Основная информация

Дата опубликования: 06 февраля 2019г.
Номер документа: RU89000201900148
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2019 г.               № 96-П

г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА,

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

НА 2014 – 2021 ГОДЫ»

В целях приведения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы» в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы», утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2018 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2019 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

                            Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 февраля 2019 года № 96-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности

реализации молодежной политики, организация отдыха

и оздоровления детей и молодежи

на 2014 – 2021 годы»

1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

7 098 669,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 5 700,0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к

утверждению, – 7 098 669,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 853 437,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

853 437,0

0,0

2015 год – 839 179,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

839 179,0

0,0

2016 год – 874 096,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

874 096,0

0,0

2017 год – 883 078,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

883 078,0

0,0

2018 год – 921 425,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

921 425,0

0,0

2019 год – 909 780,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

909 780,0

0,0

2020 год – 908 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

908 837,0

0,0

2021 год – 908 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

908 837,0

0,0

                                                                                                                                                                        ».

2. В подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:

2.1. в паспорте Подпрограммы 1:

2.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 1

1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе.

2. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью.

3. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику

»;

2.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3010232,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 3010232,0

(в том числе

средства федерального бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 499 224,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

499 224,0

0,0

2015 год – 493 490,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

493 490,0

0,0

2016 год – 517 924,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

517 924,0

0,0

2017 год – 511 947,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

511 947,0

0,0

2018 год – 264 738,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

264 738,0

0,0

2019 год – 241 894,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

241 894,0

0,0

2020 год – 244 629,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

244 629,0

0,0

2020 год – 244 629,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

244 629,0

0,0

»;

2.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:

- увеличение доли детей и молодежи от 7 до

30 лет – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;

- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 25 ед.;

- увеличение доли молодежи от 14 до

30 лет, вовлеченной в социальную практику,

до 6,7%

»;

2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы

             

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 1 (всего)

3 018 475,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

241 849,0

244 629,0

244 629,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

3 018 475,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

241 894,0

244 629,0

244 629,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 321 668,0

123 678,0

170 799,0

190 075,0

184 854,0

164 733,0

161 499,0

163 015,0

163 015,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

3 982,0

0,0

1150,0

1160,0

1672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

252 367,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

62 733,0

63 952,0

63 952,0

6

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*

449 519,0

74 984,0

69 642,0

70 890,0

79 246,0

47 208,0

34 751,0

36 399,0

36 399,0

7

Основное мероприятие 1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и содействие профессиональному самоопределению молодежи

1 531 365,0

93 634,0

103 806,0

170 971,0

167 064,0

264 738,0

241 894,0

244 629,0

244 629,0

8

1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей

31 473,0

8 974,0

7 979,0

5 821,0

1 196,0

4 302,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

9

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

31 473,0

8 974,0

7 979,0

5 821,0

1 196,0

4 302,0

1 067,0

1 067,0

1 067,0

10

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

17 964,0

6 550,0

6 960,0

4 454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив

125 299,0

9 283,0

14 927,0

14 208,0

14 153,0

19 220,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

12

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

125 299,0

9 283,0

14 927,0

14 208,0

14 153,0

19 220,0

17 836,0

17 836,0

17 836,0

13

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

9 209,0

1 630,0

2 927,0

2 029,0

2 023,0

0,0

200,0

200,0

200,0

14

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

15

1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики

14 788,0

2 904,0

854,0

1 129,0

1 534,0

1 905,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

16

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

14 788,0

2 904,0

854,0

1 129,0

1 534,0

1 905,0

2 154,0

2 154,0

2 154,0

17

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное

государственное учреждение (всего)

643,0

643,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики

19 204,0

1 187,0

902,0

674,0

1 124,0

12 503,0

938,0

938,0

938,0

19

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

19 204,0

1 187,0

902,0

674,0

1 124,0

12 503,0

938,0

938,0

938,0

20

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

1.5. Развитие молодежного движения, социально-досуговой работы с детьми и молодежью (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

1 100 288,0

71 286,00

79 144,0

149 139,0

149 057,0

164 733,0

161 299,0

162 815,0

162 815,0

22

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

1 100 288,0

71 286,00

79 144,0

149 139,0

149 057,0

164 733,0

161 299,0

162 815,0

162 815,0

23

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 100 288,0

71 286,00

79 144,0

149 139,0

149 057,0

164 733,0

161 299,0

162 815,0

162 815,0

24

1.6. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи

5 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

25

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

5 820,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345,0

1 825,0

1 825,0

1 825,0

26

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

4 374,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 458,0

1 458,0

1 458,0

27

1.7. Создание организационных механизмов для обеспечения занятости молодежи автономного округа (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

234 493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

56 775,0

57 994,0

57 994,0

28

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

234 493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

56 775,0

57 994,0

57 994,0

29

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

234 493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

56 775,0

57 994,0

57 994,0

30

1.8. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*

281 148,0

37 492,0

34 821,0

27 927,0

26 151,0

47 208,0

34 751,0

36 399,0

36 399,0

33

Основное мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (справочно: на период действия

с 2014 по 2017 годы)

1 487 110,0

405 590,0

389 684,0

346 953,0

344 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи

(справочно: на период действия

с 2014 по 2017 годы)

1 487 110,0

405 590,0

389 684,0

346 953,0

344 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе

(справочно: на период действия

с 2014 по 2017 годы)

1 487 110,0

405 590,0

389 684,0

346 953,0

344 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

(справочно: на период действия

с 2014 по 2017 годы)

193 563,0

43 569,0

81 768,0

34 453,0

33 773,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

(справочно: на период действия

с 2014 по 2017 годы)

3 982,0

0,0

1150,0

1160,0

1 672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

(справочно: на период действия

с 2014 по 2017 годы)

168 371,0

37 492,0

34 821,0

42 963,0

53 095,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

2.3. в разделе III:

2.3.1. таблицы 1-2 – 1-4 признать утратившими силу;

2.3.2. таблицу 1-6 признать утратившей силу;

2.3.3. таблицу 1-7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-7

7. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества участников мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет и участников добровольческих (волонтерских) объединений, действующих в автономном округе, к общему количеству молодежи данной возрастной группы. К мероприятиям по включению в социальную практику в рамках Подпрограммы 1 относятся мероприятия по молодежному предпринимательству, развитию движения молодежных трудовых отрядов, развитию добровольческого движения, молодежного общественного движения по социально значимым направлениям деятельности

Алгоритм формирования показателя

УВм = Ум/ОКм * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Совокупное количество участников мероприятий (по вовлечению в социальную практику) в возрасте от 14 до 30 лет

Ум

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Численность молодежи в возрасте от 14 до 30

ОКм

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты органов по делам молодежи автономного округа, департамента молодежной политики и туризма автономного округа, государственное автономное учреждение автономного округа «Молодежный центр технологий занятости», Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу

                                                                                                                                                                                      »;

2.3.4. таблицы 1-8 – 1-12 признать утратившими силу;

2.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Итогом реализации Подпрограммы 1 станет формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, повышение творческого потенциала молодого поколения, увеличение численности молодежи, охваченной мероприятиями по профессиональной ориентации, развитию молодежного предпринимательства, трудового движения.

Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:

- увеличение доли детей и молодежи от 7 до 30 лет – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;

- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 25 ед.;

- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в социальную практику (мероприятия по развитию трудовой и экономической деятельности), до 6,7%.

3. В подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:

3.1. в паспорте Подпрограммы 2:

3.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 2

1. Коэффициент вовлеченности молодежи

от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности.

2. Коэффициент вовлеченности молодежи

от 14 до 30 лет в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности

                                                                                                                                                                        »;

3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

576 765,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 576 765,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 67 718,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

67 718,0

0,0

2015 год – 65 467,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

65 467,0

0,0

2016 год – 70 851,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

70 851,0

0,0

2017 год – 72 022,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

72 022,0

0,0

2018 год – 71 999,0 (в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

71 999,0

0,0

2019 год – 79 064,0 (в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

79 064,0

0,0

2020 год – 74 822,0 (в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

74 822,0

0,0

2021 год – 74 822,0 (в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

74 822,0

0,0

»;

3.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:

- увеличение охвата молодежи от 14 до 30 лет мероприятиями гражданско-патриотической направленности

до 3,3%;

- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 86,8%

»;

3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 2 (всего)

576 765,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

576 765,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

565 842,0

65 573,0

64 408,0

69 221,0

70 498,0

70 134,0

78 164,0

73 922,0

73 922,0

5

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

88 876,0

10 225,0

9 497,0

9 667,0

11 149,0

12 839,0

13 117,0

11 191,0

11 191,0

6

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности

576 765,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

7

1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий

10 469,0

2 422,0

1 346,0

1 576,0

1 115,0

1 454,0

852,0

852,0

852,0

гражданской и военно-

патриотической направленности для детей и молодежи

8

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

10 469,0

2 422,0

1 346,0

1 576,0

1 115,0

1 454,0

852,0

852,0

852,0

9

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

4 163,0

1 130,0

929,0

600,0

298,0

267,0

313,0

313,0

313,0

11

1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями

4 617, 0

853,0

642,0

654,0

707,0

678,0

361,0

361,0

361,0

12

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

4 617, 0

853,0

642,0

654,0

707,0

678,0

361,0

361,0

361,0

13

1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания

389,0

0,0

0,0

199,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

389,0

0,0

0,0

199,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

389,0

0,0

0,0

199,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

1.4. Патриотическое воспитание и совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

561 290,0

64 443,0

63 479,0

68 422,0

70 010,0

69 867,0

77 851,0

73 609,0

73 609,0

17

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе

561 290,0

64 443,0

63 479,0

68 422,0

70 010,0

69 867,0

77 851,0

73 609,0

73 609,0

18

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

561 290,0

64 443,0

63 479,0

68 422,0

70 010,0

69 867,0

77 851,0

73 609,0

73 609,0

19

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

88 876,0

10 225,0

9 497,0

9 667,0

11 149,0

12 839,0

13 117,0

11 191,0

11 191,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

3.3. таблицы 2-2 – 2-6 раздела III признать утратившими силу;

3.4. в разделе IV:

3.4.1. в пункте 9:

3.4.1.1. абзац третий признать утратившим силу;

3.4.1.2. абзац шестой признать утратившим силу;

3.4.2. абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значения показателя, установленного подпунктом «а» пункта 9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.»;

3.5. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Итогом реализации Подпрограммы 2 станет создание механизма организационно-методического и информационного обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи автономного округа и повышение роли государственных структур в формировании у граждан автономного округа высокого патриотического сознания.

Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:

- увеличение охвата молодежи от 14 до 30 лет мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 3,3%;

- увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 86,8%.».

4. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

4.1. в паспорте Подпрограммы 4:

4.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 4

1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень.

2. Доля подростков и молодежи в возрасте

от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц.

3. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией.

4. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом

                                                                                                                                                                        »;

              4.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

189 668,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 189 668,0 (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 27 217,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

27 217,0

0,0

2015 год – 20 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

20 837,0

0,0

2016 год – 22 829,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

22 829,0

0,0

2017 год – 23 416,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

23 416,0

0,0

2018 год – 22 556,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

22 556,0

0,0

2019 год – 24 271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24 271,0

0,0

2020 год – 24 271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)

24 271,0

0,0

2021 год – 24 271,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

24 271,0

0,0

                                                                                                                                                                        »;

4.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 1240 чел.;

- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению

к общей численности указанной категории лиц

до 68%;

- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 8%;

- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 9%

»;

4.2. таблицу 4 раздела II изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                «Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 4

189 668,0

27 217,0

20 837,0

22829,0

23 416,0

22 556,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

131 364,0

20 561,0

13 913,0

15 570,0

15 580,0

15 544,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

2 825,0

690,0

250,0

635,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» –подведомственное государственное учреждение (всего)

12 842,0

595,0

0,0

250,0

576,0

3 222,0

2 733,0

2 733,0

2 733,0

5

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» – подведомственное государственное учреждение (всего)

2 294,0

0,0

0,0

0,0

523,0

442,0

443,0

443,0

443,0

6

Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)

40 830,0

5 068,0

4 999,0

5 143,0

5 630,0

4 573,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

7

Департамент внутренней политики автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

6 360,0

0,0

800,0

800,0

760,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

8

ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)

6 360,0

0,0

800,0

800,0

760,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

9

Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

5 341,0

972,0

0,0

664,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

10

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» – подведомственное государственное учреждение (всего)

3 945,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

675,0

675,0

675,0

11

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего),

в том числе

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Департамент культуры автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

4 313,0

0,0

337,0

596,0

705,0

698,0

659,0

659,0

659,0

14

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» – подведомственное государственное учреждение (всего)

2 442,0

0,0

255,0

500,0

515,0

362,0

270,0

270,0

270,0

15

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» – подведомственное государственное учреждение (всего)

477,0

0,0

82,0

96,0

0,0

86,0

71,0

71,0

71,0

16

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»

440,0

0,0

0,0

0,0

190,0

250,0

0,0

0,0

0,0

17

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»

954,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318,0

318,0

318,0

18

Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

31 635,0

4 545,0

4 221,0

4 296,0

3 703,0

4 022,0

3 544,0

3 652,0

3 544,0

21

Основное мероприятие 1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем

189 668,0

27 217,0

20 837,0

22829,0

23 416,0

22 556,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

22

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

31 561,0

4 545,0

4 221,0

4 296,0

3 703,0

4 056,0

3 544,0

3 652,0

3 544,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

4.3. в разделе III:

4.3.1. таблицу 4-3 признать утратившей силу;

4.3.2. таблицу 4-5 признать утратившей силу;

4.4. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Осуществление комплекса мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках Подпрограммы 4 учитывает возможности макросоциального регулирования сложных психосоциальных и криминогенных явлений и опирается на постоянную оценку изменения наркоситуации, научный анализ данной проблемы, реалистичность и соответствие системе приоритетов, основанных на конкретных социально-экономических условиях автономного округа.

Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить:

- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 1 240 чел.;

- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 68%;

- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 8%;

- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 9%.».

5. В подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 5:

5.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 5

1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров.

2. Число туристов, посетивших автономный округ

»;

              5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

662 409,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 5700,0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 662 409,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 76 423,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

76 423,0

0,0

2015 год – 90 198,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)

90 198,0

0,0

2016 год – 97 265,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)

97 265,0

0,0

2017 год – 98 278,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)

98 278,0

0,0

2018 год – 72 313,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

72 313,0

0,0

2019 год – 77 924,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

77 924,0

0,0

2020 год – 75 004,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

75 004,0

0,0

2021 год – 75 004,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

75 004,0

0,0

»;

5.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:

- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 25 единиц;

- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 150 000 человек в год

»;

5.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 5 (всего)

662 409,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

77 924,0

75 004,0

75 004,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего),

в том числе

662 409,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

77 924,0

75 004,0

75 004,0

3

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

593 206,0

76 423,0

80 054,0

87 347,0

90 569,0

62 567,0

67 362,0

64 442,0

64 442,0

4

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

97 611,0

12 497,0

11 607,0

11 815,0

15 213,0

12 895,0

11 202,0

11 191,0

11 191,0

5

Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха

662 409,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

77 924,0

75 004,0

75 004,0

6

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего),

в том числе

662 409,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

77 924,0

75 004,0

75 004,0

7

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение

(всего)

593 206,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

90 569,0

62 567,0

67 362,0

64 442,0

64 442,0

8

1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа

50 296,0

0,0

3 046,0

7 252,0

7 393,0

6 304,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

9

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего),

в том числе

50 296,0

0,0

3 046,0

7 252,0

7 393,0

6 304,0

8 767,0

8 767,0

8 767,0

10

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

32 301,0

0,0

0,0

3 726,0

4 897,0

4 814,0

6 288,0

6 288,0

6 288,0

11

1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха

27 694,0

0,0

2 348,0

6 201,0

5 557,0

3 517,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

12

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

27 694,0

0,0

2 348,0

6 201,0

5 557,0

3 517,0

3 357,0

3 357,0

3 357,0

13

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

14 641,0

0,0

0,0

2 609,0

2 949,0

2 261,0

2 247,0

2 247,0

2 247,0

14

1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа

37 755,0

0,0

4 750,0

2 400,0

2 605,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

15

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

37 755,0

0,0

4 750,0

2 400,0

2 605,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

16

1.4. Развитие туристской деятельности в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)

546 264,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

82 723,0

55 492,0

58 800,0

55 880,0

55 880,0

17

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)

546 264,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

82 723,0

55 492,0

58 800,0

55 880,0

55 880,0

18

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

546 264,0

76 423,0

80 054,0

81 012,0

82 723,0

55 492,0

58 800,0

55 880,0

55 880,0

19

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

97 611,0

12 497,0

11 607,0

11 815,0

15 213,0

12 895,0

11 202,0

11 191,0

11 191,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

5.3. в разделе III:

5.3.1. таблицу 5-2 признать утратившей силу;

5.3.2. таблицу 5-4 признать утратившей силу;

5.4. в разделе IV:

5.4.1. в пункте 9:

5.4.1.1. абзац четвертый признать утратившим силу;

5.4.1.2. абзац восьмой признать утратившим силу;

5.4.2. абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значения показателя, установленного подпунктами «а» и «б» пункта 9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.»;

5.5. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Итогом реализации Подпрограммы 5 станет совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, повышение качества туристских услуг в автономном округе.

Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 5 станет:

- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 25 единиц;

- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 150 000 чел.».

6. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:

6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

51 698,0 (в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 51 698,0 (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 11 280,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

11 280,0

0,0

2015 год – 13 001,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 001,0

0,0

2016 год – 4 397,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

4 397,0

0,0

2017 год – 4 030,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

4 030,0

0,0

2018 год – 4 546,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

4 546,0

0,0

2019 год – 7 222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7 222,0

0,0

2020 год – 7 222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7 222,0

0,0

2021 год – 7 222,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

7 222,0

0,0

»;

6.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

             

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 6 (всего)

51 698,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего)

51 698,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

3

Основное мероприятие 1.

Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений

51 698,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7 222,0

7 222,0

7 222,0

4

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках

Подпрограммы 7*

14 335,0

3 408,0

3 165,0

3 222,0

1609,0

811,0

1060,0

1060,0

1060,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 7:

7.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 7, признать утратившей силу;

7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

935 179,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 935 179,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 113 612,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

113 612,0

0,0

2015 год – 105 518,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

105 518,0

0,0

2016 год – 107 408,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

107 408,0

0,0

2017 год – 119 293,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

119 293,0

0,0

2018 год – 139 441,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

139 441,0

0,0

2019 год – 114 313,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

114 313,0

0,0

2020 год – 117 797,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

117 797,0

0,0

2021 год – 117 797,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

117 797,0

0,0

»;

7.2. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 7

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма 7 (всего)

935 179,0

113 612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего)

935 179,0

113 612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

3

Основное мероприятие 1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

935 179,0

113 612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

»;

7.3. раздел III признать утратившим силу.

8. В подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

8.1. в паспорте Подпрограммы 8:

8.1.1. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:

«

Показатели Подпрограммы 8

1. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами

                                                                                                                                                                        »;

8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1 441 108,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 441 108,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2018 год – 345 832,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

345 832,0

0,0

2019 год – 365 092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365 092,0

0,0

2020 год – 365 092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365 092,0

0,0

2021 год – 365 092,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

365 092,0

0,0

»;

8.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

результатом реализации Подпрограммы 8 должно стать:

- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%

»;

8.2. таблицу 8 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию на 2018 – 2021 годы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Подпрограмма 8 (всего)

1 441 108,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

2

Департамент молодежной политики и туризма автономного

округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего),

в том числе

1 441 108,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

3

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

135 691,0

32 740,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

4

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

7 230,0

1 668,0

1 834,0

1 864,0

1 864,0

5

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого) <*>

224 746,0

61 668,0

54 470,0

54 304,0

54 304,0

6

Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (на период действия с 2018 по 2021 годы)

1 441 108,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

7

1.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи

1 441 108,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

8

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе

1 441 108,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

9

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

135 691,0

32 740,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

10

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

7 230,0

1 668,0

1 834,0

1 864,0

1 864,0

11

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках

Подпрограммы 7 <*>

224 746,0

61 668,0

54 470,0

54 304,0

54 304,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 8, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;

8.3. таблицу 8-2 раздела III признать утратившей силу;

8.4. в разделе IV:

8.4.1. в пункте 9:

8.4.1.1. абзац третий признать утратившим силу;

8.4.1.2. абзац шестой признать утратившим силу;

8.4.2. абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуто значение показателя результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значения показателя, установленного подпунктом «а» пункта 9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.»;

8.5. раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

Итогом реализации Подпрограммы 8 станет улучшение здоровья детей и молодежи от 7 до 18 лет, дальнейшее развитие системы отдыха и оздоровления.

Кроме того, результатом реализации Подпрограммы 8 должно стать:

- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%.».

9. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 февраля 2019 года № 96-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации

молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Государственная программа (всего)

7 098 669,0

853 437,0

839 179,0

874 096,0

883 078,0

921 425,0

909 780,0

908 837,0

908 837,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе

7 040 365,0

846 781,0

832 255,0

866 837,0

875 242,0

914 413,0

902 241,0

901 298,0

901 298,0

3.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 460 784,0

124 968,0

171 049,0

190 710,0

185 104,0

197 723,0

196 066,0

197 582,0

197 582,0

4.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

589 896,0

66 168,0

65 558,0

70 631,0

72 746,0

75 024,0

82 731,0

78 519,0

78 519,0

5.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

461 670,0

52 423,00

50 403,0

52 840,0

53 637,0

61 730,0

62 733,0

63 952,0

63 952,0

6.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

595 500,0

76 423,00

80 054,00

87 347,00

91 092,00

63 009,0

67 805,0

64 885,0

64 885,0

7.

Департамент здравоохранения автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

40 830,0

5 068,0

4 999,0

5 143,0

5 630,0

4 573,0

5 139,0

5 139,0

5 139,0

8.

Департамент образования автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

5 341,0

972,0

0,0

664,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

9.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» –подведомственное государственное учреждение (всего)

3 945,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

675,0

675,0

675,0

10.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель (всего),

в том числе

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Департамент культуры автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

4 313,0

0,0

337,0

596,0

698,0

698,0

659,0

659,0

659,0

13.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс

им. И.С. Шемановского» –подведомственное государственное учреждение (всего)

2 442,0

0,0

255,0

500,0

515,0

362,00

270,0

270,0

270,0

14.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)

477,0

0,0

82,0

96,0

0,0

86,00

71,0

71,0

71,0

15.

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных

культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)

440,0

0,0

0,0

0,0

190,0

250,0

0,0

0,0

0,0

16.

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»

954,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318,0

318,0

318,0

17.

Департамент внутренней политики автономного

округа – соисполнитель (всего), в том числе

6 360,00

0,00

800,00

800,00

760,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

18.

ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)

6 360,00

0,00

800,00

800,00

760,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

19.

Департамент социальной защиты населения автономного округа –соисполнитель (всего),

в том числе

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»*

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Подпрограмма 1

3 018 475,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

241 894,0

244 629,0

244 629,0

24.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего),

в том числе

3 018 475,0

499 224,0

493 490,0

517 924,0

511 947,0

264 738,0

241 894,0

244 629,0

244 629,0

25.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

1 321 668,0

123 678,0

170 799,0

190 075,0

184 854,0

164 733,0

161 499,0

163 015,0

163 015,0

26.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

3 982,0

0,0

1 150,0

1 160,0

1 672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий

занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

252 367,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 730,0

62 733,0

63 952,0

63 952,0

28.

Подпрограмма 2

576 765,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

29.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),

в том числе

576 765,0

67 718,0

65 467,0

70 851,0

72 022,0

71 999,0

79 064,0

74 822,0

74 822,0

30.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» –подведомственное государственное учреждение (всего)

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

565 842,0

65 573,0

64 408,0

69 221,0

70 498,0

70 134,0

78 164,0

73 922,0

73 922,0

32.

Подпрограмма 3

211 145,0

52 963,0

50 668,0

53 422,0

54 092,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),

в том числе

211 145,0

52 963,0

50 668,0

53 422,0

54 092,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)

209 303,0

52 423,0

50 403,0

52 840,0

53 637,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

Подпрограмма 4

189 668,0

27 217,0

20 837,0

22 829,0

23 416,0

22 556,0

24 271,0

24 271,0

24 271,0

36.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего),

в том числе

131 364,0

20 561,0

13 913,0

15 570,0

15 580,0

15 544,0

16 732,0

16 732,0

16 732,0

37.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» –подведомственное государственное учреждение (всего)

2 825,0

690,0

250,0

635,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

38.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

12 842,0

595,0

0,0

250,0

576,0

2 733,0

2 733,0

2 733,0

2 733,0

39.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

2 294,00

0,00

0,00

0,00

523,00

442,00

443,00

443,00

443,00

40.

Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4

40 830,0

5 068,0

4 999,0

5 143,0

5 630,0

4 573,0

5 139,00

5 139,0

5 139,0

41.

Департамент внутренней политики автономного

округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе

6 360,00

0,00

800,00

800,00

760,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

42.

ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)

6 360,0

0,0

800,0

800,0

760,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,

43.

Департамент образования автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4, в том числе

5 341,0

972,0

0,0

664,0

741,0

741,0

741,0

741,0

741,0

44.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» –подведомственное государственное учреждение (всего)

3 945,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

675,0

675,0

675,0

45.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4, в том числе

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» –подведомственное государственное учреждение (всего)

1 346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47.

Департамент культуры автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4, в том числе

4 313,0

0,0

337,0

596,0

705,0

698,0

659,0

659,0

659,0

48.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс

им. И.С. Шемановского» –подведомственное государственное учреждение (всего)

2 442,0

0,0

255,0

500,0

515,0

362,0

270,0

270,0

270,0

49.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)

477,0

0,0

82,0

96,0

0,0

86,0

71,0

71,0

71,0

50.

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных

культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)

440,0

0,0

0,0

0,0

190,0

250,0

0,0

0,0

0,0

51.

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»

954,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318,0

318,0

318,0

52.

Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель

Подпрограммы 4, в том числе

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)

114,0

0,0

58,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54.

Подпрограмма 5

662 409,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

77 924,0

75 004,0

75 004,0

55.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего),

в том числе

662 409,0

76 423,0

90 198,0

97 265,0

98 278,0

72 313,0

77 924,0

75 004,0

75 004,0

56.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)

593 206,0

76 423,0

80 054,0

87 347,0

90 569,0

62 567,0

67 362,0

64 442,0

64 442,0

57.

Подпрограмма 6

58 920,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7222,0

7 222,0

7 222,0

58.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего),

в том числе

58 920,0

11 280,0

13 001,0

4 397,0

4 030,0

4 546,0

7222,0

7 222,0

7 222,0

59.

Подпрограмма 7

935 179,0

113 612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

60.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего),

в том числе

935 179,0

113 612,0

105 518,0

107 408,0

119 293,0

139 441,0

114 313,0

117 797,0

117 797,0

61.

Подпрограмма 8

1 441 108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

62.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего),

в том числе

1 441 108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

345 832,0

365 092,0

365 092,0

365 092,0

63.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)

135 692,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 741,0

34 317,0

34 317,0

34 317,0

64.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)

7 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 668,0

1 834,0

1 864,0

1 864,0

* До 31.12.2014.».

10. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение

эффективности реализации молодежной политики,

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи

на 2014 – 2021 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 06 февраля 2019 года № 96-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики,

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/

мероприятий, влияющих

на показатель

Еди-ница из-

ме-

ре-ния

Значение показателей

2014

год

вес по-ка-за-те-

ля

2015 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2016

год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2018 год

вес

по

ка-

за-

те-

ля

2019

год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2020 год

вес пока-

за-

те-

ля

2021 год

вес по-ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Государственная программа

2

Цель 1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития автономного округа

3

1.1. Показатель «Уровень вовлеченности детей и молодежи автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 1

%

11,9

0,2

12,1

0,2

12,3

0,2

12,5

0,2

15,7

0,2

15,8

0,2

15,9

0,2

16

0,2

4

1.2. Показатель «Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа»

основное мероприятие 2, Подпрограмма 1

основное мероприятие 1, Подпрограмма 8

%

5,92

0,25

5,71

0,25

5,71

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

6

0,25

5

1.3. Показатель «Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598)

основное мероприятие 1, Подпрограмма 4

чел.

31250

0,2

31280

0,25

31285

0,25

31300

0,25

31330

0,25

31370

0,25

31400

0,25

31450

0,25

6

Цель 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в автономном округе

7

2.1. Показатель «Количество предприятий сферы туризма»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 5

ед.

1247

0,25

1250

0,2

1252

0,2

1255

0,2

1257

0,2

1260

0,2

1262

0,2

1265

0,2

8

2.2. Показатель «Количество разработанных туристских маршрутов на территории автономного округа»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 5

ед.

14

0,1

15

0,1

15

0,1

16

0,1

17

0,1

18

0,1

19

0,1

19

0,1

9

Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес – 0)

10

Цель. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа и ее кадровое обеспечение

11

1. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»

1.1, 1.2, 6.4

чел.

55000

0,15

12

2. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»

1.1, 1.2, 6.4

чел.

3600

0,15

13

3. Показатель «Число турфирм, работающих на территории автономного округа»

2.1

шт.

42

0,2

14

4. Показатель «Число участников конкурса на предоставление грантовой поддержки»

2.1

коли-чест-во

10

0,15

15

5. Показатель «Число изданных сборников, справочников, публикаций в средствах массовой информации»

4.1, 4.2, 4.3

шт.

100

0,05

16

6. Показатель «Число пользователей информационной системой (web-сайт)»

4.4, 4.5, 4.8, 4.9

чел.

44000

0,05

17

7. Показатель «Число туристских выставок, в работе которых приняли участие»

5.1

шт.

1

0,1

18

8. Показатель «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»

6.2

шт.

75

0,15

Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»

19

Подпрограмма 1

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,2

Х

0,2

Х

0,2

Х

0,2

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

20

Цель 1 Подпрограммы 1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи

21

Задача 1.1

Подпрограммы 1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе

22

1.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»

основное мероприя-

тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1.5,

Подпрограмма 1

%

1,42

0,2

1,48

0,2

1,53

0,2

1,59

0,2

1,64

0,1

1,68

0,4

1,73

0,5

1,73

0,5

23

Задача 1.2

Подпрограммы 1. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде

24

1.2.1. Показатель «Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)» (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа

от 24 декабря 2012 № 148-ЗАО (далее – Программа на 2012 –

2016 годы))

основное мероприя-

тие 1/1.2, Подпрограмма 1

%

55

0,1

55

0,1

57

0,1

80

0,1

80

0,05

-

-

-

-

-

-

25

Задача 1.3

Подпрограммы 1. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе

26

1.3.1. Показатель «Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью»

основное мероприя-

тие 1/1.2, 1.3, 1.5,

Подпрограмма 1

чел.

110

0,1

115

0,1

119

0,1

123

0,1

126

0,05

-

-

-

-

-

-

27

1.3.2. Показатель «Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки»

основное мероприя-

тие 1/1.2, 1.3, 1.5, Подпрограмма 1

чел.

80

0,1

82

0,1

82

0,1

84

0,1

84

0,1

-

-

-

-

-

-

28

1.3.3. Показатель «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»

основное мероприя-

тие 1/1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

основное мероприя-

тие 2/2.1,

Подпрограмма 1

ед.

26

0,1

22

0,1

27

0,1

29

0,1

25

0,05

25

0,2

-

-

-

-

29

1.3.4. Показатель «Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета»

основное мероприя-

тие 1

Подпрограмма 1

%

-

-

-

-

-

-

-

-

100

0,05

-

-

-

-

-

-

30

Цель 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе

31

Задача 2.1

Подпрограммы 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

32

2.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»

основное мероприя-

тие 2/2.1, Подпрограмма 1

%

9,2

0,3

8,8

0,3

8,8

0,35

8,8

0,35

-

-

-

-

-

-

-

-

33

2.1.2. Показатель «Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках»

основное мероприя-

тие 2/2.1, Подпрограмма 1

ед.

160

0,05

70

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

2.1.3. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»

основное мероприя-

тие 2/2.1, Подпрограмма 1

%

1,5

0,05

2,4

0,05

1,7

0,05

6,7

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Цель 1 Подпрограммы 1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи

36

Задача 1.4

Подпрограммы 1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства

на территории автономного округа

37

1.4.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»

основное мероприя-

тие 1/1.6, 1.7,

Подпрограмма 1

%

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5

0,1

6,6

0,4

6,7

0,5

6,7

0,5

38

1.4.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»

основное мероприя-

тие 1/1.7,

Подпрограмма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

1100

0,05

-

-

-

-

-

-

39

1.4.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»

основное мероприя-

тие 1/1.7,

Подпрограмма 1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0,05

-

-

-

-

-

-

40

1.4.4. Показатель

«Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа»

основное мероприя-

тие 1/1.7, Подпрограмма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

500

0,05

-

-

-

-

-

-

41

Задача 1.5

Подпрограммы 1. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов

на рынке труда

42

1.5.1. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»

основное мероприя-

тие 1/1.7,

Подпрограмма 1

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

7

0,1

-

-

-

-

-

-

43

1.5.2. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»

основное мероприя-

тие 1/1.7,

Подпрограмма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

250

0,25

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»

44

Подпрограмма 2

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

45

Цель Подпрограммы 2. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе

46

Задача 2.1

Подпрограммы 2. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа

47

2.1.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности»

(Программа на 2012 –

2016 годы, план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития автономного округа

на 2017 – 2020 годы, утвержденный постановлением Правительства автономного округа

от 18 сентября 2017 года № 993-П (далее – План

на 2017 – 2020 годы))

основное мероприя-

тие 1/1.1, 1.4,

Подпрограмма 2

%

2,7

0,2

2,8

0,2

2,9

0,2

3,0

0,2

3,1

0,2

3,2

0,5

3,3

0,5

3,3

0,5

48

2.1.2. Показатель «Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях»

основное мероприя-

тие 1/1.2, Подпрограмма 2

ед.

60

0,1

60

0,1

63

0,1

63

0,1

66

0,1

-

-

-

-

-

-

49

Задача 2.2

Подпрограммы 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе

50

2.2.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»

основное мероприя-

тие 1/1.4,

Подпрограмма 2

%

8,12

0,3

79,5

0,3

40

0,3

42

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

51

2.2.2. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет

в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»

основное мероприя-

тие 1/1.4,

Подпрограмма 2

%

-

-

-

-

-

-

-

-

84,2

0,3

85,1

0,5

86

0,5

86,8

0,5

52

2.2.3. «Количество подростков от 14 до

17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности»

основное мероприя-

тие 1/1.4, Подпрограмма 2

чел.

106

0,1

106

0,1

140

0,1

140

0,1

195

0,1

-

-

-

-

-

-

53

Задача 2.3

Подпрограммы 2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан

54

2.3.1. Показатель «Количество предоставленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики»

основное мероприя-

тие 1/1.4,

Подпрограмма 2

ед.

35

0,1

35

0,1

36

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

2.3.2. Показатель

«Количество администрируемых информационных ресурсов и баз данных»

основное мероприя-

тие 1/1.4,

Подпрограмма 2

ед

-

-

-

-

-

-

7

0,1

7

0,1

-

-

-

-

-

-

56

Задача 2.4

Подпрограммы 2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания

57

2.4.1. Показатель «Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания»

основное мероприя-

тие 1/1.3, 1.4,

Подпрограмма 2

чел.

185

0,2

185

0,2

190

0,2

190

0,2

195

0,2

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»

58

Подпрограмма 3

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Цель Подпрограммы 3. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи

60

Задача 3.1

Подпрограммы 3. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа

61

3.1.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»

основное мероприя-

тие 1/1.1, 1.4,

Подпрограмма 3

%

6,1

0,2

6,2

0,2

6,3

0,2

6,4

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

62

3.1.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»

основное мероприя-

тие 1/1.4,

Подпрограмма 3

чел.

170

0,1

180

0,1

300

0,1

1000

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

63

3.1.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»

основное мероприя-

тие 1/1.1, 1.4,

Подпрограмма 3

ед.

5

0,1

7

0,1

8

0,1

9

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

64

3.1.4. Показатель

«Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа»

основное мероприя-

тие1/1.4,

Подпрограмма 1

чел.

-

-

-

-

-

-

450

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Задача 3.2

Подпрограммы 3. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда

66

3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте

от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа граждан, обеспеченных временной работой»

основное мероприя-

тие 1/1.2, 1.4, Подпрограмма 3

%

76

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте

от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»

основное мероприя-

тие 1/1.2, 1.4, Подпрограмма 3

%

0

0

77

0,2

78

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

3.2.2. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»

основное мероприя-

тие 1/1.3, 1.4, Подпрограмма 3

ед.

4

0,2

5

0,2

6

0,2

6

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

69

3.2.3. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»

основное мероприя-

тие 1/1.3, 1.4,

Подпрограмма 3

чел.

90

0,2

220

0,2

230

0,2

240

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

70

Подпрограмма 4

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

71

Цель Подпрограммы 4. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа

72

Задача 4.1

Подпрограммы 4. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма

73

4.1.1. Показатель «Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень (с нарастающим итогом)»

основное мероприя-

тие 1, Подпрограмма 4

чел.

150

0,16

250

0,16

350

0,16

450

0,16

900

0,16

1020

0,25

1130

0,25

1240

0,25

74

Задача 4.2

Подпрограммы 4. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершенно-летних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа

с населением

по антинаркотической

и антиалкогольной пропаганде

75

4.2.1. Показатель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» (Программа

на 2012 – 2016 годы,

План – на 2017 –

2020 годы)

основное мероприя-

тие 1, Подпрограмма 4

%

65

0,2

65

0,2

66

0,2

66

0,2

67

0,2

67

0,25

68

0,25

68

0,25

76

4.2.2. Показатель «Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся»

основное мероприя-

тие 1, Подпрограмма 4

%

70

0,16

70,5

0,16

70,5

0,16

71

0,16

71

0,16

-

-

-

-

-

-

77

Задача 4.3

Подпрограммы 4. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа

78

4.3.1. Показатель «Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией» (Программа

на 2012 – 2016 годы,

План на 2017 – 2020 годы)

основное мероприя-

тие 1, Подпрограмма 4

%

7,6

0,16

7,6

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

7,7

0,25

7,7

0,25

8

0,25

79

4.3.2. Показатель «Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением»

основное мероприя-

тие 1, Подпрограмма 4

%

17,5

0,16

17,3

0,16

17,3

0,16

17,2

0,16

17,2

0,16

-

-

-

-

-

-

80

4.3.3. Показатель «Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» (Программа на 2012 –

2016 годы, План – на 2017 – 2020 годы))

основное мероприя-

тие 1, Подпрограмма 4

%

8,4

0,16

8,4

0,16

8,5

0,16

8,5

0,16

8,6

0,16

8,6

0,25

8,6

0,25

9

0,25

Подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»

81

Подпрограмма 5

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

Х

0,25

82

Цель Подпрограммы 5. Развитие въездного и внутреннего туризма

83

Задача 5.1

Подпрограммы 5. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках

84

5.1.1. Показатель «Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров» (План на 2017 –

2020 годы)

основное мероприя-

тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1,4,

Подпрограмма 5

ед.

10

0,5

14

0,25

14

0,25

23

0,25

23

0,25

24

0,5

25

0,5

25

0,5

85

Задача 5.2

Подпрограммы 5. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе

86

5.2.1. Показатель «Доля культурно-познавательных туров от общего количества предоставленных туров»

основное мероприятие 1/1.4,

Подпрограмма 5

%

22

0,5

23

0,25

24

0,25

25

0,25

25

0,25

-

-

-

-

-

-

87

5.2.2. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»

основное мероприя-

тие 1/

Подпрограмма 5

чел.

-

-

55000

0,25

60000

0,25

65000

0,25

70000

0,25

130000

0,5

140000

0,5

150000

0,5

88

5.2.3. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»

основное мероприятие 1/

Подпрограмма 5

чел.

-

-

3500

0,25

3500

0,25

3600

0,25

3600

0,25

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»

89

Подпрограмма 6

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

90

Цель Подпрограммы 6. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе

91

Задача 6.1

Подпрограммы 6. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

92

6.1.1. Показатель «Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 6

%

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»

93

Подпрограмма 7

(вес – по годам)

Х

Х

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

Х

0,1

-

-

-

-

-

-

94

Цель Подпрограммы 7. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

95

Задача 7.1

Подпрограммы 7. Повышение качества кадрового обеспечения

96

7.1.1. Показатель «Укомплектованность кадрами»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

97

0,2

98

0,2

98

0,2

99

0,2

99

0,2

-

-

-

-

-

-

97

7.1.2. Показатель «Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

-

-

-

-

-

-

98

Задача 7.2

Подпрограммы 7. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы

99

7.2.1. Показатель «Доля проектов правовых актов, договоров, соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

-

-

-

-

-

-

100

7.2.2. Показатель «Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

101

7.2.3. Показатель «Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

-

-

-

-

-

-

102

Задача 7.3

Подпрограммы 7. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы

103

7.3.1. Показатель «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»

104

Подпрограмма 8

(вес – по годам)

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

0,2

Х

0,3

Х

0,3

Х

0,3

105

Цель 1 Подпрограммы 8. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе

106

Задача 8.1

Подпрограммы 8.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

107

8.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи

от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»

основное мероприятие 1,

Подпрограмма 8

%

-

-

-

-

-

-

-

-

8,8

0,5

8,8

1

8,8

1

8,8

1

108

8.1.2. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма,

в общем числе отдохнувших детей»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 8

%

-

-

-

-

-

-

-

-

6,7

0,5

-

-

-

-

-

-

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.05.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать