Основная информация
Дата опубликования: | 05 июля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800818 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2018 г. № 718-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1123-П
В целях повышения эффективной реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 718-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П
В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025».
В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2025».
В пункте 2 слова «Ситникова А.В.» исключить.
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. в позиции, касающейся срока реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
9 786 494
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 9 786 494
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 730 577
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 730 577
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 675 677
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 675 677
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 703 626
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 703 626
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 1 506 254
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 1 506 254
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 1 208 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 1 208 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2020 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2021 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2022 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2023 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2024 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2025 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.3. в разделе I:
4.3.1. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства автономного округа от 18 февраля 2016 года № 113-П «Об утверждении перечня иных случаев, для которых получение разрешения на строительство не требуется».»;
4.3.2. в абзаце тридцать девятом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.3.3. в абзаце сорок восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.4. в абзаце втором раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.5. в подпрограмме «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
3 915 123
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, –
3 915 123
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 214 729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 214 729
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 208 297
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 208 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 211 463
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 211 463
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 963 306
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 963 306
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 727 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 727 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2020 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2021 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2022 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2023 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2024 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2025 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.5.2. в разделе II:
4.5.2.1. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
2
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
3
Основное мероприятие 1 «Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов государственной собственности, а также проведение государственной экспертизы проектной документации объектов и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства»
2 582 239
208 279
198 877
209 977
211 938
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
4
1.1. Осуществление закупок для государственных нужд на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по объектам Адресной инвестиционной программы автономного округа, по перечню объектов капитального ремонта государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, организация строительства и капитального ремонта
2 577 281
205 560
196 638
209 977
211 938
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
5
1.1.1. Обеспечение функций
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 577 281
205 560
196 638
209 977
211 938
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
6
1.2. Предоставление субсидий АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации»
4 958
2 719
2 239
7
Основное мероприятие 2 «Обеспечение содержания и обслуживания законченных строительством (реконструкцией) объектов»
44 836
6 900
856
280
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
8
2.1. Реализация мероприятий по возмещению затрат по содержанию и обслуживанию законченных строительством (реконструкцией) объектов в период с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до передачи пользователю
44 836
6 900
856
280
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
9
Основное мероприятие 3 «Обеспечение действующей сметно-нормативной базы ценообразования при осуществлении градостроительной деятельности»
33 240
2 100
2 520
630
630
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
10
3.1. Разработка и актуализация территориальной сметной нормативной базы автономного округа
33 240
2 100
2 520
630
630
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
11
Основное мероприятие 4 «Обеспечение создания условий для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий в сфере градостроительной политики»
4 808
4 350
458
12
4.1. Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования автономного округа
4 800
4 350
450
13
4.2. Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн («контактный центр»)
8
8
14
Основное мероприятие 5. Участие в реализации инвестиционных проектов в целях создания социальной и коммунальной инфраструктуры
1 250 000
750 000
500 000
15
Мероприятие 5.1. Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал в целях реализации акционерным обществом «Корпорация Развития» инвестиционного проекта по созданию инфраструктуры нефтепровода «Заполярье – Пурпе»
1 250 000
750 000
500 000
»;
4.5.2.2. таблицу 1-2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-2
Аналитическое распределение расходов и мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Всего
Аналитические расходы на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа» – всего
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
2
1. Оказание государственных услуг в области градостроительной политики автономного округа
235 742
21 271
19 470
19 839
22 042
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
3
2. Реализация переданных Российской Федерацией полномочий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности
206 267
18 612
17 035
17 359
19 285
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
4
3. Актуализация информации о деятельности департамента строительства и жилищной политики автономного округа
29 472
2 659
2 434
2 480
2 755
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
5
4. Планирование и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности Адресной инвестиционной программы автономного округа и бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
1 267 120
114 331
104 646
106 637
118 474
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
6
5. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и автономного округа, комплексных программ, программы «Сотрудничество» в установленной сфере деятельности
1 075 585
97 049
88 827
90 519
100 566
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
7
6. Координация деятельности подведомственных организаций
58 935
5 318
4 867
4 960
5 510
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
8
7. Обеспечение действующей сметно-нормативной базы ценообразования при осуществлении градостроительной деятельности
73 667
6 647
6 084
6 200
6 888
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
»;
4.6. в подпрограмме «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Планируемый
объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2021 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2022 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2023 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2024 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2025 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Аналитическое распределение расходов и мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве» – всего
3 785 467
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
3 785 467
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
2
Проведение проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2 233 423
147 478
132 170
144 061
157 782
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
3
Контроль устранения нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации
946 365
62 490
56 004
61 042
66 857
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
4
Рассмотрение обращений застройщиков и выдача заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
340 693
22 496
20 162
21 975
24 068
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
5
Проверка отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
75 711
4 999
4 480
4 883
5 349
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
6
Проведение проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
113 564
7 499
6 721
7 325
8 023
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7
Контроль устранения нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
75 711
4 999
4 480
4 883
5 349
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
»;
4.7. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.7.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
5 871 371
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5 871 371
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 515 848
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 515 848
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 467 380
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 467 380
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 492 163
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 492 163
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 542 948
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 542 948
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2020 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2021 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2022 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2023 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2024 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2025 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной
программы» – всего
5 871 371
515 848
467 380
492 163
542 948
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
2
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
3
Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
4
Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»
5 871 371
515 848
467 380
492 163
542 948
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
5
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
6
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
»;
4.7.3. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.8. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Основные направления
градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 718-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Всего
Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014
год
2015 год
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Государственная программа
9 786 494
730 577
675 677
703 626
1 506 254
1 208 795
708 795
708 795
708 795
708 795
708 795
708 795
708 795
2.
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
6 861 911
480 616
451 660
459 457
1 238 826
966 419
466 419
466 419
466 419
466 419
466 419
466 419
466 419
3.
Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
4.
Подпрограмма 1
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
5.
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
6.
Подпрограмма 2
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 3
5 871 371
515 848
467 380
492 163
542 948
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
9.
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
10.
Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
»;
4.9. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа
«Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 718-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики
на 2014 – 2025 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/мероприятий, влияющих на показатель
Единица измере-ния
Значения показателей
2014 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
Государственная программа автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы»
2
Цель Государственной программы
обеспечение эффективной реализации градостроительной политики
3
Показатель 1. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг в сфере градостроительной деятельности
Подпрограм-ма 1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
100
100
100
100
0,4
4
Показатель 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
Подпрограм-ма 1
объект
9
0,3
9
0,3
12
0,3
11
0,3
31
0,3
9
0,3
13
0,3
5
Показатель 3. Соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
Подпрограм-ма 2
%
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
100
100
100
100
0,6
6
Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»
7
Подпрограмма 1
(вес по годам)
Х
Х
Х
0,35
Х
0,35
Х
0,35
Х
0,35
Х
0,6
Х
0,6
Х
0,6
Х
Х
Х
Х
Х
0,6
8
Цель Подпрограммы 1
создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения автономного округа
9
Задача 1 Подпрограммы 1
создание условий для комплексного, устойчивого и безопасного развития территорий населенных пунктов на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования
10
Показатель 1. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги «Выдача разрешений на строительство в случае, если строительство планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)»
1 (аналит.)
%
100
0,075
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
11
Показатель 2. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»
1 (аналит.)
%
100
0,075
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
12
Показатель 3. Доля проведенных в установленном порядке плановых проверок органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе по соблюдению законодательства о градостроительной деятельности в общем количестве плановых проверок
2 (аналит.)
%
100
0,075
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
13
Показатель 4. Соответствие нормативных правовых актов автономного округа законодательству о градостроительной деятельности Российской Федерации
3; 1 (аналит.)
%
100
0,075
14
Задача 2 Подпрограммы 1
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности департамента строительства и жилищной политики автономного округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
15
Показатель 5. Уровень информационной открытости департамента строительства и жилищной политики автономного округа в общем рейтинге исполнительных органов государственной власти
3 (аналит.)
баллы
1,11
0,1
1,16
0,1
1,21
0,1
1,25
0,1
1,25
0,1
1,25
0,1
1,25
0,1
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,1
16
Задача 3 Подпрограммы 1
осуществление функций главного распорядителя средств окружного бюджета по объектам Адресной инвестиционной программы автономного округа и перечню капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
17
Показатель 6. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа
4 (аналит.)
%
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
75
75
75
75
0,05
18
Показатель 7. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
4 (аналит.)
%
72
0,05
73
0,05
74
0,05
74
0,05
74
0,05
74
0,05
74
0,05
74
74
74
74
74
0,05
19
Задача 4 Подпрограммы 1
координация, регулирование и контроль за деятельностью подведомственных учреждений
20
Показатель 8. Уровень исполнения государственного задания государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» от планируемых значений
1/ 1.1;
6 (аналит.)
%
98
0,075
21
Показатель 9. Отношение объемов финансирования выполненных работ государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа
1/ 1.1;
6 (аналит.)
%
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
75
75
75
75
0,063
22
Показатель 10. Отношение объемов финансирования выполненных работ государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
1/ 1.1;
6 (аналит.)
%
73
0,062
74
0,062
74
0,062
74
0,062
74
0,062
74
0,062
74
74
74
74
74
0,062
23
Показатель 11. Уровень исполнения государственного задания автономным учреждением автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» от планируемых значений
1/ 1.2;
6 (аналит.)
%
93
0,075
93
0,125
93
0,125
93
0,065
93
0,065
93
0,125
93
0,125
93
93
93
93
93
0,125
24
Задача 5 Подпрограммы 1
осуществление функций ценообразования и сметного нормирования при осуществлении градостроительной деятельности
25
Показатель 12. Доля разработанных правовых актов Правительства автономного округа «Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции» от общего количества запланированных к утверждению
7 (аналит.)
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
26
Показатель 13. Доля утвержденных правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность по вопросам ценообразования и сметного нормирования, к общему количеству запланированных к разработке
7 (аналит.)
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
27
Задача 6 Подпрограммы 1
участие в реализации государственных программ Российской Федерации и автономного округа, комплексных программ, программы «Сотрудничество» в установленной сфере деятельности
28
Показатель 14. Отношение объема средств окружного бюджета к общему объему средств окружного бюджета и средств федерального бюджета, привлеченных для софинансирования объектов капитального строительства (реконструкции) Адресной инвестиционной программы автономного округа
5 (аналит.)
%
75
0,05
75
0,05
75
0,05
85
0,05
90
0,05
95
0,05
98
0,05
98
98
98
98
98
0,05
29
Показатель 15. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований по мероприятиям капитального строительства (реконструкции) объектов на территории автономного округа по программе «Сотрудничество» согласно заключенным соглашениям
5 (аналит.)
%
98
0,1
30
Задача 7 Подпрограммы 1
создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения автономного округа
31
Показатель 16. Прирост степени готовности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры за счет предоставленных бюджетных инвестиций
5/5.1
%
24
0,06
16
0,06
32
Подпрограмма 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»
33
Подпрограмма 2 (вес по годам)
Х
Х
0,5
Х
Х
0,5
Х
0,5
Х
0,5
Х
0
Х
0
Х
0
Х
Х
Х
Х
Х
0
34
Цель Подпрограммы 2
обеспечение качества вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, защита прав и законных интересов участников долевого строительства
35
Задача 1 Подпрограммы 2
предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации
36
Задача 2 Подпрограммы 2
оценка соответствия построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
37
Показатель 1. Доля проведенных проверок от общего количества проверок, предусмотренных программами проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
1 (аналит.)
%
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
100
100
100
100
0,59
38
Показатель 2. Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации, сроки устранения которых истекли
2 (аналит.)
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
100
100
100
100
0,25
39
Показатель 3. Доля рассмотренных обращений застройщиков и выданных заключений о соответствии объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от количества объектов, по которым поступили обращения за выдачей заключений
3 (аналит.)
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
100
100
100
100
0,09
40
Задача 3 Подпрограммы 2
контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
41
Задача 4 Подпрограммы 2
контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
42
Показатель 4. Доля проверенной отчетности от общего количества представленной отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
4 (аналит.)
%
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
100
100
100
100
0,02
43
Показатель 5. Доля проведенных плановых проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, от количества запланированных проверок
5 (аналит.)
%
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
100
100
100
100
0,03
44
Показатель 6. Доля устранённых нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроки устранения которых истекли
6 (аналит.)
%
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
100
100
100
100
0,02
45
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»
46
Подпрограмма 3
(вес по годам)
Х
Х
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,4
Х
0,4
Х
0,4
Х
Х
Х
Х
Х
0,4
47
Цель Подпрограммы 3
создание условий для исполнения государственных функций ответственным исполнителем (соисполнителем) Государственной программы
48
Задача 1 Подпрограммы 3
совершенствование кадрового потенциала
49
Показатель 1. Укомплектованность кадрами
1; 1.1
%
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
100
100
100
100
0,3
50
Показатель 2. Доля государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации в течение последних 3-х лет, от общего количества направленных на обучение
1; 1.1
%
50
0,1
55
0,2
60
0,2
65
0,2
70
0,2
75
0,2
75
0,2
75
75
75
75
75
0,2
51
Задача 2 Подпрограммы 3
осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
52
Показатель 3. Доля проектов правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу,
от общего количества поступивших проектов правовых актов
1; 1.1
%
100
0,2
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
100
100
100
100
0,25
53
Показатель 4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве
1; 1.2
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
54
Задача 3 Подпрограммы 3
создание условий для исполнения государственных функций в сфере градостроительства
55
Показатель 5. Оценка исполнения функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание центрального аппарата, от планируемых значений
1; 1.1
%
98
0,2
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
98
98
98
98
0,25
* Вес показателя относится к каждой из граф с 19 по 23
»;
4.10. в приложении № 3 к Государственной программе:
4.10.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.10.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июля 2018 г. № 718-П
г. Салехард
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1123-П
В целях повышения эффективной реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 718-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1123-П
В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025».
В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2025».
В пункте 2 слова «Ситникова А.В.» исключить.
В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. в позиции, касающейся срока реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.2.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
9 786 494
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 9 786 494
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 730 577
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 730 577
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 675 677
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 675 677
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 703 626
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 703 626
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 1 506 254
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 1 506 254
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 1 208 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 1 208 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2020 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2021 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2022 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2023 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2024 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 708 795
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2025 год – 708 795
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.3. в разделе I:
4.3.1. абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства автономного округа от 18 февраля 2016 года № 113-П «Об утверждении перечня иных случаев, для которых получение разрешения на строительство не требуется».»;
4.3.2. в абзаце тридцать девятом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.3.3. в абзаце сорок восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.4. в абзаце втором раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.5. в подпрограмме «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
3 915 123
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, –
3 915 123
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств – 0
2014 год – 214 729
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 214 729
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 208 297
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 208 297
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 211 463
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 211 463
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 963 306
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 963 306
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 727 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 727 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2020 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2021 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2022 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2023 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2024 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 227 166
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2025 год – 227 166
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.5.2. в разделе II:
4.5.2.1. таблицу 1-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
2
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
3
Основное мероприятие 1 «Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов государственной собственности, а также проведение государственной экспертизы проектной документации объектов и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства»
2 582 239
208 279
198 877
209 977
211 938
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
4
1.1. Осуществление закупок для государственных нужд на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по объектам Адресной инвестиционной программы автономного округа, по перечню объектов капитального ремонта государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, организация строительства и капитального ремонта
2 577 281
205 560
196 638
209 977
211 938
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
5
1.1.1. Обеспечение функций
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 577 281
205 560
196 638
209 977
211 938
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
219 146
6
1.2. Предоставление субсидий АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации»
4 958
2 719
2 239
7
Основное мероприятие 2 «Обеспечение содержания и обслуживания законченных строительством (реконструкцией) объектов»
44 836
6 900
856
280
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
8
2.1. Реализация мероприятий по возмещению затрат по содержанию и обслуживанию законченных строительством (реконструкцией) объектов в период с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до передачи пользователю
44 836
6 900
856
280
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
9
Основное мероприятие 3 «Обеспечение действующей сметно-нормативной базы ценообразования при осуществлении градостроительной деятельности»
33 240
2 100
2 520
630
630
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
10
3.1. Разработка и актуализация территориальной сметной нормативной базы автономного округа
33 240
2 100
2 520
630
630
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
3 420
11
Основное мероприятие 4 «Обеспечение создания условий для осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий в сфере градостроительной политики»
4 808
4 350
458
12
4.1. Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования автономного округа
4 800
4 350
450
13
4.2. Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн («контактный центр»)
8
8
14
Основное мероприятие 5. Участие в реализации инвестиционных проектов в целях создания социальной и коммунальной инфраструктуры
1 250 000
750 000
500 000
15
Мероприятие 5.1. Предоставление бюджетных инвестиций в уставный капитал в целях реализации акционерным обществом «Корпорация Развития» инвестиционного проекта по созданию инфраструктуры нефтепровода «Заполярье – Пурпе»
1 250 000
750 000
500 000
»;
4.5.2.2. таблицу 1-2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1-2
Аналитическое распределение расходов и мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Всего
Аналитические расходы на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа» – всего
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
2
1. Оказание государственных услуг в области градостроительной политики автономного округа
235 742
21 271
19 470
19 839
22 042
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
19 140
3
2. Реализация переданных Российской Федерацией полномочий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности
206 267
18 612
17 035
17 359
19 285
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
16 747
4
3. Актуализация информации о деятельности департамента строительства и жилищной политики автономного округа
29 472
2 659
2 434
2 480
2 755
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
2 393
5
4. Планирование и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности Адресной инвестиционной программы автономного округа и бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
1 267 120
114 331
104 646
106 637
118 474
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
102 879
6
5. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и автономного округа, комплексных программ, программы «Сотрудничество» в установленной сфере деятельности
1 075 585
97 049
88 827
90 519
100 566
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
87 328
7
6. Координация деятельности подведомственных организаций
58 935
5 318
4 867
4 960
5 510
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
4 785
8
7. Обеспечение действующей сметно-нормативной базы ценообразования при осуществлении градостроительной деятельности
73 667
6 647
6 084
6 200
6 888
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
5 981
»;
4.6. в подпрограмме «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Планируемый
объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2020 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2021 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2022 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2023 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2024 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2025 год – 0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.6.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Аналитическое распределение расходов и мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022
год
2023
год
2024 год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве» – всего
3 785 467
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
3 785 467
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
2
Проведение проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2 233 423
147 478
132 170
144 061
157 782
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
143 001
3
Контроль устранения нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации
946 365
62 490
56 004
61 042
66 857
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
60 594
4
Рассмотрение обращений застройщиков и выдача заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
340 693
22 496
20 162
21 975
24 068
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
21 814
5
Проверка отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
75 711
4 999
4 480
4 883
5 349
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
6
Проведение проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
113 564
7 499
6 721
7 325
8 023
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7 271
7
Контроль устранения нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
75 711
4 999
4 480
4 883
5 349
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
4 848
»;
4.7. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
4.7.1.1. в позиции, касающейся срока реализации Подпрограммы 3, цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
5 871 371
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 5 871 371
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 515 848
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2014 год – 515 848
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2015 год – 467 380
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2015 год – 467 380
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2016 год – 492 163
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2016 год – 492 163
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2017 год – 542 948
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2017 год – 542 948
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2018 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2018 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2019 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2019 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2020 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2020 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2021 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2021 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2022 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2022 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2023 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2023 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2024 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2024 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
2025 год – 481 629
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0
2025 год – 481 629
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
»;
4.7.2. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной
программы» – всего
5 871 371
515 848
467 380
492 163
542 948
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
2
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
3
Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
4
Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»
5 871 371
515 848
467 380
492 163
542 948
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
5
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
6
1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
»;
4.7.3. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.8. приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Основные направления
градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 718-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Всего
Объемы финансирования (тыс. рублей)
2014
год
2015 год
2016 год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Государственная программа
9 786 494
730 577
675 677
703 626
1 506 254
1 208 795
708 795
708 795
708 795
708 795
708 795
708 795
708 795
2.
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
6 861 911
480 616
451 660
459 457
1 238 826
966 419
466 419
466 419
466 419
466 419
466 419
466 419
466 419
3.
Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
4.
Подпрограмма 1
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
5.
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
3 915 123
214 729
208 297
211 463
963 306
727 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
227 166
6.
Подпрограмма 2
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 3
5 871 371
515 848
467 380
492 163
542 948
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
481 629
9.
Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2 946 788
265 887
243 363
247 994
275 520
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
239 253
10.
Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа
2 924 583
249 961
224 017
244 169
267 428
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
242 376
»;
4.9. приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа
«Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2025 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 05 июля 2018 года № 718-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики
на 2014 – 2025 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/мероприятий, влияющих на показатель
Единица измере-ния
Значения показателей
2014 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2015 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2016 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2019 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
Государственная программа автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы»
2
Цель Государственной программы
обеспечение эффективной реализации градостроительной политики
3
Показатель 1. Оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг в сфере градостроительной деятельности
Подпрограм-ма 1
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
100
100
100
100
0,4
4
Показатель 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа
Подпрограм-ма 1
объект
9
0,3
9
0,3
12
0,3
11
0,3
31
0,3
9
0,3
13
0,3
5
Показатель 3. Соответствие построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
Подпрограм-ма 2
%
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
0,45
100
100
100
100
100
0,6
6
Подпрограмма 1 «Координация работ по реализации основных направлений градостроительной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»
7
Подпрограмма 1
(вес по годам)
Х
Х
Х
0,35
Х
0,35
Х
0,35
Х
0,35
Х
0,6
Х
0,6
Х
0,6
Х
Х
Х
Х
Х
0,6
8
Цель Подпрограммы 1
создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения автономного округа
9
Задача 1 Подпрограммы 1
создание условий для комплексного, устойчивого и безопасного развития территорий населенных пунктов на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования
10
Показатель 1. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги «Выдача разрешений на строительство в случае, если строительство планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)»
1 (аналит.)
%
100
0,075
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
11
Показатель 2. Оценка соответствия качества фактически предоставляемой государственной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»
1 (аналит.)
%
100
0,075
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
12
Показатель 3. Доля проведенных в установленном порядке плановых проверок органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе по соблюдению законодательства о градостроительной деятельности в общем количестве плановых проверок
2 (аналит.)
%
100
0,075
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
13
Показатель 4. Соответствие нормативных правовых актов автономного округа законодательству о градостроительной деятельности Российской Федерации
3; 1 (аналит.)
%
100
0,075
14
Задача 2 Подпрограммы 1
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности департамента строительства и жилищной политики автономного округа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
15
Показатель 5. Уровень информационной открытости департамента строительства и жилищной политики автономного округа в общем рейтинге исполнительных органов государственной власти
3 (аналит.)
баллы
1,11
0,1
1,16
0,1
1,21
0,1
1,25
0,1
1,25
0,1
1,25
0,1
1,25
0,1
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,1
16
Задача 3 Подпрограммы 1
осуществление функций главного распорядителя средств окружного бюджета по объектам Адресной инвестиционной программы автономного округа и перечню капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
17
Показатель 6. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа
4 (аналит.)
%
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
0,05
75
75
75
75
75
0,05
18
Показатель 7. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
4 (аналит.)
%
72
0,05
73
0,05
74
0,05
74
0,05
74
0,05
74
0,05
74
0,05
74
74
74
74
74
0,05
19
Задача 4 Подпрограммы 1
координация, регулирование и контроль за деятельностью подведомственных учреждений
20
Показатель 8. Уровень исполнения государственного задания государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» от планируемых значений
1/ 1.1;
6 (аналит.)
%
98
0,075
21
Показатель 9. Отношение объемов финансирования выполненных работ государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа
1/ 1.1;
6 (аналит.)
%
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
0,063
75
75
75
75
75
0,063
22
Показатель 10. Отношение объемов финансирования выполненных работ государственным казенным учреждением «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
1/ 1.1;
6 (аналит.)
%
73
0,062
74
0,062
74
0,062
74
0,062
74
0,062
74
0,062
74
74
74
74
74
0,062
23
Показатель 11. Уровень исполнения государственного задания автономным учреждением автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» от планируемых значений
1/ 1.2;
6 (аналит.)
%
93
0,075
93
0,125
93
0,125
93
0,065
93
0,065
93
0,125
93
0,125
93
93
93
93
93
0,125
24
Задача 5 Подпрограммы 1
осуществление функций ценообразования и сметного нормирования при осуществлении градостроительной деятельности
25
Показатель 12. Доля разработанных правовых актов Правительства автономного округа «Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции» от общего количества запланированных к утверждению
7 (аналит.)
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
26
Показатель 13. Доля утвержденных правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность по вопросам ценообразования и сметного нормирования, к общему количеству запланированных к разработке
7 (аналит.)
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
100
100
100
100
0,1
27
Задача 6 Подпрограммы 1
участие в реализации государственных программ Российской Федерации и автономного округа, комплексных программ, программы «Сотрудничество» в установленной сфере деятельности
28
Показатель 14. Отношение объема средств окружного бюджета к общему объему средств окружного бюджета и средств федерального бюджета, привлеченных для софинансирования объектов капитального строительства (реконструкции) Адресной инвестиционной программы автономного округа
5 (аналит.)
%
75
0,05
75
0,05
75
0,05
85
0,05
90
0,05
95
0,05
98
0,05
98
98
98
98
98
0,05
29
Показатель 15. Отношение объемов финансирования выполненных работ к утвержденному объему бюджетных ассигнований по мероприятиям капитального строительства (реконструкции) объектов на территории автономного округа по программе «Сотрудничество» согласно заключенным соглашениям
5 (аналит.)
%
98
0,1
30
Задача 7 Подпрограммы 1
создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения автономного округа
31
Показатель 16. Прирост степени готовности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры за счет предоставленных бюджетных инвестиций
5/5.1
%
24
0,06
16
0,06
32
Подпрограмма 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве»
33
Подпрограмма 2 (вес по годам)
Х
Х
0,5
Х
Х
0,5
Х
0,5
Х
0,5
Х
0
Х
0
Х
0
Х
Х
Х
Х
Х
0
34
Цель Подпрограммы 2
обеспечение качества вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, защита прав и законных интересов участников долевого строительства
35
Задача 1 Подпрограммы 2
предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации
36
Задача 2 Подпрограммы 2
оценка соответствия построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
37
Показатель 1. Доля проведенных проверок от общего количества проверок, предусмотренных программами проверок при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
1 (аналит.)
%
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
0,59
100
100
100
100
100
0,59
38
Показатель 2. Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации, сроки устранения которых истекли
2 (аналит.)
%
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
100
100
100
100
0,25
39
Показатель 3. Доля рассмотренных обращений застройщиков и выданных заключений о соответствии объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от количества объектов, по которым поступили обращения за выдачей заключений
3 (аналит.)
%
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
0,09
100
100
100
100
100
0,09
40
Задача 3 Подпрограммы 2
контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
41
Задача 4 Подпрограммы 2
контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
42
Показатель 4. Доля проверенной отчетности от общего количества представленной отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства
4 (аналит.)
%
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
100
100
100
100
0,02
43
Показатель 5. Доля проведенных плановых проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, от количества запланированных проверок
5 (аналит.)
%
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
0,03
100
100
100
100
100
0,03
44
Показатель 6. Доля устранённых нарушений от общего количества выявленных нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сроки устранения которых истекли
6 (аналит.)
%
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
0,02
100
100
100
100
100
0,02
45
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»
46
Подпрограмма 3
(вес по годам)
Х
Х
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,4
Х
0,4
Х
0,4
Х
Х
Х
Х
Х
0,4
47
Цель Подпрограммы 3
создание условий для исполнения государственных функций ответственным исполнителем (соисполнителем) Государственной программы
48
Задача 1 Подпрограммы 3
совершенствование кадрового потенциала
49
Показатель 1. Укомплектованность кадрами
1; 1.1
%
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
0,3
100
100
100
100
100
0,3
50
Показатель 2. Доля государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации в течение последних 3-х лет, от общего количества направленных на обучение
1; 1.1
%
50
0,1
55
0,2
60
0,2
65
0,2
70
0,2
75
0,2
75
0,2
75
75
75
75
75
0,2
51
Задача 2 Подпрограммы 3
осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения
52
Показатель 3. Доля проектов правовых актов автономного округа, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу,
от общего количества поступивших проектов правовых актов
1; 1.1
%
100
0,2
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,25
100
0,25
100
0,25
100
100
100
100
100
0,25
53
Показатель 4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве
1; 1.2
%
100
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
54
Задача 3 Подпрограммы 3
создание условий для исполнения государственных функций в сфере градостроительства
55
Показатель 5. Оценка исполнения функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание центрального аппарата, от планируемых значений
1; 1.1
%
98
0,2
98
0,15
98
0,15
98
0,15
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
98
98
98
98
0,25
* Вес показателя относится к каждой из граф с 19 по 23
»;
4.10. в приложении № 3 к Государственной программе:
4.10.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2025»;
4.10.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2025».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: