кого региона, увеличение количества прибытий туристов,

Местный бюджет**

0,00

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

5,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

привле-чение
потенци-альных
инвесторов

2.3.11

Организация рабочих
встреч (work-shops), презентаций
турбизнеса Бурятии

2011 -
2016

РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
туропера-торы,
исполни-тели на
конкурс-ной основе

Республи-канский
бюджет

0,33

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,93

Увеличение
привлекатель-ностиРеспуб-лики Бурятия
как региона
туризма, развитие
внутреннего
туризма,
привлечение
туристов и партнеров, повышение
информирован-ности о потенциале туризма,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

повы-
шение
доходности в сфере
туризма

______________________

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.

**Справочно.

***Справочно, включая разработку проектной документации.

________________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 05.07.2012 № 402

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

РАСПИСАНИЕ

финансирования Республиканской целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

(млн. рублей)

Источники

и направления

финансирования

Общий

объем
финанси-рования,
предусмот-ренный по

Программе

на весь

период
реализации

В том числе по годам реализации Программы:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

10156,384

26,624

1423,586

1525,186

3086,841

2515,761

1578,386

Республиканский

бюджет

820,3

21,775

83,525

80,3

268,4

218,75

147,55

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

749,725

13,025

75,7

80,3

268,4

192,8

118,6

Текущие расходы

70,575

8,75

6,925

0,00

0,00

25,95

28,95

Прочие нужды

Федеральный

бюджет

2697,0

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

2697,0

0,00

325,0

351,0

866,0

710,0

445,0

Текущие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

Местный бюджет

25,484

4,849

4,661

4,386

3,841

3,911

3,836

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

1,168

0,128

0,1

0,12

0,37

0,28

0,17

Текущие расходы

24,316

4,721

4,561

4,266

3,471

3,631

3,666

Прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные

источники

6613,6

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

в том числе:

Государственные

и капитальные вложения

6613,6

0,00

1010,4

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

Текущие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

________________

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 05.07.2012 № 402

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования на 2012 год Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

(млн. рублей)

Направления расходов

Финансовые

затраты

в 2013 году

2011 год
(отчет)

2012 год
(республиканский бюджет)

2013 год
(прогноз)

1. Объем ассигнований из республиканского бюджета, всего

80,3

21,775

83,525

80,3

в том числе:

государственные капитальные вложения

80,3

13,025

76,7

80,3

текущие расходы

0,00

8,75

6,925

0,00

прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Обоснование ассигнований на реализацию Программы, всего

80,3

21,775

83,625

80,3

в том числе:

государственные капитальные вложения

80,3

13,025

76,7

80,3

текущие расходы

0,00

8,75

6,925

0,00

прочие нужды

0,00

0,00

0,00

0,00

_________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бурятия № 71 от 10.07.2012 стр. 15-19, Официальный вестник №69
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать