Основная информация

Дата опубликования: 06 марта 2020г.
Номер документа: RU28034505202000125
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Благовещенска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Администрация города Благовещенска

Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2020 № 766

г. Благовещенск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске», утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4132

В целях корректировки основных параметров реализации муниципальной программы

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске», утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 № 4132,  следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

1.1.1. в абзаце первом цифры «4 441 769,2», «478 217,4» заменить соответственно цифрами «4 449 610,5», «486 058,7»;

1.1.2. в абзаце втором цифры «3 521 088,1», «376 926,6» заменить соответственно цифрами «3 528 929,4», «384 767,9»;

1.1.3. в абзаце девятом цифры «1 043 870,9», «106 584,7» заменить соответственно цифрами «1 046 271,6», «108 985,4»;

1.1.4. в абзаце десятом цифры «919 244,8», «94 984,7» заменить соответственно цифрами «921 645,5», «97 385,4»;

1.1.5. в абзаце двенадцатом цифры «527 628,8», «59 122,7» заменить соответственно цифрами «528 821,0», «60 314,9»;

1.1.6. в абзаце тринадцатом цифры «496 589,4», «52 172,7» заменить соответственно цифрами «497 781,6», «53 364,9»;

1.1.7. в абзаце семнадцатом цифры «2 360 335,7», «256 324,2», заменить соответственно цифрами «2 362 645,0», «258 633,5»;

1.1.8. в абзаце восемнадцатом цифры «1 600 607,3», «173 583,4» заменить соответственно цифрами «1 602 916,6», «175 892,7»;

1.1.9. в абзаце двадцать первом цифры «476 237,9», «52 717,8» заменить соответственно цифрами «478 177,0», «54 656,9».

1.2. В разделе 7 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

1.2.1. в абзаце первом цифры «4 441 769,2», «478 217,4» заменить соответственно цифрами «4 449 610,5», «486 058,7»;

1.2.2. в абзаце втором цифры «3 521 088,1», «376 926,6» заменить соответственно цифрами «3 528 929,4», «384 767,9»;

1.2.3. в абзаце девятом цифры «1 043 870,9», «106 584,7» заменить соответственно цифрами «1 046 271,6», «108 985,4»;

1.2.4. в абзаце десятом цифры «919 244,8», «94 984,7» заменить соответственно цифрами «921 645,5», «97 385,4»;

1.2.5. в абзаце двенадцатом цифры «527 628,8», «59 122,7» заменить соответственно цифрами «528 821,0», «60 314,9»;

1.2.6. в абзаце тринадцатом цифры «496 589,4», «52 172,7» заменить соответственно цифрами «497 781,6», «53 364,9»;

1.2.7. в абзаце семнадцатом цифры «2 360 335,7», «256 324,2», заменить соответственно цифрами «2 362 645,0», «258 633,5»;

1.2.8. в абзаце восемнадцатом цифры «1 600 607,3», «173 583,4» заменить соответственно цифрами «1 602 916,6», «175 892,7»;

1.2.9. в абзаце двадцать первом цифры «476 237,9», «52 717,8» заменить соответственно цифрами «478 177,0», «54 656,9».

1.3. В подпрограмме 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры»:

1.3.1. в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы:

1.3.1.1. в абзаце первом цифры «1 043 870,9», «106 584,7» заменить соответственно цифрами «1 046 271,6», «108 985,4»;

1.3.1.2. в абзаце втором цифры «919 244,8», «94 984,7» заменить соответственно цифрами «921 645,5», «97 385,4».

1.3.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

1.3.2.1. . в абзаце первом цифры «1 043 870,9», «106 584,7» заменить соответственно цифрами «1 046 271,6», «108 985,4»;

1.3.2.2. в абзаце втором цифры «919 244,8», «94 984,7» заменить соответственно цифрами «921 645,5», «97 385,4».

1.4. В подпрограмме 3 «Библиотечное обслуживание»:

1.4.1. в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы:

1.4.1.1. в абзаце первом цифры «527 628,8», «59 122,7» заменить соответственно цифрами «528 821,0», «60 314,9»;

1.4.1.2. в абзаце втором цифры «496 589,4», «52 172,7» заменить соответственно цифрами «497 781,6», «53 364,9».

1.4.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

1.4.2.1. в абзаце первом цифры «527 628,8», «59 122,7» заменить соответственно цифрами «528 821,0», «60 314,9»;

1.4.2.2. в абзаце втором цифры «496 589,4», «52 172,7» заменить соответственно цифрами «497 781,6», «53 364,9».

1.5. В подпрограмме 4 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»:

1.5.1. в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы:

1.5.1.1. в абзаце первом цифры «2 360 335,7», «256 324,2», заменить соответственно цифрами «2 362 645,0», «258 633,5»;

1.5.1.2. в абзаце втором цифры «1 600 607,3», «173 583,4» заменить соответственно цифрами «1 602 916,6», «175 892,7».

1.5.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

1.5.2.1. в абзаце первом цифры «2 360 335,7», «256 324,2», заменить соответственно цифрами «2 362 645,0», «258 633,5»;

1.5.2.2. в абзаце втором цифры «1 600 607,3», «173 583,4» заменить соответственно цифрами «1 602 916,6», «175 892,7».

1.6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры»:

1.6.1. в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «476 237,9», «52 717,8» заменить соответственно цифрами «478 177,0», «54 656,9».

1.6.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

1.6.2.1. в абзаце первом цифры «476 237,9», «52 717,8» заменить соответственно цифрами «478 177,0», «54 656,9».

1.7. Приложения №№ 2-4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Благовещенск» (без приложений        №№ 1-3), полный текст постановления (с приложениями №№ 1-3) подлежит размещению в официальном сетевом издании npa.admblag.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Хопатько В.А.

Мэр города Благовещенска                                                   В.С. Калита

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 06.03.2020 № 766

Приложение № 2 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ГРБС)

Код бюджетной классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Муниципальная программа

Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске

Всего

008

05 0 00 00000

3 528 929,4

218 462,7

211 483,4

260 841,5

298 328,3

354 782,7

384 767,9

350 288,8

362 571,3

362 467,6

362 467,6

362 467,6

Управление образования администрации города Благовещенска

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры администрации города Благовещенска

3 528 807,5

218 462,7

211 483,4

260 841,5

298 328,3

354 660,8

384 767,9

350 288,8

362 571,3

362 467,6

362 467,6

362 467,6

в том числе: погашение кредиторской задолженности

14 425,2

14 420,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма 1

Историко-культурное наследие

Всего

05 1 00 00000

28 408,7

418,3

749,4

18 602,3

332,9

1 347,8

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

Управление образования администрации города Благовещенска

008

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры администрации города Благовещенска

28 286,8

418,3

749,4

18 602,3

332,9

1 225,9

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия

Всего

05 1 01 00000

28 408,7

418,3

749,4

18 602,3

332,9

1 347,8

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

Управление образования администрации города Благовещенска

008

0804

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры администрации города Благовещенска

28 286,8

418,3

749,4

18 602,3

332,9

1 225,9

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

мероприятие 1.1.1.

Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия

Всего

05 1 01 10070

27 821,2

418,3

749,4

18 602,3

332,9

760,3

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0804

05 1 01 10070

27 821,2

418,3

749,4

18 602,3

332,9

760,3

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

мероприятие 1.1.2.

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Всего

05 1 01 S0550

587,5

0,0

0,0

0,0

0,0

587,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования администрации города Благовещенска

007

0804

05 1 01 S0550

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0804

05 1 01 S0550

465,6

0,0

0,0

0,0

0,0

465,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Дополнительное образование детей в сфере культуры

Всего

05 2 00 00000

921 645,5

56 850,9

58 740,2

63 440,7

76 303,0

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

921 645,5

56 850,9

58 740,2

63 440,7

76 303,0

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

302,1

302,1

Основное мероприятие 2.1.

Организация дополнительного образования детей в сфере культуры

Всего

05 2 01 00000

921 645,5

56 850,9

58 740,2

63 440,7

76 303,0

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

921 645,5

56 850,9

58 740,2

63 440,7

76 303,0

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

302,1

302,1

мероприятие 2.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0703

05 2 01 10590

916 289,7

56 850,9

57 249,1

61 732,9

74 146,1

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

0703

05 2 01 10590

302,1

302,1

мероприятие 2.1.2.

Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0703

05 2 01 10090

5 355,8

0,0

1 491,1

1 707,8

2 156,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Библиотечное обслуживание

Всего

05 3 00 00000

497 781,6

28 296,1

26 674,4

33 916,3

42 025,6

48 822,2

53 364,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

497 781,6

28 296,1

26 674,4

33 916,3

42 025,6

48 822,2

53 364,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

в том числе: погашение кредиторской задолженности

1 614,1

1 614,1

Основное мероприятие 3.1.

Организация  деятельности библиотек

Всего

05 3 01 00000

497 781,6

28 296,1

26 674,4

33 916,3

42 025,6

48 822,2

53 364,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

497 781,6

28 296,1

26 674,4

33 916,3

42 025,6

48 822,2

53 364,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

1 614,1

1 614,1

мероприятие 3.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 3 01 10590

496 743,2

28 296,1

26 674,4

33 856,4

42 025,6

48 343,7

52 864,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

0801

05 3 01 10590

1 614,1

1 614,1

мероприятие 3.1.2.

Обеспечение  беспрепятственного доступа к  объектам  социальной инфраструктуры и услуг,  создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 3 01 L0270

59,9

0,0

0,0

59,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 3.1.3.

Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта "Культура"

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 3 А1 54540

978,5

0,0

0,0

0,0

0,0

478,5

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Народное творчество и культурно-досуговая деятельность

Всего:

05 4 00 00000

1 602 916,6

111 674,5

103 218,1

121 917,7

137 048,1

167 765,3

175 892,7

153 118,5

158 148,2

158 044,5

158 044,5

158 044,5

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

1 602 916,6

111 674,5

103 218,1

121 917,7

137 048,1

167 765,3

175 892,7

153 118,5

158 148,2

158 044,5

158 044,5

158 044,5

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

12 291,9

12 291,9

Основное мероприятие 4.1.

Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества  

Всего:

05 4 01 00000

970 634,9

111 674,5

103 218,1

121 917,7

137 048,1

167 765,3

175 892,7

153 118,5

158 148,2

158 044,5

158 044,5

158 044,5

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

1 602 916,6

111 674,5

103 218,1

121 917,7

137 048,1

167 765,3

175 892,7

153 118,5

158 148,2

158 044,5

158 044,5

158 044,5

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

12 291,9

12 291,9

мероприятие 4.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 4 01 10590

1 591 012,2

111 674,5

102 718,1

121 917,7

137 048,1

156 663,3

175 740,1

153 072,4

158 044,5

158 044,5

158 044,5

158 044,5

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

0801

05 4 01 10590

12 291,9

12 291,9

мероприятие 4.1.2.

Обновление и укрепление материально - технической базы муниципальных организаций (учреждений)

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 4 01 10010

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.3.

Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 4 01 10630

11 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.4.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 4 01 L4670

189,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

46,1

103,7

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.5.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 4 01 S7550

113,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.2.1.

Строительство Дома культуры, п. Моховая падь, г. Благовещенск

Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства, МУ "ГУКС"

002

0801

05 4 02 40010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры

Всего

05 5 00 00000

478 177,0

21 222,9

22 101,3

22 964,5

42 618,7

52 471,1

54 656,9

50 898,8

52 810,7

52 810,7

52 810,7

52 810,7

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

478 177,0

21 222,9

22 101,3

22 964,5

42 618,7

52 471,1

54 656,9

50 898,8

52 810,7

52 810,7

52 810,7

52 810,7

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

212,1

212,1

Основное  мероприятие 5.1.

Организация деятельности в сфере культуры

Всего

05 5 01 00000

446 905,4

18 006,9

18 439,5

19 963,2

40 722,4

46 058,4

50 640,9

49 085,3

50 997,2

50 997,2

50 997,2

50 997,2

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

446 905,4

18 006,9

18 439,5

19 963,2

40 722,4

46 058,4

50 640,9

49 085,3

50 997,2

50 997,2

50 997,2

50 997,2

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

212,1

212,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.1.1.

Расходы на обеспечение функций  исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0804

05 5 01 00070

83 349,0

6 010,6

6 092,5

5 892,1

6 338,4

8 633,9

9 118,7

8 010,8

8 313,0

8 313,0

8 313,0

8 313,0

008

0804

05 5 01 00070

83 349,0

6 010,6

6 092,5

5 892,1

6 338,4

8 633,9

9 118,7

8 010,8

8 313,0

8 313,0

8 313,0

8 313,0

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

0804

05 5 01 00070

116,6

116,6

мероприятие 5.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0804

05 5 01 10590

363 556,4

11 996,3

12 347,0

14 071,1

34 384,0

37 424,5

41 522,2

41 074,5

42 684,2

42 684,2

42 684,2

42 684,2

в том числе: погашение кредиторской задолженности

008

0804

05 5 01 10590

95,5

95,5

Основное мероприятие  5.2.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске

Всего

05 5 02 00000

25 738,3

3 216,0

2 800,0

3 001,3

1 896,3

1 741,2

4 016,0

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

25 738,3

3 216,0

2 800,0

3 001,3

1 896,3

1 741,2

4 016,0

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

мероприятие 5.2.1.

Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0804

05 5 02 80020

25 738,3

3 216,0

2 800,0

3 001,3

1 896,3

1 741,2

4 016,0

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

Основное мероприятие 5.3.

Обустройство мест массового  культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска

Всего

05 5 03 00000

5 533,3

0,0

861,8

0,0

0,0

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

5 533,3

0,0

861,8

0,0

0,0

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.3.1.

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха  населения (парки)

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 5 03 60350

861,8

0,0

861,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.3.2.

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха  населения (парков)

Управление культуры администрации города Благовещенска

008

0801

05 5 03 60351

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 06.03.2020 № 766

Приложение № 3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех  источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске

Всего

4 449 610,5

281 615,5

276 324,0

336 781,3

389 579,0

460 619,9

486 058,7

446 256,7

459 972,6

437 467,6

437 467,6

437 467,6

федеральный бюджет

73,1

40,9

0,0

32,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

18 404,8

0,0

0,0

107,6

0,0

10 287,2

5 740,8

417,9

1 851,3

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

3 528 929,4

218 462,7

211 483,4

260 841,5

298 328,3

354 782,7

384 767,9

350 288,8

362 571,3

362 467,6

362 467,6

362 467,6

погашение кредиторской задолженности

14 420,2

14 420,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

902 203,2

63 111,9

64 840,6

75 800,0

91 250,7

95 550,0

95 550,0

95 550,0

95 550,0

75 000,0

75 000,0

75 000,0

Подпрограмма 1

Историко-культурное наследие

Всего

33 695,9

418,3

749,4

18 602,3

332,9

6 635,0

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5 287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

28 408,7

418,3

749,4

18 602,3

332,9

1 347,8

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение  сохранности  объектов историко-культурного наследия

Итого:

33 695,9

418,3

749,4

18 602,3

332,9

6 635,0

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5 287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

28 408,7

418,3

749,4

18 602,3

332,9

1 347,8

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.1.

Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия

Итого:

27 821,2

418,3

749,4

18 602,3

332,9

760,3

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

27 821,2

418,3

749,4

18 602,3

332,9

760,3

3 468,0

698,0

698,0

698,0

698,0

698,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 1.1.2.

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Итого:

5 874,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5 874,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5 287,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

587,5

0,0

0,0

0,0

0,0

587,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Дополнительное образование детей в  сфере культуры

Всего

1 046 271,6

66 310,9

69 506,3

75 040,7

87 903,0

95 976,3

108 985,4

105 713,8

109 208,8

109 208,8

109 208,8

109 208,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

921 645,5

56 850,9

58 740,2

63 440,7

76 303,0

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

погашение кредиторской задолженности

302,1

302,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

124 626,1

9 460,0

10 766,1

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

Основное мероприятие 2.1.

Организация  дополнительного образования детей в сфере культуры

Итого:

1 046 271,6

66 310,9

69 506,3

75 040,7

87 903,0

95 976,3

108 985,4

105 713,8

109 208,8

109 208,8

109 208,8

109 208,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

921 645,5

56 850,9

58 740,2

63 440,7

76 303,0

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

погашение кредиторской задолженности

302,1

302,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

124 626,1

9 460,0

10 766,1

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

мероприятие 2.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Итого:

1 040 915,8

66 310,9

68 015,2

73 332,9

85 746,1

95 976,3

108 985,4

105 713,8

109 208,8

109 208,8

109 208,8

109 208,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

916 289,7

56 850,9

57 249,1

61 732,9

74 146,1

84 376,3

97 385,4

94 113,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

97 608,8

внебюджетные источники

124 626,1

9 460,0

10 766,1

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

11 600,0

мероприятие 2.1.2.

Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней

Итого:

5 355,8

0,0

1 491,1

1 707,8

2 156,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

5 355,8

0,0

1 491,1

1 707,8

2 156,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Библиотечное обслуживание

Всего

528 821,0

29 574,7

27 945,4

36 806,1

43 975,6

55 772,2

60 314,9

53 409,7

55 255,6

55 255,6

55 255,6

55 255,6

федеральный бюджет

73,1

40,9

0,0

32,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 107,6

0,0

0,0

107,6

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

497 781,6

28 296,1

26 674,4

33 916,3

42 025,6

48 822,2

53 364,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

погашение кредиторской задолженности

1 614,1

1 614,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

20 858,7

1 237,7

1 271,0

2 750,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

Основное мероприятие 3.1.

Организация  деятельности библиотек

Итого:

528 821,0

29 574,7

27 945,4

36 806,1

43 975,6

55 772,2

60 314,9

53 409,7

55 255,6

55 255,6

55 255,6

55 255,6

федеральный бюджет

73,1

40,9

0,0

32,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 107,6

0,0

0,0

107,6

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

497 781,6

28 296,1

26 674,4

33 916,3

42 025,6

48 822,2

53 364,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

погашение кредиторской задолженности

1 614,1

1 614,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

20 858,7

1 237,7

1 271,0

2 750,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

мероприятие 3.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Итого:

517 642,8

29 574,7

27 945,4

36 606,4

43 975,6

50 293,7

54 814,9

53 409,7

55 255,6

55 255,6

55 255,6

55 255,6

федеральный бюджет

40,9

40,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

496 743,2

28 296,1

26 674,4

33 856,4

42 025,6

48 343,7

52 864,9

51 459,7

53 305,6

53 305,6

53 305,6

53 305,6

внебюджетные источники

20 858,7

1 237,7

1 271,0

2 750,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

1 950,0

мероприятие 3.1.2.

Обеспечение  беспрепятственного доступа к  объектам  социальной инфраструктуры и услуг,  создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения

Итого:

199,7

0,0

0,0

199,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

32,2

0,0

0,0

32,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

107,6

0,0

0,0

107,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

59,9

0,0

0,0

59,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 3.1.3.

Создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта "Культура"

Итого:

10 978,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5 478,5

5 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

978,5

0,0

0,0

0,0

0,0

478,5

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Народное творчество и культурно-досуговая деятельность

Всего

2 362 645,0

164 088,7

156 021,6

183 367,7

214 748,8

249 765,3

258 633,5

235 536,4

241 999,5

219 494,5

219 494,5

219 494,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 010,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740,8

417,9

1 851,3

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

1 602 916,6

111 674,5

103 218,1

121 917,7

137 048,1

167 765,3

175 892,7

153 118,5

158 148,2

158 044,5

158 044,5

158 044,5

погашение кредиторской задолженности

12 291,9

12 291,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

756 718,4

52 414,2

52 803,5

61 450,0

77 700,7

82 000,0

82 000,0

82 000,0

82 000,0

61 450,0

61 450,0

61 450,0

Основное мероприятие 4.1.

Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества 

Итого:

2 359 635,0

164 088,7

156 021,6

183 367,7

214 748,8

249 765,3

257 892,7

235 118,5

240 148,2

219 494,5

219 494,5

219 494,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 010,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740,8

417,9

1 851,3

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

1 602 916,6

111 674,5

103 218,1

121 917,7

137 048,1

167 765,3

175 892,7

153 118,5

158 148,2

158 044,5

158 044,5

158 044,5

погашение кредиторской задолженности

12 291,9

12 291,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

756 718,4

52 414,2

52 803,5

61 450,0

77 700,7

82 000,0

82 000,0

82 000,0

82 000,0

61 450,0

61 450,0

61 450,0

мероприятие 4.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Итого:

2 347 730,6

164 088,7

155 521,6

183 367,7

214 748,8

238 663,3

257 740,1

235 072,4

240 044,5

219 494,5

219 494,5

219 494,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

1 591 012,2

111 674,5

102 718,1

121 917,7

137 048,1

156 663,3

175 740,1

153 072,4

158 044,5

158 044,5

158 044,5

158 044,5

внебюджетные источники

756 718,4

52 414,2

52 803,5

61 450,0

77 700,7

82 000,0

82 000,0

82 000,0

82 000,0

61 450,0

61 450,0

61 450,0

мероприятие 4.1.2.

Обновление и укрепление материально - технической базы муниципальных организаций (учреждений)

Итого:

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.3.

Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований

Итого:

11 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

11 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.4.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Итого:

2 887,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

468,8

464,0

1 955,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 698,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

429,4

417,9

1 851,3

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

189,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

46,1

103,7

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 4.1.5.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

Итого:

424,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

424,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

311,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

113,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере культуры

Всего:

478 177,0

21 222,9

22 101,3

22 964,5

42 618,7

52 471,1

54 656,9

50 898,8

52 810,7

52 810,7

52 810,7

52 810,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

478 177,0

21 222,9

22 101,3

22 964,5

42 618,7

52 471,1

54 656,9

50 898,8

52 810,7

52 810,7

52 810,7

52 810,7

погашение кредиторской задолженности

212,1

212,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное  мероприятие 5.1.

Организация деятельности в сфере культуры

Итого:

446 905,4

18 006,9

18 439,5

19 963,2

40 722,4

46 058,4

50 640,9

49 085,3

50 997,2

50 997,2

50 997,2

50 997,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет, в т.ч. :

446 905,4

18 006,9

18 439,5

19 963,2

40 722,4

46 058,4

50 640,9

49 085,3

50 997,2

50 997,2

50 997,2

50 997,2

погашение кредиторской задолженности

212,1

212,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.1.1.

Расходы на обеспечение функций  исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования

Итого:

83 349,0

6 010,6

6 092,5

5 892,1

6 338,4

8 633,9

9 118,7

8 010,8

8 313,0

8 313,0

8 313,0

8 313,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

83 349,0

6 010,6

6 092,5

5 892,1

6 338,4

8 633,9

9 118,7

8 010,8

8 313,0

8 313,0

8 313,0

8 313,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)

Итого:

363 556,4

11 996,3

12 347,0

14 071,1

34 384,0

37 424,5

41 522,2

41 074,5

42 684,2

42 684,2

42 684,2

42 684,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

363 556,4

11 996,3

12 347,0

14 071,1

34 384,0

37 424,5

41 522,2

41 074,5

42 684,2

42 684,2

42 684,2

42 684,2

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске

Итого:

25 738,3

3 216,0

2 800,0

3 001,3

1 896,3

1 741,2

4 016,0

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

25 738,3

3 216,0

2 800,0

3 001,3

1 896,3

1 741,2

4 016,0

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.2.1.

Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска

Итого:

25 738,3

3 216,0

2 800,0

3 001,3

1 896,3

1 741,2

4 016,0

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

25 738,3

3 216,0

2 800,0

3 001,3

1 896,3

1 741,2

4 016,0

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

1 813,5

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска

Итого:

5 533,3

0,0

861,8

0,0

0,0

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

5 533,3

0,0

861,8

0,0

0,0

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.3.1.

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения  (парки)

Итого:

861,8

0,0

861,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

861,8

0,0

861,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие 5.3.2.

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха  населения (парков)

Итого:

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 671,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 06.03.2020 № 766

Приложение № 4 к муниципальной программе

Прогнозсводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Благовещенска  по муниципальной программе на очередной финансовый годи плановый период

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Единица измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры»

1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся на бесплатной основе

человек

1400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56548,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания

человеко-час

-

22471

19105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5220,7

5224,8

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов

человеко-час

-

-

-

27591

28008

33748

33748

33748

33748

33748

33748

-

-

-

3543,7

5085,3

17743,7

18467,9

19172,0

19172,0

19172,0

19172,0

4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся

человек

-

1110

1077

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34623,1

41412,0

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов

человеко-час

-

-

-

312192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43533,4

-

-

-

-

-

-

-

6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов

человеко-час

-

-

-

366189

366200

366996

366996

366996

366996

366996

-

-

-

-

56991,6

76754,6

73197,0

75987,9

75987,9

75987,9

75987,9

7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г., количество человеко-часов

человеко-час

-

62255,5

40194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17405,3

10778,1

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г., число обучающихся

человек

-

-

-

93

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27069,0

21433,4

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»

1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей

человек

29950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26548,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек                                                                                                                                                                                                                     

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:

-

23500,1

23581,2

42025,6

27158,7

29627,8

28886,3

29926,4

29926,4

29926,4

29926,4

- количество посещений в стационарных условиях

единиц

-

202000

203000

202000

210312

211612

212962

213102

216060

226170

226170

- количество посещений вне стационара

единиц

-

7500

7550

7650

12000

13314

14666

14812

15000

15500

15500

- количество посещений удаленно через сеть Интернет

единиц

-

18000

18000

18000

18983

19040

19060

19080

19100

19120

19120

4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов

единиц

-

7000

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1973,9

1980,6

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов,  количество документов

единиц

-

-

-

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

-

-

-

6431,4

6941,4

7535,8

7858,5

8141,5

8141,5

8141,5

8141,5

6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов

единиц

-

14300

15000

15000

15000

16000

17000

18000

18000

19000

19000

-

1200,4

1204,5

11881,5

12823,4

14849,1

14517,8

15040,6

15040,6

15040,6

15040,6

Подпрограмма 4 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий

единиц

732

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60195,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований

единиц

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39187,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Работа: организация мероприятий:

-

40376,3

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество участников мероприятий

человек

-

16447

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество проведенных мероприятий

штук

-

841

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество проведенных мероприятий

человеко-дней

-

12430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество проведенных мероприятий

часов

-

6411

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество экспонатов, представленных на мероприятиях

единиц

-

6035

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:

-

-

40874,0

85468,5

92915,7

109801,4

98923,5

102163,8

102163,8

102163,8

102163,8

- количество участников мероприятий

человек

-

-

17538

17752

19742

29598

29598

29598

29598

29598

29598

- количество проведенных мероприятий

единиц

-

-

827

953

1013

1017

1013

1013

1013

1013

1013

- количество проведенных мероприятий

человеко-дней

-

-

19768,1

23278

25580

25580

25580

25580

25580

25580

25580

- количество проведенных мероприятий

часов

-

-

3646

1600

2338

2338

2338

2338

2338

2338

2338

5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

единиц

-

62261,8

62548,7

49865,2

49470,6

52130,5

52154,6

53836,4

53836,4

53836,4

53836,4

количество клубных формирований

единиц

-

70

70

71

71

72

72

72

72

72

72

число участников

человек

-

-

1960

2195

2110

2110

2100

2100

2100

2100

2100

6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия

единиц

-

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

-

580,0

582,4

1251,4

1404,4

2106,1

1439,5

1489,3

1489,3

1489,3

1489,3

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»и прочие расходы в сфере культуры»

1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений

единиц

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11900,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:

9976,4

9977,2

- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации:

единиц

-

- годовая

-

168

248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- внутригодовая

504

744

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации:

единиц

-

-

-

-

- годовая

-

168

248

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- внутригодовая

-

504

744

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм:

-

2370,6

2370,8

-

-

-

- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации

единиц

-

49

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации

единиц

-

147

177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации

единиц

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации

единиц

-

49

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации

единиц

-

147

177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- количество проведенных консультаций на электронных носителях информации

единиц

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета:

-

-

-

19322,5

21030,6

23799,3

23081,8

23986,3

23986,3

23986,3

23986,3

количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

8

8

8

8

8

8

8

8

- количество отчетов, подлежащих консолидации  на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

745

745

745

745

745

745

745

745

- количество отчетов, подлежащих своду   на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

745

745

745

745

745

745

745

745

количество пользователей  отчетов на бумажных носителях информации;

-

-

-

16

16

16

16

16

16

16

16

- количество согласований на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации;

единиц

-

-

-

8

8

8

8

8

8

8

8

- количество отчетов, подлежащих консолидации  на электронных  носителях информации;

единиц

-

-

-

745

745

745

745

745

745

745

745

- количество отчетов, подлежащих своду   на электронных  носителях информации;

единиц

-

-

-

745

745

745

745

745

745

745

745

количество пользователей  отчетов на электронных  носителях информации;

-

-

-

8

8

8

8

8

8

8

8

- количество согласований на электронных  носителях информации

единиц

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

7.Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:

-

-

-

2491,9

2712,2

3109,9

2976,7

3093,4

3093,4

3093,4

3093,4

-количество объектов учета  (регистров)  на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

177

177

177

177

177

177

177

177

- количество отчетов, подлежащих консолидации  на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

177

177

177

177

177

177

177

177

- количество отчетов, подлежащих своду   на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

177

177

177

177

177

177

177

177

количество пользователей  отчетов на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

- количество согласований на бумажных носителях информации;

единиц

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

-количество объектов учета  (регистров)  на электронных носителях информации;

единиц

-

-

-

177

177

177

177

177

177

177

177

- количество отчетов, подлежащих консолидации  на электронных  носителях информации;

единиц

-

-

-

177

177

177

177

177

177

177

177

- количество отчетов, подлежащих своду   на электронных  носителях информации;

единиц

-

-

-

177

177

177

177

177

177

177

177

количество пользователей  отчетов на электронных носителях информации;

единиц

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

- количество согласований на электронных  носителях информации.

единиц

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

8. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности:

единиц

-

-

-

12569,6

13681,7

14613,0

15016,0

15604,5

15604,5

15604,5

15604,5

- количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов;

единиц

-

-

-

24

24

24

24

24

24

24

24

- норма времени

год

-

-

-

год

год

год

год

год

год

год

год

-эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории

тыс. кв. м.

-

-

-

21551,18

21551,18

21551,18

21151,18

21151,18

21151,18

21151,18

21151,18

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать