Основная информация
Дата опубликования: | 07 апреля 2017г. |
Номер документа: | RU68000201700253 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017
г. Тамбов
№ 312
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 24.03.2017), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов:
смертность населения Тамбовской области от всех причин -15,4 случаев на 1000 населения;
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения; материнская смертность - 9,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; младенческая смертность - 4,8 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровоснабжения - 671,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 10,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 191,9 случаев
на 100,0 тыс. населения;
смертность от туберкулез - 5,8 случаев на 100 тыс. населения;
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) - 6,5 литров на душу населения; распространенность потребления табака среди взрослого населения - 49 процентов; распространенность потребления табака среди детей и подростков - 8,5 процентов; заболеваемость туберкулезом - 42,5 случаев на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами - 32,0 человека на 10 тыс. населения; обеспеченность средним медицинским персоналом - 92,0 человека на 10 тыс. человека;
количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача - 3,2 человека
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 74,2 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 31,68 кВт.ч/ м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,54 тут/ м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего 129 615 367,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 402 651,3 (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 018 698,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
76 497 752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 696 265,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 2 587 254,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 1 255 600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 137 191,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: всего: 646 472,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 452 503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»:
всего: 938 265,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»: всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 8 714 638,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: всего: 309 017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: всего: 69 821 570,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
всего: 51 525,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 018 698,2 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 402 651,3 тыс. руб. (2,6% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 76 497 152,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 7 696 265,5 (6,0% от общего объема средств Программы)»;
1.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс.
населения
1489,7
1472,1
1470,0
1466,0
1461,0
1456,0
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
1.8. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23,0
23,0
21,0
21,0
21,0
дополнить пунктами 1.30-1.32 следующего содержания:
1.30. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17,0
21,0
21,0
22,0
23,0
1.31. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1.32. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
в разделе 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» пункт 8.20 изложить в следующей редакции:
8.20. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области
Человек
162
135
141
135
135
135
в разделе 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» пункты 10.2-10.3 изложить в следующей редакции:
10.2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи
Процент
32,7
35,8
36,1
36,1
36,1
36,3
10.3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи
Процент
8,3
8,2
7,9
7,9
7,9
8,1
1.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 7 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2016 году областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «10,0» заменить цифрами «6,5», цифры «23,0» заменить цифрами «21,0»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 2 587 254,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
1 034 769,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. -36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. -403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 332 925,3 тыс. руб.;
2018 г. - 88 756,6 тыс. руб.;
2019 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
2020 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 552 485,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. -297 483,3 тыс. руб.;
2018 г.-239 161,3 тыс. руб.;
2019 г. -268 683,3 тыс. руб.;
2020 г. - 268 683,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2587254,7 тыс. рублей, в том числе 1 034 769,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (40,0%), 1 552 485,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,0%).»;
1.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 1 255 600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 70 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 387 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 224 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 224 000,0 тыс. руб.
1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Всего: 1 137 191,8 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной Подпрограммы оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 838 372,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 36 446,1 тыс. руб.;
2018 г. - 17 359,0 тыс. руб.;
2019 г. - 19 287,8 тыс. руб.;
2020 г. - 19 287,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1 137 191,8 тыс. руб., в том числе 838 372,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 646 472,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
645 351,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г.-98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г.-87 979,7 тыс. руб.;
2018 г. - 60 777,0 тыс. руб.;
2019 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
2020 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 646 472,8 тыс. руб., в том числе 645 351,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 938 265,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 712 965,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2018 г. - 86 741,7 тыс. руб.;
2019 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2020 г - 96 379,7 тыс. руб;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. -250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г.-200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 938 265,7 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,8% от общего объема средств Подпрограммы), 712 965,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 8 714 638,4 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
4 289 252,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 359,8 тыс. руб.;
2018 г. - 779 266,7 тыс. руб.;
2019 г. - 799 746,2 тыс. руб.;
2020 г. - 799 748,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108 636,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 13 755,2 тыс. руб.;
2019 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
2020 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 714 638,4 тыс. руб., в том числе 108 636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4 289 252,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «36,5» заменить цифрами «36,3», цифры «7,9» заменить цифрами «8,1»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 69 821 570,5 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18 815 507,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 762 998,4 тыс. руб.;
2018 г. - 3 756 192,9 тыс. руб.;
2019 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51 006 063,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. -9 138 859,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 661 275,6 тыс. руб.;
2019 г. -11 213 748,7 тыс. руб.;
2020 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 69 821 570,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 18 815 507,1 тыс. руб. (27,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 51 006 063,4 тыс. руб. (73% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе:
пункт 2.3. раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидии» дополнить абзацем следующего содержания:
«Претенденты вправе не представлять копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории области и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней. В случае непредставления вышеуказанных документов Управление запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) у налогового органа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
2017
82,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
83,0
2019
84,0
2020
85,0
1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
83,0
2019
84,0
2020
85,0
1.3. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Количество человек, участвующих в проводимых мероприятиях
Человек
2016
2 711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
2 711
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2018
2 711
1 738,1
0,0
1 738,1
0,0
0,0
2019
2 711
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
2 711
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.5. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими прививками
Процент
2016
96
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
96
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2018
96
11 304,8
0,0
11 304,8
0,0
0,0
2019
96
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2020
96
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
Человек
2016
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
25
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
25
96,1
0,0
96,1
0,0
0,0
2019
25
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
25
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
96,0
241 888,8
241 888,8
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
2017
98
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
98
2019
98
2020
98
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
96
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
88 756,6
88 756,6
0,0
0,0
0,0
2019
97
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
2020
98
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
2017
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
24 693,1
0,0
24 693,1
0,0
0,0
2019
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2020
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
94,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
95
252 499,1
0,0
252 499,1
0,0
0,0
2018
95,5
201 329,2
0,0
201 329,2
0,0
0,0
2019
96
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
2020
96,5
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
630 408,6
332 925,3
297 483,3
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
2 447 927,5
998 750,2
1 449 177,3
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
5,9
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
5,8
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2016-2020
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной и инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
17 158,3
0,0
17 158,3
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/97,4
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2018
99,9/97,7
2 640,2
0,0
2 640,2
0,0
0,0
2019
99,9/97,7
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2020
99,9/97,9
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первом триместре беременности
Процент
2016
83
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
2017
84
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
2018
85
5 255,8
0,0
5 255,8
0,0
2019
86
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
2020
87
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего
возраста
2016
5,7
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
5,6
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2018
5,5
5 443,2
0,0
5 443,2
0,0
0,0
2019
5,4
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2020
5,3
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего
возраста
2016
5,7
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
5,6
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2018
5,5
4 019,8
0,0
4 019,8
0,0
0,0
2019
5,4
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2020
5,3
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 446,1
0,0
36 446,1
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
477 774,1
280 554,1
197 220,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
Процент
2016
21
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
26
20 059,3
0,0
20 059,3
0,0
0,0
2018
31
17 738,1
0,0
17 738,1
0,0
0,0
2019
36
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
2020
45
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
Процент
2016
12
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
15
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2018
17
4 349,7
0,0
4 349,7
0,0
0,0
2019
21
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2020
25
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
63 087,4
0,0
63 087,4
0,0
0,0
2018
100,0
38 689,2
0,0
38 689,2
0,0
0,0
2019
100,0
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
2020
100,0
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9*
555,9*
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
87 979,7
0,0
87 979,7
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
361 251,5
555,9*
360 695,6
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
Человек
2016
869
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
868
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2018
870
21 124,2
0,0
21 124,2
0,0
0,0
2019
870
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2020
870
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Количество получателей ежемесячной социальной выплаты
Человек
2016
763
5 114,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
833
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2018
903
6 480,0
0,0
6 480,0
0,0
0,0
2019
963
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2020
1043
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество проведенных конкурсов
Единиц
2016
8
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
12
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
16
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
22
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
30
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную
выплату
Человек
2016
70
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0.0
2017
80
100 000,0
60 000,0*
40 000,0
0,0
0,0
2018
80
36 000,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
2019
80
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
2020
80
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
Человек
2016
3979
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
3979
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2018
3979
23 137,5
0,0
23 137,5
0,0
0,0
2019
3979
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2020
3979
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0*
82 685,9
0,0
150,0
2017
156 554,7
60 000,0*
96 379,7
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
2016-2020
579 466,7
120 000,0*
458 566,7
0,0
900,0
* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области,
управление здравоохранения области
Младенческая смертность;
материнская смертность; ранняя неонатальная смертность;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
5 113,5
0,0
5 113,5**
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
**остаток неизрасходованной субсидии на счете Казенного предприятия Тамбовской области «Дирекция капитального строительства», представленной согласно Соглашения от 15.12.2014 № 122/02 на осуществление капитальных вложений в объект, подлежащая расходованию в 2017 году
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Процент
2016
53,5
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
54,0
17 803,3
0,0
17 803,3
0,0
0,0
2018
54,5
6 652,8
0,0
6 652,8
0,0
0,0
2019
55,0
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
2020
55,5
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
2017
82,0
18 173,2
14 202,2
3 960,0
0,0
11,0
2018
83,0
17 336,2
13 755,2
3 564,0
0,0
17,0
2019
84,0
17 438,1
13 456,1
3 960,0
0,0
22,0
2020
85,0
17 444,1
13 456,1
3 960,0
0,0
28,0
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
Процент
2016
38,8
2017
38,9
2018
39,0
2019
39,1
2020
39,2
8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
2
64 368,6
0,0
64 368,6
0,0
0,0
2018
1
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 536 348,8
0,0
716 360,8
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 471 981,6
0,0
610 999,6
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 584 504,1
0,0
679 527,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 629 748,1
0,0
679 527,1
0,0
950 221,0
8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи,
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2018
100,0
119,5
0,0
119,5
0,0
0,0
2019
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2020
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
8.7. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
1
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.8. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
169
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 077,0
0,0
4 077,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.9. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
135
11 628,1
0,0
11 628,1
0,0
0,0
2019
135
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
135
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.10. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100
65 806,7
0,0
65 806,7
0,0
0,0
2019
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
2020
100
73 115,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
8.11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.12. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
672,5
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2018
672,0
3 508,0
0,0
3 508,0
0,0
0,0
2019
671,5
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2020
671,0
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.13. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Количество проведенных посещений
Посещений
2016
57200
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2018
57200
12 205,0
0,0
12 205,0
0,0
0,0
2019
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 759 584,5
18 224,7
921 359,8
0,0
820 000,0
2018
1 654 021,9
13 755,2
779 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме
2016-2020
8 714 638,3
108 636,1
4 289 252,2
0,0
4 316 750,0
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
5,8
547 665,8
0,0
0,0
0,0
547 665,8
2017
5,8
566 347,9
0,0
0,0
0,0
566 347,9
2018
5,8
645 676,2
0,0
0,0
0,0
645 676,2
2019
5,8
669 861,4
0,0
0,0
0,0
669 861,4
2020
5,6
669 861,4
0,0
0,0
0,0
669 861,4
* в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
2016
35,8
3 228 284,1
0,0
0,0
0,0
3 228 284,1
2017
36,1
3 373 392,2
0,0
0,0
0,0
3 373 392,2
2018
36,1
3 912 020,5
0,0
0,0
0,0
3 912 020,5
2019
36,1
4 092 015,9
0,0
0,0
0,0
4 092 015,9
2020
36,3
4 092 015,9
0,0
0,0
0,0
4 092 015,9
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
2016
8,2
760 653,0
0,0
0,0
0,0
760 653,0
2017
7,9
749 895,3
0,0
0,0
0,0
749 895,3
2018
7,9
845 916,8
0,0
0,0
0,0
845 916,8
2019
7,9
890 512,9
0,0
0,0
0,0
890 512,9
2020
8,1
890 512,9
0,0
0,0
0,0
890 512,9
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
2016
50,2
4 116 606,5
0,0
0,0
0,0
4 116 606,5
2017
50,2
4 318 343,3
0,0
0,0
0,0
4 318 343,3
2018
50,2
5 111 394,0
0,0
0,0
0,0
5 111 394,0
2019
50,2
5 409 342,4
0,0
0,0
0,0
5 409 342,4
2020
50,0
5 409 342,4
0,0
0,0
0,0
5 409 342,4
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2019
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2020
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
**Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области
Единиц
2016
56
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
55
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2018
55
29 544,0
0,0
29 544,0
0,0
0,0
2019
55
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2020
55
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Единиц
2016
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95
26 115,0
0,0
26 115,0
0,0
0,0
2018
95
22 592,3
0,0
22 592,3
0,0
0,0
2019
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
2020
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
2016
95
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
2017
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
146 268,1
0,0
0,0
0,0
146 268,1
2019
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
2020
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
Итого по Подпрограмме
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 901 857,5
0,0
3 762 998,4
0,0
9 138 859,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
Всего по Подпрограмме
2016-2020
69 821 570,4
0,0
18 815 507,0
0,0
51 006 063,4
Итого по
Программе
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 770 264,4
412 274,3
5 328 956,0
0,0
10 029 034,1
2018
17 064 363,9
103 636,1
5 051 277,2
0,0
11 909 450,6
2019
17 583 161,1
101 407,6
5 138 804,8
0,0
12 342 948,7
2020
17 628 413,1
101 407,6
5 138 806,8
0,0
12 388 198,7
Всего по Программе
2016-2020
83 979 807,6
1 514 869,2
26
236 225,0
0,0
56 228 713,4
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 770 264,4
412 274,3
5 328 956,0*
0,0
10 029 034,1*
2018
17 064 363,9
103 636,1
5 051 277,2*
0,0
11 909 450,6*
2019
17 583 161,1
101 407,6
5 138 804,8*
0,0
12 342 948,7*
2020
17 628 413,1
101 407,6
5 138 806,8*
0,0
12 388 198,7*
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 105,7
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 489 178,4
352 274,3
5 246 729,1
0,0
890 175,0
2018
6 342 388,3
103 636,1
4 990 577,2
0,0
1 248 175,0
2019
6 368 712,4
101 407,6
5 138 104,8
0,0
1 129 200,0
2020
6 413 964,4
101 407,6
5 138 106,8
0,0
1 174 450,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
81 526,9
0,0
81 526,9
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
образования и науки области
2013
. 700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0 -
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 198 859,1
60 000,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе;
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
630 408,6
332 925,3
297 483,3
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
630 408,6
332 925,3
297 483,3
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
17,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
22,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
28,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
' 0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
- 0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрогрмма 3 #
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе;
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 446,1
0,0
36 446,1
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,0
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
17 158,3**
0,0
17 158,3**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
87 979,7
0,0
87 979,7
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
87 979,7
0,0
87 979,7
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе
детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
156 554,7
60 000,0
96 379,7
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
96 554,7
0,0
96 379,7
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
.0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2014
2 107 464,7**
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7**
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 759 584,5
18 224,7
921 359,8
0,0
820 000,0
2018
1 654 021,9
13 755,2
779 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 694 515,9
18 224,7
856 291,2
0,0
820 000,0
2018
1 593 321,9
13 755,2
718 566,7
0,0
861 000,0
2019
1 717 502,3
13 456,1
799 046,2
0,0
905 000,0
2020
1 762 754,3
13 456,1
799 048,2
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6*
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
64 368,6
0,0
64 368,6
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
образования и науки
области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе;
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 14
«Организация
обязательного
медицинского страхования
граждан Российской
Федерации»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 901 857,5
0,0
3 762 998,4
0,0
9 138 859,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
управление
здравоохранения
области
201.6
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 762 998,4
0,0
3 762 998,4
0,0
0,0
2018
3 756 192,9
0,0
3 756 192,9
0,0
0,0
2019
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
2020
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 138 859,1
0,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой
медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
10 119,0
0,0
10 119,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
10 119,0
0,0
10 119,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312
Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование ед. изм.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество физических лиц
2711
2711
2711
1 768,60
1 738,10
1 768,60
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
27 436,80
24 693,10
27 436,80
276
9 112,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
300
24
24
36 548,80
24 693,10
27 436,80
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный случай
13 454
13 454
13 454
561 258,20
471 407,30
524 424,50
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
Законченный случай
70
70
70
132,80
119,50
132,80
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
576 837
576 837
57 6 837
142 139,20
127 925,30
142 139,20
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)
Пациенто-день
42 400
42 400
42 400
12 963,40
11 667,00
12 963,40
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59 060
59 060
59 060
13 561,10
12 205,00
13 561,10
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный случай
141
135
135
12 920,10
11 628,10
12 920,10
4 022,50
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
135
135
16 942,60
11 628,10
12 920,10
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8 096,5
8 096,5
8 096,5
73 121,30
65 806,70
73 117,30
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24 480
24 480
20 059,30
17 738,10
19 709,00
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93 238
93 238
93 238
54 762,10
47 108,60
52 342,90
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Количество вскрытий
1 500
1 500
1 500
4 801,50
4 801,50
4 801,50
Патологическая анатомия
Количество исследований
32 500
32 500
32 500
3 653,00
3 653,00
3 653,00
Итого по государственной услуге
34 000
34 000
34 000
8 454,50
8 454,50
8 454,50
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество экспертиз
3 440
3 440
3 440
50 971,70
45 029,10
50 971,70
Итого по государственной услуге
59 426,20
53 483,60
59 426,20
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Площадь обработанных очагов
100 000
100 000
100 000
2 001,70
1 826,00
2 001,70
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
11 186,04
10 454,31
И 186,04
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Количество объектов учета (регистров)
288
288
288
4 630,4
3 279,00
4 630,4
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
Количество отчетов, подлежащих своду
49
49
49
2 909,4
2 774,0
2 909,4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
291
291
291
2 963,89
2 774,12
2 963,89
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры
Количество
пользователей
320
320
320
2 912,0
2 712,53
2 912,0
Количество учетных записей
240
240
240
2 850,0
2 712,53
2 850,0
Итого по государственной услуге
272
272
272
5 762,0
5 425,19
5 762,0
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Количество
посещений
15 000
15 000
15 000
5 375,07
4 837,51
5 375,07
Зам. главы администраций области
Н.Е. Астафьева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017
г. Тамбов
№ 312
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 24.03.2017), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации
Реализация мероприятий Программы позволит в 2020 году достичь следующих результатов:
смертность населения Тамбовской области от всех причин -15,4 случаев на 1000 населения;
смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) - 1456,0 случаев на 100 тыс. населения; материнская смертность - 9,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; младенческая смертность - 4,8 случаев на 1000 родившихся живыми; смертность от болезней системы кровоснабжения - 671,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от дорожно-транспортных происшествий - 10,0 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных) - 191,9 случаев
на 100,0 тыс. населения;
смертность от туберкулез - 5,8 случаев на 100 тыс. населения;
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) - 6,5 литров на душу населения; распространенность потребления табака среди взрослого населения - 49 процентов; распространенность потребления табака среди детей и подростков - 8,5 процентов; заболеваемость туберкулезом - 42,5 случаев на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами - 32,0 человека на 10 тыс. населения; обеспеченность средним медицинским персоналом - 92,0 человека на 10 тыс. человека;
количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача - 3,2 человека
средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) и иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 200,0 процентов; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области - 100,0 процентов; ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 74,2 года; доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования - 100 процентов;
доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 процентов; снижение удельного расхода тепла на 1 м2 - 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 - 31,68 кВт.ч/ м2; снижение удельного расхода топлива на 1 м2 - 4,54 тут/ м2;
доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, пропаганды донорства крови и ее компонентов - 10 процентов
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Всего 129 615 367,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке:
3 402 651,3 (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
42 018 698,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
76 497 752,7 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства внебюджетных источников по предварительной оценке:
7 696 265,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 2 587 254,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 1 255 600,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 137 191,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: всего: 646 472,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 452 503,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»:
всего: 938 265,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.)
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»: всего: 2 634 330,9 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 8 714 638,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: всего: 309 017,8 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: всего: 69 821 570,4 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:
всего: 51 525,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 42 018 698,2 тыс. руб. (32,4% от общего объема средств Программы), федерального бюджета - 3 402 651,3 тыс. руб. (2,6% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 76 497 152,7 тыс. руб. (59,0% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников - 7 696 265,5 (6,0% от общего объема средств Программы)»;
1.2. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
На 100 тыс.
населения
1489,7
1472,1
1470,0
1466,0
1461,0
1456,0
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
в разделе 1 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литров на душу населения в год
12,5
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
1.8. Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
23,0
23,0
21,0
21,0
21,0
дополнить пунктами 1.30-1.32 следующего содержания:
1.30. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации
Процент
15,5
17,0
21,0
21,0
22,0
23,0
1.31. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1.32. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции
Процент
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
в разделе 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» пункт 8.20 изложить в следующей редакции:
8.20. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области
Человек
162
135
141
135
135
135
в разделе 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» пункты 10.2-10.3 изложить в следующей редакции:
10.2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи
Процент
32,7
35,8
36,1
36,1
36,1
36,3
10.3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи
Процент
8,3
8,2
7,9
7,9
7,9
8,1
1.3. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016 - 2020 годы» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 2 «Развитие государственно-частного партнерства», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 7 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.4. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.5. приложение № 4а «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2016 году областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» цифры «10,0» заменить цифрами «6,5», цифры «23,0» заменить цифрами «21,0»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 2 587 254,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной оценке:
1 034 769,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. -36 017,3 тыс. руб.;
2015 г. - 1,9 тыс. руб.;
2016 г. -403 413,9 тыс. руб.;
2017 г. - 332 925,3 тыс. руб.;
2018 г. - 88 756,6 тыс. руб.;
2019 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
2020 г. - 86 827,2 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
1 552 485,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 28 866,4 тыс. руб.;
2014 г. - 48 228,0 тыс. руб.;
2015 г. - 26 213,6 тыс. руб.;
2016 г. - 375 166,1 тыс. руб.;
2017 г. -297 483,3 тыс. руб.;
2018 г.-239 161,3 тыс. руб.;
2019 г. -268 683,3 тыс. руб.;
2020 г. - 268 683,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 2587254,7 тыс. рублей, в том числе 1 034 769,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (40,0%), 1 552 485,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (60,0%).»;
1.7. в приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего за счет средств из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 1 255 600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 212 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 138 600,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 70 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 387 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 224 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 224 000,0 тыс. руб.
1.8. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Всего: 1 137 191,8 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной Подпрограммы оценке: 298 819,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 10 887,9 тыс. руб.;
2014 г. - 7 377,1 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс. руб.;
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 838 372,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс. руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс. руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс. руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс. руб.;
2017 г. - 36 446,1 тыс. руб.;
2018 г. - 17 359,0 тыс. руб.;
2019 г. - 19 287,8 тыс. руб.;
2020 г. - 19 287,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1 137 191,8 тыс. руб., в том числе 838 372,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (73,7% от общего объема средств Подпрограммы) и 298 819,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (26,3% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.9. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 646 472,8 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
645 351,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г.-98 139,7 тыс. руб.;
2014 г. - 111 277,5 тыс. руб.;
2015 г. - 75 238,6 тыс. руб.;
2016 г. - 74 272,9 тыс. руб.;
2017 г.-87 979,7 тыс. руб.;
2018 г. - 60 777,0 тыс. руб.;
2019 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
2020 г. - 68 833,0 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 565,5 тыс. руб.;
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 555,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 555,9 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 646 472,8 тыс. руб., в том числе 645 351,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (99,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 555,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 938 265,7 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 712 965,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -76 787,8 тыс. руб.;
2014 г. - 86 781,8 тыс. руб.;
2015 г. - 90 829,4 тыс. руб.;
2016 г. - 82 685,9 тыс. руб.;
2017 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2018 г. - 86 741,7 тыс. руб.;
2019 г. - 96 379,7 тыс. руб.;
2020 г - 96 379,7 тыс. руб;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 100,0 тыс. руб.;
2014 г. -250,0 тыс. руб.;
2015 г. - 550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 150,0 тыс. руб.;
2017 г. - 175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 175,0 тыс. руб.;
2019 г.-200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 200,0 тыс. руб;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. -23 500,0 тыс. руб.;
2014 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 40 000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 60 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 938 265,7 тыс. руб., в том числе 223 500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (23,8% от общего объема средств Подпрограммы), 712 965,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (76,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 8 714 638,4 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:
4 289 252,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -989 131,3 тыс. руб.;
2017 г. - 921 359,8 тыс. руб.;
2018 г. - 779 266,7 тыс. руб.;
2019 г. - 799 746,2 тыс. руб.;
2020 г. - 799 748,2 тыс. руб.,
средства федерального бюджета по предварительной оценке: 108 636,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс. руб.;
2017 г. - 18 224,7 тыс. руб.;
2018 г. - 13 755,2 тыс. руб.;
2019 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
2020 г. - 13 456,1 тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4 316 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс. руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 861 000,0 тыс. руб.;
2019 г. - 905 000,0 тыс. руб.;
2020 г. - 950 250,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 8 714 638,4 тыс. руб., в том числе 108 636,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,2% от общего объема средств Подпрограммы), 4 289 252,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (49,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 750,00 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (49,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «36,5» заменить цифрами «36,3», цифры «7,9» заменить цифрами «8,1»;
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Всего: 69 821 570,5 тыс. руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 18 815 507,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 3 772 343,5 тыс. руб.;
2017 г. - 3 762 998,4 тыс. руб.;
2018 г. - 3 756 192,9 тыс. руб.;
2019 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
2020 г. - 3 761 986,1 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 51 006 063,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс. руб.;
2017 г. -9 138 859,1 тыс. руб.;
2018 г. - 10 661 275,6 тыс. руб.;
2019 г. -11 213 748,7 тыс. руб.;
2020 г. - 11 213 748,7 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 69 821 570,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 18 815 507,1 тыс. руб. (27,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 51 006 063,4 тыс. руб. (73% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 20 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы» к Программе:
пункт 2.3. раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидии» дополнить абзацем следующего содержания:
«Претенденты вправе не представлять копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица на территории области и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней. В случае непредставления вышеуказанных документов Управление запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) у налогового органа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312
Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016 - 2020 годы
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.:
наименование
единица
измерения
год реализации
значение
(по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273,3
0,00
0,0
0,0
2017
82,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
83,0
2019
84,0
2020
85,0
1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
83,0
2019
84,0
2020
85,0
1.3. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
40 144,9
0,0
0,0
2017
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения
области
Количество человек, участвующих в проводимых мероприятиях
Человек
2016
2 711
1 931,2
0,0
1 931,2
0,0
0,0
2017
2 711
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2018
2 711
1 738,1
0,0
1 738,1
0,0
0,0
2019
2 711
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
2020
2 711
1 768,6
0,0
1 768,6
0,0
0,0
1.5. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по управлению имуществом области
Количество приобретенных объектов
в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения
области
Охват профилактическими прививками
Процент
2016
96
22 711,7
0,0
22 711,7
0,0
0,0
2017
96
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2018
96
11 304,8
0,0
11 304,8
0,0
0,0
2019
96
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
2020
96
15 672,0
0,0
15 672,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
Человек
2016
25
133,5
0,0
133,5
0,0
0,0
2017
25
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2018
25
96,1
0,0
96,1
0,0
0,0
2019
25
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
2020
25
106,8
0,0
106,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 288,3
0,0
0,0
0,0
2017
96,0
241 888,8
241 888,8
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Процент
2016
98
2 795,9
2 795,9
0,00
0,0
0,0
2017
98
Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
2018
98
2019
98
2020
98
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697,2
0,00
0,0
0,0
2017
96
91 036,5
91 036,5
0,0
0,0
0,0
2018
96,5
88 756,6
88 756,6
0,0
0,0
0,0
2019
97
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
2020
98
86 827,2
86 827,2
0,0
0,0
0,0
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
Управление здравоохранения
области
Смертность от туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
14 359,2
14 359,2
0,00
0,0
0,0
2017
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения
области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов
«Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
30 729,2
0,0
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2018
100
24 693,1
0,0
24 693,1
0,0
0,0
2019
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
2020
100
27 436,8
0,0
27 436,8
0,0
0,0
1.13. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
Процент
2016
94,5
271 515,6
0,0
271 515,6
0,0
0,0
2017
95
252 499,1
0,0
252 499,1
0,0
0,0
2018
95,5
201 329,2
0,0
201 329,2
0,0
0,0
2019
96
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
2020
96,5
223 699,1
0,0
223 699,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
630 408,6
332 925,3
297 483,3
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
2 447 927,5
998 750,2
1 449 177,3
0,0
0,0
2. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов управляемой конкуренции»
2.1. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
Управление здравоохранения
области
Количество больных на процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
192
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
202
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
212
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2. Строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности от туберкулеза
На 100 тыс. человек
2016
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
6,0
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
5,9
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
5,8
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
Итого по Подпрограмме:
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2016-2020
905 000,0
0,0
0,0
0,0
905 000,0
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения
области
Техническая готовность объекта за год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554,1
80 772,8
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной и инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2017
1
17 158,3
0,0
17 158,3
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Управление здравоохранения
области
Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
3 667,0
0,0
0,0
2017
99,9/97,4
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2018
99,9/97,7
2 640,2
0,0
2 640,2
0,0
0,0
2019
99,9/97,7
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
2020
99,9/97,9
2 933,6
0,0
2 933,6
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения
области
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первом триместре беременности
Процент
2016
83
7 299,7
0,0
7 299,7
0,0
2017
84
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
2018
85
5 255,8
0,0
5 255,8
0,0
2019
86
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
2020
87
5 839,8
0,0
5 839,8
0,0
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего
возраста
2016
5,7
7 516,8
0,0
7 516,8
0,0
0,0
2017
5,6
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2018
5,5
5 443,2
0,0
5 443,2
0,0
0,0
2019
5,4
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
2020
5,3
6 048,0
0,0
6 048,0
0,0
0,0
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения
области
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
100 тысяч населения соответствующего
возраста
2016
5,7
5 583,0
0,0
5 583,0
0,0
0,0
2017
5,6
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2018
5,5
4 019,8
0,0
4 019,8
0,0
0,0
2019
5,4
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
2020
5,3
4 466,4
0,0
4 466,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 446,1
0,0
36 446,1
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
477 774,1
280 554,1
197 220,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения
области
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
Процент
2016
21
20 197,7
0,0
20 197,7
0,0
0,0
2017
26
20 059,3
0,0
20 059,3
0,0
0,0
2018
31
17 738,1
0,0
17 738,1
0,0
0,0
2019
36
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
2020
45
19 709,0
0,0
19 709,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения
области
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
Процент
2016
12
6 037,0
0,0
6 037,0
0,0
0,0
2017
15
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2018
17
4 349,7
0,0
4 349,7
0,0
0,0
2019
21
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
2020
25
4 833,0
0,0
4 833,0
0,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения
области
Обеспечение деятельности ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»
Процент
2016
100,0
48 038,2
0,0
48 038,2
0,0
0,0
2017
100,0
63 087,4
0,0
63 087,4
0,0
0,0
2018
100,0
38 689,2
0,0
38 689,2
0,0
0,0
2019
100,0
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
2020
100,0
44 291,0
0,0
44 291,0
0,0
0,0
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения
области
Количество участников проекта
Детей/
семей
2016
30/15
555,9*
555,9*
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
87 979,7
0,0
87 979,7
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
361 251,5
555,9*
360 695,6
0,0
0,0
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников»
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
Человек
2016
869
25 236,3
0,0
25 236,3
0,0
0,0
2017
868
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2018
870
21 124,2
0,0
21 124,2
0,0
0,0
2019
870
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
2020
870
23 471,3
0,0
23 471,3
0,0
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения
области
Количество получателей ежемесячной социальной выплаты
Человек
2016
763
5 114,0
0,0
5 114,0
0,0
0,0
2017
833
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2018
903
6 480,0
0,0
6 480,0
0,0
0,0
2019
963
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
2020
1043
7 200,0
0,0
7 200,0
0,0
0,0
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения
области
Количество проведенных конкурсов
Единиц
2016
8
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
2017
12
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2018
16
175,0
0,0
0,0
0,0
175,0
2019
22
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2020
30
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников»
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную
выплату
Человек
2016
70
88 100,0
60 000,0*
28 100,0
0,0
0.0
2017
80
100 000,0
60 000,0*
40 000,0
0,0
0,0
2018
80
36 000,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
2019
80
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
2020
80
40 000,0
0,0
40 000,0
0,0
0,0
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения
области
Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг
Человек
2016
3979
24 235,6
0,0
24 235,6
0,0
0,0
2017
3979
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2018
3979
23 137,5
0,0
23 137,5
0,0
0,0
2019
3979
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
2020
3979
25 708,4
0,0
25 708,4
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000,0*
82 685,9
0,0
150,0
2017
156 554,7
60 000,0*
96 379,7
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
2016-2020
579 466,7
120 000,0*
458 566,7
0,0
900,0
* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
7.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
Управление строительства и инвестиций области,
управление здравоохранения области
Младенческая смертность;
материнская смертность; ранняя неонатальная смертность;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
2016
В соответствии с разделом 11 «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы» приложение № 15 к государственной программе
52 186,6
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
2017
5 113,5
0,0
5 113,5**
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
**остаток неизрасходованной субсидии на счете Казенного предприятия Тамбовской области «Дирекция капитального строительства», представленной согласно Соглашения от 15.12.2014 № 122/02 на осуществление капитальных вложений в объект, подлежащая расходованию в 2017 году
7.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
Ввод объекта в эксплуатацию
Объект
2016
0,0
7.3. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках)
Управление здравоохранения области
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
Человек
2016
77
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
ВСЕГО по Подпрограмме:
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
0,0
0,0
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения
области
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Процент
2016
53,5
10 240,0
0,0
10 240,0
0,0
0,0
2017
54,0
17 803,3
0,0
17 803,3
0,0
0,0
2018
54,5
6 652,8
0,0
6 652,8
0,0
0,0
2019
55,0
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
2020
55,5
7 392,0
0,0
7 392,0
0,0
0,0
Управление образования и науки
области
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706,1
0,0
0,0
0,0
2017
82,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения
области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,9
4 950,0
0,0
0,0
2017
82,0
18 173,2
14 202,2
3 960,0
0,0
11,0
2018
83,0
17 336,2
13 755,2
3 564,0
0,0
17,0
2019
84,0
17 438,1
13 456,1
3 960,0
0,0
22,0
2020
85,0
17 444,1
13 456,1
3 960,0
0,0
28,0
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
Процент
2016
38,8
2017
38,9
2018
39,0
2019
39,1
2020
39,2
8.4. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций
области
Количество объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
72 408,6
0,0
0,0
2017
2
64 368,6
0,0
64 368,6
0,0
0,0
2018
1
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения
области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
788 024,7
0,0
780 500,0
2017
100,0
1 536 348,8
0,0
716 360,8
0,0
819 988,0
2018
100,0
1 471 981,6
0,0
610 999,6
0,0
860 982,0
2019
100,0
1 584 504,1
0,0
679 527,1
0,0
904 977,0
2020
100,0
1 629 748,1
0,0
679 527,1
0,0
950 221,0
8.6. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи,
не застрахованным по ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
96,4
0,0
0,0
2017
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2018
100,0
119,5
0,0
119,5
0,0
0,0
2019
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
2020
100,0
132,8
0,0
132,8
0,0
0,0
8.7. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
4 936,4
0,0
0,0
2017
1
10 000,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.8. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения
области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
169
1 718,6
0,0
1 718,6
0,0
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2018
202
4 077,0
0,0
4 077,0
0,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
2020
222
0,0
0,0
4 530,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
8.9. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения
области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета
области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
12 920,1
0,0
0,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
12 920,1
0,0
0,0
2018
135
11 628,1
0,0
11 628,1
0,0
0,0
2019
135
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
2020
135
12 920,1
0,0
12 920,1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.10. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения
области
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
75 277,7
0,0
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
73 121,3
0,0
0,0
2018
100
65 806,7
0,0
65 806,7
0,0
0,0
2019
100
73 117,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
2020
100
73 115,3
0,0
73 117,3
0,0
0,0
8.11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения
области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
4,0
0,0
1,0
2018
450
7,0
0,0
6,0
0,0
1,0
2019
600
9,0
0,0
8,0
0,0
1,0
2020
750
11,0
0,0
10,0
0,0
1,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»
8.12. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
Управление здравоохранения
области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
3 819,6
0,0
0,0
2017
672,5
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2018
672,0
3 508,0
0,0
3 508,0
0,0
0,0
2019
671,5
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
2020
671,0
3 897,8
0,0
3 897,8
0,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
8.13. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
Управление здравоохранения
области
Количество проведенных посещений
Посещений
2016
57200
14 039,3
0,0
14 039,3
0,0
0,0
2017
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2018
57200
12 205,0
0,0
12 205,0
0,0
0,0
2019
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
2020
57200
13 561,1
0,0
13 561,1
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 759 584,5
18 224,7
921 359,8
0,0
820 000,0
2018
1 654 021,9
13 755,2
779 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
Всего по Подпрограмме
2016-2020
8 714 638,3
108 636,1
4 289 252,2
0,0
4 316 750,0
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования»
10.1 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения
области
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
Процент
2016
5,8
547 665,8
0,0
0,0
0,0
547 665,8
2017
5,8
566 347,9
0,0
0,0
0,0
566 347,9
2018
5,8
645 676,2
0,0
0,0
0,0
645 676,2
2019
5,8
669 861,4
0,0
0,0
0,0
669 861,4
2020
5,6
669 861,4
0,0
0,0
0,0
669 861,4
* в графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
2016
35,8
3 228 284,1
0,0
0,0
0,0
3 228 284,1
2017
36,1
3 373 392,2
0,0
0,0
0,0
3 373 392,2
2018
36,1
3 912 020,5
0,0
0,0
0,0
3 912 020,5
2019
36,1
4 092 015,9
0,0
0,0
0,0
4 092 015,9
2020
36,3
4 092 015,9
0,0
0,0
0,0
4 092 015,9
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
2016
8,2
760 653,0
0,0
0,0
0,0
760 653,0
2017
7,9
749 895,3
0,0
0,0
0,0
749 895,3
2018
7,9
845 916,8
0,0
0,0
0,0
845 916,8
2019
7,9
890 512,9
0,0
0,0
0,0
890 512,9
2020
8,1
890 512,9
0,0
0,0
0,0
890 512,9
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
2016
50,2
4 116 606,5
0,0
0,0
0,0
4 116 606,5
2017
50,2
4 318 343,3
0,0
0,0
0,0
4 318 343,3
2018
50,2
5 111 394,0
0,0
0,0
0,0
5 111 394,0
2019
50,2
5 409 342,4
0,0
0,0
0,0
5 409 342,4
2020
50,0
5 409 342,4
0,0
0,0
0,0
5 409 342,4
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление здравоохранения
области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
3 710 023,5
0,0
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2018
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2019
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
2020
100
3 704 056,6
0,0
3 704 056,6
0,0
0,0
**Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения
области
Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области
Единиц
2016
56
32 423,9
0,0
32 423,9
0,0
0,0
2017
55
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2018
55
29 544,0
0,0
29 544,0
0,0
0,0
2019
55
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
2020
55
32 826,8
0,0
32 826,8
0,0
0,0
10.4. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
области
Количество учреждений, в которых реализован функционал компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Единиц
2016
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
48
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Осуществление руководства и бухгалтерского обслуживания в сфере здравоохранения»
10.5. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном
объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
25 806,7
0,0
0,0
2017
95
26 115,0
0,0
26 115,0
0,0
0,0
2018
95
22 592,3
0,0
22 592,3
0,0
0,0
2019
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
2020
95
25 102,7
0,0
25 102,7
0,0
0,0
10.6. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
2016
95
4 089,5
0,0
4 089,5
0,0
0,0
2017
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.7. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
0,0
0,0
125 221,9
2017
130 880,4
0,0
0,0
0,0
130 880,4
2018
146 268,1
0,0
0,0
0,0
146 268,1
2019
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
2020
152 016,1
0,0
0,0
0,0
152 016,1
Итого по Подпрограмме
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 901 857,5
0,0
3 762 998,4
0,0
9 138 859,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
Всего по Подпрограмме
2016-2020
69 821 570,4
0,0
18 815 507,0
0,0
51 006 063,4
Итого по
Программе
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1
0,0
9 559 081,3
2017
15 770 264,4
412 274,3
5 328 956,0
0,0
10 029 034,1
2018
17 064 363,9
103 636,1
5 051 277,2
0,0
11 909 450,6
2019
17 583 161,1
101 407,6
5 138 804,8
0,0
12 342 948,7
2020
17 628 413,1
101 407,6
5 138 806,8
0,0
12 388 198,7
Всего по Программе
2016-2020
83 979 807,6
1 514 869,2
26
236 225,0
0,0
56 228 713,4
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
4 467 173,7*
0,0
7 439 289,2*
2014
17 140 090,1
651 398,0
5 649 078,5*
0,0
10 839 613,6*
2015
16 173 863,7
590 959,8
5 896 501,9*
0,0
9 686 402,0*
2016
15 933 605,1
796 143,6
5 578 380,1*
0,0
9 559 081,3*
2017
15 770 264,4
412 274,3
5 328 956,0*
0,0
10 029 034,1*
2018
17 064 363,9
103 636,1
5 051 277,2*
0,0
11 909 450,6*
2019
17 583 161,1
101 407,6
5 138 804,8*
0,0
12 342 948,7*
2020
17 628 413,1
101 407,6
5 138 806,8*
0,0
12 388 198,7*
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
4 319 389,7
0,0
670 450,0
2014
6 609 667,6
646 160,1
5 043 357,5
0,0
920 150,0
2015
6 670 940,0
590 959,8
5 196 964,7
0,0
883 015,5
2016
6 881 105,7
736 143,6
5 364 312,1
0,0
780 650,0
2017
6 489 178,4
352 274,3
5 246 729,1
0,0
890 175,0
2018
6 342 388,3
103 636,1
4 990 577,2
0,0
1 248 175,0
2019
6 368 712,4
101 407,6
5 138 104,8
0,0
1 129 200,0
2020
6 413 964,4
101 407,6
5 138 106,8
0,0
1 174 450,0
* объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление
строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
605 021,0**
0,0
0,0
2015
648 837,2**
0,0
648 837,2**
0,0
0,0
2016
205 368,0**
0,0
205 368,0**
0,0
0,0
2017
81 526,9
0,0
81 526,9
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
образования и науки области
2013
. 700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0 -
0,0
700,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
0,0
0,0
6 768 839,2
2014
9 919 463,6
0,0
0,0
0,0
9 919 463,6
2015
8 803 386,5
0,0
0,0
0,0
8 803 386,5
2016
8 838 431,3
60 000,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 198 859,1
60 000,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе;
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
778 580,0
403 413,9
375 166,1
0,0
0,0
2017
630 408,6
332 925,3
297 483,3
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
0,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
28 866,4
0,0
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
48 228,0
0,0
0,0
2015
26 215,5
1,9
26 213,6
0,0
0,0
2016
770 580,0
403 413,9
367 166,1
0,0
0,0
2017
630 408,6
332 925,3
297 483,3
0,0
0,0
2018
327 917,9
88 756,6
239 161,3
0,0
17,0
2019
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
22,0
2020
355 510,5
86 827,2
268 683,3
0,0
28,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
' 0,0
0,0
0,0
0,0
2016
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1 171 902,8
- 0,0
0,0
2014
1 526 074,6
214 559,2
1 311 515,4
0,0
0,0
2015
1 185 198,0
123 345,4
1 061 852,6
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
1 416 460,9
245 258,1
1 171 202,8
0,0
0,0
2014
1 499 715,7
209 321,3
1 290 394,4
0,0
0,0
2015
1 054 408,6
123 345,4
931 063,2
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2014
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2015
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
20 421,0*
0,0
0,0
2015
80 089,4*
0,0
80 089,4*
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрогрмма 3 #
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
0,0
0,0
212 000,0
2015
138 600,0
0,0
0,0
0,0
138 600,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
70 000,0
0,0
0,0
0,0
70 000,0
2018
387 000,0
0,0
0,0
0,0
387 000,0
2019
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
2020
224 000,0
0,0
0,0
0,0
224 000,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и
ребенка»
Всего, в том числе;
2013
171 460,1
10 887,9
160 572,2
0,0
0,0
2014
180 962,3
7 377,1
173 585,2
0,0
0,0
2015
306 995,3
0,0
306 995,3
0,0
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
104 839,3
0,0
0,0
2017
36 446,1
0,0
36 446,1
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,0
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
13 488,2
0,0
0,0
2014
17 855,3
7 377,1
10 478,2
0,0
0,0
2015
20 715,0
0,0
20 715,0
0,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
24 066,5
0,0
0,0
2017
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2018
17 359,0
0,0
17 359,0
0,0
0,0
2019
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
2020
19 287,8
0,0
19 287,8
0,0
0,0
управление
строительства и
инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
147 084,1*
0,0
0,0
2014
163 106,7**
0,0
163 106,7**
0,0
0,0
2015
286 280,3**
0,0
286 280,3**
0,0
0,0
2016
80 772,8**
0,0
80 772,8**
0,0
0,0
2017
17 158,3**
0,0
17 158,3**
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение»;
** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
87 979,7
0,0
87 979,7
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
98 139,7
0,0
0,0
2014
111 277,5
0,0
111 277,5
0,0
0,0
2015
75 804,1
0,0
75 238,6
0,0
565,5*
2016
74 828,8
555,9*
74 272,9
0,0
0,0
2017
87 979,7
0,0
87 979,7
0,0
0,0
2018
60 777,0
0,0
60 777,0
0,0
0,0
2019
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
2020
68 833,0
0,0
68 833,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной
помощи, в том числе
детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
89 308,2
0,0
0,0
2014
48 013,4
0,0
48 013,4
0,0
0,0
2015
56 232,0
0,0
56 232,0
0,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
52 392,9
0,0
0,0
2017
54 762,1
0,0
54 762,1
0,0
0,0
2018
47 108,6
0,0
47 108,6
0,0
0,0
2019
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
2020
52 342,9
0,0
52 342,9
0,0
0,0
* средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
76 787,8
0,0
23 600,0
2014
127 031,8
0,0
86 781,8
0,0
40 250,0
2015
131 379,4
0,0
90 829,4
0,0
40 550,0
2016
142835,9
60 000,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
156 554,7
60 000,0
96 379,7
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
76 787,8
0,0
100,0
2014
87 031,8
0,0
86 781,8
0,0
250,0
2015
91 379,4
0,0
90 829,4
0,0
550,0
2016
82 835,9
0,0
82 685,9
0,0
150,0
2017
96 554,7
0,0
96 379,7
0,0
175,0
2018
86 916,7
0,0
86 741,7
0,0
175,0
2019
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
2020
96 579,7
0,0
96 379,7
0,0
200,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
0,0
0,0
23 500,0
2014
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2015
40 000,0
0,0
0,0
0,0
40 000,0
2016
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
2017
60 000,0
60 000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
187 752,4
0,0
0,0
2014
595 950,8
391 360,3
204 590,5
0,0
0,0
2015
677 482,2
465 736,8
211 745,4
0,0
0,0
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
40 468,2
0,0
0,0
2014
35 536,2
0,0
35 536,2
0,0
0,0
2015
31 241,2
0,0
31 241,2
0,0
0,0
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2 613 376,0
0,0
7 415 689,2
2014
11 690 040,5
2 084,1
3 208 057,5
0,0
8 479 898,9
2015
13 261 748,5
1 875,7
3 753 186,3
0,0
9 506 686,5
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2 613 376,0
0,0
670 350,0
2014
3 918 041,6
2 084,1
3 208 057,5
0,0
707 900,0
2015
4 498 362,0
1 875,7
3 753 186,3
0,0
743 300,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
0,0
0,0
6 745 339,2
2014
7 771 998,9
0,0
0,0
0,0
7 771 998,9
2015
8 763 386,5
0,0
0,0
0,0
8 763 386,5
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
421 493,0
0,0
2 107 464,7**
2015
282 967,5
0,0
282 967,5
0,0
0,0
2016
52 686,6
0,0
52 686,6
.0,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
421 493,0*
0,0
0,0
2015
282 467,5*
0,0
282 467,5*
0,0
0,0
2016
52 186,6*
0,0
52 186,6*
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2014
2 107 464,7**
0,0
0,0
0,0
2 107 464,7**
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс. руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230 280,9 тыс. руб.
** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
989 131,3
0,0
780 500,0
2017
1 759 584,5
18 224,7
921 359,8
0,0
820 000,0
2018
1 654 021,9
13 755,2
779 266,7
0,0
861 000,0
2019
1 718 202,3
13 456,1
799 746,2
0,0
905 000,0
2020
1 763 454,3
13 456,1
799 748,2
0,0
950 250,0
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
916 022,7
0,0
780 500,0
2017
1 694 515,9
18 224,7
856 291,2
0,0
820 000,0
2018
1 593 321,9
13 755,2
718 566,7
0,0
861 000,0
2019
1 717 502,3
13 456,1
799 046,2
0,0
905 000,0
2020
1 762 754,3
13 456,1
799 048,2
0,0
950 250,0
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6*
0,0
72 408,6*
0,0
0,0
2017
64 368,6
0,0
64 368,6
0,0
0,0
2018
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление
образования и науки
области
2016
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2017
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2018
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2019
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2020
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе;
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
63 051,6
0,0
0,0
2017
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2018
56 433,9
1 124,3
55 309,6
0,0
0,0
2019
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
2020
62 552,2
1 124,3
61 427,9
0,0
0,0
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
Подпрограмма 14
«Организация
обязательного
медицинского страхования
граждан Российской
Федерации»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
3 772 343,5
0,0
8 778 431,3
2017
12 901 857,5
0,0
3 762 998,4
0,0
9 138 859,1
2018
14 417 468,5
0,0
3 756 192,9
0,0
10 661 275,6
2019
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
2020
14 975 734,8
0,0
3 761 986,1
0,0
11 213 748,7
управление
здравоохранения
области
201.6
3 772 343,5
0,0
3 772 343,5
0,0
0,0
2017
3 762 998,4
0,0
3 762 998,4
0,0
0,0
2018
3 756 192,9
0,0
3 756 192,9
0,0
0,0
2019
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
2020
3 761 986,1
0,0
3 761 986,1
0,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
0,0
0,0
8 778 431,3
2017
9 138 859,1
0,0
0,0
0,0
9 138 859,1
2018
10 661 275,6
0,0
0,0
0,0
10 661 275,6
2019
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
2020
11 213 748,7
0,0
0,0
0,0
11 213 748,7
Подпрограмма 15
«Развитие скорой
медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
10 119,0
0,0
10 119,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
11 810,1
0,0
0,0
2017
10 119,0
0,0
10 119,0
0,0
0,0
2018
9 360,4
0,0
9 360,4
0,0
0,0
2019
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
2020
10 117,9
0,0
10 117,9
0,0
0,0
Зам. главы администрации области
Н.Е. Астафьева
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 07.04. 2017 № 312
Приложение № 4а
к государственной программе
Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в 2017 - 2019 годах областными государственными учреждениями по государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема государственной услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование ед. изм.
2017
2018
2019
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни»
Государственная услуга (работа):
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Количество физических лиц
2711
2711
2711
1 768,60
1 738,10
1 768,60
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»
Государственная услуга (работа):
Хранение, распределение и отпуск лекарственных препаратов, биологически активных добавок, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров и медицинских изделий, в том числе для нужд резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий
Отчет
24
24
24
27 436,80
24 693,10
27 436,80
276
9 112,0
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
300
24
24
36 548,80
24 693,10
27 436,80
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный случай
13 454
13 454
13 454
561 258,20
471 407,30
524 424,50
Государственная услуга (работа):
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:
Законченный случай
70
70
70
132,80
119,50
132,80
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
576 837
576 837
57 6 837
142 139,20
127 925,30
142 139,20
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (дневной стационар)
Пациенто-день
42 400
42 400
42 400
12 963,40
11 667,00
12 963,40
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами»
Государственная услуга (работа):
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Посещение
59 060
59 060
59 060
13 561,10
12 205,00
13 561,10
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи»
Государственная услуга (работа):
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Законченный случай
141
135
135
12 920,10
11 628,10
12 920,10
4 022,50
0,0
0,0
Итого по государственной услуге
141
135
135
16 942,60
11 628,10
12 920,10
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
Государственная услуга (работа):
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
8 096,5
8 096,5
8 096,5
73 121,30
65 806,70
73 117,30
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
Государственная услуга (работа):
Санаторно-курортное лечение
Койко-день
24 480
24 480
24 480
20 059,30
17 738,10
19 709,00
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
Государственная услуга (работа):
Паллиативная медицинская помощь
Койко-день
93 238
93 238
93 238
54 762,10
47 108,60
52 342,90
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»
Государственная услуга (работа):
Патологическая анатомия
Количество вскрытий
1 500
1 500
1 500
4 801,50
4 801,50
4 801,50
Патологическая анатомия
Количество исследований
32 500
32 500
32 500
3 653,00
3 653,00
3 653,00
Итого по государственной услуге
34 000
34 000
34 000
8 454,50
8 454,50
8 454,50
Государственная услуга (работа):
Судебно-медицинская
экспертиза
Количество экспертиз
3 440
3 440
3 440
50 971,70
45 029,10
50 971,70
Итого по государственной услуге
59 426,20
53 483,60
59 426,20
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Государственная услуга (работа):
Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации
Площадь обработанных очагов
100 000
100 000
100 000
2 001,70
1 826,00
2 001,70
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы»
Государственная услуга (работа):
Административное обеспечение деятельности организации
Количество отчетов, составленных по результатам работы
186
186
186
11 186,04
10 454,31
И 186,04
Государственная услуга (работа):
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Количество объектов учета (регистров)
288
288
288
4 630,4
3 279,00
4 630,4
Государственная услуга (работа):
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (годовая)
Количество отчетов, подлежащих своду
49
49
49
2 909,4
2 774,0
2 909,4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (внутригодовая)
291
291
291
2 963,89
2 774,12
2 963,89
Государственная услуга (работа):
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры
Количество
пользователей
320
320
320
2 912,0
2 712,53
2 912,0
Количество учетных записей
240
240
240
2 850,0
2 712,53
2 850,0
Итого по государственной услуге
272
272
272
5 762,0
5 425,19
5 762,0
Государственная услуга (работа):
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Количество
посещений
15 000
15 000
15 000
5 375,07
4 837,51
5 375,07
Зам. главы администраций области
Н.Е. Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: