Основная информация
Дата опубликования: | 05 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800902 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018
г. Тамбов
№ 1264
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год
( в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.08.2019 № 895 )
В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 № 689, администрация области постановляет:
(преамбула изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.08.2019 № 895)
1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И. Чулкова.
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации области
от 05.12.2018 № 1264
(приложение изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.08.2019 № 895)
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
Тамбовского областного государственного унитарного предприятия
«Единый расчетный центр»
на 2019 год
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код стр.
Отчетный год
(2017)
Текущий год (оценка)
(2018)
Планируемый год
(2019)
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2110
190599
173612
130215
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2120
110806
104320
88327
Коммерческие расходы
2210
0
0
0
Управленческие расходы
2220
47534
47855
37855
Прибыль (убыток) от продаж
2200
32259
21437
4033
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
0
Проценты к получению
2320
165
0
0
Проценты к уплате
2330
268
0
0
Прочие доходы
2340
7127
2519
794
1
2
3
4
5
Прочие расходы
2350
28887
11096
3288
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
10396
12860
1539
3. Текущий налог на прибыль,
2410
3436
4091
811
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1579
1671
700
4. Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-104
-39
-35
5. Изменение отложенных налоговых активов
2450
-118
-114
-70
6. Прочее
2460
-7
-1
0
7. Чистая прибыль (убыток)
2400
6731
8615
623
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %
50
50
50
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
2783
3365,5
4307,5
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год
(2017)
Текущий год (оценка)
(2018)
Планируемый год
(2019)
1
2
3
4
1. Материальные затраты, в том числе:
15879
11832
9495
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь
2834
2884
2458
1.2. материалы
12731
8649
6864
1.3. прочее
314
299
173
2. Затраты на оплату труда
79437
79696
65757
1
2
3
4
3. Отчисления на социальные нужды
23600
23510
19675
4. Амортизация
1955
1508
1870
5. Прочие затраты, в том числе:
37469
35629
29385
5.1. арендная плата
8720
9235
6093
5.2. резерв на оплату отпусков
8895
8869
6864
5.3. канцелярские расходы
276
333
341
5.4. информационные услуги
526
458
509
5.5. аудиторские услуги
95
80
200
5.6. командировочные расходы
7
23
20
5.7. обслуживание техники и транспортных средств
2091
950
955
5.8. прочее, в том числе:
16859
15681
14403
5.8.1. программное обеспечение
738
689
708
5.8.2. содержание касс
901
1569
1211
5.8.3. содержание пожарной сигнализации
1700
1243
1396
5.8.4. инкассация наличных денег
7673
7993
6235
5.8.5. услуги по пересчету наличных денег
1854
994
708
5.8.6. услуги по доставке квитанций
3656
2922
3640
5.8.7. содержание помещений
278
142
273
5.8.8. прочие расходы
59
129
232
ИТОГО:
158340
152175
126182
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции всего
в том числе:
чистая при-быль
амор-тиза-ция
кредиты и займы
целевое финан-сирование
прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
0
0
0
0
0
2. Основные средства
1642
0
0
0
0
1642
2.1. земельные участки и объекты недропользования
0
0
0
0
0
0
2.2. здания
0
0
0
0
0
0
2.3. сооружения
0
0
0
0
0
0
2.4. машины и оборудование
0
0
0
0
0
0
2.5. транспортные средства
1642
0
0
0
0
1642
2.6. производственный инвентарь
0
0
0
0
0
0
2.7. прочие объекты основных средств
0
0
0
0
0
0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение
0
0
0
0
0
0
2.7.2. геодезическое оборудование
0
0
0
0
0
0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
3. Финансовые вложения
4305
4305
0
0
0
0
3.1. фонд материального стимулирования
4200
4200
0
0
0
0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия
105
105
0
0
0
0
4. Прочие объекты инвестирования
4307,5
4307,5
0
0
0
0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
4307,5
4307,5
0
0
0
0
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:
0
0
0
0
0
0
ИТОГО
10254,5
8612,5
0
0
0
1642
4. Показатели экономической эффективности деятельности
за год
(тыс.руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Чистая прибыль (убыток)
Чистые активы
Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
130215
623
51000
4307,5
5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
Наименование показателя
Едини-цы изме-рения
I
квар-тал
II квар-тал
III квар-тал
IV квар-тал
За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
тыс.руб.
44965
76020
100560
130215
130215
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
211
195
182
175
175
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
30254
30806
28907
28360
28360
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя
руб.
154529
260653
218407
196031
196031
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018
г. Тамбов
№ 1264
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год
( в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.08.2019 № 895 )
В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 № 689, администрация области постановляет:
(преамбула изложена в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.08.2019 № 895)
1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И. Чулкова.
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации области
от 05.12.2018 № 1264
(приложение изложено в редакции постановления администрации Тамбовской области от 07.08.2019 № 895)
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
Тамбовского областного государственного унитарного предприятия
«Единый расчетный центр»
на 2019 год
1. Финансовый план
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Код стр.
Отчетный год
(2017)
Текущий год (оценка)
(2018)
Планируемый год
(2019)
1
2
3
4
5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2110
190599
173612
130215
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2120
110806
104320
88327
Коммерческие расходы
2210
0
0
0
Управленческие расходы
2220
47534
47855
37855
Прибыль (убыток) от продаж
2200
32259
21437
4033
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
0
Проценты к получению
2320
165
0
0
Проценты к уплате
2330
268
0
0
Прочие доходы
2340
7127
2519
794
1
2
3
4
5
Прочие расходы
2350
28887
11096
3288
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
10396
12860
1539
3. Текущий налог на прибыль,
2410
3436
4091
811
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1579
1671
700
4. Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-104
-39
-35
5. Изменение отложенных налоговых активов
2450
-118
-114
-70
6. Прочее
2460
-7
-1
0
7. Чистая прибыль (убыток)
2400
6731
8615
623
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %
50
50
50
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
2783
3365,5
4307,5
2. План расходов по обычным видам деятельности
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Отчетный год
(2017)
Текущий год (оценка)
(2018)
Планируемый год
(2019)
1
2
3
4
1. Материальные затраты, в том числе:
15879
11832
9495
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь
2834
2884
2458
1.2. материалы
12731
8649
6864
1.3. прочее
314
299
173
2. Затраты на оплату труда
79437
79696
65757
1
2
3
4
3. Отчисления на социальные нужды
23600
23510
19675
4. Амортизация
1955
1508
1870
5. Прочие затраты, в том числе:
37469
35629
29385
5.1. арендная плата
8720
9235
6093
5.2. резерв на оплату отпусков
8895
8869
6864
5.3. канцелярские расходы
276
333
341
5.4. информационные услуги
526
458
509
5.5. аудиторские услуги
95
80
200
5.6. командировочные расходы
7
23
20
5.7. обслуживание техники и транспортных средств
2091
950
955
5.8. прочее, в том числе:
16859
15681
14403
5.8.1. программное обеспечение
738
689
708
5.8.2. содержание касс
901
1569
1211
5.8.3. содержание пожарной сигнализации
1700
1243
1396
5.8.4. инкассация наличных денег
7673
7993
6235
5.8.5. услуги по пересчету наличных денег
1854
994
708
5.8.6. услуги по доставке квитанций
3656
2922
3640
5.8.7. содержание помещений
278
142
273
5.8.8. прочие расходы
59
129
232
ИТОГО:
158340
152175
126182
3. Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования
Инвестиции всего
в том числе:
чистая при-быль
амор-тиза-ция
кредиты и займы
целевое финан-сирование
прочие средства
1
2
3
4
5
6
7
1. Нематериальные активы
0
0
0
0
0
0
2. Основные средства
1642
0
0
0
0
1642
2.1. земельные участки и объекты недропользования
0
0
0
0
0
0
2.2. здания
0
0
0
0
0
0
2.3. сооружения
0
0
0
0
0
0
2.4. машины и оборудование
0
0
0
0
0
0
2.5. транспортные средства
1642
0
0
0
0
1642
2.6. производственный инвентарь
0
0
0
0
0
0
2.7. прочие объекты основных средств
0
0
0
0
0
0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение
0
0
0
0
0
0
2.7.2. геодезическое оборудование
0
0
0
0
0
0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
3. Финансовые вложения
4305
4305
0
0
0
0
3.1. фонд материального стимулирования
4200
4200
0
0
0
0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия
105
105
0
0
0
0
4. Прочие объекты инвестирования
4307,5
4307,5
0
0
0
0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
4307,5
4307,5
0
0
0
0
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:
0
0
0
0
0
0
ИТОГО
10254,5
8612,5
0
0
0
1642
4. Показатели экономической эффективности деятельности
за год
(тыс.руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Чистая прибыль (убыток)
Чистые активы
Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
130215
623
51000
4307,5
5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)
Наименование показателя
Едини-цы изме-рения
I
квар-тал
II квар-тал
III квар-тал
IV квар-тал
За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
тыс.руб.
44965
76020
100560
130215
130215
2. Среднесписочная численность персонала
чел.
211
195
182
175
175
3. Среднемесячная заработная плата
руб.
30254
30806
28907
28360
28360
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя
руб.
154529
260653
218407
196031
196031
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 030.000.000 Гражданское право, 030.030.000 Юридические лица, 030.030.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: