Основная информация
Дата опубликования: | 05 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU68000201901296 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2019 г. № 1354
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 31.07.2019), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
в позиции "Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Программы" и далее по тексту Программы слова "Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" заменить словами "Развитие детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" в абзаце тринадцатом цифры "77,88" заменить цифрами "77,75";
позицию "Объёмы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 219 105 729,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
6 401 523,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 840 782,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
132 623 031,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по
предварительной оценке:
11 240 392,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
5 176 612,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства":
602 380,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
1 686 493,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
979 173,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
985 142,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1 776 045,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области":
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы":
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":
18 980 067,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции":
609 228,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области":
144 101 330,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи":
105 442,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении":
399 041,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы" в абзаце тринадцатом цифры "77,88" заменить цифрами "77,75";
1.3. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 840 782,1 тыс. руб. (31,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 6 401 523,7 тыс. руб. (3,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 132 623 031,4 тыс. руб. (60,5%) от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 240 392,2 тыс. руб. (5,1% от общего объема средств Программы).";
1.4. в приложении N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения" к Программе пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
72,97
73,75
74,55
75,35
76,15
76,95
77,75
1.5. в приложении N 2а "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" к Программе раздел 1 "Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", раздел 2 "Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства", раздел 3 "Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка", раздел 5 "Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям", раздел 8 "Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", раздел 10 "Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области", изложить в редакции согласно приложению N 1;
1.6. приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2;
1.7. в приложении N 5 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 5 176 612,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз):
1 887 053,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 370 154,0 тыс. руб.;
2020 г. - 223 543,0 тыс. руб.;
2021 г. - 99 577,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области
(прогноз):
3 284 586,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 404 634,8 тыс. руб.;
2020 г. - 348 498,4 тыс. руб.;
2021 г. -366 011,8 тыс. руб.;
2022 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2023 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников
(прогноз): 18,3 тыс. руб., в том числе по
годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.;
2019 - 18,0 тыс. руб.
в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы":
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"Решение данных проблем требует длительного системного многоуровнего и мультисекторального подходов, осуществление которых возможно при решении поставленных задач программно-целевыми методами. План реализации мероприятий "Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения" представлен в приложении N 2 к Подпрограмме.";
абзац шестьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"Состояние материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов также требует пристального внимания: 48% из них размещались в приспособленных помещениях, 37 ФАПов находились в аварийном состоянии, 76% ФАПов нуждались в проведении капитального ремонта. Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области представлен в приложении N 1 к Подпрограмме.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 5 176 612,0 тыс. руб., в том числе 1 893 784,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,6%), 3 282 808,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (63,4%), 18,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.";
в приложении "Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области" к Подпрограмме в пункте 19 графу 1 изложить в следующей редакции:
"19. Строительство Александровского ФАП, с. Александровка Знаменского района Тамбовской области";
приложение "Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области" к Подпрограмме считать приложением N 1;
дополнить Подпрограмму приложением N 2 "План реализации мероприятий "Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения" в редакции согласно приложению N 3;
1.8. в приложении N 7 "Развитие государственно-частного партнерства" к Программе (далее - Подпрограмма):
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 602 380,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 93 180,0 тыс. руб.;
2019 г. - 48 100,0 тыс. руб.;
2020 г. -100,0 тыс. руб.;
2021 г. - 100,0 тыс. руб.;
2022 г. - 100,0 тыс. руб.;
2023 г. - 100,0 тыс. руб.;
2024 г. - 100,0 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" в абзаце втором цифры "601 780,6" заменить цифрами "602 380,0";
1.9. в приложении N 8 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 686 493,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по
предварительной оценке:
504 457,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019 г. - 77 328,1 тыс. руб.;
2020 г. - 64 141,8 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской
области по предварительной оценке:
1 182 036,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 69 837,0 тыс. руб.;
2020 г. - 110 457,1 тыс. руб.;
2021 г. - 116 290,8 тыс. руб.;
2022 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. - 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 686 493,5 тыс. руб., в том числе 1 182 036,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (70,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 504 457,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (29,9% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.10. в приложении N 10 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 985 142,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
183 274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2021 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
801 868,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. - 81 771,7 тыс. руб.;
2020 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2021 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2022 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2023 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. - 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 985 142,6 тыс. руб., в том числе 801 868,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,4% от общего объема средств Подпрограммы) 183 274,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (18,6% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.11. в приложении N 16 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 18 980 067,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
9 129 575,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 1 144 235,8 тыс. руб.;
2020 г. - 1 170 839,9 тыс. руб.;
2021 г. - 1 006 746,2 тыс. руб.;
2022 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2023 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. - 931 185,2 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке:
1 337 212,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. - 561 546,2 тыс. руб.;
2021 г. - 281 307,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 278,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 077,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 624,2 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 18 980 067,1 тыс. руб., в том числе 1 337 212,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9 129 575,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (48,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 278,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (44,9%) от общего объема средств Подпрограммы).";
1.12. в приложении N 18 "Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 144 101 330,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 507 780,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. - 4 188 859,5 тыс. руб.;
2020 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2021 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2022 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2023 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2024 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
106 573 549,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г.-8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г.-9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 785 206,0 тыс. руб.;
2020 г. - 12 557 558,7 тыс. руб.;
2021 г. - 13 305 836,2 тыс. руб.;
2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 144 101 330,3 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 507 780,5 тыс. руб. (26,0% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 106 573 549,8 тыс. руб. (74,0% от общего объема средств Подпрограммы).".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 05.12.2019 N 1354
Приложение N 2а
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица измерения
год реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска", "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"
2020
85,0
2021
85,5
2022
86,0
2023
86,5
2024
86,5
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"
2020
11,5
2021
11,5
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
Управление здравоохранения области
Количество объектов
Единиц
2019
2
2 750,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 984,8
0,0
18 984,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С"
1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов(от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
261 555,3
261 555,3
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
91 789,4
91 789,4
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление
здравоохранения
области
Смертность
от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов
"Резерв"
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2020
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2021
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2022
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2023
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2024
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
322 030,4
0,0
322 030,4
0,0
0,0
2020
98,0
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2021
98,1
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2022
98,2
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2023
98,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2024
98,5
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц,
имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
9 450,0
0,0
9 450,0
0,0
0,0
2021
1
31 500,0
0,0
31 500,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Расширение сети сельских медицинских учреждений"
1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
11 551,6
0,0
11 551,6
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
6 731,1
6731,1
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Развитие выездных форм медицинского
обслуживания населения сельских территорий"
Управление здравоохранения области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
1.20. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
8 962,4
0,0
8 962,4
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.21. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание
новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
5 070,1
4 968,7
101,4
0,0
0,0
2020
2
10 989,5
10 769,7
219,8
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.22. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управление
здравоохранения
области
Число
граждан,
прошедших
профилактические
осмотры
Тыс. человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
85 631,2
85 631,2
0,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
Человек
2019
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5
2 155,0
2 111,9
43,1
0,0
0,0
2021
5
2 038,8
1 998,0
40,8
0,0
0,0
2022
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений
здравоохранения (развитие инфраструктуры медицинской профилактики)
Управление
здраво
охранения
области
Число
граждан,
прошедших
профилактические
осмотры
Тыс. человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
Управление
здравоохранения
области
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
Единиц
2019
9
1 562,4
0,0
1 562,4
0,0
0,0
2020
14
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2021
22
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2022
28
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2023
33
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2024
37
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1.26. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Управление градостроительства и архитектуры области
Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов
Единиц
2019
1
3 401,6
3 095,5
306,1
0,0
0,0
2020
64,9
0,0
64,9
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс. человек соответствующего
возраста
2019
471,4
5 953,6
0,0
5 953,6
0,0
0,0
2020
454,1
249,6
0,0
249,6
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление
здравоохранения
области
Количество
объектов,
оснащенных
оборудованием
Единиц
2019
1
1 777,3
0,0
1 777,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 J
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Укрепление общественного здравоохранения"
1.29. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
Человек
2019
31 000
1 599,6
0,0
1 599,6
0,0
0,0
2020
32 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2021
33 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2022
34 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2023
35 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2024
36 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
1.30. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний
Управление
здравоохранения
области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2019
12,0
181,5
0,0
181,5
0,0
18,0
2020
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2021
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2022
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2023
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2024
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"
1.31. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения
Управление
здравоохранения
области
Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
Процент
2019
95,0
2 014,0
2 014,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
201,7
201,7
0,0
0,0
0,0
2021
95,0
201,5
201,5
0,0
0,0
0,0
2022
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.32. Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
Управление
здравоохранения
области
Смертность населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
39,9
37 360,4
37 360,4
0,0
0,0
0,0
2021
39,6
9 910,3
9 910,3
0,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.33. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому)
Управление
здравоохранения
области
Число посещений выездными патронажными бригадами граждан
Посещение
2019
1 016
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
774 806,8
370 154,0
404 634,8
0,0
18,0
2020
572 041,4
223 543,0
348 498,4
0,0
0,0
2021
465 589,7
99 577,9
366 011,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
5 037 284,8
1 857 765,6
3 179 500,9
0,0
18,3
2. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства"
Основное мероприятие "Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции"
2.1. Развитие инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы"
Управление
здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
93 180,0
2019
212
48 000,0
0,0
48 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
о,
0,0
Федеральный (региональный) проект "Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области"
2.2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах
Управление
здравоохранения области
Количество
пролеченных
иностранных
граждан
Тыс. человек
2019
0,06
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2020
0,07
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
0,09
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
0,11
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
0,14
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
0,17
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 100,0
0,0
0,0
0,0
48 100,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
251 780,0
0,0
0,0
0,0
251 780,0
3. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка"
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения"
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление
здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление
здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
7 126,5
0,0
7 126,5
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление
здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,5
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление
здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1 000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
3.7. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
Управление
здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000 новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решении внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Процент
2019
20
15 241,3
13 186,3
2 055,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление
здравоохранения области
Снижение
младенческой
смертности
Случаев на 1 000 новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических от делений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление
здравоохранения
области
Снижение
младенческой
смертности
Случаев на
1 000 новорожденных,
родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
3.11. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (реконструкция структурных подразделений ГБУЗ "Тамбовская областная детская клиническая больница")
Управление градостроительства и архитектуры области
Разработка
проектно-сметной документации
2019
27 498,9
0,0
27 498,9
0,0
0,0
2020
72 300,0
0,0
72 300,0
0,0
0,0
2021
84 480,0
0,0
84 480,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
147 165,1
77 328,1
69 837,0
0,0
0,0
2020
174 598,9
64 141,8
110 457,1
0,0
0,0
2021
116 290,8
0,0
116 290,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
1 027 075, 8
486 192,1
540 883,7
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым"
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,2
Расходы на реализацию мероприятия в 2019 - 2021 годах учтены в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи" федерального (регионального) проекта "Старшее поколение"
2020
10,0
2021
10,1
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи"
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Процент
2019
1,3
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
1,8
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2021
2,3
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2022
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи (в том числе в амбулаторных условиях)
Управление
здравоохранения
области
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
2019
26,6
77 376,7
0,0
77 376,7
0,0
0,0
2020
31,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
37,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
126 204,6
44 432,9
81 771,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
791 589,0
183 274,0
608 315
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление
здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
Управление
здравоохранения области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)"
2020
2021
2022
2023
2024
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2019
79,7
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2019
23,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2019
23,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2020
24,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2021
24,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2022
24,5
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
2023
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
2024
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
8.13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2019
23,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2020
24,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2021
24,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2022
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,75
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
74,55
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2021
75,35
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2022
76,15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
76,95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
16 114,0
0,0
16 114,0
0,0
0,0
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.16. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
I 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 765 659,8
0,0
860 682,8
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Управление
здравоохранения
области
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
2019
4,8
771,0
0,0
701,0
0,0
70,0
2020
4,8
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
4,7
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.18. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.19. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
5
82 361,7
0,0
82 361,7
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.20. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление
здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"
8.21. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2021
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2022
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие "Развитие службы крови"
8.22. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Тамбовская областная станция переливания крови"
Управление
здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
66 557,2
0,0
66 557,2
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.23. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление
здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
330,0
0,0
300,0
0,0
30,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
8.24. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами
8.25. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
15 193,1
0,0
15 193,1
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
8.26. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.27. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.28. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Единиц
2019
1
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
1
428 602,3
428 602,3
0,0
0,0
0,0
2021
1
173 915,5
173 915,5
0,0
0,0
0,0
2022
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.29. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство регионального онкологического центра)
Управление градостроительства и архитектуры области
Разработка проектно-сметной документации
2019
0,0
0,0
60 594,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
8.30. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление
здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Единиц
2019
4
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
4
115 379,4
115 379,4
0,0
0,0
0,0
2021
4
89 827,9
89 827,9
0,0
0,0
0,0
2022
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 412 607,9
363 295,1
1 144 235,8
0,0
905 077,0
2020
2 682 607,1
561 546,2
1 170 839,9
0,0
950 221,0
2021
2 276 283,9
281 307,9
1 006 746,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
18 980 067, 1
1 337 212, 9
9 129 575,8
0,0
8 513 278,4
10. Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования"
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление
здравоохранения области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 566,4
11620 377,1
0,0
0,0
0,0
11 620 377,1
2020
12 327,2
12384 735,9
0,0
0,0
0,0
12 384 735,9
2021
13 064,2
13125 209,2
0,0
0,0
0,0
13 125 209,2
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. "Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области" (приоритетный стратегический проект)
Управление
здравоохранения
области
Охват профилактическими осмотрами население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. "Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации "Школьная медицина" на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление
здравоохранения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление
здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
27 313,1
0,0
27 313,1
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения"
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
164 828,9
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
172 822,8
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
180 627,0
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15974065,5
0,0
4 188 859,5
0,0
11 785 206,0
2020
16906853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17655130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
144101330,3
20 000,0
37 507 780,5
0,0
106 573 549,8
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 901 519,5
959 868,3
6 132 622,9
0,0
12 809 028,3
2020
21 168 527,9
1 173337,1
6 288 488,0
0,0
13 706 702,8
2021
21 253 476,4
526 275,5
6 144 093,0
0,0
14 583 107,9
2022
19 766 517,8
0,0
5 919 849,5
0,0
13 846 668,3
2023
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 523,0
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 531,9
Всего по Программе:
2016 - 2024
173 470 169, 3
4 513 741, 6
53 058 308,9
0,0
115 898 118,8
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 05.12.2019 N 1354
Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
"Развитие здравоохранения Тамбовской области"
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
19 901 519,5
959 868,3
6 132 622,9*
0,0
12 809 028,3*
2020
21 168 527,9
1 173 337,1
6 288 488,0*
0,0
13 706 702,8*
2021
21 253 476,4
526 275,5
6 144 093,0*
0,0
14 583 107,9*
2022
19 766 517,8
0,0
5 919 849,5*
0,0
13 846 668,3*
2023
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 523,0*
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 531,9*
* Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
7 899 308,9
945 073,0
6 000 840,9
0,0
953 395,0
2020
8 122 332,1
1 162 567,4
6 009 243,7
0,0
950 521,0
2021
7 506 398,3
526 275,5
5 991 593,0
0,0
988 529,8
2022
6 947 208,5
0,0
5 919 149,5
0,0
1 028 059,0
2023
6 988 318,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 169,4
2024
7 031 073,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1111 924,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение".
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 855 633,3
0,0
0,0
0,0
11 855 633,3
2020
12 756 181,8
0,0
0,0
0,0
12 756 181,8
2021
13 594 578,1
0,0
0,0
0,0
13 594 578,1
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
145 877,3
14 795,3
131 082,0*
0,0
0,0
2020
289 314,0
10 769,7
278 544,3*
0,0
0,0
2021
151 800,0*
0,0
151 800,0*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
"Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
774 806,8
370 154,0
404 634,8
0,0
18,0
2020
572 041,4
223 543,0
348 498,4
0,0
0,0
2021
465 589,7
99 577,9
366 011,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
733 136,4
355 358,7
377 759,7
0,0
18,0
2020
551 287,4
212 773,3
338 514,1
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
градостроительства
и архитектуры
области
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
41 670,4
14 795,3
26 875,1*
0,0
0,0
2020
20 754,0
10 769,7
9 984,3*
0,0
0,0
2021
31 500,0
0,0
31 500,0*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление
образования и
науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 3
"Развитие государственно
частного партнерства"
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 100,0
0,0
0,0
0,0
48 100,0
2D20
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 100,0
0,0
0,0
0,0
48 100,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Подпрограмма 4
"Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
147 165,1
77 328,1
69 837,0
0,0
0,0
2020
174 598,9
64 141,8
110 457,1
0,0
0,0
2021
116 290,8
0,0
116 290,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
119 666,2
77 328,1
42 338,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций"
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
строительства и инвестиций
области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление
градостроительства
и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
27 498,9**
0,0
27 498,9**
0,0
0,0
2020
72 300,0**
0,0
72 300,0**
0,0
0,0
2021
84 480,0**
0,0
84 480,0**
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение".
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
126 204,6
44 432,9
81 771,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
126 204,6
44 432,9
81 771,7
0,0
0,0
*** Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде фанта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Кадровое обеспечение
системы здравоохранения"
Всего, в том
числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
182 106,8
30 000,0
81 479,5
0,0
70 627,3
2020
308 661,1
30 000,0
79 838,0
0,0
198 823,1
2021
398 779,9
30 000,0
79 838,0
0,0
288 941,9
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
111 679,5
30 000,0
81 479,5
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
70 427,3
0,0
0,0
0,0
70 427,3
2020
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
"Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области"
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
"Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы"
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
"Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 412 607,9
363 295,1
1 144 235,8
0,0
905 077,0
2020
2 682 607,1
561 546,2
1 170 839,9
0,0
950 221,0
2021
2 276 283,9
281 307,9
1 006 746,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1111 624,2
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 335 199,9
363 295,1
1 066 827,8
0,0
905 077,0
2020
2 485 647,1
561 546,2
973 879,9
0,0
950 221,0
2021
2 239 763,9
281 307,9
970 226,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 244,2
0,0
930 485,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
76 708,0
0,0
76 708,0
0,0
0,0
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
"Экспертиза и контрольно-надзорные функции"
Всего, в том
числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Подпрограмма 14
"Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"
Всего, в том
числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 974 065,5
0,0
4 188 859,5
0,0
11 785 206,0
2020
16 906 853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17 655 130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 188 859,5
0,0
4 188 859,5
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 785 206,0
0,0
0,0
0,0
11 785 206,0
2020
12 557 558,7
0,0
0,0
0,0
12 557 558,7
2021
13 305 836,2
0,0
0,0
0,0
13 305 836,2
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
"Развитие скорой
медицинской помощи"
Всего, в том
числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
1 1 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Подпрограмма 16
"Информационные технологии в здравоохранении"
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164, 0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164, 0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 05.12.2019 N 1354
Приложение N 2
к подпрограмме
"Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной
медико-социальной помощи"
План реализации
мероприятий "Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения"
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Целевые показатели эффективности реализации мероприятия
Единицы измерения
Целевые показатели
Ответственные исполнители
факт 2018 г.
план
2019 г.
план
2020 г.
план
2021 г.
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции
Ежегодно
Совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах
Утверждение
межведомственных планов работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции при высшем органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Дата, N,
наименование акта субъекта Российской Федерации
Решение межведомственной комиссии администрации области по профилактике и предупреждению распространения на территории области социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Переиздание и принятие новых нормативно-правовых актов, планов
Переиздание и принятие новых
нормативно-правовых актов, планов
Переиздание и принятие новых нормативно-правовых актов, планов
X
Управление
здравоохранения области
Количество проведенных межведомственных заседаний/совещаний по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
Единиц
2
2
2
2
X
Управление
здравоохранения области
Количество предложенных/ реализованных инициатив (планов, программ, мероприятий, нормативно-правовых актов и других межведомственных инициатив
Единиц/
единиц
4
4
4
4
X
Управление здравоохранения области, администрации муниципальных образований
2. Проведение анализа эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в разрезе
административных
территорий
Ежегодно
Дана оценка основным эпидемиологическим показателям, определена структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Доля территорий в субъекте, отнесенных к территориям повышенного риска заражения ВИЧ-инфекций
Проценты
10,0
10,0
10,0
10,0
X
Областное государственное учреждение здравоохранения "Тамбовская инфекционная клиническая больница" (далее - ОГБУЗ "ТИКБ")
Оценочное число потребителей психоактивных веществ на территории области
Единиц
4 000 +/- 500
4 000 +/- 500
4 000 +/- 500
4 000 +/- 500
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Оценочное число мужчин, практикующих секс с мужчинами на территории
Единиц
10
+/-30
20
+/-30
30
+/-30
30
+/-30
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Оценочное число секс-работниц на территории
Единиц
100
+/-50
100
+/-50
100
+/-50
100
+/-50
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
3. Формирование условий для участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Ежегодно
Расширение участия СОНКО в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Число заключенных контрактов, договоров, соглашений с СОНКО или предоставленных им субсидий
Единиц
1
1
1
2
X
ОГБУЗ "ТИКБ", управление здравоохранения области
Количество СОНКО, осуществляющих деятельность по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Тамбовской области
Единиц
1
1
1
2
X
ОГБУЗ "ТИКБ", управление здравоохранения области
4. Организация работы по охвату территорий повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией (далее - ТР) услугами максимально приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию (открытие кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов)
Первый год реализации, далее по потребности
На территориях повышенного риска организованы кабинеты низкопорогового доступа, деятельность выездных бригад (мобильных пунктов), повышена доступность обследования населения на ВИЧ-инфекции
Доля ТР в субъекте, охваченных услугами приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекции
Проценты
0
33
66
100
X
Управление здравоохранения области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации ТР
Число кабинетов низкопорогового доступа
Единиц
2
2
3
3
X
Число мобильных пунктов
Единиц
1
1
1
1
X
5. Обеспечение активного выявления ВИЧ-инфекции на ТР
Ежегодно
Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, информированных о своем статусе; уменьшение доли выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл среди лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые, не менее 30%
Число лиц в ТР, обследованных на ВИЧ-инфекцию в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктах
Человек
500
600
700
800
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля лиц в ТР, обследованных на ВИЧ-инфекцию в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктах, от численности населения ТР
Проценты
0,11
0,13
0,15
0,17
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов
Человек
5
7
8
9
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл от всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктах
Проценты
47
42
35
30
X
ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации ТР
6. Организация оказания медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией на ТР и повышение доступности антиретровирусной терапии в условиях приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию, формирования приверженности к диспансерному наблюдению и лечению
Ежегодно
Повышение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией; обеспечение охвата антиретровирусной терапией всех лиц с выраженным и стадиями ВИЧ-инфекции и/или с количеством CD4 < 350 клеток/мл, не менее 90%
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов, охваченных диспансерным наблюдением
Проценты
72
73
74
75
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР, в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов, охваченных антиретровирусной терапией
Проценты
60
61
62
63
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля лиц, привлеченных в кабинеты низкопорогового доступа, мобильные пункты, охваченных мотивационными пакетами
Проценты
0
3
4
5
100,0
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
7. Проведение превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией на ТР
Ежегодно
Повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией; снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией
Доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику, от общего числа лиц, подвергшихся
риску заражения ВИЧ-инфекцией за отчетный период
Проценты
80
80
81
85
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские организации ТР
8. Организация работы по выявлению ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения
Ежегодно
Увеличение числа обследованных на ВИЧ-инфекцию среди ключевых групп населения; повышение выявляемое ВИЧ-инфекции на ранних стадиях
Доля представителей ключевых групп населения, прошедших обследование на ВИЧ-инфекцию от оценочной численности конкретной ключевой группы, из них:
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
30
40
45
50
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
0
10
15
20
X
доля секс-работниц
Проценты
9
13
15
20
X
Доля впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди представителей ключевых групп населения от числа обследованных представителей ключевых групп населения в отчетный период, из них:
Проценты
9,0
5,0
5,0
4,0
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
1,0
М
1,1
1,0
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
10,0
10
10
10
X
доля секс-работниц
Проценты
1,5
3,0
2,0
1,5
X
доля мигрантов
Проценты
0,15
0,15
0,15
0,15
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
1,0
0,9
0,8
0,8
X
Доля впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл от всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в ключевых группах, из них:
Проценты
35
34
33,5
33
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
35
35
33
31
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
0
35
34
33
X
доля секс-работниц
Проценты
0
35
34
33
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
40
35
30
28
X
9. Повышение качества оказания медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и повышение доступности антиретровирусной терапии среди ключевых групп населения
Ежегодно
Увеличение охвата диспансерным наблюдением и антиретровирусной терапией представителей ключевых групп населения. Обеспечение охвата антиретровирусной терапией представителей ключевых групп населения с выраженными стадиями ВИЧ-инфекции или с количеством CD4 < 350 клеток/мл, не менее 90%
Охват представителей ключевых групп с ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением, из них:
Проценты
75
76
77
78
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицин
ские
организации
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
75
76
77
78
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
85
86
87
88
X
доля секс-работниц
Проценты
75
76
77
78
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
65
67
69
72
X
Доля представителей ключевых групп населения с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию от данной категории пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, из них:
Проценты
58
60
61
62
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
52
53
54
55
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
60
70
75
80
X
доля секс-работниц
Проценты
60
62
65
67
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
60
62
65
67
X
Доля представителей ключевых групп с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл, получающих антиретровирусную терапию, от числа представителей ключевых групп с количеством CD4 < 350 клеток/мл, состоящих под диспансерным наблюдением, из них:
Проценты
60
65
66,5
68
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
60
65
66
67
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
60
70
75
80
X
доля секс-работниц
Проценты
60
65
70
80
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
60
65
70
80
X
10. Формирование приверженности к диспансерному наблюдению и лечению среди представителей ключевых групп населения
Ежегодно
Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Повышение приверженности лиц из групп риска к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию, а при ее выявлении диспансерном наблюдении и лечении
Доля представителей ключевых групп населения, получившая мотивационный пакет, от оценочной численности группы, из них:
Проценты
0
10
15
20
300,0
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
0
10
15
20
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
0
10
15
20
X
доля секс-работниц
Проценты
0
10
15
20
X
доля мигрантов
Проценты
0
15
20
20
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
0
7
8
10
X
11. Внедрение региональных программ по медико-социальному сопровождению, психологической и юридической поддержке лиц с ВИЧ-инфекцией
Ежегодно
Снижение отрывов от лечения лиц с ВИЧ-инфекцией на 5 - 10%; снижение рисков распространения ВИЧ-инфекции; повышение социальной адаптации лиц с ВИЧ-инфекцией
Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку за счет региональной программы
Человек
30
50
100
150
X
Управление здравоохранения области, управление социальной защиты и семейной политики области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп населения, получивших социальную поддержку, от лиц с ВИЧ-инфекцией с впервые в жизни установленным диагнозом
Проценты
10
15
20
25
X
12. Разработка мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным женщинам и рожденным от них детям
Ежегодно
Укрепление родительской ответственности за здоровье ребенка
Число ВИЧ-инфицированных женщин, получивших социальную поддержку за счет региональной программы
Человек
25
25
26
27
X
Управление здравоохранения области, управление социальной защиты и семейной политики области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
13. Проведение превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, среди
представителей ключевых групп
Ежегодно
Повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией; снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергнувшихся риску заражения
ВИЧ-инфекцией
Доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику, среди представителей ключевых групп населения, от общего числа лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, за отчетный период
Проценты
0
30
40
50
X
Управление здравоохранения области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
14. Обеспечение диспансерного наблюдения лиц, подвергнувшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией
95
95
95
95
X
15. Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний
Ежегодно
Повышение уровня информированности лиц из организованных коллективов по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; рост числа обратившихся в медицинские организации с целью добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированных с ней заболеваний
Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о реализованной информационно-просветительской кампании
Проценты
87
90
93
94
7 300,0
Управление здравоохранения области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
16. Проведение профилактики ВИЧ-инфекции среди организованных коллективов
Ежегодно
Повышение уровня информированности лиц из организованных коллективов по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; рост числа обратившихся в медицинские организации с целью добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированных с ней заболеваний
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
Число лиц из организованных коллективов, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции и обследованием на ВИЧ-инфекцию, из них:
Человек
250
500
600
800
1 200,0
на рабочих местах
Человек
50
100
150
200
X
учащиеся школ, средних специальных и высших учебных заведений
Человек
1 000
2 000
2 500
3 000
X
призывников
Человек
100
200
200
300
X
17. Проведение профилактики инфекций передающихся половым путем (далее - ИППП), вирусных гепатитов
Ежегодно
Повышение уровня информированности населения по вопросам ИППП и вирусных гепатитов; рост числа обратившихся в медицинские организации с ИППП и вирусные гепатиты
Число лиц, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ИППП и вирусных гепатитов и обследованием на ИППП и вирусные гепатиты, из них:
Человек
250 000
260 000
270 000
280 000
370,0
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
обследовано на ИППП
Человек
180 000
180 500
181 000
181 500
X
обследовано на вирусные гепатиты В и С
Человек
154 000
157 000
158 000
160 000
X
18. Формирование единого антинаркотического профилактического пространства
Ежегодно
Повышение уровня информированности населения по вопросам общей профилактики наркопотребления. Формирование нетерпимости к незаконному потреблению наркотических средств, повышение роли традиционных ценностей, в том числе семейных, несовместимых с наркотизацией, повышение правовой грамотности населения
Число лиц, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам наркомании
Человек
26 000
27 000
30 000
31 000
400,5
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
19. Организация мониторинга отдельных медико-демографических показателей
Ежегодно
Обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости их своевременная корректировка
Число умерших от ВИЧ-инфекции:
Человек
11
11
11
11
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
из них состоящих под диспансерным наблюдением
Человек
9
9
9
9
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
из них не состоящих под диспансерным наблюдением (посмертная
диагностика)
Человек
2
2
2
2
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Число умерших от СПИДа
Человек
3
3
3
3
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Число женщин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (женщины 16 - 54 года)
Человек
2
2
2
2
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Число мужчин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет)
Человек
9
9
9
9
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2019 г. № 1354
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 N 447 (в редакции от 31.07.2019), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
в позиции "Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) Программы" и далее по тексту Программы слова "Программа развития детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" заменить словами "Развитие детского здравоохранения Тамбовской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" в абзаце тринадцатом цифры "77,88" заменить цифрами "77,75";
позицию "Объёмы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего: 219 105 729,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
6 401 523,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
68 840 782,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
132 623 031,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
средства внебюджетных источников по
предварительной оценке:
11 240 392,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
5 176 612,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства":
602 380,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
1 686 493,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
979 173,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
985 142,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
1 776 045,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);
подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении":
124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области":
34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);
подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы":
2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);
подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи":
18 980 067,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции":
609 228,8 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области":
144 101 330,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи":
105 442,3 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);
подпрограмма "Информационные технологии в здравоохранении":
399 041,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)
1.2. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы" в абзаце тринадцатом цифры "77,88" заменить цифрами "77,75";
1.3. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы на период 2013 - 2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68 840 782,1 тыс. руб. (31,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 6 401 523,7 тыс. руб. (3,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 132 623 031,4 тыс. руб. (60,5%) от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 11 240 392,2 тыс. руб. (5,1% от общего объема средств Программы).";
1.4. в приложении N 1а "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2016 - 2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения" к Программе пункт 13 изложить в следующей редакции:
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
71,7
72,2
72,4
72,97
73,75
74,55
75,35
76,15
76,95
77,75
1.5. в приложении N 2а "Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" к Программе раздел 1 "Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", раздел 2 "Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства", раздел 3 "Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка", раздел 5 "Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям", раздел 8 "Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", раздел 10 "Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области", изложить в редакции согласно приложению N 1;
1.6. приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" за счет всех источников финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2;
1.7. в приложении N 5 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 5 176 612,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета (прогноз):
1 887 053,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. - 403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 346 766,5 тыс. руб.;
2018 г. - 414 310,3 тыс. руб.;
2019 г. - 370 154,0 тыс. руб.;
2020 г. - 223 543,0 тыс. руб.;
2021 г. - 99 577,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области
(прогноз):
3 284 586,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. - 321 946,9 тыс. руб.;
2018 г. - 359 829,9 тыс. руб.;
2019 г. - 404 634,8 тыс. руб.;
2020 г. - 348 498,4 тыс. руб.;
2021 г. -366 011,8 тыс. руб.;
2022 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2023 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
2024 г. - 334 471,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников
(прогноз): 18,3 тыс. руб., в том числе по
годам:
2018 - 0,3 тыс. руб.;
2019 - 18,0 тыс. руб.
в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы":
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"Решение данных проблем требует длительного системного многоуровнего и мультисекторального подходов, осуществление которых возможно при решении поставленных задач программно-целевыми методами. План реализации мероприятий "Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения" представлен в приложении N 2 к Подпрограмме.";
абзац шестьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"Состояние материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов также требует пристального внимания: 48% из них размещались в приспособленных помещениях, 37 ФАПов находились в аварийном состоянии, 76% ФАПов нуждались в проведении капитального ремонта. Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области представлен в приложении N 1 к Подпрограмме.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 5 176 612,0 тыс. руб., в том числе 1 893 784,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,6%), 3 282 808,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (63,4%), 18,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.";
в приложении "Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области" к Подпрограмме в пункте 19 графу 1 изложить в следующей редакции:
"19. Строительство Александровского ФАП, с. Александровка Знаменского района Тамбовской области";
приложение "Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области" к Подпрограмме считать приложением N 1;
дополнить Подпрограмму приложением N 2 "План реализации мероприятий "Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения" в редакции согласно приложению N 3;
1.8. в приложении N 7 "Развитие государственно-частного партнерства" к Программе (далее - Подпрограмма):
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по предварительной оценке: 602 380,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 110 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 93 180,0 тыс. руб.;
2019 г. - 48 100,0 тыс. руб.;
2020 г. -100,0 тыс. руб.;
2021 г. - 100,0 тыс. руб.;
2022 г. - 100,0 тыс. руб.;
2023 г. - 100,0 тыс. руб.;
2024 г. - 100,0 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" в абзаце втором цифры "601 780,6" заменить цифрами "602 380,0";
1.9. в приложении N 8 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 1 686 493,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по
предварительной оценке:
504 457,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 64 168,1 тыс. руб.;
2019 г. - 77 328,1 тыс. руб.;
2020 г. - 64 141,8 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской
области по предварительной оценке:
1 182 036,4 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 31 362,9 тыс. руб.;
2018 г. - 42 664,2 тыс. руб.;
2019 г. - 69 837,0 тыс. руб.;
2020 г. - 110 457,1 тыс. руб.;
2021 г. - 116 290,8 тыс. руб.;
2022 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2023 г. - 21 810,8 тыс. руб.;
2024 г. - 21 810,8 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 1 686 493,5 тыс. руб., в том числе 1 182 036,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (70,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 504 457,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (29,9% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.10. в приложении N 10 "Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 985 142,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
183 274,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. - 49 313,3 тыс. руб.;
2019 г. - 44 432,9 тыс. руб.;
2020 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2021 г. - 44 763,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
801 868,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 89 308,2 тыс. руб.;
2014 г. - 48 013,4 тыс. руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс. руб.;
2016 г. - 52 392,9 тыс. руб.;
2017 г. - 54 762,1 тыс. руб.;
2018 г. - 71 037,9 тыс. руб.;
2019 г. - 81 771,7 тыс. руб.;
2020 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2021 г. - 72 326,7 тыс. руб.;
2022 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2023 г. - 67 899,0 тыс. руб.;
2024 г. - 67 899,0 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2024 годы составляет 985 142,6 тыс. руб., в том числе 801 868,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,4% от общего объема средств Подпрограммы) 183 274,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (18,6% от общего объема средств Подпрограммы).";
1.11. в приложении N 16 "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 18 980 067,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
9 129 575,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 908,9 тыс. руб.;
2018 г. - 1 103 158,1 тыс. руб.;
2019 г. - 1 144 235,8 тыс. руб.;
2020 г. - 1 170 839,9 тыс. руб.;
2021 г. - 1 006 746,2 тыс. руб.;
2022 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2023 г. - 931 185,2 тыс. руб.;
2024 г. - 931 185,2 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке:
1 337 212,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 63 095,0 тыс. руб.;
2019 г. - 363 295,1 тыс. руб.;
2020 г. - 561 546,2 тыс. руб.;
2021 г. - 281 307,9 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:
8 513 278,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 860 998,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 077,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 221,0 тыс. руб.;
2021 г. - 988 229,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1 027 759,0 тыс. руб.;
2023 г. - 1 068 869,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1 111 624,2 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 18 980 067,1 тыс. руб., в том числе 1 337 212,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9 129 575,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (48,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 8 513 278,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (44,9%) от общего объема средств Подпрограммы).";
1.12. в приложении N 18 "Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области" к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 144 101 330,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 20 000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. - 20 000 тыс. руб.
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
37 507 780,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 761 031,8 тыс. руб.;
2018 г. - 4 029 526,8 тыс. руб.;
2019 г. - 4 188 859,5 тыс. руб.;
2020 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2021 г. - 4 349 294,4 тыс. руб.;
2022 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2023 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.;
2024 г. - 4 352 476,7 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
106 573 549,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г.-8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г.-9 139 029,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс. руб.;
2019 г. - 11 785 206,0 тыс. руб.;
2020 г. - 12 557 558,7 тыс. руб.;
2021 г. - 13 305 836,2 тыс. руб.;
2022 г. - 12 818 609,3 тыс. руб.;
2023 г. - 13 331 353,6 тыс. руб.;
2024 г. - 13 864 607,7 тыс. руб.
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2024 годы составляет 144 101 330,3 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области - 37 507 780,5 тыс. руб. (26,0% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 106 573 549,8 тыс. руб. (74,0% от общего объема средств Подпрограммы).".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 05.12.2019 N 1354
Приложение N 2а
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
наименование
единица измерения
год реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
83,5
2011,9
0,0
2 011,9
0,0
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2019
84,5
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска", "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"
2020
85,0
2021
85,5
2022
86,0
2023
86,5
2024
86,5
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения области
Число
абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
12,0
3,3
0,0
3,3
0,0
0,3
2019
12,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий "Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий" федерального (регионального) проекта "Укрепление общественного здоровья"
2020
11,5
2021
11,5
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
1.6. Приобретение недвижимого имущества в государственную собственность Тамбовской области для государственных и муниципальных нужд
Управление здравоохранения области
Количество объектов
Единиц
2019
2
2 750,0
0,0
2 750,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
1.7. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
93,0
18 115,5
0,0
18 115,5
0,0
0,0
2018
95,3
18 454,6
0,0
18 454,6
0,0
0,0
2019
96,0
18 984,8
0,0
18 984,8
0,0
0,0
2020
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2021
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2022
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2023
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
2024
96,0
18 454,8
0,0
18 454,8
0,0
0,0
Основное мероприятие "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С"
1.8. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2021
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2022
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2023
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2024
95,0
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях
1.9. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов(от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
97,1
255 730,0
255 730,0
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
256 285,2
256 285,2
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
261 555,3
261 555,3
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
1.11. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
97,1
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
97,2
87 402,9
87 402,9
0,0
0,0
0,0
2019
97,3
91 789,4
91 789,4
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2021
98,1
87 468,1
87 468,1
0,0
0,0
0,0
2022
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
98,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
98,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление
здравоохранения
области
Смертность
от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
1.13. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов
"Резерв"
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
27 235,0
0,0
27 235,0
0,0
0,0
2019
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2020
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2021
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2022
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2023
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
2024
100
25 766,9
0,0
25 766,9
0,0
0,0
1.14. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
260 533,2
0,0
0,0
2018
97,2
287 570,0
0,0
287 570,0
0,0
0,0
2019
97,3
322 030,4
0,0
322 030,4
0,0
0,0
2020
98,0
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2021
98,1
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2022
98,2
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2023
98,3
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
2024
98,5
285 921,4
0,0
285 921,4
0,0
0,0
1.15. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц,
имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2018
97,2
29 083,4
29 083,4
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
13 742,8
0,0
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
18 889,5
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
9 450,0
0,0
9 450,0
0,0
0,0
2021
1
31 500,0
0,0
31 500,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Расширение сети сельских медицинских учреждений"
1.17. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
5 802,1
0,0
5 802,1
0,0
0,0
2019
471,4
11 551,6
0,0
11 551,6
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Создание новых объектов сельского здравоохранения")
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. соответствующего возраста
Человек
2018
495,5
9 717,8
9 717,8
0,0
0,0
0,0
2019
471,4
6 731,1
6731,1
0,0
0,0
0,0
2020
454,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.19. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("приоритетный стратегический проект "Развитие выездных форм медицинского
обслуживания населения сельских территорий"
Управление здравоохранения области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
1.20. Создание и замена фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
8 962,4
0,0
8 962,4
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.21. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
Управление градостроительства и архитектуры области
Создание
новых фельдшерско-акушерских пунктов
Штук
2019
1
5 070,1
4 968,7
101,4
0,0
0,0
2020
2
10 989,5
10 769,7
219,8
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1.22. Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек
Управление
здравоохранения
области
Число
граждан,
прошедших
профилактические
осмотры
Тыс. человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
85 631,2
85 631,2
0,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.23. Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации
Человек
2019
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5
2 155,0
2 111,9
43,1
0,0
0,0
2021
5
2 038,8
1 998,0
40,8
0,0
0,0
2022
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.24. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений
здравоохранения (развитие инфраструктуры медицинской профилактики)
Управление
здраво
охранения
области
Число
граждан,
прошедших
профилактические
осмотры
Тыс. человек
2019
494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
508
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
2021
520
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
564
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
604
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
706
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.25. Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
Управление
здравоохранения
области
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
Единиц
2019
9
1 562,4
0,0
1 562,4
0,0
0,0
2020
14
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2021
22
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2022
28
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2023
33
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2024
37
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
1.26. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Управление градостроительства и архитектуры области
Введено в действие фельдшерско-акушерских пунктов
Единиц
2019
1
3 401,6
3 095,5
306,1
0,0
0,0
2020
64,9
0,0
64,9
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.27. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление градостроительства и архитектуры области
Смертность в трудоспособном возрасте
На 100 тыс. человек соответствующего
возраста
2019
471,4
5 953,6
0,0
5 953,6
0,0
0,0
2020
454,1
249,6
0,0
249,6
0,0
0,0
2021
436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
418,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
401,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
383,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.28. Оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Управление
здравоохранения
области
Количество
объектов,
оснащенных
оборудованием
Единиц
2019
1
1 777,3
0,0
1 777,3
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 J
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Укрепление общественного здравоохранения"
1.29. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни
Человек
2019
31 000
1 599,6
0,0
1 599,6
0,0
0,0
2020
32 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2021
33 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2022
34 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2023
35 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
2024
36 000
1 539,6
0,0
1 539,6
0,0
0,0
1.30. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых заболеваний
Управление
здравоохранения
области
Число абортов
Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2019
12,0
181,5
0,0
181,5
0,0
18,0
2020
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2021
11,5
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2022
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2023
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
2024
11,0
181,5
0,0
181,5
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"
1.31. Проведение иммунизации против пневмококковой инфекции у населения
Управление
здравоохранения
области
Не менее 95 лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
Процент
2019
95,0
2 014,0
2 014,0
0,0
0,0
0,0
2020
95,0
201,7
201,7
0,0
0,0
0,0
2021
95,0
201,5
201,5
0,0
0,0
0,0
2022
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.32. Проведение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности
Управление
здравоохранения
области
Смертность населения старше трудоспособного возраста
На 1000 человек населения соответствующего возраста
2019
40,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
39,9
37 360,4
37 360,4
0,0
0,0
0,0
2021
39,6
9 910,3
9 910,3
0,0
0,0
0,0
2022
39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.33. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (организация осуществления медицинского патронажа медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов на дому)
Управление
здравоохранения
области
Число посещений выездными патронажными бригадами граждан
Посещение
2019
1 016
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
774 806,8
370 154,0
404 634,8
0,0
18,0
2020
572 041,4
223 543,0
348 498,4
0,0
0,0
2021
465 589,7
99 577,9
366 011,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
5 037 284,8
1 857 765,6
3 179 500,9
0,0
18,3
2. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства"
Основное мероприятие "Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции"
2.1. Развитие инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы"
Управление
здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
2017
192
110 000,0
0,0,0
110 000,0
2018
202
93 180,0
0,0
93 180,0
2019
212
48 000,0
0,0
48 000,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
о,
0,0
Федеральный (региональный) проект "Развитие экспорта медицинских услуг в Тамбовской области"
2.2. Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах
Управление
здравоохранения области
Количество
пролеченных
иностранных
граждан
Тыс. человек
2019
0,06
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2020
0,07
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
0,09
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
0,11
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
0,14
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
0,17
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 100,0
0,0
0,0
0,0
48 100,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
251 780,0
0,0
0,0
0,0
251 780,0
3. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка"
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения"
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление
здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
10 857,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление
здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
4 433,6
0,0
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2019
99,9/100
7 126,5
0,0
7 126,5
0,0
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2021
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2022
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2023
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
2024
99,9/100
5 000,4
0,0
5 000,4
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годов.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление
здравоохранения
области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
7 299,0
0,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
7 776,1
0,0
0,0
2018
3,8
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2019
3,7
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2020
3,6
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2021
3,5
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2022
3,4
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2023
3,3
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
2024
3,2
8 196,0
0,0
8 196,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление
здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
3 141,5
0,0
0,0
2018
97,2
3 140,1
0,0
3 140,1
0,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2021
98,1
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2022
98,2
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2023
98,3
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
2024
98,5
3 148,0
0,0
3 148,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление
здравоохранения
области
Показатель ранней неонатальной смертности
На 1 000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
5 154,7
0,0
0,0
2018
1,1
5 526,4
0,0
5 526,4
0,0
0,0
2019
1,1
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2020
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2021
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2022
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2023
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
2024
1,0
5 466,4
0,0
5 466,4
0,0
0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
3.7. Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
Управление
здравоохранения
области
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000 новорожденных, родившихся живыми
2018
3,8
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
3,7
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
3,6
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
3,6
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8. Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которые будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решении внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
Процент
2019
20
15 241,3
13 186,3
2 055,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
3.9. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление
здравоохранения области
Снижение
младенческой
смертности
Случаев на 1 000 новорожденных, родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
3.10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических от делений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Управление
здравоохранения
области
Снижение
младенческой
смертности
Случаев на
1 000 новорожденных,
родившихся живыми
2019
3,7
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций"
2020
3,6
2021
3,6
2022
3,4
2023
3,3
2024
3,2
3.11. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (реконструкция структурных подразделений ГБУЗ "Тамбовская областная детская клиническая больница")
Управление градостроительства и архитектуры области
Разработка
проектно-сметной документации
2019
27 498,9
0,0
27 498,9
0,0
0,0
2020
72 300,0
0,0
72 300,0
0,0
0,0
2021
84 480,0
0,0
84 480,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
147 165,1
77 328,1
69 837,0
0,0
0,0
2020
174 598,9
64 141,8
110 457,1
0,0
0,0
2021
116 290,8
0,0
116 290,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
1 027 075, 8
486 192,1
540 883,7
0,0
0,0
5. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым"
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
8,4
71 037,9
0,0
71 037,9
0,0
0,0
2019
9,2
Расходы на реализацию мероприятия в 2019 - 2021 годах учтены в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи" федерального (регионального) проекта "Старшее поколение"
2020
10,0
2021
10,1
2022
10,2
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
10,3
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
10,4
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
5.2. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2018
8,4
49 313,3
49 313,3
0,0
0,0
0,0
2019
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
10,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Комплексное развитие паллиативной медицинской помощи"
5.3. Развитие паллиативной медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи
Процент
2019
1,3
48 827,9
44 432,9
4 395,0
0,0
0,0
2020
1,8
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2021
2,3
49 191,6
44 763,9
4 427,7
0,0
0,0
2022
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Старшее поколение"
5.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи (в том числе в амбулаторных условиях)
Управление
здравоохранения
области
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
Процент
2019
26,6
77 376,7
0,0
77 376,7
0,0
0,0
2020
31,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2021
37,6
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2022
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
126 204,6
44 432,9
81 771,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
791 589,0
183 274,0
608 315
0,0
0,0
8. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление
здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2020
3,1
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2021
3,0
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2022
2,9
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2023
2,8
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
2024
2,7
17 803,1
0,0
17 803,1
0,0
0,0
Управление образования и науки области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
Управление
здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
8.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или тканей), включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации
Управление
здравоохранения области
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017
3,0
4 512,3
3 528,3
984,0
0,0
0,0
2018
3,0
4 257,7
3 356,8
900,9
0,0
0,0
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457,7
1 242,8
0,0
0,0
2018
22,0
7 113,3
5 968,1
1 145,2
0,0
0,0
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84,0
3 346,4
2 616,7
729,7
0,0
0,0
2018
87,0
3 014,7
2 375,9
638,8
0,0
0,0
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
38,4
0,0
11,0
2018
22,0
207,4
151,7
40,8
0,0
15,0
2019
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)"
2020
2021
2022
2023
2024
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
79,3
4 426,9
3 461,8
965,1
0,0
0,0
0,0
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100,0
90 000,0
44 630,0
45 370,0
0,0
0,0
2019
100,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия "Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2020
100,0
2021
100,0
2022
100,0
2023
100,0
2024
100,0
8.10. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2019
79,7
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2020
80,0
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2021
80,5
5 394,4
4 493,3
901,1
0,0
0,0
2022
81,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2023
81,5
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
2024
82,0
901,1
0,0
901,1
0,0
0,0
8.11. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2019
23,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2020
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2021
24,0
6 805,7
5 645,4
1 160,3
0,0
0,0
2022
24,5
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2023
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
2024
25,0
1 160,3
0,0
1 160,3
0,0
0,0
8.12. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2019
23,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2020
24,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2021
24,0
780,0
607,3
172,7
0,0
0,0
2022
24,5
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
2023
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
2024
25,0
172,7
0,0
172,7
0,0
0,0
8.13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2019
23,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2020
24,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2021
24,0
2 459,4
1 914,9
544,5
0,0
0,0
2022
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.14. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
2019
74,75
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2020
74,55
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2021
75,35
2 365,8
2 365,8
0,0
0,0
0,0
2022
76,15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
76,95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
77,75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов
здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
4 347,8
0,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
2
16 114,0
0,0
16 114,0
0,0
0,0
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.16. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
I 561 124,7
0,0
741 136,7
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 765 105,8
0,0
904 123,8
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 765 659,8
0,0
860 682,8
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 761 283,1
0,0
811 062,1
0,0
950 221,0
2021
100,0
1 799 291,9
0,0
811 062,1
0,0
988 229,8
2022
100,0
1 838 821,1
0,0
811 062,1
0,0
1 027 759,0
2023
100,0
1 879 931,5
0,0
811 062,1
0,0
1 068 869,4
2024
100,0
1 922 686,3
0,0
811 062,1
0,0
1 111 624,2
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Управление
здравоохранения
области
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
2019
4,8
771,0
0,0
701,0
0,0
70,0
2020
4,8
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2021
4,7
701,0
0,0
701,0
0,0
0,0
2022
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.18. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
26,4
0,0
0,0
2018
100,0
76,5
0,0
76,5
0,0
0,0
2019
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2020
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2021
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2022
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2023
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
2024
100,0
90,8
0,0
90,8
0,0
0,0
8.19. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
47 622,3
0,0
0,0
2018
7
21 435,3
0,0
21 435,3
0,0
0,0
2019
5
82 361,7
0,0
82 361,7
0,0
0,0
2020
0
3 653,7
0,0
3 653,7
0,0
0,0
2021
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.20. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление
здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 472,0
0,0
4 472,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2021
232
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2022
242
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2023
252
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2024
262
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"
8.21. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление
здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
142
16 173,2
2 709,6
13 463,6
0,0
0,0
2019
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2020
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2021
144
15 458,3
2 537,8
12 920,5
0,0
0,0
2022
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2023
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
2024
144
12 920,5
0,0
12 920,5
0,0
0,0
Основное мероприятие "Развитие службы крови"
8.22. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения "Тамбовская областная станция переливания крови"
Управление
здравоохранения
области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100,0
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100,0
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100,0
73 547,8
0,0
73 547,8
0,0
0,0
2019
100,0
66 557,2
0,0
66 557,2
0,0
0,0
2020
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2021
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2022
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2023
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
2024
100,0
63 349,4
0,0
63 349,4
0,0
0,0
8.23. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление
здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
330,0
0,0
300,0
0,0
30,0
2020
750
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2021
800
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2022
850
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2023
900
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2024
950
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
8.24. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2 468,0
0,0
0,0
2018
604,5
2 653,7
0,0
2 653,7
0,0
0,0
2019
566,1
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2020
547,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2021
528,8
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2022
510,2
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2023
491,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
2024
477,5
2 869,0
0,0
2 869,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами
8.25. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"
Управление
здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
100,0
13 269,2
0,0
13 269,2
0,0
0,0
2018
100,0
15 941,8
0,0
15 941,8
0,0
0,0
2019
100,0
15 193,1
0,0
15 193,1
0,0
0,0
2020
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2021
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2022
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2023
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
2024
100,0
14 781,7
0,0
14 781,7
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
8.26. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление
здравоохранения
области
Количество объектов
Объект
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2021
1
39 000,0
0,0
39 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.27. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление
здравоохранения
области
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
На 100 тыс. населения
2019
179,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2020
178,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2021
176,9
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
2022
174,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
172,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
169,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.28. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
Управление
здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)
Единиц
2019
1
244 579,6
244 579,6
0,0
0,0
0,0
2020
1
428 602,3
428 602,3
0,0
0,0
0,0
2021
1
173 915,5
173 915,5
0,0
0,0
0,0
2022
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.29. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (строительство регионального онкологического центра)
Управление градостроительства и архитектуры области
Разработка проектно-сметной документации
2019
0,0
0,0
60 594,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный (региональный) проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
8.30. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Управление
здравоохранения
области
Переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
Единиц
2019
4
101 151,0
101 151,0
0,0
0,0
0,0
2020
4
115 379,4
115 379,4
0,0
0,0
0,0
2021
4
89 827,9
89 827,9
0,0
0,0
0,0
2022
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 412 607,9
363 295,1
1 144 235,8
0,0
905 077,0
2020
2 682 607,1
561 546,2
1 170 839,9
0,0
950 221,0
2021
2 276 283,9
281 307,9
1 006 746,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1 111 624,2
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
18 980 067, 1
1 337 212, 9
9 129 575,8
0,0
8 513 278,4
10. Подпрограмма государственной программы "Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования"
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление
здравоохранения области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8 632,8
8 653 209,4
0,0
0,0
0,0
8 653 209,4
2017
8 901,9
9 008 148,7
0,0
0,0
0,0
9 008 148,7
2018
10 672,4
10884250,8
0,0
0,0
0,0
10 844 250,8
2019
11 566,4
11620 377,1
0,0
0,0
0,0
11 620 377,1
2020
12 327,2
12384 735,9
0,0
0,0
0,0
12 384 735,9
2021
13 064,2
13125 209,2
0,0
0,0
0,0
13 125 209,2
2022
12 447,9
12648305,7
0,0
0,0
0,0
12 648 305,7
2023
12 945,8
13154237,9
0,0
0,0
0,0
13 154 237,9
2024
13 463,6
13680407,4
0,0
0,0
0,0
13 680 407,4
10.1.1. "Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области" (приоритетный стратегический проект)
Управление
здравоохранения
области
Охват профилактическими осмотрами население области
Процент
2018
46,5
273 982,8
0,0
0,0
0,0
273 982,8
2019
48,0
284 942,1
0,0
0,0
0,0
284 942,1
2020
50,0
296 339,8
0,0
0,0
0,0
296 339,8
2021
56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
78,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2. "Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации "Школьная медицина" на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление
здравоохранения
области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100,0
280 129,4
0,0
0,0
0,0
280 129,4
2019
100,0
291 334,6
0,0
0,0
0,0
291 334,6
2020
100,0
302 988,0
0,0
0,0
0,0
302 988,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области*
Управление
здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100,0
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100,0
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100,0
3 970 299,9
0,0
3 970 299,9
0,0
0,0
2019
100,0
4 133 856,1
0,0
4 133 856,1
0,0
0,0
2020
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2021
100,0
4 292 728,6
0,0
4 292 728,6
0,0
0,0
2022
100,0
4 295910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2023
100,0
4 295 910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
2024
100,0
4 295910,9
0,0
4 295 910,9
0,0
0,0
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление
здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2016
100,0
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
100,0
31 066,8
0,0
31 066,8
0,0
0,0
2018
100,0
30 989,2
0,0
30 989,2
0,0
0,0
2019
100,0
27 313,1
0,0
27 313,1
0,0
0,0
2020
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2021
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2022
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2023
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
2024
100,0
28 875,5
0,0
28 875,5
0,0
0,0
* Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
10.4. Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление
здравоохранения
области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
2018
50
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
2019
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения"
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95,0
25 908,4
0,0
25 908,4
0,0
0,0
2018
95,0
28 237,7
0,0
28 237,7
0,0
0,0
2019
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2020
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2021
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2022
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2023
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
2024
95,0
27 690,3
0,0
27 690,3
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление
здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95,0
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
148 667,1
0,0
0,0
0,0
148 667,1
2019
152 795,3
0,0
0,0
0,0
164 828,9
2020
157 455,3
0,0
0,0
0,0
172 822,8
2021
163 753,5
0,0
0,0
0,0
180 627,0
2022
170 303,6
0,0
0,0
0,0
170 303,6
2023
177 115,7
0,0
0,0
0,0
177 115,7
2024
184 200,3
0,0
0,0
0,0
184 200,3
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12900060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15042444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15974065,5
0,0
4 188 859,5
0,0
11 785 206,0
2020
16906853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17655130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17171086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17683830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18217084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
Всего по Подпрограмме:
2016 - 2024
144101330,3
20 000,0
37 507 780,5
0,0
106 573 549,8
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6
0,0
10 069 204,1
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8
0,0
11 947 271,2
2019
19 901 519,5
959 868,3
6 132 622,9
0,0
12 809 028,3
2020
21 168 527,9
1 173337,1
6 288 488,0
0,0
13 706 702,8
2021
21 253 476,4
526 275,5
6 144 093,0
0,0
14 583 107,9
2022
19 766 517,8
0,0
5 919 849,5
0,0
13 846 668,3
2023
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5
0,0
14 400 523,0
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5
0,0
14 976 531,9
Всего по Программе:
2016 - 2024
173 470 169, 3
4 513 741, 6
53 058 308,9
0,0
115 898 118,8
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 05.12.2019 N 1354
Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области
"Развитие здравоохранения
Тамбовской области"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
"Развитие здравоохранения Тамбовской области"
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 840 294,0
446 115,3
5 324 974,6*
0,0
10 069 204,1*
2018
18 389 474,8
612 001,8
5 830 201,8*
0,0
11 947 271,2*
2019
19 901 519,5
959 868,3
6 132 622,9*
0,0
12 809 028,3*
2020
21 168 527,9
1 173 337,1
6 288 488,0*
0,0
13 706 702,8*
2021
21 253 476,4
526 275,5
6 144 093,0*
0,0
14 583 107,9*
2022
19 766 517,8
0,0
5 919 849,5*
0,0
13 846 668,3*
2023
20 320 372,5
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 400 523,0*
2024
20 896 381,4
0,0
5 919 849,5*
0,0
14 976 531,9*
* Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 106,0
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 608 172,5
386 115,3
5 291 882,2
0,0
930 175,0
2018
7 360 646,2
602 284,0
5 804 008,9
0,0
954 353,3
2019
7 899 308,9
945 073,0
6 000 840,9
0,0
953 395,0
2020
8 122 332,1
1 162 567,4
6 009 243,7
0,0
950 521,0
2021
7 506 398,3
526 275,5
5 991 593,0
0,0
988 529,8
2022
6 947 208,5
0,0
5 919 149,5
0,0
1 028 059,0
2023
6 988 318,9
0,0
5 919 149,5
0,0
1 069 169,4
2024
7 031 073,7
0,0
5 919 149,5
0,0
1111 924,2
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5 237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
15 204,8**
0,0
15 204,8**
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение".
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 199 029,1
60 000,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 855 633,3
0,0
0,0
0,0
11 855 633,3
2020
12 756 181,8
0,0
0,0
0,0
12 756 181,8
2021
13 594 578,1
0,0
0,0
0,0
13 594 578,1
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
17 187,6*
0,0
0,0
2018
35 210,7
9 717,8
25 492,9*
0,0
0,0
2019
145 877,3
14 795,3
131 082,0*
0,0
0,0
2020
289 314,0
10 769,7
278 544,3*
0,0
0,0
2021
151 800,0*
0,0
151 800,0*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
"Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
668 713,4
346 766,5
321 946,9
0,0
0,0
2018
774 140,5
414 310,3
359 829,9
0,0
0,3
2019
774 806,8
370 154,0
404 634,8
0,0
18,0
2020
572 041,4
223 543,0
348 498,4
0,0
0,0
2021
465 589,7
99 577,9
366 011,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
654 970,6
346 766,5
308 204,1
0,0
0,0
2018
739 731,1
404 592,5
335 138,3
0,0
0,3
2019
733 136,4
355 358,7
377 759,7
0,0
18,0
2020
551 287,4
212 773,3
338 514,1
0,0
0,0
2021
434 089,7
99 577,9
334 511,8
0,0
0,0
2022
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2023
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
2024
334 471,0
0,0
334 471,0
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
градостроительства
и архитектуры
области
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
13 742,8
0,0
13 742,8*
0,0
0,0
2018
34 409,4
9 717,8
24 691,6*
0,0
0,0
2019
41 670,4
14 795,3
26 875,1*
0,0
0,0
2020
20 754,0
10 769,7
9 984,3*
0,0
0,0
2021
31 500,0
0,0
31 500,0*
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление
образования и
науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по
управлению
имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 3
"Развитие государственно
частного партнерства"
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 100,0
0,0
0,0
0,0
48 100,0
2D20
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2018
93 180,0
0,0
0,0
0,0
93 180,0
2019
48 100,0
0,0
0,0
0,0
48 100,0
2020
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2021
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2022
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2023
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2024
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Подпрограмма 4
"Охрана здоровья матери и ребенка"
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
31 362,9
0,0
31 362,9
0,0
0,0
2018
106 832,3
64 168,1
42 664,2
0,0
0,0
2019
147 165,1
77 328,1
69 837,0
0,0
0,0
2020
174 598,9
64 141,8
110 457,1
0,0
0,0
2021
116 290,8
0,0
116 290,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
20 505,9
0,0
20 505,9
0,0
0,0
2018
106 031,0
64 168,1
41 862,9
0,0
0,0
2019
119 666,2
77 328,1
42 338,1
0,0
0,0
2020
102 298,9
64 141,8
38 157,1
0,0
0,0
2021
31 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
2022
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2023
21 810,8
0,0
21 810,8
0,0
0,0
2024
21 810,8
0,0
31 810,8
0,0
0,0
в том числе:
ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических
отделений медицинских
организаций"
2018
84 168,1
64 168,1
20 000,0
0,0
0,0
2019
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2020
80 488,1
64 141,8
16 346,3
0,0
0,0
2021
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
строительства и инвестиций
области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
10 857,0**
0,0
10 857,0**
0,0
0,0
управление
градостроительства
и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
801,3**
0,0
0,0
2019
27 498,9**
0,0
27 498,9**
0,0
0,0
2020
72 300,0**
0,0
72 300,0**
0,0
0,0
2021
84 480,0**
0,0
84 480,0**
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2024
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение".
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5***
2016
74 828,8
555,9***
74 272,9
0,0
0,0
2017
92 723,7
19 999,8****
72 723,9
0,0
0,0
2018
78 473,1
0,0
78 473,1
0,0
0,0
2019
79 393,8
0,0
79 393,8
0,0
0,0
2020
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2021
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2022
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
2023
73 706,6
0,0
73 706,6
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям"
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
126 204,6
44 432,9
81 771,7
0,0
0,0
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
120 351,2
49 313,3
71 037,9
0,0
0,0
2019
126 204,6
44 432,9
81 771,7
0,0
0,0
*** Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде фанта в бюджет Тамбовской области.
**** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
2020
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2021
117 090,6
44 763,9
72 326,7
0,0
0,0
2022
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2023
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
2024
67 899,0
0,0
67 899,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Кадровое обеспечение
системы здравоохранения"
Всего, в том
числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142 835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
143 841,3
60 000,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
182 106,8
30 000,0
81 479,5
0,0
70 627,3
2020
308 661,1
30 000,0
79 838,0
0,0
198 823,1
2021
398 779,9
30 000,0
79 838,0
0,0
288 941,9
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91379,4
0,0
90829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
83 841,3
0,0
83 666,3
0,0
175,0
2018
60 907,5
0,0
60 732,5
0,0
175,0
2019
111 679,5
30 000,0
81 479,5
0,0
200,0
2020
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2021
110 038,0
30 000,0
79 838,0
0,0
200,0
2022
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2023
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
2024
60 038,0
0,0
59 838,0
0,0
200,0
средства
обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
70 427,3
0,0
0,0
0,0
70 427,3
2020
198 623,1
0,0
0,0
0,0
198 623,1
2021
288 741,9
0,0
0,0
0,0
288 741,9
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Развитие информатизации в здравоохранении"
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
"Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области"
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление здравоохранения области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного медицинского страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
"Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2017 годы"
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
2017
3 444,8
0,0
3 444,8
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
3 444,8**
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
средства обязательного медицинского страхования
2014
2107464,7***
0,0
0,0
0,0
2107464,7***
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12
"Совершенствование
оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
921 908,9
0,0
820 000,0
2018
2 027 251,1
63 095,0
1 103 158,1
0,0
860 998,0
2019
2 412 607,9
363 295,1
1 144 235,8
0,0
905 077,0
2020
2 682 607,1
561 546,2
1 170 839,9
0,0
950 221,0
2021
2 276 283,9
281 307,9
1 006 746,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 944,2
0,0
931 185,2
0,0
1 027 759,0
2023
2 000 054,6
0,0
931 185,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 809,4
0,0
931 185,2
0,0
1111 624,2
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
916 861,1
0,0
820 000,0
2018
2 026 551,1
63 095,0
1 102 458,1
0,0
860 998,0
2019
2 335 199,9
363 295,1
1 066 827,8
0,0
905 077,0
2020
2 485 647,1
561 546,2
973 879,9
0,0
950 221,0
2021
2 239 763,9
281 307,9
970 226,2
0,0
988 229,8
2022
1 958 244,2
0,0
930 485,2
0,0
1 027 759,0
2023
1 999 354,6
0,0
930 485,2
0,0
1 068 869,4
2024
2 042 109,4
0,0
930 485,2
0,0
1111 624,2
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
4 347,8
0,0
4 347,8*
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2021
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2022
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2023
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2024
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
76 708,0
0,0
76 708,0
0,0
0,0
2020
196 260,0
0,0
196 260,0
0,0
0,0
2021
35 820,0
0,0
35 820,0
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
"Экспертиза и контрольно-надзорные функции"
Всего, в том
числе:
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
72 009,6
1 115,2
70 894,4
0,0
0,0
2019
70 738,2
1 160,2
69 578,0
0,0
0,0
2020
68 497,3
1 178,2
67 319,1
0,0
0,0
2021
68 546,9
1 227,8
67 319,1
0,0
0,0
2022
67319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2023
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
2024
67 319,1
0,0
67 319,1
0,0
0,0
Подпрограмма 14
"Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области"
Всего, в том
числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 900 060,9
0,0
3 761 031,8
0,0
9 139 029,1
2018
15 042 444,7
20 000,0
4 029 526,8
0,0
10 992 917,9
2019
15 974 065,5
0,0
4 188 859,5
0,0
11 785 206,0
2020
16 906 853,1
0,0
4 349 294,4
0,0
12 557 558,7
2021
17 655 130,6
0,0
4 349 294,4
0,0
13 305 836,2
2022
17 171 086,0
0,0
4 352 476,7
0,0
12 818 609,3
2023
17 683 830,3
0,0
4 352 476,7
0,0
13 331 353,6
2024
18 217 084,4
0,0
4 352 476,7
0,0
13 864 607,7
управление здравоохранения области
2016
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 761 031,8
0,0
3 761 031,8
0,0
0,0
2018
4 049 526,8
20 000,0
4 029 526,8
0,0
0,0
2019
4 188 859,5
0,0
4 188 859,5
0,0
0,0
2020
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2021
4 349 294,4
0,0
4 349 294,4
0,0
0,0
2022
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2023
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
2024
4 352 476,7
0,0
4 352 476,7
0,0
0,0
средства обязательного медицинского страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 139 029,1
0,0
0,0
0,0
9 139 029,1
2018
10 992 917,9
0,0
0,0
0,0
10 992 917,9
2019
11 785 206,0
0,0
0,0
0,0
11 785 206,0
2020
12 557 558,7
0,0
0,0
0,0
12 557 558,7
2021
13 305 836,2
0,0
0,0
0,0
13 305 836,2
2022
12 818 609,3
0,0
0,0
0,0
12 818 609,3
2023
13 331 353,6
0,0
0,0
0,0
13 331 353,6
2024
13 864 607,7
0,0
0,0
0,0
13 864 607,7
Подпрограмма 15
"Развитие скорой
медицинской помощи"
Всего, в том
числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
11 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
12 699,0
0,0
12 699,0
0,0
0,0
2018
13 884,9
0,0
13 884,9
0,0
0,0
2019
11 332,8
0,0
1 1 332,8
0,0
0,0
2020
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2021
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2022
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2023
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
2024
11 143,1
0,0
11 143,1
0,0
0,0
Подпрограмма 16
"Информационные технологии в здравоохранении"
Всего, в том числе:
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164, 0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление здравоохранения области
2019
74 998,0
73 498,0
1 500,0
0,0
0,0
2020
253 228,7
248 164, 0
5 064,7
0,0
0,0
2021
70 814,3
69 398,0
1 416,3
0,0
0,0
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 05.12.2019 N 1354
Приложение N 2
к подпрограмме
"Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной
медико-социальной помощи"
План реализации
мероприятий "Профилактика ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения"
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Целевые показатели эффективности реализации мероприятия
Единицы измерения
Целевые показатели
Ответственные исполнители
факт 2018 г.
план
2019 г.
план
2020 г.
план
2021 г.
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции
Ежегодно
Совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб и ведомств в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах
Утверждение
межведомственных планов работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции при высшем органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Дата, N,
наименование акта субъекта Российской Федерации
Решение межведомственной комиссии администрации области по профилактике и предупреждению распространения на территории области социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Переиздание и принятие новых нормативно-правовых актов, планов
Переиздание и принятие новых
нормативно-правовых актов, планов
Переиздание и принятие новых нормативно-правовых актов, планов
X
Управление
здравоохранения области
Количество проведенных межведомственных заседаний/совещаний по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
Единиц
2
2
2
2
X
Управление
здравоохранения области
Количество предложенных/ реализованных инициатив (планов, программ, мероприятий, нормативно-правовых актов и других межведомственных инициатив
Единиц/
единиц
4
4
4
4
X
Управление здравоохранения области, администрации муниципальных образований
2. Проведение анализа эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в разрезе
административных
территорий
Ежегодно
Дана оценка основным эпидемиологическим показателям, определена структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Доля территорий в субъекте, отнесенных к территориям повышенного риска заражения ВИЧ-инфекций
Проценты
10,0
10,0
10,0
10,0
X
Областное государственное учреждение здравоохранения "Тамбовская инфекционная клиническая больница" (далее - ОГБУЗ "ТИКБ")
Оценочное число потребителей психоактивных веществ на территории области
Единиц
4 000 +/- 500
4 000 +/- 500
4 000 +/- 500
4 000 +/- 500
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Оценочное число мужчин, практикующих секс с мужчинами на территории
Единиц
10
+/-30
20
+/-30
30
+/-30
30
+/-30
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Оценочное число секс-работниц на территории
Единиц
100
+/-50
100
+/-50
100
+/-50
100
+/-50
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
3. Формирование условий для участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Ежегодно
Расширение участия СОНКО в реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения
Число заключенных контрактов, договоров, соглашений с СОНКО или предоставленных им субсидий
Единиц
1
1
1
2
X
ОГБУЗ "ТИКБ", управление здравоохранения области
Количество СОНКО, осуществляющих деятельность по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории Тамбовской области
Единиц
1
1
1
2
X
ОГБУЗ "ТИКБ", управление здравоохранения области
4. Организация работы по охвату территорий повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией (далее - ТР) услугами максимально приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию (открытие кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов)
Первый год реализации, далее по потребности
На территориях повышенного риска организованы кабинеты низкопорогового доступа, деятельность выездных бригад (мобильных пунктов), повышена доступность обследования населения на ВИЧ-инфекции
Доля ТР в субъекте, охваченных услугами приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекции
Проценты
0
33
66
100
X
Управление здравоохранения области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации ТР
Число кабинетов низкопорогового доступа
Единиц
2
2
3
3
X
Число мобильных пунктов
Единиц
1
1
1
1
X
5. Обеспечение активного выявления ВИЧ-инфекции на ТР
Ежегодно
Увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, информированных о своем статусе; уменьшение доли выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл среди лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые, не менее 30%
Число лиц в ТР, обследованных на ВИЧ-инфекцию в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктах
Человек
500
600
700
800
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля лиц в ТР, обследованных на ВИЧ-инфекцию в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктах, от численности населения ТР
Проценты
0,11
0,13
0,15
0,17
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Число лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов
Человек
5
7
8
9
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл от всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктах
Проценты
47
42
35
30
X
ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации ТР
6. Организация оказания медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией на ТР и повышение доступности антиретровирусной терапии в условиях приближенного обследования населения на ВИЧ-инфекцию, формирования приверженности к диспансерному наблюдению и лечению
Ежегодно
Повышение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией; обеспечение охвата антиретровирусной терапией всех лиц с выраженным и стадиями ВИЧ-инфекции и/или с количеством CD4 < 350 клеток/мл, не менее 90%
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов, охваченных диспансерным наблюдением
Проценты
72
73
74
75
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, выявленных впервые на ТР, в условиях кабинетов низкопорогового доступа, мобильных пунктов, охваченных антиретровирусной терапией
Проценты
60
61
62
63
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
Доля лиц, привлеченных в кабинеты низкопорогового доступа, мобильные пункты, охваченных мотивационными пакетами
Проценты
0
3
4
5
100,0
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
ТР
7. Проведение превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией на ТР
Ежегодно
Повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией; снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией
Доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику, от общего числа лиц, подвергшихся
риску заражения ВИЧ-инфекцией за отчетный период
Проценты
80
80
81
85
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские организации ТР
8. Организация работы по выявлению ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения
Ежегодно
Увеличение числа обследованных на ВИЧ-инфекцию среди ключевых групп населения; повышение выявляемое ВИЧ-инфекции на ранних стадиях
Доля представителей ключевых групп населения, прошедших обследование на ВИЧ-инфекцию от оценочной численности конкретной ключевой группы, из них:
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
30
40
45
50
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
0
10
15
20
X
доля секс-работниц
Проценты
9
13
15
20
X
Доля впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди представителей ключевых групп населения от числа обследованных представителей ключевых групп населения в отчетный период, из них:
Проценты
9,0
5,0
5,0
4,0
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
1,0
М
1,1
1,0
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
10,0
10
10
10
X
доля секс-работниц
Проценты
1,5
3,0
2,0
1,5
X
доля мигрантов
Проценты
0,15
0,15
0,15
0,15
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
1,0
0,9
0,8
0,8
X
Доля впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл от всех случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в ключевых группах, из них:
Проценты
35
34
33,5
33
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
35
35
33
31
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
0
35
34
33
X
доля секс-работниц
Проценты
0
35
34
33
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
40
35
30
28
X
9. Повышение качества оказания медицинской помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и повышение доступности антиретровирусной терапии среди ключевых групп населения
Ежегодно
Увеличение охвата диспансерным наблюдением и антиретровирусной терапией представителей ключевых групп населения. Обеспечение охвата антиретровирусной терапией представителей ключевых групп населения с выраженными стадиями ВИЧ-инфекции или с количеством CD4 < 350 клеток/мл, не менее 90%
Охват представителей ключевых групп с ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением, из них:
Проценты
75
76
77
78
X
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицин
ские
организации
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
75
76
77
78
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
85
86
87
88
X
доля секс-работниц
Проценты
75
76
77
78
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
65
67
69
72
X
Доля представителей ключевых групп населения с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию от данной категории пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, из них:
Проценты
58
60
61
62
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
52
53
54
55
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
60
70
75
80
X
доля секс-работниц
Проценты
60
62
65
67
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
60
62
65
67
X
Доля представителей ключевых групп с ВИЧ-инфекцией с количеством CD4 < 350 клеток/мл, получающих антиретровирусную терапию, от числа представителей ключевых групп с количеством CD4 < 350 клеток/мл, состоящих под диспансерным наблюдением, из них:
Проценты
60
65
66,5
68
X
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
60
65
66
67
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
60
70
75
80
X
доля секс-работниц
Проценты
60
65
70
80
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
60
65
70
80
X
10. Формирование приверженности к диспансерному наблюдению и лечению среди представителей ключевых групп населения
Ежегодно
Повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Повышение приверженности лиц из групп риска к добровольному обследованию на ВИЧ-инфекцию, а при ее выявлении диспансерном наблюдении и лечении
Доля представителей ключевых групп населения, получившая мотивационный пакет, от оценочной численности группы, из них:
Проценты
0
10
15
20
300,0
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
доля потребителей психоактивных веществ
Проценты
0
10
15
20
X
доля мужчин, практикующих секс с мужчинами
Проценты
0
10
15
20
X
доля секс-работниц
Проценты
0
10
15
20
X
доля мигрантов
Проценты
0
15
20
20
X
доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Проценты
0
7
8
10
X
11. Внедрение региональных программ по медико-социальному сопровождению, психологической и юридической поддержке лиц с ВИЧ-инфекцией
Ежегодно
Снижение отрывов от лечения лиц с ВИЧ-инфекцией на 5 - 10%; снижение рисков распространения ВИЧ-инфекции; повышение социальной адаптации лиц с ВИЧ-инфекцией
Число лиц с ВИЧ-инфекцией, получивших социальную поддержку за счет региональной программы
Человек
30
50
100
150
X
Управление здравоохранения области, управление социальной защиты и семейной политики области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
Доля лиц с ВИЧ-инфекцией среди представителей ключевых групп населения, получивших социальную поддержку, от лиц с ВИЧ-инфекцией с впервые в жизни установленным диагнозом
Проценты
10
15
20
25
X
12. Разработка мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным женщинам и рожденным от них детям
Ежегодно
Укрепление родительской ответственности за здоровье ребенка
Число ВИЧ-инфицированных женщин, получивших социальную поддержку за счет региональной программы
Человек
25
25
26
27
X
Управление здравоохранения области, управление социальной защиты и семейной политики области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
13. Проведение превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, среди
представителей ключевых групп
Ежегодно
Повышение доступности антиретровирусной терапии для проведения превентивной химиопрофилактики лицам, подвергшимся риску заражения ВИЧ-инфекцией; снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, подвергнувшихся риску заражения
ВИЧ-инфекцией
Доля лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, получивших превентивную химиопрофилактику, среди представителей ключевых групп населения, от общего числа лиц, подвергшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией, за отчетный период
Проценты
0
30
40
50
X
Управление здравоохранения области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
14. Обеспечение диспансерного наблюдения лиц, подвергнувшихся риску заражения ВИЧ-инфекцией
95
95
95
95
X
15. Проведение информационно-просветительской кампании по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний
Ежегодно
Повышение уровня информированности лиц из организованных коллективов по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; рост числа обратившихся в медицинские организации с целью добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированных с ней заболеваний
Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, а также о реализованной информационно-просветительской кампании
Проценты
87
90
93
94
7 300,0
Управление здравоохранения области, ОГБУЗ "ТИКБ", медицинские организации
16. Проведение профилактики ВИЧ-инфекции среди организованных коллективов
Ежегодно
Повышение уровня информированности лиц из организованных коллективов по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний; рост числа обратившихся в медицинские организации с целью добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию и ассоциированных с ней заболеваний
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
Число лиц из организованных коллективов, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ВИЧ-инфекции и обследованием на ВИЧ-инфекцию, из них:
Человек
250
500
600
800
1 200,0
на рабочих местах
Человек
50
100
150
200
X
учащиеся школ, средних специальных и высших учебных заведений
Человек
1 000
2 000
2 500
3 000
X
призывников
Человек
100
200
200
300
X
17. Проведение профилактики инфекций передающихся половым путем (далее - ИППП), вирусных гепатитов
Ежегодно
Повышение уровня информированности населения по вопросам ИППП и вирусных гепатитов; рост числа обратившихся в медицинские организации с ИППП и вирусные гепатиты
Число лиц, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам ИППП и вирусных гепатитов и обследованием на ИППП и вирусные гепатиты, из них:
Человек
250 000
260 000
270 000
280 000
370,0
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
обследовано на ИППП
Человек
180 000
180 500
181 000
181 500
X
обследовано на вирусные гепатиты В и С
Человек
154 000
157 000
158 000
160 000
X
18. Формирование единого антинаркотического профилактического пространства
Ежегодно
Повышение уровня информированности населения по вопросам общей профилактики наркопотребления. Формирование нетерпимости к незаконному потреблению наркотических средств, повышение роли традиционных ценностей, в том числе семейных, несовместимых с наркотизацией, повышение правовой грамотности населения
Число лиц, охваченных санитарно-просветительскими мероприятиями по вопросам наркомании
Человек
26 000
27 000
30 000
31 000
400,5
ОГБУЗ
"ТИКБ",
медицинские
организации
19. Организация мониторинга отдельных медико-демографических показателей
Ежегодно
Обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости их своевременная корректировка
Число умерших от ВИЧ-инфекции:
Человек
11
11
11
11
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
из них состоящих под диспансерным наблюдением
Человек
9
9
9
9
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
из них не состоящих под диспансерным наблюдением (посмертная
диагностика)
Человек
2
2
2
2
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Число умерших от СПИДа
Человек
3
3
3
3
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Число женщин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (женщины 16 - 54 года)
Человек
2
2
2
2
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Число мужчин, умерших от ВИЧ-инфекции в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет)
Человек
9
9
9
9
X
ОГБУЗ
"ТИКБ"
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: