Основная информация

Дата опубликования: 06 июня 2018г.
Номер документа: RU04000201800379
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ ЗАСАГАЙ ГАЗАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

ОТ 06 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 309

ГОРОД УЛАН-УДЭ

Улан-Удэ хото

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.07.2013 № 342

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Законом Республики Бурятия от 07.03.2018 № 2918-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях приведения нормативного правого акта в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.06.2014 № 263, от 23.06.2014 № 292, от 30.09.2014 № 479, от 24.12.2014 № 662, от 20.05.2015 № 244, от 30.07.2015 № 379, от 13.11.2015 № 575, от 25.12.2015 № 658, от 13.01.2016 № 3, от 17.05.2016 № 197, от 30.06.2016 № 291, от 08.07.2016 № 302, от 11.01.2017 № 5, от 12.05.2017     № 207, от 08.09.2017 № 458, от 29.01.2018 № 43) (далее - Программа):

1.1. Во вводной части, разделе «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294» в соответствующих падежах заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640» в соответствующих падежах.

1.2. В паспорте Программы:

1.2.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые

индикаторы и показатели Программы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

смертность населения в трудоспособном возрасте;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от новообразований (в том числе злокачественных);

удовлетворенность населения качеством медицинской помощи»

1.2.2. В разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2016 - 2020 годы» заменить словами «2016 - 2021 годы».

1.2.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы,        тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Программы, тыс. руб.

Всего: 217896197,0 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 50568667,2 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.);

средства консолидированного бюджета Республики Бурятия по предварительной оценке: 42876022,6 тыс. руб.         (с 2013 по 2021 гг.);

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 116540085,1 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.);

средства юридических лиц по предварительной оценке: 4221,0 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.);

средства из иных источников, всего: 7907201,1 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

Всего: 28670798,4 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

Всего: 41369417,6 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 3 «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения»:

Всего: 664500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

Всего: 6279039,8 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 5 «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей»:

Всего: 3064830,7 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

Всего: 1205918,6 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

Всего: 329695,5 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

Всего: 11676251,1 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

Всего: 1033622,2 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 10 «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия»:

Всего: 87464680,4 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Подпрограмма 11 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»:

Всего: 33237442,7 тыс. руб. (с 2013 по 2021 гг.).

Ресурсное обеспечение Программы отражено в приложении № 2:

ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы - таблица № 1;

за счет средств республиканского и федерального бюджетов - таблица № 2»

1.2.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,3 года;

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 518,4 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 587,9 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 189,5 случая на 100 тыс. населения;

повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 46,8 %»

1.3. Абзац седьмой, подпункты «а», «б», абзац восьмой, подпункты «а», «б» подраздела «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы» раздела «Реализация территориальной программы государственных гарантий» исключить.

1.4. В абзаце третьем раздела «Сроки и этапы реализации Программы»:

1.4.1. Слова «2016 - 2020 годы» заменить словами «2016 - 2021 годы».

1.4.2. Абзацы с тридцать второго по сорок девятый изложить в следующей редакции:

«По результатам реализации 2 этапа Государственной программы в 2021 году:

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) вырастет с 69,9 в 2016 году до 72,3 в 2021 году;

- смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) снизится с 611,9 в 2016 году до 518,4 случая на 100 тыс. населения;

- смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) снизится с 590,0 в 2016 году до 587,9 в 2021 году;

- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи повысится до 46,8 %.».

1.5. В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1.5.1. В паспорте подпрограммы:

1.5.1.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые

индикаторы и показатели подпрограммы

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты;

- охват диспансеризацией взрослого населения;

- доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения);

- заболеваемость дифтерией;

- заболеваемость корью;

- заболеваемость краснухой;

- заболеваемость эпидемическим паротитом;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

- охват иммунизации населения против вирусного гепа-тита B в декретированные сроки;

- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

- охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки;

- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки;

- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

- распространенность потребления табака среди взрослого населения;

- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в год;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

- смертность от самоубийств;

- охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики;

- уровень информированности населения в возрасте 18 -    49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции»

1.5.1.2. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 гг.» заменить словами «2016 - 2021 гг.».

1.5.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 28670798,4* тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1408871,4 тыс. руб., из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета           1366000,0 тыс. руб.:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 226000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 335000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 274000,0 тыс. руб.;

2019 г. - 277000,0 тыс. руб.;

2020 г. - 254000,0 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 11917012,6 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 6637679,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - 23500,0 тыс. руб.;

2015 г. - 179522,0 тыс. руб.;

2016 г. - 582576,0 тыс. руб.;

2017 г. - 1196167,0 тыс. руб.;

2018 г. - 1550638,0 тыс. руб.;

2019 г. - 1552638,0 тыс. руб.;

2020 г. - 1552638,0 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.

___________________

*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.5.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 95 %;

обеспечение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты на уровне 98 %;

обеспечение диспансеризации взрослого населения            до 24 %;

увеличение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II ст. заболевания до 44 %;

увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 83 %;

снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 63,7 на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости дифтерией, острым вирусным гепатитом B до 0,10 на 100 тыс. нас., до менее 1 случая;

сохранение на спорадическом уровне распространенности кори, краснухи, эпидемического паротита;

обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B до 97,2 %, дифтерии, коклюша и столбняка до 97,9 %, кори до 97,85 %, краснухи до 96,7 %, эпидемического паротита в декретированные сроки до 97,85 %;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 95,0 %;

снижение потребления табака населением до 28,2 %;

снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в год до 7,0;

снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,3 %, доли больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, до 26,8 %;

снижение смертности от самоубийств до 54,0 на 100 тыс. населения;

увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики не менее 24 %;

увеличение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 93 %»

1.5.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» абзацы с пятидесятого по семьдесят второй изложить в следующей редакции:

«По результатам реализации 2 этапа подпрограммы в 2021 году:

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей возрастет до 95 % к 2021 году;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты сохранится на уровне 98 % к 2021 году;

- охват диспансеризацией взрослого населения будет составлять     24,0 %;

- доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. вырастет с 40 % в 2016 году до 44 % в 2021 году;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет с 81 % в 2016 году до 83 % в 2021 году;

- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез снизится до 63,7 на 100 тыс. населения;

- заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) сохранится менее 1 случая с 2016 года до 2021 года;

- заболеваемость корью (на 1 миллион населения) сохранится менее 1 случая с 2016 года до 2021 года;

- заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) сохранится менее 1 случая с 2016 года до 2021 года;

- заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне менее 1 случая с 2016 года до 2021 года;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения) сохранится на уровне 0,1 с 2016 года до 2021 года;

- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки составит 97,2 %;

- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 97,9 %;

- охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки составит 97,85 %;

- охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки составит 96,7 %;

- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 97,85 %;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных вырастет с 94 % в 2016 году до 95,0 % в 2021 году;

- снижение потребления табака населением до 28,2 %;

- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в год до 7,0;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 23,8 % в 2016 году до 23,3 % в 2021 году;

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 28,8 % в 2016 году до 26,8 % в 2021 году;

- смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) снизится с 59 в 2016 году до 54 в 2021 году;

- охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики возрастет с 21 % в 2017 году до 24 % в 2021 году;

- уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции увеличится с 84 % в 2017 году до 93 % в 2021 году.».

1.5.3. Мероприятие 1.2. «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения» дополнить абзацами следующего содержания:

«Кроме того, в рамках данного мероприятия планируется приобретение объектов (зданий, сооружений) в государственную собственность для размещения структурных подразделений медицинских организаций республики. Реализация данных мероприятий позволит привести объекты здравоохранения в соответствие с требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами, создать комфортные условия для пребывания пациентов и медицинского персонала.

В 2017 году Правительством Республики Бурятия выделены финансовые средства из республиканского бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность: зданий больницы, поликлиники НУЗ ОАО «РЖД» на ст. Мысовая для ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», помещений для размещения врачебных амбулаторий для ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», ГБУЗ «Городская поликлиника № 5», ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ «Городская поликлиника № 6».

Законом Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены финансовые средства на 2018 год в объеме 3,331 тыс. руб., на 2019 год - 8969,0 тыс. руб., на 2020 год - 8969,0 тыс. руб. на уплату основного долга и процентов по кредиту, полученному для приобретения здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 9. Четырехэтажное здание общей площадью 1325,3 м², предназначенное для ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», приобретается в рассрочку на 10 лет за счет кредитных средств, имеет огороженный земельный участок площадью 1100 м², гараж 64 м². В здании проведен капитальный ремонт, установлены пластиковые окна, наружная отделка - фасадные кассеты. Планировка, площади, а также внутренняя отделка помещений не нуждаются в реконструкции и существенном ремонте для размещения лечебного учреждения, соответствуют требованиям СанПиН. Коридоры позволят обустроить комфортные зоны ожидания для пациентов. Приобретение здания значительно повысит доступность медицинской помощи для населения, комфортность пребывания пациентов, в т. ч. маломобильных категорий граждан, улучшит условия труда работников поликлиники, и позволит существенно расширить спектр медицинских услуг.».

1.6. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

1.6.1. В паспорте подпрограммы:

1.6.1.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- смертность от всех причин;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий;

- смертность от туберкулеза;

- смертность от ишемической болезни сердца;

- смертность от цереброваскулярных заболеваний;

- удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

- одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями;

- доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет;

- доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;

- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток;

- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин;

- больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови;

- количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь;

- доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования;

- доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, находящихся в исправительных учреждениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза;

- доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, находящихся в подразделениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция»

1.6.1.2. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 годы» заменить словами «2016 - 2021 годы».

1.6.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 41369417,6* тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 8709044,2  тыс. руб., из них дополнительная        потребность в средствах федерального бюджета: 49236702,0 тыс. руб.:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 250382,7 тыс. руб.;

2016 г. - 763664,0 тыс. руб.;

2017 г. - 1061873,9 тыс. руб.;

2018 г. - 936630,6 тыс. руб.;

2019 г. - 985166,9 тыс. руб.;

2020 г. - 925952,1 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 15091361,4 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 99184,5 тыс. руб.:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 13107,0 тыс. руб.;

2016 г. - 25437,5 тыс. руб.;

2017 г. - 16221,5 тыс. руб.;

2018 г. - 15510,3 тыс. руб.;

2019 г. - 14804,4 тыс. руб.;

2020 г. - 14103,8 тыс. руб.;

2021 г. - 0,0 тыс. руб.

______________

*Общий объем финансирования Программы включает средства юридических лиц и средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.6.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Снижение смертности от всех причин до 11,5 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 11,9 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от туберкулеза до 11,2 случая на       100 тыс. населения;

снижение смертности от ишемической болезни сердца до 330,0 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 195,0 случая на 100 тыс. населения;

увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 52,4 %;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 27,5 %;

увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 56 %;

увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 7,5 на 100 наркологических больных;

увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 15 %;

увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90 %;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 90,0 %;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,3 %;

увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %;

увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет всех источников финансирования, до 5728 чел.;

сохранение доли больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, на уровне 95 %;

доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, находящихся в исправительных учреждениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза уменьшится до 7,8 %;

доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, находящихся в подразделениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция уменьшится до     11,3 %»

1.6.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» абзацы с пятьдесят шестого по семьдесят третий изложить в следующей редакции:

«По результатам реализации 2 этапа подпрограммы в 2021 году:

- смертность от всех причин снизится с 11,8 в 2016 году до 11,5 случая на 100 тыс. населения в 2021 году;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий снизится с 18,0 в 2016 году до 11,9 случая на 100 тыс. населения в 2021 году;

- смертность от туберкулеза снизится с 14,0 в 2016 году до 11,2 случая на 100 тыс. населения в 2021 году;

- смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) снизится с 335,0 в 2016 году до 330,0 в 2021 году;

- смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) снизится с 200,0 в 2016 году до 195,0 в 2021 году;

- удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, повысится с 51,5 % в 2016 году до 52,4 % в 2021 году;

- одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизится с 30,5 % в 2016 году до 27,5 % в 2021 году;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, с 34,9 % в 2016 г. до 56 % в 2021 году;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии более      2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на        100 наркологических больных среднегодового контингента) вырастет с     4,5 в 2016 году до 7,5 в 2021 году;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), вырастет с 6,6 в 2016 году до 10,4 в 2021 году;

- доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, снизится с 15,6 % в 2016 году до 15 % в         2021 году;

- доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, увеличится до 90 %;

- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут вырастет с 87,2 % в 2016 году до 90 % в 2021 году;

- больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий снизится с 5,0 % в 2016 году до 4,3 % в     2021 году;

- доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, сохранится на уровне 100 %;

- количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, увеличится с 4532 чел. в 2016 г. до 5728 чел. в 2021 г.;

- сохранение доли больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, на уровне 95 %;

- доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, находящихся в исправительных учреждениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза уменьшится с 8,3 % в 2016 г. до 7,8 % в 2021 г.;

- доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, находящихся в подразделениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция уменьшится с 12,3 % в 2016 г. до 11,3 % в 2021 г.».

1.7. В подпрограмме 3 «Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения»:

1.7.1. В паспорте подпрограммы:

1.7.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 гг.» заменить словами «2016 - 2021 гг.».

1.7.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Сумма средств на реализацию программных мероприятий составляет всего: 664500,0* тыс. руб., из них:

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 35500,0 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 35500,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - 35500,0 тыс. руб.;

2016 г. - тыс. руб.;

2017 г. - тыс. руб.;

2018 г. - тыс. руб.;

2019 г. - тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Внебюджетные средства по предварительной оценке: 629000,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - тыс. руб.;

2017 г. - 100000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 100000,0 тыс. руб.;

2019 г. - 100000,0 тыс. руб.;

2020 г. - 164500,0 тыс. руб.;

2021 г. - 164500,0 тыс. руб.

__________________

*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.7.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце двадцать первом слова «до 2020 года» заменить словами «до       2021 года».

1.8. В подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1.8.1. В паспорте подпрограммы:

1.8.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 гг.» заменить словами «2016 - 2021 гг.».

1.8.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 6279039,8* тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1545198,9 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: 14486355,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - 5645,0 тыс. руб.;

2016 г. - 270210,0 тыс. руб.;

2017 г. - 398150,0 тыс. руб.;

2018 г. - 333750,0 тыс. руб.;

2019 г. - 329100,0 тыс. руб.;

2020 г. - 149500,0 тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 1654107,8 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 1637510,1 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - 600,7 тыс. руб.;

2016 г. - 3234,0 тыс. руб.;

2017 г. - 3644,0 тыс. руб.;

2018 г. - 3593,0 тыс. руб.;

2019 г. - 2559,0 тыс. руб.;

2020 г. - 2967,0 тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

________________

*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.8.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» абзацы с двадцатого по двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«По результатам реализации 2 этапа подпрограммы к 2021 году:

- младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) снизится с 8,3 в 2016 году до 6,8 в 2021 году;

- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности вырастет с 70 % в 2016 году до 80 % в 2021 году;

- доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит 99,8 % в период с 2016 по 2021 год;

- доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит 98 - 99 % в период с     2016 по 2021 год;

- показатель ранней неонатальной смертности снизится с 2,65 случая на 1000 родившихся живыми в 2016 году до 2,50 случая на 1000 родившихся живыми в 2021 году;

- смертность детей 0 - 17 лет снизится с 11,2 случая на 10000 населения соответствующего возраста в 2016 году до 10,0 случая на 10000 населения соответствующего возраста в 2021 году;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре возрастет с 70 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2016 году до 80 % выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре в 2021 году;

- больничная летальность детей уменьшится с 0,20 % от числа поступивших в 2016 году до 0,15 % от числа поступивших в 2021 году;

- охват химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности и родов увеличится до 95 %, новорожденному ребенку - до 99,9 %;

- число абортов уменьшится с 29,5 ед. на 1000 женщин в возрасте     15 - 49 лет в 2016 г. до 26,9 ед. в 2021 г.».

1.8.3. В разделе «Мероприятие 4.1. Развитие охраны здоровья матери и ребенка» цифры «2020» заменить цифрами «2021».

             

1.9. В подпрограмме 5 «Медицинская реабилитация и санаторно- курортное лечение, в том числе детей»:

1.9.1. В паспорте подпрограммы:

1.9.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 годы» заменить словами «2016 - 2021 годы».

1.9.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 3064830,7* тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 600000,0 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: 600000,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - 150000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 150000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 150000,0 тыс. руб.;

2019 г. - 150000,0 тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 1794663,0 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 0,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - тыс. руб.;

2017 г. - тыс. руб.;

2018 г. - тыс. руб.;

2019 г. - тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

___________________

*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.9.2. В разделе «Трехэтапная система медицинской реабилитации детского населения» абзацы с одиннадцатого по четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«По результатам реализации подпрограммы в 2021 году:

- охват санаторно-курортным лечением пациентов составит к        2021 году - не менее 20 %;

- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов к     2021 году - не менее 23 %;

- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся к 2021 году вырастет до 85 %.».

1.10. В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1.10.1. В паспорте подпрограммы:

1.10.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 гг.» заменить словами «2016 - 2021 гг.».

1.10.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 1205918,6 тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - тыс. руб.;

2017 г. - тыс. руб.;

2018 г. - тыс. руб.;

2019 г. - тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 1205918,6 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 790742,6 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - 40494,5 тыс. руб.;

2016 г. - 74936,3 тыс. руб.;

2017 г. - 74936,3 тыс. руб.;

2018 г. - 74936,3 тыс. руб.;

2019 г. - 74936,3 тыс. руб.;

2020 г. - 74936,3 тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.»

1.10.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «к 2020 году» заменить словами «к 2021 году».

1.10.2. В разделе «Мероприятие 6.1. Совершенствование оказания паллиативной помощи населению республики»:

1.10.2.1. В подразделе «Оказание паллиативной помощи взрослым» слова «до 2020 года» заменить словами «до 2021 года».

1.10.2.2. В подразделе «Оказание паллиативной помощи детям» в абзацах с седьмого по девятый слова «в 2020 году» заменить словами «в      2021 году».

1.11. В подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1.11.1. В паспорте подпрограммы:

1.11.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2015 - 2020 годы» заменить словами «2016 - 2021 годы».

1.11.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 3229695,5* тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 504313,7 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - тыс. руб.;

2017 г. - тыс. руб.;

2018 г. - тыс. руб.;

2019 г. - тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 2155873,5 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 991030,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - 41030,0 тыс. руб.;

2015 г. - 200000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 250000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 250000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 250000,0 тыс. руб.;

2019 г. - тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

_______________

*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.11.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение обеспеченности врачами (на 10 тыс. населения) до 40,2;

достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала до 1: 2,7;

увеличение подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования в количестве не менее    172 человек;

обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования не менее 600 человек;

обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования не менее 20 человек;

обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, в количестве не менее 2700 человек;

обеспечение ежегодной подготовки в обучающих симуляционных центрах до 70 человек;

увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Бурятия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения республики, до      98 %;

обеспечение доли аккредитованных специалистов до 3 %»

1.12. В подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1.12.1. В паспорте подпрограммы:

1.12.1.1. В разделе «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» слова «к 2020 году» заменить словами «к 2021 году».

1.12.1.2. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 гг.» заменить словами «2016 - 2021 гг.».

1.12.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 11676251,1* тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6694753,7 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: 4817933,2 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - 439072,2 тыс. руб.;

2016 г. - 739372,2 тыс. руб.;

2017 г. - 768072,2 тыс. руб.;

2018 г. - 901272,2 тыс. руб.;

2019 г. - 954472,2 тыс. руб.;

2020 г. - 1015672,2 тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 4669982,4 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 2416500,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - 269800,0 тыс. руб.;

2017 г. - 391000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 407800,0 тыс. руб.;

2019 г. - 504600,0 тыс. руб.;

2020 г. - 843300,0 тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

________________

*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.12.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзацах с шестнадцатого по двадцатый цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.13. В подпрограмме 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»:

1.13.1. В паспорте подпрограммы:

1.13.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 гг.» заменить словами «2016 - 2021 гг.».

1.13.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 1033622,2* тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 524163,0 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: 524163,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - 70346,0 тыс. руб.;

2016 г. - 92686,0 тыс. руб.;

2017 г. - 82948,0 тыс. руб.;

2018 г. - 108877,0 тыс. руб.;

2019 г. - 84308,0 тыс. руб.;

2020 г. - 84998,0 тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 496825,8 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета: 0,0 тыс. руб.

__________________

*Общий объем финансирования Программы включает средства из иных источников - платные медицинские и немедицинские услуги»

1.13.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзацах с двадцать второго по двадцать седьмой цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.14. В подпрограмме 10 «Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия»:

1.14.1. В паспорте подпрограммы:

1.14.1.1. В разделе «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» слова «к 2020 году» заменить словами «к 2021 году».

1.14.1.2. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2015 - 2020 годы» заменить словами «2016 - 2021 годы».

1.14.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 87464680,4* тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 22095,7 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: 8507,4 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - 2835,8 тыс. руб.;

2017 г. - тыс. руб.;

2018 г. - тыс. руб.;

2019 г. - 2835,8 тыс. руб.;

2020 г. - 2835,8 тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 877561,4 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета - тыс. руб.

___________________

*Общий объем финансирования Программы включает средства территориального фонда обязательного медицинского страхования и средства юридических лиц»

1.14.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение удовлетворенности жителей Республики Бурятия качеством и доступностью медицинской помощи до 46,8 %;

сохранение средней длительности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, до 11,6 дня;

увеличение числа дней работы койки в году до 333 дней»

1.14.2. В разделе «Характеристика мероприятий подпрограммы» абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«По результатам реализации 2 этапа подпрограммы в 2021 году: удовлетворенность жителей Республики Бурятия качеством и доступностью медицинской помощи повысится до 46,8 %, средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, сохранится на уровне 11,6 дня, число дней работы койки в году увеличится до 333 дней.».

1.15. В подпрограмме 11 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»:

1.15.1. В паспорте подпрограммы:

1.15.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2016 - 2020 гг.» заменить словами «2016 - 2021 гг.».

1.15.1.2. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 33237442,7 тыс. руб., из них:

Средства федерального бюджета по предварительной оценке: 30260226,6 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах федерального бюджета: 22968276,5 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - 20793,0 тыс. руб.;

2015 г. - 6058083,5 тыс. руб.;

2016 г. - 6147890,0 тыс. руб.;

2017 г. - 6484850,0 тыс. руб.;

2018 г. - 4256660,0 тыс. руб.;

2019 г. - тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.

Средства республиканского бюджета по предварительной оценке: 2977216,1 тыс. руб.,

из них дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета - 565260,0 тыс. руб.:

2013 г. - тыс. руб.;

2014 г. - тыс. руб.;

2015 г. - тыс. руб.;

2016 г. - тыс. руб.;

2017 г. - 341220,0 тыс. руб.;

2018 г. - 224040,0 тыс. руб.;

2019 г. - тыс. руб.;

2020 г. - тыс. руб.;

2021 г. - тыс. руб.»

1.15.2. В разделе «Характеристика сферы реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце сороковом слова «в 2020 году» заменить словами «в 2021 году».

1.16. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.

1.17. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия А. Цыденов

_________________

Проект представлен Министерством здравоохранения

тел. 21-27-16, 21-49-20

лн1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 06.06.2018 № 309

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе

Республики Бурятия

«Развитие здравоохранения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) программы развития

здравоохранения Республики Бурятия

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Программа развития здравоохранения Республики Бурятия

1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

66,8

68,0

67,0

68,2

69,9

72,0

70,9

71,4

71,9

72,3

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. трудоспособного населения

574,5

556,1

537,2

518,4

3

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

598,9

591,8

591,2

590,6

590,0

589,4

589,0

588,4

587,9

587,9

4

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

174,7

176,8

176,6

176,4

175,2

174,0

192,8

191,4

190,0

189,5

5

Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи

процент

41,7

43,4

45,1

46,8

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Задача № 1: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, включая инфекционные

1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

56,6

58,0

60,0

62,0

64,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.2

Смертность от самоубийств

на 100 тыс. населения

62,9

62,0

61,0

60,0

59,0

58,0

56,0

55,0

54,0

54,0

1.3

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

115,7

115,0

102,0

89,0

76,0

63,0

65,5

64,9

64,3

63,7

1.4

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

75,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

83,0

83,0

83,0

1.5

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

93,0

93,2

93,5

93,7

94,0

94,3

94,5

94,8

95,0

95,0

1.6

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики

процент

не менее 21

не менее 22

не менее 23

не менее 24

не менее 24

1.7

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

84

87

90

93

93

1.8

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процент

24,9

24,5

24,3

24,0

23,8

23,6

23,5

23,4

23,3

23,3

1.9

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процент

31,3

31,0

30,5

29,2

28,8

28,5

28,0

27,5

26,8

26,8

1.10

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

9,7

9,0

8,5

8,5

7,5

7,3

7,1

7,0

7,0

7,0

1.11

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

40,0

38,0

36,0

34,0

32,0

31,0

30,5

29,3

28,2

28,2

Задача № 2: сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (дифтерия, эпидемический паротит, корь, краснуха, острый вирусный гепатит B)

1.12

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

96,9

97,0

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,7

97,9

97,9

1.13

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процент

97,70

97,72

97,73

97,74

97,75

97,76

97,80

97,83

97,85

97,85

1.14

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процент

95,8

96,0

96,1

96,2

96,3

96,4

96,5

96,6

96,7

96,7

1.15

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

97,70

97,72

97,73

97,74

97,75

97,76

97,80

97,83

97,85

97,85

1.16

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процент

95,3

96,0

96,2

96,3

96,4

96,5

96,8

97,0

97,2

97,2

1.17

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1.18

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

0,00

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

1.19

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

0,00

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

1.20

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

0,00

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел.

не менее 1 чел

не менее 1 чел

1.21

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

на 100 тыс. населения

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Задача № 3: повышение доступности для населения республики первичной медико-санитарной помощи

1.22

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.

процент

35,5

37,0

39,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

44,0

1.23

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

не менее процентов

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

1.24

Охват диспансеризацией взрослого населения

процент

3,0

20,9

23,0

23,0

23,2

23,4

23,5

23,5

24,0

24,0

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Задача № 1: совершенствование организации специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи

2.1

Смертность от всех причин

на 1000 населения

12,4

12,5

12,4

12,2

11,8

11,8

11,8

11,7

11,5

11,5

2.2

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

25,00

23,5

22,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,9

11,9

11,9

2.3

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

15,4

14,8

14,5

14,2

14,0

14,0

11,8

11,6

11,4

11,2

2.4

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

338,9

337,0

337,0

335,0

335,0

334,0

333,0

331,0

330,0

330,0

2.5

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

205,5

205,0

205,0

203,0

200,0

198,0

198,0

196,0

195,0

195,0

2.6

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

50,7

50,9

51,0

51,2

51,5

51,7

51,9

52,0

52,4

52,4

2.7

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

32,0

31,8

31,5

31,0

30,5

29,0

28,5

28,0

27,5

27,5

2.8

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента

1,7

2,4

3,1

3,8

4,5

5,2

5,9

6,6

7,5

7,5

2.9

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

2,80

3,75

4,70

5,65

6,60

7,55

8,50

9,45

10,40

10,40

2.10

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

16,4

16,3

16,0

15,8

15,6

15,5

15,3

15,1

15,0

15,0

2.11

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.12

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

чел.

2864

3021

3325

3828

4532

4922

5002

5382

5728

5728

2.13

Доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

процент

95

95

95

95

95

95

2.14

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

44,0

48,0

52,0

56,0

56,0

2.15

Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, находящихся в исправительных учреждениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза

процент

7,9

8,6

8,5

8,4

8,3

8,2

8,0

7,9

7,8

7,8

2.16

Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, находящихся в подразделениях ФСИН России, от общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции

процент

13,0

12,9

12,8

12,5

12,3

12,0

11,8

11,5

11,3

11,3

Задача № 2: совершенствование деятельности скорой, в том числе скорой специализированной, помощи, медицинской эвакуации и организации оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях

2.17

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

процент

83,5

90,0

90,0

90,0

2.18

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

70,9

81,50

85,50

86,40

87,20

88,10

89,00

89,80

90,00

90,0

2.19

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

5,5

5,20

5,20

5,00

5,00

4,80

4,80

4,50

4,30

4,30

Подпрограмма 3. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

Задача № 1: развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения, в том числе в рамках реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

3.1

Количество частных медицинских организаций в территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи

ед.

27,0

28,0

29,0

30,0

33,0

35,0

38,0

40,0

40,0

Задача № 2: создание необходимых условий для сохранения здоровья населения республики путем сотрудничества государственных и частных структур

3.2

Доля лиц, получивших амбулаторный диализ, от числа нуждавшихся

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

Задача № 1: повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи матерям и детям

4.1

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

8,3

8,5

8,5

8,3

8,3

7,4

7,2

7,0

6,8

6,8

4.2

Смертность детей 0 - 17 лет

случаев на 10000 населения соответствующего возраста

11,8

11,7

11,6

11,3

11,2

11,0

10,5

10,2

10,0

10,0

4.3

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре

57,8

62,0

65,0

67,0

70,0

72,0

75,0

77,0

80,0

80,0

4.4

Больничная летальность детей

доля (процент) умерших детей от числа поступивших

0,25

0,25

0,25

0,20

0,20

0,18

0,17

0,16

0,15

0,15

4.5

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

2,76

2,75

2,70

2,68

2,65

2,60

2,58

2,50

2,50

2,50

4.6

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

процент

92,0

93,0

94,0

95,0

95,0

4.7

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

93,5

94,0

94,5

95,0

95,0

4.8

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

99,6

99,7

99,8

99,9

99,9

4.9

Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет)

единиц

31,6

31,5

31,4

30,5

29,5

28,4

28,0

27,5

26,9

26,9

Задача № 2: совершенствование пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии

4.10

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процент

67,5

66,0

66,0

66,5

70,0

80,0

80,0

80,0

80,0

4.11

Охват неонатальным скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

99,70

99,75

99,80

99,80

99,80

99,80

99,80

99,80

99,80

4.12

Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных

97,00

97,50

98,00

98,50

98,50

99,00

99,00

99,00

99,00

Подпрограмма 5. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей

Задача № 1: внедрение новых организационных моделей, поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации

5.1

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процент

3,50

5,50

7,50

9,00

12,00

15,00

18,50

21,50

23,00

23,00

5.2

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процент

70,00

71,00

72,00

74,00

75,00

76,00

80,00

82,00

85,00

85,00

Задача № 2: внедрение новых организационных моделей, поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения

5.3

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процент

4,00

6,00

7,00

9,00

10,00

12,00

16,00

18,00

20,00

20,00

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Задача № 1: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым больным

6.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. взрослого населения

0,20

0,75

0,99

0,99

1,0

1,0

1,2

1,3

1,4

1,4

6.2

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. детского населения

0,128

0,128

0,128

0,128

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

Задача № 2: улучшение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, в том числе адекватный контроль хронической боли и других симптомов неизлечимых заболеваний

6.3

Удовлетворенность медицинской помощью пациентов

процент

81

82

83

84

88

90

94

97

100

100

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Задача № 1: снижение дефицита медицинских кадров и устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров

7.1

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

33,5

34,0

34,5

35,0

36,0

36,8

37,5

38,6

40,2

40,2

7.2

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

на 1 врача

1:2,7

1:2,8

1:2,8

1:2,9

1:2,6

1:2,7

1:2,7

1:2,7

1:2,7

1:2,7

7.3

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования

чел.

139,0

157,0

141,0

164,0

165,0

167,0

167,0

170,0

172,0

172,0

7.4

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования

чел.

96,0

100,0

115,0

115,0

115,0

115,0

40,0

20,0

20,0

20,0

Задача № 2: совершенствование системы подготовки специалистов и создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских и фармацевтических работников

7.5

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования

чел.

455,0

558,0

499,0

579,0

580,0

592,0

600,0

600,0

600,0

600,0

7.6

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

чел.

2672,0

2680,0

2690,0

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

7.7

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

чел.

9,0

10,0

15,0

15,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

7.8

Доля аккредитованных специалистов

процент

0

0

0

0

0

2,0

10,0

2,0

3,0

3,0

Задача № 3: развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников, повышение престижа и привлекательности медицинской профессии

7.9

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Бурятия

процент

68,0

75,0

80,0

85,0

85,0

86,0

90,0

94,0

98,0

98,0

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Задача № 1: совершенствование механизмов обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми качественными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами питания

8.1

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процент

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

98,0

98,0

8.2

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

процент

97,0

97,2

98,0

98,2

98,3

98,4

98,5

98,6

98,8

98,8

8.3

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

процент

2

2

2

2

2

Задача № 2: обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний, лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, а также обеспечение контроля качества лекарственных препаратов

8.4

Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты, отпускаемые лицам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями

процент

91,0

92,0

93,0

94,0

94,5

95,0

97,0

97,5

98,0

98,0

8.5

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, отпускаемые отдельным группам населения и категорий заболеваний

процент

61,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

75,0

75,0

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении

Задача № 1: информационно-технологическая поддержка процессов управления системой здравоохранения и оказания медицинской помощи

9.1

Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к которым предоставляется возможность записаться на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на едином или региональном портале государственных услуг)

%

50

57

64

71

78

85

92

100

100

9.2

Доля медицинских организаций, ведущих медицинские карты граждан в электронном виде

%

0

20

40

50

60

65

70

80

90

90

Задача № 2: развитие телемедицинских технологий

9.3

Доля медицинских организаций, подключенных к единому информационному пространству телемедицины

%

0

28

40

50

59

71

80

90

100

100

9.4

Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

%

0

2

2

3

3

3

4

4

4

4

9.5

Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру

ед.

0

5

5

5

6

6

6

6

6

6

Подпрограмма 10. Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия

Задача № 1: обеспечение качественного потенциала отрасли здравоохранения на основе оптимизированной организационной модели

10.1

Уровень удовлетворенности населения Республики Бурятия качеством и доступностью медицинской помощи

%

47,0

48,0

49,0

50,0

51,0

52,0

41,7

43,4

45,1

46,8

Задача № 2: обеспечение прав лиц, застрахованных в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, на получение качественной бесплатной медицинской помощи

10.2

Средняя длительность лечения в медицинских организациях

дни

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

11,6

10.3

Число дней работы койки в году

дни

332

332

333

333

333

333

Подпрограмма 11. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения

Задача № 1: улучшение технического состояния зданий учреждений здравоохранения, соответствующих действующему санитарному законодательству

11.1

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

43,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,0

30,0

30,0

11.2

Удельный расход тепловой энергии на отопление единицы площади зданий медицинских организаций

Гкал/кв. м

0

0

0

0,240

0,235

0,230

0,225

0,220

0,215

0,215

Задача № 2: формирование трехуровневой системы перинатальной помощи, строительство высокотехнологичного перинатального центра

11.3

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

доля женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах

30,1

30,1

30,5

30,5

40,00

45,00

45,50

49,00

52,00

52,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

                            к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 06.06.2018  № 309

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие здравоохранения»

Таблица 1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы «Развитие здравоохранения» Республики Бурятия  (тыс. руб.)

Статус

Наименование  подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта
Российской Федерации

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2013-2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«Развитие здравоохранения»

Всего

15 984 025,4

18 787 722,3

12 435 821,3

26 970 405,3

30 108 014,5

31 497 007,4

25 412 165,5

25 335 879,6

20 414 976,4

217 896 197,0

федеральный бюджет всего

2 608 805,5

4 301 295,5

7 434 576,7

8 953 612,6

10 108 732,3

8 213 662,3

4 083 113,4

3 651 116,3

1 218 158,2

50 568 667,2

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 608 805,5

4 280 502,5

611 047,3

557 954,6

827 838,2

1 252 472,5

1 300 230,5

1 218 158,2

1 218 158,2

13 873 761,9

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

20 793,0

6 823 529,4

8 392 658,0

9 280 894,1

6 961 189,8

2 782 882,9

2 432 958,1

0,0

36 694 905,3

консолидированный бюджет Республики Бурятия-всего

3 749 052,10

3 381 225,50

4 287 898,30

5 251 533,80

6 510 989,60

6 952 511,10

4 882 778,30

5 173 989,50

2 686 044,4

42 876 022,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

3 749 052,1

3 316 695,5

3 818 674,1

4 045 550,0

4 237 800,8

4 425 993,5

2 733 240,6

2 686 044,4

2 686 044,4

31 699 095,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

0,0

64 530,0

469 224,2

1 205 983,8

2 273 188,8

2 526 517,6

2 149 537,7

2 487 945,1

0,0

11 176 927,2

территориальный фонд ОМС (прогнозно)

9 016 929,90

10 483 796,60

10 954 585,00

11 953 646,00

12 556 412,20

15 307 099,00

15 422 538,80

15 422 538,80

15 422 538,80

116 540 085,1

юридические лица

2 295,5

1 925,5

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

4 221,0

иные источники -всего

606 942,4

619 479,1

713 346,3

811 612,9

931 880,4

1 023 735,0

1 023 735,0

1 088 235,0

1 088 235,0

7 907 201,1

в т.ч. иные источники -платные

606 942,4

619 479,1

713 346,3

811 612,9

831 880,4

923 735,00

923 735,00

923 735,00

923 735,00

7 278 201,2

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего

4 722 297,80

5 286 376,10

6 031 046,50

1 740 371,90

2 345 646,10

2 595 766,90

2 600 643,70

2 577 643,70

771 005,7

28 670 798,4

федеральный бюджет всего

22 611,70

20 259,70

0,00

226 000,00

335 000,00

274 000,00

277 000,00

254 000,00

0

1 408 871,4

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

22 611,70

20 259,70

0

0

0

0

0

0

0

42 871,4

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

226 000,00

335 000,00

274 000,00

277 000,00

254 000,00

0

1 366 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

703 780,40

656 097,60

835 744,30

1 249 737,30

1 856 340,60

2 040 580,00

2 042 456,80

2 042 456,80

489818,8

11 917 012,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

703 780,40

632597,6

656222,3

667161,3

660173,6

489942

489818,8

489818,8

489818,8

5 279 333,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

23 500,00

179 522,00

582 576,00

1 196 167,00

1 550 638,00

1 552 638,00

1 552 638,00

0

6 637 679,0

территориальный фонд ОМС

3 714 518,00

4 322 722,00

4797715,8

12 834 955,8

юридические лица

0,0

иные источники -платные

281 387,70

287 296,80

397586,4

264634,6

154305,5

281186,9

281186,9

281186,9

281186,9

2 509 958,6

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

8 450 889,90

7 147 692,40

7 286 565,70

2 972 400,40

3 790 610,00

3 593 941,80

3 129 628,10

2 968 872,60

2 028 872,60

41 369 417,6

федеральный бюджет всего

2 269 369,90

454 030,50

433 392,30

893 341,50

1 384 340,80

1 083 780,00

1 130 639,30

993 051,00

993 051,00

8 709 044,2

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 269 369,90

454 030,50

183009,6

129677,5

322466,9

147149,4

145472,4

67098,9

67098,9

3 785 374,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

250 382,70

763 664,00

1 061 873,90

936 630,60

985 166,90

925 952,10

0

4 923 670,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

1 664 304,90

1 581 863,60

1 645 031,20

1 703 161,80

1 893 394,30

2 049 390,70

1 538 217,70

1 515 050,50

1 515 050,50

15 091 361,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

1 664 304,90

1581863,6

1631924,2

1 677 724,30

1877172,8

2033880,4

1523413,3

1500946,7

1500946,7

14 992 176,9

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

13 107,00

25 437,50

16 221,50

15 510,30

14 804,40

14 103,80

0

99 184,5

территориальный фонд ОМС

4 334 699,30

4 926 468,90

5005971,8

14 267 140,0

юридические лица

2 295,50

1 324,50

3 620,0

иные источники -платные

180 220,30

184 004,90

202170,4

375897,1

512874,9

460771,1

460771,1

460771,1

460771,1

3 298 252,0

Подпрограмма 3

Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения

Всего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

164 500,00

664 500,0

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

0,0

0,0

35 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

35 500,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

35 500,0

35 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники

100 000,0

100 000,0

100 000,0

164 500,0

164 500,00

629 000,0

Подпрограмма 4

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 166 681,30

1 059 172,50

1 130 805,50

502 942,40

679 627,40

606 520,70

548 047,00

368 855,00

216 388,0

6 279 039,8

федеральный бюджет всего

11 413,5

12 103,7

5 645,0

270 210,0

433 476,7

333 750,00

329 100,00

149 500,00

149 500,00

1 545 198,9

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

11 413,5

12 103,7

0,0

0,0

35 326,7

0

0

0

0

58 843,9

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

5 645,0

270 210,0

398 150,0

333 750,00

329 100,00

149 500,00

149 500,00

1 486 355,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

320 665,9

164 097,7

200 516,5

164 824,3

173 650,7

198 493,70

144 670,00

145 078,00

145 078,00

1 654 107,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

320 665,9

164 097,7

199 915,8

161 590,3

170 006,7

194900,7

142111

142111

142111

1 637 510,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

600,7

3 234,0

3 644,0

3 593,00

2 559,00

2 967,00

0,00

16 597,7

территориальный фонд ОМС

777 607,5

835 171,6

879 844,0

2 492 623,1

юридические лица

0

иные источники -платные

56 994,4

47 799,5

44 800,0

67 908,1

72 500,0

74277

74277

74277

74277

587 110,0

Подпрограмма 5

Медицинская реабилитация  и санаторно-курортное лечение, в том числе детям

Всего

220 481,3

496 771,5

347 788,6

392 859,8

378 445,8

394 485,80

377 999,30

227 999,30

227 999,30

3 064 830,7

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

0,0

0,0

600 000,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

600 000,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

137 077,5

207 637,8

219 623,1

211 395,1

204 445,8

215 985,8

199 499,3

199 499,3

199 499,3

1 794 663,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

137 077,5

207 637,8

219 623,1

211 395,1

204 445,8

215 985,8

199 499,3

199 499,3

199 499,3

1 794 663,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

42 253,8

236 914,1

101 776,0

380 943,9

юридические лица

0,0

иные источники -платные,  местный бюджет

41 150,0

52 219,6

26 389,5

31 464,7

24 000,0

28 500,0

28 500,0

28 500,0

28 500,0

289 223,8

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

53 051,7

70 999,2

111 287,7

151 551,4

167 194,2

204 107,40

174 221,10

174 221,10

99 284,8

1 205 918,6

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

53 051,70

70 999,20

111 287,70

151 551,40

167 194,20

204 107,40

174 221,10

174 221,10

174 221,10

1 205 918,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

53 051,70

70999,2

70793,2

76615,1

92257,9

129171,1

99284,8

99284,8

99284,8

790 742,6

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

40 494,50

74 936,30

74 936,30

74 936,30

74 936,30

74 936,30

0

415 176,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 7

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

261 618,40

240 352,90

416 756,40

505 154,30

554 870,60

549 205,40

233 912,50

233 912,50

233 912,50

3 229 695,5

федеральный бюджет всего

32 000,00

17 000,00

44 000,00

60 000,00

74 400,00

68 184,80

69 576,30

69 576,30

69 576,30

504 313,7

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

32 000,00

17000

44 000,00

60 000,00

74400

68184,8

69576,3

69576,3

69576,3

504 313,7

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

184 488,40

177 275,20

332 156,40

376 953,70

414 970,60

405 020,60

88 336,20

88 336,20

88 336,20

2 155 873,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

184 488,40

136245,2

132156,4

126953,7

164970,6

155020,6

88336,2

88336,2

88336,2

1 164 843,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

41 030,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

991 030,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

45 130,00

46 077,70

40600

68200,6

65500

76000

76000

76000

76000

569 508,3

Подпрограмма 8

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего

420 554,50

541 148,10

1 212 333,40

1 823 194,40

1 983 788,40

2 134 182,50

1 540 074,00

1 939 974,00

81 001,8

11 676 251,1

федеральный бюджет всего

273 410,40

335 798,10

817 842,60

1 100 698,90

1 058 108,40

1 198 745,50

1 034 474,00

1 095 674,00

1 095 674,00

6 994 753,7

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

273 410,40

335798,1

378770,4

361326,7

290036,2

297473,3

80001,8

80001,8

80001,8

2 176 820,5

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

439 072,20

739 372,20

768 072,20

901 272,20

954 472,20

1 015 672,20

0

4 817 933,2

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

145 644,10

203 835,00

392 990,80

720 995,50

924 180,00

934 437,00

504 600,00

843 300,00

843 300,00

4 669 982,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

145 644,10

203835

392990,8

451195,5

533180

526637

0

0

0

2 253 482,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

269 800,00

391 000,00

407 800,00

504 600,00

843300

0

2 416 500,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

1 500,00

1 515,00

1 500,00

1500

1500

1000

1000

1000

1000

11 515,0

Подпрограмма 9

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

63 087,2

47 750,7

124 952,5

150 032,6

138 104,0

167 131,1

142 060,7

142 750,7

57 752,7

1 033 622,2

федеральный бюджет всего

0,0

0,0

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

84 998,0

524 163,0

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

70 346,0

92 686,0

82 948,0

108 877,0

84 308,0

84 998,0

0

524 163,0

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

62 527,2

47 185,1

54 306,5

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

496 825,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

62 527,2

47 185,1

54 306,5

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

496 825,8

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

0,0

0,0

0,0

территориальный фонд ОМС

0,0

юридические лица

0,0

иные источники -платные

560,0

565,6

300,0

2 007,8

1 200,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

12 633,4

Подпрограмма 10

Территориальное планирование  здравоохранения  Республики Бурятия

Всего

625 363,3

224 013,5

222 097,9

12 008 948,3

12 608 217,4

15 359 157,7

15 474 482,3

15 473 320,7

15 470 484,9

87 464 680,4

федеральный бюджет всего

0,0

2 787,9

2 509,1

5 331,7

1 405,6

1 392,0

4 276,8

4 317,0

4 317,0

22 095,7

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

2 787,9

2 509,1

2 495,9

1 405,6

1 392,0

1 441,0

1 481,2

1 481,2

13 588,3

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

2 835,8

0,0

2 835,8

2 835,8

0

8 507,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

477 512,0

58 104,6

50 311,4

49 970,6

50 399,6

50 666,7

47 666,7

46 464,9

46 464,9

877 561,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

477 512,0

58 104,6

50 311,4

49 970,6

50 399,6

50 666,7

47 666,7

46 464,9

46 464,9

877 561,4

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

0,0

территориальный фонд ОМС

147 851,3

162 520,0

169 277,4

11 953 646,0

12 556 412,2

15 307 099,0

15 422 538,8

15 422 538,8

15 422 538,8

86 564 422,3

юридические лица

601,0

601,0

иные источники -платные

0,0

Подпрограмма 11

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

Всего

0,0

3 673 445,3

6 471 272,1

6 719 949,8

7 361 510,6

5 792 508,1

1 091 096,8

1 063 830,0

1 063 830,0

33 237 442,7

федеральный бюджет всего

0,0

3 459 315,6

6 060 841,7

6 152 344,5

6 589 052,8

4 994 933,0

1 003 739,0

1 000 000,0

1 000 000,0

30 260 226,6

федеральный бюджет -  действующие расходные обязательства

0

3 438 522,6

2 758,2

4 454,5

104 202,8

738 273,0

1 003 739,0

1 000 000,0

1 000 000,0

7 291 950,1

федеральный бюджет-  дополнительная потребность

0

20 793,0

6 058 083,5

6 147 890,0

6 484 850,0

4 256 660,0

0,0

0,0

0,0

22 968 276,5

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -всего

0,0

214 129,7

410 430,4

567 605,3

772 457,8

797 575,1

87 357,8

63 830,0

63 830,0

2 977 216,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -действующие расходные обязательства

214 129,7

410 430,4

567 605,3

431 237,8

573 535,1

87 357,8

63 830,0

63 830,0

2 411 956,1

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации -дополнительная потребность*

341 220,0

224 040,0

0,0

0,0

0,0

565 260,0

территориальный фонд ОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники -платные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*- при наличии источников финансирования

0,0

0,0

Таблица № 2

Ресурсное обеспечение государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения"

на 2013-2020 годы  за счет средств республиканского и федерального  бюджетов (тыс. руб.)

Статус

Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятие

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Госпрограмма

Развитие здравоохранения

Всего

9 465 322,0

12 348

873,6

10 862 792,9

10 814 160,6

11 282 927,8

12 312 573,4

4 033 471,1

3 904 202,6

3 904 202,6

Федеральный бюджет

2 554 717,5

4 280 502,5

611 047,3

557 954,6

827 838,2

1 252 472,5

1 300 230,5

1 218 158,2

1 218 158,2

Республиканский бюджет

6 910 604,5

8 068

371,1

10 251 745,6

10 256 206,0

10 455 089,6

11 060 100,9

2 733 240,6

2  686 044,4

2  686 044,4

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Всего

657 171,9

652 857,3

656 222,3

667 161,3

660 173,6

489 942,0

489 818,8

489 818,8

489 818,8

Федеральный бюджет

0,0

20 259,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

657 171,9

632 597,6

656 222,3

667 161,3

660 173,6

489 942,0

489 818,8

489 818,8

489 818,8

Основное мероприятие 1.1

Развитие первичной медико-санитарной помощи, системы медицинской профилактики  инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового   образа жизни у населения Республики Бурятия

Всего

629 437,0

586 395,9

584 426,5

539 220,0

477 098,9

469 389,0

482 056,7

482 056,7

482 056,7

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

629 437,0

586 395,9

584 426,5

539 220,0

477 098,9

469 389,0

482 056,7

482 056,7

482 056,7

Направление расходов:

1.1.1.

Оказание учреждениям (организациям) услуг по предоставлению первичной медико-санитарной помощи, медицинской профилактики  инфекционных и неинфекционных заболеваний, формированию здорового   образа жизни у населения Республики Бурятия

Всего

539 220,0

477 098,9

469 389,0

482 056,7

482 056,7

482 056,7

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

539 220,0

477 098,9

469 389,0

482 056,7

482 056,7

482 056,7

Основное мероприятие 1.2

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

18 920,0

34 632,5

66 239,8

122 941,3

176 074,7

13 553,0

7 762,1

7 762,1

7 762,1

Федеральный бюджет

0,0

Республиканский бюджет

18 920,0

34 632,5

66 239,8

122 941,3

176 074,7

13 553,0

7 762,1

7 762,1

7 762,1

Направление расходов:

1.2.1.

Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего

7 568,1

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

7 568,1

1.2.8

Оснащение учреждений службы первичной медико-санитарной помощи санитарным автотранспортом и оборудованием

Всего

10 615,2

63 118,7

2 400,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

10 615,2

63 118,7

2 400,0

1.2.4.

Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность в отрасли здравоохранения

Всего

104 758,0

112 956,0

11 153,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

104 758,0

112 956,0

11 153,0

Мероприятие 1.3

Оказание медицинской помощи участникам программы Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Всего

1 376,9

1 569,2

556,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1 376,9

1 569,2

556,0

0

Основное мероприятие 1.4

Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями

Всего

7 438,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

7 000,0

7 000,0

Федеральный бюджет

0,0

Республиканский бюджет

7 438,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

7 000,0

7 000,0

Направление расходов:

1.4.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями

Всего

5 000,0

7 000,0

7 000,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

5 000,0

7 000,0

7 000,0

Мероприятие 5078

Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

Всего

0,0

20 259,7

0,0

Федеральный бюджет

20 259,7

Республиканский бюджет

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Всего

2 704 643,6

2 035 894,1

1 814 933,8

1 807 401,8

2 199 639,7

2 181 029,8

1 668 885,7

1 568 045,6

1 568 045,6

Федеральный бюджет

1 074 147,2

454 030,5

183 009,6

129 677,5

322 466,9

147 149,4

145 472,4

67 098,9

67 098,9

Республиканский бюджет

1 630 496,4

1 581 863,6

1 631 924,2

1 677 724,3

1 877 172,8

2 033 880,4

1 523 413,3

1 500 946,7

1 500 946,7

Основное мероприятие 2.1

Совершенствование оказания специализированной медицинской  помощи населению республики

Всего

1 407 096,7

1 679 226,0

1 333 732,7

1 259 453,7

1 379 580,9

1 616 055,0

1 332 874,1

1 332 874,1

1 332 874,1

Федеральный бюджет

152 258,4

358 585,0

Республиканский бюджет

1 254 838,3

1 320 641,0

1 333 732,7

1 259 753,7

1 379 580,9

1 616 055,0

1 332 874,1

1 332 874,1

1 332 874,1

Направление расходов:

2.1.1.

Оказание учрежденииями (организациями) услуг (работ) по специализированной медицинской помощи населению республики

Всего

1 259 453,7

1 379 580,9

1 616 055,0

1 332 874,1

1 332 874,1

1 332 874,1

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1 259 753,7

1 379 580,9

1 616 055,0

1 332 874,1

1 332 874,1

1 332 874,1

2.1.8.

Социальная поддержка медицинских работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи

Всего

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

0

Мероприятие 2.2

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Всего

167 056,8

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

167 056,8

Республиканский бюджет

0

Мероприятие 2.3

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего

117 153,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

117 153,5

Республиканский бюджет

Основное мероприятие 2.4

Развитие службы крови

Всего

72 336,6

83 614,3

92 922,3

101 219,9

107 353,4

115 169,3

107 664,4

107 664,4

107 664,4

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

72 336,6

83 614,3

92 922,3

101 219,9

107 353,4

115 169,3

107 664,4

107 664,4

107 664,4

Направление расходов:

2.4.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов

Всего

101 219,9

107 353,4

115 169,3

107 664,4

107 664,4

107 664,4

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

101 219,9

107 353,4

115 169,3

107 664,4

107 664,4

107 664,4

Основное мероприятие 2.5

Совершенствование оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи

Всего

32 779,4

46 382,7

74 490,8

70 289,3

324 695,0

181 197,7

161 248,3

60 408,2

60 408,2

Федеральный бюджет

237 014,9

80 001,6

78 373,5

Республиканский бюджет

32 779,4

46 382,7

74 490,8

70 289,3

87 680,1

101 196,1

82 874,8

60 408,2

60 408,2

Направление расходов:

2.5.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) скорой медицинской помощи, в том числе специализированной

Всего

70 289,3

60 140,6

79 705,7

60 408,2

60 408,2

60 408,2

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

70 289,3

60 140,6

79 705,7

60 408,2

60 408,2

60 408,2

2.5R5

Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов РФ для оказания медицинской помощи с применением авиации

Всего

264 554,4

101 492,0

100 840,1

Федеральный бюджет

237 014,9

80 001,6

78 373,5

Республиканский бюджет

27 539,5

21 490,4

22 466,6

Основное мероприятие 2.6

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

Всего

97 092,7

147 342,6

130 778,4

240 926,2

259 447,8

236 704,6

39 644,6

39 644,6

39 644,6

Федеральный бюджет

0,0

18 262,0

43 866,3

62 387,9

39 644,6

39 644,6

39 644,6

39 644,6

Республиканский бюджет

97 092,7

129 080,6

130 778,4

197 059,9

197 059,9

197 060,0

0

0

0

Направление расходов:

2.6.5402

Оказание гражданам Российской Федерации  высокотехнологичной  медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Всего

240 926,2

259 447,8

236 704,6

Федеральный бюджет

43 866,3

62 387,9

39 644,6

Республиканский бюджет

197 059,9

197 059,9

197 060,0

Мероприятие 2.7

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

810 086,9

2 145,0

49 401,5

101 098,5

Федеральный бюджет

637 678,5

Республиканский бюджет

172 408,4

2 145,0

49 401,5

101 098,5

Направление расходов:

2.7.1.

Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Всего

19 801,5

101 098,5

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

19 801,5

101 098,5

2.7.4.

Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность бюджетным учреждениям

Всего

29 600,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

29 600,0

Мероприятие 2.8

Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием  системы ГЛОНАСС

Всего

1 041,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1 041,0

Основное мероприятие 2.8.

(мероприятие 5072)

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

0,0

66 837,2

83 424,0

75 691,2

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

66 837,2

83 424,0

75 691,2

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

Направление расходов:

2.8.5072

Финансовое обеспечение закупок  антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

75 691,2

0

0

0

Федеральный бюджет

75 691,2

0

0

0

Республиканский бюджет

Основное мероприятия 2.9.

(мероприятие 5382)

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

10 346,3

12 464,1

10 120,0

27 464,1

31 903,2

27 454,3

27 454,3

27 454,3

Федеральный бюджет

10 346,3

12 464,1

10 120,0

23 064,1

27 503,2

27 454,3

27 454,3

27 454,3

Республиканский бюджет

4 400,0

4 400,0

Направление расходов:

2.9.5382

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения

Всего

10 120,0

27 464,1

31 903,2

27 454,3

27 454,3

27 454,3

Федеральный бюджет

10 120,0

23 064,1

27 503,2

27 454,3

27 454,3

27 454,3

Республиканский бюджет

4 400,0

4 400,0

Мероприятие 5402

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Всего

45 181,5

Федеральный бюджет

45 181,5

Республиканский бюджет

Мероприятие 5077

Мероприятия, направленные на  совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Всего

41 940,0

Федеральный бюджет

41 940,0

Республиканский бюджет

Подпрограмма 3

Развитие государственно-частного партнерства

Всего

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Мероприятие 3.1

Привлечение частных медицинских организаций в систему ОМС

Всего

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Подпрограмма 4

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 493 142,5

176 198,4

199 915,8

161 590,3

205 333,4

194 900,7

142 111,0

142 111,0

142 111,0

Федеральный бюджет

1 172 413,1

12 103,7

0,0

0,0

35 326,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

320 729,4

164 094,7

199 915,8

161 590,3

170 006,7

194 900,7

142 111,0

142 1110

142 1110

Основное мероприятие 4.1

Развитие охраны здоровья матери и ребенка

Всего

232 579,2

136 637,7

171 755,8

130 430,3

141 846,7

161 240,7

142 111,0

142 111,0

142 111,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

232 579,2

136 637,7

171 755,8

130 430,3

141 846,7

161 240,7

142 111,0

142 111,0

142 111,0

Направление расходов:

0,0

0,0

4.1.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг  (работ) по охране здоровья матери и ребенка

Всего

130 430,3

141 846,7

161 240,7

142 111,0

142 111,0

142 111,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

130 430,3

141 846,7

161 240,7

142 111,0

142 111,0

142 111,0

Мероприятие 4.2

Пренатальная (дородовая) диагностика беременных

Всего

5 768,5

339,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

5 768,5

Республиканский бюджет

339,9

Мероприятие 4.3

Неонатальный и аудиологический скрининг новорожденных

Всего

5 645,0

297,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

5 645,0

Республиканский бюджет

297,1

Основное мероприятие 4.4

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет

Всего

26 820,0

26 820,0

28 160,0

28 160,0

28 160,0

28 160,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

26 820,0

26 820,0

28 160,0

28 160,0

28 160,0

28 160,0

Направление расходов:

4.4.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг  (работ) по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет

Всего

28 160,0

28 160,0

28 160,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

28 160,0

28 160,0

28 160,0

Мероприятие 4.5

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

1 222 329,8

3 000,0

35 326,7

Федеральный бюджет

1 160 999,6

35 326,7

Республиканский бюджет

61 330,2

3 000,0

Направление расходов:

Мероприятие 4.5.1.

Материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, оказывающих услуги в области охраны здоровья матери и ребенка

Всего

3 000,0

5 500,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

3 000,0

5 500,0

Мероприятие 4.5.5.

Приобретение медицинского оборудования за счет средств фонда Президента Российской Федерации

Всего

0,0

0,0

0,0

35 326,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

35 326,7

Республиканский бюджет

Мероприятие 5073

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего

5 645,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

5 645,0

Республиканский бюджет

Мероприятие 5079

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

6 458,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

6 458,7

Республиканский бюджет

Подпрограмма 5

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в том числе детям.

Всего

137 606,4

207 637,8

219 923,1

211 395,1

204 445,8

215 985,8

199 499,3

199 499,3

199 499,3

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

137 606,4

207 637,8

219 923,1

211 395,1

204 445,8

215 985,8

199 499,3

199 499,3

199 499,3

Основное мероприятие 5.1

Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей

Всего

37 699,2

100 781,4

109 471,4

103 271,2

87 363,6

96 211,7

88 244,4

88 244,4

88 244,4

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

37 699,2

100 781,4

109 471,4

103 271,2

87 363,6

96 211,7

88 244,4

88 244,4

88 244,4

Направление расходов:

5.1.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг  (работ) по

медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего

103 271,2

87 363,6

96 211,7

88 244,4

88 244,4

88 244,4

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

103 271,2

87 363,6

96 211,7

88 244,4

88 244,4

88 244,4

Основное мероприятие 5.2

Санаторно-курортное лечение, в том числе  детей

Всего

98 407,2

106 856,4

110 451,7

108 123,9

102 082,2

119 774,1

111 254,9

111 254,9

111 254,9

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

98 407,2

106 856,4

110 451,7

108 123,9

102 082,2

119 774,1

111 254,9

111 254,9

111 254,9

Направление расходов:

5.2.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг  (работ) по

санаторно-курортному лечению, в том числе детям

Всего

108 123,9

102 082,2

119 774,1

111 254,9

111 254,9

111 254,9

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

108 123,9

102 082,2

119 774,1

111 254,9

111 254,9

111 254,9

Мероприятие 5.4

Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов в Республике Бурятия

Всего

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1 500,0

Мероприятие 5.3

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

15 000,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

15 000,0

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

53 051,7

70 999,2

70 793,2

76 615,1

92 257,9

129 171,1

99 284,8

99 284,8

99 284,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

53 051,7

70 999,2

70 793,2

76 615,1

92 257,9

129 171,1

99 284,8

99 284,8

99 284,8

Основное мероприятие 6.1

Совершенствование оказания паллиативной помощи населению республики

Всего

53 051,7

70 999,2

70 793,2

76 615,1

92 257,9

129 171,1

99 284,8

99 284,8

99 284,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

53 051,7

70 999,2

70 793,2

76 615,1

92 257,9

129 171,1

99 284,8

99 284,8

99 284,8

Направление расходов:

6.1.1

Оказание учреждениями (организациями) услуг  (работ) по

паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

76 615,1

92 257,9

129 171,1

99 284,8

99 284,8

99 284,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

76 615,1

92 257,9

129 171,1

99 284,8

99 284,8

99 284,8

Мероприятие 6.2

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Подпрограмма 7

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

178 718,8

153 245,2

176 156,4

186 953,7

239 370,6

223 205,4

157 912,5

157 912,5

157 912,5

Федеральный бюджет

32 000,0

17 000,0

44 000,0

60 000,0

74 400,0

68 184,8

69 576,3

69 576,3

69 576,3

Республиканский бюджет

146 718,8

136 245,2

132 156,4

126 953,7

164 970,6

155 020,6

88 336,2

88 336,2

88 336,2

Основное мероприятие 7.1

Реализация образовательных программ среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования

Всего

79 806,9

91 496,5

83 556,4

86 953,7

86 870,6

100 020,6

88 336,2

88 336,2

88 336,2

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

79 806,9

91 496,5

83 556,4

86 953,7

86 870,6

100 020,6

88 336,2

88 336,2

88 336,2

Направление расходов:

7.1.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по кадровому обеспечению системы здравоохранения

Всего

86 953,7

86 870,6

100 020,6

88 336,2

88 336,2

88 336,2

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

86 953,7

86 870,6

100 020,6

88 336,2

88 336,2

88 336,2

Мероприятие 7.2

Совершенствование системы мониторинга  кадровых ресурсов медицинских работников и  планирования с учетом потребности, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников и электронной базы вакансий

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Мероприятие 7.3

Организация работ по формированию престижа медицинской специальности

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Основное мероприятие 7.4

Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

Всего

0

16 600,0

13 500,0

0

16 500,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

0

16 600,0

13 500,0

0

16 500,0

Направление расходов:

7.4.8.

Единовременные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу наиболее дефицитных специальностей

Всего

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

0

Мероприятие 7.5

Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических кадров

Всего

0,0

1 600,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1 600,0

100,0

Мероприятие 7.6

Улучшение материально-технической базы учреждений

Всего

36 911,9

0,0

0,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

36 911,9

12 000,0

Мероприятие 7.7

Информационная компания «Люди в белом»

Всего

548,7

0

0

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

548,7

0

0

0

Основное мероприятие 7.8

Реализация Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" («Земский врач»)

Всего

30 000,0

26 000,0

35 000,0

100 000,0

124 000,0

123 184,8

69 576,3

69 576,3

69 576,3

Федеральный бюджет

60 000,0

74 400,0

68 184,8

69 576,3

69 576,3

69 576,3

Республиканский бюджет

30 000,0

26 000,0

35 000,0

40 000,0

49 600,0

55 000,0

Направление расходов:

7.8.R3820

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения

Всего

40 000,0

49 600,0

123 184,8

69 576,3

69 576,3

69 576,3

Федеральный бюджет

68 184,8

69 576,3

69 576,3

69 576,3

Республиканский бюджет

40 000,0

49 600,0

55 000,0

Подпрограмма 8

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего

367 972,2

539 633,1

771 761,2

812 522,2

823 216,2

824 110,3

80 001,8

80 001,8

80 001,8

Федеральный бюджет

273 410,4

335 798,1

378 770,4

361 326,7

290 036,2

297 473,3

80 001,8

80 001,8

80 001,8

Республиканский бюджет

94 561,8

203 835,0

392 990,8

451 195,5

533 180,0

526 637,0

Основное мероприятие 8.1

Проведение комплекса мер по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами

Всего

267 866,8

293 695,8

317 695,0

329 196,7

290 036,2

297 473,3

80 001,8

80 001,8

80 001,8

Федеральный бюджет

267 866,8

293 695,8

317 695,0

329 196,7

290 036,2

297 473,3

80 001,8

80 001,8

80 001,8

Республиканский бюджет

Направление расходов:

8.1.5460

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

201 709,3

202 724,40

216 284,7

212 897,4

217 486,3

0

Федеральный бюджет****

201 709,3

202 724,4

216 284,7

212 897,4

217 486,3

0

Республиканский бюджет

8.1.5161.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Всего

91 986,5

114 970,6

112 912,0

77 138,8

79 987,0

80 001,8

80 001,8

80 001,8

Федеральный бюджет

91 986,5

114 970,6

112 912,0

77 138,8

79 987,0

80 001,8

80 001,8

80 001,8

Республиканский бюджет

Основное мероприятие 8.2

Обеспечение отдельных групп населения и категорий заболеваний лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

Всего

83 800,0

197 384,4

386 447,8

444 657,9

526 637,0

526 637,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

83 800,0

197 384,4

386 447,8

444 657,9

526 637,0

526 637,0

Направление расходов:

8.2.1.2

Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для больных с орфанными заболеваниями

Всего

444 657,9

526 637,0

212 737,9

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

444 657,9

526 637,0

212 737,9

8.2.1.3

Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями для больных сахарным диабетом, расходными материалами к инсулиновым помпам для детей

Всего

138 800,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

138 800,0

8.2.1.4

Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением РФ от 30.07.1994 № 890

Всего

97 532,2

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

97 532,2

8.2.1.5

Организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении для детей в возрасте до трех лет

Всего

77 566,9

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

77 566,9

Основное мероприятие 8.3

Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения лиц, включенных в Федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

5 543,6

5 543,6

4 970,7

2 567,5

0

0

0

Федеральный бюджет

5 543,6

5 543,6

4 970,7

2 567,5

0

0

0

Республиканский бюджет

Направление расходов:

8.3.5133

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

2 567,5

0

0

Федеральный бюджет

2 567,5

0

0

Республиканский бюджет

Основное ероприятие 8.4

Обеспечение контроля качества лекарственных средств

Всего

10 761,8

6 450,6

6 543,0

6 537,6

6 543,0

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

10 761,8

6 450,6

6 543,0

6 537,6

6 543,0

0

Направление расходов:

8.4.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по обеспечению контроля качества лекарственных средств

Всего

6 537,6

6 543,0

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

6 537,6

6 543,0

0

Основное мероприятие 8.5

«Финансовое обеспечение закупок препаратов для терапии и диагностики туберкулеза»

Всего

35 447,3

32 609,5

27 080,0

0

0

0

Федеральный бюджет

35 447,3

32 609,5

27 080,0

0

0

0

Республиканский бюджет

Направление расходов:

8.5.5174

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

27 080,0

Федеральный бюджет

27 080,0

Республиканский бюджет

Основное мероприятие 8.6.

Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

1 111,4

2 516,7

2 482,5

0

0

0

Федеральный бюджет

1 111,4

2 516,7

2 482,5

0

0

0

Республиканский бюджет

Направление расходов:

8.6.5179

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита В и С

Всего

2 482,5

Федеральный бюджет

2 482,5

Республиканский бюджет

Мероприятие 5482

Иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан

Всего

20 978,5

Федеральный бюджет

20 978,5

Республиканский бюджет

Подпрограмма 9

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

44 209,6

47 185,1

54 306,5

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

44 209,6

47 185,1

54 306,5

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

Основное мероприятие 9.1

Создания регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Всего

44 209,6

47 185,1

54 306,5

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

44 209,6

47 185,1

54 306,5

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

Направление расходов:

9.1.1.

Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) по развитию информатизации в здравоохранении

Всего

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

55 338,8

53 956,0

56 254,1

55 752,7

55 752,7

55 752,7

Подпрограмма 10

Территориальное планирования здравоохранения Республики Бурятия

Всего

3 828 805,4

4 812 571,1

6 485 592,0

6 263 122,5

6 269 094,0

6 686 166,1

49 107,7

47 946,1

47 946,1

Федеральный бюджет

2 746,8

2 787,9

2 509,1

2 495,9

1 405,6

1 392,0

1 441,0

1 481,2

1 481,2

Республиканский бюджет

3 826 058,6

4 809 783,2

6 483 082,9

6 260 626,6

6 267 688,4

6 684 774,1

47 666,7

46 464,9

46 464,9

Основное мероприятие 10.1.

Совершенствование управления системой здравоохранения

Всего

35 253,6

37 542,5

33 094,1

33 014,7

34 912,2

34 689,2

34 738,2

33 576,6

33 576,6

Федеральный бюджет

2 746,8

2 787,9

2 509,1

2 495,9

1 405,6

1 392,0

1 441,0

1 481,2

1 481,2

Республиканский бюджет

32 506,8

34 754,6

30 585,0

30 518,8

33 506,6

33 297,2

33 297,2

32 095,4

32 095,4

Направление расходов:

10.1.598

Осуществление переданных полномочий  Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Всего

2 746,8

2 787,9

2 509,1

2495,9

1 405,6

1 392,0

1 441,0

1 481,2

1 481,2

Федеральный бюджет

2 746,8

2 787,9

2 509,1

2 495,9

1 405,6

1 392,0

1 441,0

1 481,2

1 481,2

Республиканский бюджет

10.1.91

Центральный аппарат

Всего

32 506,8

34 754,6

30 585,0

30 518,8

33 206,6

32 842,7

32 842,7

31 640,9

31 640,9

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

32 506,8

34 754,6

30 585,0

30 518,8

33 206,6

32 842,7

32 842,7

31 640,9

31 640,9

10.1.98715

Информационное освещение деятельности органа государственной власти Республики Бурятия

Всего

300,0

454,5

454,5

454,5

454,5

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

300,0

454,5

454,5

454,5

454,5

Основное мероприятие 10.2.

Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Республики Бурятия

Всего

11 877,8

9 457,0

5 833,4

5 558,8

3 000,0

3 000,0

0

0

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

11 877,8

9 457,0

5 833,4

5 558,8

3 000,0

3 000,0

0

0

0

Направление расходов:

10.2.8.

Дорогостоящие виды медицинской помощи, лечение больных за пределами Республики Бурятия, транспортировка больных и  сопровождающих их лиц, услуги по организации и участию в съездах, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях

Всего

11 877,8

9 457,0

5 833,4

5 558,8

3 000,0

3 000,0

0

0

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

11 877,8

9 457,0

5 833,4

5 558,8

3 000,0

3 000,0

0

0

0

Мероприятие 10.3

Обеспечение мобилизационной готовности экономики

Всего

17 897,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

17 897,7

Основное мероприятие 10.4.

Обеспечение организации управления системой здравоохранения

Всего

13 870,9

13 893,0

13 893,0

13 893,0

13 893,0

14 369,5

14 369,5

14 369,5

14 369,5

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

13 870,9

13 893,0

13 893,0

13 893,0

13 893,0

14 369,5

14 369,5

14 369,5

14 369,5

Направление расходов:

10.4.1.

Оказание государственными учреждениями  (организациями) услуг (работ) в сфере управления системой здравоохранения (ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Бурятия)

Всего

13 870,9

13 893,0

13 893,0

13 893,0

13 893,0

14 369,5

14 369,5

14 369,5

14 369,5

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

13 870,9

13 893,0

13 893,0

13 893,0

13 893,0

14 369,5

14 369,5

14 369,5

14 369,5

Основное мероприятие 10.5.

Обязательное медицинское страхование  неработающего населения

Всего

3 347 938,1

4 751 678,6

6 432 771,5

6 210 656,0

6 217 288,8

6 634 107,4

0

0

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

3 347 938,1

4 751 678,6

6 432 771,5

6 210 656,0

6 217 288,8

6 634 107,4

0

0

0

Направление расходов:

10.5Ф05

Уплата страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Всего

3 347 938,1

4 751 678,6

6 432 771,5

6 210 656,0

6 217 288,8

6 634 107,4

0

0

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

3 347 938,1

4 751 678,6

6 432 771,5

6 210 656,0

6 217 288,8

6 634 107,4

0

0

0

Мероприятие 10.6

Межбюджетные трансферты  бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной)

Всего

401 967,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

401 967,3

Мероприятие 10.7

Модернизация здравоохранения Республики Бурятия

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

Республиканский бюджет

0,0

Подпрограмма 11

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения»

Всего

0,00

3 652 652,3

413 188,6

572 059,8

535 440,6

1 311 808,1

1 091 096,8

1 063 830,0

1 063 830,0

Федеральный бюджет

0,00

3 438 522,6

2 758,2

4 454,5

104 202,8

738 273,0

1 003 739,0

1 000 000,00

1 000 000,00

Республиканский бюджет

214 129,7

410 430,4

567 605,3

431 237,8

573 535,1

87 357,8

63 830,0

63 830,0

Основное мероприятие 11.1

Осуществление инвестиций в объекты сферы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего

5 064,9

6 291,3

21 242,8

75 810,3

98 598,0

27 266,8

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 892,8

3 873,0

3 739,0

Республиканский бюджет

5 064,9

6 291,3

21 242,8

70 917,5

94 725,0

23 527,8

Направление расходов:

11.1.4

Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего

21 242,8

68 820,6

91 472,6

23 527,8

Федеральный бюджет

0,00

0,00

Республиканский бюджет

21 242,8

68 820,6

91 472,6

23 527,8

11.1.R0180

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 голы и на период до 2020 года»

Всего

6989,7

7 125,4

3 739,0

Федеральный бюджет

4 892,8

3873,0

3 739,0

Республиканский бюджет

2 096,9

3 252,4

Основное мероприятие 11.2

Осуществление инвестиций в объекты сферы здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь

Всего

1086228,80

113 217,3

13 438,5

175 418,9

850 652,6

1 063 830,0

1 063 830,0

1 063 830,0

Федеральный бюджет

0,00

1037164,90

2 758,2

4 454,5

99 310,0

734 400,0

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Республиканский бюджет

49064,80

110 459,1

8 984,0

76 108,9

116 252,6

63 830,0

63 830,0

63 830,0

Направление расходов:

11.2.4.

Проектирование и строительство объектов оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь

Всего

7 050,2

2 436,3

69 375,6

Федеральный бюджет

0,00

Республиканский бюджет

7 050,2

2 436,3

69 375,6

11.2.5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 голы и на период до 2020 года»

Всего

4 454,5

Федеральный бюджет

4 454,5

Республиканский бюджет

11.2.R018

Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

Всего

1 933,8

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1 933,8

11.2.R5280

Реализация мероприятий по охране здоровья матери и ребенка

Всего

172 982,6

Федеральный бюджет

99 310,0

Республиканский бюджет

73 672,6

11.2. R1110

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Республики Бурятия

Всего

781 277,0

1 063 830,0

1 063 830,0

1 063 830,0

Федеральный бюджет

734 400,0

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Республиканский бюджет

46 877,0

63 830,0

63 830,0

63 830,0

Основное мероприятие 11.3

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ

Всего

2 561 357,7

293 680,0

506 247,4

189 321,9

300 039,9

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

2 401 357,7

Республиканский бюджет

160 000,0

293 680,0

506 247,4

189 321,9

300 039,9

0,0

0,0

0,0

Направление расходов:

11.3. R23

Софинансирование реализации программ модернизации здравоохранения Республики Бурятия в части укрепления матерально-технической базы медицинских учреждений

Всего

506 247,4

189 321,9

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

506 247,4

189 321,9

Основное мероприятие 11.5

Комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения

Всего

31 131,1

94 889,5

62 517,6

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

31 131,1

94 889,5

62 517,6

Направление расходов:

11.5.8.

Капитальный ремонт объектов сферы здравоохранения

Всего

31 131,1

62 517,6

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

31 131,1

62 517,6

Перечень объектов здравоохранения в рамках строительства, реконструкции и капитального

ремонта  за счет средств федерального и республиканского бюджетов

(улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения)

Статус

Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятие

Источник финансирования

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Госпрограмма

Развитие здравоохранения

Всего

Минстрой РБ, Минздрав РБ, Минсельхоз РБ

951667,07

3 687 284,8

479 427,62

731 702,6

874 940,5

1 330 661,1

1 098 858,9

1 071 592,1

01

Федеральный бюджет

699008,69

3 438 522,6

2 758,2

4 454,5

139 529,5

738 273,0

1 003 739,0

1 000 000,0

0,0

Республиканский бюджет

252658,38

248762,20

476 669,42

727 248,1

735 411,0

592 388,1

95 119,9

71 592,1

0

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Всего

Минстрой РБ, Минздрав РБ, Минсельхоз РБ

18920,00

34 632,50

66 239,0

122 941,3

176 074,7

13 553,0

7 762,1

7 762,1

0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

18920,00

34632,50

66 239,0

122 941,3

176 074,6

13 553,0

7 762,1

7 762,1

0

Мероприятие 1.1.2.

Капитальный ремонт участковой больницы в с.Новая Брянь

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

10 065,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

10 065,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Минстрой РБ

14082,00

0

0,00

122 941,3

176 074,7

13 553,0

7 762,1

7 762,1

0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

14082,00

0

0,00

122 941,3

176 074,6

13 553,0

7 762,1

7 762,1

0

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Минздрав РБ

338,00

34 632,5

56 174,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

338,00

34 632,5

56 174,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2..

Замена лифтов в ГБУЗ «Городская больница № 4», ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретение медицинского оборудования для ФАП с.Амгаланта Хоринского района

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

1 615,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

1 615,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.1

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ "Тункинская ЦРБ"

Всего

Минздрав РБ

338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.2

Строительство фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в с. Малое Уро Баргузинского района (привязка типового проекта)

Всего

Минстрой РБ

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.3

Строительство фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в с. Ара-Киреть Бичурского района (привязка типового проекта)

Всего

Минстрой РБ

1482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

1482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.4

Строительство амбулатории общеврачебной практики в п. Тулунжа г. Улан-Удэ

Всего

Минстрой РБ

9600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

9600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Минсельхоз РБ

4500,00

0,00

0,00

0,00

176 074,7

13 553,0

7 762,1

7 762,1

7 762,1

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

4500,00

0,00

0,00

0,00

176 074,6

13 553,0

7 762,1

7 762,1

7 762,1

Мероприятие 1.2.5

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Малая Кудара Кяхтинского района

Всего

Минсельхоз РБ

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.6

Строительство фельдшерско-акушерского пункта вс. Билютай Бичурского района

Всего

Минсельхоз РБ

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.7

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Удинск Хоринского района

Всего

Минсельхоз РБ

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.8

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаргаланта Селенгинского района

Всего

Минсельхоз РБ

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.9

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ширинга Еравнинского района

Всего

Минсельхоз РБ

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.

Выкуп здания   по ул. Геологическая для ГАУЗ «Городская поликлиника № 2»

Всего

Минздрав РБ

0,00

7363,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

7363,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.1

Приобретение санитарного автотранспорта

Всего

Минздрав РБ

0,00

25 720,0

0,00

0,00

31 342,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

25720,0

0,00

0,00

31 342,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.2

Текущий ремонт ГАУЗ «Городская поликлиника № 6»

Всего

Минздрав РБ

0,00

1 549,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

1 549,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.3

Приобретение в рассрочку на 5 лет зданий больницы, поликлиники НУЗ ОАО «РЖД» на ст.Мысовая

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

2 000,0

2 000,0

2000,0

2 000,0

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

2 000,0

2 000,0

2000,0

2 000,0

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.4

Приобретение здания для филиала ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» в п.Заречный

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

50 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

50 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.5

Приобретение флюорографа для ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

3 474,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

3 474,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.6

Приобретение телекоммуникационного оборудования для пяти центральных районных больниц (ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ; ГБУЗ «Бичурская ЦРБ»; ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»; ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ; ГБУЗ «Хоринская ЦРБ»)

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

700,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

700,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.7

Приобретение  оборудование для пищеблока Ильинской УБ

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

800,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

800,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.8

Приобретение санитарного автотранспорта для ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

1 650,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

1 650,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.3.9.

Приобретение здания для размещения Шаралдайской ВА

ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

20 761,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

20 761,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.

Приобретение помещения для ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», по адресу: 112 микр., д.30»А» для размещения амбулатории врача общей практики

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

67 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

67 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.1.

Приобретение помещения для ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», по адресу: ул. Геологическая 23»В» для организации Центра медицинской реабилитации нейро-ортопедического профиля

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

14 997,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

14 997,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.2.

Приобретение медицинского оборудования для офиса врача общей практики в с. Поселье Иволгинского района РБ

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

5 118,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

5 118,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.3

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

9 031,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

9 031,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.4

    Приобретение здания для ГБУЗ «Городская больница № 5» по адресу: ул. Тулаева, 150  «А

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.5

Приобретение здания для ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» под врачебную амбулаторию по адресу: 140а квартал, д.10, блог «Г»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

32 560,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

32 560,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.6

Приобретение медицинского оборудования для отделения медицинской реабилитации и ВА, расположенной в 112 мкрн. ГАУЗ «Городская поликлиника № 2

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

15 406,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 406,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.7

Приобретение медицинского оборудования для ВА (ул. Тулаева «150А») ГБУЗ Городская поликлиника № 5»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

2 457,7

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2 457,7

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.8

Приобретение медицинского оборудования  (140а квартал, д.10, блог «Г») ГБУЗ «Городская поликлиника №3)

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4 881,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 881,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.9

Приобретение помещения для ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» для размещения врачебной амбулатории по адресу: п.Нижнеангарск, ул.Брусничная

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.4.10

Приобретение площадей для поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Комсомольская,10

Всего

Минздрав РБ

52 396,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

52 396,0

Мероприятие 1.4.11

Приобретение объекта недвижимости ОАО РЖД для ГБУЗ «Муйская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

9 153,0

7 762,1

7 762,1

0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

9 153,0

7 762,1

7 762,1

0

Мероприятие 1.4.12

Приобретение лифтового оборудования для ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

2 400,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

2 400,0

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Всего

Минстрой РБ

810 086,69

0,00

0,00

49 401,5

101 098,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

637678,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

172 408,19

0,00

0,00

49 401,5

101 098,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Минстрой РБ

758496,18

0,00

0,00

49 401,5

101 098,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

637678,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

120817,68

0,00

0,00

49 401,5

101 098,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.1

Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в г. Улан-Удэ ( I очередь строительства)

Всего

Минстрой РБ

115154,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

87458,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

27696,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.2

Разработка проектной документации по объекту: Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в г. Улан-Удэ ( II и III очереди строительства)

Всего

Минстрой РБ

24400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

24400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.3

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной документации)

Всего

Минстрой РБ

42320,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

38020,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

4299,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.4

Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Всего

Минстрой РБ

576621,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

512200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

64421,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Минздрав РБ

51590,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

51590,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.5

Капитальный ремонт сосудистого отделения больницы скорой медицинской помощи

Всего

Минздрав РБ

21451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

21451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.6

Капитальный ремонт сосудистого центра республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко

Всего

Минздрав РБ

28892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

28892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.7

Приобретение медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера

Всего

Минздрав РБ

397,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

397,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.8

Проектные работы на строительствоплощадок под ПОЭМП и капитальный ремонт помещений ОСМП, ремонт помещений ГБУЗ "ТЦМК РБ", приобретение грузового автотранспорта с высокой проходимостью для транспортировки медицинских модулей

Всего

Минздрав РБ

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.9

Приобретение санитарного автотранспорта для ГБУЗ «Республиканская инфекционная больница» ,  ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

9 801 ,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

9 801,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.10

Приобретение медицинского оборудования для ГАУЗ «Республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

10 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.11

Приобретение здания для детского туберкулезного отделения ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

29 600,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

29 600,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.12

Приобретение медицинского оборудования для ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

15 900,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 900,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.13

Приобретение медицинского оборудования для детского туберкулезного отделения  ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

998,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

998,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.14

Приобретение медицинского оборудования для ГАУЗ «Республиканская больница им.Семашко»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.15

Приобретение медицинского лабораторного оборудования для ГБУЗ «Бюро судебно-медицинская экспертиза»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.7.16

Ремонт медицинского оборудования для ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи им. В.А.Ангапова»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

24 200,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

24 200,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Охрана матери и ребенка

Всего

Минстрой РБ

1222329,81

0,00

0,00

3 000,0

35 326,7

5 500,0

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1160999,62

0,00

0,00

0,00

35 326,7

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

61330,19

0,00

0,00

3 000,00

0

5 500,0

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.5

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Минстрой РБ

1222329,81

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1160999,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

61330,19

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.5.1

Строительство ГУЗ "Детская Республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского р-на г. Улан-Удэ

Всего

Минстрой РБ

57665,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1160999,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

57665,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.5.2

Проектирование Республиканского перинатального центра в г. Улан-Удэ

Всего

Минстрой РБ

3664,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

3664,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.5.3.

Мероприятия, необходимые для ввода в эксплуатацию 4-ой очереди ГАУЗ « Детская республиканская клиническая больница»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

5 500,0

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

5 500,0

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4.5.4.

Приобретение медицинского оборудования за счет средств фонда Президента Российской Федерации для ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»

Всего

Минздрав РБ

35 326,7

Федеральный бюджет

35 326,7

Республиканский бюджет

Подпрограмма 5

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в том числе детям.

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.1.

Приобретение медицинского оборудования для ГАУЗ «Республиканская клиническая больница восстановительного лечения «Центр восточной медицины»

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.6.

Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.6.1.

Приобретение оборудования длч оснащения аккредитационного симуляционного центра для первичной аккредитации на базе ГАОУ СПО «Улан-Удэнский базовый медицинский колледж»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 11

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения

Всего

Минстрой РБ

Минздрав РБ

0,00

3 652 652,3

413 188,62

572 059,8

535 440,6

1 311 808,1

1 091 096,8

1 063 830,0

0

Федеральный бюджет

0,00

3 438 522,6

2 758,2

4 454,5

104 202,8

738 273,0

1 003 739,0

1 000 000,0

0

Республиканский бюджет

0,00

214 129,70

410 430,42

567 605,3

431 237,8

573 535,1

87 357,8

63 830,0

0

Основное мероприятие 11.1

Осуществление бюджетных инвестиций Республики Бурятия в объекты сферы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Всего

Минстрой РБ

0,00

5 064,9

6 291,3

21 242,8

75 810,3

98 598,0

27 266,8

0

0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 892,8

3 873,0

3 739,0

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

5 064,9

6 291,3

21 242,8

70 917,5

94 725,0

23 527,8

0

0

Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь:

11.1.1

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Малая Кудара Кяхтинского района*

Всего

Минстрой РБ

0,00

33,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

33,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.2

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Билютай Бичурского района*

Всего

Минстрой РБ

0,00

33,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

33,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.3

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Удинск Хоринского района*

Всего

Минстрой РБ

0,00

212,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

212,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.4

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жаргаланта Селенгинского района*

Всего

Минстрой РБ

0,00

43,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

43,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.5

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ширинга Еравнинского района*

Всего

Минстрой РБ

0,00

171,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

171,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.6

Восстановление (путем строительства) здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Елань Кабанского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

4571,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

4571,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.7

Реконструкция офиса врача общей практики в с. Потанино Бичурского района*

Всего

Минстрой РБ

0,00

1674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

1674,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.8

Строительство Центра общеврачебной практики с консультативно-диагностическим отделением в с. Тарбагатай Тарбагатайского района (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

363,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

363,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.9

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Исинга Еравнинского района Республики Бурятия

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

6 291,3

4 485,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

6 291,3

4 485,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.10

Разработка типового проекта на строительство патологоанатомического отделения (морг) модульного типа с привязкой в с. Мухоршибирь, ул. Школьная, 7а, Мухоршибирского района, РБ

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

875,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

875,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.11

Строительство офиса врача общей практики в с. Поселье Иволгинского района РБ

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

15 881,9

12096,4

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

15 881,9

12096,4

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12

Строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов в Мухоршибирском, Джидинском. Заиграевском, Курумканском. Хоринском, Закаменском, Кяхтинском,Окинском и Северобайкальском районах

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

47 413,1

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

47 413,1

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.1

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в улусе Галтай Мухоршибирского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4387,3

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4387,3

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.2

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в улусе Улентуй Закаменского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

5464,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5464,6

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.3

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Саяны Окинского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

6127,8

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

6127,8

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.4

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Большая Кудара Кяхтинского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4750,1

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4750,1

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.5

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Армак Джидинского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4886,4

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4886,4

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.6

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Унэгэтэй Заиграевского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4732,8

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4732,8

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.7

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

6759,9

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

6759,9

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.8

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Сахули Курумканского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

5314,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5314,6

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.12.9

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в улусе Кульский Станок Хоринского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4989,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4989,6

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.13.

Строительство «Центр общеврачебной практики с консультативно-диагностическим отделением в с.Тарбагатай (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4121,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4121,0

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.14

Офис врача общей практики модульного типа с привязкой в с. Татаурово Прибайкальского района (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

740,8

36044,8

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

740,8

36044,8

0,00

0,00

0,00

11.1.15

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Средний Харлун Бичурского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

11.1.16

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Куорка Кижингинского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

11.1.17

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Цаган-Усун Джидинского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

11.1.18

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Поперечное Еравнинского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

11.1.19

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Корсаково Кабанского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,00

0,00

0,00

11.1.20

Офис врача общей практики в с. Романовка Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

709,6

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

709,6

0,00

0,00

0,00

11.1.21

Детская поликлиника по пр. Строителей, в Октябрьском р-не г. Улан-Удэ» ГБУЗ «Городская поликлиника №3 (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10548,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10548,4

0,00

0,00

0,00

11.1.22

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ехэ-Цакир Закаменского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6909,4

0,0

0,0

0,0

11.1.23

Строительство центра общеврачебной практики в с. Тарбагатай Тарбагатайского района Республики Бурятия

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23527,8

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23527,8

0,00

0,00

11.1.24

Надстрой мансардного этажа здания поликлиники по ул. Тулаева, 132 ГБУЗ "Городская больница №5"(разработка проектной, рабочей и сметной документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2713,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2713,4

0,00

0,00

0,00

Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

11.1.25

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижние Тальцы Заиграевского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4636

0

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3245,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1390,8

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.26

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Монды Тункинского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

6792,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1647,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5145,0

0,00

0,00

0,00

0,00

11.1.27

Строительство ФАП в с. Югово Прибайкальского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7125,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 873,0

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3252,4

0,00

0,00

0,00

11.1.28

Строительство ФАП в с. Карымск Прибайкальского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4086,3

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 839,0

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247,3

0,00

0,00

Основное мероприятие 11.2

Осуществление бюджетных инвестиций Республики Бурятия в объекты сферы здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорой специализированной медицинской помощи

Всего

Минстрой РБ

0,00

1086228,80

113 217,3

13 438,5

175 418,9

850 652,6

1 063 830,0

1 063 830,0

0

Федеральный бюджет

0,00

1037164,90

2 758,2

4 454,5

99 310,0

734 400,0

1 000 000,0

1 000 000,0

0

Республиканский бюджет

0,00

49 064,80

110 459,1

8 984,0

76 108,9

116 252,6

63 830,0

63 830,0

0

Проектирование и строительство объектов здравоохранения, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, в том числе скорой специализированной медицинской помощи:

11.2.1

Строительство ГУЗ "Детская Республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной документации) ***

Всего

Минстрой РБ

0,00

407 396,33

109 673,63

6 020,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

405 159,53

2 414,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

2 236,80

107 259,1

6 020,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.2

Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в г. Улан-Удэ ( I очередь строительства)(в том числе корректировка проектно-сметной документации)***

Всего

Минстрой РБ

0,00

333148,48

343,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

332830,18

343,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

318,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.3

Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко  в г. Улан-Удэ (II очередь строительства) (в том числе разработка проектно-сметной документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.4

Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной документации) *

Всего

Минстрой РБ

0,00

338782,00

0,00

462,2

2110,4

5 643,8

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

299175,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

39606,80

0,00

462,2

2110,4

5 643,8

0,00

0,00

0,00

11.2.4.1.

Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (II очередь)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0

0,00

781 277,0

1 063 830,0

1 063 830,0

0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734 400,0

1 000 000,0

1 000 000,0

0

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0

0,00

46 877,0

63 830,0

63 830,0

0

11.2.5

Строительство Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ *

Всего

Минстрой РБ

0,00

4865,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

4865,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.6

Реставрация и приспособление объекта культурного наследия "Усадьба Н.А.Бутырина. Жилой дом" – здания ГБУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер", ул.Коммунистическая, 5 (в том числе проектирование)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

1 350,0

0

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

1 350,0

0

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.2.7

Реставрация и приспособление объекта культурного наследия "Жилой дом" – здания ГАУЗ "Республиканская клиническая больница восстановительного лечения "Центр восточной медицины", ул. Линховоина, 10 (в том числе проектирование)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

1 850,0

567,8

205,9

141,1

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

1 850,0

567,8

205,9

141,1

0,00

0,00

0,00

11.2.8

Строительство вертолетной площадки в г. Улан-Удэ для санитарной авиации (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

100,0

4505,8

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

100,0

4505,8

0,00

0,00

0,00

11.2.9

Патологоанатомическое отделение (морг) модульного типа в с. Мухоршибирь, ул. Школьная, 7а, Мухоршибирского района Республики Бурятия

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29455,4

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29455,4

0,00

0,00

0,00

11.2.10

Строительство детской поликлиники в с. Кырен Тункинского района Республики Бурятия

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26105,8

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26105,8

0,00

0,00

0,00

11.2.11

Строительство котельной стационара в с. Горячинск ГАУЗ "Республиканский клинический лечебно - реабилитационный центр "Центр восточной медицины"

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3523,7

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3523,7

0,00

0,00

0,00

Софинансирование реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

11.2.9

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ранжурово Кабанского района

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

6 388,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

4 454,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

1 933,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий по охране здоровья матери и ребенка

11.2.10.

Строительство ГУЗ "Детская Республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной документации) ***

Всего

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

172 982,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

99 310,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

73 672,6

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 11.3

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ**

Всего

Минстрой РБ Минздрав РБ

0,00

2 561357,7

293 680,00

506 247,4

189 321,9

300 039,9

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

2 401 357,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

160 000,00

293 680,00

506 247,4

189 321,9

300039,9

0,00

0,00

0,00

11.3.1

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ**

Всего

Минстрой РБ Минздрав РБ

0,00

2 561357,7

293 680,00

506 247,4

189 321,9

300039,9

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

2 401 357,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

160 000,00

293 680,00

506 247,4

189 321,9

300039,9

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 11.5

Комплекс работ по укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

31 131,1

94 889,5

62 517,6

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

31 131,1

94 889,5

62 517,6

0,00

0,00

0,00

Направление расходов:

11.5.1.

Капитальный ремонт Новобрянской районной больницы

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

10 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

10 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.2.

Капитальный ремонт здания под размещение ФАП в с. Амгаланта Хоринского района

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

2 732,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

2 732,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.3

Капитальный ремонт пищеблока Ильинской участковой больницы ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

2 698,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

2 698,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.4.

Капитальный ремонт  здания ГАОУ СПО «Республиканский базовый медицинский колледж им.Э.Р.Раднаева»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

9 400,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

9 400,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.5.

Капитальный ремонт ГБУЗ «Бичурская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

11 786,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

11 786,5

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.6.

Модернизация котельной ГАУЗ Республиканской клинической больницы восстановительного лечения «Центр восточной медицины»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

6 300,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

6 300,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.7

Капитальный ремонт помещения ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» по адресу: ул.Геологическая, 23

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

9 502,8

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

9 502,8

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.8

Капитальный ремонт помещения Центра ОВП ГБУЗ «Городская больница № 5»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

7923,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7923,2

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.9

Капитальный ремонт здания поликлиники п.Онохой ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.10

Капитальный ремонт ВА п.Сагаан-Нур ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

16 464,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

16 464,0

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.11.

Капитальный ремонт спортивного зала Кяхтинского медицинского училища филиала ГАУО СПО "Байкальский медицинский колледж»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

4 295,5

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

4 295,5

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.12.

Капитальный ремонт ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

11 829,5

18 153,6

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

11 829,5

18 153,6

0,00

0,00

0,00

11.5.13

Капитальный ремонт детской консультации и лаборатории ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1 614,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1 614,2

0,00

0,00

0,00

0,00

11.5.14

Реализация мероприятий в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на уровне детской поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника № 2»

Всего

Минздрав РБ

5 870,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

5 870,0

11.5.15

Реализация мероприятий в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на уровне взрослой поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника № 1»

Всего

Минздрав РБ

3 240,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

3 240,0

11.5.16

Капитальный ремонт стоматологической поликлиники ГБУЗ «Кабанская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

6 913,8

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

6 913,8

11.5.17

Капитальный ремонт здания ГБУЗ «Городская больница № 4», ул. Комарова, 12

Всего

Минздрав РБ

20 297,3

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

20 297,3

11.5.18

Капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ «Бичурская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

15 000,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

15 000,0

11.5.19

Капитальный ремонт ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

996,7

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

996,7

11.5.20

Капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

2 840,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

2 840,0

11.5.21

Капитальный ремонт родильного отделения ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

5 230,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

5 230,0

11.5.21

Организация пункта отпуска наркотических средств и психотропных веществ физ.лицам в ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

241,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

241,0

11.5.21

Организация пункта отпуска наркотических средств и психотропных веществ физ.лицам в ГБУЗ «Окинская ЦРБ»

Всего

Минздрав РБ

209,0

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

209,0

* - переходящий остаток неосвоенных средств за 2013 год

** - с учетом переходящих остатков неосвоенных средств за 2014 год

*** - с учетом переходящих остатков неосвоенных средств за 2013 и 2014 годы

**** -  предполагаемое финансирование из федерального бюджета, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирования, указанных в распоряжении Правительства РФ на очередной финансовый год.

Таблица № 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

(выполнение работ) республиканскими учреждениями по государственной программе

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

наименование показателя

условия и формы оказания

Значения показателя объема  государственной услуги

Объем  государственной услуги (работ) в стоимостном выражении (тыс. руб)

текущий год (17г)

очередной год (18г)

1 год план периода (19г)

2 год план периода (20г)

текущий год (17г)

очередной год (18г)

1 год план периода (19г)

2 год план периода (20г)

3 год план периода (21г)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 52А0000 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия, фтизиатрия, венерология, наркология,инфекционные болезни

Число посещений

Амбулаторно

353601

353601

353601

353601

190411,7

190411,7

190411,7

190411,7

190411,7

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования, паллиативная помощь

Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения, *посещения в приемном отделении в т.ч.лицам без определенного места жительства и не имеющим страховой медицинский полис

Вакцинация, спортивная медицина,Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики

Число посещений

Амбулаторно

15549

15549

15549

15549

16181,2

16181,2

16181,2

16181,2

16181,2

Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

Количество мероприятий

4320

4320

4320

4320

65064,5

65064,5

65064,5

65064,5

65064,5

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения

Рентгенологическая диагностика (передвижной), Клиническая лабораторная диагностика, гистология

количество исследований

Амбулаторно

569250

569250

569250

569250

119839,5

119839,5

119839,5

119839,5

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования; Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:

*специализированная медицинская помощь в т.ч.лицам без определенного места жительства и не имеющим страховой медицинский полис; Инфекционные болезни (в части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекции))

Случаев госпитализации

Стационар

1635

1635

1635

1635

63475,0

63475,0

63475,0

63475,0

63475,0

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Количество пациентов (Человек)

вне медицинскойорганизации

1825

1825

1825

1825

4731,7

4731,7

4731,7

4731,7

4731,7

Патологическая анатомия

количество вскрытий

1168

1168

1168

1168

14787,9

14787,9

14787,9

14787,9

14787,9

Подпрограмма 2  52Б0000 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Число пациентов

Стационар

886

886

886

886

197059,9

197059,9

197059,9

197059,9

197059,9

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации);Санитарно-авиационная эвакуация

Число пациентов, Количество полетных часов

Вне медицинской организации

570; 350

570; 350

570; 350

570; 350

64079,3

64079,3

64079,3

64079,3

64079,3

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Количество пациентов (Человек)

вне медицинскойорганизации

2700

2700

2700

2700

1800,4

1800,4

1800,4

1800,4

1800,4

Судебно-медицинская экспертиза

количество экспертиз

16716

16716

16716

16716

74696,8

74696,8

74696,8

74696,8

74696,8

Патологическая анатомия

количество исследований

47000

47000

47000

47000

31234,2

31234,2

31234,2

31234,2

31234,2

Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом

отчет

4

4

4

4

77995,3

77995,3

77995,3

77995,3

77995,3

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) (Условная единица)

8500

8500

8500

8500

107142,5

107142,5

107142,5

107142,5

107142,5

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования

*посещения в приемном отделении в т.ч.лицам без определенного места жительства и не имеющим страховой медицинский полис

число посещений

Амбулаторно

7550

7550

7550

7550

8386,6

8386,6

8386,6

8386,6

8386,6

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования

*специализированная медицинская помощь в т.ч.лицам без определенного места жительства и не имеющим страховой медицинский полис

Случаев госпитализации

Стационар

542

542

542

542

25454,5

25454,5

25454,5

25454,5

25454,5

Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья

*работы по рентгенологии

количество мероприятий

52

52

52

52

4026,4

4026,4

4026,4

4026,4

4026,4

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю фтизиатрия, психиатрия, наркология, венерология, ВИЧ-инфекция, спортивная медицина

Число посещений

Амбулаторно

284213

284213

284213

284213

245120,9

245120,9

245120,9

245120,9

245120,9

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:

Фтизиатрия, венерология, психиатрия, наркология, инфекционные болезни

Случаев госпитализации

Стационар

5835

5835

5835

5835

833705,2

833705,2

833705,2

833705,2

833705,2

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:

Фтизиатрия

случаев лечения

Дневной стационар

777

777

777

777

14348,1

14348,1

14348,1

14348,1

14348,1

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

количество лиц

12000

12000

12000

12000

1138,0

1138,0

1138,0

1138,0

1138,0

Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций

Количество мероприятий

590

590

590

590

8162,8

8162,8

8162,8

8162,8

8162,8

Подпрограмма 4   52Г0000 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

Количество койко-дней

Стационар

31000

31000

31000

31000

80174,7

80174,7

80174,7

80174,7

80174,7

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования

*посещения в приемном отделении в т.ч.лицам без определенного места жительства и не имеющим страховой медицинский полис

число посещений

Амбулаторно

15

15

15

15

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения,

психотерапия

Число посещений

Амбулаторно

1229

1229

1229

1229

1077,2

1077,2

1077,2

1077,2

1077,2

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации)

Число пациентов

Вне медицинской организации

130

130

130

130

3100,0

3100,0

3100,0

3100,0

3100,0

Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования

*специализированная медицинская помощь (по стоимости тарифа ОМС)

Случаев госпитализации

Стационар

30

30

30

30

1279,8

1279,8

1279,8

1279,8

1279,8

Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Число посещений (Условная единица)

Амбулаторно

878

878

878

878

282,5

282,5

282,5

282,5

282,5

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения,

по профилю генетика

количество исследований

Амбулаторно

120000

120000

120000

120000

29323,2

29323,2

29323,2

29323,2

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики

Число посещений

Амбулаторно

27154

27154

27154

27154

25511,2

25511,2

25511,2

25511,2

25511,2

Подпрограмма 5   52Д0000 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение

Туберкулез

Количество койко-дней

Стационар

89600

89600

89600

89600

109455,4

109455,4

109455,4

109455,4

109455,4

Медицинская реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования

случаев лечения

Дневной стационар

1625

1625

1625

1625

15733,3

15733,3

15733,3

15733,3

15733,3

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:

Психиатрия

случаев госпитализации

Стационар

833

833

833

833

71195,0

71195,0

71195,0

71195,0

71195,0

Подпрограмма 6    52Е0000 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Паллиативная медицинская помощь

Число посещений

Амбулаторно

7945

7945

7945

7945

21900,0

21900,0

21900,0

21900,0

21900,0

Паллиативная медицинская помощь

Количество койко-дней

Стационар

31900

31900

31900

31900

63285,4

63285,4

63285,4

63285,4

63285,4

Подпрограмма 7   52Ж0000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт

Сестринское дело

Численность обучающихся

очная с применением сетевой формы реализации

368

368

368

368

43438,9

43438,9

43438,9

43438,9

43438,9

Лечебное дело

245

245

245

245

30794,2

30794,2

30794,2

30794,2

30794,2

Акушерское дело

52

52

52

52

7269,2

7269,2

7269,2

7269,2

7269,2

Лабораторная диагностика

38

38

38

38

5051,4

5051,4

5051,4

5051,4

5051,4

Подпрограмма 8   52З0000 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Обеспечение контроля за безопасностью медицинской деятельности, включая проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок

Количество отчетов (Единица);количество экспертных заключений (Единица)

90

90

90

90

6543,0

6543,0

6543,0

6543,0

6543,0

Подпрограмма 9   52И0000 «Развитие информатизации в здравоохранении»

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Сбор и обработка статистической информации

количество информационных ресурсов и баз данных (единица)

98

98

98

98

54306,5

54306,5

54306,5

54306,5

54306,5

Подпрограмма 10    52К0000 «Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации»

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725)

За счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий)

Количество объектов учета

Электронные носители информации

60

60

60

60

13893,0

13893,0

13893,0

13893,0

13893,0

Таблица № 4

Основные меры правового регулирования

№ п/п

Вид нормативно-правового акта

Основные положения правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

1.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 г. № 2724-р  «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»

Перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Ежегодно до 31 декабря

2.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.12.2015 г. № 679 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2016 год»

Определение видов и условий оказания медицинской помощи, нормативов объема медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевых нормативов финансового обеспечения, порядка формирования и структуры тарифов на медицинскую помощь, а также критериев качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Республики Бурятия бесплатно

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Ежегодно до 31 декабря

3.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.01.2011 № 5 «О Концепции демографического развития Республики Бурятия до 2025 года»

Создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2016 - 2020 годы

4.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 27.03.2012 № 153 «О реализации Закона Республики Бурятия «О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза»

О предоставлении социальной поддержки учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствии со статьями 14 и 16 Закона Республики Бурятия от 27.11.1996 № 422-I «О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза»

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2016 - 2020 годы

5.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 15.10.2007 № 319 «О Министерстве здравоохранения Республики Бурятия»

Определение функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской профилактики, медицинской помощи и медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, фармацевтической деятельности, качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, демографической политики, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, а также координация деятельности в этих направлениях иных органов исполнительной власти Республики Бурятия

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2016 - 2020 годы

6.

Постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.2014 № 145 «О реализации мероприятий подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ» Программы «Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2011 № 143

Формирование эффективной трехуровневой системы оказания акушерско-педиатрической помощи. Внедрение современных инновационных технологий в перинатологии при ведении беременных с тяжелыми осложнениями, снижение материнской, младенческой и детской смертности

Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Минстрой РБ

2014 - 2016 годы

7.

Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 96-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Бурятия»

Повышение качества медицинской помощи, повышения эффективности деятельности медицинских организаций. Определение маршрутизации больных при оказании специализированной медицинской помощи, организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи и др.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2014 - 2018 годы

8.

Разработка и принятие ведомственных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование организационных механизмов оказания первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой, медицинской помощи

Утверждение порядков, планов мероприятий по отрасли в части развития первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой, медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2016 - 2020 годы

9.

Ведомственные приказы, утверждающие стандарты оказания медицинской помощи

Утверждение стандартов оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2016 - 2020 годы

10.

Ведомственные приказы организации последипломной подготовки медицинских кадров

Регулирование вопросов организации последипломной подготовки медицинских кадров (интернатура, ординатура, переподготовка, повышение квалификации)

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2016 - 2020 годы

11.

Разработка и принятие ведомственных нормативных правовых актов, направленных на совершенствование системы территориального планирования Республики Бурятия

Повышение эффективности деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

2016 - 2020 годы

12.

Нормативные правовые акты Республики Бурятия, регулирующие вопросы капитального строительства и реконструкции объектов здравоохранения

Определение перечня объектов здравоохранения, включенных в план капитального строительства и реконструкции на очередной год

Минстрой РБ

2016 - 2020 годы

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2018
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.030 Медицинское страхование (см. также 030.120.160, 080.080.020)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать