Основная информация

Дата опубликования: 05 октября 2017г.
Номер документа: RU91000201701150
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



«Форма бланка постановления Правительства Камчатского края"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 октября 2017 года №409-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» следующие изменения:

1) в части 2 слова «, в части финансирования, предусмотренного краевым бюджетом, на Министра финансов Камчатского края» исключить;

2) изменения в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 05.10.2017 №409-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»,

утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №525-П

(далее – Программа)

1. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) раздел «Участники Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерство экономического развития и торговли Камчатского края»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;

2017 год – 6 663 336,32033 тыс. рублей;

2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;

2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;

2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –  100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;

2017 год – 2 714,65551 тыс. рублей;

2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей»;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:

а) часть 2.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) основное мероприятие 1.24  «Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам – организациям теплоснабжения.»;

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;

2017 год – 6 663 336,32033 тыс. рублей;

2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;

2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;

2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;

2017 год – 2 714,65551 тыс. рублей;

2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;

2020 год  – 20 233,48026 тыс. рублей.».

В подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) раздел «Участники Подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерство строительства Камчатского края»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;

2017 год – 929 311,66576 тыс. рублей;

2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;

2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;

2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) –24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;

2017 год – 1 458,07000 тыс. рублей;

2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей»;

2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;

2017 год – 929 311,66576 тыс. рублей;

2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;

2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;

2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) – 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;

2017 год – 1 458,07000 тыс. рублей;

2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей»;

Раздел 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» таблицы приложения 3 к Программе дополнить пунктом 1.24 следующего содержания:

«

1.24

Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам – организациям теплоснабжения

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края

2017

2017

Эффективное функционирование организаций теплоснабжения

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услуга теплоснабжения

Не предусмотрено

».

Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

Всего

х

54331275,7

8963414,41

7420390,852

8933443,313

9711633,566

5047291,861

5971259,031

8283842,665

5047291,861

5971259,031

8283842,665

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

54331275,7

8963414,41

7420390,852

8933443,313

9711633,566

5047291,861

5971259,031

8283842,665

за счет средств федерального бюджета

х

70766,465

0

0

0

70766,465

0

0

0

8314660,892

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

0

0

0

0

0

0

0

0

9117058,374

за счет средств краевого бюджета

х

50654951,33

8644952,901

6881425,351

8215119,315

9046291,909

4585110,55

5502120,52

7779930,781

804

3400

1700

0

0

0

0

0

1700

808

373,76351

0

173,76351

0

0

0

0

200

810

46416527,17

7834281,686

6283505,844

7320879,806

8079276,706

4301892,55

5173902,52

7422788,061

812

4698

0

0

4500

198

0

0

0

822

42000

42000

0

0

0

0

0

0

813

31710

6450

6450

5910

3000

1700

1700

6500

814

54735,0316

40947,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

815

25310

4940

4940

4530

3000

1700

1700

4500

816

15969,932

2280

2280

2090

4719,932

1150

1150

2300

819

8023,78664

2084,95209

2018,83455

1920

0

0

0

2000

826

1371

399

370

202

0

0

0

400

829

4486

870

870

730

800

400

400

416

832

1649,354

570

350,021

229,333

0

0

0

500

833

3764780,48

704100,6409

575126,8881

870448,6608

682841,57

276468

321468

334326,72

843

256668,6414

0

0

0

256668,6414

0

0

0

847

16580

2810

2810

2860

2500

1400

1400

2800

848

6668,16494

1518,65

1330

819,51494

700

400

400

1500

за счет средств местных бюджетов

х

1048420,922

247615,8917

135992,334

235005,7979

194575,1916

62181,31102

69138,51102

103911,8843

за счет средств внебюджетных фондов

х

2645,273

0

2645,273

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

х

2554491,712

70845,618

400327,894

483318,2

400000

400000

400000

400000

1.

Подпрограмма 1  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

Всего

х

38279253,55

6584525,945

5479294,033

6125611,667

6666050,976

3361610,131

4313444,131

5748716,669

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

38279253,55

6584525,945

5479294,033

6125611,667

6666050,976

3361610,131

4313444,131

5748716,669

за счет средств федерального бюджета

х

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

х

38178979,74

6556920,705

5461288,072

6096387,009

6663336,32

3360365,22

4312199,22

5728483,189

804

3400

1700

0

0

0

0

0

1700

808

373,76351

0

173,76351

0

0

0

0

200

810

37888249,94

6520008,103

5439695,453

6077096,161

6486718,599

3353615,22

4305449,22

5705667,189

813

31710

6450

6450

5910

3000

1700

1700

6500

814

13290

13290

0

0

0

0

0

0

815

25310

4940

4940

4530

3000

1700

1700

4500

816

13250

2280

2280

2090

2000

1150

1150

2300

819

8023,78664

2084,95209

2018,83455

1920

0

0

0

2000

826

1371

399

370

202

0

0

0

400

829

4486

870

870

730

800

400

400

416

832

1649,354

570

350,021

229,333

0

0

0

500

843

164617,7214

-

-

-

164617,7214

-

-

-

847

16580

2810

2810

2860

2500

1400

1400

2800

848

6668,16494

1518,65

1330

819,51494

700

400

400

1500

за счет средств местных бюджетов

100273,8174

27605,24

18005,96131

29224,65823

2714,65551

1244,91102

1244,91102

20233,48026

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края

Всего

126112,0691

36912,60209

21592,61906

19290,84794

12000

6750

6750

22816

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

126112,0691

36912,60209

21592,61906

19290,84794

12000

6750

6750

22816

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

126112,0691

36912,60209

21592,61906

19290,84794

12000

6750

6750

22816

804

3400

1700

0

0

0

0

0

1700

808

373,76351

0

173,76351

0

0

0

0

200

813

31710

6450

6450

5910

3000

1700

1700

6500

814

13290

13290

0

0

0

0

0

0

815

25310

4940

4940

4530

3000

1700

1700

4500

816

13250

2280

2280

2090

2000

1150

1150

2300

819

8023,78664

2084,95209

2018,83455

1920

0

0

0

2000

826

1371

399

370

202

0

0

0

400

829

4486

870

870

730

800

400

400

416

832

1649,354

570

350,021

229,333

0

0

0

500

847

16580

2810

2810

2860

2500

1400

1400

2800

848

6668,16494

1518,65

1330

819,51494

700

400

400

1500

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае

Всего

6122,45

5102,04

1020,41

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6122,45

5102,04

1020,41

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6000

5000

1000

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

122,45

102,04

20,41

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей

Всего

1597325,742

387518,6998

378945,5654

235741,0665

105324,49

51020,41

51020,41

387755,1

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1597325,742

387518,6998

378945,5654

235741,0665

105324,49

51020,41

51020,41

387755,1

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1550414,815

379768,3298

371366,6541

216061,8314

103218

50000

50000

380000

за счет средств местных бюджетов

46910,92637

7750,37

7578,911308

19679,23506

2106,49

1020,41

1020,41

7755,1

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Всего

60506,13906

5102,04

0

16302,04906

14285,71

8163,27

8163,27

8489,8

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

60506,13906

5102,04

0

16302,04906

14285,71

8163,27

8163,27

8489,8

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

292666,0114

за счет средств краевого бюджета

810

58430,31694

5000

0

15110,31694

14000

8000

8000

8320

за счет средств местных бюджетов

2075,82212

102,04

0

1191,73212

285,71

163,27

163,27

169,8

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края

Всего

814988,0442

66434,9779

71113,11387

55195,05245

10000

0

0

612244,9

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

814988,0442

66434,9779

71113,11387

55195,05245

10000

0

0

612244,9

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

798687,4335

65106,2779

69690,85387

54090,30168

9800

0

0

600000

за счет средств местных бюджетов

16300,61077

1328,7

1422,26

1104,75077

200

0

0

12244,9

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере

Всего

925929,9308

377260,1665

172017,2774

245241,133

131411,354

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

925929,9308

377260,1665

172017,2774

245241,133

131411,354

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

925929,9308

377260,1665

172017,2774

245241,133

131411,354

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

2606,81865

0

0

2606,81865

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

28972,1448

0

8163,27

5970,257143

6122,77551

3061,55102

3061,55102

3184,013061

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

28972,1448

0

8163,27

5970,257143

6122,77551

3061,55102

3061,55102

3184,013061

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

28972,1448

0

8000

5850,852

6000,32

3000,32

3000,32

3120,3328

за счет средств местных бюджетов

591,2729551

0

163,27

119,4051429

122,4555102

61,23102041

61,23102041

63,68026122

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Проведение  мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов  на источниках тепло-, водоснабжения

Всего

65590,29635

40346,04422

0

25244,25213

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

65590,29635

40346,04422

0

25244,25213

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

62942,02619

39539,12422

0

23402,90197

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

2648,27016

806,92

0

1841,35016

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности

Всего

6150

1950

1850

1350

1000

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6150

1950

1850

1350

1000

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6150

1950

1850

1350

1000

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10.

Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

336702,5847

223712,8876

110154,8108

2834,88633

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

336702,5847

223712,8876

110154,8108

2834,88633

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

329845,1784

219238,6276

107951,7108

2654,84

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

6857,40633

4474,26

2203,1

180,04633

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений

Всего

1108011,911

652045,7014

330900,27

125065,9392

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1108011,911

652045,7014

330900,27

125065,9392

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1085851,671

639004,7914

324282,26

122564,6192

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

22160,24

13040,91

6618,01

2501,32

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.12.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Всего

5335865,323

832284,759

758032,2842

769882,2399

736551

736551

736551

766013,04

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5335865,323

832284,759

758032,2842

769882,2399

736551

736551

736551

766013,04

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

5335865,323

832284,759

758032,2842

769882,2399

736551

736551

736551

766013,04

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.13.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по  льготным (сниженным) тарифам

Всего

23845631,88

3260722

3558479,413

4297487,35

3828003,118

2294400

3238500

3368040

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

23845631,88

3260722

3558479,413

4297487,35

3828003,118

2294400

3238500

3368040

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

23845631,88

3260722

3558479,413

4297487,35

3828003,118

2294400

3238500

3368040

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.14.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня

Всего

429420,716

76539,8

45000

67800

80000,9

52657,9

52657,9

54764,216

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

429420,716

76539,8

45000

67800

80000,9

52657,9

52657,9

54764,216

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

321998,6

76539,8

45000

67800

80000,9

52657,9

52657,9

54764,216

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.15.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.16.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период

Всего

55288,15511

30729,78695

22025

2533,36816

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

55288,15511

30729,78695

22025

2533,36816

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

55288,15511

30729,78695

22025

2533,36816

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.17.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам  для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

3672,3086

0

0

0

3672,3086

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3672,3086

0

0

0

3672,3086

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

3672,3086

0

0

0

3672,3086

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.18.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Всего

1014847,439

0

0

179225,6318

184466,2073

209006

216740

225409,6

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1014847,439

0

0

179225,6318

184466,2073

209006

216740

225409,6

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1014847,439

0

0

179225,6318

184466,2073

209006

216740

225409,6

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.19.

Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка",  в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Всего

1461245,976

0

0

72650,58455

1388595,391

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1461245,976

0

0

72650,58455

1388595,391

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1461245,976

0

0

72650,58455

1388595,391

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.20.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением  мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

306122,449

0

0

0

0

0

0

306122,449

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

306122,4489

0

0

0

0

0

0

306122,449

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

300000

0

0

0

0

0

0

300000

за счет средств местных бюджетов

6122,448898

0

0

0

0

0

0

6122,44898

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.21.

Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения

Всего

587864,44

587864,44

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

587864,44

587864,44

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

587864,44

587864,44

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.22.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае

Всего

1190,19

0

0

1190,19

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1190,19

0

0

1190,19

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1190,19

0

0

1190,19

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.23.

Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

813

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

1.24

Возмещение недополученных  доходов, не  учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения

Всего

164617,7214

0

0

0

164617,7214

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

164617,7214

0

0

0

164617,7214

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

843

164617,7214

0

0

0

164617,7214

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

Всего

3552262,48

455686,1812

209808,0808

565913,5927

930769,7358

253903,83

151764

984417,06

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3552262,48

455686,1812

209808,0808

565913,5927

930769,7358

253903,83

151764

984417,06

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

3527597,239

452134,7612

208345,7508

562416,0307

929311,6658

251861,03

151764

971764

810

3388848,319

410134,7612

208345,7508

557916,0307

837062,7458

251861,03

151764

971764

812

4698

0

0

4500

198

0

0

0

822

42000

42000

0

0

0

0

0

0

843

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

24665,24194

3551,42

1462,33

3497,56194

1458,07

2042,8

0

12653,06

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения

Всего

71093,0751

19185,60316

0

11091,15194

20408,16

0

0

20408,16

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

71093,0751

19185,60316

0

11091,15194

20408,16

0

0

20408,16

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

68854,89316

18801,89316

0

10053

20000

0

0

20000

за счет средств местных бюджетов

2238,18194

383,71

0

1038,15194

408,16

0

0

408,16

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и  строительство систем водоснабжения

Всего

546459,1075

80533,31749

44877,59338

77538,37666

37387,37

0

0

306122,45

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

546459,1075

80533,31749

44877,59338

77538,37666

37387,37

0

0

306122,45

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

535533,8775

78922,64749

43980,04338

75987,60666

36643,58

0

0

300000

810

488835,8775

36922,64749

43980,04338

71487,60666

36445,58

0

0

300000

71654,3208

812

4698

0

0

4500

198

0

0

0

822

42000

42000

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

10925,23

1610,67

897,55

1550,77

743,79

0

0

6122,45

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения

Всего

613985,0795

77851,79338

28239,05742

45432,12385

54199,82489

102139,83

0

306122,45

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

613985,0795

77851,79338

28239,05742

45432,12385

54199,82489

102139,83

0

306122,45

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

602483,2495

76294,75338

27674,27742

44523,48385

53893,70489

100097,03

0

300000

за счет средств местных бюджетов

11501,83

1557,04

564,78

908,64

306,12

2042,8

0

6122,45

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

428054,9472

278115,4672

136691,43

5944,85002

7303,2

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

428054,9472

278115,4672

136691,43

5944,85002

7303,2

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

428022,1772

278115,4672

136691,43

5912,08002

7303,2

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

32,77

0

0

32,77

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

204081,6327

0

0

0

0

0

0

204081,6327

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

204081,6327

0

0

0

0

0

0

204081,6327

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

200000

0

0

0

0

0

0

200000

за счет средств местных бюджетов

4081,632653

0

0

0

0

0

0

4081,632653

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6.

Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

Всего

1054154,037

0

0

196300,9317

572853,1051

95000

95000

95000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1054154,037

0

0

196300,9317

572853,1051

95000

95000

95000

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1054154,037

0

0

196300,9317

572853,1051

95000

95000

95000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7.

Финансовое обеспечение  (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат   по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению

Всего

546498,0843

0

0

229638,9285

146567,1558

56764

56764

56764

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

546498,0843

0

0

229638,9285

146567,1558

56764

56764

56764

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

546498,0843

0

0

229638,9285

146567,1558

56764

56764

56764

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

Возмещение недополученных  доходов, не  учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения

Всего

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

843

92050,92

0

0

0

92050,92

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

5466831,52

1367967,987

720794,8689

1121976,846

1065216,555

355361,6

409361,6

426152,064

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5466831,52

1367967,987

720794,8689

1121976,846

1065216,555

355361,6

409361,6

426152,064

за счет средств федерального бюджета

70766,465

0

0

70766,465

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

4474677,41

1153602,973

604270,8261

919693,268

804047,6234

296468

341468

355126,72

810

665731,9669

421844,3604

27943,938

49244,60715

105899,0614

20000

20000

20800

814

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

833

3764780,48

704100,6409

575126,8881

870448,6608

682841,57

276468

321468

334326,72

816

2719,932

0

0

0

2719,932

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

921387,6442

214365,0137

116524,0427

202283,5777

190402,4661

58893,6

67893,6

71025,344

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Всего

4421916,914

735146,5612

682134,8439

1052175,475

833744,7701

331761,6

385761,6

401192,064

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4421916,914

735146,5612

682134,8439

1052175,475

833744,7701

331761,6

385761,6

401192,064

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

833

3670203,446

627523,6074

567126,8881

860448,6608

682841,57

276468

321468

334326,72

за счет средств местных бюджетов

751713,4678

107622,9538

115007,9557

191726,8141

150903,2001

55293,6

64293,6

66865,344

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

Всего

94577,03352

76577,03352

8000

10000

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

94577,03352

76577,03352

8000

10000

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

833

94577,03352

76577,03352

8000

10000

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.

Ландшафтная организация  территорий, в том числе  озеленение муниципальных образований в Камчатском крае

Всего

10246,5823

10246,5823

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

10246,5823

10246,5823

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6030,365

6030,365

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

4216,2173

4216,2173

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4.

Ремонт и реконструкция элементов  архитектуры ландшафта

Всего

117482,5478

108258,8698

4888,7625

0

4334,91552

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

117482,5478

108258,8698

4888,7625

0

4334,91552

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

95789,94407

88266,50447

3911,01

0

3612,4296

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

21692,60376

19992,36534

977,7525

0

722,48592

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5.

Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае

Всего

93207,79168

92340,71168

0

867,08

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

93207,79168

92340,71168

0

867,08

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

70488,36468

69701,36468

0

787

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

22719,427

22639,347

0

80,08

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6.

Благоустройство жилых районов

Всего

7200

7200

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

7200

7200

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

6000

6000

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

1200

1200

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7.

Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения

Всего

264980,911

118895,4826

0

58934,29072

14991,13766

23600

23600

24960

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

264980,911

118895,4826

0

58934,29072

14991,13766

23600

23600

24960

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

221598,014

99847,79209

0

48457,60715

12492,61472

20000

20000

20800

за счет средств местных бюджетов

43382,89704

19047,69053

0

10476,68357

2498,522944

3600

3600

4160

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8.

Реконструкция уличных сетей наружного освещения

Всего

9997,940013

9997,940013

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

9997,940013

9997,940013

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

7998,35201

7998,35201

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

1999,588003

1999,588003

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9.

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов

Всего

181914,3874

110819,1996

0

0

71095,18776

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

181914,3874

110819,1996

0

0

71095,18776

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

147075,3322

87829,34238

0

0

59245,9898

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

34839,05522

22989,85726

0

0

11849,19796

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10.

Реконструкция мест массового отдыха населения

Всего

5890,33125

5890,33125

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5890,33125

5890,33125

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

4712,265

4712,265

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

1178,06625

1178,06625

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.11.

Устройство, проектирование, восстановление детских и других  придомовых площадок

Всего

67628,97541

64937,30291

2691,6725

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

67628,97541

64937,30291

2691,6725

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

53611,71274

51458,37474

2153,338

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

14017,26267

13478,92817

538,3345

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.12.

Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

814

41445,0316

27657,9716

1200

0

12587,06

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.13.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий

Всего

51422,99728

0

21879,59

0

29543,40728

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

51422,99728

0

21879,59

0

29543,40728

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

51422,99728

0

21879,59

0

29543,40728

0

0

0

810

48703,06528

0

21879,59

0

26823,47528

0

0

0

816

2719,932

0

0

0

2719,932

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.14.

Предоставление межбюджетных трансфертов  муниципальным образованиям  в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

Всего

93954,84916

0

0

0

93954,84916

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

93954,84916

0

0

0

93954,84916

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

66049,5

0

0

0

66049,5

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

3476,29

0

0

0

3476,29

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

24429,05916

0

0

0

24429,05916

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

3.15.

Предоставление межбюджетных трансфертов  муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Всего

4965,227

0

0

0

4965,227

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4965,227

0

0

0

4965,227

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

4716,965

0

0

0

4716,965

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

248,262

0

0

0

248,262

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

Всего

6271473,791

440503,607

901780,527

1009413,105

948322,8

969110,8

989383,8

1012959,152

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6271473,791

440503,607

901780,527

1009413,105

948322,8

969110,8

989383,8

1012959,152

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

3712242,588

367563,771

498807,36

526094,905

548322,8

569110,8

589383,8

612959,152

за счет средств местных бюджетов

2094,218

2094,218

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

2645,273

0

2645,273

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

2554491,712

70845,618

400327,894

483318,2

400000

400000

400000

400000

4.1.

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также  в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Всего

2075661,62

329237,896

819805,96

919700,305

6917,4588

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2075661,62

329237,896

819805,96

919700,305

6917,4588

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1119661,524

256556

419805,96

436382,105

6917,4588

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

2094,218

2094,218

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

953905,878

70587,678

400000

483318,2

0

0

0

0

4.2.

Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего

21760,64

2100

3230,24

3260

3260

3260

3260

3390,4

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

21760,64

2100

3230,24

3260

3260

3260

3260

3390,4

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

21760,64

2100

3230,24

3260

3260

3260

3260

3390,4

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Всего

581754,812

77216,6

68816,1

86452,8

86452,8

86452,8

86452,8

89910,912

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

581754,812

77216,6

68816,1

86452,8

86452,8

86452,8

86452,8

89910,912

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

581754,812

77216,6

68816,1

86452,8

86452,8

86452,8

86452,8

89910,912

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

41877,338

31949,111

9928,227

0

0

0

0

0

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

41877,338

31949,111

9928,227

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

38646,231

31691,171

6955,06

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

2645,273

0

2645,273

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

585,834

257,94

327,894

0

0

0

0

0

4.5

Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также  в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Всего

3550419,381

0

0

0

851692,5412

879398

899671

919657,84

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3550419,381

0

0

0

851692,5412

879398

899671

919657,84

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

1950419,381

0

0

0

451692,5412

479398

499671

519657,84

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1600000

0

0

0

400000

400000

400000

400000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации  Программы"

Всего

761454,3546

114730,69

108713,3419

110528,1027

101273,5

107305,5

107305,5

111597,72

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

761454,3546

114730,69

108713,3419

110528,1027

101273,5

107305,5

107305,5

111597,72

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

761454,3546

114730,69

108713,3419

110528,1027

101273,5

107305,5

107305,5

111597,72

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы

Всего

506557,8649

80855,863

74670,87186

64534,81

66376

72408

72408

75304,32

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

506557,8649

80855,863

74670,87186

64534,81

66376

72408

72408

75304,32

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

506557,8649

80855,863

74670,87186

64534,81

66376

72408

72408

75304,32

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Обеспечение деятельности подведомственных организаций

Всего

254896,4897

33874,827

34042,47

45993,29269

34897,5

34897,5

34897,5

36293,4

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

254896,4897

33874,827

34042,47

45993,29269

34897,5

34897,5

34897,5

36293,4

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

810

254896,4897

33874,827

34042,47

45993,29269

34897,5

34897,5

34897,5

36293,4

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

                               "

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 30.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать