Основная информация
Дата опубликования: | 05 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU38003505202000060 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Глава администрации Калтукского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утверждена постановлением мэра
05.11.2020 г. № 60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 58 ОТ 13.11.2014 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2015 – 2019 ГОДЫ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»»»
В целях повышения уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 г. № 17 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Калтукского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации», ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Калтукского муниципального образования № 58 от 13.11.2014 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной Программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2019 годы Калтукского муниципального образования», изложив приложения к данному постановлению в новой редакции.
2. Срок реализации настоящей Программы считать 2015-2022 годы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Калтукского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Калтукского сельского поселения - http://калтук.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
Приложение № 1
к постановлению главы
Калтукского МО
от 05.11.2020 г. № 60
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
НА 2015 - 2022 ГОДЫ
с. Калтук 2014 год
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» (далее Программа)
Основание для разработки Программы
1. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы»;
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Калтукского МО
Участники Программы
МУП «РКС», население Калтукского МО
Цель Программы
Повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи Программы
1. Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3. Обеспечение комплексного благоустройства.
Сроки реализации Программы
2015-2022 годы
Целевые показатели Программы
1. Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов).
3. Показатели степени благоустройства населённых пунктов.
Подпрограммы муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1. Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (приложение № 2 к Программе);
3. Благоустройство (приложение № 3 к Программе).
Ресурсное обеспечение Программы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
3965
0
0
3793
171,59
2016г.
4437
0
0
4264
172,85
2017г.
1774,20
0
0
1600
174,2
2018г.
966,26
0
0
790,5
175,76
2019 г.
2450,4
0
0
2450,4
0
2020г.
717,3
0
0
717,3
0
2021 г.
743,8
0
0
743,8
0
2022 Г.
666,4
0
0
666,4
0
Итого
15720,36
0
0
15025,4
694,4
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2022 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 30%.
3. Достижение к началу 2022 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
4. Повышение показателей благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 20%.
Механизм реализации Программы
Программа реализуется в соответствии с системой плановых мероприятий, входящих в состав трёх подпрограмм муниципальной программы.
Выполнение мероприятий требует привлечения финансовых средств. Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Программа утверждается постановлением главы муниципального образования
Контроль за исполнением Программы
Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Калтукского муниципального образования.
Раздел 1.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯ
НИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Калтукское муниципальное образование включает в себя два населенных пункта: село Калтук и поселок Черемшанка.
Площадь муниципального образования составляет – 51790,78 га. Численность постоянного населения на 01 января 2014 года составила 2052 человека.
Согласно материалам Паспорта Калтукского муниципального образования площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 41,064 тыс. м2.
В состав жилого фонда поселка входят одно- и двухэтажные дома в деревянном, панельном и кирпичном исполнении.
Сельское поселение представляет собой 649 домов, в них 756 квартир.
На территории МО функционируют 6 объектов бюджетной сферы. Жилищный фонд муниципального образования неблагоустроенный, полу благоустроенный и частично благоустроенный.
На территории поселения функционируют 6 муниципальных котельных, из них 5 котельных МУП «ЖКХ Калтук»:
Центральная котельная – расположена по адресу: с. Калтук, ул. Гагарина, 22, строение 9. Здание котельной площадь 684,25 м3, возведенное в 2011 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь. Имеет 2 котла марки КВМ-1,16. Расход топлива 1700 т/г. Срок службы котла 10 лет, аварийных ситуаций не было. Котлы запущены в работу в 2011 году. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Насосы запущены в 2011 году.
Котельная школы - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Советская, 12Г. Здание котельной площадь 279 м3, возведенное в 1968 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь, дрова. Имеет 2 котла марки КВр-0,5. Расход топлива 370 т/г. Срок службы котла 10 лет, аварийных ситуаций не было. Котлы запущены в работу в 2012 году. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 45/30 (сетевой) 2010г., К 45/30 (сетевой) 2013г., К 8/18 (подпиточный) 2010г.
Котельная детского сада «Светлячок» - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Советская, 14А. Здание котельной площадь 938 м3, возведенное в 1981 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь. Имеет 2 котла марки «Братск-М». Расход топлива 300 т/г. Срок службы котла 10 лет. Оба котла запущены в работу в 1984 году, в 2007 году произведен капитальный ремонт. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 45/30 (сетевой) 2012г., К 45/30 (сетевой) 2010г., К 50-32-125 (подпиточный) 2009г.
Котельная СДК - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Погодаева, 12В. Здание котельной площадь 127 м3, возведенное в 1982 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь, дрова. Имеет 2 котла марки КВр-0,12, «Универсал». Расход топлива 150 т/г. Срок службы котла 10 лет. КВр-0,12 запущен в работу в 2012 году, «Универсал» запущен в работу в 1988 году, в 2002 году произведен капитальный ремонт. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 65-50-160 (сетевой) 2008г., К 65-50-160 (сетевой) 2005г.
Котельная больницы - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Советская, 1, строение 4. Здание котельной площадь 678 м3, возведенное в 1968 году. Котельная работает на твердом топливе – дрова, резерв электрокотлы. Имеет 4 котла – 2 котла марки КЭВ-400, и 2 котла «Энергия». Расход топлива 826 т/г. Срок службы котла 10 лет. КЭВ-400 запущены в работу в 1999 году, произведен капитальный ремонт в 2006 и 2008 году, «Энергия» запущены в работу в 1993 году, капитальный ремонт в 2000 и 2004 году. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 80-65-160 (сетевой) 1998г., К 80-65-160 (сетевой) 2008г., К 50-32-125 (подпиточный) 1999г.
Система теплоснабжения децентрализованная, закрытая, двухтрубная. Структура тепловых сетей состоит из подающего и обратного трубопроводов, тепловых камер, тепловых узлов и потребителей тепловой энергии села Калтук с зависимой системой присоединения. Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей по селу Калтук: надземная, подземная. Общая протяженность сетей 6043,3 м.
Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленного 5 артезианскими скважинами. Оборудованы скважины глубинными насосами типа ЭЦВ. Вода со скважин поступает на водонапорные башни. На территории Калтукского сельского поселения располагаются 4 водонапорные башни с пригодной для питья водой:
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Советская 1, строение 9; объемом 50 м3, используется насос ЭЦВ-6-10-80;
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Гагарина 22, строение 8; объемом 54 м3, используется насос ЭЦВ-6-10-80;
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Гагарина 22, строение 7; объемом 100 м3 (2 скважины), используются насосы ЭЦВ-6-6,3-125 и ЭЦВ-6-10-120;
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Погодаева 12В, строение 4; объемом 80 м3, используется насос ЭЦВ-6-10-120.
На территории муниципального образования 40 водоразборных колонок, в зимнее время присоединенных к электрическим сетям для перебойного функционирования.
Протяжённость водопроводных сетей 14061 км.
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергоэффективных технологий, разработку и внедрение мер по энергосбережению, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций. Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по благоустройству территории муниципального образования.
На сегодняшний день сфера коммунального обеспечения требует особого внимания в связи с высокой стоимостью энергоресурсов и сверхнормативным износом инженерного оборудования. Это касается как внешних коммуникаций, так и внутренних систем отопления и водоснабжения зданий. Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения необходимо предусмотреть мероприятия по ремонту и восстановлению инженерных систем, модернизации котельных, замене ветхих сетей, которые требуют финансовой поддержки из бюджета всех уровней.
Для снижения затрат на энергоресурсы необходимо предусмотреть мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части организации учёта расходования энергоресурсов, контроля за эффективностью их использования и обеспечения снижения расхода.
Раздел 2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
Целью Программы является повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач:
1) Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2) Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3) Обеспечение комплексного благоустройства.
Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью Программы:
- подпрограмма: «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 1 к Программе);
- подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 2 к Программе);
- подпрограмма: «Благоустройство» (приложение № 3 к Программе).
Достижение выполнения цели Программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
1) Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО.
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2) Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов);
3) Показатели степени благоустройства населённых пунктов (по видам объектов благоустройства).
Сведения о составе и значениях целевых Программы представлены в приложении № 4 к Программе.
Срок реализации Программы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3.
АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования мероприятий Программы. Финансовый риск может быть ограничен путём определения наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования и ежегодного уточнения объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Калтукского МО.
2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты Программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства.
3) Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.
Раздел 4.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации Программы с распределением объемов финансирования Программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Калтукского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Калтукского МО.
Раздел 5.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
- ежегодно получать на все котельные муниципального образования акты готовности к отопительному сезону, являющиеся свидетельством выполнения всех основных условий готовности теплоисточников;
- обеспечить к началу 2022 года снижение доли ветхих инженерных сетей на 30%;
- достигнуть к началу 2022 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году;
- повысить показатели благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 20%.
Раздел 6.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в соответствии с плановыми мероприятиями, входящими в состав подпрограмм муниципальной программы.
Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и другие источники. Под другими источниками подразумеваются внебюджетные средства, включающие в себя преимущественно средства предприятий коммунального комплекса, а также средства бюджетных и прочих организаций и средства населения.
Программа утверждается постановлением главы Калтукского муниципального образования. Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава муниципального образования.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
на 2015-2022 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Калтукского муниципального образования
Участники подпрограммы
МУП «Районное коммунальное управление», население Калтукского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Задачи подпрограммы
Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015 г.
2060
0
0
1900
160
2016 г.
2531,6
0
0
2371,6
160
2017 г.
760
0
0
600
160
2018 г.
160
0
0
0
160
2019 г.
453,1
0
0
453,1
0
2020г.
0
0
0
0
0
2021 г.
0
0
0
0
0
2022 Г.
0
0
0
0
0
Итого:
5964,7
0
0
5324,7
640
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2022 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 30%.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры Калтукского МО является неэффективной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде затратно как для потребителей коммунальных услуг, так и для организаций коммунального комплекса.
Анализ эксплуатации систем тепло-водоснабжения показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ (тепловые сети – 70%, водопроводные - 60%, котельные – 53,2%), что говорит о несоответствии фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. На объектах коммунального назначения установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, в котельных отсутствует химическая подготовка воды. Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкая степень устойчивости объектов жизнеобеспечения. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери тепловой энергии достигают 30%. Утечки и неучтенный расход поданной в сеть холодной воды при транспортировке в системах водоснабжения достигает 40 % от поданной в сеть воды.
В связи с ростом цен на электроэнергию, топливо, оборудование себестоимость коммунальных услуг ежегодно возрастает, опережая прогнозируемые темпы инфляции.
При формировании тарифов на коммунальные услуги рентабельность не учитывается, а затраты на материалы и ремонтные работы закладываются в символическом объеме, не покрывающем даже минимальные потребности предприятий. В связи с этим возможности привлечения средств предприятия коммунального комплекса для реализации мероприятий по подготовке к зиме и модернизации ограничены. Поэтому в ближайшие несколько лет существует необходимость привлечения целевых бюджетных средств для финансирования мероприятий по подготовке к зиме и модернизации, реализация которых позволит повысить надёжность и эффективность работы объектов коммунального назначения, снизить непроизводительные расходы предприятий коммунального комплекса.
В муниципальном образовании существует необходимость модернизации котельных с заменой нестандартных дровяных котлов кустарного изготовления современными энергоэффективными котлами оптимальной мощности. Срок окупаемости таких мероприятий составляет от трёх до четырёх лет.
Остро стоит вопрос замены изношенных инженерных сетей, которые могут стать источником серьёзной аварийной ситуации.
Большое социальное значение имеют мероприятия по развитию системы водоснабжения, прокладку глубинных магистральных водопроводных сетей. Обеспеченность центральным водоснабжением на сегодняшний день является необходимым условием функционирования объектов социальной сферы и важнейшим условием комфортности проживания населения.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является - повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по развитию, восстановлению и техническому перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, снижению непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями состояния муниципальных объектов коммунального назначения:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных муниципального образования;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
5. Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
- мероприятия по ремонту и подготовке к зиме объектов коммунального комплекса, необходимые для повышения надёжности и устойчивости объектов жизнеобеспечения;
- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения, позволяющие повысить производительность и эффективность работы объектов, снизить затраты на предоставление коммунальных услуг, повысить уровень жизни населения.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2022 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 30%.
Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1
Общее количество котельных в муниципальном образовании, всего (К)
Ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Количество котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону (КГ)
Ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО (КГ/К*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании (ПТС)
км
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
Протяжённости ветхих тепловых сетей (ПВТС)
км
1,813
1,704
1,595
1,486
1,377
1,268
1,100
1,000
1,000
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей (ПВТС/ПТС*100%)
%
30
28,2
26,4
24,6
22,8
21
18,21
16,54
16,54
3.
Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном образовании (ПВС)
км
14,061
14,361
14,661
14,961
15,261
15,561
15,861
16,0
16,0
Протяжённости ветхих водопроводных сетей (ПВВС)
км
4,5
4,23
3,96
3,69
3,42
3,15
2,88
2,0
2,0
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей (ПВВС/ПВС*100%)
%
35
29,5
27
24,7
22,4
20,2
18,16
12,5
12,5
4.
Общая протяжённость канализационных сетей в муниципальном образовании (ПКС)
км
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
Протяжённости ветхих канализационных сетей (ПВКС)
км
0,29
0,220
0,151
0,81
0,12
-
-
-
-
Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей (ПВКС/ПКС*100%)
%
25
19
13
7
1
-
-
-
-
Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2022 ГОДЫ
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансиро-вания всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
1.1.
Основное мероприятие 1.1: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация Калтукского МО, МУП "Районное коммунальное управление"
Всего:
4193,1
1410
1410
760
160
453,1
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
3553,1
1250
1250
600
0
453,1
0
0
0
Другие источники
640
160
160
160
160
0
0
0
0
1.1.1.
Ремонт и подготовка к зиме объектов теплоснабжения (приобретение материалов, оборудования, комплектующих деталей, выполнение ремонтных и монтажных работ)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
2200
750
750
400
100
200
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1800
650
650
300
0
200
0
0
0
Другие источники
400
100
100
100
100
0
0
0
0
1.1.2.
Замена ветхих и аварийных инженерных сетей (приобретение материалов, трубопроводной арматуры, выполнение монтажных работ с привлечением специальной техники)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
1550
550
550
200
50
200
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1350
500
500
150
0
200
0
0
0
Другие источники
200
50
50
50
50
0
0
0
0
1.1.3.
Ремонт и подготовка к зиме объектов водоснабжения и водоотведения (приобретение материалов, оборудования, выполнение ремонтных и монтажных работ)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
443,1
110
110
160
10
53,1
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
403,1
100
100
150
0
53,1
0
0
0
Другие источники
40
10
10
10
10
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
1771,6
650
1121,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1771,6
650
1121,6
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1.
Реконструкция теплоисточника с.Калтук (котельной детского сада "Светлячок") разработка проекта - 2015 год, проведение реконструкции - 2016 - 2017 года)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
399,6
0
399,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
399,6
0
399,6
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2.
Реконструкция теплоисточника с.Калтук (котельной больницы) с переводом на твердое топливо - бурый уголь (инженерные изыскания, разработка проекта - 2017 год, проведение реконструкции - 2018 - 2020 года)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
Строительство локального глубинного водовода в с.Калтук
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
1372
650
722
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1372
650
722
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по подпрограмме
Всего:
5964,7
2060
2531,6
760
160
453,1
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5324,7
1900
2371,6
600
0
453,1
0
0
0
Другие источники
640
160
160
160
160
0
0
0
0
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
на 2015-2022 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Калтукского МО
Участники подпрограммы
МУП «Районные коммунальные системы», население Калтукского МО
Цель подпрограммы
Снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Показатели оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
47,59
0
0
36
11,59
2016г.
38,85
0
0
26
12,85
2017г.
14,2
0
0
0
14,2
2018г.
15,76
0
0
0
15,76
2019г.
25,5
0
0
25,5
0
2020г.
125,3
0
0
125,3
0
2021 г.
0
0
0
0
0
2022 г.
0
0
0
0
0
Итого:
267,2
0
0
212,8
54,4
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
1. Достижение к началу 2022 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
2. Оснащение объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Подпрограмма предусматривает проведение конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации энергосберегающей политики в Калтукском муниципальном образовании, в том числе оснащение объектов бюджетной сферы и коммунального назначения приборами учета энергоресурсов и воды; проведение энергетических обследований муниципальных объектов теплоснабжения. Данные мероприятия не были проведены в более ранние сроки в связи с острым дефицитом бюджета поселения и отсутствием необходимых финансовых средств.
Кроме того, подпрограмма предусматривает проведение работ по утеплению зданий муниципальной собственности с целью снижения потерь тепловой энергии, обеспечение контроля за объемами расходования энергоресурсов и проведение мероприятий по снижению расходов энергоресурсов и воды.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является - снижение энергоемкости в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задач по развитию системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться:
- целевыми показателями оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
- целевыми показателями динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Объемы финансирования муниципальной подпрограммы показаны с распределением по источникам финансирования, годам и мероприятиям.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
- оснащение объектов бюджетной сферы, жилого фонда и коммунального назначения приборами учёта энергоресурсов и воды;
- к началу 2022 года снижение расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Расход электрической энергии в муниципальном образовании (РЭn)
тыс.кВт.ч
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
Изменения расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РЭб - РЭn)
тыс.кВт.ч
х
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Расход тепловой энергии в муниципальном образовании (РТn)
Гкал
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
Изменения расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РТб - РТn)
Гкал
х
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Расход воды в муниципальном образовании (РВn)
м3
52703
52703
52703
52703
52703
52703
52703
52703
52703
Изменения расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РВб - РВn)
м3
х
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУЭб)
ед.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (НПУЭб)
ед.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии (ФПУЭб / НПУЭб*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
5.
Количество фактически установленных приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУТб)
ед.
0
1
2
3
4
5
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (НПУТб)
ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии (ФПУТб / НПУТб*100%)
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
6.
Фактическое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (ФПУВб)
ед.
0
3
6
9
12
15
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (НПУВб)
ед.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды (ФПУВб / НПУВб*100%)
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
7.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии в жилых домах (ФПУЭж)
ед.
729
734
740
746
751
756
760
760
760
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии в жилых домах (НПУЭж)
ед.
756
756
756
756
756
756
760
760
760
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии (ФПУЭж / НПУЭж*100%)
%
96,4
97
97,8
98,6
99,3
100
100
100
100
8.
Количество фактически установленных приборов учёта воды в жилых домах (ФПУВж)
ед.
61
82
103
124
145
166
170
170
170
Необходимое количество приборов учёта воды в жилых домах (НПУВж)
ед.
121
136
146
156
161
166
170
170
170
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды (ФПУВж / НПУВж*100%)
%
50,4
60,2
70,5
79,4
90
100
100
100
100
Приложение № 2
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры
1.1.
Основное мероприятие 1.1: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
Администрация Калтукского МО
Всего:
2
1
1
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2
1
1
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Информирование населения и организаций о требованиях законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
Администрация Калтукского МО
Без финансирования
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
Администрация Калтукского МО, МУП "Районные коммунальные системы"
Всего:
265,2
46,59
37,85
14,2
15,76
25,5
125,3
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
210,8
35
25
0
0
25,5
125,3
0
0
Другие источники
54,4
11,59
12,85
14,2
15,76
0
0
0
0
1.2.1.
Приобретение и монтаж приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы, финансируемых из бюджета поселения, а также на объектах коммунального назначения (в котельных на трубопроводах подпиточной воды, на источниках водоснабжения)
МУП " Районные коммунальные системы "
Всего:
10,8
0,49
0,55
0,6
0,66
8,5
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
8,5
0
0
0
0
8,5
0
0
0
Другие источники
2,3
0,49
0,55
0,6
0,66
0
0
0
0
1.2.2.
Приобретение и монтаж приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы, финансируемых из бюджета поселения, и в муниципальных котельных
МУП " Районные коммунальные системы "
Всего:
60,6
11,1
12,3
13,6
15,1
8,5
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
8,5
0
0
0
0
8,5
0
0
0
Другие источники
52,1
11,1
12,3
13,6
15,1
0
0
0
0
1.2.3.
Приобретение и установка энергоэффективных осветительных устройств, фотореле и т.п.
Администрация Калтукского МО
Всего:
193,8
35
25
0
0
8,5
125,3
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
193,8
35
25
0
0
8,5
125,3
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по подпрограмме:
Всего:
267,2
47,59
38,85
14,2
15,76
25,5
125,3
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
212,8
36
26
0
0
25,5
125,3
0
0
Другие источники
54,4
11,59
12,85
14,2
15,76
0
0
0
0
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2022 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Калтукского муниципального образования
Участники подпрограммы
Организации Калтукского муниципального образования, население Калтукского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение уровня жизни населения Калтукского МО
Задачи подпрограммы
Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1.Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
2. Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
3 Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
4 Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
1857
0
0
1857
0
2016г.
1866
0
0
1866
0
2017г.
1000
0
0
1000
0
2018г.
790,5
0
0
790,5
0
2019г.
1971,8
0
0
1971,8
0
2020 г
592
0
0
592
0
2021 г.
743,8
0
0
666,4
0
2022 г.
666,4
0
0
857,7
0
Итого:
9487,5
0
0
9487,5
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к началу 2022 года обеспечить:
1. Увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 100%;
2. Количество детских игровых площадок - 1 ед.;
3 Увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 13%;
4. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Благоустройство территории Калтукского муниципального образования является одной из насущных проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.
Часть территории муниципального образования не благоустроена: не все дороги покрыты твердым покрытием, озеленение, наружное освещение. Поэтому остро стоит вопрос о развитии объектов благоустройства.
Основная часть дорог муниципального образования требуют текущего и капитального ремонтов, что в значительной мере осложняет их содержание.
Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон на местах существующих пустырей, организовать устройство детских игровых площадок или отдельных малых архитектурных форм.
Ежегодно проводятся работы по содержанию объектов благоустройства, замене светильников наружного освещения, очистке территории от мусора, ремонту малых архитектурных форм, посадке цветников и газонов. Но возможности бюджета поселения по выделению денежных средств на эти цели не соответствуют реальной потребности.
Перед администрацией муниципального образования стоят задача по содержанию и развитию мест захоронения, а также по содержанию площадок для размещения отходов.
Настоящая подпрограмма необходима для решения указанных вопросов, связанных с благоустройством территории муниципального образования.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является - обеспечение комплексного благоустройства.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по обеспечению комплексного благоустройства территории муниципального образования.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
- процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
- процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
- процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы с распределением объемов финансирования по источникам финансирования, годам представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить н началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года:
- увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 100%;
- увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 13%;
- количество детских игровых площадок - 1 ед.;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Приложение № 1
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовае значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Благоустройство»
1
Фактическая протяжённость сетей наружного освещения (ФПНО)
км
20,7
20,7
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
Необходимая (плановая) протяжённость сетей наружного освещения (ППНО)
км
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения (ФПНО/ППНО*100%)
%
90
90
100
100
100
100
100
1000
1000
2
Фактическое количество детских игровых площадок (ФКДП)
ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
1
Необходимое (плановое) количество детских игровых площадок (ПКДП)
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству (ФКДП/ПКДП*100%)
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
3
Протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) в населённых пунктах муниципального образования (ПДТ)
км
19,985
20,585
21,085
21,585
22,2
22,9
22,9
22,9
22,9
общей протяжённости дорог в населённых пунктах муниципального образования (ПДО)
км
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог в населённых пунктах (ПДТ/ПДО*100%)
%
87,2
89,8
92
94,2
97
100
100
100
100
4.
Наличие свидетельства о государственной
регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Обеспечение комплексного благоустройства территории Калтукского муниципального образования
743,8
666,4
1.1.
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства Калтукского МО
Администрация Калтукского МО
Всего:
9302,5
1792
1746
1000
790,5
1971,8
592
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
9302,5
1792
1746
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
Администрация Калтукского МО
Всего:
2020,3
150,2
165
323,1
280,0
800,0
229
43,7
29,3
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2020,3
150,2
165
323,1
280,0
800,0
229
43,7
29,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Устройство детских игровых площадок
Администрация Калтукского МО
Всего:
100
0
100
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
100
0
100
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Озеленение территории населённых пунктов
Администрация Калтукского МО
Всего:
261
50
55
56
100
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
261
50
55
56
100
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
Администрация Калтукского МО
Всего:
653
350
50
55
10
60
48
40
40
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
653
350
50
55
10
60
48
40
40
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Развитие, содержание и ремонт дорог населённых пунктов
Администрация Калтукского МО
Всего:
2814,2
891,8
1026
515,9
380,5
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2814,2
891,8
1026
515,9
380,5
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
Администрация Калтукского МО
Всего:
940
350
350
50
20
70
20
40
40
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
940
350
350
50
20
70
20
40
40
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Прочие мероприятия по благоустройству
Администрация Калтукского МО
Всего:
1565,4
0
0
0
0
940
268
210,2
147,2
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1565,4
0
0
0
0
940
268
210,2
147,2
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.8.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Администрация Калтукского МО
Всего:
948,6
0
0
0
0
101,8
27
409,9
409,9
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
948,6
0
0
0
0
101,8
27
409,9
409,9
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства
Администрация Калтукского МО
Всего:
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1.
Оформление прав на земельные участки для размещения объектов благоустройства (детских игровых площадок, площадок временного хранения отходов и т.д.)
Администрация Калтукского МО
Всего:
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего:
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ КАЛТУКСКОГО МО
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения
1.1
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей
%
30
28,2
26,4
24,6
22,8
21
18
17
16
1.3
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей
%
35
29,5
27
24,7
22,4
20,2
18
17
16
1.4
Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей
%
25
19
13
7
1
0
0
0
0
2
Показатели динамики расхода энергетических ресурсов* и оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании
2.1
Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
тыс. кВт.ч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом
м3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.5
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
2.6
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
2.7
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии
%
96,4
97
97,8
98,6
99,3
100
100
100
100
2.8
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды
%
50,4
60,2
70,5
79,4
90
100
100
100
100
3
Показатели степени благоустройства населённых пунктов муниципального образования
3.1
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения
%
90
90
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
3.3
Отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) к общей протяжённости дорог в населённых пунктах
%
87,2
89,8
92
94,2
97
100
100
100
100
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ КАЛТУКСКОГО МО
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период реализации муниципальной программы
В том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
15720,36
3965
4437
1774,20
966,26
2450,4
717,3
743,8
666,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
15025,4
3793
4264
1600
790,5
2450,4
717,3
743,8
666,4
Другие источники
694,4
171,59
172,85
174,2
175,76
0
0
0
0
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
5964,7
2060
2531,6
760
160
453,1
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5324,7
1900
2371,6
600
0
453,1
0
0
0
Другие источники
640
160
160
160
160
0
0
0
0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Всего, в том числе:
267,2
47,59
38,85
14,2
15,76
25,5
125,3
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
212,8
36
26
0
0
25,5
125,3
0
Другие источники
54,4
11,59
12,85
14,2
15,76
0
0
0
Подпрограмма «Благоустройство»
Всего, в том числе:
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Утверждена постановлением мэра
05.11.2020 г. № 60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 58 ОТ 13.11.2014 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2015 – 2019 ГОДЫ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»»»
В целях повышения уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 г. № 17 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Калтукского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации», ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Калтукского муниципального образования № 58 от 13.11.2014 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной Программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2019 годы Калтукского муниципального образования», изложив приложения к данному постановлению в новой редакции.
2. Срок реализации настоящей Программы считать 2015-2022 годы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Калтукского муниципального образования и размещению на официальном сайте администрации Калтукского сельского поселения - http://калтук.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
Приложение № 1
к постановлению главы
Калтукского МО
от 05.11.2020 г. № 60
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
НА 2015 - 2022 ГОДЫ
с. Калтук 2014 год
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» (далее Программа)
Основание для разработки Программы
1. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы»;
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Калтукского МО
Участники Программы
МУП «РКС», население Калтукского МО
Цель Программы
Повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи Программы
1. Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3. Обеспечение комплексного благоустройства.
Сроки реализации Программы
2015-2022 годы
Целевые показатели Программы
1. Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов).
3. Показатели степени благоустройства населённых пунктов.
Подпрограммы муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1. Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (приложение № 1 к Программе);
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (приложение № 2 к Программе);
3. Благоустройство (приложение № 3 к Программе).
Ресурсное обеспечение Программы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
3965
0
0
3793
171,59
2016г.
4437
0
0
4264
172,85
2017г.
1774,20
0
0
1600
174,2
2018г.
966,26
0
0
790,5
175,76
2019 г.
2450,4
0
0
2450,4
0
2020г.
717,3
0
0
717,3
0
2021 г.
743,8
0
0
743,8
0
2022 Г.
666,4
0
0
666,4
0
Итого
15720,36
0
0
15025,4
694,4
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2022 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 30%.
3. Достижение к началу 2022 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
4. Повышение показателей благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 20%.
Механизм реализации Программы
Программа реализуется в соответствии с системой плановых мероприятий, входящих в состав трёх подпрограмм муниципальной программы.
Выполнение мероприятий требует привлечения финансовых средств. Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Программа утверждается постановлением главы муниципального образования
Контроль за исполнением Программы
Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Калтукского муниципального образования.
Раздел 1.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯ
НИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Калтукское муниципальное образование включает в себя два населенных пункта: село Калтук и поселок Черемшанка.
Площадь муниципального образования составляет – 51790,78 га. Численность постоянного населения на 01 января 2014 года составила 2052 человека.
Согласно материалам Паспорта Калтукского муниципального образования площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 41,064 тыс. м2.
В состав жилого фонда поселка входят одно- и двухэтажные дома в деревянном, панельном и кирпичном исполнении.
Сельское поселение представляет собой 649 домов, в них 756 квартир.
На территории МО функционируют 6 объектов бюджетной сферы. Жилищный фонд муниципального образования неблагоустроенный, полу благоустроенный и частично благоустроенный.
На территории поселения функционируют 6 муниципальных котельных, из них 5 котельных МУП «ЖКХ Калтук»:
Центральная котельная – расположена по адресу: с. Калтук, ул. Гагарина, 22, строение 9. Здание котельной площадь 684,25 м3, возведенное в 2011 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь. Имеет 2 котла марки КВМ-1,16. Расход топлива 1700 т/г. Срок службы котла 10 лет, аварийных ситуаций не было. Котлы запущены в работу в 2011 году. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Насосы запущены в 2011 году.
Котельная школы - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Советская, 12Г. Здание котельной площадь 279 м3, возведенное в 1968 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь, дрова. Имеет 2 котла марки КВр-0,5. Расход топлива 370 т/г. Срок службы котла 10 лет, аварийных ситуаций не было. Котлы запущены в работу в 2012 году. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 45/30 (сетевой) 2010г., К 45/30 (сетевой) 2013г., К 8/18 (подпиточный) 2010г.
Котельная детского сада «Светлячок» - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Советская, 14А. Здание котельной площадь 938 м3, возведенное в 1981 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь. Имеет 2 котла марки «Братск-М». Расход топлива 300 т/г. Срок службы котла 10 лет. Оба котла запущены в работу в 1984 году, в 2007 году произведен капитальный ремонт. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 45/30 (сетевой) 2012г., К 45/30 (сетевой) 2010г., К 50-32-125 (подпиточный) 2009г.
Котельная СДК - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Погодаева, 12В. Здание котельной площадь 127 м3, возведенное в 1982 году. Котельная работает на твердом топливе – бурый уголь, дрова. Имеет 2 котла марки КВр-0,12, «Универсал». Расход топлива 150 т/г. Срок службы котла 10 лет. КВр-0,12 запущен в работу в 2012 году, «Универсал» запущен в работу в 1988 году, в 2002 году произведен капитальный ремонт. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 65-50-160 (сетевой) 2008г., К 65-50-160 (сетевой) 2005г.
Котельная больницы - расположена по адресу: с. Калтук, ул. Советская, 1, строение 4. Здание котельной площадь 678 м3, возведенное в 1968 году. Котельная работает на твердом топливе – дрова, резерв электрокотлы. Имеет 4 котла – 2 котла марки КЭВ-400, и 2 котла «Энергия». Расход топлива 826 т/г. Срок службы котла 10 лет. КЭВ-400 запущены в работу в 1999 году, произведен капитальный ремонт в 2006 и 2008 году, «Энергия» запущены в работу в 1993 году, капитальный ремонт в 2000 и 2004 году. Установлены сетевые насосы обеспечивающие необходимый расход воды и напор достаточный для покрытия местных сопротивлений. Марки насосов: К 80-65-160 (сетевой) 1998г., К 80-65-160 (сетевой) 2008г., К 50-32-125 (подпиточный) 1999г.
Система теплоснабжения децентрализованная, закрытая, двухтрубная. Структура тепловых сетей состоит из подающего и обратного трубопроводов, тепловых камер, тепловых узлов и потребителей тепловой энергии села Калтук с зависимой системой присоединения. Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей по селу Калтук: надземная, подземная. Общая протяженность сетей 6043,3 м.
Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленного 5 артезианскими скважинами. Оборудованы скважины глубинными насосами типа ЭЦВ. Вода со скважин поступает на водонапорные башни. На территории Калтукского сельского поселения располагаются 4 водонапорные башни с пригодной для питья водой:
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Советская 1, строение 9; объемом 50 м3, используется насос ЭЦВ-6-10-80;
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Гагарина 22, строение 8; объемом 54 м3, используется насос ЭЦВ-6-10-80;
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Гагарина 22, строение 7; объемом 100 м3 (2 скважины), используются насосы ЭЦВ-6-6,3-125 и ЭЦВ-6-10-120;
- водонапорная башня, расположенная по адресу ул. Погодаева 12В, строение 4; объемом 80 м3, используется насос ЭЦВ-6-10-120.
На территории муниципального образования 40 водоразборных колонок, в зимнее время присоединенных к электрическим сетям для перебойного функционирования.
Протяжённость водопроводных сетей 14061 км.
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергоэффективных технологий, разработку и внедрение мер по энергосбережению, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций. Кроме того, Программой предусмотрены мероприятия по благоустройству территории муниципального образования.
На сегодняшний день сфера коммунального обеспечения требует особого внимания в связи с высокой стоимостью энергоресурсов и сверхнормативным износом инженерного оборудования. Это касается как внешних коммуникаций, так и внутренних систем отопления и водоснабжения зданий. Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения необходимо предусмотреть мероприятия по ремонту и восстановлению инженерных систем, модернизации котельных, замене ветхих сетей, которые требуют финансовой поддержки из бюджета всех уровней.
Для снижения затрат на энергоресурсы необходимо предусмотреть мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части организации учёта расходования энергоресурсов, контроля за эффективностью их использования и обеспечения снижения расхода.
Раздел 2.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
Целью Программы является повышение уровня жизни населения, снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач:
1) Развитие, восстановление, и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.
2) Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
3) Обеспечение комплексного благоустройства.
Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью Программы:
- подпрограмма: «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 1 к Программе);
- подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 2 к Программе);
- подпрограмма: «Благоустройство» (приложение № 3 к Программе).
Достижение выполнения цели Программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
1) Показатели состояния объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО.
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);
2) Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды (по видам ресурсов);
3) Показатели степени благоустройства населённых пунктов (по видам объектов благоустройства).
Сведения о составе и значениях целевых Программы представлены в приложении № 4 к Программе.
Срок реализации Программы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3.
АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования мероприятий Программы. Финансовый риск может быть ограничен путём определения наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования и ежегодного уточнения объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Калтукского МО.
2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты Программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства.
3) Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.
Раздел 4.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации Программы с распределением объемов финансирования Программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджетов ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Калтукского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Калтукского МО.
Раздел 5.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
- ежегодно получать на все котельные муниципального образования акты готовности к отопительному сезону, являющиеся свидетельством выполнения всех основных условий готовности теплоисточников;
- обеспечить к началу 2022 года снижение доли ветхих инженерных сетей на 30%;
- достигнуть к началу 2022 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году;
- повысить показатели благоустройства населённых пунктов муниципального образования к началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года на 20%.
Раздел 6.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в соответствии с плановыми мероприятиями, входящими в состав подпрограмм муниципальной программы.
Источниками финансового обеспечения Программы являются: средства бюджета всех уровней и другие источники. Под другими источниками подразумеваются внебюджетные средства, включающие в себя преимущественно средства предприятий коммунального комплекса, а также средства бюджетных и прочих организаций и средства населения.
Программа утверждается постановлением главы Калтукского муниципального образования. Организацию управления и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава муниципального образования.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
на 2015-2022 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Калтукского муниципального образования
Участники подпрограммы
МУП «Районное коммунальное управление», население Калтукского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Задачи подпрограммы
Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения, в том числе:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015 г.
2060
0
0
1900
160
2016 г.
2531,6
0
0
2371,6
160
2017 г.
760
0
0
600
160
2018 г.
160
0
0
0
160
2019 г.
453,1
0
0
453,1
0
2020г.
0
0
0
0
0
2021 г.
0
0
0
0
0
2022 Г.
0
0
0
0
0
Итого:
5964,7
0
0
5324,7
640
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2022 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 30%.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры Калтукского МО является неэффективной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде затратно как для потребителей коммунальных услуг, так и для организаций коммунального комплекса.
Анализ эксплуатации систем тепло-водоснабжения показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ (тепловые сети – 70%, водопроводные - 60%, котельные – 53,2%), что говорит о несоответствии фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. На объектах коммунального назначения установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, в котельных отсутствует химическая подготовка воды. Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкая степень устойчивости объектов жизнеобеспечения. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери тепловой энергии достигают 30%. Утечки и неучтенный расход поданной в сеть холодной воды при транспортировке в системах водоснабжения достигает 40 % от поданной в сеть воды.
В связи с ростом цен на электроэнергию, топливо, оборудование себестоимость коммунальных услуг ежегодно возрастает, опережая прогнозируемые темпы инфляции.
При формировании тарифов на коммунальные услуги рентабельность не учитывается, а затраты на материалы и ремонтные работы закладываются в символическом объеме, не покрывающем даже минимальные потребности предприятий. В связи с этим возможности привлечения средств предприятия коммунального комплекса для реализации мероприятий по подготовке к зиме и модернизации ограничены. Поэтому в ближайшие несколько лет существует необходимость привлечения целевых бюджетных средств для финансирования мероприятий по подготовке к зиме и модернизации, реализация которых позволит повысить надёжность и эффективность работы объектов коммунального назначения, снизить непроизводительные расходы предприятий коммунального комплекса.
В муниципальном образовании существует необходимость модернизации котельных с заменой нестандартных дровяных котлов кустарного изготовления современными энергоэффективными котлами оптимальной мощности. Срок окупаемости таких мероприятий составляет от трёх до четырёх лет.
Остро стоит вопрос замены изношенных инженерных сетей, которые могут стать источником серьёзной аварийной ситуации.
Большое социальное значение имеют мероприятия по развитию системы водоснабжения, прокладку глубинных магистральных водопроводных сетей. Обеспеченность центральным водоснабжением на сегодняшний день является необходимым условием функционирования объектов социальной сферы и важнейшим условием комфортности проживания населения.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является - повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по развитию, восстановлению и техническому перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры, снижению непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями состояния муниципальных объектов коммунального назначения:
- процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных муниципального образования;
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей).
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
5. Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
- мероприятия по ремонту и подготовке к зиме объектов коммунального комплекса, необходимые для повышения надёжности и устойчивости объектов жизнеобеспечения;
- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунального назначения, позволяющие повысить производительность и эффективность работы объектов, снизить затраты на предоставление коммунальных услуг, повысить уровень жизни населения.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
1. Ежегодное получение актов готовности на все котельные муниципального образования (100%).
2. Обеспечение к началу 2022 года снижения доли ветхих инженерных сетей на 30%.
Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
1
Общее количество котельных в муниципальном образовании, всего (К)
Ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Количество котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону (КГ)
Ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО (КГ/К*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании (ПТС)
км
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
6,043
Протяжённости ветхих тепловых сетей (ПВТС)
км
1,813
1,704
1,595
1,486
1,377
1,268
1,100
1,000
1,000
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей (ПВТС/ПТС*100%)
%
30
28,2
26,4
24,6
22,8
21
18,21
16,54
16,54
3.
Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном образовании (ПВС)
км
14,061
14,361
14,661
14,961
15,261
15,561
15,861
16,0
16,0
Протяжённости ветхих водопроводных сетей (ПВВС)
км
4,5
4,23
3,96
3,69
3,42
3,15
2,88
2,0
2,0
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей (ПВВС/ПВС*100%)
%
35
29,5
27
24,7
22,4
20,2
18,16
12,5
12,5
4.
Общая протяжённость канализационных сетей в муниципальном образовании (ПКС)
км
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
1,160
Протяжённости ветхих канализационных сетей (ПВКС)
км
0,29
0,220
0,151
0,81
0,12
-
-
-
-
Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей (ПВКС/ПКС*100%)
%
25
19
13
7
1
-
-
-
-
Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2022 ГОДЫ
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансиро-вания всего, тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Развитие, восстановление и техническое перевооружение основных объектов коммунальной инфраструктуры, снижение непроизводительных затрат предприятий коммунального комплекса
1.1.
Основное мероприятие 1.1: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация Калтукского МО, МУП "Районное коммунальное управление"
Всего:
4193,1
1410
1410
760
160
453,1
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
3553,1
1250
1250
600
0
453,1
0
0
0
Другие источники
640
160
160
160
160
0
0
0
0
1.1.1.
Ремонт и подготовка к зиме объектов теплоснабжения (приобретение материалов, оборудования, комплектующих деталей, выполнение ремонтных и монтажных работ)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
2200
750
750
400
100
200
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1800
650
650
300
0
200
0
0
0
Другие источники
400
100
100
100
100
0
0
0
0
1.1.2.
Замена ветхих и аварийных инженерных сетей (приобретение материалов, трубопроводной арматуры, выполнение монтажных работ с привлечением специальной техники)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
1550
550
550
200
50
200
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1350
500
500
150
0
200
0
0
0
Другие источники
200
50
50
50
50
0
0
0
0
1.1.3.
Ремонт и подготовка к зиме объектов водоснабжения и водоотведения (приобретение материалов, оборудования, выполнение ремонтных и монтажных работ)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
443,1
110
110
160
10
53,1
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
403,1
100
100
150
0
53,1
0
0
0
Другие источники
40
10
10
10
10
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2: Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
1771,6
650
1121,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1771,6
650
1121,6
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1.
Реконструкция теплоисточника с.Калтук (котельной детского сада "Светлячок") разработка проекта - 2015 год, проведение реконструкции - 2016 - 2017 года)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
399,6
0
399,6
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
399,6
0
399,6
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2.
Реконструкция теплоисточника с.Калтук (котельной больницы) с переводом на твердое топливо - бурый уголь (инженерные изыскания, разработка проекта - 2017 год, проведение реконструкции - 2018 - 2020 года)
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.
Строительство локального глубинного водовода в с.Калтук
Администрация Калтукского МО, МУП " Районное коммунальное управление "
Всего:
1372
650
722
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1372
650
722
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по подпрограмме
Всего:
5964,7
2060
2531,6
760
160
453,1
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5324,7
1900
2371,6
600
0
453,1
0
0
0
Другие источники
640
160
160
160
160
0
0
0
0
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
на 2015-2022 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Калтукского МО
Участники подпрограммы
МУП «Районные коммунальные системы», население Калтукского МО
Цель подпрограммы
Снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизация расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Показатели оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
2. Показатели динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов).
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
47,59
0
0
36
11,59
2016г.
38,85
0
0
26
12,85
2017г.
14,2
0
0
0
14,2
2018г.
15,76
0
0
0
15,76
2019г.
25,5
0
0
25,5
0
2020г.
125,3
0
0
125,3
0
2021 г.
0
0
0
0
0
2022 г.
0
0
0
0
0
Итого:
267,2
0
0
212,8
54,4
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
1. Достижение к началу 2022 года снижения расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
2. Оснащение объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды.
Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Подпрограмма предусматривает проведение конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации энергосберегающей политики в Калтукском муниципальном образовании, в том числе оснащение объектов бюджетной сферы и коммунального назначения приборами учета энергоресурсов и воды; проведение энергетических обследований муниципальных объектов теплоснабжения. Данные мероприятия не были проведены в более ранние сроки в связи с острым дефицитом бюджета поселения и отсутствием необходимых финансовых средств.
Кроме того, подпрограмма предусматривает проведение работ по утеплению зданий муниципальной собственности с целью снижения потерь тепловой энергии, обеспечение контроля за объемами расходования энергоресурсов и проведение мероприятий по снижению расходов энергоресурсов и воды.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является - снижение энергоемкости в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задач по развитию системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться:
- целевыми показателями оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
- целевыми показателями динамики расхода энергетических ресурсов и воды в муниципальном образовании (по видам ресурсов);
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в соответствии с ресурсным обеспечением и системой мероприятий, представленных в приложении № 2 к подпрограмме. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются: средства бюджета всех уровней и внебюджетные средства.
Объемы финансирования муниципальной подпрограммы показаны с распределением по источникам финансирования, годам и мероприятиям.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить:
- оснащение объектов бюджетной сферы, жилого фонда и коммунального назначения приборами учёта энергоресурсов и воды;
- к началу 2022 года снижение расхода энергоресурсов и воды на 15 % в сравнении с расходом энергоресурсов и воды в 2014 году.
Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Расход электрической энергии в муниципальном образовании (РЭn)
тыс.кВт.ч
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
1313
Изменения расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РЭб - РЭn)
тыс.кВт.ч
х
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Расход тепловой энергии в муниципальном образовании (РТn)
Гкал
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
7014
Изменения расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РТб - РТn)
Гкал
х
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Расход воды в муниципальном образовании (РВn)
м3
52703
52703
52703
52703
52703
52703
52703
52703
52703
Изменения расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом (РВб - РВn)
м3
х
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУЭб)
ед.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии на объектах бюджетной сферы (НПУЭб)
ед.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии (ФПУЭб / НПУЭб*100%)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
№
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
5.
Количество фактически установленных приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (ФПУТб)
ед.
0
1
2
3
4
5
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы (НПУТб)
ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии (ФПУТб / НПУТб*100%)
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
6.
Фактическое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (ФПУВб)
ед.
0
3
6
9
12
15
0
0
0
Необходимое количество приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы (НПУВб)
ед.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды (ФПУВб / НПУВб*100%)
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
7.
Количество фактически установленных приборов учёта электрической энергии в жилых домах (ФПУЭж)
ед.
729
734
740
746
751
756
760
760
760
Необходимое количество приборов учёта электрической энергии в жилых домах (НПУЭж)
ед.
756
756
756
756
756
756
760
760
760
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии (ФПУЭж / НПУЭж*100%)
%
96,4
97
97,8
98,6
99,3
100
100
100
100
8.
Количество фактически установленных приборов учёта воды в жилых домах (ФПУВж)
ед.
61
82
103
124
145
166
170
170
170
Необходимое количество приборов учёта воды в жилых домах (НПУВж)
ед.
121
136
146
156
161
166
170
170
170
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды (ФПУВж / НПУВж*100%)
%
50,4
60,2
70,5
79,4
90
100
100
100
100
Приложение № 2
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Развитие системы энергосбережения в бюджетной сфере и в сфере коммунального обслуживания, оптимизации расходов бюджета и организаций коммунального комплекса на поддержание жизнеспособности объектов бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры
1.1.
Основное мероприятие 1.1: Формирование энергосберегающей политики в муниципальном образовании
Администрация Калтукского МО
Всего:
2
1
1
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2
1
1
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Информирование населения и организаций о требованиях законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
Администрация Калтукского МО
Без финансирования
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
Администрация Калтукского МО, МУП "Районные коммунальные системы"
Всего:
265,2
46,59
37,85
14,2
15,76
25,5
125,3
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
210,8
35
25
0
0
25,5
125,3
0
0
Другие источники
54,4
11,59
12,85
14,2
15,76
0
0
0
0
1.2.1.
Приобретение и монтаж приборов учёта воды на объектах бюджетной сферы, финансируемых из бюджета поселения, а также на объектах коммунального назначения (в котельных на трубопроводах подпиточной воды, на источниках водоснабжения)
МУП " Районные коммунальные системы "
Всего:
10,8
0,49
0,55
0,6
0,66
8,5
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
8,5
0
0
0
0
8,5
0
0
0
Другие источники
2,3
0,49
0,55
0,6
0,66
0
0
0
0
1.2.2.
Приобретение и монтаж приборов учёта тепловой энергии на объектах бюджетной сферы, финансируемых из бюджета поселения, и в муниципальных котельных
МУП " Районные коммунальные системы "
Всего:
60,6
11,1
12,3
13,6
15,1
8,5
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
8,5
0
0
0
0
8,5
0
0
0
Другие источники
52,1
11,1
12,3
13,6
15,1
0
0
0
0
1.2.3.
Приобретение и установка энергоэффективных осветительных устройств, фотореле и т.п.
Администрация Калтукского МО
Всего:
193,8
35
25
0
0
8,5
125,3
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
193,8
35
25
0
0
8,5
125,3
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по подпрограмме:
Всего:
267,2
47,59
38,85
14,2
15,76
25,5
125,3
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
212,8
36
26
0
0
25,5
125,3
0
0
Другие источники
54,4
11,59
12,85
14,2
15,76
0
0
0
0
Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2015-2022 годы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство» (далее подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Калтукского муниципального образования
Участники подпрограммы
Организации Калтукского муниципального образования, население Калтукского муниципального образования
Цель подпрограммы
Повышение уровня жизни населения Калтукского МО
Задачи подпрограммы
Обеспечение комплексного благоустройства территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы
2015-2022 годы
Целевые показатели подпрограммы
1.Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
2. Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
3 Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
4 Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе по годам:
Фед. бюджет
Обл. бюджет
Местный бюджет
Другие
2015г.
1857
0
0
1857
0
2016г.
1866
0
0
1866
0
2017г.
1000
0
0
1000
0
2018г.
790,5
0
0
790,5
0
2019г.
1971,8
0
0
1971,8
0
2020 г
592
0
0
592
0
2021 г.
743,8
0
0
666,4
0
2022 г.
666,4
0
0
857,7
0
Итого:
9487,5
0
0
9487,5
0
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к началу 2022 года обеспечить:
1. Увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 100%;
2. Количество детских игровых площадок - 1 ед.;
3 Увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 13%;
4. Наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Благоустройство территории Калтукского муниципального образования является одной из насущных проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.
Часть территории муниципального образования не благоустроена: не все дороги покрыты твердым покрытием, озеленение, наружное освещение. Поэтому остро стоит вопрос о развитии объектов благоустройства.
Основная часть дорог муниципального образования требуют текущего и капитального ремонтов, что в значительной мере осложняет их содержание.
Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон на местах существующих пустырей, организовать устройство детских игровых площадок или отдельных малых архитектурных форм.
Ежегодно проводятся работы по содержанию объектов благоустройства, замене светильников наружного освещения, очистке территории от мусора, ремонту малых архитектурных форм, посадке цветников и газонов. Но возможности бюджета поселения по выделению денежных средств на эти цели не соответствуют реальной потребности.
Перед администрацией муниципального образования стоят задача по содержанию и развитию мест захоронения, а также по содержанию площадок для размещения отходов.
Настоящая подпрограмма необходима для решения указанных вопросов, связанных с благоустройством территории муниципального образования.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является - обеспечение комплексного благоустройства.
Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения задачи по обеспечению комплексного благоустройства территории муниципального образования.
Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:
- процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения;
- процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству;
- процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей и сведения для расчёта целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2022 годы.
Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение и система мероприятий подпрограммы с распределением объемов финансирования по источникам финансирования, годам представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить н началу 2022 года в сравнении с базовым периодом 2014 года:
- увеличение охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения на 100%;
- увеличение протяжённости в населённых пунктах дорог с твёрдым покрытием на 13%;
- количество детских игровых площадок - 1 ед.;
- наличие свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
Приложение № 1
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовае значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Благоустройство»
1
Фактическая протяжённость сетей наружного освещения (ФПНО)
км
20,7
20,7
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
Необходимая (плановая) протяжённость сетей наружного освещения (ППНО)
км
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения (ФПНО/ППНО*100%)
%
90
90
100
100
100
100
100
1000
1000
2
Фактическое количество детских игровых площадок (ФКДП)
ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
1
Необходимое (плановое) количество детских игровых площадок (ПКДП)
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Процентное отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству (ФКДП/ПКДП*100%)
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
3
Протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) в населённых пунктах муниципального образования (ПДТ)
км
19,985
20,585
21,085
21,585
22,2
22,9
22,9
22,9
22,9
общей протяжённости дорог в населённых пунктах муниципального образования (ПДО)
км
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
Процентное отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием к общей протяжённости дорог в населённых пунктах (ПДТ/ПДО*100%)
%
87,2
89,8
92
94,2
97
100
100
100
100
4.
Наличие свидетельства о государственной
регистрации права на земельный участок для размещения площадок временного хранения отходов.
да/нет
нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
НА 2015-2022 ГОДЫ
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Источники финансирования
Объем финансирования всего, тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача: Обеспечение комплексного благоустройства территории Калтукского муниципального образования
743,8
666,4
1.1.
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства Калтукского МО
Администрация Калтукского МО
Всего:
9302,5
1792
1746
1000
790,5
1971,8
592
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
9302,5
1792
1746
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.
Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
Администрация Калтукского МО
Всего:
2020,3
150,2
165
323,1
280,0
800,0
229
43,7
29,3
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2020,3
150,2
165
323,1
280,0
800,0
229
43,7
29,3
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Устройство детских игровых площадок
Администрация Калтукского МО
Всего:
100
0
100
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
100
0
100
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
Озеленение территории населённых пунктов
Администрация Калтукского МО
Всего:
261
50
55
56
100
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
261
50
55
56
100
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
Администрация Калтукского МО
Всего:
653
350
50
55
10
60
48
40
40
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
653
350
50
55
10
60
48
40
40
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.5.
Развитие, содержание и ремонт дорог населённых пунктов
Администрация Калтукского МО
Всего:
2814,2
891,8
1026
515,9
380,5
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
2814,2
891,8
1026
515,9
380,5
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.6.
Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
Администрация Калтукского МО
Всего:
940
350
350
50
20
70
20
40
40
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
940
350
350
50
20
70
20
40
40
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.7.
Прочие мероприятия по благоустройству
Администрация Калтукского МО
Всего:
1565,4
0
0
0
0
940
268
210,2
147,2
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
1565,4
0
0
0
0
940
268
210,2
147,2
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.8.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Администрация Калтукского МО
Всего:
948,6
0
0
0
0
101,8
27
409,9
409,9
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
948,6
0
0
0
0
101,8
27
409,9
409,9
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 1.2: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства
Администрация Калтукского МО
Всего:
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1.
Оформление прав на земельные участки для размещения объектов благоустройства (детских игровых площадок, площадок временного хранения отходов и т.д.)
Администрация Калтукского МО
Всего:
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
185
65
120
0
0
0
0
0
0
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего:
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ КАЛТУКСКОГО МО
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Базовое значение (оценка 2014г.)
Значение целевых показателей
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Показатели состояния муниципальных объектов коммунального назначения
1.1
Процентная доля котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных МО
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Процентная доля протяжённости ветхих тепловых сетей по отношению к общей протяжённости тепловых сетей
%
30
28,2
26,4
24,6
22,8
21
18
17
16
1.3
Процентная доля протяжённости ветхих водопроводных сетей по отношению к общей протяжённости водопроводных сетей
%
35
29,5
27
24,7
22,4
20,2
18
17
16
1.4
Процентная доля протяжённости ветхих канализационных сетей по отношению к общей протяжённости канализационных сетей
%
25
19
13
7
1
0
0
0
0
2
Показатели динамики расхода энергетических ресурсов* и оснащённости объектов бюджетной сферы и жилого фонда приборами учёта энергоресурсов и воды в муниципальном образовании
2.1
Изменение расхода тепловой энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Изменение расхода электрической энергии в отчётном году в сравнении с базовым периодом
тыс. кВт.ч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Изменение расхода воды в отчётном году в сравнении с базовым периодом
м3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта электрической энергии
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.5
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта тепловой энергии
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
2.6
Оснащённость объектов бюджетной сферы приборами учёта воды
%
0
20
40
60
80
100
100
100
100
2.7
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта электрической энергии
%
96,4
97
97,8
98,6
99,3
100
100
100
100
2.8
Оснащённость объектов жилого фонда приборами учёта воды
%
50,4
60,2
70,5
79,4
90
100
100
100
100
3
Показатели степени благоустройства населённых пунктов муниципального образования
3.1
Процент охвата территории населённых пунктов сетями наружного освещения
%
90
90
100
100
100
100
100
100
100
3.2
Отношение фактического количества детских игровых площадок к необходимому количеству
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
3.3
Отношение протяжённости дорог с твёрдым покрытием (асфальтовым, гравийным и т.п.) к общей протяжённости дорог в населённых пунктах
%
87,2
89,8
92
94,2
97
100
100
100
100
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2015-2022 ГОДЫ КАЛТУКСКОГО МО
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.
За весь период реализации муниципальной программы
В том числе по годам
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
15720,36
3965
4437
1774,20
966,26
2450,4
717,3
743,8
666,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
15025,4
3793
4264
1600
790,5
2450,4
717,3
743,8
666,4
Другие источники
694,4
171,59
172,85
174,2
175,76
0
0
0
0
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Всего, в том числе:
5964,7
2060
2531,6
760
160
453,1
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
5324,7
1900
2371,6
600
0
453,1
0
0
0
Другие источники
640
160
160
160
160
0
0
0
0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Всего, в том числе:
267,2
47,59
38,85
14,2
15,76
25,5
125,3
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
212,8
36
26
0
0
25,5
125,3
0
Другие источники
54,4
11,59
12,85
14,2
15,76
0
0
0
Подпрограмма «Благоустройство»
Всего, в том числе:
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
9487,5
1857
1866
1000
790,5
1971,8
592
743,8
666,4
Другие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Калтукского МО № 485 от 05.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: