Основная информация
Дата опубликования: | 06 августа 2020г. |
Номер документа: | RU50047417202000207 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Наро-Фоминского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2020 № 1433
г. Наро-Фоминск
О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 № 2108
В целях реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 г. № 2108, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 31.07.2019 № 1716 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского городского округа», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 13.09.2019 года № 2108 (в редакции от 12.05.2020 №827).
2. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского городского округа профинансировать расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Основа» и сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Трофимову Н.Н.
И.о. Главы
Администрации Наро-Фоминского
городского округа В.И. Ширшов
Утверждены
постановлением Администрации
Наро-Фоминского городского округа
Московской области
от 06.08.2020 № 1433
Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020 - 2024 годы
Раздел «Паспорт муниципальной программы «Культура» муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Н.Н. Трофимова
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского городского округа
Разработчик подпрограммы
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Цели муниципальной программы
- Повышение качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела;
- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения;
- Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям;
- Повышение качества жизни населения путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры;
- Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов;
- Рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского городского округа при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью своих полномочий;
- Развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»;
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»;
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»;
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»;
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»;
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха».
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета Наро-Фоминского городского округа
1418705,11
401203,11
508733,00
508769,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
25867,13
5168,13
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Средства федерального бюджета
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
1444580,60
406379,60
513895,00
513948,00
5179,00
5179,00
Раздел 5 «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
1.1
Увеличение общего количества посещений музеев, %
У% = Ко / Кп х 100%,
где:
У% - количество посещений по отношению к 2017 году;
Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количество посещений в 2017 году, тыс. чел.
1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)
МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:
МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;
Мфо – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;
Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
2.1
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области, чел.
Число посетителей библиотек
2.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата, ед.
Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
2.3
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту), %
С=Вс/В,
где:
С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;
В - количество муниципальных библиотек Московской области
2.4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Б%=Б/Б2017*100, где Б% - число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года; Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде; Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году
2.5
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), %
I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100
где:
I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;
Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;
Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;
К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.
Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.;
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год), %
Ск = Зк / Дмо x 100%,
где:
Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;
Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;
Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»
4.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100 , где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
КО/КО 2017- количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек
4.2
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, %
С=Вс/В*100,
где:
С - доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
В - количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области
4.3
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, %
КДУ%=КДУ от./КДУ2017*100, где КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года; КДУ от. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде; КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году
4.4
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года, %
КДФ%=КДФ./КДФ2017*100, где КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года; КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде; КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»
5.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Показатель определяется по формуле:
Ану = Vдну/ Vаф х 100%, где:
Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
5.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Московской области и определяется по формуле:
А = Аа /Аоб х 100%, где:
А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации («Архивный фонд»), в общем количестве архивных фондов муниципального архива Московской области;
Аа – количество архивных фондов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации («Архивный фонд»);
Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива Московской области
5.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Показатель определяется по результатам перевода архивных документов в электронно-цифровую форму и определяется по формуле:
Дэц = Дпэц / Доб х 100%,
где:
Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области;
Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области;
Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»
6.1
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки ед.
Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства
6.2
Соответствие нормативу обеспеченности парков культуры и отдыха, %
Но=Фо / Нп х 100, где:
Но – соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;
Нп – нормативная потребность;
Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха
6.3
Увеличение числа посетителей парков культуры отдыха, %
Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%, где:
Упос – увеличение числа посетителей парков;
Упосог – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году;
Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году
(Форма № 11-НК)
Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
на начало реализации подпрограммы
2019 г
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
1.1
Увеличение общего количества посещений музеев
Национальный проект «Культура»
%
102
104
106
108
110
112
01
1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)
Национальный проект «Культура»
%
20
45
50
55
60
80
01
2
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
2.1
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Отраслевой показатель
человек
113498
113698
113948
114198
114448
114698
01
2.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Обращение Губернатора Московской области
единица
0
0
0
0
0
0
01
2.3
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)
Отраслевой показатель
процент
42,85
47,61
52,38
57,14
61,90
71,42
01
2.4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
102,5
105
107,50
110
112,5
115
01
2.5
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
показатель к соглашению с ФОИВ
процент
-
116,5
0
0
0
0
01
3
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год), %
Указ Президента Российской Федерации
процент
100
100
100
100
100
100
05
4
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»
4.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
102,56
105,13
107,69
110,26
112,82
115,39
А1
4.2
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, %
Отраслевой показатель
%
28,57
35,71
42,85
42,85
42,85
42,85
01
4.3
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
105
110
115
120
125
130
А1
4.4
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
%
101
102
103
104
105
106
А1
5
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»
5.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отраслевой показатель
%
3,0
3,18
3,48
3,8
4,1
4,4
01,02
6
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»
6.1
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки, ед.
Целевой показатель
единица
1
0
0
0
0
0
01
6.2
2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
Целевой показатель
%
60
60
60
60
80
80
01
6.3
2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
Целевой показатель
%
100
105
110
115
120
125
01
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61490,70
Средства бюджета городского округа
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61490,70
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2020-2024
Итого
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи
2020-2024
Итого
0,00
59780,70
19818,70
19981,00
19981,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
59780,70
19818,70
19981,00
19981,00
0,00
0,00
1.1.1.
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35651,00
11851,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35651,00
11851,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
24129,70
7967,70
8081,00
8081,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
24129,70
7967,70
8081,00
8081,00
0,00
0,00
1.2
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Создание музеев
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
49483,97
150774,00
150774,00
0,00
0,00
351031,97
Средства бюджета городского округа
49468,48
150774,00
150774,00
0,00
0,00
351016,48
Средства бюджета Московской области
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
7,13
Средства федерального бюджета
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
8,36
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024
Итого
0,00
351031,97
49483,97
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
351016,48
49468,48
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет)
2020-2024
Итого
0,00
20,3
20,3
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4,82
4,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
2020-2024
Итого
0,00
144878,66
47290,66
48794,00
48794,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
144878,66
47290,66
48794,00
48794,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
97975,43
31695,43
33140,00
33140,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
97975,43
31695,43
33140,00
33140,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
31993,23
10625,23
10684,00
10684,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
31993,23
10625,23
10684,00
10684,00
0,00
0,00
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020-2024
Итого
0,00
200466,00
674,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные
Средства бюджета городского округа
0,00
200466,00
674,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1384,00
228,00
578,00
578,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1384,00
228,00
578,00
578,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4
Комитет градостроительства
2020-2024
Итого
0,00
199082,00
446,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
Комитет градостроительства
Средства бюджета городского округа
0,00
199082,00
446,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек
2020-2024
Итого
0,00
4699,00
1199,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью и Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
4699,00
1199,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
1.4.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
4351,00
1051,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4351,00
1051,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
1.4.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
98,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
98,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
250,00
50,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
250,00
50,00
100,00
100,00
0,00
0,00
1.5
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
2020-2024
Итого
0,00
968,00
300,00
334,00
334,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
968,00
300,00
334,00
334,00
0,00
0,00
1.6.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
1.6.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
218,00
50,00
84,00
84,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
218,00
50,00
84,00
84,00
0,00
0,00
1.7
Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)за счет средств местного бюджета
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
351031,97
49483,97
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
351016,48
49468,48
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
924084,82
Средства бюджета городского округа
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
924084,82
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения
2020-2024
Итого
0,00
895396,95
294792,95
300302,00
300302,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
895396,95
294792,95
300302,00
300302,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
133117,00
44291,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
133117,00
44291,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
119139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
119139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
1.1.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
1.1.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
1.1.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
1.1.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
1.1.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
147280,55
49040,55
49120,00
49120,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
147280,55
49040,55
49120,00
49120,00
0,00
0,00
1.1.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
1.1.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
1.1.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
86815,40
28543,40
29136,00
29136,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
86815,40
28543,40
29136,00
29136,00
0,00
0,00
1.2
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
746,40
316,40
215,00
215,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
746,40
316,40
215,00
215,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
430,00
0,00
215,00
215,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
430,00
0,00
215,00
215,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
316,40
316,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
316,40
316,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
27941,47
9019,47
9461,00
9461,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
27941,47
9019,47
9461,00
9461,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
13209,00
6209,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
13209,00
6209,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
1107,00
75,00
516,00
516,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
1107,00
75,00
516,00
516,00
0,00
0,00
1.3.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
2010,00
510,00
750,00
750,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
2010,00
510,00
750,00
750,00
0,00
0,00
1.3.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.3.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.3.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.3.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
7495,47
1495,47
3000,00
3000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
7495,47
1495,47
3000,00
3000,00
0,00
0,00
1.3.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
700,00
100,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
700,00
100,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1.3.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
330,00
0,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
330,00
0,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
36566,56
Средства бюджета городского округа
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
36566,56
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
2020-2024
Итого
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
1.1.
Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
1427,56
627,56
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью и Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
1427,56
627,56
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1177,00
377,00
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1177,00
377,00
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
250,56
250,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
250,56
250,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36066,55
Средства бюджета городского округа
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36066,55
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01.Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
2020-2024
Итого
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – парк культуры и отдыха
2020-2024
Итого
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
1.2.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
2020-2024
Итого
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1
Муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2020 № 1433
г. Наро-Фоминск
О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 № 2108
В целях реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 13.09.2019 г. № 2108, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 31.07.2019 № 1716 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского городского округа», руководствуясь Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области от 13.09.2019 года № 2108 (в редакции от 12.05.2020 №827).
2. Финансовому управлению Администрации Наро-Фоминского городского округа профинансировать расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по территориальной и информационной политике Администрации Наро-Фоминского городского округа опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете «Основа» и сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Трофимову Н.Н.
И.о. Главы
Администрации Наро-Фоминского
городского округа В.И. Ширшов
Утверждены
постановлением Администрации
Наро-Фоминского городского округа
Московской области
от 06.08.2020 № 1433
Изменения в муниципальную программу «Культура» на 2020 - 2024 годы
Раздел «Паспорт муниципальной программы «Культура» муниципальной программы «Культура» на 2020 - 2024 годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Н.Н. Трофимова
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация Наро-Фоминского городского округа
Разработчик подпрограммы
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Цели муниципальной программы
- Повышение качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела;
- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения;
- Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям;
- Повышение качества жизни населения путем обеспечения доступности и повышения качества услуг в сфере культуры;
- Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов;
- Рациональное использование средств бюджета Наро-Фоминского городского округа при реализации Комитетом по культуре, спорту и работе с молодежью своих полномочий;
- Развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»;
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»;
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»;
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»;
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»;
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха».
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020
2021
2022
2023
2024
Средства бюджета Наро-Фоминского городского округа
1418705,11
401203,11
508733,00
508769,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
25867,13
5168,13
5162,00
5179,00
5179,00
5179,00
Средства федерального бюджета
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
1444580,60
406379,60
513895,00
513948,00
5179,00
5179,00
Раздел 5 «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателя и единица измерения
Расчет показателя
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
1.1
Увеличение общего количества посещений музеев, %
У% = Ко / Кп х 100%,
где:
У% - количество посещений по отношению к 2017 году;
Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количество посещений в 2017 году, тыс. чел.
1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)
МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:
МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;
Мфо – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;
Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
2.1
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области, чел.
Число посетителей библиотек
2.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата, ед.
Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
2.3
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту), %
С=Вс/В,
где:
С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;
В - количество муниципальных библиотек Московской области
2.4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Б%=Б/Б2017*100, где Б% - число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года; Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде; Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году
2.5
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), %
I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100
где:
I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;
Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;
Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;
К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.
Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.;
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии»
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год), %
Ск = Зк / Дмо x 100%,
где:
Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;
Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;
Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»
4.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100 , где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
КО/КО 2017- количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек
4.2
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, %
С=Вс/В*100,
где:
С - доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
В - количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области
4.3
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, %
КДУ%=КДУ от./КДУ2017*100, где КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года; КДУ от. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде; КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году
4.4
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года, %
КДФ%=КДФ./КДФ2017*100, где КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года; КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде; КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»
5.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Показатель определяется по формуле:
Ану = Vдну/ Vаф х 100%, где:
Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
5.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Московской области и определяется по формуле:
А = Аа /Аоб х 100%, где:
А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации («Архивный фонд»), в общем количестве архивных фондов муниципального архива Московской области;
Аа – количество архивных фондов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации («Архивный фонд»);
Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива Московской области
5.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Показатель определяется по результатам перевода архивных документов в электронно-цифровую форму и определяется по формуле:
Дэц = Дпэц / Доб х 100%,
где:
Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области;
Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области;
Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»
6.1
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки ед.
Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства
6.2
Соответствие нормативу обеспеченности парков культуры и отдыха, %
Но=Фо / Нп х 100, где:
Но – соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;
Нп – нормативная потребность;
Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха
6.3
Увеличение числа посетителей парков культуры отдыха, %
Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%, где:
Упос – увеличение числа посетителей парков;
Упосог – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году;
Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году
(Форма № 11-НК)
Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
на начало реализации подпрограммы
2019 г
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
1.1
Увеличение общего количества посещений музеев
Национальный проект «Культура»
%
102
104
106
108
110
112
01
1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов (приоритетный показатель на 2020 год)
Национальный проект «Культура»
%
20
45
50
55
60
80
01
2
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
2.1
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Отраслевой показатель
человек
113498
113698
113948
114198
114448
114698
01
2.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Обращение Губернатора Московской области
единица
0
0
0
0
0
0
01
2.3
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)
Отраслевой показатель
процент
42,85
47,61
52,38
57,14
61,90
71,42
01
2.4
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
процент
102,5
105
107,50
110
112,5
115
01
2.5
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
показатель к соглашению с ФОИВ
процент
-
116,5
0
0
0
0
01
3
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
(приоритетный на 2020 год), %
Указ Президента Российской Федерации
процент
100
100
100
100
100
100
05
4
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области»
4.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
102,56
105,13
107,69
110,26
112,82
115,39
А1
4.2
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, %
Отраслевой показатель
%
28,57
35,71
42,85
42,85
42,85
42,85
01
4.3
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, %
Национальный проект «Культура»
%
105
110
115
120
125
130
А1
4.4
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
Национальный проект «Культура»
%
101
102
103
104
105
106
А1
5
Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»
5.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Отраслевой показатель
%
100
100
100
100
100
100
01
5.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отраслевой показатель
%
3,0
3,18
3,48
3,8
4,1
4,4
01,02
6
Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»
6.1
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки, ед.
Целевой показатель
единица
1
0
0
0
0
0
01
6.2
2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
Целевой показатель
%
60
60
60
60
80
80
01
6.3
2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
Целевой показатель
%
100
105
110
115
120
125
01
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61490,70
Средства бюджета городского округа
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
61490,70
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2020-2024
Итого
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи
2020-2024
Итого
0,00
59780,70
19818,70
19981,00
19981,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
59780,70
19818,70
19981,00
19981,00
0,00
0,00
1.1.1.
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35651,00
11851,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35651,00
11851,00
11900,00
11900,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
24129,70
7967,70
8081,00
8081,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
24129,70
7967,70
8081,00
8081,00
0,00
0,00
1.2
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1710,00
570,00
570,00
570,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Создание музеев
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
61490,70
20388,70
20551,00
20551,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
49483,97
150774,00
150774,00
0,00
0,00
351031,97
Средства бюджета городского округа
49468,48
150774,00
150774,00
0,00
0,00
351016,48
Средства бюджета Московской области
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
7,13
Средства федерального бюджета
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
8,36
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы III «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024
Итого
0,00
351031,97
49483,97
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
351016,48
49468,48
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет)
2020-2024
Итого
0,00
20,3
20,3
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4,82
4,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
2020-2024
Итого
0,00
144878,66
47290,66
48794,00
48794,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
144878,66
47290,66
48794,00
48794,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
97975,43
31695,43
33140,00
33140,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
97975,43
31695,43
33140,00
33140,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
14910,00
4970,00
4970,00
4970,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
31993,23
10625,23
10684,00
10684,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
31993,23
10625,23
10684,00
10684,00
0,00
0,00
1.3
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020-2024
Итого
0,00
200466,00
674,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Комитет градостроительства, Территориальные
Средства бюджета городского округа
0,00
200466,00
674,00
99896,00
99896,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1384,00
228,00
578,00
578,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1384,00
228,00
578,00
578,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4
Комитет градостроительства
2020-2024
Итого
0,00
199082,00
446,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
Комитет градостроительства
Средства бюджета городского округа
0,00
199082,00
446,00
99318,00
99318,00
0,00
0,00
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек
2020-2024
Итого
0,00
4699,00
1199,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью и Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
4699,00
1199,00
1750,00
1750,00
0,00
0,00
1.4.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
4351,00
1051,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
4351,00
1051,00
1650,00
1650,00
0,00
0,00
1.4.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
98,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
98,00
98,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
250,00
50,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
250,00
50,00
100,00
100,00
0,00
0,00
1.5
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
2020-2024
Итого
0,00
968,00
300,00
334,00
334,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
968,00
300,00
334,00
334,00
0,00
0,00
1.6.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
750,00
250,00
250,00
250,00
0,00
0,00
1.6.2
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
218,00
50,00
84,00
84,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
218,00
50,00
84,00
84,00
0,00
0,00
1.7
Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)за счет средств местного бюджета
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
351031,97
49483,97
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
351016,48
49468,48
150774,00
150774,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
7,13
7,13
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
8,36
8,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
924084,82
Средства бюджета городского округа
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
924084,82
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) 2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальное управление
Средства бюджета городского округа
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения
2020-2024
Итого
0,00
895396,95
294792,95
300302,00
300302,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
895396,95
294792,95
300302,00
300302,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
133117,00
44291,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
133117,00
44291,00
44413,00
44413,00
0,00
0,00
1.1.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
119139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
119139,00
39713,00
39713,00
39713,00
0,00
0,00
1.1.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
68293,00
22191,00
23051,00
23051,00
0,00
0,00
1.1.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
49 488,00
16416,00
16536,00
16536,00
0,00
0,00
1.1.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
27951,00
9317,00
9317,00
9317,00
0,00
0,00
1.1.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
63843,00
21281,00
21281,00
21281,00
0,00
0,00
1.1.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
147280,55
49040,55
49120,00
49120,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
147280,55
49040,55
49120,00
49120,00
0,00
0,00
1.1.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
103 470,00
32000,00
35735,00
35735,00
0,00
0,00
1.1.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
96 000,00
32000,00
32000,00
32000,00
0,00
0,00
1.1.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
86815,40
28543,40
29136,00
29136,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
86815,40
28543,40
29136,00
29136,00
0,00
0,00
1.2
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
2020-2024
Итого
0,00
746,40
316,40
215,00
215,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью, Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
746,40
316,40
215,00
215,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
430,00
0,00
215,00
215,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
430,00
0,00
215,00
215,00
0,00
0,00
1.2.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
316,40
316,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
316,40
316,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
27941,47
9019,47
9461,00
9461,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
27941,47
9019,47
9461,00
9461,00
0,00
0,00
1.3.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
13209,00
6209,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
13209,00
6209,00
3500,00
3500,00
0,00
0,00
1.3.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
1400,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
1.3.3
Территориальное управление Атепцево
2020-2024
Итого
0,00
1107,00
75,00
516,00
516,00
0,00
0,00
Территориальное управление Атепцево
Средства бюджета городского округа
0,00
1107,00
75,00
516,00
516,00
0,00
0,00
1.3.4
Территориальное управление Верея
2020-2024
Итого
0,00
2010,00
510,00
750,00
750,00
0,00
0,00
Территориальное управление Верея
Средства бюджета городского округа
0,00
2010,00
510,00
750,00
750,00
0,00
0,00
1.3.5
Территориальное управление Веселево
2020-2024
Итого
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Веселево
Средства бюджета городского округа
0,00
595,00
265,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.3.6
Территориальное управление Волченки
2020-2024
Итого
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Волченки
Средства бюджета городского округа
0,00
495,00
165,00
165,00
165,00
0,00
0,00
1.3.7
Территориальное управление Калининец
2020-2024
Итого
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
Территориальное управление Калининец
Средства бюджета городского округа
0,00
600,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
1.3.8
Территориальное управление Наро-Фоминск
2020-2024
Итого
0,00
7495,47
1495,47
3000,00
3000,00
0,00
0,00
Территориальное управление Наро-Фоминск
Средства бюджета городского округа
0,00
7495,47
1495,47
3000,00
3000,00
0,00
0,00
1.3.9
Территориальное управление Селятино
2020-2024
Итого
0,00
700,00
100,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Территориальное управление Селятино
Средства бюджета городского округа
0,00
700,00
100,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1.3.10
Территориальное управление Таширово
2020-2024
Итого
0,00
330,00
0,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Территориальное управление Таширово
Средства бюджета городского округа
0,00
330,00
0,00
165,00
165,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
924084,82
304128,82
309978,00
309978,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
36566,56
Средства бюджета городского округа
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
36566,56
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
2020-2024
Итого
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
1.1.
Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
35 139,00
11559,00
11772,00
11808,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024
Итого
0,00
1427,56
627,56
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью и Территориальные управления
Средства бюджета городского округа
0,00
1427,56
627,56
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1177,00
377,00
400,00
400,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1177,00
377,00
400,00
400,00
0,00
0,00
1.2.2
Территориальное управление Апрелевка
2020-2024
Итого
0,00
250,56
250,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальное управление Апрелевка
Средства бюджета городского округа
0,00
250,56
250,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
36566,56
12186,56
12172,00
12208,00
0,00
0,00
Позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в разделе Паспорт подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Всего:
в том числе:
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36066,55
Средства бюджета городского округа
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
36066,55
Раздел 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» Программы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2019 год
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие 01.Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
2020-2024
Итого
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – парк культуры и отдыха
2020-2024
Итого
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
1.1.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
34204,55
11348,55
11428,00
11428,00
0,00
0,00
1.2.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
2020-2024
Итого
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
1.2.1
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
2020-2024
Итого
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью
Средства бюджета городского округа
0,00
1862,00
522,00
670,00
670,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского округа
0,00
36066,55
11870,55
12098,00
12098,00
0,00
0,00
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Основа" № 31/1 от 14.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 190.020.010 Библиотечное обслуживание. Комплектование и сохранность фондов библиотек МО, 190.020.020 Организация досуга населения, обеспечение услугами организаций культуры, 190.020.050 Создание музеев. Охрана музейных фондов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: