Основная информация
Дата опубликования: | 06 ноября 2020г. |
Номер документа: | без номера |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Чайковского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020 №1047
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 года № 5/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 № 463, от 29.06.2020 № 612, от 09.07.2020 № 639).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2020 г.
Глава городского округа –
глава администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 06.11.2020 № 1047
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа»
В паспорте программы позицию:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего по Программе
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Всего
6441797,003
1766444,509
1913830,676
1418787,141
1342734,677
Федеральный бюджет
55141,131
43410,016
6183,159
1409,973
4137,983
Краевой бюджет
5222257,058
1384368,024
1623342,938
1139255,168
1075290,928
Местный бюджет
1164398,814
338666,469
284304,579
278122,000
263305,766
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего по Программе
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Всего
6442307,003
1766444,509
1914340,676
1418787,141
1342734,677
Федеральный бюджет
55141,131
43410,016
6183,159
1409,973
4137,983
Краевой бюджет
5222257,058
1384368,024
1623342,938
1139255,168
1075290,928
Местный бюджет
1164908,814
338666,469
284814,579
278122,000
263305,766
В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 2 384 995,394 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 618 433,510 тыс. рублей
2020 год – 671 317,161 тыс. рублей
2021 год – 582 632,074 тыс. рублей
2022 год – 512 612,649 тыс. рублей
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 2 385 045,394 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 618 433,510 тыс. рублей
2020 год – 671 367,161 тыс. рублей
2021 год – 582 632,074 тыс. рублей
2022 год – 512 612,649 тыс. рублей
3. В паспорте подпрограммы 2 «Начальное, основное, среднее общее образование» позицию:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 3 418 405,496 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 969 345,467 тыс. рублей
2020 год – 1 063 626,293 тыс. рублей
2021 год – 692 323,565 тыс. рублей
2022 год – 693 110,171 тыс. рублей
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 3 418 865,496 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 969 345,467 тыс. рублей
2020 год – 1 064 086,293 тыс. рублей
2021 год – 692 323,565 тыс. рублей
2022 год – 693 110,171 тыс. рублей
4. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие образования Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского городского округа»
Наименование задачи/мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результативности выполнения программы
Всего
В том числе
Наименование показателя
ед. изм
Базовое значение
План
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
Цель Подпрограммы 1. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
1.Предоставление услуги в сфере дошкольного образования
Управление образования
местный бюджет
302 364,663
76 704,754
72 416,261
76 658,849
76 584,799
1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ
чел.
6659
6297
5824
5685
5497
Управление образования
краевой бюджет
1 877 869,884
477 644,537
507 483,249
472 237,649
420 504,449
2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений
чел.
1052
1322
1522
1442
1429
УФиЭР
краевой бюджет
31 618,416
6 250,563
8 455,951
8 455,951
8 455,951
3.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому
чел.
12
12
12
9
7
2.Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
Управление образования
краевой бюджет
4 880,000
0,000
1 240,000
2 080,000
1 560,000
1.Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием
ед.
0
0
5
8
6
Итого по задаче 1
2 216 732,963
560 599,854
589 595,461
559 432,449
507 105,199
Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора
1. Возмещение части затрат частным образовательным организациям за предоставление услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми
Управление образования
местный бюджет
1 273,746
569,940
275,306
214,250
214,250
1.Количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных организациях
чел.
48
44
30
30
30
краевой бюджет
15 879,600
0,000
5 293,200
5 293,200
5 293,200
Итого по задаче 2
17 153,346
569,940
5 568,506
5 507,450
5 507,450
Задача 3. Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна
УСиА
местный бюджет
16 675,251
1 012,970
4 619,445
11 042,836
0,000
1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
0
0
1
0
0
краевой бюджет
19 831,569
0,000
13 182,230
6 649,339
0,000
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов
ед.
0
0
40
0
0
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая
УСиА
местный бюджет
17 080,197
17 030,197
50,000
0,000
0,000
1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
0
0
1
0
0
краевой бюджет
61 027,568
2 676,049
58 351,519
0,000
0,000
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов
ед.
0
0
40
0
0
федеральный бюджет
36 544,500
36 544,500
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 3
151 159,085
57 263,716
76 203,194
17 692,175
0,000
Итого по подпрограмме 1
2 385 045,394
618 433,510
671 367,161
582 632,074
512 612,649
Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»
Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)
1. Предоставление услуг в сфере общего образования
Управление образования
местный бюджет
339 650,119
83 431,907
82 512,476
86 814,065
86 891,671
1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях
чел
12475
12667
12677
12855
12926
Управление образования
краевой бюджет
2 346 396,185
557 888,566
595 839,767
595 979,426
596 688,426
2. Количество обучающихся в специальных и коррекционных образовательных учреждениях
чел.
308
308
292
282
279
УФиЭР
краевой бюджет
35 582,815
7 394,534
9 380,133
9 404,074
9 404,074
3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС
%
77
77
86
88
90
4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании
%
97,6
97,6
97,8
98
98,2
Итого по задаче 1
2 721 629,119
648 715,007
687 732,376
692 197,565
692 984,171
Задача 2. Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей
1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Управление образования
местный бюджет
550,834
172,834
126,000
126,000
126,000
1.Количество участников олимпиады
чел.
80
80
80
80
80
2. Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"
Управление образования
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.Количество учащихся, получателей премий
чел.
20
30
26
26
26
Итого по задаче 2
550,834
172,834
126,000
126,000
126,000
Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях
Строительство здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»
УСиА
местный бюджет
38 439,828
32 020,308
6 419,520
0,000
0,000
1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства здания школы
мест
0
0
825
0
0
краевой бюджет
658 245,715
288 437,318
369 808,397
0,000
0,000
2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию
ед.
0
0
1
0
0
Итого по задаче 3
696 685,543
320 457,626
376 227,917
0,000
0,000
Итого по подпрограмме 2
3 418 865,496
969 345,467
1064 086,293
692 323,565
693 110,171
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»
Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования
1. Предоставление услуги в сфере дополнительного образования
Управление образования
местный бюджет
251 328,513
70 451,215
59 483,086
60 697,107
60 697,105
1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования Управления образования
чел.
6358
5739
5223
5223
5223
2. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
%
38
38
39
40
41
3. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях от общего количества обучающихся
%
50
50
50
50
50
4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования
%
8
8
11
12
13
Итого по задаче 1
251 328,513
70 451,215
59 483,086
60 697,107
60 697,105
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1. Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках)
Управление образования
местный бюджет
191,168
0,000
191,168
0,000
0,000
1.Количество мероприятий
ед.
1
3
3
3
3
2.Количество участников
чел.
300
500
550
600
600
Итого по задаче 2
191,168
0,000
191,168
0,000
0,000
Итого по подпрограмме 3
251 519,681
70 451,215
59 674,254
60 697,107
60 697,105
Подпрограмма 4 «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования
1. Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений
Управление образования
местный бюджет
33 117,359
7 292,182
8 527,121
8 649,028
8 649,028
1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества педагогов, вступивших в процедуру аттестации
%
85
85
85
90
90
2. Количество проведенных мероприятий
ед.
338
400
400
400
400
Итого по задаче 1
33 117,359
7 292,182
8 527,121
8 649,028
8 649,028
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
1.Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
Управление образования
местный бюджет
7 346,055
2 006,442
1 779,871
1 779,871
1 779,871
1. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов дошкольных и общеобразовательных учреждений, получающих выплаты
чел.
464
482
514
505
501
Управление образования
краевой бюджет
90 249,600
22 358,200
22 980,700
22 537,100
22 373,600
2. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов учреждений дополнительного образования, получающих выплаты
чел.
44
44
38
38
38
УФиЭР
краевой бюджет
1 353,600
335,300
344,700
338,100
335,500
3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
%
23,5
23,5
24
24,5
25
4. Доля работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы
%
100
100
100
100
100
2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях
Управление образования
краевой бюджет
3 869,500
643,900
1 075,200
1 075,200
1 075,200
1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора наук, получающих меры социальной поддержки
чел.
10
11
10
10
10
УФиЭР
краевой бюджет
58,100
9,800
16,100
16,100
16,100
3. Проведение конкурса «Учитель года»
Управление образования
местный бюджет
1 020,000
255,000
255,000
255,000
255,000
1. Количество участников конкурса «Учитель года»
чел.
24
24
24
24
24
2. Доля участников регионального конкурса "Учитель года" от общего числа заявленных для участия в данном конкурсе
%
50
50
0
50
50
3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель года»
чел.
1
1
0
1
1
Итого по задаче 2
103 896,855
25 608,642
26 451,571
26 001,371
25 835,271
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях
1.Участие в региональном проекте «Мобильный учитель»
Управление образования
местный бюджет
253,890
62,781
62,207
64,451
64,451
1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель»
чел.
1
1
1
1
1
2. Кадровая обеспеченность по соответствующему учебному предмету школ отдаленных сельских территорий, в которых работает мобильный учитель
%
100
100
100
100
100
2.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности
Управление образования
краевой бюджет
32 754,100
8 138,800
8 205,100
8 205,100
8 205,100
1. Количество педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
чел.
945
945
963
963
963
3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Управление образования
краевой бюджет
41,150
41,150
0,000
0,000
0,000
1. Количество отдельных категорий граждан и членов их семей, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
чел.
4
4
0
0
0
Итого по задаче 3
33 049,140
8 242,731
8 267,307
8 269,551
8 269,551
Итого по Подпрограмме 4
170 063,354
41 143,555
43 245,999
42 919,950
42 753,850
Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»
Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.
Задача 1. Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений
1. Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
Управление образования
местный бюджет
10 798,488
4 453,713
6 344,775
0,000
0,000
1.Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность
ед.
42
42
27
27
27
2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года.
%
100
100
100
100
100
2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством
Управление образования
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность
ед.
42
42
27
27
27
2 Доля образовательных учреждений, здания которых подключены к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.
%
100
100
100
100
100
3. Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствие с антитеррористическим законодательством
Управление образования
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. Количество зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения
ед.
170
170
171
171
171
2. Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения
%
100
100
100
100
100
4. Приобретение, оснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно
Управление образования
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами
%
100
100
100
100
100
5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов прочих учреждений
Управление образования
местный бюджет
132,395
93,595
38,800
0,000
0,000
1.Количество отремонтированных зданий учреждений
ед.
0
1
1
0
0
6. Устройство септика в СОШ Б. Букор
УСиА
местный бюджет
739,564
739,564
0,000
0,000
0,000
1. Устройство септика
ед.
0
1
0
0
0
7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов
Управление образования
местный бюджет
172,615
172,615
0,000
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года
%
100
100
100
100
100
краевой бюджет
517,844
517,844
0,000
0,000
0,000
УСиА
местный бюджет
1 199,769
0,000
0,000
1 199,769
0,000
краевой бюджет
3 599,306
0,000
0,000
3 599,306
0,000
8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований
Управление образования
местный бюджет
17 201,048
16 934,377
266,671
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года
%
100
100
100
100
100
краевой бюджет
17 201,047
9 492,162
7 708,885
0,000
0,000
УСиА
местный бюджет
14 554,019
0,000
11 690,893
2 863,126
0,000
краевой бюджет
14 554,012
0,000
11 690,886
2 863,126
0,000
Итого по задаче 1
80 670,107
32 403,870
37 740,910
10 525,327
0,000
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам сферы образования
Управление образования
местный бюджет
1 110,169
672,604
437,565
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
38
38
38
38
38
краевой бюджет
3 330,505
2 017,811
1 312,694
0,000
0,000
федеральный бюджет
9 004,700
5 455,563
3 549,137
0,000
0,000
Итого по задаче 2
13 445,374
8 145,978
5 299,396
0,000
0,000
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях
1. Оснащение оборудованием и инвентарем
Управление образования
местный бюджет
2 661,652
0,000
2 661,652
0,000
0,000
1. Количество образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и инвентарем
ед.
0
0
5
0
0
Итого по задаче 3
2 661,652
0,000
2 661,652
0,000
0,000
Задача 4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Управление образования
местный бюджет
1 132,183
173,830
324,744
173,833
459,776
1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием спортивных залов
ед.
0
1
1
1
3
краевой бюджет
3 396,542
521,490
974,227
521,497
1 379,328
федеральный бюджет
9 591,931
1 409,953
2 634,022
1 409,973
4 137,983
Итого по задаче 4
14 120,656
2 105,273
3 932,993
2 105,303
5 977,087
Итого по Подпрограмме 5
110 897,789
42 655,121
49 634,951
12 630,630
5 977,087
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования
1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Управление образования
местный бюджет
41 742,579
10 330,194
10 470,795
10 470,795
10 470,795
1. Количество муниципальных учреждений в системе образования Чайковского городского округа
ед.
46
45
29
29
29
Итого по задаче 1
41 742,579
10 330,194
10 470,795
10 470,795
10 470,795
Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования
1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образования
Управление образования
местный бюджет
64 172,710
14 085,447
15 861,223
17 113,020
17 113,020
1. Количество зданий учреждений в системе образования Чайковского городского округа
ед.
170
170
171
171
171
2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче 2
64 172,710
14 085,447
15 861,223
17 113,020
17 113,020
Итого по Подпрограмме 6
105 915,289
24 415,641
26 332,018
27 583,815
27 583,815
Всего, в том числе:
6 442 307,003
1 766 444,
509
1 914 340,
676
1 418 787,
141
1 342 734,
677
местный
1 164 908,814
338 666,469
284 814,579
278 122,000
263 305,766
краевой
5 222 257,058
1 384 368,
024
1 623 342,
938
1 139 255,
168
1 075 290,
928
федеральный
55 141,131
43 410,016
6 183,159
1 409,973
4 137,983
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020 №1047
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15.01.2019 года № 5/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 (в редакции постановлений администрации Чайковского городского округа от 21.06.2019 № 1155, от 14.08.2019 № 1384, от 05.09.2019 № 1497, от 23.03.2020 № 308, от 07.05.2020 № 463, от 29.06.2020 № 612, от 09.07.2020 № 639).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2020 г.
Глава городского округа –
глава администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 06.11.2020 № 1047
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования Чайковского городского округа»
В паспорте программы позицию:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего по Программе
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Всего
6441797,003
1766444,509
1913830,676
1418787,141
1342734,677
Федеральный бюджет
55141,131
43410,016
6183,159
1409,973
4137,983
Краевой бюджет
5222257,058
1384368,024
1623342,938
1139255,168
1075290,928
Местный бюджет
1164398,814
338666,469
284304,579
278122,000
263305,766
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего по Программе
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Всего
6442307,003
1766444,509
1914340,676
1418787,141
1342734,677
Федеральный бюджет
55141,131
43410,016
6183,159
1409,973
4137,983
Краевой бюджет
5222257,058
1384368,024
1623342,938
1139255,168
1075290,928
Местный бюджет
1164908,814
338666,469
284814,579
278122,000
263305,766
В паспорте подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позицию:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 2 384 995,394 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 618 433,510 тыс. рублей
2020 год – 671 317,161 тыс. рублей
2021 год – 582 632,074 тыс. рублей
2022 год – 512 612,649 тыс. рублей
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 2 385 045,394 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 618 433,510 тыс. рублей
2020 год – 671 367,161 тыс. рублей
2021 год – 582 632,074 тыс. рублей
2022 год – 512 612,649 тыс. рублей
3. В паспорте подпрограммы 2 «Начальное, основное, среднее общее образование» позицию:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 3 418 405,496 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 969 345,467 тыс. рублей
2020 год – 1 063 626,293 тыс. рублей
2021 год – 692 323,565 тыс. рублей
2022 год – 693 110,171 тыс. рублей
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего – 3 418 865,496 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 969 345,467 тыс. рублей
2020 год – 1 064 086,293 тыс. рублей
2021 год – 692 323,565 тыс. рублей
2022 год – 693 110,171 тыс. рублей
4. Приложение 7 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение 7
к муниципальной программе «Развитие образования Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие образования Чайковского городского округа»
Наименование задачи/мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результативности выполнения программы
Всего
В том числе
Наименование показателя
ед. изм
Базовое значение
План
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
Цель Подпрограммы 1. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающей повышение доступности качества дошкольного образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
1.Предоставление услуги в сфере дошкольного образования
Управление образования
местный бюджет
302 364,663
76 704,754
72 416,261
76 658,849
76 584,799
1.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ
чел.
6659
6297
5824
5685
5497
Управление образования
краевой бюджет
1 877 869,884
477 644,537
507 483,249
472 237,649
420 504,449
2.Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений
чел.
1052
1322
1522
1442
1429
УФиЭР
краевой бюджет
31 618,416
6 250,563
8 455,951
8 455,951
8 455,951
3.Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому
чел.
12
12
12
9
7
2.Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
Управление образования
краевой бюджет
4 880,000
0,000
1 240,000
2 080,000
1 560,000
1.Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием
ед.
0
0
5
8
6
Итого по задаче 1
2 216 732,963
560 599,854
589 595,461
559 432,449
507 105,199
Задача 2. Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги негосударственного сектора
1. Возмещение части затрат частным образовательным организациям за предоставление услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми
Управление образования
местный бюджет
1 273,746
569,940
275,306
214,250
214,250
1.Количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по присмотру и уходу в частных образовательных организациях
чел.
48
44
30
30
30
краевой бюджет
15 879,600
0,000
5 293,200
5 293,200
5 293,200
Итого по задаче 2
17 153,346
569,940
5 568,506
5 507,450
5 507,450
Задача 3. Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях
1. Строительство здания МДОУ в д.Чумна
УСиА
местный бюджет
16 675,251
1 012,970
4 619,445
11 042,836
0,000
1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
0
0
1
0
0
краевой бюджет
19 831,569
0,000
13 182,230
6 649,339
0,000
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов
ед.
0
0
40
0
0
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2. Строительство здания МДОУ в д.Гаревая
УСиА
местный бюджет
17 080,197
17 030,197
50,000
0,000
0,000
1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
0
0
1
0
0
краевой бюджет
61 027,568
2 676,049
58 351,519
0,000
0,000
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, введенных в эксплуатацию после строительства зданий детских садов
ед.
0
0
40
0
0
федеральный бюджет
36 544,500
36 544,500
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче 3
151 159,085
57 263,716
76 203,194
17 692,175
0,000
Итого по подпрограмме 1
2 385 045,394
618 433,510
671 367,161
582 632,074
512 612,649
Подпрограмма 2 «Начальное, основное, среднее общее образование»
Цель Подпрограммы 2. Создание возможностей для современного качественного образования детей, их позитивной социализации, разностороннего развития и самореализации в системе начального, основного, среднего общего образования
Задача 1. Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для организации образовательного процесса, введения и реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)
1. Предоставление услуг в сфере общего образования
Управление образования
местный бюджет
339 650,119
83 431,907
82 512,476
86 814,065
86 891,671
1.Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях
чел
12475
12667
12677
12855
12926
Управление образования
краевой бюджет
2 346 396,185
557 888,566
595 839,767
595 979,426
596 688,426
2. Количество обучающихся в специальных и коррекционных образовательных учреждениях
чел.
308
308
292
282
279
УФиЭР
краевой бюджет
35 582,815
7 394,534
9 380,133
9 404,074
9 404,074
3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с ФГОС
%
77
77
86
88
90
4. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании
%
97,6
97,6
97,8
98
98,2
Итого по задаче 1
2 721 629,119
648 715,007
687 732,376
692 197,565
692 984,171
Задача 2. Создание условий, направленных на поддержку и творческое развитие талантливых детей
1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Управление образования
местный бюджет
550,834
172,834
126,000
126,000
126,000
1.Количество участников олимпиады
чел.
80
80
80
80
80
2. Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"
Управление образования
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.Количество учащихся, получателей премий
чел.
20
30
26
26
26
Итого по задаче 2
550,834
172,834
126,000
126,000
126,000
Задача 3. Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных учреждениях
Строительство здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чайковский»
УСиА
местный бюджет
38 439,828
32 020,308
6 419,520
0,000
0,000
1.Количество мест, введенных в эксплуатацию после строительства здания школы
мест
0
0
825
0
0
краевой бюджет
658 245,715
288 437,318
369 808,397
0,000
0,000
2. Количество зданий, введенных в эксплуатацию
ед.
0
0
1
0
0
Итого по задаче 3
696 685,543
320 457,626
376 227,917
0,000
0,000
Итого по подпрограмме 2
3 418 865,496
969 345,467
1064 086,293
692 323,565
693 110,171
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание»
Цель Подпрограммы 3. Достижение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности качества образования для населения Чайковского городского округа
Задача 1. Обеспечение детей необходимыми условиями для получения дополнительного образования
1. Предоставление услуги в сфере дополнительного образования
Управление образования
местный бюджет
251 328,513
70 451,215
59 483,086
60 697,107
60 697,105
1. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования Управления образования
чел.
6358
5739
5223
5223
5223
2. Удельный вес численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях Управления образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
%
38
38
39
40
41
3. Доля учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях от общего количества обучающихся
%
50
50
50
50
50
4.Доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования
%
8
8
11
12
13
Итого по задаче 1
251 328,513
70 451,215
59 483,086
60 697,107
60 697,105
Задача 2. Участие детей Чайковского городского округа в мероприятиях различных уровней
1. Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках)
Управление образования
местный бюджет
191,168
0,000
191,168
0,000
0,000
1.Количество мероприятий
ед.
1
3
3
3
3
2.Количество участников
чел.
300
500
550
600
600
Итого по задаче 2
191,168
0,000
191,168
0,000
0,000
Итого по подпрограмме 3
251 519,681
70 451,215
59 674,254
60 697,107
60 697,105
Подпрограмма 4 «Кадровая политика»
Цель Подпрограммы 4. Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача 1. Обеспечение информационно-методических условий для комплексного развития сферы образования
1. Методическое сопровождение деятельности муниципальных учреждений
Управление образования
местный бюджет
33 117,359
7 292,182
8 527,121
8 649,028
8 649,028
1. Доля педагогов, прошедших аттестационные процедуры от количества педагогов, вступивших в процедуру аттестации
%
85
85
85
90
90
2. Количество проведенных мероприятий
ед.
338
400
400
400
400
Итого по задаче 1
33 117,359
7 292,182
8 527,121
8 649,028
8 649,028
Задача 2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов
1.Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
Управление образования
местный бюджет
7 346,055
2 006,442
1 779,871
1 779,871
1 779,871
1. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов дошкольных и общеобразовательных учреждений, получающих выплаты
чел.
464
482
514
505
501
Управление образования
краевой бюджет
90 249,600
22 358,200
22 980,700
22 537,100
22 373,600
2. Количество педагогических, руководящих работников и молодых специалистов учреждений дополнительного образования, получающих выплаты
чел.
44
44
38
38
38
УФиЭР
краевой бюджет
1 353,600
335,300
344,700
338,100
335,500
3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
%
23,5
23,5
24
24,5
25
4. Доля работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы
%
100
100
100
100
100
2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях
Управление образования
краевой бюджет
3 869,500
643,900
1 075,200
1 075,200
1 075,200
1. Количество педагогов, имеющих ученые степени кандидата, доктора наук, получающих меры социальной поддержки
чел.
10
11
10
10
10
УФиЭР
краевой бюджет
58,100
9,800
16,100
16,100
16,100
3. Проведение конкурса «Учитель года»
Управление образования
местный бюджет
1 020,000
255,000
255,000
255,000
255,000
1. Количество участников конкурса «Учитель года»
чел.
24
24
24
24
24
2. Доля участников регионального конкурса "Учитель года" от общего числа заявленных для участия в данном конкурсе
%
50
50
0
50
50
3. Количество участников Всероссийского этапа конкурса «Учитель года»
чел.
1
1
0
1
1
Итого по задаче 2
103 896,855
25 608,642
26 451,571
26 001,371
25 835,271
Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях
1.Участие в региональном проекте «Мобильный учитель»
Управление образования
местный бюджет
253,890
62,781
62,207
64,451
64,451
1. Количество учителей – участников проекта «Мобильный учитель»
чел.
1
1
1
1
1
2. Кадровая обеспеченность по соответствующему учебному предмету школ отдаленных сельских территорий, в которых работает мобильный учитель
%
100
100
100
100
100
2.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности
Управление образования
краевой бюджет
32 754,100
8 138,800
8 205,100
8 205,100
8 205,100
1. Количество педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
чел.
945
945
963
963
963
3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Управление образования
краевой бюджет
41,150
41,150
0,000
0,000
0,000
1. Количество отдельных категорий граждан и членов их семей, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
чел.
4
4
0
0
0
Итого по задаче 3
33 049,140
8 242,731
8 267,307
8 269,551
8 269,551
Итого по Подпрограмме 4
170 063,354
41 143,555
43 245,999
42 919,950
42 753,850
Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений»
Цель Подпрограммы 5. Поддержание имущественных комплексов учреждений в нормативном состоянии в соответствии с действующим лицензионным, санитарным, противопожарным и антитеррористическим законодательством.
Задача 1. Обеспечение нормативного состояния имущественных комплексов учреждений
1. Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
Управление образования
местный бюджет
10 798,488
4 453,713
6 344,775
0,000
0,000
1.Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность
ед.
42
42
27
27
27
2. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года.
%
100
100
100
100
100
2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствии с противопожарным законодательством
Управление образования
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.Количество образовательных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность
ед.
42
42
27
27
27
2 Доля образовательных учреждений, здания которых подключены к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров.
%
100
100
100
100
100
3. Приведение в нормативное состояние территории и зданий образовательных учреждений в соответствие с антитеррористическим законодательством
Управление образования
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. Количество зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения
ед.
170
170
171
171
171
2. Доля зданий образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения
%
100
100
100
100
100
4. Приобретение, оснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно
Управление образования
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы, автотранспорт которых оборудован ГЛОНАСС и тахографами
%
100
100
100
100
100
5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов прочих учреждений
Управление образования
местный бюджет
132,395
93,595
38,800
0,000
0,000
1.Количество отремонтированных зданий учреждений
ед.
0
1
1
0
0
6. Устройство септика в СОШ Б. Букор
УСиА
местный бюджет
739,564
739,564
0,000
0,000
0,000
1. Устройство септика
ед.
0
1
0
0
0
7. Реализация муниципальных программ в рамках реализации приоритетных региональных проектов
Управление образования
местный бюджет
172,615
172,615
0,000
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года
%
100
100
100
100
100
краевой бюджет
517,844
517,844
0,000
0,000
0,000
УСиА
местный бюджет
1 199,769
0,000
0,000
1 199,769
0,000
краевой бюджет
3 599,306
0,000
0,000
3 599,306
0,000
8. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований
Управление образования
местный бюджет
17 201,048
16 934,377
266,671
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, принятых к началу нового учебного года
%
100
100
100
100
100
краевой бюджет
17 201,047
9 492,162
7 708,885
0,000
0,000
УСиА
местный бюджет
14 554,019
0,000
11 690,893
2 863,126
0,000
краевой бюджет
14 554,012
0,000
11 690,886
2 863,126
0,000
Итого по задаче 1
80 670,107
32 403,870
37 740,910
10 525,327
0,000
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
1. Создание условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам и услугам сферы образования
Управление образования
местный бюджет
1 110,169
672,604
437,565
0,000
0,000
1. Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
38
38
38
38
38
краевой бюджет
3 330,505
2 017,811
1 312,694
0,000
0,000
федеральный бюджет
9 004,700
5 455,563
3 549,137
0,000
0,000
Итого по задаче 2
13 445,374
8 145,978
5 299,396
0,000
0,000
Задача 3. Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях
1. Оснащение оборудованием и инвентарем
Управление образования
местный бюджет
2 661,652
0,000
2 661,652
0,000
0,000
1. Количество образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и инвентарем
ед.
0
0
5
0
0
Итого по задаче 3
2 661,652
0,000
2 661,652
0,000
0,000
Задача 4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Управление образования
местный бюджет
1 132,183
173,830
324,744
173,833
459,776
1. Количество отремонтированных и оснащенных оборудованием спортивных залов
ед.
0
1
1
1
3
краевой бюджет
3 396,542
521,490
974,227
521,497
1 379,328
федеральный бюджет
9 591,931
1 409,953
2 634,022
1 409,973
4 137,983
Итого по задаче 4
14 120,656
2 105,273
3 932,993
2 105,303
5 977,087
Итого по Подпрограмме 5
110 897,789
42 655,121
49 634,951
12 630,630
5 977,087
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы»
Цель Подпрограммы 6. Обеспечение стабильной жизнедеятельности муниципальной системы образования
Задача 1. Организация процесса управления системой образования
1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Управление образования
местный бюджет
41 742,579
10 330,194
10 470,795
10 470,795
10 470,795
1. Количество муниципальных учреждений в системе образования Чайковского городского округа
ед.
46
45
29
29
29
Итого по задаче 1
41 742,579
10 330,194
10 470,795
10 470,795
10 470,795
Задача 2. Обеспечение ремонтно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования
1. Осуществление ремонтно-эксплуатационного и аварийного обслуживания учреждений образования
Управление образования
местный бюджет
64 172,710
14 085,447
15 861,223
17 113,020
17 113,020
1. Количество зданий учреждений в системе образования Чайковского городского округа
ед.
170
170
171
171
171
2. Доля образовательных учреждений, принятых к новому учебному году
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче 2
64 172,710
14 085,447
15 861,223
17 113,020
17 113,020
Итого по Подпрограмме 6
105 915,289
24 415,641
26 332,018
27 583,815
27 583,815
Всего, в том числе:
6 442 307,003
1 766 444,
509
1 914 340,
676
1 418 787,
141
1 342 734,
677
местный
1 164 908,814
338 666,469
284 814,579
278 122,000
263 305,766
краевой
5 222 257,058
1 384 368,
024
1 623 342,
938
1 139 255,
168
1 075 290,
928
федеральный
55 141,131
43 410,016
6 183,159
1 409,973
4 137,983
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: