Основная информация
Дата опубликования: | 06 июня 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600542 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Постановление Правительства Камчатского края от 6 июня 2016 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2016 года №218-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П"
Правительство постановляет:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 6 июня 2016 г. №218-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) абзац пятый раздела "Подпрограммы Программы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 5 698 704,02422 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;
2015 год - 933 564,48631 тыс. руб.;
2016 год - 1 091 557,29654 тыс. руб.;
2017 год - 785 792,33918 тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 42 213,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 779,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 4 791 753,70342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 1 040 300,92954 тыс. руб.;
2017 год - 738 485,43918 тыс. руб.;
2018 год - 740 671,26000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 704,71700 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 814,56700 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 259,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 140 032,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;
2016 год - 48 662,00000 тыс. руб.;
2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Наследие" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 993 972,34900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 188 039,57000 тыс. руб.;
2016 год - 193 359,16000 тыс. руб.;
2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 317,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год - 108,00000 тыс. руб.;
2017 год - 110,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 981 897,84900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год - 189 314,16000 тыс. руб.;
2017 год - 200 808,06000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 757,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 935,00000 тыс. руб.;
2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
".
3. В Подпрограмме 2 "Искусство":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет - 1 056 466,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 218 679,12000 тыс. руб.;
2016 год - 230 648,90000 тыс. руб.;
2017 год - 227 248,34000 тыс. руб.;
2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 941 806,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 191 498,90000 тыс. руб.;
2017 год - 191 988,34000 тыс. руб.;
2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию)
111 160,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;
2016 год - 39 150,00000 тыс. руб.;
2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.
";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 2":
а) слова "2.2. На решение задачи "Создание условий для развития" заменить словами "2.3. На решение задачи "Создание условий для развития";
б) слова "2.3. На решение задачи "Создание условий для организации" заменить словами "2.4. На решение задачи "Создание условий для организации";
в) слова "2.4. В рамках указанного основного мероприятия" заменить словами "2.5. В рамках указанного основного мероприятия";
г) слова "2.5. Подпрограмма 2" заменить словами "2.6. Подпрограмма 2".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет - 429 795,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;
2015 год - 79 085,54800 тыс. руб.;
2016 год - 83 233,75000 тыс. руб.;
2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 417 140,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год - 79 918,75000 тыс. руб.;
2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 724,58000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 280,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 110,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 075,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 255,00000 тыс. руб.;
2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;
2018 год - 60,00000 тыс. руб.
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры" изложить в следую щей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет - 758 376,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 150 794,89800 тыс. руб.;
2016 год - 153 618,12000 тыс. руб.;
2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 752 756,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год - 151 768,12000 тыс. руб.;
2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 70,00000 тыс. руб.
".
6. В Подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации Программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет - 2 460 093,28922 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;
2015 год - 296 965,35031 тыс. руб.;
2016 год - 430 697,36654 тыс. руб.;
2017 год - 107 103,83918 тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 36 096,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 671,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 698 152,46842 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 427 800,99954 тыс. руб.;
2017 год - 104 512,43918 тыс. руб.;
2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 424,71700 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 230,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 754,56700 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 149,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 420,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 450,00000 тыс. руб.;
2016 год - 470,00000 тыс. руб.;
2017 год - 500, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
";
2) раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи Подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5
2.1. Целью Подпрограммы 5 является создание необходимых условий для развития инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечение эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры Камчатского края.
2.3. Основное мероприятие "Развитие системы управления в сфере культуры". В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление функций по выработке и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию, по контролю в сфере культуры.
2.4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры". В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:
1) осуществление инвестиций в строительство объектов культуры;
2) проведение капитальных ремонтов, реконструкции краевых и муниципальных учреждений культуры.
2.5. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края". В рамках выполнения указанного мероприятия предусмотрены:
1) реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации);
2) предоставление местным бюджетам субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств в части выплат ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР, РФ.
2.6. Основное мероприятие "Развитие цифрового контента в сфере культуры". В рамках реализации указанного мероприятия предусматриваются:
1) создание мультимедийных центров для обеспечения предоставления гражданам государственных услуг на базе государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) модернизация информационно-коммуникационных технологий учреждений культуры Камчатского края;
3) установка АРМ ИС "Сетевой город" в краевых государственных образовательных учреждениях.
2.7. Основное мероприятие "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы". В рамках реализации указанного мероприятия планируется улучшить качество услуг, предоставляемых учреждениями культуры Камчатского края.
2.8. Основное мероприятие "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда". В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается повышение оплаты труда работникам учреждений культуры Камчатского края, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.9. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных историческим датам и другим значимым событиям для России и Камчатского края". Указанное мероприятие проводится в целях развития духовного потенциала и повышения гражданского самосознания граждан в Камчатском крае.
2.10. Подпрограмма 5 реализуется на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2018 год.";
3) подпункт "а" пункта 1 части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае" после слов "капитальных ремонтов" дополнить словом ", реконструкции";
4) в приложении 1:
а) подпункт "а" пункта 2 части 2 после слов "капитальных ремонтов" дополнить словом ", реконструкции";
б) в части 5:
абзац первый после слов "капитальных ремонтов" дополнить словом ", реконструкции";
абзац пятый дополнить словом ", реконструкции".
7. Таблицу №1а Программы признать утратившей силу.
8. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
Всего, в том числе:
5 698 704,02422
2 143 718,78219
933 564,48631
1 091 557,29654
785 792,33918
744 071,12000
за счет средств федерального бюджета
42 213,10380
22 030,73000
15 815,61380
1 779,80000
1 276,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
4 791 753,70342
1 399 147,20219
873 148,87251
1 040 300,92954
738 485,43918
740 671,26000
816
4 261 892,55373
1 326 197,28200
796 366,87251
705 591,24922
693 065,89000
740 671,26000
812
519 608,14969
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
45 419,54918
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 704,71700
721 340,85000
1 365,00000
814,56700
925,00000
259,30000
за счет средств внебюджетных источников
140 032,50000
1 200,00000
43 235,00000
48 662,00000
45 105,50000
1 830,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
101
993 972,34900
182 507,72900
188 039,57000
193 359,16000
204 953,56000
225 112,33000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
981 897,84900
182 507,72900
184 155,57000
189 314,16000
200 808,06000
225 112,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
11 757,50000
0,00000
3 785,00000
3 937,00000
4 035,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
816
101
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
101
667 759,55700
117 092,76100
128 661,01600
131 758,11000
141 026,21000
149 221,46000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
663 250,05700
117 092,76100
127 198,01600
130 236,11000
139 501,71000
149 221,46000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4 192,50000
0,00000
1 364,00000
1 414,00000
1 414,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
101
296 212,79200
49 714,96800
59 278,55400
61 601,05000
63 927,35000
61 690,87000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
288 647,79200
49 714,96800
56 857,55400
59 078,05000
61 306,35000
61 690,87000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
7 565,00000
0,00000
2 421,00000
2 523,00000
2 621,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
102
1 056 466,42800
171 950,86800
218 679,12000
230 648,90000
227 248,34000
207 939,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
941 806,42800
170 950,86800
181 129,12000
191 498,90000
191 988,34000
206 239,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
111 160,00000
1 000,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 700,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
102
1 039 479,62500
165 846,06500
217 179,12000
230 648,90000
223 666,34000
202 139,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
925 519,62500
165 346,06500
179 629,12000
191 498,90000
188 406,34000
200 639,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
110 460,00000
500,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 500,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
102
16 986,80300
6 104,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 286,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
700,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
103
429 795,66000
81 040,12200
79 085,54800
83 233,75000
91 541,66000
94 894,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
417 140,66000
78 430,12200
75 935,54800
79 918,75000
88 131,66000
94 724,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
103
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
103
427 775,66000
80 490,12200
79 015,54800
83 233,75000
91 541,66000
93 494,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
415 120,66000
77 880,12200
75 865,54800
79 918,75000
88 131,66000
93 324,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
104
758 376,29800
137 282,99000
150 794,89800
153 618,12000
154 944,94000
161 735,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
752 756,29800
137 282,99000
148 994,89800
151 768,12000
153 044,94000
161 665,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 620,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
104
736 064,24800
130 558,79000
144 449,14800
149 781,22000
152 209,74000
159 065,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
730 514,24800
130 558,79000
142 649,14800
147 931,22000
150 309,74000
159 065,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 550,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи, по созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
104
22 312,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 670,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
22 242,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
70,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
Всего, в том числе:
105
2 460 093,28922
1 570 937,07319
296 965,35031
430 697,36654
107 103,83918
54 389,66000
за счет средств федерального бюджета
36 096,10380
19 730,73000
12 216,61380
1 671,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 698 152,46842
829 975,49319
282 933,73651
427 800,99954
104 512,43918
52 929,80000
816
1 168 291,31873
757 025,57300
206 151,73651
93 091,31922
59 092,89000
52 929,80000
812
519 608,14969
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
45 419,54918
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 424,71700
721 230,85000
1 365,00000
754,56700
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
171 958,24400
36 931,00000
32 034,78400
34 249,70000
34 299,30000
34 443,46000
за счет средств федерального бюджета
5 634,96000
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
166 323,28400
35 871,00000
31 053,58400
33 132,90000
33 132,90000
33 132,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
1 497 680,88842
812 723,77019
247 021,20251
376 878,83654
56 457,70918
4 599,37000
за счет средств федерального бюджета
29 627,45000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 370 459,59442
699 780,79319
234 571,75251
376 124,26954
55 532,70918
4 450,07000
816
840 598,44473
626 830,87300
157 789,75251
41 414,58922
10 113,16000
4 450,07000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
812
519 608,14969
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
45 419,54918
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 424,71700
721 230,85000
1 365,00000
754,56700
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
105
75 462,59000
14 207,70000
15 644,40000
15 616,83000
15 246,83000
14 746,83000
за счет средств федерального бюджета
400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
73 642,59000
14 207,70000
15 194,40000
14 746,83000
14 746,83000
14 746,83000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
10 349,69380
7 293,73000
150,96380
2 305,00000
0,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
433,69380
127,73000
150,96380
155,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 916,00000
7 166,00000
0,00000
2 150,00000
0,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Всего, в том числе:
816
105
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда
Всего, в том числе:
816
105
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных историческим датам и другим значимым событиям для России и Камчатского края
Всего, в том числе:
816
105
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Постановление Правительства Камчатского края от 6 июня 2016 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2016 года №218-П
"О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П"
Правительство постановляет:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 6 июня 2016 г. №218-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) абзац пятый раздела "Подпрограммы Программы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 5 698 704,02422 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;
2015 год - 933 564,48631 тыс. руб.;
2016 год - 1 091 557,29654 тыс. руб.;
2017 год - 785 792,33918 тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 42 213,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 779,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 4 791 753,70342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 1 040 300,92954 тыс. руб.;
2017 год - 738 485,43918 тыс. руб.;
2018 год - 740 671,26000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 704,71700 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 814,56700 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 259,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 140 032,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;
2016 год - 48 662,00000 тыс. руб.;
2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Наследие" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 993 972,34900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 188 039,57000 тыс. руб.;
2016 год - 193 359,16000 тыс. руб.;
2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 317,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год - 108,00000 тыс. руб.;
2017 год - 110,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 981 897,84900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год - 189 314,16000 тыс. руб.;
2017 год - 200 808,06000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 11 757,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 935,00000 тыс. руб.;
2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
".
3. В Подпрограмме 2 "Искусство":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет - 1 056 466,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 218 679,12000 тыс. руб.;
2016 год - 230 648,90000 тыс. руб.;
2017 год - 227 248,34000 тыс. руб.;
2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 941 806,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 191 498,90000 тыс. руб.;
2017 год - 191 988,34000 тыс. руб.;
2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию)
111 160,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;
2016 год - 39 150,00000 тыс. руб.;
2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.
";
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 2":
а) слова "2.2. На решение задачи "Создание условий для развития" заменить словами "2.3. На решение задачи "Создание условий для развития";
б) слова "2.3. На решение задачи "Создание условий для организации" заменить словами "2.4. На решение задачи "Создание условий для организации";
в) слова "2.4. В рамках указанного основного мероприятия" заменить словами "2.5. В рамках указанного основного мероприятия";
г) слова "2.5. Подпрограмма 2" заменить словами "2.6. Подпрограмма 2".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет - 429 795,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;
2015 год - 79 085,54800 тыс. руб.;
2016 год - 83 233,75000 тыс. руб.;
2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 894,58000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 417 140,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год - 79 918,75000 тыс. руб.;
2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 724,58000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 280,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 110,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 10 075,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 255,00000 тыс. руб.;
2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;
2018 год - 60,00000 тыс. руб.
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры" изложить в следую щей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет - 758 376,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 150 794,89800 тыс. руб.;
2016 год - 153 618,12000 тыс. руб.;
2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 752 756,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год - 151 768,12000 тыс. руб.;
2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 70,00000 тыс. руб.
".
6. В Подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации Программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет - 2 460 093,28922 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;
2015 год - 296 965,35031 тыс. руб.;
2016 год - 430 697,36654 тыс. руб.;
2017 год - 107 103,83918 тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 36 096,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 671,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 698 152,46842 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 427 800,99954 тыс. руб.;
2017 год - 104 512,43918 тыс. руб.;
2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 424,71700 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 230,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 754,56700 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 149,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 420,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 450,00000 тыс. руб.;
2016 год - 470,00000 тыс. руб.;
2017 год - 500, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
";
2) раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи Подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 5
2.1. Целью Подпрограммы 5 является создание необходимых условий для развития инфраструктуры и системы управления в сфере культуры.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие отраслевой инфраструктуры и обеспечение эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры Камчатского края.
2.3. Основное мероприятие "Развитие системы управления в сфере культуры". В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление функций по выработке и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию, по контролю в сфере культуры.
2.4. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры". В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:
1) осуществление инвестиций в строительство объектов культуры;
2) проведение капитальных ремонтов, реконструкции краевых и муниципальных учреждений культуры.
2.5. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края". В рамках выполнения указанного мероприятия предусмотрены:
1) реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации);
2) предоставление местным бюджетам субвенций для финансового обеспечения расходных обязательств в части выплат ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР, РФ.
2.6. Основное мероприятие "Развитие цифрового контента в сфере культуры". В рамках реализации указанного мероприятия предусматриваются:
1) создание мультимедийных центров для обеспечения предоставления гражданам государственных услуг на базе государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) модернизация информационно-коммуникационных технологий учреждений культуры Камчатского края;
3) установка АРМ ИС "Сетевой город" в краевых государственных образовательных учреждениях.
2.7. Основное мероприятие "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы". В рамках реализации указанного мероприятия планируется улучшить качество услуг, предоставляемых учреждениями культуры Камчатского края.
2.8. Основное мероприятие "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда". В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается повышение оплаты труда работникам учреждений культуры Камчатского края, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.9. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных историческим датам и другим значимым событиям для России и Камчатского края". Указанное мероприятие проводится в целях развития духовного потенциала и повышения гражданского самосознания граждан в Камчатском крае.
2.10. Подпрограмма 5 реализуется на протяжении всего периода действия Программы с 2014 по 2018 год.";
3) подпункт "а" пункта 1 части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае" после слов "капитальных ремонтов" дополнить словом ", реконструкции";
4) в приложении 1:
а) подпункт "а" пункта 2 части 2 после слов "капитальных ремонтов" дополнить словом ", реконструкции";
б) в части 5:
абзац первый после слов "капитальных ремонтов" дополнить словом ", реконструкции";
абзац пятый дополнить словом ", реконструкции".
7. Таблицу №1а Программы признать утратившей силу.
8. Таблицу 5 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
Всего, в том числе:
5 698 704,02422
2 143 718,78219
933 564,48631
1 091 557,29654
785 792,33918
744 071,12000
за счет средств федерального бюджета
42 213,10380
22 030,73000
15 815,61380
1 779,80000
1 276,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
4 791 753,70342
1 399 147,20219
873 148,87251
1 040 300,92954
738 485,43918
740 671,26000
816
4 261 892,55373
1 326 197,28200
796 366,87251
705 591,24922
693 065,89000
740 671,26000
812
519 608,14969
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
45 419,54918
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 704,71700
721 340,85000
1 365,00000
814,56700
925,00000
259,30000
за счет средств внебюджетных источников
140 032,50000
1 200,00000
43 235,00000
48 662,00000
45 105,50000
1 830,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
101
993 972,34900
182 507,72900
188 039,57000
193 359,16000
204 953,56000
225 112,33000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
981 897,84900
182 507,72900
184 155,57000
189 314,16000
200 808,06000
225 112,33000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
11 757,50000
0,00000
3 785,00000
3 937,00000
4 035,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
816
101
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
30 000,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
14 200,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
101
667 759,55700
117 092,76100
128 661,01600
131 758,11000
141 026,21000
149 221,46000
за счет средств федерального бюджета
317,00000
0,00000
99,00000
108,00000
110,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
663 250,05700
117 092,76100
127 198,01600
130 236,11000
139 501,71000
149 221,46000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4 192,50000
0,00000
1 364,00000
1 414,00000
1 414,50000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
101
296 212,79200
49 714,96800
59 278,55400
61 601,05000
63 927,35000
61 690,87000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
288 647,79200
49 714,96800
56 857,55400
59 078,05000
61 306,35000
61 690,87000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
7 565,00000
0,00000
2 421,00000
2 523,00000
2 621,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
102
1 056 466,42800
171 950,86800
218 679,12000
230 648,90000
227 248,34000
207 939,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
941 806,42800
170 950,86800
181 129,12000
191 498,90000
191 988,34000
206 239,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
111 160,00000
1 000,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 700,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
102
1 039 479,62500
165 846,06500
217 179,12000
230 648,90000
223 666,34000
202 139,20000
за счет средств федерального бюджета
3 500,00000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
925 519,62500
165 346,06500
179 629,12000
191 498,90000
188 406,34000
200 639,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
110 460,00000
500,00000
34 050,00000
39 150,00000
35 260,00000
1 500,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
102
16 986,80300
6 104,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 800,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 286,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
3 582,00000
5 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
700,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
200,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
103
429 795,66000
81 040,12200
79 085,54800
83 233,75000
91 541,66000
94 894,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
417 140,66000
78 430,12200
75 935,54800
79 918,75000
88 131,66000
94 724,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
103
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 020,00000
550,00000
70,00000
0,00000
0,00000
1 400,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
103
427 775,66000
80 490,12200
79 015,54800
83 233,75000
91 541,66000
93 494,58000
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
415 120,66000
77 880,12200
75 865,54800
79 918,75000
88 131,66000
93 324,58000
за счет средств местных бюджетов
280,00000
110,00000
0,00000
60,00000
0,00000
110,00000
за счет средств внебюджетных источников
10 075,00000
200,00000
3 150,00000
3 255,00000
3 410,00000
60,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
104
758 376,29800
137 282,99000
150 794,89800
153 618,12000
154 944,94000
161 735,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
752 756,29800
137 282,99000
148 994,89800
151 768,12000
153 044,94000
161 665,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 620,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
104
736 064,24800
130 558,79000
144 449,14800
149 781,22000
152 209,74000
159 065,35000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
730 514,24800
130 558,79000
142 649,14800
147 931,22000
150 309,74000
159 065,35000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
5 550,00000
0,00000
1 800,00000
1 850,00000
1 900,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи, по созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
104
22 312,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 670,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
22 242,05000
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
2 735,20000
2 600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
70,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
70,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
Всего, в том числе:
105
2 460 093,28922
1 570 937,07319
296 965,35031
430 697,36654
107 103,83918
54 389,66000
за счет средств федерального бюджета
36 096,10380
19 730,73000
12 216,61380
1 671,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 698 152,46842
829 975,49319
282 933,73651
427 800,99954
104 512,43918
52 929,80000
816
1 168 291,31873
757 025,57300
206 151,73651
93 091,31922
59 092,89000
52 929,80000
812
519 608,14969
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
45 419,54918
0,00000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 424,71700
721 230,85000
1 365,00000
754,56700
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
171 958,24400
36 931,00000
32 034,78400
34 249,70000
34 299,30000
34 443,46000
за счет средств федерального бюджета
5 634,96000
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 166,40000
1 310,56000
за счет средств краевого бюджета
166 323,28400
35 871,00000
31 053,58400
33 132,90000
33 132,90000
33 132,90000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
1 497 680,88842
812 723,77019
247 021,20251
376 878,83654
56 457,70918
4 599,37000
за счет средств федерального бюджета
29 627,45000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 370 459,59442
699 780,79319
234 571,75251
376 124,26954
55 532,70918
4 450,07000
816
840 598,44473
626 830,87300
157 789,75251
41 414,58922
10 113,16000
4 450,07000
804
10 253,00000
0,00000
0,00000
10 253,00000
0,00000
0,00000
812
519 608,14969
72 949,92019
76 782,00000
324 456,68032
45 419,54918
0,00000
за счет средств местных бюджетов
724 424,71700
721 230,85000
1 365,00000
754,56700
925,00000
149,30000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
105
75 462,59000
14 207,70000
15 644,40000
15 616,83000
15 246,83000
14 746,83000
за счет средств федерального бюджета
400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
73 642,59000
14 207,70000
15 194,40000
14 746,83000
14 746,83000
14 746,83000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 420,00000
0,00000
450,00000
470,00000
500,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
105
10 349,69380
7 293,73000
150,96380
2 305,00000
0,00000
600,00000
за счет средств федерального бюджета
433,69380
127,73000
150,96380
155,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 916,00000
7 166,00000
0,00000
2 150,00000
0,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Всего, в том числе:
816
105
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
190,00000
0,00000
90,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда
Всего, в том числе:
816
105
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 470,00000
0,00000
0,00000
370,00000
1 100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных историческим датам и другим значимым событиям для России и Камчатского края
Всего, в том числе:
816
105
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
3 201,00000
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: