Основная информация

Дата опубликования: 06 марта 2020г.
Номер документа: RU68024214202000011
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронной подписью:

Владелец: Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

Должность: и.о. главы администрации поссовета

Дата подписи: 18.02.2021 10:09:13

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО ПОССОВЕТА

РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020 р.п. Ржакса № 45

О внесении изменений в постановление администрации поссовета от 01.10.2013 № 265 "Об утверждении муниципальной программы Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"

Администрация поссовета постановляет:

1. Приложение к постановлению администрации поссовета от 01.10.2013 № 265 "Об утверждении муниципальной программы Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области ", изложить в новой редакции, согласно приложения.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Знамя труда".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации поссовета Желтова В.Г..

И.о. главы администрации поссовета

В.Г. Желтов

Приложение

к постановлению администрации поссовета от 06.03.2020 № 45

МУНИЦИПАЛЬННАЯ ПРОГРАММА " Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области "

(далее муниципальная программа)

П А С П О Р Т

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

Цели муниципальной программы

Создание качественной новой дорожной сети в результате строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населения

Задачи муниципальной программы

1.Содержание автомобильных дорог.

2.Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог.

3.Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров.

4.Оборудование ограждений пешеходных переходов

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям -4,5%.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2014-2024 гг., реализуется в 1 этап

Подпрограммы

1.Содержание автомобильных дорог (Приложение № 4).

2.Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог (Приложение № 5)

3.Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров (Приложение № 6)

Общие затраты на реализацию программы в 2014-2024 гг. за счет средств бюджетов всех уровней - составляет 39650,15 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 1790,05 тыс. рублей;

2015 год - 2582,26 тыс. рублей;

2016 год - 2858,43 тыс. рублей;

2017 год - 15315,90 тыс. рублей;

2018 год - 2140,56 тыс. рублей;

2019 год - 4022,95 тыс. рублей;

2020 год- 2020,00 тыс. рублей;

2021 год- 2210,00 тыс. рублей;

2022 год- 2310,00 тыс. рублей;

2023 год- 2200,00 тыс. рублей;

2024 год- 2200,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Между тем, состояние дорожной сети в р.п. Ржакса далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последние годы в связи с крайне недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для её развития, финансированием. Из 41 км. муниципальных автомобильных дорог 90% требуют реконструкции либо капитального ремонта. Фактический физический износ дорог более 70%. 11 км. дорог имеют грунтовое покрытие.

Исходя из большой значимости данной проблемы и её решения в приемлемые сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития поссовета, направлений развития муниципальной дорожной сети, максимального использования производственного, научно-технического, ресурсного, инвестиционного потенциала разработана данная подпрограмма.

2. Прогноз развития, приоритеты, цель, задачи, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Исходя из существующих темпов развития экономики Ржаксинского поссовета и Ржаксинского района можно прогнозировать увеличение объёмов автомобильных грузоперевозок и как следствие востребованность в автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием. Увеличение личного автотранспорта у населения также требует качественных дорог. Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 1.Долевое софинансирование содержания, ремонта, капитального ремонта,

строительства автомобильных дорог.

2. Содержание автомобильных дорог.

3. Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог.

4. Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы. При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Состав целевых индикаторов и показателей муниципальной программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества. Показатели муниципальной программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортного комплекса. Показателями (индикаторами) реализации муниципальной программы являются: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2025 году) - 4,5 %.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы по годам реализации приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматривается поддержание в работоспособном состоянии объектов транспортной инфраструктуры. Осуществляются: обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; работы по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведены в Приложении № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета поссовета и бюджетов других уровней. Объем средств на реализацию Программы составляет 39650,15 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 1790,05 тыс. рублей;

2015 год - 2582,26 тыс. рублей;

2016 год - 2858,43 тыс. рублей;

2017 год - 15315,90 тыс. рублей;

2018 год - 2140,56 тыс. рублей;

2019год - 4022,95 тыс. рублей;

2020 год - 2020,00 тыс. рублей;

2021 год - 2210,00 тыс. рублей;

2022 год - 2310,00 тыс. рублей;

2023 год - 2200,00 тыс. рублей;

2024 год - 2200,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению

7. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает выполнения поставленных в муниципальной программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация поссовета. Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий: организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации; с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальной программе;

предоставляет по запросам сведения о реализации муниципальной программы, подготавливает отчеты.

8. Совершенствование правового механизма

реализации мероприятий программы и её информационное обеспечение

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муниципальной программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета поссовета и бюджетов других уровней.

Приложение № 1

к муниципальной программе " Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"

Вариант развития транспортной инфраструктуры

и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области".

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Еди- ница изме- рения

Значения показателей

базовый год (отчет- ный)

теку- щий год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"

на 2014 - 2025 годы

1

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2025 году)

Проценты

0

1

1,5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Приложение № 2

к муниципальной программе

" Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

еди- ница изме- рения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федера- льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма - содержание автомобильных дорог

1

Летнее содержание

2014

799,11

799,11

2015

735,00

735,00

2016

1071,00

900,0

171,00

2017

125,15

125,15

2018

913,00

913,00

2019

984,70

984,70

2020

936,60

936,60

2021

1000,00

1000,00

2022

1000,00

1000,00

2023

960,00

960,00

2024

960,00

960,00

2

Зимнее содержание

2014

510,00

510,00

2015

518,00

518,00

2016

518,00

518,00

2017

445,66

445,66

2018

735,36

663,00

2019

669,90

669,90

2020

803,40

803,40

2021

800,00

800,00

2022

900,00

900,00

2023

663,00

663,00

2024

663,00

663,00

3

Содержание

дорожных знаков,

разработка схем расстановки дорожных знаков.

Приобретение, установка дорожных знаков

2014

72,20

72,20

2015

55,38

55,38

2016

146,00

146,00

2017

50,00

50,00

2018

177,00

177,00

2019

189,60

189,60

2020

160,00

160,00

2021

200,00

200,00

2022

200,00

200,00

2023

177,00

177,00

2024

177,00

177,00

4

Оборудование ограждений пешеходных переходов

2019

2020

258,80

260,00

258,80

260,00

Итого по итогам реализации подпрограммы

2014

1381,31

1381,31

2015

1308,38

1308,38

2016

1735,00

900,0

835,00

2017

1620,81

1000,0

620,81

2018

1825,36

1825,36

2019

2103,00

2103,00

2020

1900,00

1900,00

2021

2000,00

2000,00

2022

2100,00

2100,00

2023

1800,00

1800,00

2024

1800,00

1800,00

Всего по итогам реализации подпрограммы

19573,86

1900,0

17673,86

Подпрограмма - строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог.

1

Строительство автомобильных дорог

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

2

Ремонт автомобильных дорог:

Ул.Первомайская-

Ул. Интернациональная;ул..Свердлова; Участок автодороги между домом №1 ул Правобережная и д. 22 ул Левобережная (платина)

Ул. Заводская

Ул. Северная, ул. Станционная; в том числе выполнение судебных решений

2014

153,94

153,94

2015

487,75

400,00

487,75

2016

898,70

600,00

298,70

2017

13635,33

12805,31

830,02

2018

198,00

198,00

2019

1814,95

404,95

1410,00

2020

110,00

110,00

2021

110,00

110,00

2022

110,00

110,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

3

Капитальный ремонт автомобильных дорог

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

4

Проектные работы, проектно-изыскательские работы, проведение экспертиз, анализов, согласований

2014

44,80

44,80

2015

54,20

54,20

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

5

Софинансирование

2014

0,00

0,00

2015

20,00

20,00

2016

0,00

0,00

2017

53,0

53,0

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

Итого по итогам реализации подпрограммы

2014

198,74

198,74

2015

961,95

400,00

561,95

2016

898,70

600,00

298,70

2017

13635,33

12805,31

830,02

2018

198,00

198,00

2019

1814,95

404,95

1410,00

2020

110,00

110,00

2021

110,00

110,00

2022

110,00

110,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

Всего по итогам реализации подпрограммы

18437,67

14210,26

4227,41

Подпрограмма - содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров

1

Содержание тротуаров

2014

210,00

210,00

2015

311,93

311,93

2016

224,73

224,73

2017

59,76

59,76

2018

117,20

117,20

2019

105,00

105,00

2020

10,00

10,00

2021

100,00

100,00

2022

100,00

100,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

2

Строительство тротуаров

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

3

Ремонт тротуаров

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

4

Капитальный ремонт тротуаров

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

5

Приобретение

щебня

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

Итого по итогам реализации подпрограммы

2014

210,00

210,00

2015

311,93

311,93

2016

224,73

224,73

2017

59,76

59,76

2018

117,20

117,20

2019

105,00

105,00

2020

10,00

10,00

2021

100,00

100,00

2022

100,00

100,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

1638,62

1638,62

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства Ржаксинского

района Тамбовской области"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"" за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федера- льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные средства

1

2

3

5

6

7

8

9

Муниципальная программа Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области" на 2014 - 2025 годы

Администрация Ржаксинского поссовета

2014

1790,05

-

-

1790,05

-

2015

2582,26

-

-

2582,26

-

2016

2858,43

-

-

2858,43

-

2017

15315,90

-

12805,31

2510,59

-

2018

2140,56

-

2140,56

-

2019

4022,95

-

404,95

3618,00

-

2020

2020,00

-

2020,00

2021

2210,00

2210,00

2022

2310,00

2310,00

2023

2200,00

2200,00

2024

2200,00

2200,00

ВСЕГО

39650,15

13210,26

26439,89

Приложение № 4

к муниципальной программе

" Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"

ПОДПРОГРАММА " Содержание автомобильных дорог "

(далее подпрограмма)

П А С П О Р Т

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

Цели подпрограммы

Создание качественной новой дорожной сети в результате строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населения

Задачи подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям -4,5%.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024гг.,

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет средств бюджетов всех уровней -19573,86 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 1381,31 тыс. рублей;

2015 год - 1308,38 тыс. рублей;

2016 год - 1735,00 тыс. рублей;

2017 год - 1620,81 тыс. рублей;

2018 год - 1825,36 тыс. рублей;

2019 год - 2103,00 тыс. рублей;

2020 год- 1900,00 тыс. рублей;

2021 год - 2000,00 тыс. рублей;

2022 год- 2100,00 тыс. рублей;

2023 год - 1800,00 тыс. рублей;

2024 год - 1800,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Исходя из большой значимости данной проблемы и её решения в приемлемые сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития поссовета, направлений развития муниципальной дорожной сети, максимального использования производственного, научно-технического, ресурсного, инвестиционного потенциала разработана данная подпрограмма.

2. Приоритеты, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи: 1. Содержание автомобильных дорог на 2014-2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2024 году) - 4,5 %.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы по годам реализации приведены в Приложении №1 к подпрограмме.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках муниципальной подпрограммы предусматривается поддержание в работоспособном состоянии объектов транспортной инфраструктуры. Осуществляются: обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; работы по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета поссовета и бюджетов других уровней. Объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 19573,86 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 1381,31 тыс. рублей;

2015 год - 1308,38 тыс. рублей;

2016 год - 1735,00 тыс. рублей;

2017 год - 1620,81 тыс. рублей;

2018 год - 1825,36 тыс. рублей;

2019 год - 2103,00 тыс. рублей;

2020 год - 1900,00 тыс. рублей;

2021 год - 2000,00 тыс. рублей;

2022 год - 2100,00 тыс. рублей;

2023 год - 1800,00 тыс. рублей;

2024 год - 1800,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению, Приложение № 3

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предусматривает выполнения поставленных в муниципальной подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация поссовета. Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий: организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации; с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмме;

предоставляет по запросам сведения о реализации подпрограммы, подготавливает отчеты.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета поссовета и бюджетов других уровней.

Приложение № 1

к подпрограмме

"Содержание автомобильных дорог" Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Содержание автомобильных дорог"

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Еди- ница изме- рения

Значения показателей

базовый год (отчет- ный)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог"

1

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2012 году)

Проценты

0

1

1,5

2

2

2

2

3

4,5

4,5

4,5

4,5

Приложение № 2

к подпрограмме

"Содержание автомобильных дорог"

Перечень мероприятий подпрограммы "Содержание автомобильных дорог"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

еди- ница изме- рения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федера- льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Летнее содержание

2014

799,11

799,11

2015

735,00

735,00

2016

1071,00

1071,00

2017

1043,2

1000,0

43,2

2018

913,00

913,00

2019

860,00

860,00

2020

860,00

860,00

2021

860,00

860,00

2022

960,00

960,00

2023

960,00

960,00

2024

960,00

960,00

2

Зимнее содержание

2014

510,00

510,00

2015

518,00

510,00

2016

518,00

518,00

2017

527,61

527,61

2018

735,36

735,36

2019

663,00

663,00

2020

663,00

663,00

2021

663,00

663,00

2022

663,00

663,00

2023

663,00

663,00

2024

663,00

663,00

3

Содержание дорожных знаков,

разработка схем расстановки дорожных знаков.

Приобретение, установка дорожных знаков

2014

72,20

72,20

2015

55,38

55,38

2016

146,00

146,00

2017

50,00

50,00

2018

177,00

177,00

2019

177,00

177,00

2020

177,00

177,00

2021

177,00

177,00

2022

177,00

177,00

2023

177,00

177,00

2024

177,00

177,00

Итого по итогам реализации подпрограммы

2014

1381,31

1381,31

2015

1308,38

1308,38

2016

1735,00

900,0

835,00

2017

1620,81

1000,0

620,81

2018

1825,36

1825,36

2019

2103,00

2103,00

2020

1900,00

1900,00

2021

2000,00

2000,00

2022

2100,00

2100,00

2023

1800,00

1800,00

2024

1800,00

1800,00

Всего по итогам реализации подпрограммы

19573,86

1900,0

17673,86

Приложение № 3

к подпрограмме

"Содержание автомобильных дорог"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы

"Содержание автомобильных дорог"

за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федера- льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные средства

1

2

3

5

6

7

8

9

подпрограмма Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

"Содержание автомобильных дорог на 2014-2020 годы "

Администрация Ржаксинского поссовета

2014

1381,31

1381,31

-

2015

1308,38

1308,38

-

2016

1735,00

900,00

835,00

-

2017

1620,81

1000,0

620,81

-

2018

1825,36

1825,36

-

2019

2103,00

2103,00

-

2020

1900,00

1900,00

-

2021

2000,00

2000,00

2022

2100,00

2100,00

2023

1800,00

1800,00

2024

1800,00

1800,00

19573,86

1900,0

17673,86

ВСЕГО

Приложение 4

к подпрограмме "содержание автомобильных дорог"

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

РЖАКСИНСКОГО ПОССОВЕТА

№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГ

1

2

ВСЕГО: 40,896 км.

в том числе:

1

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 1,6 км. по

ул. Свердлова от д. 2 до д.90

2

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,7 км. по

ул. Кооперативная от д. 1 до д. 39

3

Автомобильная дорога, асфальтовая, щебёночная, протяжённость

2,226 км. по ул. Калинина от д. 54 до д. 150

4

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 1,4 км. по

ул. Первомайская от д. 1 до д. 169

5

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 1,0 км. по

ул. Станционная от д. 2 до д. 50

6

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 2,0 км. по

ул. Октябрьская от д. 1 до д. 181

7

Автомобильная дорога, асфальтовая, щебёночная, грунтовая,

протяжённость 0,88 км. по ул. Проезжая от д. 1 до д.93

8

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 1,1 км. по

ул. Заводская от д. 1 до д. 95

9

Автомобильная дорога, асфальтовая, щебёночная, протяжённость

0,93 км. по ул. Флотская от д. 2 до д. 50

10

Автомобильная дорога, асфальтовая, щебёночная, протяжённость

2,54 км. по ул. Интернациональная от д. 1 до д. 51

11

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,555 км. по

ул. Обводная от д. 1 до д. 78

12

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,95 км. по

ул. Коммунальная от д. 2 до д. 51

13

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,7 км. по

ул. Российская от д. 1 до д. 49

14

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 1,16 км. по

ул. Колхозная от д. 1 до д. 42

15

Автомобильная дорога, щебёночная, грунтовая, протяжённость

1,1 км. по ул. Больничная от д. 2 до д. 108

16

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 1,3 км. по

ул. Правобережная от д. 1 до д. 117

17

Автомобильная дорога, щебёночная, грунтовая, протяжённость

1,3 км. по ул. Левобережная от д. 2 до д. 108

18

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,9 км. по

ул. Южная-1 от д. 1 до д. 55

19

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,84 км. по

ул. Южная-2 от д. 2 до д. 54

20

Автомобильная дорога, асфальтовая, грунтовая, протяжённость

1,68 км. по ул. Школьная от д. 1 до д. 143

21

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 0,16 км

по переулку Больничный от д. 1 до д. 9

22

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 1,2 км. по

ул. Комсомольская от д. 1 до д. 51

23

Автомобильная дорога, щебёночная, грунтовая, протяжённость

0,4 км. по ул. Сельхозтехника от д. 1 до д. 19

24

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,4 км.

по ул. Совхозная от д. 2 до д. 14

25

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,6 км. по

ул. Дачная от д. 1 до д. 19

26

Автомобильная дорога, асфальтовая грунтовая, протяженность

0,95 км. по ул. Садовой от д. 1 до д. 99

27

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,4 км. по

ул. Степная от д. 1 до д. 11

28

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,36 км. по

ул. Западная от д. 2 до д. 38

29

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,52 км. по

ул. Рабочей от д. 2 до д. 38

30

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,64 км. по

ул. Центральный микрорайон от д. 7 до д. 31

31

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 0,8 км. по

ул. Строительная от д. 1 до д. 40

32

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 0,3 км. по

ул. Кирпичнозаводская от д. 2 до д. 14

33

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,55 км.

ул. Садовая-пер. Садовый

34

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,14 км.

проезд от ул. Садовая до ул. Степная

35

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,4 км.

от дома № 102 до дома № 138 по ул. Свердлова

36

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,9 км.

от дома № 1 до дома № 64 по ул. Калинина

37

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,120 км.

проезд от ул. Южная-1 к ул. Южная-2

38

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,88 км.

подъезд к домам № 26,27, 30, 31, 7А по ул. Центральный микрорайон

39

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,480 км.

от дома № 1 по ул. Школьная до ул. Интернациональная

40

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,205 км.

от ул. Обводная до ул. Первомайская

41

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,2 км.

подъезд от дома № 220 ул. Интернациональная до ул. Первомайская

42

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,880 км.

от дома № 1 до дома № 51 по ул. Станционная

43

Автомобильная дорога, асфальтовая, щебёночная, протяжённость

0,5 км. от дома № 73 до дома № 181 по ул. Интернациональная

44

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 0,88 км.

от дома № 1 до дома № 39 по ул. Северная

45

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 0,05 км.

проезд от ул. Проезжая до ул. Флотская

46

Автомобильная дорога, щебёночная, грунтовая, протяжённость

0,620 км. проезд по тер. Больницы, ул. Больничная

47

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость 0,060 км.

от дома № 1 до территории больницы, переулок Больничный

48

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость

0,40 км. от трассы до дома № 14, ул. Кирпичнозаводская

49

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость

0,840 км. от ул. Южная-1 до дома № 2 пер. Южный

50

Автомобильная дорога, грунтовая, протяжённость

1,2 км. от дома № 1 до дома № 13 пер. Садовый

Приложение 5

к подпрограмме "содержание автомобильных дорог"

Перечень дорожных знаков

№ знака по ГОСТ 10807-87

Наименование знаков

Расположение

Количество, шт.

Всего

304

В том числе

1

2

3

4

5

1

1.2

Железнодорожный переезд без шлагбаума

По дислокации

11

2

1.3.1

Однопутная железная дорога

По дислокации

5

3

1.3.2

Многопутная железная дорога

По дислокации

4

4

1.11.1

Опасный поворот

По дислокации

3

5

1.11.2

Опасный поворот

По дислокации

3

6

1.16

Неровная дорога

По дислокации

2

7

1.18.1

Сужение дороги

По дислокации

2

8

1.21

Дети

По дислокации

6

9

2.1

Главная дорога

По дислокации

60

0

2.2

Конец главной дороги

По дислокации

2

1

2.4

Уступите дорогу

По дислокации

87

2

2.5

Движение без остановки запрещено

По дислокации

3

3

2.6

Преимущество встречного движения

По дислокации

1

4

2.7

Преимущество перед встречным движением

По дислокации

1

3.1

Въезд запрещён

По дислокации

4

3.4

Движение грузовых автомобилей запрещено

По дислокации

3

3.24

Ограничение максимальной скорости

По дислокации

13

3.27

Остановка запрещена

По дислокации

3

5.15

Место стоянки

По дислокации

3

5.16.1

Пешеходный переход

По дислокации

8

5.16.2

Пешеходный переход

По дислокации

8

5.19.1

Тупик

По дислокации

1

5.22

Начало населённого пункта

По дислокации

2

5.23

Конец населённого пункта

По дислокации

2

6.3

Автозаправочная станция

По дислокации

3

7.2.1

Зона действия

По дислокации

4

7.2.3

Зона действия

По дислокации

1

7.3.1

Направление действия

По дислокации

1

7.3.2

Направление действия

По дислокации

1

7.13

Направление главной дороги

По дислокации

57

Приложение № 5

к муниципальной программе

" Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области на 2014-2020 годы"

ПОДПРОГРАММА " Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог "

(далее подпрограмма)

П А С П О Р Т

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

Цели подпрограммы

Создание качественной новой дорожной сети в результате строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населения

Задачи подпрограммы

Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2014-2024 годы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям -4,5%.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024гг.,

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет средств бюджетов всех уровней - 18437,67 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 198,74 тыс. рублей;

2015 год - 961,95 тыс. рублей;

2016 год - 898,70 тыс. рублей;

2017 год - 13635,33 тыс. рублей;

2018 год - 198,00 тыс. рублей;

2019 год - 1814,95 тыс. рублей;

2020 год -110,00 тыс. рублей;

2021 год - 110,00 тыс. рублей;

2022 год -110,00 тыс. рублей;

2023 год- 200,00 тыс. рублей;

2024 год - 200,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Между тем, состояние дорожной сети в р.п. Ржакса далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последние годы в связи с крайне недостаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для её развития, финансированием. Из 41 км. муниципальных автомобильных дорог 90% требуют реконструкции либо капитального ремонта. Фактический физический износ дорог более 70%. 11 км. дорог имеют грунтовое покрытие.

Исходя из большой значимости данной проблемы и её решения в приемлемые сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития поссовета, направлений развития муниципальной дорожной сети, максимального использования производственного, научно-технического, ресурсного, инвестиционного потенциала разработана данная подпрограмма.

2. Приоритеты, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи: 1. Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2014-2024 годы

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются: прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2024 году) - 4,5 %.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы по годам реализации приведены в Приложении №1 к подпрограмме.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках муниципальной подпрограммы предусматривается поддержание в работоспособном состоянии объектов транспортной инфраструктуры. Осуществляются: обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; работы по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета поссовета и бюджетов других уровней. Объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 18437,67 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 198,74 тыс. рублей;

2015 год - 961,95 тыс. рублей;

2016 год - 898,70 тыс. рублей;

2017 год - 13635,33 тыс. рублей;

2018 год - 198,00 тыс. рублей;

2019 год - 1814,95 тыс. рублей;

2020 год - 110,00 тыс. рублей;

2021 год - 110,00 тыс. рублей;

2022 год - 210,00 тыс. рублей;

2023 год - 200,00 тыс. рублей;

2024 год - 200,00 тыс. рублей;

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению, Приложение № 3

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предусматривает выполнения поставленных в муниципальной подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация поссовета. Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий: организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации; с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмме;

предоставляет по запросам сведения о реализации подпрограммы, подготавливает отчеты.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета поссовета и бюджетов других уровней.

Приложение № 1

к подпрограмме

"Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог"

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог"

"

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Еди- ница изме- рения

Значения показателей

теку- щий год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма " Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог "

1

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2012 году)

Проценты

0

1

1,5

2

2

2

2

3

3

4

4,5

4,5

Приложение № 2

к подпрограмме

" Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог"

Перечень мероприятий подпрограммы "Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог"

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

еди- ница изме- рения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федера- льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Строительство автомобильных дорог

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

2

Ремонт автомобильных дорог

2014

153,94

153,94

2015

487,75

400,00

487,75

2016

898,70

600,00

298,70

2017

13635,33

12805,31

830,02

2018

198,00

198,00

2019

1814,95

1814,95

2020

110,00

110,00

2021

110,00

110,00

2022

110,00

110,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

3

Капитальный ремонт автомобильных дорог

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

4

Проектные работы, проектно-изыскательские работы, проведение экспертиз, анализов, согласований

2014

0,00

0,00

2015

20,00

20,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

5

Софинансирование

2014

0,00

0,00

2015

20,0

20,0

2016

0,00

0,00

2017

53,0

53,0

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

Итого по итогам реализации подпрограммы

2014

198,74

198,74

2015

961,95

400,00

561,95

2016

898,70

600,0

298,70

2017

13635,33

12805,31

830,02

2018

198,00

198,00

2019

1814,95

404,95

1410,00

2020

110,00

110,00

2021

110,00

110,00

2022

110,00

110,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

Всего по итогам реализации подпрограммы

18437,67

14210,26

4227,41

Приложение № 3

к подпрограмме

"Строительство, ремонт, капитальный ремонт

автомобильных дорог "

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы

"Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог"

за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федера- льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные средства

1

2

3

5

6

7

8

9

подпрограмма Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

"Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог на 2014-2020 годы"

Администрация Ржаксинского поссовета

2014

198,74

-

2015

961,95

400,00

561,95

-

2016

898,70

600,00

298,70

-

2017

13635,33

12805,31

830,02

-

2018

198,00

198,00

-

2019

1814,95

1814,95

-

2020

110,00

110,00

-

2021

110,00

110,00

-

2022

110,00

110,00

-

2023

200,00

200,00

-

2024

200,00

200,00

-

ВСЕГО

18437,67

14210,26

4227,41

-

Приложение №4

к подпрограмме

"Строительство, ремонт, капитальный ремонт

автомобильных дорог"

Перечень

объектов подпрограммы

Строительство, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог



Год

Выпол

нения

Объект

Примечания

1

2014

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 1,6 км. по ул. Интернациональная от дома № 2 до дома № 160,

Автомобильная дорога по ул. Левобережная, 30, 34, 44

Ремонт,

Заделка выбоин

Заделка выбоин

2

2015

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,52 км. по ул. Рабочей от д. 2 до д. 38;

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 0,7 км. по ул. Колхозная от д. 1 до д. 51

(д. № 3 до д. № 53);

Автомобильная дорога, асфальтовая, щебёночная, протяжённостью 1,54 км. по ул. Интернациональная от д. 1 до д. 181

Щебёночное покрытие,

заделка выбоин

3

2016

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,15 км. по ул. Западная от д. 1 до д. 10;

Автомобильная дорога, щебёночная, протяжённость 0,7 км. по ул. Колхозная от д. 2 до д. 42;

Заделка выбоин

4

2017

Автомобильная дорога, асфальтовая, протяжённость 0,7 км. по ул. Кооперативная от д. 1 до д. 39;

Автомобильная дорога, щебёночная, грунтовая, протяжённостью 0,6 км. по ул. Больничная от д. 2 до д. 54

Заделка выбоин

5

2018

6

2019

7

2020

Приложение № 6

к муниципальной программе

" Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области"

ПОДПРОГРАММА

" Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров"

(далее подпрограмма)

П А С П О Р Т

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

Цели подпрограммы

Создание качественной новой пешеходной сети в результате строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта существующих тротуаров

Задачи подпрограммы

Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров на 2014-2024годы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

прирост протяженности существующих тротуаров -1,5%.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2024 гг.,

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию программы в 2014-2024 гг. за счет средств бюджетов всех уровней - 1638,62 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 210,0 тыс. рублей;

2015 год - 311,93 тыс. рублей;

2016 год - 224,73 тыс. рублей;

2017 год - 59,76 тыс. рублей;

2018 год -117,20 тыс. рублей;

2019 год - 105,00 тыс. рублей;

2020 год - 10,00 тыс. рублей;

2021 год- 100,00 тыс. рублей;

2022 год - 100,00 тыс. рублей;

2023 год - 200,00 тыс. рублей;

2024 год - 200,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Сеть тротуаров на территории Ржаксинского поссовета является одним из элементов оказывающих влияние на повышение уровня и условий жизни населения.

Между тем, состояние тротуаров далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема особенно обострилась в последние годы в связи с крайне недостаточным для сохранения существующих тротуаров, а тем более для их развития, финансированием. Из 1,683 км. тротуаров 90% требуют реконструкции либо капитального ремонта. Фактический физический тротуаров более 80% (Приложение № 4).

Исходя из большой значимости данной проблемы разработана данная подпрограмма.

2. Приоритеты, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Подпрограммы является сохранение, совершенствование и развитие сети тротуаров.

Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи:

1. Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров на 2014-2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются: прирост протяженности тротуаров (к 2024 году) - 1,5 %.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы по годам реализации приведены в Приложении №1 к подпрограмме.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В рамках муниципальной подпрограммы предусматривается поддержание в работоспособном состоянии объектов пешеходной инфраструктуры.

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета поссовета и бюджетов других уровней. Объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 1638,62 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год - 210,0 тыс. рублей;

2015 год - 311,93 тыс. рублей;

2016 год - 224,73 тыс. рублей;

2017 год - 59,76 тыс. рублей;

2018 год - 117,20 тыс. рублей;

2019 год - 105,00 тыс. рублей;

2020 год - 10,00 тыс. рублей;

2021 год - 100,00 тыс. рублей;

2022 год - 100,00 тыс. рублей;

2023 год - 200,00 тыс. рублей;

2024 год - 200,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению, Приложение № 3

7. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предусматривает выполнения поставленных в муниципальной подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация поссовета. Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий: организует и координирует реализацию подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации; с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации подпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмме;

предоставляет по запросам сведения о реализации подпрограммы, подготавливает отчеты.

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета поссовета и бюджетов других уровней.

Приложение № 1

к подпрограмме

"Содержание, строительство, ремонт, капитальный

ремонт тротуаров" Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы "Содержание, строительство, ремонт, капитальный

ремонт тротуаров"

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Еди- ница изме- рения

Значения показателей

теку- щий год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма "Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров на 2014-2020 годы""

1

Прирост протяженности тротуаров(к 2012 году)

Проценты

0

1

1,1

1.15

1,2

1.25

1,3

1.4

1,4

1,5

1,5

1,6

Приложение № 2

к подпрограмме

"Содержание, строительство, ремонт, капитальный

ремонт тротуаров"

Перечень

мероприятий подпрограммы

"Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров"

1

Содержание тротуаров

2014

210,00

210,00

2015

311,93

311,93

2016

224,73

224,73

2017

59,76

59,76

2018

117,20

117,20

2019

105,00

105,00

2020

10,00

100,00

2021

100,00

10,00

2022

100,00

100,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

2

Строительство тротуаров

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

3

Ремонт тротуаров

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

4

Капитальный ремонт тротуаров

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

Итого по итогам реализации подпрограммы

2014

210,00

210,00

2015

311,93

311,93

2016

224,73

224,73

2017

59,76

59,76

2018

117,20

117,20

2019

105,00

105,00

2020

10,00

10,00

2021

100,00

100,00

2022

100,00

100,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

Всего по итогам реализации подпрограммы

1638,62

1638,62

Приложение № 3

к подпрограмме

"Содержание, строительство, ремонт, капитальный

ремонт тротуаров"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы

"Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров "

за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федера- льный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюд- жетные средства

1

2

3

5

6

7

8

9

подпрограмма Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области

"Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт тротуаров на 2014-2020 годы"

Администрация Ржаксинского поссовета

2014

210,00

-

210,00

-

2015

311,93

-

311,93

-

2016

224,73

-

224,73

-

2017

59,76

-

59,76

-

2018

117,20

-

117,20

-

2019

105,00

105,00

-

2020

10,00

10,00

-

2021

100,00

100,00

2022

100,00

100,00

2023

200,00

200,00

2024

200,00

200,00

ВСЕГО

1638,62

1638,62

Приложение 4

к подпрограмме

"Содержание, строительство, ремонт,

капитальный ремонт тротуаров"

Перечень тротуаров

Длина, м

Площадь, м2

Всего

1,683

1,683

В том числе

1

Тротуары, асфальтовые, протяжённость 0,863 км по ул. Школьная

0,863

0,863

2

Тротуары, асфальтовые, протяжённость 0, 460 км. по ул. Советская

0,46

0,46

3

Тротуары, асфальтовые, протяжённость 0, 120 км. по ул. Станционная,9

0,12

0,12

4

Тротуары, асфальтовые, протяжённость 0, 24 км. по ул. Интернациональная,100

0,24

0,24

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: районная газета «Знамя труда» № 11(10140) от 11.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать