Основная информация
Дата опубликования: | 05 октября 2017г. |
Номер документа: | RU91000201701150 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
«Форма бланка постановления Правительства Камчатского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2017 года №409-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» следующие изменения:
1) в части 2 слова «, в части финансирования, предусмотренного краевым бюджетом, на Министра финансов Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 05.10.2017 №409-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №525-П
(далее – Программа)
1. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство экономического развития и торговли Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 6 663 336,32033 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) часть 2.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) основное мероприятие 1.24 «Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам – организациям теплоснабжения.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 6 663 336,32033 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей.».
В подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство строительства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 929 311,66576 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) –24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 929 311,66576 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей»;
Раздел 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» таблицы приложения 3 к Программе дополнить пунктом 1.24 следующего содержания:
«
1.24
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам – организациям теплоснабжения
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
2017
2017
Эффективное функционирование организаций теплоснабжения
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услуга теплоснабжения
Не предусмотрено
».
Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
Всего
х
54331275,7
8963414,41
7420390,852
8933443,313
9711633,566
5047291,861
5971259,031
8283842,665
5047291,861
5971259,031
8283842,665
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
54331275,7
8963414,41
7420390,852
8933443,313
9711633,566
5047291,861
5971259,031
8283842,665
за счет средств федерального бюджета
х
70766,465
0
0
0
70766,465
0
0
0
8314660,892
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
9117058,374
за счет средств краевого бюджета
х
50654951,33
8644952,901
6881425,351
8215119,315
9046291,909
4585110,55
5502120,52
7779930,781
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
46416527,17
7834281,686
6283505,844
7320879,806
8079276,706
4301892,55
5173902,52
7422788,061
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
54735,0316
40947,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
15969,932
2280
2280
2090
4719,932
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
833
3764780,48
704100,6409
575126,8881
870448,6608
682841,57
276468
321468
334326,72
843
256668,6414
0
0
0
256668,6414
0
0
0
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6668,16494
1518,65
1330
819,51494
700
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
х
1048420,922
247615,8917
135992,334
235005,7979
194575,1916
62181,31102
69138,51102
103911,8843
за счет средств внебюджетных фондов
х
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
х
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
1.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
х
38279253,55
6584525,945
5479294,033
6125611,667
6666050,976
3361610,131
4313444,131
5748716,669
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
38279253,55
6584525,945
5479294,033
6125611,667
6666050,976
3361610,131
4313444,131
5748716,669
за счет средств федерального бюджета
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
х
38178979,74
6556920,705
5461288,072
6096387,009
6663336,32
3360365,22
4312199,22
5728483,189
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
37888249,94
6520008,103
5439695,453
6077096,161
6486718,599
3353615,22
4305449,22
5705667,189
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
843
164617,7214
-
-
-
164617,7214
-
-
-
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6668,16494
1518,65
1330
819,51494
700
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
100273,8174
27605,24
18005,96131
29224,65823
2714,65551
1244,91102
1244,91102
20233,48026
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Всего
126112,0691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
12000
6750
6750
22816
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
126112,0691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
12000
6750
6750
22816
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
126112,0691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
12000
6750
6750
22816
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6668,16494
1518,65
1330
819,51494
700
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Всего
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
5000
1000
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
122,45
102,04
20,41
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Всего
1597325,742
387518,6998
378945,5654
235741,0665
105324,49
51020,41
51020,41
387755,1
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1597325,742
387518,6998
378945,5654
235741,0665
105324,49
51020,41
51020,41
387755,1
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1550414,815
379768,3298
371366,6541
216061,8314
103218
50000
50000
380000
за счет средств местных бюджетов
46910,92637
7750,37
7578,911308
19679,23506
2106,49
1020,41
1020,41
7755,1
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Всего
60506,13906
5102,04
0
16302,04906
14285,71
8163,27
8163,27
8489,8
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
60506,13906
5102,04
0
16302,04906
14285,71
8163,27
8163,27
8489,8
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
292666,0114
за счет средств краевого бюджета
810
58430,31694
5000
0
15110,31694
14000
8000
8000
8320
за счет средств местных бюджетов
2075,82212
102,04
0
1191,73212
285,71
163,27
163,27
169,8
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края
Всего
814988,0442
66434,9779
71113,11387
55195,05245
10000
0
0
612244,9
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
814988,0442
66434,9779
71113,11387
55195,05245
10000
0
0
612244,9
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
798687,4335
65106,2779
69690,85387
54090,30168
9800
0
0
600000
за счет средств местных бюджетов
16300,61077
1328,7
1422,26
1104,75077
200
0
0
12244,9
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Всего
925929,9308
377260,1665
172017,2774
245241,133
131411,354
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
925929,9308
377260,1665
172017,2774
245241,133
131411,354
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
925929,9308
377260,1665
172017,2774
245241,133
131411,354
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2606,81865
0
0
2606,81865
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
28972,1448
0
8000
5850,852
6000,32
3000,32
3000,32
3120,3328
за счет средств местных бюджетов
591,2729551
0
163,27
119,4051429
122,4555102
61,23102041
61,23102041
63,68026122
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Всего
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
62942,02619
39539,12422
0
23402,90197
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2648,27016
806,92
0
1841,35016
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Всего
6150
1950
1850
1350
1000
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6150
1950
1850
1350
1000
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6150
1950
1850
1350
1000
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
336702,5847
223712,8876
110154,8108
2834,88633
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
336702,5847
223712,8876
110154,8108
2834,88633
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
329845,1784
219238,6276
107951,7108
2654,84
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
6857,40633
4474,26
2203,1
180,04633
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Всего
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1085851,671
639004,7914
324282,26
122564,6192
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22160,24
13040,91
6618,01
2501,32
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
5335865,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
736551
736551
736551
766013,04
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5335865,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
736551
736551
736551
766013,04
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
5335865,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
736551
736551
736551
766013,04
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Всего
23845631,88
3260722
3558479,413
4297487,35
3828003,118
2294400
3238500
3368040
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
23845631,88
3260722
3558479,413
4297487,35
3828003,118
2294400
3238500
3368040
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
23845631,88
3260722
3558479,413
4297487,35
3828003,118
2294400
3238500
3368040
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Всего
429420,716
76539,8
45000
67800
80000,9
52657,9
52657,9
54764,216
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
429420,716
76539,8
45000
67800
80000,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
321998,6
76539,8
45000
67800
80000,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Всего
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Всего
1014847,439
0
0
179225,6318
184466,2073
209006
216740
225409,6
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1014847,439
0
0
179225,6318
184466,2073
209006
216740
225409,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1014847,439
0
0
179225,6318
184466,2073
209006
216740
225409,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Всего
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
306122,449
0
0
0
0
0
0
306122,449
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
306122,4489
0
0
0
0
0
0
306122,449
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
300000
0
0
0
0
0
0
300000
за счет средств местных бюджетов
6122,448898
0
0
0
0
0
0
6122,44898
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Всего
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Всего
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
813
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения
Всего
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
3552262,48
455686,1812
209808,0808
565913,5927
930769,7358
253903,83
151764
984417,06
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3552262,48
455686,1812
209808,0808
565913,5927
930769,7358
253903,83
151764
984417,06
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3527597,239
452134,7612
208345,7508
562416,0307
929311,6658
251861,03
151764
971764
810
3388848,319
410134,7612
208345,7508
557916,0307
837062,7458
251861,03
151764
971764
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24665,24194
3551,42
1462,33
3497,56194
1458,07
2042,8
0
12653,06
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Всего
71093,0751
19185,60316
0
11091,15194
20408,16
0
0
20408,16
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
71093,0751
19185,60316
0
11091,15194
20408,16
0
0
20408,16
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
68854,89316
18801,89316
0
10053
20000
0
0
20000
за счет средств местных бюджетов
2238,18194
383,71
0
1038,15194
408,16
0
0
408,16
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Всего
546459,1075
80533,31749
44877,59338
77538,37666
37387,37
0
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
546459,1075
80533,31749
44877,59338
77538,37666
37387,37
0
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
535533,8775
78922,64749
43980,04338
75987,60666
36643,58
0
0
300000
810
488835,8775
36922,64749
43980,04338
71487,60666
36445,58
0
0
300000
71654,3208
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
10925,23
1610,67
897,55
1550,77
743,79
0
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Всего
613985,0795
77851,79338
28239,05742
45432,12385
54199,82489
102139,83
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
613985,0795
77851,79338
28239,05742
45432,12385
54199,82489
102139,83
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
602483,2495
76294,75338
27674,27742
44523,48385
53893,70489
100097,03
0
300000
за счет средств местных бюджетов
11501,83
1557,04
564,78
908,64
306,12
2042,8
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
428054,9472
278115,4672
136691,43
5944,85002
7303,2
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
428054,9472
278115,4672
136691,43
5944,85002
7303,2
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
428022,1772
278115,4672
136691,43
5912,08002
7303,2
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
32,77
0
0
32,77
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
200000
0
0
0
0
0
0
200000
за счет средств местных бюджетов
4081,632653
0
0
0
0
0
0
4081,632653
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Всего
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Всего
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Всего
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
5466831,52
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1065216,555
355361,6
409361,6
426152,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5466831,52
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1065216,555
355361,6
409361,6
426152,064
за счет средств федерального бюджета
70766,465
0
0
70766,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
4474677,41
1153602,973
604270,8261
919693,268
804047,6234
296468
341468
355126,72
810
665731,9669
421844,3604
27943,938
49244,60715
105899,0614
20000
20000
20800
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
833
3764780,48
704100,6409
575126,8881
870448,6608
682841,57
276468
321468
334326,72
816
2719,932
0
0
0
2719,932
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
921387,6442
214365,0137
116524,0427
202283,5777
190402,4661
58893,6
67893,6
71025,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Всего
4421916,914
735146,5612
682134,8439
1052175,475
833744,7701
331761,6
385761,6
401192,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4421916,914
735146,5612
682134,8439
1052175,475
833744,7701
331761,6
385761,6
401192,064
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
3670203,446
627523,6074
567126,8881
860448,6608
682841,57
276468
321468
334326,72
за счет средств местных бюджетов
751713,4678
107622,9538
115007,9557
191726,8141
150903,2001
55293,6
64293,6
66865,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Всего
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Всего
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6030,365
6030,365
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
4216,2173
4216,2173
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Всего
117482,5478
108258,8698
4888,7625
0
4334,91552
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
117482,5478
108258,8698
4888,7625
0
4334,91552
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
95789,94407
88266,50447
3911,01
0
3612,4296
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
21692,60376
19992,36534
977,7525
0
722,48592
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
70488,36468
69701,36468
0
787
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22719,427
22639,347
0
80,08
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6.
Благоустройство жилых районов
Всего
7200
7200
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7200
7200
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
6000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1200
1200
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Всего
264980,911
118895,4826
0
58934,29072
14991,13766
23600
23600
24960
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
264980,911
118895,4826
0
58934,29072
14991,13766
23600
23600
24960
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
221598,014
99847,79209
0
48457,60715
12492,61472
20000
20000
20800
за счет средств местных бюджетов
43382,89704
19047,69053
0
10476,68357
2498,522944
3600
3600
4160
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Всего
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
7998,35201
7998,35201
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1999,588003
1999,588003
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Всего
181914,3874
110819,1996
0
0
71095,18776
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
181914,3874
110819,1996
0
0
71095,18776
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
147075,3322
87829,34238
0
0
59245,9898
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
34839,05522
22989,85726
0
0
11849,19796
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Всего
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
4712,265
4712,265
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1178,06625
1178,06625
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
Всего
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
53611,71274
51458,37474
2153,338
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
14017,26267
13478,92817
538,3345
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Всего
51422,99728
0
21879,59
0
29543,40728
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
51422,99728
0
21879,59
0
29543,40728
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
51422,99728
0
21879,59
0
29543,40728
0
0
0
810
48703,06528
0
21879,59
0
26823,47528
0
0
0
816
2719,932
0
0
0
2719,932
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
66049,5
0
0
0
66049,5
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3476,29
0
0
0
3476,29
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24429,05916
0
0
0
24429,05916
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
4716,965
0
0
0
4716,965
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
248,262
0
0
0
248,262
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
6271473,791
440503,607
901780,527
1009413,105
948322,8
969110,8
989383,8
1012959,152
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6271473,791
440503,607
901780,527
1009413,105
948322,8
969110,8
989383,8
1012959,152
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3712242,588
367563,771
498807,36
526094,905
548322,8
569110,8
589383,8
612959,152
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
2075661,62
329237,896
819805,96
919700,305
6917,4588
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2075661,62
329237,896
819805,96
919700,305
6917,4588
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1119661,524
256556
419805,96
436382,105
6917,4588
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
953905,878
70587,678
400000
483318,2
0
0
0
0
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
581754,812
77216,6
68816,1
86452,8
86452,8
86452,8
86452,8
89910,912
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
581754,812
77216,6
68816,1
86452,8
86452,8
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
581754,812
77216,6
68816,1
86452,8
86452,8
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
38646,231
31691,171
6955,06
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
585,834
257,94
327,894
0
0
0
0
0
4.5
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
3550419,381
0
0
0
851692,5412
879398
899671
919657,84
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3550419,381
0
0
0
851692,5412
879398
899671
919657,84
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1950419,381
0
0
0
451692,5412
479398
499671
519657,84
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1600000
0
0
0
400000
400000
400000
400000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
761454,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101273,5
107305,5
107305,5
111597,72
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
761454,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101273,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
761454,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101273,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Всего
506557,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
66376
72408
72408
75304,32
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
506557,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
66376
72408
72408
75304,32
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
506557,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
66376
72408
72408
75304,32
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Всего
254896,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
34897,5
34897,5
34897,5
36293,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
254896,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
34897,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
254896,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
34897,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
"
«Форма бланка постановления Правительства Камчатского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2017 года №409-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» следующие изменения:
1) в части 2 слова «, в части финансирования, предусмотренного краевым бюджетом, на Министра финансов Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 05.10.2017 №409-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №525-П
(далее – Программа)
1. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 1» дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство экономического развития и торговли Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 6 663 336,32033 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) часть 2.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) основное мероприятие 1.24 «Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам – организациям теплоснабжения.»;
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год – 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год – 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год – 6 663 336,32033 тыс. рублей;
2018 год – 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год – 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год – 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год – 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год – 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год – 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год – 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год – 20 233,48026 тыс. рублей.».
В подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство строительства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 929 311,66576 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) –24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год – 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год – 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год – 929 311,66576 тыс. рублей;
2018 год – 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год – 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год – 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) – 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год – 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год – 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год – 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год – 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 12 653,06000 тыс. рублей»;
Раздел 1 «Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» таблицы приложения 3 к Программе дополнить пунктом 1.24 следующего содержания:
«
1.24
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам – организациям теплоснабжения
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
2017
2017
Эффективное функционирование организаций теплоснабжения
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услуга теплоснабжения
Не предусмотрено
».
Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы
ГРБС
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
Всего
х
54331275,7
8963414,41
7420390,852
8933443,313
9711633,566
5047291,861
5971259,031
8283842,665
5047291,861
5971259,031
8283842,665
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
54331275,7
8963414,41
7420390,852
8933443,313
9711633,566
5047291,861
5971259,031
8283842,665
за счет средств федерального бюджета
х
70766,465
0
0
0
70766,465
0
0
0
8314660,892
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
9117058,374
за счет средств краевого бюджета
х
50654951,33
8644952,901
6881425,351
8215119,315
9046291,909
4585110,55
5502120,52
7779930,781
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
46416527,17
7834281,686
6283505,844
7320879,806
8079276,706
4301892,55
5173902,52
7422788,061
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
54735,0316
40947,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
15969,932
2280
2280
2090
4719,932
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
833
3764780,48
704100,6409
575126,8881
870448,6608
682841,57
276468
321468
334326,72
843
256668,6414
0
0
0
256668,6414
0
0
0
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6668,16494
1518,65
1330
819,51494
700
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
х
1048420,922
247615,8917
135992,334
235005,7979
194575,1916
62181,31102
69138,51102
103911,8843
за счет средств внебюджетных фондов
х
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
х
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
1.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
х
38279253,55
6584525,945
5479294,033
6125611,667
6666050,976
3361610,131
4313444,131
5748716,669
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
38279253,55
6584525,945
5479294,033
6125611,667
6666050,976
3361610,131
4313444,131
5748716,669
за счет средств федерального бюджета
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
х
38178979,74
6556920,705
5461288,072
6096387,009
6663336,32
3360365,22
4312199,22
5728483,189
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
810
37888249,94
6520008,103
5439695,453
6077096,161
6486718,599
3353615,22
4305449,22
5705667,189
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
843
164617,7214
-
-
-
164617,7214
-
-
-
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6668,16494
1518,65
1330
819,51494
700
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
100273,8174
27605,24
18005,96131
29224,65823
2714,65551
1244,91102
1244,91102
20233,48026
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края
Всего
126112,0691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
12000
6750
6750
22816
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
126112,0691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
12000
6750
6750
22816
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
126112,0691
36912,60209
21592,61906
19290,84794
12000
6750
6750
22816
804
3400
1700
0
0
0
0
0
1700
808
373,76351
0
173,76351
0
0
0
0
200
813
31710
6450
6450
5910
3000
1700
1700
6500
814
13290
13290
0
0
0
0
0
0
815
25310
4940
4940
4530
3000
1700
1700
4500
816
13250
2280
2280
2090
2000
1150
1150
2300
819
8023,78664
2084,95209
2018,83455
1920
0
0
0
2000
826
1371
399
370
202
0
0
0
400
829
4486
870
870
730
800
400
400
416
832
1649,354
570
350,021
229,333
0
0
0
500
847
16580
2810
2810
2860
2500
1400
1400
2800
848
6668,16494
1518,65
1330
819,51494
700
400
400
1500
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае
Всего
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6122,45
5102,04
1020,41
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
5000
1000
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
122,45
102,04
20,41
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
Всего
1597325,742
387518,6998
378945,5654
235741,0665
105324,49
51020,41
51020,41
387755,1
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1597325,742
387518,6998
378945,5654
235741,0665
105324,49
51020,41
51020,41
387755,1
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1550414,815
379768,3298
371366,6541
216061,8314
103218
50000
50000
380000
за счет средств местных бюджетов
46910,92637
7750,37
7578,911308
19679,23506
2106,49
1020,41
1020,41
7755,1
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Всего
60506,13906
5102,04
0
16302,04906
14285,71
8163,27
8163,27
8489,8
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
60506,13906
5102,04
0
16302,04906
14285,71
8163,27
8163,27
8489,8
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
292666,0114
за счет средств краевого бюджета
810
58430,31694
5000
0
15110,31694
14000
8000
8000
8320
за счет средств местных бюджетов
2075,82212
102,04
0
1191,73212
285,71
163,27
163,27
169,8
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края
Всего
814988,0442
66434,9779
71113,11387
55195,05245
10000
0
0
612244,9
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
814988,0442
66434,9779
71113,11387
55195,05245
10000
0
0
612244,9
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
798687,4335
65106,2779
69690,85387
54090,30168
9800
0
0
600000
за счет средств местных бюджетов
16300,61077
1328,7
1422,26
1104,75077
200
0
0
12244,9
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере
Всего
925929,9308
377260,1665
172017,2774
245241,133
131411,354
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
925929,9308
377260,1665
172017,2774
245241,133
131411,354
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
925929,9308
377260,1665
172017,2774
245241,133
131411,354
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2606,81865
0
0
2606,81865
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7.
Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
28972,1448
0
8163,27
5970,257143
6122,77551
3061,55102
3061,55102
3184,013061
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
28972,1448
0
8000
5850,852
6000,32
3000,32
3000,32
3120,3328
за счет средств местных бюджетов
591,2729551
0
163,27
119,4051429
122,4555102
61,23102041
61,23102041
63,68026122
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8.
Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения
Всего
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
65590,29635
40346,04422
0
25244,25213
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
62942,02619
39539,12422
0
23402,90197
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2648,27016
806,92
0
1841,35016
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9.
Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
Всего
6150
1950
1850
1350
1000
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6150
1950
1850
1350
1000
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6150
1950
1850
1350
1000
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.10.
Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
336702,5847
223712,8876
110154,8108
2834,88633
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
336702,5847
223712,8876
110154,8108
2834,88633
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
329845,1784
219238,6276
107951,7108
2654,84
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
6857,40633
4474,26
2203,1
180,04633
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений
Всего
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1108011,911
652045,7014
330900,27
125065,9392
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1085851,671
639004,7914
324282,26
122564,6192
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22160,24
13040,91
6618,01
2501,32
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
5335865,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
736551
736551
736551
766013,04
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5335865,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
736551
736551
736551
766013,04
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
5335865,323
832284,759
758032,2842
769882,2399
736551
736551
736551
766013,04
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам
Всего
23845631,88
3260722
3558479,413
4297487,35
3828003,118
2294400
3238500
3368040
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
23845631,88
3260722
3558479,413
4297487,35
3828003,118
2294400
3238500
3368040
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
23845631,88
3260722
3558479,413
4297487,35
3828003,118
2294400
3238500
3368040
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня
Всего
429420,716
76539,8
45000
67800
80000,9
52657,9
52657,9
54764,216
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
429420,716
76539,8
45000
67800
80000,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
321998,6
76539,8
45000
67800
80000,9
52657,9
52657,9
54764,216
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15.
Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период
Всего
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
55288,15511
30729,78695
22025
2533,36816
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.17.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
Всего
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3672,3086
0
0
0
3672,3086
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18.
Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Всего
1014847,439
0
0
179225,6318
184466,2073
209006
216740
225409,6
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1014847,439
0
0
179225,6318
184466,2073
209006
216740
225409,6
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1014847,439
0
0
179225,6318
184466,2073
209006
216740
225409,6
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19.
Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"
Всего
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1461245,976
0
0
72650,58455
1388595,391
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.20.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края
Всего
306122,449
0
0
0
0
0
0
306122,449
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
306122,4489
0
0
0
0
0
0
306122,449
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
300000
0
0
0
0
0
0
300000
за счет средств местных бюджетов
6122,448898
0
0
0
0
0
0
6122,44898
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21.
Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения
Всего
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
587864,44
587864,44
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22.
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае
Всего
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1190,19
0
0
1190,19
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23.
Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период
Всего
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
813
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения
Всего
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
164617,7214
0
0
0
164617,7214
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
3552262,48
455686,1812
209808,0808
565913,5927
930769,7358
253903,83
151764
984417,06
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3552262,48
455686,1812
209808,0808
565913,5927
930769,7358
253903,83
151764
984417,06
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3527597,239
452134,7612
208345,7508
562416,0307
929311,6658
251861,03
151764
971764
810
3388848,319
410134,7612
208345,7508
557916,0307
837062,7458
251861,03
151764
971764
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24665,24194
3551,42
1462,33
3497,56194
1458,07
2042,8
0
12653,06
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
Всего
71093,0751
19185,60316
0
11091,15194
20408,16
0
0
20408,16
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
71093,0751
19185,60316
0
11091,15194
20408,16
0
0
20408,16
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
68854,89316
18801,89316
0
10053
20000
0
0
20000
за счет средств местных бюджетов
2238,18194
383,71
0
1038,15194
408,16
0
0
408,16
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
Всего
546459,1075
80533,31749
44877,59338
77538,37666
37387,37
0
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
546459,1075
80533,31749
44877,59338
77538,37666
37387,37
0
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
535533,8775
78922,64749
43980,04338
75987,60666
36643,58
0
0
300000
810
488835,8775
36922,64749
43980,04338
71487,60666
36445,58
0
0
300000
71654,3208
812
4698
0
0
4500
198
0
0
0
822
42000
42000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
10925,23
1610,67
897,55
1550,77
743,79
0
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
Всего
613985,0795
77851,79338
28239,05742
45432,12385
54199,82489
102139,83
0
306122,45
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
613985,0795
77851,79338
28239,05742
45432,12385
54199,82489
102139,83
0
306122,45
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
602483,2495
76294,75338
27674,27742
44523,48385
53893,70489
100097,03
0
300000
за счет средств местных бюджетов
11501,83
1557,04
564,78
908,64
306,12
2042,8
0
6122,45
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
428054,9472
278115,4672
136691,43
5944,85002
7303,2
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
428054,9472
278115,4672
136691,43
5944,85002
7303,2
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
428022,1772
278115,4672
136691,43
5912,08002
7303,2
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
32,77
0
0
32,77
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.
Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения
Всего
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
204081,6327
0
0
0
0
0
0
204081,6327
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
200000
0
0
0
0
0
0
200000
за счет средств местных бюджетов
4081,632653
0
0
0
0
0
0
4081,632653
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
Всего
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1054154,037
0
0
196300,9317
572853,1051
95000
95000
95000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7.
Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
Всего
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
546498,0843
0
0
229638,9285
146567,1558
56764
56764
56764
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения
Всего
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
843
92050,92
0
0
0
92050,92
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
5466831,52
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1065216,555
355361,6
409361,6
426152,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5466831,52
1367967,987
720794,8689
1121976,846
1065216,555
355361,6
409361,6
426152,064
за счет средств федерального бюджета
70766,465
0
0
70766,465
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
4474677,41
1153602,973
604270,8261
919693,268
804047,6234
296468
341468
355126,72
810
665731,9669
421844,3604
27943,938
49244,60715
105899,0614
20000
20000
20800
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
833
3764780,48
704100,6409
575126,8881
870448,6608
682841,57
276468
321468
334326,72
816
2719,932
0
0
0
2719,932
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
921387,6442
214365,0137
116524,0427
202283,5777
190402,4661
58893,6
67893,6
71025,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Всего
4421916,914
735146,5612
682134,8439
1052175,475
833744,7701
331761,6
385761,6
401192,064
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4421916,914
735146,5612
682134,8439
1052175,475
833744,7701
331761,6
385761,6
401192,064
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
3670203,446
627523,6074
567126,8881
860448,6608
682841,57
276468
321468
334326,72
за счет средств местных бюджетов
751713,4678
107622,9538
115007,9557
191726,8141
150903,2001
55293,6
64293,6
66865,344
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Всего
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
833
94577,03352
76577,03352
8000
10000
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае
Всего
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
10246,5823
10246,5823
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6030,365
6030,365
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
4216,2173
4216,2173
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4.
Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта
Всего
117482,5478
108258,8698
4888,7625
0
4334,91552
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
117482,5478
108258,8698
4888,7625
0
4334,91552
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
95789,94407
88266,50447
3911,01
0
3612,4296
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
21692,60376
19992,36534
977,7525
0
722,48592
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5.
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93207,79168
92340,71168
0
867,08
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
70488,36468
69701,36468
0
787
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
22719,427
22639,347
0
80,08
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6.
Благоустройство жилых районов
Всего
7200
7200
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7200
7200
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
6000
6000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1200
1200
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7.
Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения
Всего
264980,911
118895,4826
0
58934,29072
14991,13766
23600
23600
24960
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
264980,911
118895,4826
0
58934,29072
14991,13766
23600
23600
24960
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
221598,014
99847,79209
0
48457,60715
12492,61472
20000
20000
20800
за счет средств местных бюджетов
43382,89704
19047,69053
0
10476,68357
2498,522944
3600
3600
4160
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8.
Реконструкция уличных сетей наружного освещения
Всего
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9997,940013
9997,940013
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
7998,35201
7998,35201
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1999,588003
1999,588003
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9.
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов
Всего
181914,3874
110819,1996
0
0
71095,18776
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
181914,3874
110819,1996
0
0
71095,18776
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
147075,3322
87829,34238
0
0
59245,9898
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
34839,05522
22989,85726
0
0
11849,19796
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.10.
Реконструкция мест массового отдыха населения
Всего
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5890,33125
5890,33125
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
4712,265
4712,265
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
1178,06625
1178,06625
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11.
Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
Всего
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
67628,97541
64937,30291
2691,6725
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
53611,71274
51458,37474
2153,338
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
14017,26267
13478,92817
538,3345
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12.
Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Всего
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
814
41445,0316
27657,9716
1200
0
12587,06
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13.
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий
Всего
51422,99728
0
21879,59
0
29543,40728
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
51422,99728
0
21879,59
0
29543,40728
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
51422,99728
0
21879,59
0
29543,40728
0
0
0
810
48703,06528
0
21879,59
0
26823,47528
0
0
0
816
2719,932
0
0
0
2719,932
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
93954,84916
0
0
0
93954,84916
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
66049,5
0
0
0
66049,5
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3476,29
0
0
0
3476,29
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
24429,05916
0
0
0
24429,05916
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15.
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Всего
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4965,227
0
0
0
4965,227
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
4716,965
0
0
0
4716,965
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
248,262
0
0
0
248,262
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
6271473,791
440503,607
901780,527
1009413,105
948322,8
969110,8
989383,8
1012959,152
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
6271473,791
440503,607
901780,527
1009413,105
948322,8
969110,8
989383,8
1012959,152
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
3712242,588
367563,771
498807,36
526094,905
548322,8
569110,8
589383,8
612959,152
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
2554491,712
70845,618
400327,894
483318,2
400000
400000
400000
400000
4.1.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
2075661,62
329237,896
819805,96
919700,305
6917,4588
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2075661,62
329237,896
819805,96
919700,305
6917,4588
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1119661,524
256556
419805,96
436382,105
6917,4588
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2094,218
2094,218
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
953905,878
70587,678
400000
483318,2
0
0
0
0
4.2.
Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Всего
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
21760,64
2100
3230,24
3260
3260
3260
3260
3390,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
581754,812
77216,6
68816,1
86452,8
86452,8
86452,8
86452,8
89910,912
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
581754,812
77216,6
68816,1
86452,8
86452,8
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
581754,812
77216,6
68816,1
86452,8
86452,8
86452,8
86452,8
89910,912
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
41877,338
31949,111
9928,227
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
38646,231
31691,171
6955,06
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
2645,273
0
2645,273
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
585,834
257,94
327,894
0
0
0
0
0
4.5
Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае
Всего
3550419,381
0
0
0
851692,5412
879398
899671
919657,84
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3550419,381
0
0
0
851692,5412
879398
899671
919657,84
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
1950419,381
0
0
0
451692,5412
479398
499671
519657,84
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1600000
0
0
0
400000
400000
400000
400000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
761454,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101273,5
107305,5
107305,5
111597,72
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
761454,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101273,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
761454,3546
114730,69
108713,3419
110528,1027
101273,5
107305,5
107305,5
111597,72
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы
Всего
506557,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
66376
72408
72408
75304,32
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
506557,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
66376
72408
72408
75304,32
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
506557,8649
80855,863
74670,87186
64534,81
66376
72408
72408
75304,32
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных организаций
Всего
254896,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
34897,5
34897,5
34897,5
36293,4
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
254896,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
34897,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
810
254896,4897
33874,827
34042,47
45993,29269
34897,5
34897,5
34897,5
36293,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 30.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: