Основная информация

Дата опубликования: 06 марта 2017г.
Номер документа: RU91000201700205
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 марта 2017 года №86-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2015-2020 годы» исключить;

2) в части 1 слова «на 2015-2020 годы» исключить;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края от

06.03.2017 №86-П

«Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №548-П

Государственная программа Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный

исполнитель Программы

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Соисполнители

Программы

Агентство по внутренней политике Камчатского края

Участники Программы

1) Министерство образования и науки Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края;

3) Министерство культуры Камчатского края;

4) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

6) Министерство строительства Камчатского края;

7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

8) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

9) Агентство по внутренней политике Камчатского края;

10) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;

11) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

12) Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

13) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

14) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Подпрограммы

Программы

1) подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»;

2) подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»;

3) подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»;

4) подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»;

5) подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;

6) подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»;

7) подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»

Цели Программы

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Задачи Программы

1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края;

2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

Этапы и сроки реализации Программы

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 40 760 560,23733 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год – 6 834 385,07595 тыс. руб.;

2017 год – 6 915 765,40400 тыс. руб.;

2018 год – 6 772 249,08000 тыс. руб.;

2019 год – 6 609 892,54000 тыс. руб.;

2020 год – 7 387 463,43524 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 6 351 047,06856 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год – 1 286 526,39645 тыс. руб.;

2017 год – 1 364 694,40000 тыс. руб.;

2018 год – 1 279 326,40000 тыс. руб.;

2019 год – 1 255 563,20000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;

краевого бюджета – 32 910 271,90303 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год – 5 534 495,74950 тыс. руб.;

2017 год – 5 524 504,70400 тыс. руб.;

2018 год – 5 492 922,68000 тыс. руб.;

2019 год – 5 354 329,34000 тыс. руб.;

2020 год – 5 945 164,89950 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 287,73000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 287,73000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) – 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 557,40000 тыс. руб.;

2016 год – 631,40000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год – 12 443,80000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;

2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания;

3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

4) создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания;

5) повышение средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Камчатском крае;

6) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;

7) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;

8) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО

Паспорт подпрограммы 1

«Старшее поколение в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

1) Министерство образования и науки Камчатского края;

2) Министерство культуры Камчатского края;

3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

4) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Цель Подпрограммы 1

улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 1

1) нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;

2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;

3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

4) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;

5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае;

2) ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,39824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год – 35 079,47824 тыс. руб.;

2017 год – 33 239,50000 тыс. руб.;

2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;

2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;

2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 211 319,19824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год – 34 983,97824 тыс. руб.;

2017 год – 33 239,50000 тыс. руб.;

2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;

2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;

2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 91,70000 тыс. руб.;

2016 год – 95,50000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки;

2) увеличение числа граждан пожилого возраста, получивших дополнительное образование;

3) увеличение числа граждан пожилого возраста, укрепивших здоровье за счет организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения;

4) увеличение числа граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях

Паспорт подпрограммы 2

«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

в Камчатском крае» (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 2

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае

Задача Подпрограммы 2

повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан;

2) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 801 895,73375 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 4 377 990,18155 тыс. руб.;

2016 год – 4 972 153,41396 тыс. руб.;

2017 год – 5 008 996,02400 тыс. руб.;

2018 год – 4 950 231,10000 тыс. руб.;

2019 год – 4 781 445,80000 тыс. руб.;

2020 год – 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –

6 256 432,65656 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 127 470,66011 тыс. руб.;

2016 год – 1 263 271,39645 тыс. руб.;

2017 год – 1 331 676,10000 тыс. руб.;

2018 год – 1 278 899,90000 тыс. руб.;

2019 год – 1 255 114,60000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;

краевого бюджета – 21 103 164,54145 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 3 250 519,52144 тыс. руб.;

2016 год – 3 708 882,01751 тыс. руб.;

2017 год – 3 677 319,92400 тыс. руб.;

2018 год – 3 671 331,20000 тыс. руб.;

2019 год – 3 526 331,20000 тыс. руб.;

2020 год – 3 268 780,67850 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) увеличение числа граждан, нуждающихся в социальных услугах и получающих государственную социальную помощь;

2) снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки

Паспорт подпрограммы 3

«Доступная среда в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 3

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 3

1) Министерство образования и науки Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края;

3) Министерство культуры Камчатского края;

4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

5) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

6) Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

7) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 3

1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

3) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;

8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;

13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

14) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);

15) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

18) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;

19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 720,77725 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год – 34 702,75625 тыс. руб.;

2017 год – 47 408,14000 тыс. руб.;

2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.;

2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.;

2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 84 448,01200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год – 22 869,60000 тыс. руб.;

2017 год – 32 612,90000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета – 96 129,79525 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год – 11 545,42625 тыс. руб.;

2017 год – 13 940,00000 тыс. руб.;

2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.;

2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.;

2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) –

287,73000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 287,73000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;

3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в сети «Интернет»;

4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты;

5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;

7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН;

8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения;

9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

12) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;

13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры;

14) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;

15) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН;

16) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

17) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта;

18) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов;

19) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники Подпрограммы 4

1) Министерство строительства Камчатского края;

2) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Цели Подпрограммы 4

1) повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан;

2) повышение престижности работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения

Задачи Подпрограммы 4

1) развитие организаций (отделений) социального обслуживания;

2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;

3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организаций социального обслуживания;

4) пересмотр неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

1) удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания;

2) доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания;

3) удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания;

4) доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 714 319,16623 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год – 77 995,13244 тыс. руб.;

2017 год – 62 400,00000 тыс. руб.;

2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.;

2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.;

2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 713 317,56623 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год – 77 459,23244 тыс. руб.;

2017 год – 62 400,00000 тыс. руб.;

2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.;

2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.;

2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 465,70000 тыс. руб.;

2016 год – 535,90000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) повышение доступности краевых государственных организаций социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых населению;

2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;

4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;

5) повышение престижа профессии «Социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания граждан

Паспорт подпрограммы 5

«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

(далее - Подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

Агентство по внутренней политике Камчатского края

Участники Подпрограммы 5

1) Министерство культуры Камчатского края;

2) Министерство образования и науки Камчатского края;

3) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

4) Министерство социального развития и труда Камчатского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО

Задачи Подпрограммы 5

1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;

2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО;

3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;

4) развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению указанными организациями труда добровольцев;

5) содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан;

6) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

1) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края;

2) количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края;

3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку;

4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО;

5) количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО;

6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО;

7) численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере;

8) количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;

9) объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО;

10) численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края;

11) доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

   в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 88 970,94506 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 22 664,20000 тыс. руб.;

2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.;

2017 год – 14 151,62000 тыс. руб.;

2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.;

2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.;

2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –          8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 8 214,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета – 80 756,94506 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 14 450,20000 тыс. руб.;

2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.;

2017 год – 14 151,62000 тыс. руб.;

2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.;

2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.;

2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы 5

1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО;

2) повышение эффективности и финансовой устойчивости СОНКО;

3) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО

Паспорт подпрограммы 6

«Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 6)

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 6

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники

Подпрограммы 6

1) Министерство здравоохранения Камчатского края;

2) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края;

3) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые

инструменты Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

обеспечение защиты трудовых прав работников, в том числе улучшение условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края

Задачи Подпрограммы 6

1) обеспечение проведения оценки условий труда работников и получения ими объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

2) реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3) обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

4) содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда;

5) совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда;

6) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

7) развитие социального партнерства в сфере труда

Целевые показатели

(индикаторы) Подпрограммы 6

1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;

3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

4) численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;

5) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;

6) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;

7) удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;

8) численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

9) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников;

10) удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на «эффективный контракт»;

11) доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения;

12) количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 6

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 079,92000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 17 880,80000 тыс. руб.;

2016 год – 13 205,82000 тыс. руб.;

2017 год – 27 336,30000 тыс. руб.;

2018 год – 591,00000 тыс. руб.;

2019 год – 591,00000 тыс. руб.;

2020 год – 475,00000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 4 613,72000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год – 762,02000 тыс. руб.;

2017 год – 770,00000 тыс. руб.;

2018 год – 591,00000 тыс. руб.;

2019 год – 591,00000 тыс. руб.;

2020 год – 475,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)  – 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год – 12 443,80000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы 6

1) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

2) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;

3) снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

4) недопущение роста численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров;

5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда;

6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений;

8) увеличение количества организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

Паспорт подпрограммы 7

«Обеспечение реализации Программы»

(далее - Подпрограмма 7)

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 7

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Участники

Подпрограммы 7

отсутствуют

Программно-целевые

инструменты Подпрограммы 7

отсутствуют

Цели Подпрограммы 7

1) создание условий и обеспечение реализации Программы;

2) обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Задачи Подпрограммы 7

1) обеспечение внедрения программно-целевого управления, переход на программный бюджет;

2) прозрачность деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений;

3) развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в сети «Интернет»;

4) обеспечение информационной безопасности;

5) управление информационно-технологи­ческой инфраструктурой отрасли социальной защиты населения, в том числе своевременное обновление оборудования и программного обеспечения;

6) подготовка информационных систем к предоставлению государственных услуг гражданам в электронном виде

Целевые показатели

(индикаторы) Подпрограммы 7

отсутствуют

Этапы и сроки

реализации Подпрограммы 7

в один этап с 2015 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 702 067,29680 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016 год – 1 686 554,35000 тыс. руб.;

2017 год – 1 722 233,82000 тыс. руб.;

2018 год – 1 730 002,07000 тыс. руб.;

2019 год – 1 736 280,83000 тыс. руб.;

2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –            1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 286,50000 тыс. руб.;

2016 год – 385,40000 тыс. руб.;

2017 год – 405,40000 тыс. руб.;

2018 год – 426,50000 тыс. руб.;

2019 год – 448,60000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета – 10 700 114,89680 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 623 589,26580 тыс. руб.;

2016 год – 1 686 168,95000 тыс. руб.;

2017 год – 1 721 828,42000 тыс. руб.;

2018 год – 1 729 575,57000 тыс. руб.;

2019 год – 1 735 832,23000 тыс. руб.;

2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы 7

1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;

2) реализация полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений в полном объеме;

3) повышение эффективности расходования бюджетных средств;

4) повышение прозрачности деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений;

5) предоставление государственных услуг гражданам в электронном виде

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

1.1.  Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Стратегии  национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12. 2015 №683, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 №332-П, Планом мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 – 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 №79-РП.

1.2.  К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:

1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;

2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.

1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

1.4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:

1) формирование организационных, правовых, социально-экономи­ческих условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

1.5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Методика оценки эффективности Программы

2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

.

2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий Программы.

2.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;

2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.

2.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Приложение 1 к Программе

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы  Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          и подпрограмм Программы и их значениях


п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2014 год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  Государственная программа Камчатского края  "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

1.

Доля населения,  имеющего  денежные  доходы  ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

15,6

15,2

14,7

14,2

14,2

14

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

85

98,4

98,7

98,9

99

100

100

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае

%

67

78

79

80

82

84

85

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

68

68,7

69,1

69,4

69,6

69,9

70,1

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

2.1.

Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан

%

68

70

72

74

75

76

77

2.2.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

чел.

1,727

1,728

1,9

1,84

1,85

1,85

1,85

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

3.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21,0

43,0

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

3.2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

35,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

3.3.

Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

37,0

60,0

65,0

70,0

80,0

95,0

100,0

3.4.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

41,0

49,0

52,4

62,2

72,0

74,1

76,2

3.5.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

90,00

96,00

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

3.6.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

20,00

30,00

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

3.7.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

32,00

34,00

37,4

47,2

57,0

59,0

61,2

3.8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

40,10

42,0

45,4

55,2

65,0

67,1

69,2

3.9.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

3,00

3,40

3,4

6,0

8,0

10,0

16,0

3.10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

70,00

80,00

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

3.11.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

21,4

22,3

23,2

24,1

25,0

3.12.

Доля образовательных организаций, в которых созданы  условия для получения детьми-инвалидами качественного образования,  в общем количестве образовательных организаций

%

9,00

9,4

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

3.13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

31,40

33,4

36,8

46,6

56,4

58,5

60,6

3.14.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского   транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)

%

3,0

3,1

13,4

15,1

16,8

18,5

20,2

3.15.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

49,30

51,00

56,2

66,0

75,8

77,9

80,0

3.16.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

10,00

15,00

54,5

55,0

55,5

56,0

57,0

3.17.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

35,50

37,50

49,8

54,5

57,0

65,0

70,0

3.18.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

35,0

38,7

41,9

45,1

47,0

55,0

3.19.

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

100,00

_

_

102,0

103,0

105,0

107,0

3.20.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

0,0

_

_

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

4.1.

Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания

%

12,5

10

8

6

4

2

0

4.2.

Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания

%

85

87

88

95

100

100

100

4.3.

Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания

%

82

89,2

92,8

100

100

100

100

4.4.

Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания

%

2

4

6

8

10

11

12

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

5.1.

Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

72

76

80

83

84

85

5.2.

Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

560

565

570

575

575

580

5.3.

Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку

ед.

11

14

17

20

22

22

22

5.4.

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО

чел.

650

1000

1150

1300

1500

1500

1500

5.5.

Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

ед.

30

34

36

38

40

40

40

5.6.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО

ед.

150

160

165

170

175

175

175

5.7.

Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ и проектов, закупок работ (услуг) в социальной сфере

чел.

165

170

175

180

185

185

185

5.8.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед.

56

80

92

106

120

120

120

5.9.

Объем средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО

тыс. руб.

14340

19380

20990

22000

22473

22473

22473

5.10.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края

чел.

860

910

935

960

985

985

985

5.11.

Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

%

5,6

5,9

5,9

6,2

6,2

6,2

6,2

  Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

250

245

240

235

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

67

66,5

66

65,5

6.4.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

6

6

6

6

6

6

6

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

65000,0

15000,0

0,0

0,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

90,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

25,0

26,0

28,0

30,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

69873

69725

69725

69684

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

47,5

47,4

47,4

47,3

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,8

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

20,0

Приложение 2 к Программе

Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

№ п/п

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста;

внедрение новых форм социального обслуживания;

содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности;

создание современных условий для деятельности организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста;

привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста;

сохранение очередности в стационарные организации социального обслуживания и на получение социальных услуг на дому;

неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;

ограничение доступа к получению востребованных услуг

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.1

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.2

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.3

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края;

Министерство

спорта и молодежной политики Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни

Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.4

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.5

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство культуры Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.6

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан пожилого возраста

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1

таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2020

Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных федеральным законодательством и  законодательством Камчатского края;

повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности;

улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.1

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.3

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.4

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни семей с детьми;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.5

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня жизни граждан;

социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае»

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.1

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни;

усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.2

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности МГН;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру­гих МГН;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.3

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социаль­ной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.4

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социаль­ной зависимости, вынужденной изоля­ции инвалидов и других МГН;

со­циальная разобщен­ность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

3.5

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного  отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Повышение степени экономической активности;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН;

социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.18 таблицы приложения 1 к Программе

4.

Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания;

доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания;

обновление материальной базы организаций социального обслуживания;

улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания;

расширение спектра оказываемых социальных услуг населению;

формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении

Снижение доступности и качества социальных услуг;

снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг;

несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания

Показатели 4.1 - 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.1

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе;

демонополизация рынка в сфере социального обслуживания;

обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.2

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края

2015

2020

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе

4.4

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания

Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания

Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.5

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.6

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Повышение престижа профессии социальных работников

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;

слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.1

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;

слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.2

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО;

слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.3

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

5.4

Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию

Агентство по внутренней политике Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2020

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев;

содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО;

содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ);

недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;

недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.11 таблицы приложения 1 к Программе

6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края

2015

2020

Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации;

обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края;

подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда;

развитие социального партнерства в сфере труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью;

нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.1

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.2

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

2015

2020

Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;

увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.3

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края;

подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;

информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.4

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Нарушение трудо­вых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.5

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда;

увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;

увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Показатели 6.1- 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.6

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Развитие социального партнерства в сфере труда;

содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края;

увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение;

информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников;

нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

7.

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы»

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.1

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение реализации функций подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.2

Проведение тематических мероприятий

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.3

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.4

Повышение престижа профессии «Социальный работник» в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.5

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.6

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2015

2020

Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Приложение 3 к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

40727092,1

6240804,702

6834385,076

6882297,264

6772249,08

6609892,54

7387463,435

Всего без учета планируемых объемов обязательств

39245495,73

6240804,702

6821653,546

6855730,964

6772249,08

6609892,54

5945164,9

за счет средств федерального бюджета

6318434,169

1164936,672

1286526,396

1332081,5

1279326,4

1255563,2

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1442298,536

0

0

0

0

0

1442298,536

за счет средств краевого бюджета

32909416,66

5058854,53

5534495,75

5523649,464

5492922,68

5354329,34

5945164,9

за счет средств местных бюджетов

287,73

0

287,73

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1188,8

557,4

631,4

0

0

0

0

за счет средств фонда социального страхования РФ

28899,9

16456,1

12443,8

0

0

0

0

за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)

26566,3

0

0

26566,3

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

211506,3982

34209,05

35079,47824

33239,5

32128,5

32128,5

44721,37

Всего без учета планируемых объемов обязательств

211506,3982

34209,05

35079,47824

33239,5

32128,5

32128,5

44721,37

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

211319,1982

34117,35

34983,97824

33239,5

32128,5

32128,5

44721,37

813

640

120

130

100

80

80

130

815

188235,3482

29643,7

29896,77824

29848,5

29823,5

29823,5

39199,37

816

7816,3

1062

2371,3

1341

625

625

1792

846

9900

2000

2000

1500

1200

1200

2000

847

4727,55

1291,65

585,9

450

400

400

1600

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

187,2

91,7

95,5

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

9900

2000

2000

1500

1200

1200

2000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9900

2000

2000

1500

1200

1200

2000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9900

2000

2000

1500

1200

1200

2000

815

0

0

0

0

0

0

0

846

9900

2000

2000

1500

1200

1200

2000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

815

0

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

191320,2982

30543,65

30221,77824

30033,5

29958,5

30003,5

40559,37

Всего без учета планируемых объемов обязательств

191320,2982

30543,65

30221,77824

30033,5

29958,5

30003,5

40559,37

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

191320,2982

30543,65

30221,77824

30033,5

29958,5

30003,5

40559,37

815

186592,7482

29252

29635,87824

29583,5

29558,5

29603,5

38959,37

847

4727,55

1291,65

585,9

450

400

400

1600

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

4463,8

681,4

992,4

800

555

555

880

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

4463,8

681,4

992,4

800

555

555

880

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

4276,6

589,7

896,9

800

555

555

880

813

640

120

130

100

80

80

130

815

108,6

91,7

16,9

0

0

0

0

816

3528

378

750

700

475

475

750

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

187,2

91,7

95,5

0

0

0

0

815

187,2

91,7

95,5

0

0

0

0

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5567,3

934

1785,3

891

415

330

1212

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5567,3

934

1785,3

891

415

330

1212

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5567,3

934

1785,3

891

415

330

1212

815

1279

250

164

250

265

180

170

816

4288,3

684

1621,3

641

150

150

1042

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

255

50

80

15

0

40

70

Всего без учета планируемых объемов обязательств

255

50

80

15

0

40

70

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

255

50

80

15

0

40

70

815

255

50

80

15

0

40

70

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

28801895,73

4377990,182

4972153,414

5008996,024

4950231,1

4781445,8

4711079,214

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

27359597,2

4377990,182

4972153,414

5008996,024

4950231,1

4781445,8

3268780,679

за счет средств федерального бюджета

815

6256432,657

1127470,66

1263271,396

1331676,1

1278899,9

1255114,6

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

1442298,536

0

0

0

0

0

1442298,536

за счет средств краевого бюджета

21103164,54

3250519,521

3708882,018

3677319,924

3671331,2

3526331,2

3268780,679

815

20563099,89

3142143,141

3567193,751

3532319,924

3526331,2

3526331,2

3268780,679

810

540064,647

108376,3804

141688,2666

145000

145000

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

4377476,732

836995,485

1027573,994

1033176,424

180412,6

180412,6

1118905,629

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

5182424,622

836995,485

1027573,994

1033176,424

1058701,7

1081430,8

144546,2185

за счет средств федерального бюджета

815

4180360,71

731508,31

817624

851921,1

878289,1

901018,2

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

974359,41

0

0

0

0

0

974359,41

за счет средств краевого бюджета

1002063,912

105487,175

209949,9942

181255,324

180412,6

180412,6

144546,2185

815

1002063,912

105487,175

209949,9942

181255,324

180412,6

180412,6

144546,2185

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

10798526

1673309,633

1783376,268

1807871,1

1807871,1

1807871,1

1918226,8

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

10798526

1673309,633

1783376,268

1807871,1

1807871,1

1807871,1

1918226,8

за счет средств федерального бюджета

4191,021

0

4191,021

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

10794334,98

1673309,633

1779185,247

1807871,1

1807871,1

1807871,1

1918226,8

815

10794334,98

1673309,633

1779185,247

1807871,1

1807871,1

1807871,1

1918226,8

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

2971233,446

489659,0433

537368,3023

533844,7

528698,7

528698,7

352964

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2971233,446

489659,0433

537368,3023

533844,7

528698,7

528698,7

352964

за счет средств федерального бюджета

815

3112,78845

1686,15011

1426,63834

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2968120,657

487972,8932

535941,664

533844,7

528698,7

528698,7

352964

815

2968120,657

487972,8932

535941,664

533844,7

528698,7

528698,7

352964

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

8538980,586

1318914,271

1557282,269

1578657,2

1499513

1307998,6

1276615,246

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

8071041,46

1318914,271

1557282,269

1578657,2

1499513

1307998,6

808676,12

за счет средств федерального бюджета

815

2068768,137

394276,2

440029,7371

479755

400610,8

354096,4

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

467939,1257

0

0

0

0

0

467939,1257

за счет средств краевого бюджета

6002273,323

924638,0705

1117252,532

1098902,2

1098902,2

953902,2

808676,12

815

5462208,676

816261,6901

975564,2658

953902,2

953902,2

953902,2

808676,12

810

540064,647

108376,3804

141688,2666

145000

145000

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

336371,67

59111,75

66552,58

55446,6

55446,6

55446,6

44367,54

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

336371,67

59111,75

66552,58

55446,6

55446,6

55446,6

44367,54

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

336371,67

59111,75

66552,58

55446,6

55446,6

55446,6

44367,54

815

336371,67

59111,75

66552,58

55446,6

55446,6

55446,6

44367,54

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

148252,6373

52444,881

34702,75625

13940

12920

10770

23475

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

148252,6373

52444,881

34702,75625

13940

12920

10770

23475

за счет средств федерального бюджета

51835,112

28965,512

22869,6

0

0

0

0

813

35261,7

18002,1

17259,6

0

0

0

0

814

1539,6

1239,6

300

0

0

0

0

815

4479,428

3234,528

1244,9

0

0

0

0

816

1087

717

370

0

0

0

0

829

0

350

0

0

0

0

833

3629,5

3329,5

300

0

0

0

0

847

5487,884

2442,784

3045,1

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

96129,79525

23479,369

11545,42625

13940

12920

10770

23475

813

9139,66

4090,06

1104,6

620

420

420

2485

814

8345

75

320

650

650

650

6000

815

33897,38525

5304,659

6672,72625

5500

5200

4600

6620

816

8780,6

5130,6

660

720

600

550

1120

829

1558,1

0

558,1

600

200

200

0

833

19115

3565

350

3500

3500

3500

4700

847

13144,05

4814,05

1880

2000

2000

500

1950

850

2150

500

0

350

350

350

600

за счет средств местных бюджетов

287,73

0

287,73

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения

Всего

113915,8163

41546,632

28929,18425

9050

9070

7320

18000

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

113915,8163

41546,632

28929,18425

9050

9070

7320

18000

за счет средств федерального бюджета

46804,072

27204,572

19599,5

0

0

0

0

813

35261,7

18002,1

17259,6

0

0

0

0

814

1539,6

1239,6

300

0

0

0

0

815

3528,2

2508,3

1019,9

0

0

0

0

816

837

467

370

0

0

0

0

829

350

0

350

0

0

0

0

833

3629,5

3329,5

300

0

0

0

0

847

1658,072

1658,072

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

66824,01425

14342,06

9041,95425

9050

9070

7320

18000

813

7191,66

3127,06

1104,6

620

420

420

1500

814

8345

75

320

650

650

650

6000

815

21072,75425

2813

5029,75425

3180

3900

2150

4000

816

4279,5

1900

379,5

500

400

400

700

829

1558,1

0

558,1

600

200

200

0

833

19115

3565

350

3500

3500

3500

4700

847

5262

2862

1300

0

0

0

1100

за счет средств местных бюджетов

287,73

0

287,73

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

30432,273

9570,701

5421,572

4470

3530

3020

4420

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

30432,273

9570,701

5421,572

4470

3530

3020

4420

за счет средств федерального бюджета

4981,04

1710,94

3270,1

0

0

0

0

815

901,228

676,228

225

0

0

0

0

816

250

250

0

0

0

0

0

847

3829,812

784,712

3045,1

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

25451,233

7859,761

2151,472

4470

3530

3020

4420

813

900

350

0

0

0

0

550

815

10018,083

1827,111

1290,972

1900

980

2020

2000

816

4501,1

3230,6

280,5

220

200

150

420

829

0

0

0

0

0

0

0

847

7882,05

1952,05

580

2000

2000

500

850

850

2150

500

0

350

350

350

600

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1397,36

747,36

0

80

0

0

570

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

1397,36

747,36

0

80

0

0

570

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1397,36

747,36

0

80

0

0

570

813

983

583

0

0

0

0

400

815

414,36

164,36

0

80

0

0

170

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного  отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

2507,188

580,188

352

340

320

430

485

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

2507,188

580,188

352

340

320

430

485

за счет средств федерального бюджета

50

50

0

0

0

0

0

815

50

50

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

2457,188

530,188

352

340

320

430

485

813

65

30

0

0

0

0

35

815

2392,188

500,188

352

340

320

430

450

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

714569,1662

111739,8238

77995,13244

62650

35382,61

37682,61

389118,99

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

714569,1662

111739,8238

77995,13244

62650

35382,61

37682,61

389118,99

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

713567,5662

111274,1238

77459,23244

62650

35382,61

37682,61

389118,99

812

319121,7793

6280,86079

1840,91848

25000

0

0

286000

815

394445,787

104993,263

75618,31396

37650

35382,61

37682,61

103118,99

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

815

1001,6

465,7

535,9

0

0

0

0

815

1001,6

465,7

535,9

0

0

0

0

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)                              

Всего

43283,37927

16442,46079

1840,91848

25000

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

43283,37927

16442,46079

1840,91848

25000

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

329283,3793

16442,46079

1840,91848

25000

0

0

286000

812

319121,7793

6280,86079

1840,91848

25000

0

0

286000

815

10161,6

10161,6

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

278684,68

69909,879

58534,14096

27080

23330

24150

75680,66

Всего без учета планируемых объемов обязательств

278684,68

69909,879

58534,14096

27080

23330

24150

75680,66

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

277683,08

69444,179

57998,24096

27080

23330

24150

75680,66

815

277683,08

69444,179

57998,24096

27080

23330

24150

75680,66

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

1001,6

465,7

535,9

0

0

0

0

815

1001,6

465,7

535,9

0

0

0

0

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

104521,107

25207,484

17050,073

10270

12052,61

13182,61

26758,33

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

104521,107

25207,484

17050,073

10270

12052,61

13182,61

26758,33

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

104521,107

25207,484

17050,073

10270

12052,61

13182,61

26758,33

815

104521,107

25207,484

17050,073

10270

12052,61

13182,61

26758,33

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

2080

180

570

300

0

350

680

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

2080

180

570

300

0

350

680

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2080

180

570

300

0

350

680

815

2080

180

570

300

0

350

680

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

88970,94506

22664,2

14694,12506

14151,62

10993,8

10993,8

15473,4

Всего без учета планируемых объемов обязательств

88970,94506

22664,2

14694,12506

14151,62

10993,8

10993,8

15473,4

за счет средств федерального бюджета

8214

8214

0

0

0

0

0

813

1100

1100

0

0

0

0

0

815

2300

2300

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

846

3714

3714

0

0

0

0

0

847

1100

1100

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

80756,94506

14450,2

14694,12506

14151,62

10993,8

10993,8

15473,4

813

5487,84

1000

920

967,84

800

800

1000

815

7802,43155

1300

1102,43155

1500

1200

1200

1500

816

950

0

0

350

300

300

0

846

61356,67351

11150,2

12171,69351

10333,78

7863,8

7863,8

11973,4

847

5160

1000

500

1000

830

830

1000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

76031,87155

19454

12872,43155

12577,84

10063,8

10063,8

11000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

76031,87155

19454

12872,43155

12577,84

10063,8

10063,8

11000

за счет средств федерального бюджета

8214

8214

0

0

0

0

0

813

1100

1100

0

0

0

0

0

815

2300

2300

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

846

3714

3714

0

0

0

0

0

847

1100

1100

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

67817,87155

11240

12872,43155

12577,84

10063,8

10063,8

11000

813

5487,84

1000

920

967,84

800

800

1000

815

7802,43155

1300

1102,43155

1500

1200

1200

1500

816

950

0

0

350

300

300

0

846

48417,6

7940

10350

8760

6933,8

6933,8

7500

847

5160

1000

500

1000

830

830

1000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

13327,52351

2390,2

1026,74351

1123,78

1160

1160

6466,8

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4540,72351

2390,2

1026,74351

1123,78

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

8934,12351

2390,2

1026,74351

1123,78

580

580

3233,4

846

8934,12351

2390,2

1026,74351

1123,78

580

580

3233,4

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию

Всего

4004,95

820

794,95

450

350

350

1240

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4004,95

820

794,95

450

350

350

1240

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

4004,95

820

794,95

450

350

350

1240

846

4004,95

820

794,95

450

350

350

1240

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

60079,92

17880,8

13205,82

27336,3

591

591

475

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

33513,62

17880,8

13205,82

770

591

591

475

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

4613,72

1424,7

762,02

770

591

591

475

814

850

850

0

0

0

0

0

815

3763,72

574,7

762,02

770

591

591

475

847

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств фонда социального страхования РФ

28899,9

16456,1

12443,8

0

0

0

0

КРО ФСС

14815,8

2372

12443,8

0

0

0

0

КРО ФСС

14084,1

14084,1

0

0

0

0

0

за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)

26566,3

0

0

26566,3

0

0

0

КРО ФСС

0

0

0

0

0

0

0

КРО ФСС

26566,3

0

0

26566,3

0

0

0

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

918,02

0

336,02

417

85

80

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

918,02

0

336,02

417

85

80

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

918,02

0

336,02

417

85

80

0

814

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

336,02

417

85

80

0

847

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

44372,941

17378,1

110,541

26642,3

81

76

85

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17806,641

17378,1

110,541

76

81

76

85

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1350,541

922

110,541

76

81

76

85

814

850

850

0

0

0

0

0

815

500,541

72

110,541

76

81

76

85

за счет средств местных бюджетов

за счет средств фонда социального страхования РФ

КРО ФСС

28899,9

16456,1

12443,8

0

0

0

0

КРО ФСС

14815,8

2372

12443,8

0

0

0

0

КРО ФСС

14084,1

14084,1

0

0

0

0

0

за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)

26566,3

0

0

26566,3

0

0

0

26566,3

0

0

26566,3

0

0

0

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

575,114

253,014

15,1

17

90

90

110

Всего без учета планируемых объемов обязательств

575,114

253,014

15,1

17

90

90

110

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

575,114

253,014

15,1

17

90

90

110

815

575,114

253,014

15,1

17

90

90

110

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

847

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0

0

0

0

0

0

0

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

1770,045

249,686

300,359

260

335

345

280

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

1770,045

249,686

300,359

260

335

345

280

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1770,045

249,686

300,359

260

335

345

280

815

1770,045

249,686

300,359

260

335

345

280

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Всего  без учета планируемых объемов обязательств

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации  Программы"

Всего

10701817,3

1623875,766

1686554,35

1721983,82

1730002,07

1736280,83

2203120,461

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10701817,3

1623875,766

1686554,35

1721983,82

1730002,07

1736280,83

2203120,461

за счет средств федерального бюджета

1952,4

286,5

385,4

405,4

426,5

448,6

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

10699864,9

1623589,266

1686168,95

1721578,42

1729575,57

1735832,23

2203120,461

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

9844398,952

1478839,584

1555806,197

1581405,12

1588907,57

1594664,23

2044776,251

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9844398,952

1478839,584

1555806,197

1581405,12

1588907,57

1594664,23

2044776,251

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

9844398,952

1478839,584

1555806,197

1581405,12

1588907,57

1594664,23

2044776,251

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

33770,492

5728,592

4268

6213

6213

6213

5134,9

Всего без учета планируемых объемов обязательств

33770,492

5728,592

4268

6213

6213

6213

5134,9

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

33770,492

5728,592

4268

6213

6213

6213

5134,9

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

502965,027

76011,629

75005,448

86767,3

87262

87762

90156,65

Всего без учета планируемых объемов обязательств

502965,027

76011,629

75005,448

86767,3

87262

87762

90156,65

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

502965,027

76011,629

75005,448

86767,3

87262

87762

90156,65

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

1212,32

350

512,32

0

0

0

350

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1212,32

350

512,32

0

0

0

350

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

1212,32

350

512,32

0

0

0

350

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

226316,91

58224,73

36387,49

30153

30153

30153

41245,69

Всего без учета планируемых объемов обязательств

226316,91

58224,73

36387,49

30153

30153

30153

41245,69

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

226316,91

58224,73

36387,49

30153

30153

30153

41245,69

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

1952,4

286,5

385,4

405,4

426,5

448,6

0

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1888,1

286,5

385,4

405,4

405,4

405,4

0

за счет средств федерального бюджета

815

1952,4

286,5

385,4

405,4

426,5

448,6

0

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

91201,196

4434,731

14189,495

17040

17040

17040

21456,97

Всего без учета планируемых объемов обязательств

91201,196

4434,731

14189,495

17040

17040

17040

21456,97

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

91201,196

4434,731

14189,495

17040

17040

17040

21456,97

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

".

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать