Основная информация

Дата опубликования: 06 февраля 2018г.
Номер документа: RU15000201800037
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Северная Осетия - Алания
Принявший орган: Правительство Республики Северная Осетия-Алания
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 февраля 2018 г.  № 37

г. Владикавказ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях повышения эффективности использования республиканского имущества, закрепленного в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Республики Северная Осетия-Алания, Правительство Республики Северная Осетия-Алания п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Северная Осетия-Алания.

       Председатель Правительства                                                                                          

Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

                                                                Республики Северная Осетия-Алания

от 6 февраля 2018 г. № 37

ПРАВИЛА

разработки и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Северная Осетия-Алания

1. Настоящие Правила разработки и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Северная Осетия-Алания (далее - Правила) устанавливают общие требования к порядку разработки и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Северная Осетия-Алания, а также осуществления контроля за их выполнением.

2. Руководитель государственного унитарного предприятия Республики Северная Осетия-Алания (далее - предприятие) представляет в орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с подведомственной подчиненностью (далее - отраслевой орган исполнительной власти) ежегодно, в срок до 1 ноября текущего года, проект программы деятельности предприятия на следующий год по форме согласно приложению к настоящим Правилам и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы деятельности предприятия должны отражать основные направления деятельности предприятия в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом предприятия. Вместе с проектом программы деятельности предприятия представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.

3. Проекты программ деятельности рассматриваются отраслевыми органами исполнительной власти и либо утверждаются, либо возвращаются для доработки и устранения замечаний.

В случае возврата на доработку предприятия в течение 5 (пяти) рабочих дней обязаны внести в проект программы деятельности требуемые изменения либо обосновать отказ от внесения изменений и представить доработанные программы деятельности на утверждение.

Отраслевой орган исполнительной власти утверждает программу деятельности предприятия не позднее 1 декабря текущего года.

4. При необходимости предприятия вносят уточнения и изменения в утвержденные программы деятельности с представлением пояснительной записки, в которой описываются вносимые изменения и причины их возникновения.

Основанием для уточнения программ деятельности предприятий являться:

- изменение объемов и номенклатуры оказываемых работ (услуг);

- изменение цен (тарифов) на работы и услуги предприятий;

- изменение условий хозяйствования.

Изменения утвержденных показателей программ деятельности осуществляются в случае:

- реорганизации предприятий;

- перепрофилирования предприятий (после внесения изменений в перечень закрепленных уставом предприятий целей и видов деятельности);

- издания отраслевыми органами исполнительной власти правовых актов, вносящих изменения в деятельность предприятий.

5. В случае создания предприятия в текущем году составление и утверждение программы деятельности предприятия на соответствующий период года производится в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации предприятия.

6. Предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными программами деятельности. Ответственность за реализацию программ деятельности и выполнение утвержденных показателей возлагается на руководителей предприятий.

7. Предприятия представляют отраслевым органам исполнительной власти бухгалтерскую отчетность, анализ финансового состояния предприятия на отчетный период и отчет о выполнении программы деятельности в течение месяца для ежеквартальных отчетов и в течение трех месяцев - для годового отчета.

Отчет руководителя предприятия о ходе выполнения либо полной реализации программы деятельности включает в себя информацию о результатах деятельности и развития предприятия, сравнение фактически достигнутых показателей с их плановыми значениями и значениями аналогичного прошедшего периода, анализ причин отклонения показателей, меры, принимаемые для устранения причин отклонений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам разработки и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий

Республики Северная Осетия-Алания

УТВЕРЖДЕНА

_________________________________

(наименование отраслевого органа)

_________ _______________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

от «___»_______________ ____ года

ПРОГРАММА

деятельности государственного унитарного предприятия

______________________________

(наименование предприятия)

на ____ год

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия

2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества РСО-Алания:

реестровый номер

дата присвоения реестрового номера

3. Юридический адрес (местонахождение)

4. Почтовый адрес

5. Отрасль

6. Основной вид деятельности

7. Размер уставного фонда

8. ОГРН предприятия

9. ИНН предприятия

10. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

11. Телефон (факс), адрес электронной почты

Сведения о руководителе предприятия

12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:

дата трудового договора

номер трудового договора

наименование органа исполнительной власти РСО-Алания, заключившего трудовой договор

14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:

начало

окончание

15. Телефон (факс) руководителя

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. _________________________________________________________

              (указывается информация о выполнении программы в

__________________________________________________________________

    предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности

__________________________________________________________________

      предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее

__________________________________________________________________

                   выполнения в текущем году)

1.2. _________________________________________________________

            (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

__________________________________________________________________

        фактических показателей деятельности предприятия

__________________________________________________________________

                        от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

N

п/п

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год, всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1.

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1.

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1.

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканский бюджета РСО-Алания

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1.

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1.

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1.

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета РСО-Алания

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1.

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1.

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета РСО-Алания

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1.

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1.

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1.

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета РСО-Алания

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

ИТОГО по всем мероприятиям,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета РСО-Алания

X

X

X

кредитов

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Примечания:

1. В подраздел 1 «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия:

- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

- развитие транспортно-складского хозяйства;

- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

- повышение конкурентоспособности предприятия;

- развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия:

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия:

- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

- совершенствование учетной политики;

- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

- снижение издержек;

- повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия:

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код

Наименование статьи

Сумма (тыс. рублей)

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

I. Доходы государственного унитарного предприятия РСО-Алания

10000

ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

12000

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12100

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (код 2110, форма № 2)

13000

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

13100

Операционные доходы

13110

Проценты к получению (код 2320, форма № 2)

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

13112

за предоставление в пользование денежных средств

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (код 2310, форма № 2)

13130

Прочее (код 2460, форма № 2)

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек срок исковой давности

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

13205

безвозмездное получение активов

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

13400

Кредиты (кредитные договоры)

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

13501

за счет средств федерального бюджета

13502

за счет средств республиканского бюджета

13503

за счет средств местного бюджета

II. Расходы государственного предприятия РСО-Алания

20000

РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:

чистой прибыли

амортизации

республиканского бюджета

кредитов

прочих источников

2.2. Текущие расходы

22000

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

22200

Коммерческие расходы

22300

Управленческие расходы

22400

Операционные расходы

22410

Проценты к уплате

22420

Прочие операционные расходы

22500

Внереализационные расходы

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

22502

выявленные убытки прошлых лет

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

22504

непредвиденные расходы

22600

Затраты на оплату труда

22700

Расчеты с бюджетом

22701

отчисления от прибыли в республиканский бюджет

22800

Выплаты по кредитам и займам

30000

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

N

п/п

Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2.

Чистая прибыль (убыток)

3.

Чистые активы

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет <*>

--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

__________________________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________ год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

N

п/п

Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1.

2.

3.

4.

3. Прогноз показателей экономической

эффективности деятельности

______________________________________________________

(наименование предприятия)

на ____________________________________ годы

(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

N

п/п

Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Год (год, следующий за планируемым)

Год (второй год, следующий за планируемым)

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

2.

Чистая прибыль (убыток)

3.

Чистые активы

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет <*>

--------------------------------

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в республиканский бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться отраслевым органом исполнительной власти Республики Северная Осети-Алания исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать