Основная информация
Дата опубликования: | 06 марта 2017г. |
Номер документа: | RU91000201700205 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 марта 2017 года №86-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2015-2020 годы» исключить;
2) в части 1 слова «на 2015-2020 годы» исключить;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края от
06.03.2017 №86-П
«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П
Государственная программа Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель Программы
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Соисполнители
Программы
Агентство по внутренней политике Камчатского края
Участники Программы
1) Министерство образования и науки Камчатского края;
2) Министерство здравоохранения Камчатского края;
3) Министерство культуры Камчатского края;
4) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
6) Министерство строительства Камчатского края;
7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
8) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
9) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
10) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;
11) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
12) Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
13) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);
14) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Подпрограммы
Программы
1) подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»;
2) подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»;
3) подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»;
4) подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»;
5) подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
6) подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»;
7) подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»
Цели Программы
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае
Задачи Программы
1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;
4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края;
2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Этапы и сроки реализации Программы
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 40 760 560,23733 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год – 6 834 385,07595 тыс. руб.;
2017 год – 6 915 765,40400 тыс. руб.;
2018 год – 6 772 249,08000 тыс. руб.;
2019 год – 6 609 892,54000 тыс. руб.;
2020 год – 7 387 463,43524 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 6 351 047,06856 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год – 1 286 526,39645 тыс. руб.;
2017 год – 1 364 694,40000 тыс. руб.;
2018 год – 1 279 326,40000 тыс. руб.;
2019 год – 1 255 563,20000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета – 32 910 271,90303 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год – 5 534 495,74950 тыс. руб.;
2017 год – 5 524 504,70400 тыс. руб.;
2018 год – 5 492 922,68000 тыс. руб.;
2019 год – 5 354 329,34000 тыс. руб.;
2020 год – 5 945 164,89950 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 287,73000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 287,73000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) – 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 557,40000 тыс. руб.;
2016 год – 631,40000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год – 12 443,80000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;
2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания;
3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
4) создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания;
5) повышение средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Камчатском крае;
6) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;
7) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;
8) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО
Паспорт подпрограммы 1
«Старшее поколение в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 1
1) Министерство образования и науки Камчатского края;
2) Министерство культуры Камчатского края;
3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
4) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
отсутствуют
Цель Подпрограммы 1
улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 1
1) нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;
2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
4) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
1) доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае;
2) ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,39824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год – 35 079,47824 тыс. руб.;
2017 год – 33 239,50000 тыс. руб.;
2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 211 319,19824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год – 34 983,97824 тыс. руб.;
2017 год – 33 239,50000 тыс. руб.;
2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 91,70000 тыс. руб.;
2016 год – 95,50000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки;
2) увеличение числа граждан пожилого возраста, получивших дополнительное образование;
3) увеличение числа граждан пожилого возраста, укрепивших здоровье за счет организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения;
4) увеличение числа граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях
Паспорт подпрограммы 2
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Камчатском крае» (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 2
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель Подпрограммы 2
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае
Задача Подпрограммы 2
повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан;
2) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 801 895,73375 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год – 4 972 153,41396 тыс. руб.;
2017 год – 5 008 996,02400 тыс. руб.;
2018 год – 4 950 231,10000 тыс. руб.;
2019 год – 4 781 445,80000 тыс. руб.;
2020 год – 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
6 256 432,65656 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год – 1 263 271,39645 тыс. руб.;
2017 год – 1 331 676,10000 тыс. руб.;
2018 год – 1 278 899,90000 тыс. руб.;
2019 год – 1 255 114,60000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета – 21 103 164,54145 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год – 3 708 882,01751 тыс. руб.;
2017 год – 3 677 319,92400 тыс. руб.;
2018 год – 3 671 331,20000 тыс. руб.;
2019 год – 3 526 331,20000 тыс. руб.;
2020 год – 3 268 780,67850 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение числа граждан, нуждающихся в социальных услугах и получающих государственную социальную помощь;
2) снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки
Паспорт подпрограммы 3
«Доступная среда в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 3
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 3
1) Министерство образования и науки Камчатского края;
2) Министерство здравоохранения Камчатского края;
3) Министерство культуры Камчатского края;
4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
6) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
7) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 3
1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
3) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;
5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
14) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);
15) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;
18) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;
19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);
20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 720,77725 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год – 34 702,75625 тыс. руб.;
2017 год – 47 408,14000 тыс. руб.;
2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 84 448,01200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год – 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год – 32 612,90000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 96 129,79525 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год – 11 545,42625 тыс. руб.;
2017 год – 13 940,00000 тыс. руб.;
2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) –
287,73000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 287,73000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;
2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в сети «Интернет»;
4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты;
5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;
6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;
7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН;
8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения;
9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;
11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
12) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;
13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры;
14) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;
15) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН;
16) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
17) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта;
18) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов;
19) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)
Паспорт подпрограммы 4
«Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 4
1) Министерство строительства Камчатского края;
2) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
1) повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан;
2) повышение престижности работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
Задачи Подпрограммы 4
1) развитие организаций (отделений) социального обслуживания;
2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;
3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организаций социального обслуживания;
4) пересмотр неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания;
2) доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания;
3) удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания;
4) доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 714 319,16623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год – 77 995,13244 тыс. руб.;
2017 год – 62 400,00000 тыс. руб.;
2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 713 317,56623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год – 77 459,23244 тыс. руб.;
2017 год – 62 400,00000 тыс. руб.;
2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 465,70000 тыс. руб.;
2016 год – 535,90000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) повышение доступности краевых государственных организаций социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых населению;
2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;
4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;
5) повышение престижа профессии «Социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания граждан
Паспорт подпрограммы 5
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
Агентство по внутренней политике Камчатского края
Участники Подпрограммы 5
1) Министерство культуры Камчатского края;
2) Министерство образования и науки Камчатского края;
3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
4) Министерство социального развития и труда Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО
Задачи Подпрограммы 5
1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;
2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО;
3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
4) развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению указанными организациями труда добровольцев;
5) содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан;
6) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
1) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края;
2) количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края;
3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку;
4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО;
5) количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО;
6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО;
7) численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере;
8) количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;
9) объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО;
10) численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края;
11) доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 88 970,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год – 14 151,62000 тыс. руб.;
2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 80 756,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год – 14 151,62000 тыс. руб.;
2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 5
1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;
2) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;
3) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО
Паспорт подпрограммы 6
«Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 6
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники
Подпрограммы 6
1) Министерство здравоохранения Камчатского края;
2) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
3) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
обеспечение защиты трудовых прав работников, в том числе улучшение условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края
Задачи Подпрограммы 6
1) обеспечение проведения оценки условий труда работников и получения ими объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;
2) реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
3) обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
4) содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда;
5) совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда;
6) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
7) развитие социального партнерства в сфере труда
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 6
1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
4) численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;
5) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
6) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;
7) удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;
8) численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
9) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников;
10) удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на «эффективный контракт»;
11) доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения;
12) количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 6
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 079,92000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год – 13 205,82000 тыс. руб.;
2017 год – 27 336,30000 тыс. руб.;
2018 год – 591,00000 тыс. руб.;
2019 год – 591,00000 тыс. руб.;
2020 год – 475,00000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4 613,72000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год – 762,02000 тыс. руб.;
2017 год – 770,00000 тыс. руб.;
2018 год – 591,00000 тыс. руб.;
2019 год – 591,00000 тыс. руб.;
2020 год – 475,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год – 12 443,80000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 6
1) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
2) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
3) снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
4) недопущение роста численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;
5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда;
6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений;
8) увеличение количества организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
Паспорт подпрограммы 7
«Обеспечение реализации Программы»
(далее - Подпрограмма 7)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 7
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники
Подпрограммы 7
отсутствуют
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 7
отсутствуют
Цели Подпрограммы 7
1) создание условий и обеспечение реализации Программы;
2) обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Задачи Подпрограммы 7
1) обеспечение внедрения программно-целевого управления, переход на программный бюджет;
2) прозрачность деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений;
3) развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в сети «Интернет»;
4) обеспечение информационной безопасности;
5) управление информационно-технологической инфраструктурой отрасли социальной защиты населения, в том числе своевременное обновление оборудования и программного обеспечения;
6) подготовка информационных систем к предоставлению государственных услуг гражданам в электронном виде
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 7
отсутствуют
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 7
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 702 067,29680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год – 1 686 554,35000 тыс. руб.;
2017 год – 1 722 233,82000 тыс. руб.;
2018 год – 1 730 002,07000 тыс. руб.;
2019 год – 1 736 280,83000 тыс. руб.;
2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 286,50000 тыс. руб.;
2016 год – 385,40000 тыс. руб.;
2017 год – 405,40000 тыс. руб.;
2018 год – 426,50000 тыс. руб.;
2019 год – 448,60000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 10 700 114,89680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год – 1 686 168,95000 тыс. руб.;
2017 год – 1 721 828,42000 тыс. руб.;
2018 год – 1 729 575,57000 тыс. руб.;
2019 год – 1 735 832,23000 тыс. руб.;
2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 7
1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;
2) реализация полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений в полном объеме;
3) повышение эффективности расходования бюджетных средств;
4) повышение прозрачности деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений;
5) предоставление государственных услуг гражданам в электронном виде
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12. 2015 №683, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 №332-П, Планом мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 – 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 №79-РП.
1.2. К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:
1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;
2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.
1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.
1.4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;
4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.
1.5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности Программы
2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
.
2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий Программы.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;
2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.
2.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1 к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2014 год)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
15,6
15,2
14,7
14,2
14,2
14
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
%
85
98,4
98,7
98,9
99
100
100
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае
%
67
78
79
80
82
84
85
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68
68,7
69,1
69,4
69,6
69,9
70,1
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
2.1.
Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан
%
68
70
72
74
75
76
77
2.2.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
чел.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,85
1,85
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21,0
43,0
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
3.2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
3.3.
Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
3.4.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
41,0
49,0
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
3.5.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
90,00
96,00
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
3.6.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
20,00
30,00
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
3.7.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
32,00
34,00
37,4
47,2
57,0
59,0
61,2
3.8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
40,10
42,0
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
3.9.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
3,00
3,40
3,4
6,0
8,0
10,0
16,0
3.10.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
70,00
80,00
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
3.11.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
3.12.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
9,00
9,4
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
31,40
33,4
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
3.14.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)
%
3,0
3,1
13,4
15,1
16,8
18,5
20,2
3.15.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
49,30
51,00
56,2
66,0
75,8
77,9
80,0
3.16.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
10,00
15,00
54,5
55,0
55,5
56,0
57,0
3.17.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
35,50
37,50
49,8
54,5
57,0
65,0
70,0
3.18.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
35,0
38,7
41,9
45,1
47,0
55,0
3.19.
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)
%
100,00
_
_
102,0
103,0
105,0
107,0
3.20.
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
%
0,0
_
_
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
4.1.
Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания
%
12,5
10
8
6
4
2
0
4.2.
Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания
%
85
87
88
95
100
100
100
4.3.
Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания
%
82
89,2
92,8
100
100
100
100
4.4.
Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания
%
2
4
6
8
10
11
12
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
5.1.
Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
85
5.2.
Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
560
565
570
575
575
580
5.3.
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку
ед.
11
14
17
20
22
22
22
5.4.
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО
чел.
650
1000
1150
1300
1500
1500
1500
5.5.
Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
ед.
30
34
36
38
40
40
40
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО
ед.
150
160
165
170
175
175
175
5.7.
Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере
чел.
165
170
175
180
185
185
185
5.8.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
5.9.
Объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО
тыс. руб.
14340
19380
20990
22000
22473
22473
22473
5.10.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
985
5.11.
Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
%
5,6
5,9
5,9
6,2
6,2
6,2
6,2
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
250
245
240
235
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
67
66,5
66
65,5
6.4.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел.
6
6
6
6
6
6
6
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
65000,0
15000,0
0,0
0,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
90,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
25,0
26,0
28,0
30,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
69873
69725
69725
69684
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
47,5
47,4
47,4
47,3
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,8
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
20,0
Приложение 2 к Программе
Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
№ п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания;
содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности;
создание современных условий для деятельности организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста;
привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста;
сохранение очередности в стационарные организации социального обслуживания и на получение социальных услуг на дому;
неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.1
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство
спорта и молодежной политики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.4
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1
таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края;
повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;
улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.5
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания;
доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания;
обновление материальной базы организаций социального обслуживания;
улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания;
расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;
формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг;
снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг;
несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания
Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.1
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе;
демонополизация рынка в сфере социального обслуживания;
обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.4
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.1
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2020
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации;
обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;
развитие социального партнерства в сфере труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2020
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1- 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Развитие социального партнерства в сфере труда;
содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.1
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение реализации функций подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.2
Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.3
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.4
Повышение престижа профессии «Социальный работник» в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.5
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.6
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
40727092,1
6240804,702
6834385,076
6882297,264
6772249,08
6609892,54
7387463,435
Всего без учета планируемых объемов обязательств
39245495,73
6240804,702
6821653,546
6855730,964
6772249,08
6609892,54
5945164,9
за счет средств федерального бюджета
6318434,169
1164936,672
1286526,396
1332081,5
1279326,4
1255563,2
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1442298,536
0
0
0
0
0
1442298,536
за счет средств краевого бюджета
32909416,66
5058854,53
5534495,75
5523649,464
5492922,68
5354329,34
5945164,9
за счет средств местных бюджетов
287,73
0
287,73
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1188,8
557,4
631,4
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ
28899,9
16456,1
12443,8
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
211506,3982
34209,05
35079,47824
33239,5
32128,5
32128,5
44721,37
Всего без учета планируемых объемов обязательств
211506,3982
34209,05
35079,47824
33239,5
32128,5
32128,5
44721,37
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
211319,1982
34117,35
34983,97824
33239,5
32128,5
32128,5
44721,37
813
640
120
130
100
80
80
130
815
188235,3482
29643,7
29896,77824
29848,5
29823,5
29823,5
39199,37
816
7816,3
1062
2371,3
1341
625
625
1792
846
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
847
4727,55
1291,65
585,9
450
400
400
1600
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
187,2
91,7
95,5
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
815
0
0
0
0
0
0
0
846
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
0
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
191320,2982
30543,65
30221,77824
30033,5
29958,5
30003,5
40559,37
Всего без учета планируемых объемов обязательств
191320,2982
30543,65
30221,77824
30033,5
29958,5
30003,5
40559,37
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
191320,2982
30543,65
30221,77824
30033,5
29958,5
30003,5
40559,37
815
186592,7482
29252
29635,87824
29583,5
29558,5
29603,5
38959,37
847
4727,55
1291,65
585,9
450
400
400
1600
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
4463,8
681,4
992,4
800
555
555
880
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4463,8
681,4
992,4
800
555
555
880
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4276,6
589,7
896,9
800
555
555
880
813
640
120
130
100
80
80
130
815
108,6
91,7
16,9
0
0
0
0
816
3528
378
750
700
475
475
750
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
187,2
91,7
95,5
0
0
0
0
815
187,2
91,7
95,5
0
0
0
0
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5567,3
934
1785,3
891
415
330
1212
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5567,3
934
1785,3
891
415
330
1212
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5567,3
934
1785,3
891
415
330
1212
815
1279
250
164
250
265
180
170
816
4288,3
684
1621,3
641
150
150
1042
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
255
50
80
15
0
40
70
Всего без учета планируемых объемов обязательств
255
50
80
15
0
40
70
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
255
50
80
15
0
40
70
815
255
50
80
15
0
40
70
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
28801895,73
4377990,182
4972153,414
5008996,024
4950231,1
4781445,8
4711079,214
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27359597,2
4377990,182
4972153,414
5008996,024
4950231,1
4781445,8
3268780,679
за счет средств федерального бюджета
815
6256432,657
1127470,66
1263271,396
1331676,1
1278899,9
1255114,6
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
1442298,536
0
0
0
0
0
1442298,536
за счет средств краевого бюджета
21103164,54
3250519,521
3708882,018
3677319,924
3671331,2
3526331,2
3268780,679
815
20563099,89
3142143,141
3567193,751
3532319,924
3526331,2
3526331,2
3268780,679
810
540064,647
108376,3804
141688,2666
145000
145000
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
4377476,732
836995,485
1027573,994
1033176,424
180412,6
180412,6
1118905,629
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5182424,622
836995,485
1027573,994
1033176,424
1058701,7
1081430,8
144546,2185
за счет средств федерального бюджета
815
4180360,71
731508,31
817624
851921,1
878289,1
901018,2
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
974359,41
0
0
0
0
0
974359,41
за счет средств краевого бюджета
1002063,912
105487,175
209949,9942
181255,324
180412,6
180412,6
144546,2185
815
1002063,912
105487,175
209949,9942
181255,324
180412,6
180412,6
144546,2185
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
10798526
1673309,633
1783376,268
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10798526
1673309,633
1783376,268
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
за счет средств федерального бюджета
4191,021
0
4191,021
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10794334,98
1673309,633
1779185,247
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
815
10794334,98
1673309,633
1779185,247
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
2971233,446
489659,0433
537368,3023
533844,7
528698,7
528698,7
352964
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2971233,446
489659,0433
537368,3023
533844,7
528698,7
528698,7
352964
за счет средств федерального бюджета
815
3112,78845
1686,15011
1426,63834
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2968120,657
487972,8932
535941,664
533844,7
528698,7
528698,7
352964
815
2968120,657
487972,8932
535941,664
533844,7
528698,7
528698,7
352964
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
8538980,586
1318914,271
1557282,269
1578657,2
1499513
1307998,6
1276615,246
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8071041,46
1318914,271
1557282,269
1578657,2
1499513
1307998,6
808676,12
за счет средств федерального бюджета
815
2068768,137
394276,2
440029,7371
479755
400610,8
354096,4
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
467939,1257
0
0
0
0
0
467939,1257
за счет средств краевого бюджета
6002273,323
924638,0705
1117252,532
1098902,2
1098902,2
953902,2
808676,12
815
5462208,676
816261,6901
975564,2658
953902,2
953902,2
953902,2
808676,12
810
540064,647
108376,3804
141688,2666
145000
145000
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
Всего без учета планируемых объемов обязательств
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
815
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
148252,6373
52444,881
34702,75625
13940
12920
10770
23475
Всего без учета планируемых объемов обязательств
148252,6373
52444,881
34702,75625
13940
12920
10770
23475
за счет средств федерального бюджета
51835,112
28965,512
22869,6
0
0
0
0
813
35261,7
18002,1
17259,6
0
0
0
0
814
1539,6
1239,6
300
0
0
0
0
815
4479,428
3234,528
1244,9
0
0
0
0
816
1087
717
370
0
0
0
0
829
0
350
0
0
0
0
833
3629,5
3329,5
300
0
0
0
0
847
5487,884
2442,784
3045,1
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
96129,79525
23479,369
11545,42625
13940
12920
10770
23475
813
9139,66
4090,06
1104,6
620
420
420
2485
814
8345
75
320
650
650
650
6000
815
33897,38525
5304,659
6672,72625
5500
5200
4600
6620
816
8780,6
5130,6
660
720
600
550
1120
829
1558,1
0
558,1
600
200
200
0
833
19115
3565
350
3500
3500
3500
4700
847
13144,05
4814,05
1880
2000
2000
500
1950
850
2150
500
0
350
350
350
600
за счет средств местных бюджетов
287,73
0
287,73
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
113915,8163
41546,632
28929,18425
9050
9070
7320
18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
113915,8163
41546,632
28929,18425
9050
9070
7320
18000
за счет средств федерального бюджета
46804,072
27204,572
19599,5
0
0
0
0
813
35261,7
18002,1
17259,6
0
0
0
0
814
1539,6
1239,6
300
0
0
0
0
815
3528,2
2508,3
1019,9
0
0
0
0
816
837
467
370
0
0
0
0
829
350
0
350
0
0
0
0
833
3629,5
3329,5
300
0
0
0
0
847
1658,072
1658,072
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
66824,01425
14342,06
9041,95425
9050
9070
7320
18000
813
7191,66
3127,06
1104,6
620
420
420
1500
814
8345
75
320
650
650
650
6000
815
21072,75425
2813
5029,75425
3180
3900
2150
4000
816
4279,5
1900
379,5
500
400
400
700
829
1558,1
0
558,1
600
200
200
0
833
19115
3565
350
3500
3500
3500
4700
847
5262
2862
1300
0
0
0
1100
за счет средств местных бюджетов
287,73
0
287,73
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
30432,273
9570,701
5421,572
4470
3530
3020
4420
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30432,273
9570,701
5421,572
4470
3530
3020
4420
за счет средств федерального бюджета
4981,04
1710,94
3270,1
0
0
0
0
815
901,228
676,228
225
0
0
0
0
816
250
250
0
0
0
0
0
847
3829,812
784,712
3045,1
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
25451,233
7859,761
2151,472
4470
3530
3020
4420
813
900
350
0
0
0
0
550
815
10018,083
1827,111
1290,972
1900
980
2020
2000
816
4501,1
3230,6
280,5
220
200
150
420
829
0
0
0
0
0
0
0
847
7882,05
1952,05
580
2000
2000
500
850
850
2150
500
0
350
350
350
600
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1397,36
747,36
0
80
0
0
570
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1397,36
747,36
0
80
0
0
570
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1397,36
747,36
0
80
0
0
570
813
983
583
0
0
0
0
400
815
414,36
164,36
0
80
0
0
170
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2507,188
580,188
352
340
320
430
485
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2507,188
580,188
352
340
320
430
485
за счет средств федерального бюджета
50
50
0
0
0
0
0
815
50
50
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
2457,188
530,188
352
340
320
430
485
813
65
30
0
0
0
0
35
815
2392,188
500,188
352
340
320
430
450
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
714569,1662
111739,8238
77995,13244
62650
35382,61
37682,61
389118,99
Всего без учета планируемых объемов обязательств
714569,1662
111739,8238
77995,13244
62650
35382,61
37682,61
389118,99
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
713567,5662
111274,1238
77459,23244
62650
35382,61
37682,61
389118,99
812
319121,7793
6280,86079
1840,91848
25000
0
0
286000
815
394445,787
104993,263
75618,31396
37650
35382,61
37682,61
103118,99
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
815
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
43283,37927
16442,46079
1840,91848
25000
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43283,37927
16442,46079
1840,91848
25000
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
329283,3793
16442,46079
1840,91848
25000
0
0
286000
812
319121,7793
6280,86079
1840,91848
25000
0
0
286000
815
10161,6
10161,6
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
278684,68
69909,879
58534,14096
27080
23330
24150
75680,66
Всего без учета планируемых объемов обязательств
278684,68
69909,879
58534,14096
27080
23330
24150
75680,66
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
277683,08
69444,179
57998,24096
27080
23330
24150
75680,66
815
277683,08
69444,179
57998,24096
27080
23330
24150
75680,66
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
815
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
815
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
2080
180
570
300
0
350
680
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2080
180
570
300
0
350
680
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2080
180
570
300
0
350
680
815
2080
180
570
300
0
350
680
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
88970,94506
22664,2
14694,12506
14151,62
10993,8
10993,8
15473,4
Всего без учета планируемых объемов обязательств
88970,94506
22664,2
14694,12506
14151,62
10993,8
10993,8
15473,4
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
80756,94506
14450,2
14694,12506
14151,62
10993,8
10993,8
15473,4
813
5487,84
1000
920
967,84
800
800
1000
815
7802,43155
1300
1102,43155
1500
1200
1200
1500
816
950
0
0
350
300
300
0
846
61356,67351
11150,2
12171,69351
10333,78
7863,8
7863,8
11973,4
847
5160
1000
500
1000
830
830
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
76031,87155
19454
12872,43155
12577,84
10063,8
10063,8
11000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
76031,87155
19454
12872,43155
12577,84
10063,8
10063,8
11000
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
67817,87155
11240
12872,43155
12577,84
10063,8
10063,8
11000
813
5487,84
1000
920
967,84
800
800
1000
815
7802,43155
1300
1102,43155
1500
1200
1200
1500
816
950
0
0
350
300
300
0
846
48417,6
7940
10350
8760
6933,8
6933,8
7500
847
5160
1000
500
1000
830
830
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
13327,52351
2390,2
1026,74351
1123,78
1160
1160
6466,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4540,72351
2390,2
1026,74351
1123,78
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
8934,12351
2390,2
1026,74351
1123,78
580
580
3233,4
846
8934,12351
2390,2
1026,74351
1123,78
580
580
3233,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Всего
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
846
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
60079,92
17880,8
13205,82
27336,3
591
591
475
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33513,62
17880,8
13205,82
770
591
591
475
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
4613,72
1424,7
762,02
770
591
591
475
814
850
850
0
0
0
0
0
815
3763,72
574,7
762,02
770
591
591
475
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ
28899,9
16456,1
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14815,8
2372
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
918,02
0
336,02
417
85
80
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
918,02
0
336,02
417
85
80
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
918,02
0
336,02
417
85
80
0
814
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
336,02
417
85
80
0
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
44372,941
17378,1
110,541
26642,3
81
76
85
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17806,641
17378,1
110,541
76
81
76
85
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1350,541
922
110,541
76
81
76
85
814
850
850
0
0
0
0
0
815
500,541
72
110,541
76
81
76
85
за счет средств местных бюджетов
за счет средств фонда социального страхования РФ
КРО ФСС
28899,9
16456,1
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14815,8
2372
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
Всего без учета планируемых объемов обязательств
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
815
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
815
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10701817,3
1623875,766
1686554,35
1721983,82
1730002,07
1736280,83
2203120,461
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10701817,3
1623875,766
1686554,35
1721983,82
1730002,07
1736280,83
2203120,461
за счет средств федерального бюджета
1952,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10699864,9
1623589,266
1686168,95
1721578,42
1729575,57
1735832,23
2203120,461
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
9844398,952
1478839,584
1555806,197
1581405,12
1588907,57
1594664,23
2044776,251
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9844398,952
1478839,584
1555806,197
1581405,12
1588907,57
1594664,23
2044776,251
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9844398,952
1478839,584
1555806,197
1581405,12
1588907,57
1594664,23
2044776,251
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
33770,492
5728,592
4268
6213
6213
6213
5134,9
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33770,492
5728,592
4268
6213
6213
6213
5134,9
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
33770,492
5728,592
4268
6213
6213
6213
5134,9
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
502965,027
76011,629
75005,448
86767,3
87262
87762
90156,65
Всего без учета планируемых объемов обязательств
502965,027
76011,629
75005,448
86767,3
87262
87762
90156,65
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
502965,027
76011,629
75005,448
86767,3
87262
87762
90156,65
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1212,32
350
512,32
0
0
0
350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1212,32
350
512,32
0
0
0
350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1212,32
350
512,32
0
0
0
350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
226316,91
58224,73
36387,49
30153
30153
30153
41245,69
Всего без учета планируемых объемов обязательств
226316,91
58224,73
36387,49
30153
30153
30153
41245,69
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
226316,91
58224,73
36387,49
30153
30153
30153
41245,69
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
1952,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1888,1
286,5
385,4
405,4
405,4
405,4
0
за счет средств федерального бюджета
815
1952,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
91201,196
4434,731
14189,495
17040
17040
17040
21456,97
Всего без учета планируемых объемов обязательств
91201,196
4434,731
14189,495
17040
17040
17040
21456,97
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
91201,196
4434,731
14189,495
17040
17040
17040
21456,97
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
1
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 марта 2017 года №86-П
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2015-2020 годы» исключить;
2) в части 1 слова «на 2015-2020 годы» исключить;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края от
06.03.2017 №86-П
«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П
Государственная программа Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель Программы
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Соисполнители
Программы
Агентство по внутренней политике Камчатского края
Участники Программы
1) Министерство образования и науки Камчатского края;
2) Министерство здравоохранения Камчатского края;
3) Министерство культуры Камчатского края;
4) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
6) Министерство строительства Камчатского края;
7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
8) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
9) Агентство по внутренней политике Камчатского края;
10) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;
11) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
12) Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
13) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);
14) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Подпрограммы
Программы
1) подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»;
2) подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»;
3) подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»;
4) подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»;
5) подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
6) подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»;
7) подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»
Цели Программы
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае
Задачи Программы
1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;
4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края;
2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
Этапы и сроки реализации Программы
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 40 760 560,23733 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год – 6 834 385,07595 тыс. руб.;
2017 год – 6 915 765,40400 тыс. руб.;
2018 год – 6 772 249,08000 тыс. руб.;
2019 год – 6 609 892,54000 тыс. руб.;
2020 год – 7 387 463,43524 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 6 351 047,06856 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год – 1 286 526,39645 тыс. руб.;
2017 год – 1 364 694,40000 тыс. руб.;
2018 год – 1 279 326,40000 тыс. руб.;
2019 год – 1 255 563,20000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета – 32 910 271,90303 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год – 5 534 495,74950 тыс. руб.;
2017 год – 5 524 504,70400 тыс. руб.;
2018 год – 5 492 922,68000 тыс. руб.;
2019 год – 5 354 329,34000 тыс. руб.;
2020 год – 5 945 164,89950 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 287,73000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 287,73000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) – 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 557,40000 тыс. руб.;
2016 год – 631,40000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год – 12 443,80000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;
2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания;
3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
4) создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания;
5) повышение средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Камчатском крае;
6) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;
7) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;
8) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО
Паспорт подпрограммы 1
«Старшее поколение в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 1
1) Министерство образования и науки Камчатского края;
2) Министерство культуры Камчатского края;
3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
4) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
отсутствуют
Цель Подпрограммы 1
улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 1
1) нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;
2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
4) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
1) доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае;
2) ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,39824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год – 35 079,47824 тыс. руб.;
2017 год – 33 239,50000 тыс. руб.;
2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 211 319,19824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год – 34 983,97824 тыс. руб.;
2017 год – 33 239,50000 тыс. руб.;
2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 91,70000 тыс. руб.;
2016 год – 95,50000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки;
2) увеличение числа граждан пожилого возраста, получивших дополнительное образование;
3) увеличение числа граждан пожилого возраста, укрепивших здоровье за счет организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения;
4) увеличение числа граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях
Паспорт подпрограммы 2
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Камчатском крае» (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 2
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель Подпрограммы 2
повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае
Задача Подпрограммы 2
повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан;
2) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 801 895,73375 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016 год – 4 972 153,41396 тыс. руб.;
2017 год – 5 008 996,02400 тыс. руб.;
2018 год – 4 950 231,10000 тыс. руб.;
2019 год – 4 781 445,80000 тыс. руб.;
2020 год – 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
6 256 432,65656 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016 год – 1 263 271,39645 тыс. руб.;
2017 год – 1 331 676,10000 тыс. руб.;
2018 год – 1 278 899,90000 тыс. руб.;
2019 год – 1 255 114,60000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета – 21 103 164,54145 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016 год – 3 708 882,01751 тыс. руб.;
2017 год – 3 677 319,92400 тыс. руб.;
2018 год – 3 671 331,20000 тыс. руб.;
2019 год – 3 526 331,20000 тыс. руб.;
2020 год – 3 268 780,67850 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) увеличение числа граждан, нуждающихся в социальных услугах и получающих государственную социальную помощь;
2) снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки
Паспорт подпрограммы 3
«Доступная среда в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 3
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 3
1) Министерство образования и науки Камчатского края;
2) Министерство здравоохранения Камчатского края;
3) Министерство культуры Камчатского края;
4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
5) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
6) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;
7) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 3
1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
3) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;
5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;
6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;
9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;
11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;
12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;
14) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);
15) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;
18) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;
19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);
20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 720,77725 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год – 34 702,75625 тыс. руб.;
2017 год – 47 408,14000 тыс. руб.;
2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 84 448,01200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год – 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год – 32 612,90000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 96 129,79525 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год – 11 545,42625 тыс. руб.;
2017 год – 13 940,00000 тыс. руб.;
2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.;
2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.;
2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) –
287,73000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 287,73000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;
2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в сети «Интернет»;
4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты;
5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;
6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;
7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН;
8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения;
9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;
11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;
12) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;
13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры;
14) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;
15) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН;
16) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
17) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта;
18) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов;
19) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)
Паспорт подпрограммы 4
«Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 4
1) Министерство строительства Камчатского края;
2) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
1) повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан;
2) повышение престижности работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
Задачи Подпрограммы 4
1) развитие организаций (отделений) социального обслуживания;
2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;
3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организаций социального обслуживания;
4) пересмотр неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
1) удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания;
2) доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания;
3) удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания;
4) доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 714 319,16623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 111 739,82379 тыс. руб.;
2016 год – 77 995,13244 тыс. руб.;
2017 год – 62 400,00000 тыс. руб.;
2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 713 317,56623 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год – 77 459,23244 тыс. руб.;
2017 год – 62 400,00000 тыс. руб.;
2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.;
2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.;
2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 465,70000 тыс. руб.;
2016 год – 535,90000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) повышение доступности краевых государственных организаций социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых населению;
2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;
4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;
5) повышение престижа профессии «Социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания граждан
Паспорт подпрограммы 5
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
Агентство по внутренней политике Камчатского края
Участники Подпрограммы 5
1) Министерство культуры Камчатского края;
2) Министерство образования и науки Камчатского края;
3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
4) Министерство социального развития и труда Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО
Задачи Подпрограммы 5
1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;
2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО;
3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
4) развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению указанными организациями труда добровольцев;
5) содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан;
6) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
1) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края;
2) количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края;
3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку;
4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО;
5) количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО;
6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО;
7) численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере;
8) количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;
9) объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО;
10) численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края;
11) доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 88 970,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 22 664,20000 тыс. руб.;
2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год – 14 151,62000 тыс. руб.;
2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 8 214,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 80 756,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 14 450,20000 тыс. руб.;
2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.;
2017 год – 14 151,62000 тыс. руб.;
2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 5
1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;
2) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;
3) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО
Паспорт подпрограммы 6
«Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 6
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники
Подпрограммы 6
1) Министерство здравоохранения Камчатского края;
2) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;
3) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
обеспечение защиты трудовых прав работников, в том числе улучшение условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края
Задачи Подпрограммы 6
1) обеспечение проведения оценки условий труда работников и получения ими объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;
2) реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
3) обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
4) содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда;
5) совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда;
6) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
7) развитие социального партнерства в сфере труда
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 6
1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
4) численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;
5) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
6) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;
7) удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;
8) численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
9) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников;
10) удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на «эффективный контракт»;
11) доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения;
12) количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 6
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 079,92000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год – 13 205,82000 тыс. руб.;
2017 год – 27 336,30000 тыс. руб.;
2018 год – 591,00000 тыс. руб.;
2019 год – 591,00000 тыс. руб.;
2020 год – 475,00000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4 613,72000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год – 762,02000 тыс. руб.;
2017 год – 770,00000 тыс. руб.;
2018 год – 591,00000 тыс. руб.;
2019 год – 591,00000 тыс. руб.;
2020 год – 475,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год – 12 443,80000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 6
1) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
2) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
3) снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;
4) недопущение роста численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;
5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда;
6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;
7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений;
8) увеличение количества организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
Паспорт подпрограммы 7
«Обеспечение реализации Программы»
(далее - Подпрограмма 7)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 7
Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники
Подпрограммы 7
отсутствуют
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 7
отсутствуют
Цели Подпрограммы 7
1) создание условий и обеспечение реализации Программы;
2) обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Задачи Подпрограммы 7
1) обеспечение внедрения программно-целевого управления, переход на программный бюджет;
2) прозрачность деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений;
3) развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в сети «Интернет»;
4) обеспечение информационной безопасности;
5) управление информационно-технологической инфраструктурой отрасли социальной защиты населения, в том числе своевременное обновление оборудования и программного обеспечения;
6) подготовка информационных систем к предоставлению государственных услуг гражданам в электронном виде
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 7
отсутствуют
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 7
в один этап с 2015 года по 2020 год
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 7
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 702 067,29680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год – 1 686 554,35000 тыс. руб.;
2017 год – 1 722 233,82000 тыс. руб.;
2018 год – 1 730 002,07000 тыс. руб.;
2019 год – 1 736 280,83000 тыс. руб.;
2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 286,50000 тыс. руб.;
2016 год – 385,40000 тыс. руб.;
2017 год – 405,40000 тыс. руб.;
2018 год – 426,50000 тыс. руб.;
2019 год – 448,60000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 10 700 114,89680 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год – 1 686 168,95000 тыс. руб.;
2017 год – 1 721 828,42000 тыс. руб.;
2018 год – 1 729 575,57000 тыс. руб.;
2019 год – 1 735 832,23000 тыс. руб.;
2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 7
1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;
2) реализация полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений в полном объеме;
3) повышение эффективности расходования бюджетных средств;
4) повышение прозрачности деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений;
5) предоставление государственных услуг гражданам в электронном виде
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12. 2015 №683, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 №332-П, Планом мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 – 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 №79-РП.
1.2. К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:
1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;
2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.
1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.
1.4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;
2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;
3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;
4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.
1.5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.
1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Методика оценки эффективности Программы
2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
.
2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
- степень реализации Программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
- число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.
2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
- степень реализации контрольных событий;
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
- эффективность реализации Программы;
- степень реализации Программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
- степень реализации контрольных событий Программы.
2.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;
2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.
2.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1 к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение (2014 год)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
15,6
15,2
14,7
14,2
14,2
14
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания
%
85
98,4
98,7
98,9
99
100
100
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае
%
67
78
79
80
82
84
85
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
68
68,7
69,1
69,4
69,6
69,9
70,1
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
2.1.
Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан
%
68
70
72
74
75
76
77
2.2.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
чел.
1,727
1,728
1,9
1,84
1,85
1,85
1,85
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
3.1.
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21,0
43,0
49,1
54,9
59,5
64,6
68,9
3.2.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
%
35,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
3.3.
Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг
%
37,0
60,0
65,0
70,0
80,0
95,0
100,0
3.4.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
41,0
49,0
52,4
62,2
72,0
74,1
76,2
3.5.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
90,00
96,00
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
3.6.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
20,00
30,00
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
3.7.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
32,00
34,00
37,4
47,2
57,0
59,0
61,2
3.8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
40,10
42,0
45,4
55,2
65,0
67,1
69,2
3.9.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
3,00
3,40
3,4
6,0
8,0
10,0
16,0
3.10.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
70,00
80,00
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
3.11.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
21,4
22,3
23,2
24,1
25,0
3.12.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
9,00
9,4
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
3.13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
31,40
33,4
36,8
46,6
56,4
58,5
60,6
3.14.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)
%
3,0
3,1
13,4
15,1
16,8
18,5
20,2
3.15.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
49,30
51,00
56,2
66,0
75,8
77,9
80,0
3.16.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
10,00
15,00
54,5
55,0
55,5
56,0
57,0
3.17.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
35,50
37,50
49,8
54,5
57,0
65,0
70,0
3.18.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
35,0
38,7
41,9
45,1
47,0
55,0
3.19.
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)
%
100,00
_
_
102,0
103,0
105,0
107,0
3.20.
Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
%
0,0
_
_
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
4.1.
Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания
%
12,5
10
8
6
4
2
0
4.2.
Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания
%
85
87
88
95
100
100
100
4.3.
Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания
%
82
89,2
92,8
100
100
100
100
4.4.
Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания
%
2
4
6
8
10
11
12
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
5.1.
Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
72
76
80
83
84
85
5.2.
Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
560
565
570
575
575
580
5.3.
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку
ед.
11
14
17
20
22
22
22
5.4.
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО
чел.
650
1000
1150
1300
1500
1500
1500
5.5.
Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
ед.
30
34
36
38
40
40
40
5.6.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО
ед.
150
160
165
170
175
175
175
5.7.
Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере
чел.
165
170
175
180
185
185
185
5.8.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед.
56
80
92
106
120
120
120
5.9.
Объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО
тыс. руб.
14340
19380
20990
22000
22473
22473
22473
5.10.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края
чел.
860
910
935
960
985
985
985
5.11.
Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
%
5,6
5,9
5,9
6,2
6,2
6,2
6,2
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
6.1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел.
15
15
14
14
13
12
12
6.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
чел.
260
260
250
250
245
240
235
6.3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
68
68
67,5
67
66,5
66
65,5
6.4.
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров
чел.
6
6
6
6
6
6
6
6.5.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда
шт.
1500,0
20000,0
40000,0
65000,0
15000,0
0,0
0,0
6.6.
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест
%
1,0
20,0
50,0
90,0
100,0
100,0
100,0
6.7.
Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
%
1,0
15,0
20,0
25,0
26,0
28,0
30,0
6.8.
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
чел.
70167
70020
69873
69873
69725
69725
69684
6.9.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников
%
47,7
47,6
47,5
47,5
47,4
47,4
47,3
6.10.
Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"
%
10,0
30,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.11.
Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения
%
39,4
39,7
39,8
39,9
40,0
40,0
40,8
6.12.
Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение
шт.
10,0
12,0
15,0
17,0
20,0
20,0
20,0
Приложение 2 к Программе
Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»
№ п/п
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;
внедрение новых форм социального обслуживания;
содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности;
создание современных условий для деятельности организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста;
привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста;
сохранение очередности в стационарные организации социального обслуживания и на получение социальных услуг на дому;
неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;
ограничение доступа к получению востребованных услуг
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.1
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста
Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
Министерство
спорта и молодежной политики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни
Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
1.4
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство культуры Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.6
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста
Возникновение социальной напряженности в обществе
Показатель 1.1
таблицы приложения 1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края;
повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;
улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.3
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
2.4
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни семей с детьми;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.5
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня жизни граждан;
социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности
Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе
Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.1
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;
усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности МГН;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
3.5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Повышение степени экономической активности;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями
Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;
социальная разобщенность общества
Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания;
доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания;
обновление материальной базы организаций социального обслуживания;
улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания;
расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;
формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении
Снижение доступности и качества социальных услуг;
снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг;
несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания
Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.1
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе;
демонополизация рынка в сфере социального обслуживания;
обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг
Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.4
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания
Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.5
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
4.6
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Повышение престижа профессии социальных работников
Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров
Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.
Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.1
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;
слабая материально-техническая база СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Агентство по внутренней политике Камчатского края;
исполнительные органы государственной власти Камчатского края
2015
2020
Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;
содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;
содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан
Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);
недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО
Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края
2015
2020
Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации;
обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;
развитие социального партнерства в сфере труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.1
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
2015
2020
Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;
увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;
увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
Показатели 6.1- 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
6.6
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Развитие социального партнерства в сфере труда;
содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края;
увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение;
информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства
Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников;
нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда
Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе
7.
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.1
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение реализации функций подведомственных краевых государственных учреждений
Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.2
Проведение тематических мероприятий
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.3
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.4
Повышение престижа профессии «Социальный работник» в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.5
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений
Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы
Взаимосвязь со всеми показателями Программы
7.6
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2015
2020
Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
Всего
40727092,1
6240804,702
6834385,076
6882297,264
6772249,08
6609892,54
7387463,435
Всего без учета планируемых объемов обязательств
39245495,73
6240804,702
6821653,546
6855730,964
6772249,08
6609892,54
5945164,9
за счет средств федерального бюджета
6318434,169
1164936,672
1286526,396
1332081,5
1279326,4
1255563,2
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1442298,536
0
0
0
0
0
1442298,536
за счет средств краевого бюджета
32909416,66
5058854,53
5534495,75
5523649,464
5492922,68
5354329,34
5945164,9
за счет средств местных бюджетов
287,73
0
287,73
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1188,8
557,4
631,4
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ
28899,9
16456,1
12443,8
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
211506,3982
34209,05
35079,47824
33239,5
32128,5
32128,5
44721,37
Всего без учета планируемых объемов обязательств
211506,3982
34209,05
35079,47824
33239,5
32128,5
32128,5
44721,37
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
211319,1982
34117,35
34983,97824
33239,5
32128,5
32128,5
44721,37
813
640
120
130
100
80
80
130
815
188235,3482
29643,7
29896,77824
29848,5
29823,5
29823,5
39199,37
816
7816,3
1062
2371,3
1341
625
625
1792
846
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
847
4727,55
1291,65
585,9
450
400
400
1600
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
187,2
91,7
95,5
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
815
0
0
0
0
0
0
0
846
9900
2000
2000
1500
1200
1200
2000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
0
1.3.
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
191320,2982
30543,65
30221,77824
30033,5
29958,5
30003,5
40559,37
Всего без учета планируемых объемов обязательств
191320,2982
30543,65
30221,77824
30033,5
29958,5
30003,5
40559,37
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
191320,2982
30543,65
30221,77824
30033,5
29958,5
30003,5
40559,37
815
186592,7482
29252
29635,87824
29583,5
29558,5
29603,5
38959,37
847
4727,55
1291,65
585,9
450
400
400
1600
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
4463,8
681,4
992,4
800
555
555
880
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4463,8
681,4
992,4
800
555
555
880
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4276,6
589,7
896,9
800
555
555
880
813
640
120
130
100
80
80
130
815
108,6
91,7
16,9
0
0
0
0
816
3528
378
750
700
475
475
750
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
187,2
91,7
95,5
0
0
0
0
815
187,2
91,7
95,5
0
0
0
0
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5567,3
934
1785,3
891
415
330
1212
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5567,3
934
1785,3
891
415
330
1212
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5567,3
934
1785,3
891
415
330
1212
815
1279
250
164
250
265
180
170
816
4288,3
684
1621,3
641
150
150
1042
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Всего
255
50
80
15
0
40
70
Всего без учета планируемых объемов обязательств
255
50
80
15
0
40
70
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
255
50
80
15
0
40
70
815
255
50
80
15
0
40
70
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
28801895,73
4377990,182
4972153,414
5008996,024
4950231,1
4781445,8
4711079,214
Всего без учета планируемых объемов обязательств
27359597,2
4377990,182
4972153,414
5008996,024
4950231,1
4781445,8
3268780,679
за счет средств федерального бюджета
815
6256432,657
1127470,66
1263271,396
1331676,1
1278899,9
1255114,6
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
1442298,536
0
0
0
0
0
1442298,536
за счет средств краевого бюджета
21103164,54
3250519,521
3708882,018
3677319,924
3671331,2
3526331,2
3268780,679
815
20563099,89
3142143,141
3567193,751
3532319,924
3526331,2
3526331,2
3268780,679
810
540064,647
108376,3804
141688,2666
145000
145000
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
4377476,732
836995,485
1027573,994
1033176,424
180412,6
180412,6
1118905,629
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5182424,622
836995,485
1027573,994
1033176,424
1058701,7
1081430,8
144546,2185
за счет средств федерального бюджета
815
4180360,71
731508,31
817624
851921,1
878289,1
901018,2
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
974359,41
0
0
0
0
0
974359,41
за счет средств краевого бюджета
1002063,912
105487,175
209949,9942
181255,324
180412,6
180412,6
144546,2185
815
1002063,912
105487,175
209949,9942
181255,324
180412,6
180412,6
144546,2185
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
10798526
1673309,633
1783376,268
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10798526
1673309,633
1783376,268
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
за счет средств федерального бюджета
4191,021
0
4191,021
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10794334,98
1673309,633
1779185,247
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
815
10794334,98
1673309,633
1779185,247
1807871,1
1807871,1
1807871,1
1918226,8
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
2971233,446
489659,0433
537368,3023
533844,7
528698,7
528698,7
352964
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2971233,446
489659,0433
537368,3023
533844,7
528698,7
528698,7
352964
за счет средств федерального бюджета
815
3112,78845
1686,15011
1426,63834
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2968120,657
487972,8932
535941,664
533844,7
528698,7
528698,7
352964
815
2968120,657
487972,8932
535941,664
533844,7
528698,7
528698,7
352964
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
Всего
8538980,586
1318914,271
1557282,269
1578657,2
1499513
1307998,6
1276615,246
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8071041,46
1318914,271
1557282,269
1578657,2
1499513
1307998,6
808676,12
за счет средств федерального бюджета
815
2068768,137
394276,2
440029,7371
479755
400610,8
354096,4
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
467939,1257
0
0
0
0
0
467939,1257
за счет средств краевого бюджета
6002273,323
924638,0705
1117252,532
1098902,2
1098902,2
953902,2
808676,12
815
5462208,676
816261,6901
975564,2658
953902,2
953902,2
953902,2
808676,12
810
540064,647
108376,3804
141688,2666
145000
145000
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
Всего без учета планируемых объемов обязательств
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
815
336371,67
59111,75
66552,58
55446,6
55446,6
55446,6
44367,54
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
148252,6373
52444,881
34702,75625
13940
12920
10770
23475
Всего без учета планируемых объемов обязательств
148252,6373
52444,881
34702,75625
13940
12920
10770
23475
за счет средств федерального бюджета
51835,112
28965,512
22869,6
0
0
0
0
813
35261,7
18002,1
17259,6
0
0
0
0
814
1539,6
1239,6
300
0
0
0
0
815
4479,428
3234,528
1244,9
0
0
0
0
816
1087
717
370
0
0
0
0
829
0
350
0
0
0
0
833
3629,5
3329,5
300
0
0
0
0
847
5487,884
2442,784
3045,1
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
96129,79525
23479,369
11545,42625
13940
12920
10770
23475
813
9139,66
4090,06
1104,6
620
420
420
2485
814
8345
75
320
650
650
650
6000
815
33897,38525
5304,659
6672,72625
5500
5200
4600
6620
816
8780,6
5130,6
660
720
600
550
1120
829
1558,1
0
558,1
600
200
200
0
833
19115
3565
350
3500
3500
3500
4700
847
13144,05
4814,05
1880
2000
2000
500
1950
850
2150
500
0
350
350
350
600
за счет средств местных бюджетов
287,73
0
287,73
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
113915,8163
41546,632
28929,18425
9050
9070
7320
18000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
113915,8163
41546,632
28929,18425
9050
9070
7320
18000
за счет средств федерального бюджета
46804,072
27204,572
19599,5
0
0
0
0
813
35261,7
18002,1
17259,6
0
0
0
0
814
1539,6
1239,6
300
0
0
0
0
815
3528,2
2508,3
1019,9
0
0
0
0
816
837
467
370
0
0
0
0
829
350
0
350
0
0
0
0
833
3629,5
3329,5
300
0
0
0
0
847
1658,072
1658,072
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
66824,01425
14342,06
9041,95425
9050
9070
7320
18000
813
7191,66
3127,06
1104,6
620
420
420
1500
814
8345
75
320
650
650
650
6000
815
21072,75425
2813
5029,75425
3180
3900
2150
4000
816
4279,5
1900
379,5
500
400
400
700
829
1558,1
0
558,1
600
200
200
0
833
19115
3565
350
3500
3500
3500
4700
847
5262
2862
1300
0
0
0
1100
за счет средств местных бюджетов
287,73
0
287,73
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)
Всего
30432,273
9570,701
5421,572
4470
3530
3020
4420
Всего без учета планируемых объемов обязательств
30432,273
9570,701
5421,572
4470
3530
3020
4420
за счет средств федерального бюджета
4981,04
1710,94
3270,1
0
0
0
0
815
901,228
676,228
225
0
0
0
0
816
250
250
0
0
0
0
0
847
3829,812
784,712
3045,1
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
25451,233
7859,761
2151,472
4470
3530
3020
4420
813
900
350
0
0
0
0
550
815
10018,083
1827,111
1290,972
1900
980
2020
2000
816
4501,1
3230,6
280,5
220
200
150
420
829
0
0
0
0
0
0
0
847
7882,05
1952,05
580
2000
2000
500
850
850
2150
500
0
350
350
350
600
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
Всего
1397,36
747,36
0
80
0
0
570
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1397,36
747,36
0
80
0
0
570
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1397,36
747,36
0
80
0
0
570
813
983
583
0
0
0
0
400
815
414,36
164,36
0
80
0
0
170
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2507,188
580,188
352
340
320
430
485
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2507,188
580,188
352
340
320
430
485
за счет средств федерального бюджета
50
50
0
0
0
0
0
815
50
50
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
2457,188
530,188
352
340
320
430
485
813
65
30
0
0
0
0
35
815
2392,188
500,188
352
340
320
430
450
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
714569,1662
111739,8238
77995,13244
62650
35382,61
37682,61
389118,99
Всего без учета планируемых объемов обязательств
714569,1662
111739,8238
77995,13244
62650
35382,61
37682,61
389118,99
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
713567,5662
111274,1238
77459,23244
62650
35382,61
37682,61
389118,99
812
319121,7793
6280,86079
1840,91848
25000
0
0
286000
815
394445,787
104993,263
75618,31396
37650
35382,61
37682,61
103118,99
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
815
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
815
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
4.1.
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
43283,37927
16442,46079
1840,91848
25000
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
43283,37927
16442,46079
1840,91848
25000
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
329283,3793
16442,46079
1840,91848
25000
0
0
286000
812
319121,7793
6280,86079
1840,91848
25000
0
0
286000
815
10161,6
10161,6
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан
Всего
278684,68
69909,879
58534,14096
27080
23330
24150
75680,66
Всего без учета планируемых объемов обязательств
278684,68
69909,879
58534,14096
27080
23330
24150
75680,66
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
277683,08
69444,179
57998,24096
27080
23330
24150
75680,66
815
277683,08
69444,179
57998,24096
27080
23330
24150
75680,66
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
815
1001,6
465,7
535,9
0
0
0
0
4.4.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан
Всего
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
815
104521,107
25207,484
17050,073
10270
12052,61
13182,61
26758,33
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий
Всего
2080
180
570
300
0
350
680
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2080
180
570
300
0
350
680
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2080
180
570
300
0
350
680
815
2080
180
570
300
0
350
680
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.6.
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
88970,94506
22664,2
14694,12506
14151,62
10993,8
10993,8
15473,4
Всего без учета планируемых объемов обязательств
88970,94506
22664,2
14694,12506
14151,62
10993,8
10993,8
15473,4
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
80756,94506
14450,2
14694,12506
14151,62
10993,8
10993,8
15473,4
813
5487,84
1000
920
967,84
800
800
1000
815
7802,43155
1300
1102,43155
1500
1200
1200
1500
816
950
0
0
350
300
300
0
846
61356,67351
11150,2
12171,69351
10333,78
7863,8
7863,8
11973,4
847
5160
1000
500
1000
830
830
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.1.
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях
Всего
76031,87155
19454
12872,43155
12577,84
10063,8
10063,8
11000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
76031,87155
19454
12872,43155
12577,84
10063,8
10063,8
11000
за счет средств федерального бюджета
8214
8214
0
0
0
0
0
813
1100
1100
0
0
0
0
0
815
2300
2300
0
0
0
0
0
816
0
0
0
0
0
0
0
846
3714
3714
0
0
0
0
0
847
1100
1100
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
67817,87155
11240
12872,43155
12577,84
10063,8
10063,8
11000
813
5487,84
1000
920
967,84
800
800
1000
815
7802,43155
1300
1102,43155
1500
1200
1200
1500
816
950
0
0
350
300
300
0
846
48417,6
7940
10350
8760
6933,8
6933,8
7500
847
5160
1000
500
1000
830
830
1000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка
Всего
13327,52351
2390,2
1026,74351
1123,78
1160
1160
6466,8
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4540,72351
2390,2
1026,74351
1123,78
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
8934,12351
2390,2
1026,74351
1123,78
580
580
3233,4
846
8934,12351
2390,2
1026,74351
1123,78
580
580
3233,4
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
Всего
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
846
4004,95
820
794,95
450
350
350
1240
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
60079,92
17880,8
13205,82
27336,3
591
591
475
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33513,62
17880,8
13205,82
770
591
591
475
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
4613,72
1424,7
762,02
770
591
591
475
814
850
850
0
0
0
0
0
815
3763,72
574,7
762,02
770
591
591
475
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ
28899,9
16456,1
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14815,8
2372
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
КРО ФСС
0
0
0
0
0
0
0
КРО ФСС
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
6.1.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
918,02
0
336,02
417
85
80
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
918,02
0
336,02
417
85
80
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
918,02
0
336,02
417
85
80
0
814
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
336,02
417
85
80
0
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Всего
44372,941
17378,1
110,541
26642,3
81
76
85
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17806,641
17378,1
110,541
76
81
76
85
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1350,541
922
110,541
76
81
76
85
814
850
850
0
0
0
0
0
815
500,541
72
110,541
76
81
76
85
за счет средств местных бюджетов
за счет средств фонда социального страхования РФ
КРО ФСС
28899,9
16456,1
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14815,8
2372
12443,8
0
0
0
0
КРО ФСС
14084,1
14084,1
0
0
0
0
0
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
26566,3
0
0
26566,3
0
0
0
6.3.
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
Всего
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
Всего без учета планируемых объемов обязательств
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
815
575,114
253,014
15,1
17
90
90
110
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.4.
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
847
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0
0
0
0
0
0
0
6.5.
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Всего
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
815
1770,045
249,686
300,359
260
335
345
280
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0
0
0
0
0
0
0
815
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
10701817,3
1623875,766
1686554,35
1721983,82
1730002,07
1736280,83
2203120,461
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10701817,3
1623875,766
1686554,35
1721983,82
1730002,07
1736280,83
2203120,461
за счет средств федерального бюджета
1952,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
10699864,9
1623589,266
1686168,95
1721578,42
1729575,57
1735832,23
2203120,461
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
Всего
9844398,952
1478839,584
1555806,197
1581405,12
1588907,57
1594664,23
2044776,251
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9844398,952
1478839,584
1555806,197
1581405,12
1588907,57
1594664,23
2044776,251
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
9844398,952
1478839,584
1555806,197
1581405,12
1588907,57
1594664,23
2044776,251
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
33770,492
5728,592
4268
6213
6213
6213
5134,9
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33770,492
5728,592
4268
6213
6213
6213
5134,9
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
33770,492
5728,592
4268
6213
6213
6213
5134,9
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края
Всего
502965,027
76011,629
75005,448
86767,3
87262
87762
90156,65
Всего без учета планируемых объемов обязательств
502965,027
76011,629
75005,448
86767,3
87262
87762
90156,65
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
502965,027
76011,629
75005,448
86767,3
87262
87762
90156,65
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
1212,32
350
512,32
0
0
0
350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1212,32
350
512,32
0
0
0
350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
1212,32
350
512,32
0
0
0
350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания
Всего
226316,91
58224,73
36387,49
30153
30153
30153
41245,69
Всего без учета планируемых объемов обязательств
226316,91
58224,73
36387,49
30153
30153
30153
41245,69
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
226316,91
58224,73
36387,49
30153
30153
30153
41245,69
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
1952,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
0
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1888,1
286,5
385,4
405,4
405,4
405,4
0
за счет средств федерального бюджета
815
1952,4
286,5
385,4
405,4
426,5
448,6
0
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего
91201,196
4434,731
14189,495
17040
17040
17040
21456,97
Всего без учета планируемых объемов обязательств
91201,196
4434,731
14189,495
17040
17040
17040
21456,97
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
91201,196
4434,731
14189,495
17040
17040
17040
21456,97
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
".
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: