Основная информация
Дата опубликования: | 06 октября 2014г. |
Номер документа: | RU27000201401078 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Хабаровский край |
Принявший орган: | Правительство Хабаровского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2014 года №365-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02 МАЯ 2012 Г. №139-ПР
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, использования межбюджетного трансферта в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. №1058-р, эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) абзац пятый позиции "Задачи государственной программы" изложить в следующей редакции:
"развитие краевых телекоммуникаций;";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 740,293 млн. рублей,
из них:
из федерального бюджета - 52,192 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 26,096 млн. рублей;
из краевого бюджета - 7 654,168 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 880,802 млн. рублей,
2016 год - 836,394 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году";
в) в позиции "Конечный результат реализации государственной программы":
- в абзаце четвертом цифры "95,0" заменить цифрами "94,0";
- в абзаце пятом цифры "60,0" заменить цифрами "50,0";
- в абзаце восьмом цифры "98,0" заменить цифрами "96,0";
- в абзаце десятом цифры "30,0" заменить цифрами "29,0";
2) в разделе 1:
а) в абзаце седьмом слова "Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №1815-р" заменить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313";
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Основными направлениями деятельности Правительства Хабаровского края на период 2014 - 2018 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. №107-рп.";
в) в абзацах пятьдесят восьмом, шестьдесят втором слова "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края" заменить словами "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";
г) абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"Для полного выполнения требований Указа №601 в 2014 - 2015 годах в крае необходимо открыть еще 9 филиалов МФЦ, а также 88 удаленных рабочих мест и 15 офисов организаций, привлекаемых к исполнению функций МФЦ.";
3) в разделе 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Краевая государственная политика в сфере развития информационного общества в крае осуществляется в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне Указом №601, государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313. Одним из приоритетов Основных направлений деятельности Правительства Хабаровского края на период 2014 - 2018 годов, утвержденных распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. №107-рп, является повышение эффективности государственного управления путем внедрения информационных технологий в сфере государственного управления, создания систем электронного правительства, обеспечения информационной открытости, развития систем электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, расширения набора государственных услуг, предоставляемых в электронной форме.";
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- развитие краевых телекоммуникаций;";
4) в разделе 3:
а) в абзаце девятом цифры "95,0" заменить цифрами "94,0";
б) в абзаце десятом цифры "60,0" заменить цифрами "50,0";
в) в абзаце тринадцатом цифры "98,0" заменить цифрами "96,0";
г) в абзаце пятнадцатом цифры "30,0" заменить цифрами "29,0";
5) абзацы третий - восемнадцатый раздела 8 изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 740,293 млн. рублей,
из них:
из федерального бюджета - 52,192 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 26,096 млн. рублей;
из краевого бюджета - 7 654,168 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 880,802 млн. рублей,
2016 год - 836,394 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году.
Информация по ресурсному обеспечению реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении №4 к настоящей государственной программе.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для реализации мероприятий подпрограммы "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы" в части создания единой региональной системы мониторинга транспорта на базе технологий ГЛОНАСС предполагается привлечение внебюджетных средств открытого акционерного общества "Мегафон" (по согласованию).";
6) в разделе 11:
а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации государственной программы может быть принято в связи с сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам комплексной оценки эффективности реализации государственной программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации государственной программы. Внесение изменений в государственную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя государственной программы по согласованию с исполнителями и участниками государственной программы либо во исполнение поручений Губернатора края, Правительства края.";
б) абзац тринадцатый дополнить словами "и результаты мониторинга реализации государственной программы";
7) в разделе 12:
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 168,956 млн. рублей,
из них:
краевой бюджет - 135,023 млн. рублей,
в том числе:
2012 год - 17,000 млн. рублей,
2013 год - 52,205 млн. рублей,
2014 год - 65,818 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году";
б) подраздел 12.7 изложить в следующей редакции:
"12.7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств.
Возможность привлечения средств бюджетов муниципальных образований края для реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрена.
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составляет 168,956 млн. рублей (вид бюджетных расходов - прочие расходы), из них:
из краевого бюджета - 135,023 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 17,000 млн. рублей,
2013 год - 52,205 млн. рублей,
2014 год - 65,818 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году.
Для реализации основного мероприятия подпрограммы "Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС" предполагается привлечение внебюджетных средств открытого акционерного общества "Мегафон" (по согласованию).
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении №4 к настоящей государственной программе.
Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей государственной программе.";
8) в разделе 2 приложения №1:
а) в подразделе 2.1:
- графы 8 - 11 подпункта 2.1.1.1 пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
8
9
10
11
"88
91
92
94";
- графы 8 - 11 подпункта 2.1.3.1 пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
8
9
10
11
"35
40
45
50";
- в пункте 2.1.5:
графы 9 - 11 подпункта 2.1.5.1 изложить в следующей редакции:
9
10
11
"88
91
96";
в графе 2 подпункта 2.1.5.4 слова "установленных вдоль туристических маршрутов края" исключить;
б) в подразделе 2.3:
- графы 8 - 11 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
8
9
10
11
"13
19
21
29";
- графы 9 - 11 пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
9
10
11
"14
14
не менее 17";
9) в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 приложения №2:
а) в графе 5:
- абзац пятый признать утратившим силу;
- в абзаце двенадцатом слова "установленных вдоль туристических маршрутов края" исключить;
б) абзацы четвертый, шестой графы 6 признать утратившими силу;
10) в приложении №4:
а) в графе 6 строки "Всего" цифры "971,465" заменить цифрами "962,526";
б) в графе 6 строки "министерство информационных технологий и связи края" цифры "940,934" заменить цифрами "934,743";
в) в графе 6 строки "управление по делам архивов Правительства края" цифры "30,531" заменить цифрами "27,783";
г) в пункте 1.1 раздела 1:
- в графе 6 цифры "31,885" заменить цифрами "65,818";
- в подпункте 1.1.2:
в графе 6 подпункта 1.1.2.1 цифры "0,300" заменить цифрами "22,448";
в графе 6 подпункта 1.1.2.2 цифры "0,190" заменить цифрами "1,455";
в графе 6 подпункта 1.1.2.3 цифры "0,205" заменить цифрами "10,405";
в графе 6 подпункта 1.1.2.4 цифры "0,100" заменить цифрами "0,120";
в графе 6 подпункта 1.1.2.5 цифры "0,090" заменить цифрами "0,390";
д) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
в графе 6 цифры "397,429" заменить цифрами "368,785";
в графе 6 подпункта 2.1.1 цифры "266,455" заменить цифрами "237,500";
в графе 6 подпункта 2.1.2 цифры "25,700" заменить цифрами "0,024";
в графе 6 подпункта 2.1.3 цифры "79,024" заменить цифрами "62,689";
в графе 6 подпункта 2.1.4 цифры "3,000" заменить цифрами "6,965";
в графе 6 подпункта 2.1.5 цифры "23,250" заменить цифрами "61,607";
- в пункте 2.2:
в графе 6 цифры "511,620" заменить цифрами "500,140";
в графе 6 подпункта 2.2.1 цифры "407,258" заменить цифрами "412,258";
в графе 6 подпункта 2.2.2 цифры "52,160" заменить цифрами "38,560";
в графе 6 подпункта 2.2.4 цифры "2,980" заменить цифрами "0,100";
е) в графе 6 пункта 2.3 цифры "30,531" заменить цифрами "27,783";
11) приложение №5 изложить в новой редакции (прилагается);
12) в подпункте 1.1.1.1 пункта 1.1.1 подраздела 1.1 раздела 1 приложения №6:
а) в графе 10 цифры "94,0" заменить цифрами "93,0";
б) в графе 11 цифры "93,0" заменить цифрами "91,0";
в) в графе 12 цифры "98,2" заменить цифрами "97,0";
г) в графе 13 цифры "98,0" заменить цифрами "96,0";
13) в абзаце первом пункта 3.8 раздела 3 приложения №8 слова "установленных вдоль туристических маршрутов края" исключить.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие информационного
общества в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 2 мая 2012 г. №139-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 6 октября 2014 г. №365-пр)
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2012
2013
2014
2015
2016
2017 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
554,515
1 108,288
988,622
906,898
836,394
3 345,576
Федеральный бюджет
0
0
26,096
26,096
0
0
Краевой бюджет
554,515
1 074,355
962,526
880,802
836,394
3 345,576
Внебюджетные средства
0
33,933
0
0
0
0
1.
Подпрограмма
1.1.
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы"
всего
17,000
86,138
65,818
29,589
29,589
118,356
краевой бюджет
17,000
52,205
65,818
29,589
29,589
118,356
внебюджетные средства
0
33,933
0
0
0
0
1.1.1.
Создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий ГЛОНАСС и других РКД
1.1.1.1.
Развитие единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы края, включая региональный геоинформационный портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти края
краевой бюджет
4,550
17,400
19,700
19,280
19,280
77,120
1.1.1.2.
Создание СВТП на базе технологий ГЛОНАСС в крае
краевой бюджет
12,450
29,800
11,300
7,526
7,526
30,104
1.1.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС
1.1.2.1.
Развитие системы мониторинга и управления межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
26,948
22,448
1,988
1,988
7,952
краевой бюджет
0
4,800
22,448
1,988
1,988
7,952
внебюджетные средства
0
22,148
0
0
0
0
1.1.2.2.
Создание системы мониторинга транспорта для перевозки учащихся на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
1,375
1,455
0,102
0,102
0,408
краевой бюджет
0
0,110
1,455
0,102
0,102
0,408
внебюджетные средства
0
1,265
0
0
0
0
1.1.2.3.
Создание системы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
10,280
10,405
0,673
0,673
2,692
краевой бюджет
0
0,080
10,405
0,673
0,673
2,692
внебюджетные средства
0
10,200
0
0
0
0
1.1.2.4.
Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства (снегоуборочные машины, мусоровозы, техника для содержания дорог) на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
0,030
0,120
0
0
0
краевой бюджет
0
0,010
0,120
0
0
0
внебюджетные средства
0
0,020
0
0
0
0
1.1.2.5.
Создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
0,305
0,390
0,020
0,020
0,080
краевой бюджет
0
0,005
0,390
0,020
0,020
0,080
внебюджетные средства
0
0,300
0
0
0
0
2.
Основные мероприятия
2.1.
Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в Хабаровском крае
краевой бюджет
453,906
467,953
368,785
406,974
377,249
1 508,996
2.1.1.
Формирование и развитие систем электронного правительства
краевой бюджет
332,208
357,140
237,500
286,402
257,557
1 030,228
2.1.2.
Создание и развитие ситуационного центра Губернатора края
краевой бюджет
24,000
6,444
0,024
25,700
24,820
99,280
2.1.3.
Создание и развитие РСМЭВ
краевой бюджет
85,557
72,064
62,689
77,024
77,024
308,096
2.1.4.
Создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в сети "Интернет"
краевой бюджет
0
10,940
6,965
3,000
3,000
12,000
2.1.5
Поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края
краевой бюджет
12,141
21,365
61,607
14,848
14,848
59,392
2.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставление бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в Хабаровском крае
всего
83,609
496,607
526,236
457,343
416,564
1 666,256
федеральный бюджет
0
0
26,096
26,096
0
0
краевой бюджет
83,609
496,607
500,140
431,247
416,564
1 666,256
2.2.1.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае <*>
всего
73,690
412,863
438,354
363,231
324,419
1 297,676
федеральный бюджет
0
0
26,096
26,096
0
0
краевой бюджет
73,690
412,863
412,258
337,135
324,419
1 297,676
2.2.2.
Выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае
краевой бюджет
9,919
55,933
38,560
52,160
50,193
200,772
2.2.3.
Обеспечение деятельности государственного юридического бюро края
краевой бюджет
0
27,611
49,222
38,972
38,972
155,888
2.2.4.
Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае
краевой бюджет
0
0,200
0,100
2,980
2,980
11,920
2.3.
Создание единой архивной информационной системы края
краевой бюджет
0
57,590
27,783
12,992
12,992
51,968
--------------------------------
<*> Расходы краевого бюджета за 2012 - 2013 годы увеличены на средства, предусмотренные по краевой целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. №196-пр.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2014 года №365-пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02 МАЯ 2012 Г. №139-ПР
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, использования межбюджетного трансферта в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. №1058-р, эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. №139-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) абзац пятый позиции "Задачи государственной программы" изложить в следующей редакции:
"развитие краевых телекоммуникаций;";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 740,293 млн. рублей,
из них:
из федерального бюджета - 52,192 млн. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 26,096 млн. рублей;
из краевого бюджета - 7 654,168 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 880,802 млн. рублей,
2016 год - 836,394 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году";
в) в позиции "Конечный результат реализации государственной программы":
- в абзаце четвертом цифры "95,0" заменить цифрами "94,0";
- в абзаце пятом цифры "60,0" заменить цифрами "50,0";
- в абзаце восьмом цифры "98,0" заменить цифрами "96,0";
- в абзаце десятом цифры "30,0" заменить цифрами "29,0";
2) в разделе 1:
а) в абзаце седьмом слова "Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №1815-р" заменить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313";
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Основными направлениями деятельности Правительства Хабаровского края на период 2014 - 2018 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. №107-рп.";
в) в абзацах пятьдесят восьмом, шестьдесят втором слова "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края" заменить словами "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";
г) абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
"Для полного выполнения требований Указа №601 в 2014 - 2015 годах в крае необходимо открыть еще 9 филиалов МФЦ, а также 88 удаленных рабочих мест и 15 офисов организаций, привлекаемых к исполнению функций МФЦ.";
3) в разделе 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Краевая государственная политика в сфере развития информационного общества в крае осуществляется в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне Указом №601, государственной программой Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №313. Одним из приоритетов Основных направлений деятельности Правительства Хабаровского края на период 2014 - 2018 годов, утвержденных распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. №107-рп, является повышение эффективности государственного управления путем внедрения информационных технологий в сфере государственного управления, создания систем электронного правительства, обеспечения информационной открытости, развития систем электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, расширения набора государственных услуг, предоставляемых в электронной форме.";
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- развитие краевых телекоммуникаций;";
4) в разделе 3:
а) в абзаце девятом цифры "95,0" заменить цифрами "94,0";
б) в абзаце десятом цифры "60,0" заменить цифрами "50,0";
в) в абзаце тринадцатом цифры "98,0" заменить цифрами "96,0";
г) в абзаце пятнадцатом цифры "30,0" заменить цифрами "29,0";
5) абзацы третий - восемнадцатый раздела 8 изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 740,293 млн. рублей,
из них:
из федерального бюджета - 52,192 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 26,096 млн. рублей,
2015 год - 26,096 млн. рублей;
из краевого бюджета - 7 654,168 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 962,526 млн. рублей,
2015 год - 880,802 млн. рублей,
2016 год - 836,394 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году.
Информация по ресурсному обеспечению реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении №4 к настоящей государственной программе.
Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для реализации мероприятий подпрограммы "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы" в части создания единой региональной системы мониторинга транспорта на базе технологий ГЛОНАСС предполагается привлечение внебюджетных средств открытого акционерного общества "Мегафон" (по согласованию).";
6) в разделе 11:
а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации государственной программы может быть принято в связи с сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам комплексной оценки эффективности реализации государственной программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации государственной программы. Внесение изменений в государственную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя государственной программы по согласованию с исполнителями и участниками государственной программы либо во исполнение поручений Губернатора края, Правительства края.";
б) абзац тринадцатый дополнить словами "и результаты мониторинга реализации государственной программы";
7) в разделе 12:
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 168,956 млн. рублей,
из них:
краевой бюджет - 135,023 млн. рублей,
в том числе:
2012 год - 17,000 млн. рублей,
2013 год - 52,205 млн. рублей,
2014 год - 65,818 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году";
б) подраздел 12.7 изложить в следующей редакции:
"12.7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств.
Возможность привлечения средств бюджетов муниципальных образований края для реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрена.
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, составляет 168,956 млн. рублей (вид бюджетных расходов - прочие расходы), из них:
из краевого бюджета - 135,023 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 17,000 млн. рублей,
2013 год - 52,205 млн. рублей,
2014 год - 65,818 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 33,933 млн. рублей в 2013 году.
Для реализации основного мероприятия подпрограммы "Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС" предполагается привлечение внебюджетных средств открытого акционерного общества "Мегафон" (по согласованию).
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета приведена в приложении №4 к настоящей государственной программе.
Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы приведена в приложении №5 к настоящей государственной программе.";
8) в разделе 2 приложения №1:
а) в подразделе 2.1:
- графы 8 - 11 подпункта 2.1.1.1 пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
8
9
10
11
"88
91
92
94";
- графы 8 - 11 подпункта 2.1.3.1 пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
8
9
10
11
"35
40
45
50";
- в пункте 2.1.5:
графы 9 - 11 подпункта 2.1.5.1 изложить в следующей редакции:
9
10
11
"88
91
96";
в графе 2 подпункта 2.1.5.4 слова "установленных вдоль туристических маршрутов края" исключить;
б) в подразделе 2.3:
- графы 8 - 11 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
8
9
10
11
"13
19
21
29";
- графы 9 - 11 пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
9
10
11
"14
14
не менее 17";
9) в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 приложения №2:
а) в графе 5:
- абзац пятый признать утратившим силу;
- в абзаце двенадцатом слова "установленных вдоль туристических маршрутов края" исключить;
б) абзацы четвертый, шестой графы 6 признать утратившими силу;
10) в приложении №4:
а) в графе 6 строки "Всего" цифры "971,465" заменить цифрами "962,526";
б) в графе 6 строки "министерство информационных технологий и связи края" цифры "940,934" заменить цифрами "934,743";
в) в графе 6 строки "управление по делам архивов Правительства края" цифры "30,531" заменить цифрами "27,783";
г) в пункте 1.1 раздела 1:
- в графе 6 цифры "31,885" заменить цифрами "65,818";
- в подпункте 1.1.2:
в графе 6 подпункта 1.1.2.1 цифры "0,300" заменить цифрами "22,448";
в графе 6 подпункта 1.1.2.2 цифры "0,190" заменить цифрами "1,455";
в графе 6 подпункта 1.1.2.3 цифры "0,205" заменить цифрами "10,405";
в графе 6 подпункта 1.1.2.4 цифры "0,100" заменить цифрами "0,120";
в графе 6 подпункта 1.1.2.5 цифры "0,090" заменить цифрами "0,390";
д) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
в графе 6 цифры "397,429" заменить цифрами "368,785";
в графе 6 подпункта 2.1.1 цифры "266,455" заменить цифрами "237,500";
в графе 6 подпункта 2.1.2 цифры "25,700" заменить цифрами "0,024";
в графе 6 подпункта 2.1.3 цифры "79,024" заменить цифрами "62,689";
в графе 6 подпункта 2.1.4 цифры "3,000" заменить цифрами "6,965";
в графе 6 подпункта 2.1.5 цифры "23,250" заменить цифрами "61,607";
- в пункте 2.2:
в графе 6 цифры "511,620" заменить цифрами "500,140";
в графе 6 подпункта 2.2.1 цифры "407,258" заменить цифрами "412,258";
в графе 6 подпункта 2.2.2 цифры "52,160" заменить цифрами "38,560";
в графе 6 подпункта 2.2.4 цифры "2,980" заменить цифрами "0,100";
е) в графе 6 пункта 2.3 цифры "30,531" заменить цифрами "27,783";
11) приложение №5 изложить в новой редакции (прилагается);
12) в подпункте 1.1.1.1 пункта 1.1.1 подраздела 1.1 раздела 1 приложения №6:
а) в графе 10 цифры "94,0" заменить цифрами "93,0";
б) в графе 11 цифры "93,0" заменить цифрами "91,0";
в) в графе 12 цифры "98,2" заменить цифрами "97,0";
г) в графе 13 цифры "98,0" заменить цифрами "96,0";
13) в абзаце первом пункта 3.8 раздела 3 приложения №8 слова "установленных вдоль туристических маршрутов края" исключить.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение №5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие информационного
общества в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 2 мая 2012 г. №139-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 6 октября 2014 г. №365-пр)
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2012
2013
2014
2015
2016
2017 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
554,515
1 108,288
988,622
906,898
836,394
3 345,576
Федеральный бюджет
0
0
26,096
26,096
0
0
Краевой бюджет
554,515
1 074,355
962,526
880,802
836,394
3 345,576
Внебюджетные средства
0
33,933
0
0
0
0
1.
Подпрограмма
1.1.
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы"
всего
17,000
86,138
65,818
29,589
29,589
118,356
краевой бюджет
17,000
52,205
65,818
29,589
29,589
118,356
внебюджетные средства
0
33,933
0
0
0
0
1.1.1.
Создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий ГЛОНАСС и других РКД
1.1.1.1.
Развитие единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы края, включая региональный геоинформационный портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти края
краевой бюджет
4,550
17,400
19,700
19,280
19,280
77,120
1.1.1.2.
Создание СВТП на базе технологий ГЛОНАСС в крае
краевой бюджет
12,450
29,800
11,300
7,526
7,526
30,104
1.1.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС
1.1.2.1.
Развитие системы мониторинга и управления межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
26,948
22,448
1,988
1,988
7,952
краевой бюджет
0
4,800
22,448
1,988
1,988
7,952
внебюджетные средства
0
22,148
0
0
0
0
1.1.2.2.
Создание системы мониторинга транспорта для перевозки учащихся на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
1,375
1,455
0,102
0,102
0,408
краевой бюджет
0
0,110
1,455
0,102
0,102
0,408
внебюджетные средства
0
1,265
0
0
0
0
1.1.2.3.
Создание системы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
10,280
10,405
0,673
0,673
2,692
краевой бюджет
0
0,080
10,405
0,673
0,673
2,692
внебюджетные средства
0
10,200
0
0
0
0
1.1.2.4.
Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства (снегоуборочные машины, мусоровозы, техника для содержания дорог) на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
0,030
0,120
0
0
0
краевой бюджет
0
0,010
0,120
0
0
0
внебюджетные средства
0
0,020
0
0
0
0
1.1.2.5.
Создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
0,305
0,390
0,020
0,020
0,080
краевой бюджет
0
0,005
0,390
0,020
0,020
0,080
внебюджетные средства
0
0,300
0
0
0
0
2.
Основные мероприятия
2.1.
Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в Хабаровском крае
краевой бюджет
453,906
467,953
368,785
406,974
377,249
1 508,996
2.1.1.
Формирование и развитие систем электронного правительства
краевой бюджет
332,208
357,140
237,500
286,402
257,557
1 030,228
2.1.2.
Создание и развитие ситуационного центра Губернатора края
краевой бюджет
24,000
6,444
0,024
25,700
24,820
99,280
2.1.3.
Создание и развитие РСМЭВ
краевой бюджет
85,557
72,064
62,689
77,024
77,024
308,096
2.1.4.
Создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в сети "Интернет"
краевой бюджет
0
10,940
6,965
3,000
3,000
12,000
2.1.5
Поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края
краевой бюджет
12,141
21,365
61,607
14,848
14,848
59,392
2.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставление бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в Хабаровском крае
всего
83,609
496,607
526,236
457,343
416,564
1 666,256
федеральный бюджет
0
0
26,096
26,096
0
0
краевой бюджет
83,609
496,607
500,140
431,247
416,564
1 666,256
2.2.1.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае <*>
всего
73,690
412,863
438,354
363,231
324,419
1 297,676
федеральный бюджет
0
0
26,096
26,096
0
0
краевой бюджет
73,690
412,863
412,258
337,135
324,419
1 297,676
2.2.2.
Выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае
краевой бюджет
9,919
55,933
38,560
52,160
50,193
200,772
2.2.3.
Обеспечение деятельности государственного юридического бюро края
краевой бюджет
0
27,611
49,222
38,972
38,972
155,888
2.2.4.
Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае
краевой бюджет
0
0,200
0,100
2,980
2,980
11,920
2.3.
Создание единой архивной информационной системы края
краевой бюджет
0
57,590
27,783
12,992
12,992
51,968
--------------------------------
<*> Расходы краевого бюджета за 2012 - 2013 годы увеличены на средства, предусмотренные по краевой целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. №196-пр.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: