Основная информация

Дата опубликования: 07 апреля 2017г.
Номер документа: RU68000201700253
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017

г. Тамбов

№ 312

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 24.03.2017), (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации

Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов:

смертность населения Тамбовской области от всех причин -15,4 случаев на 1000 населения;

смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения; материнская смертность - 9,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; младенческая смертность - 4,8 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровоснабжения - 671,0 случаев на 100 тыс. населения;

смертность от дорожно-транспортных происшествий - 10,0 случаев на 100 тыс. населения;

смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 191,9 случаев

на 100,0 тыс. населения;

смертность от туберкулез - 5,8 случаев на 100 тыс. населения;

потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) - 6,5 литров на душу населения; распространенность потребления табака среди взрослого населения - 49 процентов; распространенность потребления табака среди детей и подростков - 8,5 процентов; заболеваемость туберкулезом - 42,5 случаев на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами - 32,0 человека на 10 тыс. населения; обеспеченность средним медицинским персоналом - 92,0 человека на 10 тыс. человека;

количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача - 3,2 человека

средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от

трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 74,2 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;

доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;

снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 31,68 кВт.ч/ м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,54 тут/ м2;

доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Всего 129 615 367,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:

3 402 651,3 (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

42 018 698,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

76 497 752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

7 696 265,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 2 587 254,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 1 255 600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 1 137 191,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: всего: 646 472,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 452 503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»:

всего: 938 265,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»: всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

всего: 8 714 638,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: всего: 309 017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: всего: 69 821 570,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

всего: 51 525,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 018 698,2 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 402 651,3 тыс. руб. (2,6% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 76 497 152,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 7 696 265,5 (6,0% от общего объема средств Программы)»;

1.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс.

населения

1489,7

1472,1

1470,0

1466,0

1461,0

1456,0

пункт 9 изложить в следующей редакции:

9. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

1.8. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23,0

23,0

21,0

21,0

21,0

дополнить пунктами 1.30-1.32 следующего содержания:

1.30. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17,0

21,0

21,0

22,0

23,0

1.31. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1.32. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

в разделе 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» пункт 8.20 изложить в следующей редакции:

8.20. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области

Человек

162

135

141

135

135

135

в разделе 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» пункты 10.2-10.3 изложить в следующей редакции:

10.2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи

Процент

32,7

35,8

36,1

36,1

36,1

36,3

10.3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи

Процент

8,3

8,2

7,9

7,9

7,9

8,1

1.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе:

раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 7 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», изложить в редакции согласно приложению № 1;

1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;

1.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2016 году областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3;

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «10,0» заменить цифрами «6,5», цифры «23,0» заменить цифрами «21,0»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 2 587 254,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

1 034 769,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. -36 017,3 тыс. руб.;

2015 г. - 1,9 тыс. руб.;

2016 г. -403 413,9 тыс. руб.;

2017 г. - 332 925,3 тыс. руб.;

2018 г. - 88 756,6 тыс. руб.;

2019 г. - 86 827,2 тыс. руб.;

2020 г. - 86 827,2 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1 552 485,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;

2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;

2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;

2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;

2017 г. -297 483,3 тыс. руб.;

2018 г.-239 161,3 тыс. руб.;

2019 г. -268 683,3 тыс. руб.;

2020 г. - 268 683,3 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2587254,7 тыс. рублей, в том числе 1 034 769,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (40,0%), 1 552 485,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,0%).»;

1.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Всего за счет средств из внебюджетных источников по

предварительной оценке: 1 255 600,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.;

2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 70 000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 387 000,0 тыс. руб.;

2019 г. - 224 000,0 тыс. руб.;

2020 г. - 224 000,0 тыс. руб.

1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Всего: 1 137 191,8 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной Подпрограммы оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;

2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 838 372,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;

2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;

2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;

2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;

2017 г. - 36 446,1 тыс. руб.;

2018 г. - 17 359,0 тыс. руб.;

2019 г. - 19 287,8 тыс. руб.;

2020 г. - 19 287,8 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1 137 191,8 тыс. руб., в том числе 838 372,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 646 472,8 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

645 351,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г.-98 139,7 тыс. руб.;

2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;

2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;

2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;

2017 г.-87 979,7 тыс. руб.;

2018 г. - 60 777,0 тыс. руб.;

2019 г. - 68 833,0 тыс. руб.;

2020 г. - 68 833,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 565,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 555,9 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 646 472,8 тыс. руб., в том числе 645 351,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.10. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и

источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 938 265,7 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 712 965,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. -76 787,8 тыс. руб.;

2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;

2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;

2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;

2017 г. - 96 379,7 тыс. руб.;

2018 г. - 86 741,7 тыс. руб.;

2019 г. - 96 379,7 тыс. руб.;

2020 г - 96 379,7 тыс. руб;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. - 100,0 тыс. руб.;

2014 г. -250,0 тыс. руб.;

2015 г. - 550,0 тыс. руб.;

2016 г. - 150,0 тыс. руб.;

2017 г. - 175,0 тыс. руб.;

2018 г. - 175,0 тыс. руб.;

2019 г.-200,0 тыс. руб.;

2020 г. - 200,0 тыс. руб;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. -23 500,0 тыс. руб.;

2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;

2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.

2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 938 265,7 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,8% от общего объема средств Подпрограммы), 712 965,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и

источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 8 714 638,4 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

4 289 252,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. -989 131,3 тыс. руб.;

2017 г. - 921 359,8 тыс. руб.;

2018 г. - 779 266,7 тыс. руб.;

2019 г. - 799 746,2 тыс. руб.;

2020 г. - 799 748,2 тыс. руб.,

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108 636,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;

2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;

2018 г. - 13 755,2 тыс. руб.;

2019 г. - 13 456,1 тыс. руб.;

2020 г. - 13 456,1 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;

2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;

2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;

2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 714 638,4 тыс. руб., в том числе 108 636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4 289 252,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.12. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «36,5» заменить цифрами «36,3», цифры «7,9» заменить цифрами «8,1»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и

источники

финансирования

Подпрограммы

Всего: 69 821 570,5 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18 815 507,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;

2017 г. - 3 762 998,4 тыс. руб.;

2018 г. - 3 756 192,9 тыс. руб.;

2019 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;

2020 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51 006 063,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;

2017 г. -9 138 859,1 тыс. руб.;

2018 г. - 10 661 275,6 тыс. руб.;

2019 г. -11 213 748,7 тыс. руб.;

2020 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 69 821 570,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 18 815 507,1 тыс. руб. (27,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 51 006 063,4 тыс. руб. (73% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.13. в приложении № 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе:

пункт 2.3. раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидии» дополнить абзацем следующего содержания:

«Претенденты вправе не представлять копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории области и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней. В случае непредставления вышеуказанных документов Управление запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) у налогового органа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области

О.О. Иванов

Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312

Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Перечень

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты:

Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:

наименование

единица

измерения

год реализации

значение

(по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов

В и С

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2 273,3

2 273,3

0,00

0,0

0,0

2017

82,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2018

83,0

2019

84,0

2020

85,0

1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2018

83,0

2019

84,0

2020

85,0

1.3. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество единиц закупленного оборудования

Единиц

2016

213

40 144,9

0,0

40 144,9

0,0

0,0

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения

области

Количество человек, участвующих в проводимых мероприятиях

Человек

2016

2 711

1 931,2

0,0

1 931,2

0,0

0,0

2017

2 711

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2018

2 711

1 738,1

0,0

1 738,1

0,0

0,0

2019

2 711

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

2020

2 711

1 768,6

0,0

1 768,6

0,0

0,0

1.5. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов

в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1,0

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения

области

Охват профилактическими прививками

Процент

2016

96

22 711,7

0,0

22 711,7

0,0

0,0

2017

96

15 672,0

0,0

15 672,0

0,0

0,0

2018

96

11 304,8

0,0

11 304,8

0,0

0,0

2019

96

15 672,0

0,0

15 672,0

0,0

0,0

2020

96

15 672,0

0,0

15 672,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»

1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения

области

Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

Человек

2016

25

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

25

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2018

25

96,1

0,0

96,1

0,0

0,0

2019

25

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2020

25

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения

области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

259 288,3

259 288,3

0,0

0,0

0,0

2017

96,0

241 888,8

241 888,8

0,0

0,0

0,0

2018

96,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

97,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения

области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

2 795,9

2 795,9

0,00

0,0

0,0

2017

98

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2018

98

2019

98

2020

98

1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения

области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

95,5

124 697,2

124 697,2

0,00

0,0

0,0

2017

96

91 036,5

91 036,5

0,0

0,0

0,0

2018

96,5

88 756,6

88 756,6

0,0

0,0

0,0

2019

97

86 827,2

86 827,2

0,0

0,0

0,0

2020

98

86 827,2

86 827,2

0,0

0,0

0,0

1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения

области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2016

6,2

14 359,2

14 359,2

0,00

0,0

0,0

2017

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения

области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов

«Резерв»

Процент

2016

100

30 729,2

0,0

30 729,2

0,0

0,0

2017

100

27 436,8

0,0

27 436,8

0,0

0,0

2018

100

24 693,1

0,0

24 693,1

0,0

0,0

2019

100

27 436,8

0,0

27 436,8

0,0

0,0

2020

100

27 436,8

0,0

27 436,8

0,0

0,0

1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения

области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2016

94,5

271 515,6

0,0

271 515,6

0,0

0,0

2017

95

252 499,1

0,0

252 499,1

0,0

0,0

2018

95,5

201 329,2

0,0

201 329,2

0,0

0,0

2019

96

223 699,1

0,0

223 699,1

0,0

0,0

2020

96,5

223 699,1

0,0

223 699,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

778 580,0

403 413,9

375 166,1

0,0

0,0

2017

630 408,6

332 925,3

297 483,3

0,0

0,0

2018

327 917,9

88 756,6

239 161,3

0,0

0,0

2019

355 510,5

86 827,2

268 683,3

0,0

0,0

2020

355 510,5

86 827,2

268 683,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2020

2 447 927,5

998 750,2

1 449 177,3

0,0

0,0

2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»

Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»

2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»

Управление здравоохранения

области

Количество больных на процедуру гемодиализа

Человек

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

70 000,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

2018

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

212

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Управление здравоохранения

области

Снижение смертности от туберкулеза

На 100 тыс. человек

2016

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

387 000,0

0,0

0,0

0,0

387 000,0

2019

5,9

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2020

5,8

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

Итого по Подпрограмме:

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

70 000,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

2018

387 000,0

0,0

0,0

0,0

387 000,0

2019

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2020

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2016-2020

905 000,0

0,0

0,0

0,0

905 000,0

3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»

3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*

Управление здравоохранения

области

Техническая готовность объекта за год

Процент

2016

100

361 326,9

280 554,1

80 772,8

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2. Создание объектов социальной и инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**

Управление строительства и инвестиций области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2017

1

17 158,3

0,0

17 158,3

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

Управление здравоохранения

области

Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом

Процент

2016

99,9/97,4

3 667,0

0,0

3 667,0

0,0

0,0

2017

99,9/97,4

2 933,6

0,0

2 933,6

0,0

0,0

2018

99,9/97,7

2 640,2

0,0

2 640,2

0,0

0,0

2019

99,9/97,7

2 933,6

0,0

2 933,6

0,0

0,0

2020

99,9/97,9

2 933,6

0,0

2 933,6

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения

области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первом триместре беременности

Процент

2016

83

7 299,7

0,0

7 299,7

0,0

2017

84

5 839,8

0,0

5 839,8

0,0

2018

85

5 255,8

0,0

5 255,8

0,0

2019

86

5 839,8

0,0

5 839,8

0,0

2020

87

5 839,8

0,0

5 839,8

0,0

3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения

области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего

возраста

2016

5,7

7 516,8

0,0

7 516,8

0,0

0,0

2017

5,6

6 048,0

0,0

6 048,0

0,0

0,0

2018

5,5

5 443,2

0,0

5 443,2

0,0

0,0

2019

5,4

6 048,0

0,0

6 048,0

0,0

0,0

2020

5,3

6 048,0

0,0

6 048,0

0,0

0,0

3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохранения

области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего

возраста

2016

5,7

5 583,0

0,0

5 583,0

0,0

0,0

2017

5,6

4 466,4

0,0

4 466,4

0,0

0,0

2018

5,5

4 019,8

0,0

4 019,8

0,0

0,0

2019

5,4

4 466,4

0,0

4 466,4

0,0

0,0

2020

5,3

4 466,4

0,0

4 466,4

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

385 393,4

280 554,1

104 839,3

0,0

0,0

2017

36 446,1

0,0

36 446,1

0,0

0,0

2018

17 359,0

0,0

17 359,0

0,0

0,0

2019

19 287,8

0,0

19 287,8

0,0

0,0

2020

19 287,8

0,0

19 287,8

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2020

477 774,1

280 554,1

197 220,0

0,0

0,0

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»

4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей

Управление здравоохранения

области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

Процент

2016

21

20 197,7

0,0

20 197,7

0,0

0,0

2017

26

20 059,3

0,0

20 059,3

0,0

0,0

2018

31

17 738,1

0,0

17 738,1

0,0

0,0

2019

36

19 709,0

0,0

19 709,0

0,0

0,0

2020

45

19 709,0

0,0

19 709,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»

4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

Процент

2016

12

6 037,0

0,0

6 037,0

0,0

0,0

2017

15

4 833,0

0,0

4 833,0

0,0

0,0

2018

17

4 349,7

0,0

4 349,7

0,0

0,0

2019

21

4 833,0

0,0

4 833,0

0,0

0,0

2020

25

4 833,0

0,0

4 833,0

0,0

0,0

4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения

Управление здравоохранения

области

Обеспечение деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»

Процент

2016

100,0

48 038,2

0,0

48 038,2

0,0

0,0

2017

100,0

63 087,4

0,0

63 087,4

0,0

0,0

2018

100,0

38 689,2

0,0

38 689,2

0,0

0,0

2019

100,0

44 291,0

0,0

44 291,0

0,0

0,0

2020

100,0

44 291,0

0,0

44 291,0

0,0

0,0

4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»

Управление здравоохранения

области

Количество участников проекта

Детей/

семей

2016

30/15

555,9*

555,9*

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2016

74 828,8

555,9*

74 272,9

0,0

0,0

2017

87 979,7

0,0

87 979,7

0,0

0,0

2018

60 777,0

0,0

60 777,0

0,0

0,0

2019

68 833,0

0,0

68 833,0

0,0

0,0

2020

68 833,0

0,0

68 833,0

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

2016-2020

361 251,5

555,9*

360 695,6

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»

6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения

области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

Человек

2016

869

25 236,3

0,0

25 236,3

0,0

0,0

2017

868

23 471,3

0,0

23 471,3

0,0

0,0

2018

870

21 124,2

0,0

21 124,2

0,0

0,0

2019

870

23 471,3

0,0

23 471,3

0,0

0,0

2020

870

23 471,3

0,0

23 471,3

0,0

0,0

6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования

Управление здравоохранения

области

Количество получателей ежемесячной социальной выплаты

Человек

2016

763

5 114,0

0,0

5 114,0

0,0

0,0

2017

833

7 200,0

0,0

7 200,0

0,0

0,0

2018

903

6 480,0

0,0

6 480,0

0,0

0,0

2019

963

7 200,0

0,0

7 200,0

0,0

0,0

2020

1043

7 200,0

0,0

7 200,0

0,0

0,0

*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области

6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохранения

области

Количество проведенных конкурсов

Единиц

2016

8

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

2017

12

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

2018

16

175,0

0,0

0,0

0,0

175,0

2019

22

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

2020

30

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»

6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную

выплату

Человек

2016

70

88 100,0

60 000,0*

28 100,0

0,0

0.0

2017

80

100 000,0

60 000,0*

40 000,0

0,0

0,0

2018

80

36 000,0

0,0

36 000,0

0,0

0,0

2019

80

40 000,0

0,0

40 000,0

0,0

0,0

2020

80

40 000,0

0,0

40 000,0

0,0

0,0

6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения

области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг

Человек

2016

3979

24 235,6

0,0

24 235,6

0,0

0,0

2017

3979

25 708,4

0,0

25 708,4

0,0

0,0

2018

3979

23 137,5

0,0

23 137,5

0,0

0,0

2019

3979

25 708,4

0,0

25 708,4

0,0

0,0

2020

3979

25 708,4

0,0

25 708,4

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

142 835,9

60 000,0*

82 685,9

0,0

150,0

2017

156 554,7

60 000,0*

96 379,7

0,0

175,0

2018

86 916,7

0,0

86 741,7

0,0

175,0

2019

96 579,7

0,0

96 379,7

0,0

200,0

2020

96 579,7

0,0

96 379,7

0,0

200,0

ВСЕГО по Подпрограмме:

2016-2020

579 466,7

120 000,0*

458 566,7

0,0

900,0

* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление строительства и инвестиций области,

управление здравоохранения области

Младенческая смертность;

материнская смертность; ранняя неонатальная смертность;

доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела

В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе

2016

В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе

52 186,6

0,0

52 186,6*

0,0

0,0

2017

5 113,5

0,0

5 113,5**

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

**остаток неизрасходованной субсидии на счете Казенного предприятия Тамбовской области «Дирекция капитального строительства», представленной согласно Соглашения от 15.12.2014 № 122/02 на осуществление капитальных вложений в объект, подлежащая расходованию в 2017 году

7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Ввод объекта в эксплуатацию

Объект

2016

0,0

7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

Человек

2016

77

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

ВСЕГО по Подпрограмме:

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

0,0

0,0

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения

области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

Процент

2016

53,5

10 240,0

0,0

10 240,0

0,0

0,0

2017

54,0

17 803,3

0,0

17 803,3

0,0

0,0

2018

54,5

6 652,8

0,0

6 652,8

0,0

0,0

2019

55,0

7 392,0

0,0

7 392,0

0,0

0,0

2020

55,5

7 392,0

0,0

7 392,0

0,0

0,0

Управление образования и науки

области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»

8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

41 706,1

41 706,1

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

83,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

9 718,9

4 768,9

4 950,0

0,0

0,0

2017

82,0

18 173,2

14 202,2

3 960,0

0,0

11,0

2018

83,0

17 336,2

13 755,2

3 564,0

0,0

17,0

2019

84,0

17 438,1

13 456,1

3 960,0

0,0

22,0

2020

85,0

17 444,1

13 456,1

3 960,0

0,0

28,0

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

Процент

2016

38,8

2017

38,9

2018

39,0

2019

39,1

2020

39,2

8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций

области

Количество объектов здравоохранения

Объект

2016

2

72 408,6

0,0

72 408,6

0,0

0,0

2017

2

64 368,6

0,0

64 368,6

0,0

0,0

2018

1

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения

области

Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания

Процент

2016

100,0

1 568 524,7

0,0

788 024,7

0,0

780 500,0

2017

100,0

1 536 348,8

0,0

716 360,8

0,0

819 988,0

2018

100,0

1 471 981,6

0,0

610 999,6

0,0

860 982,0

2019

100,0

1 584 504,1

0,0

679 527,1

0,0

904 977,0

2020

100,0

1 629 748,1

0,0

679 527,1

0,0

950 221,0

8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями

Управление здравоохранения

области

Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи,

не застрахованным по ОМС лицам

Процент

2016

100,0

96,4

0,0

96,4

0,0

0,0

2017

100,0

132,8

0,0

132,8

0,0

0,0

2018

100,0

119,5

0,0

119,5

0,0

0,0

2019

100,0

132,8

0,0

132,8

0,0

0,0

2020

100,0

132,8

0,0

132,8

0,0

0,0

8.7. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту

Объект

2016

1

4 936,4

0,0

4 936,4

0,0

0,0

2017

1

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.8. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа

Управление здравоохранения

области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2016

169

1 718,6

0,0

1 718,6

0,0

0,0

2017

192

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2018

202

4 077,0

0,0

4 077,0

0,0

0,0

2019

212

4 530,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

2020

222

0,0

0,0

4 530,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

8.9. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения

области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета

области

Человек

2016

135

16 189,1

3 269,0

12 920,1

0,0

0,0

2017

141

16 942,6

4 022,5

12 920,1

0,0

0,0

2018

135

11 628,1

0,0

11 628,1

0,0

0,0

2019

135

12 920,1

0,0

12 920,1

0,0

0,0

2020

135

12 920,1

0,0

12 920,1

0,0

0,0

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

8.10. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»

Управление здравоохранения

области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

Процент

2016

100

75 277,7

0,0

75 277,7

0,0

0,0

2017

100

73 121,3

0,0

73 121,3

0,0

0,0

2018

100

65 806,7

0,0

65 806,7

0,0

0,0

2019

100

73 117,3

0,0

73 117,3

0,0

0,0

2020

100

73 115,3

0,0

73 117,3

0,0

0,0

8.11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов

Управление здравоохранения

области

Количество привлеченных доноров

Человек

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

300

5,0

0,0

4,0

0,0

1,0

2018

450

7,0

0,0

6,0

0,0

1,0

2019

600

9,0

0,0

8,0

0,0

1,0

2020

750

11,0

0,0

10,0

0,0

1,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

8.12. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми

заболеваниями

Управление здравоохранения

области

Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

2016

673,0

3 819,6

0,0

3 819,6

0,0

0,0

2017

672,5

3 897,8

0,0

3 897,8

0,0

0,0

2018

672,0

3 508,0

0,0

3 508,0

0,0

0,0

2019

671,5

3 897,8

0,0

3 897,8

0,0

0,0

2020

671,0

3 897,8

0,0

3 897,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

8.13. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохранения

области

Количество проведенных посещений

Посещений

2016

57200

14 039,3

0,0

14 039,3

0,0

0,0

2017

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

2018

57200

12 205,0

0,0

12 205,0

0,0

0,0

2019

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

2020

57200

13 561,1

0,0

13 561,1

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме

2016

1 819 375,3

49 744,0

989 131,3

0,0

780 500,0

2017

1 759 584,5

18 224,7

921 359,8

0,0

820 000,0

2018

1 654 021,9

13 755,2

779 266,7

0,0

861 000,0

2019

1 718 202,3

13 456,1

799 746,2

0,0

905 000,0

2020

1 763 454,3

13 456,1

799 748,2

0,0

950 250,0

Всего по Подпрограмме

2016-2020

8 714 638,3

108 636,1

4 289 252,2

0,0

4 316 750,0

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»

10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*

Управление здравоохранения

области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2016

5,8

547 665,8

0,0

0,0

0,0

547 665,8

2017

5,8

566 347,9

0,0

0,0

0,0

566 347,9

2018

5,8

645 676,2

0,0

0,0

0,0

645 676,2

2019

5,8

669 861,4

0,0

0,0

0,0

669 861,4

2020

5,6

669 861,4

0,0

0,0

0,0

669 861,4

* в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

2016

35,8

3 228 284,1

0,0

0,0

0,0

3 228 284,1

2017

36,1

3 373 392,2

0,0

0,0

0,0

3 373 392,2

2018

36,1

3 912 020,5

0,0

0,0

0,0

3 912 020,5

2019

36,1

4 092 015,9

0,0

0,0

0,0

4 092 015,9

2020

36,3

4 092 015,9

0,0

0,0

0,0

4 092 015,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

2016

8,2

760 653,0

0,0

0,0

0,0

760 653,0

2017

7,9

749 895,3

0,0

0,0

0,0

749 895,3

2018

7,9

845 916,8

0,0

0,0

0,0

845 916,8

2019

7,9

890 512,9

0,0

0,0

0,0

890 512,9

2020

8,1

890 512,9

0,0

0,0

0,0

890 512,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

2016

50,2

4 116 606,5

0,0

0,0

0,0

4 116 606,5

2017

50,2

4 318 343,3

0,0

0,0

0,0

4 318 343,3

2018

50,2

5 111 394,0

0,0

0,0

0,0

5 111 394,0

2019

50,2

5 409 342,4

0,0

0,0

0,0

5 409 342,4

2020

50,0

5 409 342,4

0,0

0,0

0,0

5 409 342,4

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**

Управление здравоохранения

области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2016

100

3 710 023,5

0,0

3 710 023,5

0,0

0,0

2017

100

3 704 056,6

0,0

3 704 056,6

0,0

0,0

2018

100

3 704 056,6

0,0

3 704 056,6

0,0

0,0

2019

100

3 704 056,6

0,0

3 704 056,6

0,0

0,0

2020

100

3 704 056,6

0,0

3 704 056,6

0,0

0,0

**Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения

области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

Единиц

2016

56

32 423,9

0,0

32 423,9

0,0

0,0

2017

55

32 826,8

0,0

32 826,8

0,0

0,0

2018

55

29 544,0

0,0

29 544,0

0,0

0,0

2019

55

32 826,8

0,0

32 826,8

0,0

0,0

2020

55

32 826,8

0,0

32 826,8

0,0

0,0

10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Единиц

2016

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

48

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»

10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление здравоохранения

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения

Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном

объеме

Процент

2016

95

25 806,7

0,0

25 806,7

0,0

0,0

2017

95

26 115,0

0,0

26 115,0

0,0

0,0

2018

95

22 592,3

0,0

22 592,3

0,0

0,0

2019

95

25 102,7

0,0

25 102,7

0,0

0,0

2020

95

25 102,7

0,0

25 102,7

0,0

0,0

10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения

Доля мероприятий

государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения

Тамбовской области»,

запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

2016

95

4 089,5

0,0

4 089,5

0,0

0,0

2017

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Территориальный фонд

обязательного медицинского страхования

2016

125 221,9

0,0

0,0

0,0

125 221,9

2017

130 880,4

0,0

0,0

0,0

130 880,4

2018

146 268,1

0,0

0,0

0,0

146 268,1

2019

152 016,1

0,0

0,0

0,0

152 016,1

2020

152 016,1

0,0

0,0

0,0

152 016,1

Итого по Подпрограмме

2016

12 550 774,8

0,0

3 772 343,5

0,0

8 778 431,3

2017

12 901 857,5

0,0

3 762 998,4

0,0

9 138 859,1

2018

14 417 468,5

0,0

3 756 192,9

0,0

10 661 275,6

2019

14 975 734,8

0,0

3 761 986,1

0,0

11 213 748,7

2020

14 975 734,8

0,0

3 761 986,1

0,0

11 213 748,7

Всего по Подпрограмме

2016-2020

69 821 570,4

0,0

18 815 507,0

0,0

51 006 063,4

Итого по

Программе

2016

15 933 605,1

796 143,6

5 578 380,1

0,0

9 559 081,3

2017

15 770 264,4

412 274,3

5 328 956,0

0,0

10 029 034,1

2018

17 064 363,9

103 636,1

5 051 277,2

0,0

11 909 450,6

2019

17 583 161,1

101 407,6

5 138 804,8

0,0

12 342 948,7

2020

17 628 413,1

101 407,6

5 138 806,8

0,0

12 388 198,7

Всего по Программе

2016-2020

83 979 807,6

1 514 869,2

26

236 225,0

0,0

56 228 713,4

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312

Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный

бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Всего, в том числе:

2013

12 551 887,2

645 424,3

4 467 173,7*

0,0

7 439 289,2*

2014

17 140 090,1

651 398,0

5 649 078,5*

0,0

10 839 613,6*

2015

16 173 863,7

590 959,8

5 896 501,9*

0,0

9 686 402,0*

2016

15 933 605,1

796 143,6

5 578 380,1*

0,0

9 559 081,3*

2017

15 770 264,4

412 274,3

5 328 956,0*

0,0

10 029 034,1*

2018

17 064 363,9

103 636,1

5 051 277,2*

0,0

11 909 450,6*

2019

17 583 161,1

101 407,6

5 138 804,8*

0,0

12 342 948,7*

2020

17 628 413,1

101 407,6

5 138 806,8*

0,0

12 388 198,7*

управление

здравоохранения

области

2013

5 635 264,0

645 424,3

4 319 389,7

0,0

670 450,0

2014

6 609 667,6

646 160,1

5 043 357,5

0,0

920 150,0

2015

6 670 940,0

590 959,8

5 196 964,7

0,0

883 015,5

2016

6 881 105,7

736 143,6

5 364 312,1

0,0

780 650,0

2017

6 489 178,4

352 274,3

5 246 729,1

0,0

890 175,0

2018

6 342 388,3

103 636,1

4 990 577,2

0,0

1 248 175,0

2019

6 368 712,4

101 407,6

5 138 104,8

0,0

1 129 200,0

2020

6 413 964,4

101 407,6

5 138 106,8

0,0

1 174 450,0

* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.

управление

строительства и инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

610 258,9**

5237,9**

605 021,0**

0,0

0,0

2015

648 837,2**

0,0

648 837,2**

0,0

0,0

2016

205 368,0**

0,0

205 368,0**

0,0

0,0

2017

81 526,9

0,0

81 526,9

0,0

0,0

2018

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление

образования и науки области

2013

. 700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0 -

0,0

700,0

0,0

0,0

средства обязательного

медицинского

страхования

2013

6 768 839,2

0,0

0,0

0,0

6 768 839,2

2014

9 919 463,6

0,0

0,0

0,0

9 919 463,6

2015

8 803 386,5

0,0

0,0

0,0

8 803 386,5

2016

8 838 431,3

60 000,0

0,0

0,0

8 778 431,3

2017

9 198 859,1

60 000,0

0,0

0,0

9 138 859,1

2018

10 661 275,6

0,0

0,0

0,0

10 661 275,6

2019

11 213 748,7

0,0

0,0

0,0

11 213 748,7

2020

11 213 748,7

0,0

0,0

0,0

11 213 748,7

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

2016

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего, в том числе;

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

778 580,0

403 413,9

375 166,1

0,0

0,0

2017

630 408,6

332 925,3

297 483,3

0,0

0,0

2018

327 917,9

88 756,6

239 161,3

0,0

0,0

2019

355 510,5

86 827,2

268 683,3

0,0

0,0

2020

355 510,5

86 827,2

268 683,3

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

28 866,4

0,0

28 866,4

0,0

0,0

2014

84 245,3

36 017,3

48 228,0

0,0

0,0

2015

26 215,5

1,9

26 213,6

0,0

0,0

2016

770 580,0

403 413,9

367 166,1

0,0

0,0

2017

630 408,6

332 925,3

297 483,3

0,0

0,0

2018

327 917,9

88 756,6

239 161,3

0,0

17,0

2019

355 510,5

86 827,2

268 683,3

0,0

22,0

2020

355 510,5

86 827,2

268 683,3

0,0

28,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

' 0,0

0,0

0,0

0,0

2016

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Совершенствование

оказания

специализированной,

включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

2013

1 417 160,9

245 258,1

1 171 902,8

- 0,0

0,0

2014

1 526 074,6

214 559,2

1 311 515,4

0,0

0,0

2015

1 185 198,0

123 345,4

1 061 852,6

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

1 416 460,9

245 258,1

1 171 202,8

0,0

0,0

2014

1 499 715,7

209 321,3

1 290 394,4

0,0

0,0

2015

1 054 408,6

123 345,4

931 063,2

0,0

0,0

управление образования и науки области

2013

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

25 658,9*

5 237,9*

20 421,0*

0,0

0,0

2015

80 089,4*

0,0

80 089,4*

0,0

0,0

комитет по управлению имуществом области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

Подпрогрмма 3 #

«Развитие государственно-частного партнерства»

Всего, в том числе:

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

70 000,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

2018

387 000,0

0,0

0,0

0,0

387 000,0

2019

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2020

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

управление

здравоохранения

области

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

212 000,0

0,0

0,0

0,0

212 000,0

2015

138 600,0

0,0

0,0

0,0

138 600,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

70 000,0

0,0

0,0

0,0

70 000,0

2018

387 000,0

0,0

0,0

0,0

387 000,0

2019

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

2020

224 000,0

0,0

0,0

0,0

224 000,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

Подпрограмма 4

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе;

2013

171 460,1

10 887,9

160 572,2

0,0

0,0

2014

180 962,3

7 377,1

173 585,2

0,0

0,0

2015

306 995,3

0,0

306 995,3

0,0

0,0

2016

385 393,4

280 554,1

104 839,3

0,0

0,0

2017

36 446,1

0,0

36 446,1

0,0

0,0

2018

17 359,0

0,0

17 359,0

0,0

0,0

2019

19 287,0

0,0

19 287,8

0,0

0,0

2020

19 287,8

0,0

19 287,8

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

24 376,1

10 887,9

13 488,2

0,0

0,0

2014

17 855,3

7 377,1

10 478,2

0,0

0,0

2015

20 715,0

0,0

20 715,0

0,0

0,0

2016

304 620,6

280 554,1

24 066,5

0,0

0,0

2017

19 287,8

0,0

19 287,8

0,0

0,0

2018

17 359,0

0,0

17 359,0

0,0

0,0

2019

19 287,8

0,0

19 287,8

0,0

0,0

2020

19 287,8

0,0

19 287,8

0,0

0,0

управление

строительства и

инвестиций области

2013

147 084,1*

0,0

147 084,1*

0,0

0,0

2014

163 106,7**

0,0

163 106,7**

0,0

0,0

2015

286 280,3**

0,0

286 280,3**

0,0

0,0

2016

80 772,8**

0,0

80 772,8**

0,0

0,0

2017

17 158,3**

0,0

17 158,3**

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

Подпрограмма 5

«Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том

числе детям»

Всего, в том числе:

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5*

2016

74 828,8

555,9*

74 272,9

0,0

0,0

2017

87 979,7

0,0

87 979,7

0,0

0,0

2018

60 777,0

0,0

60 777,0

0,0

0,0

2019

68 833,0

0,0

68 833,0

0,0

0,0

2020

68 833,0

0,0

68 833,0

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

98 139,7

0,0

98 139,7

0,0

0,0

2014

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

75 804,1

0,0

75 238,6

0,0

565,5*

2016

74 828,8

555,9*

74 272,9

0,0

0,0

2017

87 979,7

0,0

87 979,7

0,0

0,0

2018

60 777,0

0,0

60 777,0

0,0

0,0

2019

68 833,0

0,0

68 833,0

0,0

0,0

2020

68 833,0

0,0

68 833,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной

помощи, в том числе

детям»

Всего, в том числе:

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

47 108,6

0,0

47 108,6

0,0

0,0

2019

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2020

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

89 308,2

0,0

89 308,2

0,0

0,0

2014

48 013,4

0,0

48 013,4

0,0

0,0

2015

56 232,0

0,0

56 232,0

0,0

0,0

2016

52 392,9

0,0

52 392,9

0,0

0,0

2017

54 762,1

0,0

54 762,1

0,0

0,0

2018

47 108,6

0,0

47 108,6

0,0

0,0

2019

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

2020

52 342,9

0,0

52 342,9

0,0

0,0

* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области

Подпрограмма 7

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего, в том числе:

2013

100 387,8

0,0

76 787,8

0,0

23 600,0

2014

127 031,8

0,0

86 781,8

0,0

40 250,0

2015

131 379,4

0,0

90 829,4

0,0

40 550,0

2016

142835,9

60 000,0

82 685,9

0,0

150,0

2017

156 554,7

60 000,0

96 379,7

0,0

175,0

2018

86 916,7

0,0

86 741,7

0,0

175,0

2019

96 579,7

0,0

96 379,7

0,0

200,0

2020

96 579,7

0,0

96 379,7

0,0

200,0

управление

здравоохранения

области

2013

76 887,8

0,0

76 787,8

0,0

100,0

2014

87 031,8

0,0

86 781,8

0,0

250,0

2015

91 379,4

0,0

90 829,4

0,0

550,0

2016

82 835,9

0,0

82 685,9

0,0

150,0

2017

96 554,7

0,0

96 379,7

0,0

175,0

2018

86 916,7

0,0

86 741,7

0,0

175,0

2019

96 579,7

0,0

96 379,7

0,0

200,0

2020

96 579,7

0,0

96 379,7

0,0

200,0

средства обязательного

медицинского

страхования

2013

23 500,0

0,0

0,0

0,0

23 500,0

2014

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2015

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

2016

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

2017

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего, в том числе:

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

557 562,0

369 809,6

187 752,4

0,0

0,0

2014

595 950,8

391 360,3

204 590,5

0,0

0,0

2015

677 482,2

465 736,8

211 745,4

0,0

0,0

Подпрограмма 9

«Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего, в том числе:

2013

57 898,2

17 430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2013

57 898,2

17 430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

31 241,2

0,0

31 241,2

0,0

0,0

Подпрограмма 10

«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

Всего, в том числе:

2013

10 031 103,9

2 038,7

2 613 376,0

0,0

7 415 689,2

2014

11 690 040,5

2 084,1

3 208 057,5

0,0

8 479 898,9

2015

13 261 748,5

1 875,7

3 753 186,3

0,0

9 506 686,5

управление

здравоохранения

области

2013

3 285 764,7

2 038,7

2 613 376,0

0,0

670 350,0

2014

3 918 041,6

2 084,1

3 208 057,5

0,0

707 900,0

2015

4 498 362,0

1 875,7

3 753 186,3

0,0

743 300,0

средства обязательного

медицинского

страхования

2013

6 745 339,2

0,0

0,0

0,0

6 745 339,2

2014

7 771 998,9

0,0

0,0

0,0

7 771 998,9

2015

8 763 386,5

0,0

0,0

0,0

8 763 386,5

Подпрограмма 11

«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»

Всего, в том числе:

2014

2 528 957,7

0,0

421 493,0

0,0

2 107 464,7**

2015

282 967,5

0,0

282 967,5

0,0

0,0

2016

52 686,6

0,0

52 686,6

.0,0

0,0

управление строительства и инвестиций области

2014

421 493,0*

0,0

421 493,0*

0,0

0,0

2015

282 467,5*

0,0

282 467,5*

0,0

0,0

2016

52 186,6*

0,0

52 186,6*

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

средства обязательного

медицинского

страхования

2014

2 107 464,7**

0,0

0,0

0,0

2 107 464,7**

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.

** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Подпрограмма 12

«Совершенствование

оказания

специализированной,

включая

высокотехнологичную,

медицинской помощи»

Всего, в том числе:

2016

1 819 375,3

49 744,0

989 131,3

0,0

780 500,0

2017

1 759 584,5

18 224,7

921 359,8

0,0

820 000,0

2018

1 654 021,9

13 755,2

779 266,7

0,0

861 000,0

2019

1 718 202,3

13 456,1

799 746,2

0,0

905 000,0

2020

1 763 454,3

13 456,1

799 748,2

0,0

950 250,0

управление

здравоохранения

области

2016

1 746 266,7

49 744,0

916 022,7

0,0

780 500,0

2017

1 694 515,9

18 224,7

856 291,2

0,0

820 000,0

2018

1 593 321,9

13 755,2

718 566,7

0,0

861 000,0

2019

1 717 502,3

13 456,1

799 046,2

0,0

905 000,0

2020

1 762 754,3

13 456,1

799 048,2

0,0

950 250,0

управление строительства и инвестиций области

2016

72 408,6*

0,0

72 408,6*

0,0

0,0

2017

64 368,6

0,0

64 368,6

0,0

0,0

2018

60 000,0

0,0

60 000,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление

образования и науки

области

2016

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2019

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2020

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13

«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

Всего, в том числе;

2016

64 927,3

1 875,7

63 051,6

0,0

0,0

2017

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2018

56 433,9

1 124,3

55 309,6

0,0

0,0

2019

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2020

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2016

64 927,3

1 875,7

63 051,6

0,0

0,0

2017

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2018

56 433,9

1 124,3

55 309,6

0,0

0,0

2019

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

2020

62 552,2

1 124,3

61 427,9

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы

Подпрограмма 14

«Организация

обязательного

медицинского страхования

граждан Российской

Федерации»

Всего, в том числе:

2016

12 550 774,8

0,0

3 772 343,5

0,0

8 778 431,3

2017

12 901 857,5

0,0

3 762 998,4

0,0

9 138 859,1

2018

14 417 468,5

0,0

3 756 192,9

0,0

10 661 275,6

2019

14 975 734,8

0,0

3 761 986,1

0,0

11 213 748,7

2020

14 975 734,8

0,0

3 761 986,1

0,0

11 213 748,7

управление

здравоохранения

области

201.6

3 772 343,5

0,0

3 772 343,5

0,0

0,0

2017

3 762 998,4

0,0

3 762 998,4

0,0

0,0

2018

3 756 192,9

0,0

3 756 192,9

0,0

0,0

2019

3 761 986,1

0,0

3 761 986,1

0,0

0,0

2020

3 761 986,1

0,0

3 761 986,1

0,0

0,0

средства обязательного

медицинского

страхования

2016

8 778 431,3

0,0

0,0

0,0

8 778 431,3

2017

9 138 859,1

0,0

0,0

0,0

9 138 859,1

2018

10 661 275,6

0,0

0,0

0,0

10 661 275,6

2019

11 213 748,7

0,0

0,0

0,0

11 213 748,7

2020

11 213 748,7

0,0

0,0

0,0

11 213 748,7

Подпрограмма 15

«Развитие скорой

медицинской помощи»

Всего, в том числе:

2016

11 810,1

0,0

11 810,1

0,0

0,0

2017

10 119,0

0,0

10 119,0

0,0

0,0

2018

9 360,4

0,0

9 360,4

0,0

0,0

2019

10 117,9

0,0

10 117,9

0,0

0,0

2020

10 117,9

0,0

10 117,9

0,0

0,0

управление

здравоохранения

области

2016

11 810,1

0,0

11 810,1

0,0

0,0

2017

10 119,0

0,0

10 119,0

0,0

0,0

2018

9 360,4

0,0

9 360,4

0,0

0,0

2019

10 117,9

0,0

10 117,9

0,0

0,0

2020

10 117,9

0,0

10 117,9

0,0

0,0

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312

Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование ед. изм.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа

жизни»

Государственная услуга (работа):

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

Количество физических лиц

2711

2711

2711

1 768,60

1 738,10

1 768,60

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

Государственная услуга (работа):

Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий

Отчет

24

24

24

27 436,80

24 693,10

27 436,80

276

9 112,0

0,0

0,0

Итого по государственной услуге

300

24

24

36 548,80

24 693,10

27 436,80

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

Государственная услуга (работа):

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Законченный случай

13 454

13 454

13 454

561 258,20

471 407,30

524 424,50

Государственная услуга (работа):

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:

Законченный случай

70

70

70

132,80

119,50

132,80

Государственная услуга (работа):

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Посещение

576 837

576 837

57 6 837

142 139,20

127 925,30

142 139,20

Государственная услуга (работа):

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)

Пациенто-день

42 400

42 400

42 400

12 963,40

11 667,00

12 963,40

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»

Государственная услуга (работа):

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Посещение

59 060

59 060

59 060

13 561,10

12 205,00

13 561,10

Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»

Государственная услуга (работа):

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Законченный случай

141

135

135

12 920,10

11 628,10

12 920,10

4 022,50

0,0

0,0

Итого по государственной услуге

141

135

135

16 942,60

11 628,10

12 920,10

Основное мероприятие «Развитие службы крови»

Государственная услуга (работа):

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)

8 096,5

8 096,5

8 096,5

73 121,30

65 806,70

73 117,30

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»

Государственная услуга (работа):

Санаторно-курортное лечение

Койко-день

24 480

24 480

24 480

20 059,30

17 738,10

19 709,00

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»

Государственная услуга (работа):

Паллиативная медицинская помощь

Койко-день

93 238

93 238

93 238

54 762,10

47 108,60

52 342,90

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

Государственная услуга (работа):

Патологическая анатомия

Количество вскрытий

1 500

1 500

1 500

4 801,50

4 801,50

4 801,50

Патологическая анатомия

Количество исследований

32 500

32 500

32 500

3 653,00

3 653,00

3 653,00

Итого по государственной услуге

34 000

34 000

34 000

8 454,50

8 454,50

8 454,50

Государственная услуга (работа):

Судебно-медицинская

экспертиза

Количество экспертиз

3 440

3 440

3 440

50 971,70

45 029,10

50 971,70

Итого по государственной услуге

59 426,20

53 483,60

59 426,20

Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Государственная услуга (работа):

Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

Площадь обработанных очагов

100 000

100 000

100 000

2 001,70

1 826,00

2 001,70

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»

Государственная услуга (работа):

Административное обеспечение деятельности организации

Количество отчетов, составленных по результатам работы

186

186

186

11 186,04

10 454,31

И 186,04

Государственная услуга (работа):

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

288

288

288

4 630,4

3 279,00

4 630,4

Государственная услуга (работа):

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)

Количество отчетов, подлежащих своду

49

49

49

2 909,4

2 774,0

2 909,4

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)

291

291

291

2 963,89

2 774,12

2 963,89

Государственная услуга (работа):

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры

Количество

пользователей

320

320

320

2 912,0

2 712,53

2 912,0

Количество учетных записей

240

240

240

2 850,0

2 712,53

2 850,0

Итого по государственной услуге

272

272

272

5 762,0

5 425,19

5 762,0

Государственная услуга (работа):

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Количество

посещений

15 000

15 000

15 000

5 375,07

4 837,51

5 375,07

Зам. главы администраций области

Н.Е. Астафьева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать