Основная информация

Дата опубликования: 05 июля 2018г.
Номер документа: RU89000201800818
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2018 г. № 718-П

г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1123-П

В целях повышения эффективной реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы».

Врио Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 05 июля 2018 года № 718-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П

В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025».

В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2025».

В пункте 2 слова «Ситникова А.В.» исключить.

В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:

4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.2. в паспорте Государственной программы:

4.2.1. в позиции, касающейся срока реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

9 786 494

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 9 786 494

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 730 577

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2014 год – 730 577

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 675 677

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2015 год – 675 677

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 703 626

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2016 год – 703 626

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 1 506 254

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2017 год – 1 506 254

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 1 208 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2018 год – 1 208 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 708 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2019 год – 708 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 708 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2020 год – 708 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2021 год – 708 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2021 год – 708 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2022 год – 708 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2022 год – 708 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2023 год – 708 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2023 год – 708 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2024 год – 708 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2024 год – 708 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2025 год – 708 795

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2025 год – 708 795

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

4.3. в разделе I:

4.3.1. абзац десятый изложить в следующей редакции:

«- постановление Правительства автономного округа от 18 февраля 2016 года № 113-П «Об утверждении перечня иных случаев, для которых получение разрешения на строительство не требуется».»;

4.3.2. в абзаце тридцать девятом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.3.3. в абзаце сорок восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.4. в абзаце втором раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.5. в подпрограмме «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:

4.5.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

3 915 123

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, –

3 915 123

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств – 0

2014 год – 214 729

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2014 год – 214 729

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 208 297

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2015 год – 208 297

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 211 463

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2016 год – 211 463

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 963 306

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2017 год – 963 306

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 727 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2018 год – 727 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 227 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2019 год – 227 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 227 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2020 год – 227 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2021 год – 227 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2021 год – 227 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2022 год – 227 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2022 год – 227 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2023 год – 227 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2023 год – 227 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2024 год – 227 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2024 год – 227 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2025 год – 227 166

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2025 год – 227 166

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

4.5.2. в разделе II:

4.5.2.1. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»

3 915 123

214 729

208 297

211 463

963 306

727 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

2

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3 915 123

214 729

208 297

211 463

963 306

727 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

3

Основное мероприятие 1 «Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов государственной собственности, а также проведение государственной экспертизы проектной документации объектов и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства»

2 582 239

208 279

198 877

209 977

211 938

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

4

1.1. Осуществление закупок для государственных нужд на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по объектам Адресной инвестиционной программы автономного округа, по перечню объектов капитального ремонта государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, организация строительства и капитального ремонта

2 577 281

205 560

196 638

209 977

211 938

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

5

1.1.1. Обеспечение функций

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 577 281

205 560

196 638

209 977

211 938

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

219 146

6

1.2. Предоставление субсидий АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации»

4 958

2 719

2 239

7

Основное мероприятие 2 «Обеспечение содержания и обслуживания законченных строительством (реконструкцией) объектов»

44 836

6 900

856

280

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

8

2.1. Реализация мероприятий по возмещению затрат по содержанию и обслуживанию законченных строительством (реконструкцией) объектов в период с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до передачи пользователю

44 836

6 900

856

280

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

4 600

9

Основное мероприятие 3 «Обеспечение действующей сметно-нормативной базы ценообразования при осуществлении градостроительной деятельности»

33 240

2 100

2 520

630

630

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

10

3.1. Разработка и актуализация территориальной сметной нормативной базы автономного округа

33 240

2 100

2 520

630

630

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

3 420

11

Основное мероприятие 4 «Обеспечение создания условий для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий в сфере градостроительной политики»

4 808

4 350

458

12

4.1. Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования автономного округа

4 800

4 350

450

13

4.2. Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн («контактный центр»)

8

8

14

Основное мероприятие 5. Участие в реализации инвестиционных проектов в целях создания социальной и коммунальной инфраструктуры

1 250 000

750 000

500 000

15

Мероприятие 5.1. Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал в целях реализации акционерным обществом «Корпорация Развития» инвестиционного проекта по созданию инфраструктуры нефтепровода «Заполярье – Пурпе»

1 250 000

750 000

500 000

»;

4.5.2.2. таблицу 1-2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-2

Аналитическое распределение расходов и мероприятий Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Всего

Аналитические расходы на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа» – всего

2 946 788

265 887

243 363

247 994

275 520

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2 946 788

265 887

243 363

247 994

275 520

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

2

1. Оказание государственных услуг в области градостроительной политики автономного округа

235 742

21 271

19 470

19 839

22 042

19 140

19 140

19 140

19 140

19 140

19 140

19 140

19 140

3

2. Реализация переданных Российской Федерацией полномочий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности

206 267

18 612

17 035

17 359

19 285

16 747

16 747

16 747

16 747

16 747

16 747

16 747

16 747

4

3. Актуализация информации о деятельности департамента строительства и жилищной политики автономного округа

29 472

2 659

2 434

2 480

2 755

2 393

2 393

2 393

2 393

2 393

2 393

2 393

2 393

5

4. Планирование и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности Адресной инвестиционной программы автономного округа и бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

1 267 120

114 331

104 646

106 637

118 474

102 879

102 879

102 879

102 879

102 879

102 879

102 879

102 879

6

5. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и автономного округа, комплексных программ, программы «Сотрудничество» в установленной сфере деятельности

1 075 585

97 049

88 827

90 519

100 566

87 328

87 328

87 328

87 328

87 328

87 328

87 328

87 328

7

6. Координация деятельности подведомственных организаций

58 935

5 318

4 867

4 960

5 510

4 785

4 785

4 785

4 785

4 785

4 785

4 785

4 785

8

7. Обеспечение действующей сметно-нормативной базы ценообразования при осуществлении градостроительной деятельности

73 667

6 647

6 084

6 200

6 888

5 981

5 981

5 981

5 981

5 981

5 981

5 981

5 981

»;

4.6. в подпрограмме «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»:

4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

4.6.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Планируемый

объем

внебюджетных средств – 0

2014 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2014 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2015 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2016 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2017 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2018 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2019 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2020 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2021 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2021 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2022 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2022 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2023 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2023 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2024 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2024 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2025 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2025 год – 0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

4.6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 2-1

Аналитическое распределение расходов и мероприятий Подпрограммы 2

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

2023

год

2024 год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Подпрограмма 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве» – всего

3 785 467

249 961

224 017

244 169

267 428

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

3 785 467

249 961

224 017

244 169

267 428

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

2

Проведение проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

2 233 423

147 478

132 170

144 061

157 782

143 001

143 001

143 001

143 001

143 001

143 001

143 001

143 001

3

Контроль устранения нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации

946 365

62 490

56 004

61 042

66 857

60 594

60 594

60 594

60 594

60 594

60 594

60 594

60 594

4

Рассмотрение обращений застройщиков и выдача заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

340 693

22 496

20 162

21 975

24 068

21 814

21 814

21 814

21 814

21 814

21 814

21 814

21 814

5

Проверка отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

75 711

4 999

4 480

4 883

5 349

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

6

Проведение проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

113 564

7 499

6 721

7 325

8 023

7 271

7 271

7 271

7 271

7 271

7 271

7 271

7 271

7

Контроль устранения нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

75 711

4 999

4 480

4 883

5 349

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

4 848

»;

4.7. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

4.7.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

5 871 371

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 5 871 371

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 515 848

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2014 год – 515 848

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2015 год – 467 380

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2015 год – 467 380

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2016 год – 492 163

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2016 год – 492 163

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2017 год – 542 948

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2017 год – 542 948

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2018 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2018 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2019 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2019 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2020 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0

2020 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2021 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0

2021 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2022 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0

2022 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2023 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0

2023 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2024 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0

2024 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

2025 год – 481 629

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0

2025 год – 481 629

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

»;

4.7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной

программы» – всего

5 871 371

515 848

467 380

492 163

542 948

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

2

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2 946 788

265 887

243 363

247 994

275 520

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

3

Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

2 924 583

249 961

224 017

244 169

267 428

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

4

Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»

5 871 371

515 848

467 380

492 163

542 948

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

5

1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента строительства и жилищной политики автономного округа

2 946 788

265 887

243 363

247 994

275 520

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

6

1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы государственного строительного надзора автономного округа

2 924 583

249 961

224 017

244 169

267 428

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

»;

4.7.3. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.8. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Основные направления

градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 05 июля 2018 года № 718-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Всего

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014

год

2015 год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Государственная программа

9 786 494

730 577

675 677

703 626

1 506 254

1 208 795

708 795

708 795

708 795

708 795

708 795

708 795

708 795

2.

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

6 861 911

480 616

451 660

459 457

1 238 826

966 419

466 419

466 419

466 419

466 419

466 419

466 419

466 419

3.

Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

2 924 583

249 961

224 017

244 169

267 428

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

4.

Подпрограмма 1

3 915 123

214 729

208 297

211 463

963 306

727 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

5.

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3 915 123

214 729

208 297

211 463

963 306

727 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

227 166

6.

Подпрограмма 2

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Подпрограмма 3

5 871 371

515 848

467 380

492 163

542 948

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

481 629

9.

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2 946 788

265 887

243 363

247 994

275 520

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

239 253

10.

Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

2 924 583

249 961

224 017

244 169

267 428

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

242 376

»;

4.9. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 05 июля 2018 года № 718-П)

СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики

на 2014 – 2025 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/мероприятий, влияющих на показатель

Единица измере-ния

Значения показателей

2014 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2015 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2016 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2019 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Государственная программа автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы»

2

Цель Государственной программы

обеспечение эффективной реализации градостроительной политики

3

Показатель 1. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг в сфере градостроительной деятельности

Подпрограм-ма 1

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

100

100

100

100

0,4

4

Показатель 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

Подпрограм-ма 1

объект

9

0,3

9

0,3

12

0,3

11

0,3

31

0,3

9

0,3

13

0,3

5

Показатель 3. Соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

Подпрограм-ма 2

%

100

0,45

100

0,45

100

0,45

100

0,45

100

0,45

100

0,45

100

0,45

100

100

100

100

100

0,6

6

Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»

7

Подпрограмма 1

(вес по годам)

Х

Х

Х

0,35

Х

0,35

Х

0,35

Х

0,35

Х

0,6

Х

0,6

Х

0,6

Х

Х

Х

Х

Х

0,6

8

Цель Подпрограммы 1

создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения автономного округа

9

Задача 1 Подпрограммы 1

создание условий для комплексного, устойчивого и безопасного развития территорий населенных пунктов на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования

10

Показатель 1. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги «Выдача разрешений на строительство в случае, если строительство планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)»

1 (аналит.)

%

100

0,075

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

100

100

100

100

0,1

11

Показатель 2. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

1 (аналит.)

%

100

0,075

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

100

100

100

100

0,1

12

Показатель 3. Доля проведенных в установленном порядке плановых проверок органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе по соблюдению законодательства о градостроительной деятельности в общем количестве плановых проверок

2 (аналит.)

%

100

0,075

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

100

100

100

100

0,1

13

Показатель 4. Соответствие нормативных правовых актов автономного округа законодательству о градостроительной деятельности Российской Федерации

3; 1 (аналит.)

%

100

0,075

14

Задача 2 Подпрограммы 1

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности департамента строительства и жилищной политики автономного округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством

15

Показатель 5. Уровень информационной открытости департамента строительства и жилищной политики автономного округа в общем рейтинге исполнительных органов государственной власти

3 (аналит.)

баллы

1,11

0,1

1,16

0,1

1,21

0,1

1,25

0,1

1,25

0,1

1,25

0,1

1,25

0,1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

0,1

16

Задача 3 Подпрограммы 1

осуществление функций главного распорядителя средств окружного бюджета по объектам Адресной инвестиционной программы автономного округа и перечню капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

17

Показатель 6. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа

4 (аналит.)

%

75

0,05

75

0,05

75

0,05

75

0,05

75

0,05

75

0,05

75

0,05

75

75

75

75

75

0,05

18

Показатель 7. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

4 (аналит.)

%

72

0,05

73

0,05

74

0,05

74

0,05

74

0,05

74

0,05

74

0,05

74

74

74

74

74

0,05

19

Задача 4 Подпрограммы 1

координация, регулирование и контроль за деятельностью подведомственных учреждений

20

Показатель 8. Уровень исполнения государственного задания государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» от планируемых значений

1/ 1.1;
6 (аналит.)

%

98

0,075

21

Показатель 9. Отношение объемов финансирования выполненных работ государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа

1/ 1.1;
6 (аналит.)

%

75

0,063

75

0,063

75

0,063

75

0,063

75

0,063

75

0,063

75

75

75

75

75

0,063

22

Показатель 10. Отношение объемов финансирования выполненных работ государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

1/ 1.1;
6 (аналит.)

%

73

0,062

74

0,062

74

0,062

74

0,062

74

0,062

74

0,062

74

74

74

74

74

0,062

23

Показатель 11. Уровень исполнения государственного задания автономным учреждением автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» от планируемых значений

1/ 1.2;
6 (аналит.)

%

93

0,075

93

0,125

93

0,125

93

0,065

93

0,065

93

0,125

93

0,125

93

93

93

93

93

0,125

24

Задача 5 Подпрограммы 1

осуществление функций ценообразования и сметного нормирования при осуществлении градостроительной деятельности

25

Показатель 12. Доля разработанных правовых актов Правительства автономного округа «Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции» от общего количества запланированных к утверждению

7 (аналит.)

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

100

100

100

100

0,1

26

Показатель 13. Доля утвержденных правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность по вопросам ценообразования и сметного нормирования, к общему количеству запланированных к разработке

7 (аналит.)

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

100

100

100

100

0,1

27

Задача 6 Подпрограммы 1

участие в реализации государственных программ Российской Федерации и автономного округа, комплексных программ, программы «Сотрудничество» в установленной сфере деятельности

28

Показатель 14. Отношение объема средств окружного бюджета к общему объему средств окружного бюджета и средств федерального бюджета, привлеченных для софинансирования объектов капитального строительства (реконструкции) Адресной инвестиционной программы автономного округа

5 (аналит.)

%

75

0,05

75

0,05

75

0,05

85

0,05

90

0,05

95

0,05

98

0,05

98

98

98

98

98

0,05

29

Показатель 15. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований по мероприятиям капитального строительства (реконструкции) объектов на территории автономного округа по программе «Сотрудничество» согласно заключенным соглашениям

5 (аналит.)

%

98

0,1

30

Задача 7 Подпрограммы 1

создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения автономного округа

31

Показатель 16. Прирост степени готовности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры за счет предоставленных бюджетных инвестиций

5/5.1

%

24

0,06

16

0,06

32

Подпрограмма 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»

33

Подпрограмма 2 (вес по годам)

Х

Х

0,5

Х

Х

0,5

Х

0,5

Х

0,5

Х

0

Х

0

Х

0

Х

Х

Х

Х

Х

0

34

Цель Подпрограммы 2

обеспечение качества вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, защита прав и законных интересов участников долевого строительства

35

Задача 1 Подпрограммы 2

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации

36

Задача 2 Подпрограммы 2

оценка соответствия построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

37

Показатель 1. Доля проведенных проверок от общего количества проверок, предусмотренных программами проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

1 (аналит.)

%

100

0,59

100

0,59

100

0,59

100

0,59

100

0,59

100

0,59

100

0,59

100

100

100

100

100

0,59

38

Показатель 2. Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации, сроки устранения которых истекли

2 (аналит.)

%

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

100

100

100

100

0,25

39

Показатель 3. Доля рассмотренных обращений застройщиков и выданных заключений о соответствии объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от количества объектов, по которым поступили обращения за выдачей заключений

3 (аналит.)

%

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

0,09

100

100

100

100

100

0,09

40

Задача 3 Подпрограммы 2

контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

41

Задача 4 Подпрограммы 2

контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

42

Показатель 4. Доля проверенной отчетности от общего количества представленной отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

4 (аналит.)

%

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

100

100

100

100

0,02

43

Показатель 5. Доля проведенных плановых проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, от количества запланированных проверок

5 (аналит.)

%

100

0,03

100

0,03

100

0,03

100

0,03

100

0,03

100

0,03

100

0,03

100

100

100

100

100

0,03

44

Показатель 6. Доля устранённых нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроки устранения которых истекли

6 (аналит.)

%

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

0,02

100

100

100

100

100

0,02

45

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»

46

Подпрограмма 3

(вес по годам)

Х

Х

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,4

Х

0,4

Х

0,4

Х

Х

Х

Х

Х

0,4

47

Цель Подпрограммы 3

создание условий для исполнения государственных функций ответственным исполнителем (соисполнителем) Государственной программы

48

Задача 1 Подпрограммы 3

совершенствование кадрового потенциала

49

Показатель 1. Укомплектованность кадрами

1; 1.1

%

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

100

100

100

100

0,3

50

Показатель 2. Доля государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации в течение последних 3-х лет, от общего количества направленных на обучение

1; 1.1

%

50

0,1

55

0,2

60

0,2

65

0,2

70

0,2

75

0,2

75

0,2

75

75

75

75

75

0,2

51

Задача 2 Подпрограммы 3

осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

52

Показатель 3. Доля проектов правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу,

от общего количества поступивших проектов правовых актов

1; 1.1

%

100

0,2

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

100

100

100

100

0,25

53

Показатель 4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве

1; 1.2

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

54

Задача 3 Подпрограммы 3

создание условий для исполнения государственных функций в сфере градостроительства

55

Показатель 5. Оценка исполнения функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание центрального аппарата, от планируемых значений

1; 1.1

%

98

0,2

98

0,15

98

0,15

98

0,15

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

98

98

98

98

0,25

* Вес показателя относится к каждой из граф с 19 по 23

»;

4.10. в приложении № 3 к Государственной программе:

4.10.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2025»;

4.10.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать