Основная информация
Дата опубликования: | 06 марта 2017г. |
Номер документа: | RU89000201700184 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2015 года № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 декабря 2013 года № 1008-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
06 марта 2017 г. № 149-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 марта 2017 года № 149-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного
хозяйства» на 2014 – 2020 годы
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 535 232
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
2 535 232
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 222 710)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 356 246
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
356 246
(в том числе средства федерального
бюджета – 161 929)
-
2015 год – 368 312
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
368 312
(в том числе средства федерального
бюджета – 171 755)
-
2016 год – 408 274
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
408 274
(в том числе средства федерального
бюджета – 214 768)
-
2017 год – 358 852
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
358 852 (в том числе средства федерального бюджета – 167 353)
-
2018 год – 356 491
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
356 491
(в том числе средства федерального
бюджета – 169 766)
-
2019 год – 359 545
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
359 545
(в том числе средства федерального
бюджета – 172 820)
-
2020 год – 327 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
327 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 164 319)
-
».
2. Таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Источник финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
всего
2 535 232
356 246
368 312
408 274
358 852
356 491
359 545
327 512
ФБ*
1 222 710
161 929
171 755
214 768
167 353
169 766
172 820
164 319
ОБ*
1 312 522
194 317
196 557
193 506
191 499
186 725
186 725
163 193
в т.ч. субсидия ОАУ «Леса Ямала»
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
2.
Ответственный исполнитель –
департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (далее – ДПРР ЯНАО)
(всего), в том числе
всего
2 535 232
356 246
368 312
408 274
358 852
356 491
359 545
327 512
ФБ*
1 222 710
161 929
171 755
214 768
167 353
169 766
172 820
164 319
ОБ*
1 312 522
194 317
196 557
193 506
191 499
186 725
186 725
163 193
3.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
(всего)
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
4.
Подпрограмма 1
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
5.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
6.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
7.
Подпрограмма 2
всего
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ФБ*
904 785
161 929
161 147
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ОБ
83 907
37 267
46 640
-
-
-
-
-
8.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
ДПРР ЯНАО
всего
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ФБ*
904 785
161 929
161 147
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ОБ
83 907
37 267
46 640
-
-
-
-
-
9.
Подпрограмма 3
всего
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
ФБ*
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
ОБ
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
10.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
ДПРР ЯНАО
всего
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
ФБ*
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
ОБ
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.
* Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы.».
1
3. В Подпрограмме 1:
3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем
финансирования –
415 713
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
415 713
(в том числе средства федерального бюджета – 46 032)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 36 928
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
36 928
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 46 863
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
46 863
(в том числе средства федерального бюджета – 10 608)
-
2016 год – 70 497
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
70 497
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2017 год – 78 015
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
78 015
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2018 год – 73 241
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
73 241
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2019 год – 73 241
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
73 241
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2020 год – 36 928
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
36 928
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
3.2. таблицу 9 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
тыс. руб.
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Источник финанси-рования
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма (всего)
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ*
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО (всего),
в том числе
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
3.
Подведомственное государственное учреждение (всего) – ОАУ «Леса Ямала»
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
4.
Основное
мероприятие 1. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений и мер пожарной безопасности в лесах, выполняемых
за счет субсидии
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
5.
Мероприятие 1.1.
Осуществление мероприятий по охране,
всего
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
ФБ*
-
-
-
-
-
-
-
-
ОБ*
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
защите, воспроизводству лесов, предупреждению
мер пожарной
безопасности в лесах,
а также основных видов деятельности
ОАУ «Леса Ямала», выполняемых
за счет субсидий, выделяемых на выполнение работ (оказание услуг)
по госзаданию
6.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
7.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
8.
Мероприятие 1.2.
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, выполняемых
ОАУ «Леса Ямала»
за счет субсидий,
выделяемых на выполнение работ (оказание услуг) по
госзаданию
всего
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ*
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
10.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
11.
Мероприятие 1.3.
Субсидия на иные цели ОАУ «Леса Ямала» для осуществления мероприятий, не связанных с выполнением госзадания
всего
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
ФБ*
-
-
-
-
-
-
-
-
ОБ*
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
12.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
13.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.
* Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы.».
1
4. В Подпрограмме 2:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем
финансирования –
988 692
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
988 692
(в том числе средства федерального бюджета – 904 785)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 199 196
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
199 196
(в том числе средства федерального бюджета – 161 929)
-
2015 год – 207 787
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
207 787
(в том числе средства федерального бюджета – 161 147)
-
2016 год – 205 912
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
205 912
(в том числе средства федерального бюджета – 205 912)
-
2017 год – 67 866
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
67 866
(в том числе средства федерального бюджета – 67 866)
-
2018 год – 70 279
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
70 279
(в том числе средства федерального бюджета – 70 279)
-
2019 год – 73 333
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
73 333
(в том числе средства федерального бюджета – 73 333)
-
2020 год – 164 319
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
164 319
(в том числе средства федерального бюджета – 164 319)
-
»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. в абзаце сороковом слова «со статьей 52» заменить словами «с главой 3»;
4.2.2. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 11
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
тыс. руб.
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Источник финансирования
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 (всего)
всего
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ФБ*
904 785
161 929
161 147
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ОБ
83 907
37 267
46 640
-
-
-
-
-
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
ДПРР ЯНАО (всего),
в том числе
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
3.
Основное
мероприятие 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
4.
Мероприятие 1.1. Содействие лесовосстановлению путем минерализации почвы
всего
3 884
1942
-
-
-
-
-
1942
ФБ*
3 884
1942
-
-
-
-
-
1942
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.2.
Уход за лесами
(р.у. в молодняках)
всего
4 716
2358
-
-
-
-
-
2358
ФБ*
4 716
2358
-
-
-
-
-
2358
ОБ
-
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.3.
Отвод и таксация лесосек
всего
6 001
336
1 645
1 011
891
891
891
336
ФБ*
6 001
336
1 645
1 011
891
891
891
336
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
7.
Мероприятие 1.4.
Проведение
кадастровых работ в лесном фонде
всего
5 070
-
1 000
500
390
1 090
2 090
-
ФБ*
5 070
-
1 000
500
390
1 090
2 090
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Мероприятие 1.5.
Проведение
лесоустроительных работ
всего
85 703
-
16 221
16 002
16 000
17 713
19 767
-
ФБ*
69 482
-
-
16 002
16 000
17 713
19 767
-
ОБ
16 221
-
16 221
-
-
-
-
-
9.
Мероприятие 1.6. Лесопатологические обследования
всего
6 893
4595
-
-
-
-
-
2298
ФБ*
6 893
4595
-
-
-
-
-
2298
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Мероприятие 1.7.
Профилактические мероприятия по защите лесов от вредных организмов
всего
360
90
90
90
-
-
-
90
ФБ*
360
90
90
90
-
-
-
90
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Мероприятие 1.8.
Проведение ежегодного мониторинга пожарной опасности в лесах
всего
258 454
50 822
59 949
29 523
29 540
29 540
29 540
29 540
ФБ*
206 753
29 540
29 530
29 523
29 540
29 540
29 540
29 540
ОБ
51 701
21 282
30 419
-
-
-
-
-
12.
Мероприятие 1.9.
Тушение лесных пожаров
всего
201 835
36 030
32 584
50 041
20 045
20 045
20 045
23 045
ФБ*
185 850
20 045
32 584
50 041
20 045
20 045
20 045
23 045
ОБ
15 985
15 985
-
-
-
-
-
-
13.
Мероприятие 1.10.
Устройство минерализованных полос
всего
1 039
503
268
-
-
-
-
268
ФБ*
1 039
503
268
-
-
-
-
268
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Мероприятие 1.11.
Уход за минерализован-ными полосами
всего
1 183
390
340
-
-
-
-
453
ФБ*
1 183
390
340
-
-
-
-
453
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
15.
Мероприятие 1.12.
Приобретения технических средств пожаротушения
всего
3 888
1 301
1 052
-
-
-
-
1 535
ФБ*
3 888
1 301
1 052
-
-
-
-
1 535
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16.
Мероприятие 1.13. Благоустройство зон
отдыха граждан,
пребывающих в лесу
всего
2 055
1 055
-
-
-
-
-
1 000
ФБ*
2 055
1 055
-
-
-
-
-
1 000
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Мероприятие 1.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах
всего
1 684
842
-
-
-
-
-
842
ФБ*
1 684
842
-
-
-
-
-
842
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Мероприятие 1.15. Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
всего
410
210
-
-
-
-
-
200
ФБ*
410
210
-
-
-
-
-
200
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Мероприятие 1.16.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства
всего
302
-
302
-
-
-
-
-
ФБ*
302
-
302
-
-
-
-
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Мероприятие 1.17.
Обеспечение реализации переданных полномочий Российской Федерации
в соответствии
со статьей 83 ЛК РФ
всего
385 714
98 722
94 336
92 244
-
-
-
100 412
ФБ*
385 714
98 722
94 336
92 244
-
-
-
100 412
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
Мероприятие 1.18.
Приобретение специализированной лесопожарной техники и
всего
16 501
-
-
16 501
-
-
-
-
ФБ*
16 501
-
-
16 501
-
-
-
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
оборудования
22.
Мероприятие 1.19.
Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря
всего
3 000
-
-
-
1 000
1 000
1 000
-
ФБ*
3 000
-
-
-
1 000
1 000
1 000
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.
* Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы.».
1
5. В Подпрограмме 3:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 130 827
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
1 130 827
(в том числе средства федерального
бюджета – 271 893)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 120 122
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120 122
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 47 565
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113 662
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 131 865
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
131 865
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 212 971
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 971
(в том числе средства федерального
бюджета – 90 631)
-
2018 год – 212 971
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 971
(в том числе средства федерального
бюджета – 90 631)
-
2019 год – 212 971
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 971
(в том числе средства федерального
бюджета – 90 631)
-
2020 год – 126 265
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
126 265
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
5.2. таблицу 12 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 12
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
тыс. руб.
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Источник финанси-рования
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
всего
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
ФБ
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
ОБ
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
2.
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3 –
ДПРР ЯНАО (всего)
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
3.
Основное
мероприятие 1.
Совершенствование механизма осуществления государственной политики в области лесных отношений
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
4.
Мероприятие 1.1. Обеспе-чение реализации Госу-дарственной программы
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
5.
Мероприятие 1.2.
Обеспечение реализации переданных полномочий
Российской Федерации в соответствии
со статьей 83 ЛК РФ
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Методика по расчету показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к настоящей Государственной программе.
Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение разницы между объемом бюджетных ассигнований ГРБС и кассовым исполнением расходов ГРБС к объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи окружного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной.
Значение показателя должно стремиться к нулю
Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи окружного бюджета
b
Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном периоде
E
Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество бюджетных правонарушений, выявленных Счетной палатой автономного округа и департаментом финансов автономного округа по результатам проведения проверок исполнения ГРБС и ПБС расходов окружного бюджета в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
Н = Н1 + Н2 + Нi
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной. Значение показателя должно стремиться к нулю
Количество бюджетных правонарушений, выявленных Счетной палатой автономного округа и департаментом финансов автономного округа по результатам проведения проверок исполнения ГРБС и ПБС расходов окружного бюджета в отчетном периоде
Н
Количество систем электронного документооборота
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Показатель отражает наличие систем электронного документооборота, необходимых для исполнения функций ДПРР ЯНАО, при взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по автономному округу для расчета заработной платы, размещения государственных заказов и т.п.
Алгоритм формирования показателя
С = С1 + С2 + С3 + Сi
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество систем документооборота
С
».
6. В графе 3 приложения № 1 к Государственной программе:
6.1. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«1.5
1.17»;
6.2. пункт 25 дополнить цифрами «1.19»;
6.3. пункт 29 дополнить цифрами «1.2»;
6.4. пункт 30 дополнить цифрами «1.2»;
6.5. пункт 31 дополнить цифрами «1.2».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2015 года № 100-ЗАО «Об окружном бюджете на 2016 год», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 декабря 2013 года № 1008-П.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. В части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2016 год распространяется на правоотношения, возникшие с 15 декабря 2016 года, а в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
06 марта 2017 г. № 149-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 06 марта 2017 года № 149-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного
хозяйства» на 2014 – 2020 годы
1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 535 232
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
2 535 232
(в том числе средства федерального
бюджета – 1 222 710)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 356 246
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
356 246
(в том числе средства федерального
бюджета – 161 929)
-
2015 год – 368 312
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
368 312
(в том числе средства федерального
бюджета – 171 755)
-
2016 год – 408 274
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
408 274
(в том числе средства федерального
бюджета – 214 768)
-
2017 год – 358 852
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
358 852 (в том числе средства федерального бюджета – 167 353)
-
2018 год – 356 491
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
356 491
(в том числе средства федерального
бюджета – 169 766)
-
2019 год – 359 545
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
359 545
(в том числе средства федерального
бюджета – 172 820)
-
2020 год – 327 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
327 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 164 319)
-
».
2. Таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Структура Государственной программы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Источник финансирования
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
всего
2 535 232
356 246
368 312
408 274
358 852
356 491
359 545
327 512
ФБ*
1 222 710
161 929
171 755
214 768
167 353
169 766
172 820
164 319
ОБ*
1 312 522
194 317
196 557
193 506
191 499
186 725
186 725
163 193
в т.ч. субсидия ОАУ «Леса Ямала»
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
2.
Ответственный исполнитель –
департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (далее – ДПРР ЯНАО)
(всего), в том числе
всего
2 535 232
356 246
368 312
408 274
358 852
356 491
359 545
327 512
ФБ*
1 222 710
161 929
171 755
214 768
167 353
169 766
172 820
164 319
ОБ*
1 312 522
194 317
196 557
193 506
191 499
186 725
186 725
163 193
3.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
(всего)
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
4.
Подпрограмма 1
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
5.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
6.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
7.
Подпрограмма 2
всего
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ФБ*
904 785
161 929
161 147
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ОБ
83 907
37 267
46 640
-
-
-
-
-
8.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
ДПРР ЯНАО
всего
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ФБ*
904 785
161 929
161 147
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ОБ
83 907
37 267
46 640
-
-
-
-
-
9.
Подпрограмма 3
всего
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
ФБ*
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
ОБ
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
10.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
ДПРР ЯНАО
всего
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
ФБ*
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
ОБ
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.
* Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы.».
1
3. В Подпрограмме 1:
3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем
финансирования –
415 713
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
415 713
(в том числе средства федерального бюджета – 46 032)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 36 928
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
36 928
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
2015 год – 46 863
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
46 863
(в том числе средства федерального бюджета – 10 608)
-
2016 год – 70 497
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
70 497
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2017 год – 78 015
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
78 015
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2018 год – 73 241
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
73 241
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2019 год – 73 241
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
73 241
(в том числе средства федерального бюджета –
8 856)
-
2020 год – 36 928
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
36 928
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
-
»;
3.2. таблицу 9 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 9
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
тыс. руб.
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Источник финанси-рования
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма (всего)
всего
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ*
369 681
36 928
36 255
61 641
69 159
64 385
64 385
36 928
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО (всего),
в том числе
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
3.
Подведомственное государственное учреждение (всего) – ОАУ «Леса Ямала»
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
4.
Основное
мероприятие 1. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений и мер пожарной безопасности в лесах, выполняемых
за счет субсидии
415 713
36 928
46 863
70 497
78 015
73 241
73 241
36 928
5.
Мероприятие 1.1.
Осуществление мероприятий по охране,
всего
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
ФБ*
-
-
-
-
-
-
-
-
ОБ*
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
защите, воспроизводству лесов, предупреждению
мер пожарной
безопасности в лесах,
а также основных видов деятельности
ОАУ «Леса Ямала», выполняемых
за счет субсидий, выделяемых на выполнение работ (оказание услуг)
по госзаданию
6.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
7.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
364 907
36 928
36 255
61 641
64 385
64 385
64 385
36 928
8.
Мероприятие 1.2.
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, выполняемых
ОАУ «Леса Ямала»
за счет субсидий,
выделяемых на выполнение работ (оказание услуг) по
госзаданию
всего
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ФБ*
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
ОБ*
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
10.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
46 032
-
10 608
8 856
8 856
8 856
8 856
-
11.
Мероприятие 1.3.
Субсидия на иные цели ОАУ «Леса Ямала» для осуществления мероприятий, не связанных с выполнением госзадания
всего
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
ФБ*
-
-
-
-
-
-
-
-
ОБ*
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
12.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –
ДПРР ЯНАО,
в том числе
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
13.
Подведомственное государственное учреждение –
ОАУ «Леса Ямала»
4 774
-
-
-
4 774
-
-
-
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.
* Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы.».
1
4. В Подпрограмме 2:
4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем
финансирования –
988 692
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
988 692
(в том числе средства федерального бюджета – 904 785)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 199 196
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
199 196
(в том числе средства федерального бюджета – 161 929)
-
2015 год – 207 787
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
207 787
(в том числе средства федерального бюджета – 161 147)
-
2016 год – 205 912
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
205 912
(в том числе средства федерального бюджета – 205 912)
-
2017 год – 67 866
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
67 866
(в том числе средства федерального бюджета – 67 866)
-
2018 год – 70 279
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
70 279
(в том числе средства федерального бюджета – 70 279)
-
2019 год – 73 333
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
73 333
(в том числе средства федерального бюджета – 73 333)
-
2020 год – 164 319
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
164 319
(в том числе средства федерального бюджета – 164 319)
-
»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. в абзаце сороковом слова «со статьей 52» заменить словами «с главой 3»;
4.2.2. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 11
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
тыс. руб.
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Источник финансирования
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2 (всего)
всего
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ФБ*
904 785
161 929
161 147
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
ОБ
83 907
37 267
46 640
-
-
-
-
-
2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
ДПРР ЯНАО (всего),
в том числе
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
3.
Основное
мероприятие 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
988 692
199 196
207 787
205 912
67 866
70 279
73 333
164 319
4.
Мероприятие 1.1. Содействие лесовосстановлению путем минерализации почвы
всего
3 884
1942
-
-
-
-
-
1942
ФБ*
3 884
1942
-
-
-
-
-
1942
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.2.
Уход за лесами
(р.у. в молодняках)
всего
4 716
2358
-
-
-
-
-
2358
ФБ*
4 716
2358
-
-
-
-
-
2358
ОБ
-
-
-
-
-
-
6.
Мероприятие 1.3.
Отвод и таксация лесосек
всего
6 001
336
1 645
1 011
891
891
891
336
ФБ*
6 001
336
1 645
1 011
891
891
891
336
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
7.
Мероприятие 1.4.
Проведение
кадастровых работ в лесном фонде
всего
5 070
-
1 000
500
390
1 090
2 090
-
ФБ*
5 070
-
1 000
500
390
1 090
2 090
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Мероприятие 1.5.
Проведение
лесоустроительных работ
всего
85 703
-
16 221
16 002
16 000
17 713
19 767
-
ФБ*
69 482
-
-
16 002
16 000
17 713
19 767
-
ОБ
16 221
-
16 221
-
-
-
-
-
9.
Мероприятие 1.6. Лесопатологические обследования
всего
6 893
4595
-
-
-
-
-
2298
ФБ*
6 893
4595
-
-
-
-
-
2298
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Мероприятие 1.7.
Профилактические мероприятия по защите лесов от вредных организмов
всего
360
90
90
90
-
-
-
90
ФБ*
360
90
90
90
-
-
-
90
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Мероприятие 1.8.
Проведение ежегодного мониторинга пожарной опасности в лесах
всего
258 454
50 822
59 949
29 523
29 540
29 540
29 540
29 540
ФБ*
206 753
29 540
29 530
29 523
29 540
29 540
29 540
29 540
ОБ
51 701
21 282
30 419
-
-
-
-
-
12.
Мероприятие 1.9.
Тушение лесных пожаров
всего
201 835
36 030
32 584
50 041
20 045
20 045
20 045
23 045
ФБ*
185 850
20 045
32 584
50 041
20 045
20 045
20 045
23 045
ОБ
15 985
15 985
-
-
-
-
-
-
13.
Мероприятие 1.10.
Устройство минерализованных полос
всего
1 039
503
268
-
-
-
-
268
ФБ*
1 039
503
268
-
-
-
-
268
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
Мероприятие 1.11.
Уход за минерализован-ными полосами
всего
1 183
390
340
-
-
-
-
453
ФБ*
1 183
390
340
-
-
-
-
453
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
15.
Мероприятие 1.12.
Приобретения технических средств пожаротушения
всего
3 888
1 301
1 052
-
-
-
-
1 535
ФБ*
3 888
1 301
1 052
-
-
-
-
1 535
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16.
Мероприятие 1.13. Благоустройство зон
отдыха граждан,
пребывающих в лесу
всего
2 055
1 055
-
-
-
-
-
1 000
ФБ*
2 055
1 055
-
-
-
-
-
1 000
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Мероприятие 1.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах
всего
1 684
842
-
-
-
-
-
842
ФБ*
1 684
842
-
-
-
-
-
842
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Мероприятие 1.15. Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
всего
410
210
-
-
-
-
-
200
ФБ*
410
210
-
-
-
-
-
200
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Мероприятие 1.16.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства
всего
302
-
302
-
-
-
-
-
ФБ*
302
-
302
-
-
-
-
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Мероприятие 1.17.
Обеспечение реализации переданных полномочий Российской Федерации
в соответствии
со статьей 83 ЛК РФ
всего
385 714
98 722
94 336
92 244
-
-
-
100 412
ФБ*
385 714
98 722
94 336
92 244
-
-
-
100 412
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
21.
Мероприятие 1.18.
Приобретение специализированной лесопожарной техники и
всего
16 501
-
-
16 501
-
-
-
-
ФБ*
16 501
-
-
16 501
-
-
-
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
оборудования
22.
Мероприятие 1.19.
Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря
всего
3 000
-
-
-
1 000
1 000
1 000
-
ФБ*
3 000
-
-
-
1 000
1 000
1 000
-
ОБ
-
-
-
-
-
-
-
-
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.
* Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы.».
1
5. В Подпрограмме 3:
5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
1 130 827
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
1 130 827
(в том числе средства федерального
бюджета – 271 893)
Объем
внебюджетных средств – 0
2014 год – 120 122
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
120 122
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2015 год – 47 565
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
113 662
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2016 год – 131 865
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
131 865
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
2017 год – 212 971
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 971
(в том числе средства федерального
бюджета – 90 631)
-
2018 год – 212 971
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 971
(в том числе средства федерального
бюджета – 90 631)
-
2019 год – 212 971
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 971
(в том числе средства федерального
бюджета – 90 631)
-
2020 год – 126 265
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
126 265
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
-
»;
5.2. таблицу 12 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 12
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
тыс. руб.
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Источник финанси-рования
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 3 (всего)
всего
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
ФБ
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
ОБ
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
2.
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3 –
ДПРР ЯНАО (всего)
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
3.
Основное
мероприятие 1.
Совершенствование механизма осуществления государственной политики в области лесных отношений
1 130 827
120 122
113 662
131 865
212 971
212 971
212 971
126 265
4.
Мероприятие 1.1. Обеспе-чение реализации Госу-дарственной программы
858 934
120 122
113 662
131 865
122 340
122 340
122 340
126 265
5.
Мероприятие 1.2.
Обеспечение реализации переданных полномочий
Российской Федерации в соответствии
со статьей 83 ЛК РФ
271 893
-
-
-
90 631
90 631
90 631
-
Примечания.
ФБ – федеральный бюджет, ОБ – окружной бюджет.»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Методика по расчету показателей Подпрограммы 3
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к настоящей Государственной программе.
Доля неисполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение разницы между объемом бюджетных ассигнований ГРБС и кассовым исполнением расходов ГРБС к объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи окружного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной.
Значение показателя должно стремиться к нулю
Объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи окружного бюджета
b
Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном периоде
E
Количество бюджетных правонарушений, выявленных контролирующими органами по результатам проведения проверок
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Количество бюджетных правонарушений, выявленных Счетной палатой автономного округа и департаментом финансов автономного округа по результатам проведения проверок исполнения ГРБС и ПБС расходов окружного бюджета в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
Н = Н1 + Н2 + Нi
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение – отрицательной. Значение показателя должно стремиться к нулю
Количество бюджетных правонарушений, выявленных Счетной палатой автономного округа и департаментом финансов автономного округа по результатам проведения проверок исполнения ГРБС и ПБС расходов окружного бюджета в отчетном периоде
Н
Количество систем электронного документооборота
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Показатель отражает наличие систем электронного документооборота, необходимых для исполнения функций ДПРР ЯНАО, при взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по автономному округу для расчета заработной платы, размещения государственных заказов и т.п.
Алгоритм формирования показателя
С = С1 + С2 + С3 + Сi
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Количество систем документооборота
С
».
6. В графе 3 приложения № 1 к Государственной программе:
6.1. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«1.5
1.17»;
6.2. пункт 25 дополнить цифрами «1.19»;
6.3. пункт 29 дополнить цифрами «1.2»;
6.4. пункт 30 дополнить цифрами «1.2»;
6.5. пункт 31 дополнить цифрами «1.2».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 03.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: