Основная информация
Дата опубликования: | 07 мая 2020г. |
Номер документа: | RU52000202000730 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2020 г. № 369
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 7 мая 2020 г. № 369
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
1. Позиции "Соисполнители госпрограммы", "Задачи госпрограммы", "Этапы и сроки реализации госпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители госпрограммы
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области;
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
";
"
Задачи госпрограммы
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства.
Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
Повышение творческого потенциала региона.
Создание единого культурного пространства.
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области.
Обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области
Этапы и сроки реализации госпрограммы
Госпрограмма реализуется в течение 2015-2022 годов.
Госпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию госпрограммы - 18 281 873,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;
2020 год - 3 801 705,6 тыс. рублей;
2021 год - 2 586 253,2 тыс. рублей;
2022 год - 2 165 791,9 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 391 016,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 362 205,1 тыс. рублей;
2021 год - 152 184,7 тыс. рублей;
2022 год - 145 522,5 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 10 421 758,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 2 348 755,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 441 859,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 493 524,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;
2022 год - 463 302,9 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 302 111,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2021 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2022 год - 37 132,1 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 725 128,5 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 560 069,3 тыс. рублей;
2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;
2022 год - 163 329,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей госпрограммы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
100
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
37
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
100
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
21
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
107
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
350
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы
%
87,0
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы
%
43,5
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
33,73
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1518
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
292
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
100
Непосредственные результаты:
Число объектов, введенных в эксплуатацию, составит 69
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10
Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 человек
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
%
26% к уровню 2014 года
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
800
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
17 (к уровню 2014 года)
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров
%
104 (по отношению к 2010 году)
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров)
%
104 (по отношению к 2010 году)
Непосредственные результаты
Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году составит 1 721 300 чел.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2 000 000 рублей
Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 45 человек
План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90 процентов ежегодно в 2019-2021 годах
34 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Подпрограмма 3 "Наследие"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году
%
3,5
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек
%
81,6
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
40,9
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда
%
13,0
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год
чел.
0,63
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области
%
100
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тысяч человек
631
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
350
Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
%
107
Непосредственные результаты
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 477 214 записей
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек
Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1 314,7 тысяч человек
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения
Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2 050 000 человек
В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9 181 000 в год
Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед.
Будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 35 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
Будут созданы 2 виртуальных концертных зала
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования составит 2710 тыс. единиц
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку составит 16 единиц
Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волотеры культуры составит 1317 человек.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование составит 153 единицы
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р
%
100
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,
в том числе:
иностранных
тыс. чел.
3 100,0
35,3
Индекс физического объема туристских услуг
%
103,0
Коэффициент использования гостиничного фонда
0,3
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
16 704,3
Непосредственные результаты
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23 000 экз.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 27 ед.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 ед.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 7 ед.
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. В разделе "Развитие туризма" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния отрасли культура":
2.1.1. В абзаце двенадцатом слова "(2021 год)" заменить словами "(2022 год)".
2.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Увеличение туристско-экскурсионного потока за счет роста внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области позволит увеличить объем оказываемых туристической индустрией региона услуг до 16 млрд рублей в 2022 году.".
2.2. Пункт 2.2 "Цели и задачи госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.2. Цели и задачи госпрограммы
Целями госпрограммы являются:
- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии;
- создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры;
- формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области;
- обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
3. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
4. Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства.
5. Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
6. Повышение творческого потенциала региона.
7. Создание единого культурного пространства.
8. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области.
9. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
10. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области.".
2.3. В абзаце первом подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации госпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.4. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
3 909 788,5
3 801 705,6
2 586 253,2
2 165 791,9
18281 873,9
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 109,4
152 184,7
145 522,5
2 390 920,4
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Капвложения
2015-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
143 094,5
90 074,0
113 970,0
78 890,5
1 122 366,7
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
147 481,2
36 351,9
18 168,8
18 168,8
439 946,2
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
17 041,9
1 763,4
1 763,4
1 763,4
32 017,5
Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
10 000,0
13 467,7
21 464,0
16 386,4
10 789,0
11 120,8
83 227,9
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
-
80 000,0
-
20 588,0
65 463,7
79 884,9
6 935,5
1 721,5
254 593,6
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
41 220,0
67 372,6
110 365,3
99 170,4
-
33 857,5
351 985,8
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области
Капвложения
2019-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
-
-
-
-
5 071,8
7 979,7
558,0
-
13 609,5
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
-
-
17 972,2
-
-
-
17 972,2
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
-
-
44 702,3
14 234,7
-
-
58 937,0
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
-
-
-
16 359,7
-
-
16 359,7
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 348 775,0
1 567 942,7
1 356 504,5
10421 758,3
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)
170,0
-
-
-
500,0
200,0
200,0
200,0
1 270,0
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
37 156,7
45 746,4
6 582,2
6 482,2
141 573,4
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Прочие расходы
2015-2022
МКНО
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
695,4
695,4
695,4
5 872,5
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
2 000,0
13 200,0
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
372 380,8
1 034 170,8
289 498,9
4 905,2
1 827 582,1
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
756 614,4
812 672,9
834 978,4
876 929,7
5 421 423,9
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
63 479,8
97 816,9
67 287,0
71 767,4
492 869,4
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Методкабинет (при условии участия)
2 486,2
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2 486,2
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
308 453,6
314 546,7
332 691,9
352 043,7
2 085 609,3
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 548,3
4 723,2
4 903,3
31 563,5
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
240 248,4
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
240 248,4
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
8 804,5
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
8 804,5
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Прочие расходы
2015-2022
МКНО ГБПОУ (при условии участия)
248,3
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
248,3
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ
3 268,4
7 385,3
7 385,3
6 570,3
6 570,3
6 570,3
37 749,9
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры
679,1
5 946,3
5 310,5
6 324,4
6 324,4
6 324,4
30 909,1
Основное мероприятие 2.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Прочие расходы
2020-2022
МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры
0,0
7 191,9
0,0
7 191,9
14 383,8
Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
16 491,0
65 964,0
Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Наследие"
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
3 441 859,4
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
16 248,5
2 048,4
10 910,4
910,4
48 127,9
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
3 211,0
4 641,6
81,0
81,0
13 379,7
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию)
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
3 993,4
1 632,5
1 632,5
1 632,5
16 114,0
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)
93,6
82,4
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
176,0
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
173 362,4
165 420,9
176 870,9
189 148,5
1 198 843,5
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
203 672,9
257 629,8
216 668,1
218 157,7
1 239 503,7
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2015
МКНО, ОНМЦ (при условии участия)
19 481,6
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
19 481,6
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию)
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 513,0
1 562,2
1 610,8
26 625,9
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
19 418,5
19 297,2
20 596,4
21 989,2
133 116,2
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"
Прочие расходы
2017
МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия)
-
-
167 540,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
167 540,0
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, Центр народного творчества
-
-
8 401,2
11 790,9
13 479,5
14 185,9
15 063,5
16 004,6
78 925,6
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ, НГОДБ
4 293,5
2 666,0
2 568,7
2 452,1
0,0
0,0
11 980,3
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Прочие расходы
2017
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
154 970,3
-
-
-
-
-
154 970,3
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
59 392,4
171 672,0
-
-
-
231 064,4
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Прочие расходы
2018-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
16 186,2
24 758,0
-
-
-
40 944,2
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры
Прочие расходы
2019-2022
МКНО
-
-
-
-
250,0
14 720,0
-
-
14 970,0
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
500,0
-
-
-
500,0
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
8 557,5
8 752,7
10 827,7
12 538,2
40 676,1
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
1 230,0
4 920,0
Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
302 111,6
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
-
-
23 836,0
48 475,6
555 866,7
560 069,3
373 551,0
163 329,9
1 725 128,5
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
НИР, прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***
-
-
-
-
12 500,0
-
-
-
12 500,0
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
3 630,0
8 250,0
500,0
500,0
500,0
13 380,0
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Прочие расходы
2018-2022
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
10 000,0
384 201,7
415 153,7
194 519,9
24 519,9
1 028 395,2
Капвложения
2019-2022
министерство экологии и природных ресурсов НО,
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО
-
-
-
-
86 971,7
108 260,0
139 135,1
111 456,1
445 822,9
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
1 000,0
1 250,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
5 500,0
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, МПТП НО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
9 118,4
17 800,7
39 260,9
19 274,9
22 074,9
9 074,9
116 604,7
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
14 517,6
13 070,5
19 932,4
13 330,7
13 771,1
14 229,0
88 851,3
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
2 974,4
3 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
14 074,4
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Прочие расходы
2019-2022
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.5. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
1.
Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
62,8
77,6
85,3
80,2
93,4
102,1
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
25
26
27
28
30
32
34
35
36
37
3.
Индикатор 3.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
98,2
98,4
98,6
98,7
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.
Индикатор 4.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
5.
Индикатор 5.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
-
-
-
-
-
-
101
103
105
107
6.
Индикатор 6.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
-
-
-
-
-
-
200
250
300
350
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
7.
Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
%
65
48
40,9
50
47,8
37,5
52,2
17,4
17,4
13
8.
Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
ед.
19
10
9
11
11
9
12
4
4
3
9.
Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
%
23
31,8
31,8
13,6
13
16,7
21,7
8,7
8,7
8,7
10.
Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
ед.
5
7
7
3
3
4
5
2
2
2
11.
Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
2
3
2
3
13
10
16
13
3
9
12.
Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
46,8
41,42
39,38
38,10
38,1
35,85
34,77
33,73
33,73
33,73
13.
Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1768
0,1706
0,1651
0,1714
0,1663
0,1613
0,1565
0,1518
0,1518
0,1518
14.
Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
410
408
303
330
320
310
301
292
292
292
15.
Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
% от общего объема потребления энергоресурсов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
16.
Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
17.
Непосредственный результат 1.5.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
ед.
-
-
-
-
-
23
23
23
23
23
18.
Непосредственный результат 1.6.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)
чел.
34,8
36
36
36
36
19.
Непосредственный результат 1.7.
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)
ед.
10
10
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
20.
Индикатор 2.1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
% к предыдущему году
2,5
2,8
3,2
3,5
3,8
4,2
3,5
3,0
1,3
1,0
21.
Непосредственный результат 2.1.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
тыс. ед.
1 329,0
1 366,2
1 409,9
1 459,2
1 514,6
1 578,2
1 633,4
1 682,4
1 704,3
1 721,3
22.
Индикатор 2.2.
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года)
тыс. руб.
-
-
100,0
200,0
3000,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
23.
Непосредственный результат 2.2.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000,0
24.
Индикатор 2.3.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
45
25.
Непосредственный результат 2.3.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
45
26.
Индикатор 2.4.
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)
%
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
27.
Индикатор 2.5.
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года)
%
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
28.
Непосредственный результат 2.4.
Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов
%
-
-
-
-
-
-
100
100
100
-
29.
Непосредственный результат 2.5.
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
ед.
-
-
-
-
-
-
-
17
17
34
Подпрограмма 3 "Наследие"
30.
Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к предыдущему году
21,2
22
22
22
10
10
10
5
5
3,5
31.
Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
ед. записей
500 000
510 000
515 000
516 000
5 486 880
6 035 568
6 552 710
6 880 345
7 224 362
7 477 214
32.
Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к общему числу библиотек
40,5
45,0
50,1
60,0
64,9
68,5
74,1
76,6
79,1
81,6
33.
Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области
ед.
420
450
501
600
646
678
730
748
766
785
34.
Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
41,6
41,7
41,8
41,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
35.
Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей
чел. (тыс.)
1 366,8
1 366,0
1 364,2
1 362,4
1 329,4
1 329,7
1 314,7
1 314,7
1 314,7
1 314,7
36.
Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
% к общему объему основного музейного фонда
8,2
8,5
12
12,1
12,6
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
37.
Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
ед.
82 000
85 000
119 000
121 000
121 215
122 000
123 000
125 000
128 000
131 000
38.
Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
посещений на 1 жителя в год
0,30
0,32
0,34
0,55
0,56
0,58
0,6
0,61
0,62
0,63
39.
Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
чел.
1 200 000
1 250 000
1 300 000
1 800 000
1 790 800
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
2 050 000
40.
Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области
% к общему числу музеев Нижегородской области
40,1
52,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
100,0
41.
Непосредственный результат 3.6.
Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
ед.
24
32
37
43
50
53
56
63
63
63
42.
Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тыс. чел.
590
602
612
615
593
598
601
613
622
631
43.
Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий
чел.
6 815 604
7 351 058
8 029 947
7 949 413
8 180 977
8 381 000
8 581 000
8 781 000
8 981 000
9 181 000
44.
Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к уровню 2018 года
-
-
-
-
-
-
200
250
300
350
45.
Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры
ед.
-
-
-
-
-
-
2 784 268
3 480 355
4 176 402
4 872 469
46.
Индикатор 3.9.
Увеличение количества посещений организаций культуры
% к уровню 2010 год
-
-
-
-
-
-
106,5
107,0
107,0
107,0
47.
Непосредственный результат 3.9.
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
ед
-
-
-
-
-
-
24
34
34
34
48.
Непосредственный результат 3.10.
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
49.
Непосредственный результат 3.11.
Количество созданных виртуальных залов (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
50.
Непосредственный результат 3.12.
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)
тыс.ед.
-
-
-
-
-
-
306
896
1803
2710
51.
Непосредственный результат 3.13.
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
4
8
12
16
52.
Непосредственный результат 3.14.
Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волонтера культуры (нарастающим итогом)
чел.
-
-
-
-
-
-
220
549
878
1317
53.
Непосредственный результат 3.15.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование(нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
65
111
111
153
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
54.
Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,
тыс. чел.
-
-
-
-
1 779,6
2 751,0
2 340,5
3 100,0
3 100,0
3 100,0
в том числе иностранных
-
-
-
-
34,13
75,47
51,47
35,3
35,3
35,3
55.
Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области
экз.
-
-
-
-
102 703
296 800
37 000
10 000
23 000
23 000,0
56.
Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг
%
-
-
-
-
101,1
94,9
98,9
103,0
103,0
103,0
57.
Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда
-
-
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
58.
Непосредственный результат 5.2.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения
ед.
-
-
-
-
285
363
363
363
363
363
59.
Непосредственный результат 5.3.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие
ед.
-
-
-
-
3
6
4
5
5
27
60.
Индикатор 5.4.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
-
-
-
-
13 118
13 396
14 879,9
15 908,9
16 704,3
16 704,3
61.
Непосредственный результат 5.4.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров
ед.
-
-
-
-
1
5
3
3
3
3
62.
Непосредственный результат 5.5.
Количество приобретенных туристских информационных терминалов
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
63.
Непосредственный результат 5.6.
Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
64.
Непосредственный результат 5.7.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку
ед.
-
-
-
-
0
1
2
2
2
2
65.
Непосредственный результат 5.8.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры
ед.
-
-
-
-
-
-
1
2
2
2
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2.6. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
3 384 183,6
3 801 705,6
2 586 253,2
2 165 791,9
Минкультуры
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 530,0
1 874 942,1
3 210 518,6
3 640 617,2
2 404 583,0
2 026 981,9
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
-
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
86 693,3
36 655,6
39 896,0
27 353,9
Министерство строительства НО
-
-
-
-
-
103 864,4
22 261,6
-
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
86 971,7
4 395,6
116 873,5
111 456,1
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
-
-
-
-
-
16 172,8
2 639,1
-
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 205,1
152 184,7
145 522,5
Минкультуры
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 205,1
152 184,7
145 522,5
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 348 775,0
1 567 942,7
1 356 504,5
Минкультуры
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 332 602,2
1 565 303,6
1 356 504,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
-
-
-
-
-
16 172,8
2 639,1
-
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
Минкультуры
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Минкультуры
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего
-
-
23 836,0
48 475,6
555 866,7
560 069,3
373 551,0
163 329,9
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
Минкультуры
-
-
23 432,3
13 629,2
382 201,7
415 153,7
194 519,9
24 519,9
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
86 693,3
36 655,3
39 896,0
27 353,9
Министерство строительства НО
-
-
-
-
-
103 864,4
22 261,6
-
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
86 971,7
4 395.6
116 873,5
111 456,1
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы (основного мероприятия)
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 134 010,6
1 589 038,8
2 153 204,0
2 082 232,7
4 097 095,4
4 866 778,1
3 517 205,1
2 771 183,0
Расходы областного бюджета
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
3 384 183,6
3 801 705,6
2 586 253,2
2 165 791,9
Расходы местных бюджетов
7 170,0
36 389,7
69 276,6
37 635,2
98 371,4
81 383,1
57 507,1
38 848,8
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
57 478,2
7 694,1
146 482,7
89 420,9
545 110,4
976 189,4
865 944,8
530 178,7
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
45 388,1
69 430,0
7 500,0
7 500,0
36 363,6
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
108 037,3
558 985,0
439 912,2
384 110,6
679 165,0
447 678,3
214 081,6
208 141,2
Расходы областного бюджета
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 205,1
152 184,7
145 522,5
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
56 178,4
34 060,1
75 801,0
54 766,1
31 189,8
30 967,3
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
105 263,0
43 889,3
30 707,1
30 707,1
30 707,1
31 651,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Всего, в т.ч.
93 362,7
334 211,7
334 391,2
177 423,8
178 388,6
112 592,5
142 462,5
98 613,2
Расходы областного бюджета
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
143 094,5
90 074,0
113 970,0
78 890,5
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
50 624,7
16 627,4
35 294,1
22 518,5
28 492,5
19 722,7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
69 410,0
13 182,2
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
147 481,2
36 351,9
18 168,8
18 168,8
Расходы областного бюджета
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
147 481,2
36 351,9
18 168,8
18 168,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
17 041,9
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы областного бюджета
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
17 041,9
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
50 170,1
47 170,2
55 538,0
51 190,2
44 193,4
45 552,4
Расходы областного бюджета
-
-
10 000,0
13 467,7
21 464,0
16 386,4
10 789,0
11 120,8
Расходы местных бюджетов
-
-
4 317,1
2 995,4
3 366,9
4 096,7
2 697,3
2 780,2
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 853,0
30 707,1
30 707,1
30 707,1
30 707,1
31 651,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5.
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
80 000,0
-
20 588,0
65 463,7
79 884,9
6 935,5
1 721,5
Расходы областного бюджета
80 000,0
-
20 588,0
65 463,7
79 884,9
6 935,5
1 721,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6.
Капитальный ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
42 456,6
81 809,9
138 042,2
121 649,7
-
42 321,9
Расходы областного бюджета
-
-
41 220,0
67 372,6
110 365,3
99 170,4
-
33 857,5
Расходы местных бюджетов
-
-
1 236,6
14 437,3
27 676,9
22 479,3
-
8 464,4
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7.
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
5 071,8
7 979,7
558,0
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
5 071,8
7 979,7
558,0
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8.
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
22 465,3
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
17 972,2
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
4 493,1
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.9.
Развитие территории муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
49 672,3
15 816,4
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
44 702,3
14 234,7
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
4 970,0
1 581,7
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.10.
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
20 449,6
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
16 359,7
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
4 089,9
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего, в т.ч.
793 371,6
797 506,5
946 501,0
1 110 601,3
1 853 829,3
2 958 871,6
1 975 868,1
1 479 532,1
Расходы областного бюджета
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 348 775,0
1 567 942,7
1 356 504,5
Расходы местных бюджетов
-
-
178,4
221,8
16 438,9
22 804,8
22 205,0
3 621,2
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 528,3
37 943,7
262 962,5
587 291,8
385 720,4
119 406,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Всего, в т.ч.
170,0
-
-
-
500,0
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
170,0
-
-
-
500,0
200,0
200,0
200,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Всего, в т.ч.
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
37 156,7
45 746,4
6 582,2
6 482,2
Расходы областного бюджета
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
37 156,7
45 746,4
6 582,2
6 482,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3.
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Всего, в т.ч.
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
695,4
695,4
695,4
Расходы областного бюджета
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
695,4
695,4
695,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
2 000,0
Расходы областного бюджета
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
2 000,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.5.
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Всего, в т.ч.
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
613 509,3
1 521 588,5
658 719,3
4 905,2
Расходы областного бюджета
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
372 380,8
1 034 170,8
289 498,9
4 905,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
14 300,0
19 532,3
20 200,0
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
226 828,5
467 885,4
349 020,4
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги
Всего, в т.ч.
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
756 614,4
812 672,9
834 978,4
876 929,7
Расходы областного бюджета
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
756 614,4
812 672,9
834 978,4
876 929,7
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Всего, в т.ч.
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
63 479,8
97 816,9
67 287,0
71 767,4
Расходы областного бюджета
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
63 479,8
97 816,9
67 287,0
71 767,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
2 486,2
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
2 486,2
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.9.
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
308 453,6
314 546,7
332 691,9
352 043,7
Расходы областного бюджета
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
308 453,6
314 546,7
332 691,9
352 043,7
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.10.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 548,3
4 723,2
4 903,3
Расходы областного бюджета
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 548,3
4 723,2
4 903,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Всего, в т.ч.
240 248,4
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
240 248,4
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.12.
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Всего, в т.ч.
8 804,5
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
8 804,5
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.13.
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Всего, в т.ч.
248,3
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
248,3
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.14.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Всего, в т.ч.
-
-
32 847,8
28 546,9
30 370,5
27 015,3
27 015,3
27 015,3
Расходы областного бюджета
-
-
3 268,4
7 385,3
7 385,3
6 570,3
6 570,3
6 570,3
Расходы местных бюджетов
-
-
163,4
142,0
1 965,6
1 745,0
1 745,0
1 745,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
29 416,0
21 019,6
21 019,6
18 700,0
18 700,0
18 700,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.15
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Всего, в т.ч.
-
-
6 806,4
22 950,2
20 598,2
24 584,4
24 584,4
24 584,4
Расходы областного бюджета
-
-
679,1
5 946,3
5 310,5
6 324,4
6 324,4
6 324,4
Расходы местных бюджетов
-
-
15,0
79,8
173,3
260,0
260,0
260,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
6 112,3
16 924,1
15 114,4
18 000,0
18 000,0
18 000,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A1
Федеральный проект "Культурная среда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
91 165,8
-
91 514,5
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
7 191,9
-
7 191,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
1 267,5
-
1 616,2
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
82 706,4
-
82 706,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A2
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего, в т.ч.
198 176,4
199 244,9
698 053,7
452 471,55
707 271,1
555 833,3
507 666,9
525 132,9
Расходы областного бюджета
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
Расходы местных бюджетов
250,0
-
12 919,8
3 353,3
5 248,5
2 718,7
2 706,9
3 134,6
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
7 580,5
7 694,1
5 691,4
7 587,9
57 691,4
59 590,5
49 517,3
58 695,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1.
Развитие библиотечного дела
Всего, в т.ч.
6 691,3
5 341,8
6 188,0
9 105,0
16 248,5
2 048,4
10 910,4
910,4
Расходы областного бюджета
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
16 248,5
2 048,4
10 910,4
910,4
Расходы местных бюджетов
250,0
-
948,0
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 873,8
4 244,1
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2.
Развитие музейного дела
Всего, в т.ч.
1 628,2
1 576,6
1 397,0
1 070,0
3 211,0
4 641,6
81,0
81,0
Расходы областного бюджета
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
3 211,0
4 641,6
81,0
81,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
206,7
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.3.
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в т.ч.
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
3 993,4
1 632,5
1 632,5
1 632,5
Расходы областного бюджета
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
3 993,4
1 632,5
1 632,5
1 632,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.4.
Мероприятия антинаркотической направленности
Всего, в т.ч.
93,6
82,4
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
93,6
82,4
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Всего, в т.ч.
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
173 362,4
165 420,9
176 870,9
189 148,5
Расходы областного бюджета
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
173 362,4
165 420,9
176 870,9
189 148,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Всего, в т.ч.
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
203 672,9
257 629,8
216 668,1
218 157,7
Расходы областного бюджета
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
203 672,9
257 629,8
216 668,1
218 157,7
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
19 481,6
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
19 481,6
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 513,0
1 562,2
1 610,8
Расходы областного бюджета
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 513,0
1 562,2
1 610,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.9.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Всего, в т.ч.
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
19 418,5
19 297,2
20 596,4
21 989,2
Расходы областного бюджета
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
19 418,5
19 297,2
20 596,4
21 989,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.10.
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"
Всего, в т.ч.
-
-
285 051,0
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
167 540,0
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Всего, в т.ч.
-
-
8 401,2
11 790,9
13 479,5
14 185,9
15 063,5
16 004,6
Расходы областного бюджета
-
-
8 401,2
11 790,9
13 479,5
14 185,9
15 063,5
16 004,6
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.12.
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Всего, в т.ч.
16 287,3
12 843,3
10 466,4
9 961,5
-
-
Расходы областного бюджета
4 293,5
2 666,0
2 568,7
2 452,1
-
-
Расходы местных бюджетов
6 302,4
2 589,4
586,7
530,5
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
5 691,4
7 587,9
7 311,0
6 978,9
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Всего, в т.ч.
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.*
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Всего, в т.ч.
-
-
160 639,7
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
154 970,3
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
5 669,4
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.**
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
59 992,8
172 687,3
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
59 392,4
171 672,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
600,4
1 015,3
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.14.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Всего, в т.ч.
-
-
-
16 349,7
25 008,1
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
16 186,2
24 758,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
163,5
250,1
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.15.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
500,0
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
500,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.16.
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
250,0
14 720,0
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
250,0
14 720,0
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
55 754,3
55 852,5
54 351,9
74 368,2
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
8 557,5
8 752,7
10 827,7
12 538,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
3 396,4
2 188,2
2 706,9
3 134,6
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
43 800,4
44 911,6
40 817,3
58 695,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
6 580,0
7 700,0
8 700,0
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
6 580,0
7 700,0
8 700,0
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Расходы областного бюджета
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
-
-
23 836,0
93 863,7
819 929,1
867 262,8
782 456,4
521 244,7
Расходы областного бюджета
-
-
23 836,0
48 475,6
555 866,7
560 069,3
373 551,0
163 329,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
883,0
1 093,5
1 405,4
1 125.7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
193 749,4
298 600,0
400 000,0
320 425,5
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
45 388,1
69 430,0
7 500,0
7 500,0
36 363,6
Основное мероприятие 5.1.
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
12 500,0
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
12 500,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2.
Финансово- кредитная поддержка в сфере туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
49 018,1
77 680,0
8 000,0
8 000,0
36 863,6
Расходы областного бюджета
-
-
-
3 630,0
8 250,0
500,0
500,0
500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
45 388,1
69 430,0
7 500,0
7 500,0
36 363,6
Основное мероприятие 5.3.
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Всего, в.т.ч.
-
-
-
10 000,0
665 805,8
823 107,2
735 060,4
457 527,2
Расходы областного бюджета
-
-
-
10 000,0
471 173,4
523 413,7
333 655,0
135 976,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
883,0
1 093,5
1 405,4
1 125.7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
193 749,4
298 600,0
400 000,0
320 425,5
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.4.
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
1 000,0
1 250,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
1 000,0
1 250,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.5.
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Всего, в.т.ч.
-
-
9 118,4
17 800,7
39 260,9
19 274,9
22 074,9
9 074,9
Расходы областного бюджета
-
-
9 118,4
17 800,7
39 260,9
19 274,9
22 074,9
9 074,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.6.
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Всего, в.т.ч.
-
-
14 517,6
13 070,5
19 932,4
13 330,7
13 771,1
14 229,0
Расходы областного бюджета
-
-
14 517,6
13 070,5
19 932,4
13 330,7
13 771,1
14 229,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.7.
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8.
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9.
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
2 974,4
3 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
2 974,4
3 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 2 391 016,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 362 205,1 тыс. рублей;
2021 год - 152 184,7 тыс. рублей;
2022 год - 145 522,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, 87% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу учреждений.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, 43,5% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу государственных учреждений культуры Нижегородской области.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа составит на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1.
1. Будет построено 25 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 1 Дома культуры, 1 театра, 1 музыкального колледжа, 1 художественной и 1 музыкальной школы, реставрация 7 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры, 1 культурно-досугового комплекса, 10 Домов культуры, 1 музея, 13 библиотек, выполнены работы по развитию территории Парка Победы (1 этап).
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%.
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция), составит 10
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1":
3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.1.2.2. Пункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
- строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры;
- капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области;
- противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области;
- материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры;
- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры;
- капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры;
- строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области;
- текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области;
- развитие территории муниципальных учреждений культуры;
- модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" государственной программы.".
3.1.2.3. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.
Индикаторы:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к общему числу учреждений - 87% за весь период действия госпрограммы.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к общему числу государственных учреждений Нижегородской области - 43,5% за весь период действия госпрограммы.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 33,73 кВт ч/кв.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, к концу действия подпрограммы - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Будет построено 25 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 1 Дома культуры, 1 театра,1 музыкального колледжа, 1 художественной и 1 музыкальной школы, реставрация 7 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры, 1 культурно-досугового комплекса, 10 Домов культуры, 1 музея, 13 библиотек, выполнены работы по развитию территории Парка Победы (1 этап).
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%.
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция), составит 10.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования":
3.2.1. Позиции "Соисполнители подпрограммы 2", "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители подпрограммы 2
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
";
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 10 421 758,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 2 348 775,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 26% к уровню 2014 года.
2. Увеличение суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 800,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
3. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 17 человек к уровню 2014 года.
4. Рост количества посещений детских и кукольных театров составит на 104% по отношению к 2010 году.
5. Рост количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) составит 104% по отношению к уровню 2010 года.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 721 300.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2 000 тыс. рублей.
3. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 45 человек.
4. План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее, чем на 90%.
5. Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 34 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища).
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 26% к уровню 2014 года.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 800,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
3. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 17 человек к уровню 2014 года.
4. Рост количества посещений детских и кукольных театров на 4% по отношению к 2010 году.
5. Рост количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) на 4% по отношению к уровню 2010 года.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 721 300.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2 000 тыс. рублей.
3. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 45 человек.
4. План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее, чем на 90%.
5. Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 34 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища).
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 3 441 859,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 493 524,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;
2022 год - 463 302,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, 3,5% к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области до 81,6% к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием до 40,9%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 13% к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 0,63 посещения на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, 100% к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиям - 631 человек на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры составит 350% к показателю 2018 года.
9. Рост количества посещений организаций культуры вырастет по отношению к уровню 2020 года составит 107%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 477 214 единиц.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей составит 1 314,7 тысячи жителей области.
4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области составит 131 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2,05 млн. человек.
6. В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в год составит более 9,18 млн.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед.
9. В рамках национального проекта "Культура" капитальный ремонт будет проведен в 35 культурно-досуговых учреждениях в сельской местности.
10. В рамках национального проекта "Культура" будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 3" цифры "2022" заменить цифрами "2022".
3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3:
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями, на 10 тыс. человек.
8. Увеличение числа обращений к числовым ресурсам культуры.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 7 477 214 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 1 314,7 тысячи жителей области.
4. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2,05 млн. человек.
6. В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9,18 млн.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед.
9. В рамках национального проекта "Культура" капитальный ремонт будет проведен в 35 культурно-досуговых учреждениях в сельской местности.
10. В рамках национального проекта "Культура" будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку.
14. Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волонтеры культуры.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 302 111,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2021 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2022 год - 37 132,1 тыс. рублей
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа (всего)
Развитие культуры и туризма Нижегородской области
X
X
X
X
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Подпрограмма 1 (всего)
Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
10 671,9
10 323,9
7 633,2
7 932,9
9 594,2
9 654,4
9 654,4
9 654,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
10 193,0
9 396,7
7 013,0
7 701,4
9 200,1
9 372,8
9 372,8
9 372,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
478,9
927,0
618,8
231,5
394,1
281,6
281,6
281,6
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
0,2
1,4
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 (всего)
Поддержка профессионального искусства, образования
13 770,1
12 987,9
13 470,3
13 999,1
15 498,4
15 595,5
15 595,5
15 595,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
13 152,1
11 821,7
12 376,0
13 590,6
14 861,7
15 140,7
15 140,7
15 140,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
618,0
1 166,2
1 092,0
408,5
636,7
454,8
454,8
454,8
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 (всего)
Наследие
9 983,3
9 990,6
10 327,3
12 069,6
11 808,3
11 882,2
11 882,2
11 882,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
9 535,3
9 093,6
9 488,3
11 243,6
11 323,2
11 535,7
11 535,7
11 535,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
448,0
897,0
837,2
826,0
485,1
346,5
346,5
346,5
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
1,8
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 (всего)
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области
-
-
13 470,3
7 184,0
-
-
-
-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
-
-
12 376,0
6 989,8
-
-
-
-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
-
-
1 092,0
194,2
-
-
-
-
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
-
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области":
3.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 1 725 128,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 560 069,3 тыс. рублей;
2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;
2022 год - 163 329,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, достигнет 3 100 тыс. чел., в том числе иностранных - 35,3 тыс. человек.
2. Индекс физического объема туристских услуг достигнет 103%.
3. Коэффициент использования гостиничного фонда составит 0,3.
4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и иных средств размещения, учреждений санаторно-курортной сферы), составит 16 704,3 млн рублей.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 5:
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит ежегодно не менее 23 000 экз.
2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит 27 ед.
4. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед.
5. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 единицы.
6. Количество созданных объектов инфраструктуры составит 7 единиц.
".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) в абзаце пятом раздела "Тенденции развития отрасли туризма в Нижегородской области" слова "к 2021 году" заменить словами "к 2022 году";
2) абзацы двадцать первый и двадцать второй раздела "Анализ проблем, препятствующих развитию ВВТ" изложить в следующей редакции:
"Благодаря реализации Подпрограммы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3 100 тыс. человек к 2022 году.
Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется более 16,7 млрд рублей в 2022 году.".
3.5.2.2. В абзаце первом подпункта 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 5" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.5.2.3. В подпункте 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5":
3.5.2.3.1. В абзацах первом и третьем цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.5.2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.".
4. В пункте 12 раздела 4 "Оценка планируемой эффективности госпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2020 г. № 369
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 7 мая 2020 г. № 369
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 299
1. Позиции "Соисполнители госпрограммы", "Задачи госпрограммы", "Этапы и сроки реализации госпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители госпрограммы
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;
департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области;
министерство строительства Нижегородской области;
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
";
"
Задачи госпрограммы
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства.
Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
Повышение творческого потенциала региона.
Создание единого культурного пространства.
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области.
Обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области
Этапы и сроки реализации госпрограммы
Госпрограмма реализуется в течение 2015-2022 годов.
Госпрограмма реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию госпрограммы - 18 281 873,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;
2020 год - 3 801 705,6 тыс. рублей;
2021 год - 2 586 253,2 тыс. рублей;
2022 год - 2 165 791,9 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 391 016,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 362 205,1 тыс. рублей;
2021 год - 152 184,7 тыс. рублей;
2022 год - 145 522,5 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 10 421 758,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 2 348 755,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 441 859,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 493 524,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;
2022 год - 463 302,9 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 302 111,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2021 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2022 год - 37 132,1 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 725 128,5 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 560 069,3 тыс. рублей;
2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;
2022 год - 163 329,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей госпрограммы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
100
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
37
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
100
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
21
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
107
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
350
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы
%
87,0
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы
%
43,5
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
33,73
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1518
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
292
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
100
Непосредственные результаты:
Число объектов, введенных в эксплуатацию, составит 69
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10
Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 человек
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
%
26% к уровню 2014 года
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
800
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
17 (к уровню 2014 года)
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров
%
104 (по отношению к 2010 году)
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров)
%
104 (по отношению к 2010 году)
Непосредственные результаты
Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году составит 1 721 300 чел.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2 000 000 рублей
Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 45 человек
План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90 процентов ежегодно в 2019-2021 годах
34 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Подпрограмма 3 "Наследие"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году
%
3,5
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек
%
81,6
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
40,9
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда
%
13,0
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год
чел.
0,63
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области
%
100
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тысяч человек
631
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
350
Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
%
107
Непосредственные результаты
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 477 214 записей
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек
Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1 314,7 тысяч человек
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения
Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2 050 000 человек
В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9 181 000 в год
Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед.
Будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 35 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
Будут созданы 2 виртуальных концертных зала
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования составит 2710 тыс. единиц
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку составит 16 единиц
Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волотеры культуры составит 1317 человек.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование составит 153 единицы
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р
%
100
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,
в том числе:
иностранных
тыс. чел.
3 100,0
35,3
Индекс физического объема туристских услуг
%
103,0
Коэффициент использования гостиничного фонда
0,3
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
16 704,3
Непосредственные результаты
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23 000 экз.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 27 ед.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 ед.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 7 ед.
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. В разделе "Развитие туризма" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния отрасли культура":
2.1.1. В абзаце двенадцатом слова "(2021 год)" заменить словами "(2022 год)".
2.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Увеличение туристско-экскурсионного потока за счет роста внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области позволит увеличить объем оказываемых туристической индустрией региона услуг до 16 млрд рублей в 2022 году.".
2.2. Пункт 2.2 "Цели и задачи госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.2. Цели и задачи госпрограммы
Целями госпрограммы являются:
- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии;
- создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры;
- формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области;
- обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области.
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
3. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
4. Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства.
5. Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
6. Повышение творческого потенциала региона.
7. Создание единого культурного пространства.
8. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области.
9. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
10. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области.".
2.3. В абзаце первом подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации госпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.4. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
3 909 788,5
3 801 705,6
2 586 253,2
2 165 791,9
18281 873,9
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 109,4
152 184,7
145 522,5
2 390 920,4
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Капвложения
2015-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
143 094,5
90 074,0
113 970,0
78 890,5
1 122 366,7
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
147 481,2
36 351,9
18 168,8
18 168,8
439 946,2
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
17 041,9
1 763,4
1 763,4
1 763,4
32 017,5
Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
10 000,0
13 467,7
21 464,0
16 386,4
10 789,0
11 120,8
83 227,9
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
-
80 000,0
-
20 588,0
65 463,7
79 884,9
6 935,5
1 721,5
254 593,6
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
41 220,0
67 372,6
110 365,3
99 170,4
-
33 857,5
351 985,8
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области
Капвложения
2019-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)
-
-
-
-
5 071,8
7 979,7
558,0
-
13 609,5
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
-
-
17 972,2
-
-
-
17 972,2
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
-
-
44 702,3
14 234,7
-
-
58 937,0
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ
(при условии участия)
-
-
-
-
-
16 359,7
-
-
16 359,7
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 348 775,0
1 567 942,7
1 356 504,5
10421 758,3
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)
170,0
-
-
-
500,0
200,0
200,0
200,0
1 270,0
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
37 156,7
45 746,4
6 582,2
6 482,2
141 573,4
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Прочие расходы
2015-2022
МКНО
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
695,4
695,4
695,4
5 872,5
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
2 000,0
13 200,0
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
372 380,8
1 034 170,8
289 498,9
4 905,2
1 827 582,1
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
756 614,4
812 672,9
834 978,4
876 929,7
5 421 423,9
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
63 479,8
97 816,9
67 287,0
71 767,4
492 869,4
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Методкабинет (при условии участия)
2 486,2
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2 486,2
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
308 453,6
314 546,7
332 691,9
352 043,7
2 085 609,3
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 548,3
4 723,2
4 903,3
31 563,5
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
240 248,4
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
240 248,4
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, ГБПОУ (при условии участия)
8 804,5
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
8 804,5
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Прочие расходы
2015-2022
МКНО ГБПОУ (при условии участия)
248,3
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
248,3
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ
3 268,4
7 385,3
7 385,3
6 570,3
6 570,3
6 570,3
37 749,9
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры
679,1
5 946,3
5 310,5
6 324,4
6 324,4
6 324,4
30 909,1
Основное мероприятие 2.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Прочие расходы
2020-2022
МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры
0,0
7 191,9
0,0
7 191,9
14 383,8
Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
16 491,0
65 964,0
Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Наследие"
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
3 441 859,4
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
16 248,5
2 048,4
10 910,4
910,4
48 127,9
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
3 211,0
4 641,6
81,0
81,0
13 379,7
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию)
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
3 993,4
1 632,5
1 632,5
1 632,5
16 114,0
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)
93,6
82,4
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
176,0
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
173 362,4
165 420,9
176 870,9
189 148,5
1 198 843,5
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
203 672,9
257 629,8
216 668,1
218 157,7
1 239 503,7
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2015
МКНО, ОНМЦ (при условии участия)
19 481,6
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
19 481,6
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Прочие расходы
2015-2022
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию)
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 513,0
1 562,2
1 610,8
26 625,9
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Прочие расходы
2016-2022
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
19 418,5
19 297,2
20 596,4
21 989,2
133 116,2
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"
Прочие расходы
2017
МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия)
-
-
167 540,0
-
0,0
0,0
0,0
0,0
167 540,0
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, Центр народного творчества
-
-
8 401,2
11 790,9
13 479,5
14 185,9
15 063,5
16 004,6
78 925,6
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ, НГОДБ
4 293,5
2 666,0
2 568,7
2 452,1
0,0
0,0
11 980,3
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Прочие расходы
2015-2016
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Прочие расходы
2017
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
154 970,3
-
-
-
-
-
154 970,3
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Прочие расходы
2018-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
59 392,4
171 672,0
-
-
-
231 064,4
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Прочие расходы
2018-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
16 186,2
24 758,0
-
-
-
40 944,2
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры
Прочие расходы
2019-2022
МКНО
-
-
-
-
250,0
14 720,0
-
-
14 970,0
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
500,0
-
-
-
500,0
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО, ОМСУ (при условии участия)
-
-
-
-
8 557,5
8 752,7
10 827,7
12 538,2
40 676,1
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
1 230,0
4 920,0
Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"
Прочие расходы
2019-2022
МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
302 111,6
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
-
-
23 836,0
48 475,6
555 866,7
560 069,3
373 551,0
163 329,9
1 725 128,5
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
НИР, прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***
-
-
-
-
12 500,0
-
-
-
12 500,0
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
3 630,0
8 250,0
500,0
500,0
500,0
13 380,0
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Прочие расходы
2018-2022
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
10 000,0
384 201,7
415 153,7
194 519,9
24 519,9
1 028 395,2
Капвложения
2019-2022
министерство экологии и природных ресурсов НО,
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО
-
-
-
-
86 971,7
108 260,0
139 135,1
111 456,1
445 822,9
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
1 000,0
1 250,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
5 500,0
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Прочие расходы
2017-2022
МКНО, МПТП НО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
9 118,4
17 800,7
39 260,9
19 274,9
22 074,9
9 074,9
116 604,7
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
14 517,6
13 070,5
19 932,4
13 330,7
13 771,1
14 229,0
88 851,3
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Прочие расходы
2017-2022
МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
100,0
2 974,4
3 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
14 074,4
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Прочие расходы
2019-2022
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.5. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
1.
Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*
%
62,8
77,6
85,3
80,2
93,4
102,1
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
25
26
27
28
30
32
34
35
36
37
3.
Индикатор 3.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг
%
98,2
98,4
98,6
98,7
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.
Индикатор 4.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
%
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
5.
Индикатор 5.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)
%
-
-
-
-
-
-
101
103
105
107
6.
Индикатор 6.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к 2018 году
-
-
-
-
-
-
200
250
300
350
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
7.
Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
%
65
48
40,9
50
47,8
37,5
52,2
17,4
17,4
13
8.
Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам
ед.
19
10
9
11
11
9
12
4
4
3
9.
Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
%
23
31,8
31,8
13,6
13
16,7
21,7
8,7
8,7
8,7
10.
Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам
ед.
5
7
7
3
3
4
5
2
2
2
11.
Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
2
3
2
3
13
10
16
13
3
9
12.
Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры
кВт.ч/кв. м
46,8
41,42
39,38
38,10
38,1
35,85
34,77
33,73
33,73
33,73
13.
Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры
Гкал/кв. м
0,1768
0,1706
0,1651
0,1714
0,1663
0,1613
0,1565
0,1518
0,1518
0,1518
14.
Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры
куб. м/чел.
410
408
303
330
320
310
301
292
292
292
15.
Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры
% от общего объема потребления энергоресурсов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
16.
Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
%
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
17.
Непосредственный результат 1.5.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
ед.
-
-
-
-
-
23
23
23
23
23
18.
Непосредственный результат 1.6.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)
чел.
34,8
36
36
36
36
19.
Непосредственный результат 1.7.
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)
ед.
10
10
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
20.
Индикатор 2.1.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
% к предыдущему году
2,5
2,8
3,2
3,5
3,8
4,2
3,5
3,0
1,3
1,0
21.
Непосредственный результат 2.1.
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
тыс. ед.
1 329,0
1 366,2
1 409,9
1 459,2
1 514,6
1 578,2
1 633,4
1 682,4
1 704,3
1 721,3
22.
Индикатор 2.2.
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года)
тыс. руб.
-
-
100,0
200,0
3000,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
23.
Непосредственный результат 2.2.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
тыс. руб.
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000,0
24.
Индикатор 2.3.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
45
25.
Непосредственный результат 2.3.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи
чел.
26
28
35
37
39
41
42
43
44
45
26.
Индикатор 2.4.
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)
%
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
27.
Индикатор 2.5.
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года)
%
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
28.
Непосредственный результат 2.4.
Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов
%
-
-
-
-
-
-
100
100
100
-
29.
Непосредственный результат 2.5.
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
ед.
-
-
-
-
-
-
-
17
17
34
Подпрограмма 3 "Наследие"
30.
Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к предыдущему году
21,2
22
22
22
10
10
10
5
5
3,5
31.
Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
ед. записей
500 000
510 000
515 000
516 000
5 486 880
6 035 568
6 552 710
6 880 345
7 224 362
7 477 214
32.
Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области
% к общему числу библиотек
40,5
45,0
50,1
60,0
64,9
68,5
74,1
76,6
79,1
81,6
33.
Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области
ед.
420
450
501
600
646
678
730
748
766
785
34.
Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
41,6
41,7
41,8
41,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
35.
Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей
чел. (тыс.)
1 366,8
1 366,0
1 364,2
1 362,4
1 329,4
1 329,7
1 314,7
1 314,7
1 314,7
1 314,7
36.
Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
% к общему объему основного музейного фонда
8,2
8,5
12
12,1
12,6
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
37.
Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
ед.
82 000
85 000
119 000
121 000
121 215
122 000
123 000
125 000
128 000
131 000
38.
Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
посещений на 1 жителя в год
0,30
0,32
0,34
0,55
0,56
0,58
0,6
0,61
0,62
0,63
39.
Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области
чел.
1 200 000
1 250 000
1 300 000
1 800 000
1 790 800
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
2 050 000
40.
Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области
% к общему числу музеев Нижегородской области
40,1
52,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
100,0
41.
Непосредственный результат 3.6.
Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"
ед.
24
32
37
43
50
53
56
63
63
63
42.
Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями
на 10 тыс. чел.
590
602
612
615
593
598
601
613
622
631
43.
Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий
чел.
6 815 604
7 351 058
8 029 947
7 949 413
8 180 977
8 381 000
8 581 000
8 781 000
8 981 000
9 181 000
44.
Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
% к уровню 2018 года
-
-
-
-
-
-
200
250
300
350
45.
Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры
ед.
-
-
-
-
-
-
2 784 268
3 480 355
4 176 402
4 872 469
46.
Индикатор 3.9.
Увеличение количества посещений организаций культуры
% к уровню 2010 год
-
-
-
-
-
-
106,5
107,0
107,0
107,0
47.
Непосредственный результат 3.9.
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
ед
-
-
-
-
-
-
24
34
34
34
48.
Непосредственный результат 3.10.
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
49.
Непосредственный результат 3.11.
Количество созданных виртуальных залов (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
50.
Непосредственный результат 3.12.
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)
тыс.ед.
-
-
-
-
-
-
306
896
1803
2710
51.
Непосредственный результат 3.13.
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
4
8
12
16
52.
Непосредственный результат 3.14.
Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волонтера культуры (нарастающим итогом)
чел.
-
-
-
-
-
-
220
549
878
1317
53.
Непосредственный результат 3.15.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование(нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
65
111
111
153
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
54.
Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,
тыс. чел.
-
-
-
-
1 779,6
2 751,0
2 340,5
3 100,0
3 100,0
3 100,0
в том числе иностранных
-
-
-
-
34,13
75,47
51,47
35,3
35,3
35,3
55.
Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области
экз.
-
-
-
-
102 703
296 800
37 000
10 000
23 000
23 000,0
56.
Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг
%
-
-
-
-
101,1
94,9
98,9
103,0
103,0
103,0
57.
Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда
-
-
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
58.
Непосредственный результат 5.2.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения
ед.
-
-
-
-
285
363
363
363
363
363
59.
Непосредственный результат 5.3.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие
ед.
-
-
-
-
3
6
4
5
5
27
60.
Индикатор 5.4.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)
млн руб.
-
-
-
-
13 118
13 396
14 879,9
15 908,9
16 704,3
16 704,3
61.
Непосредственный результат 5.4.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров
ед.
-
-
-
-
1
5
3
3
3
3
62.
Непосредственный результат 5.5.
Количество приобретенных туристских информационных терминалов
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
63.
Непосредственный результат 5.6.
Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа
ед.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
64.
Непосредственный результат 5.7.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку
ед.
-
-
-
-
0
1
2
2
2
2
65.
Непосредственный результат 5.8.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры
ед.
-
-
-
-
-
-
1
2
2
2
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2.6. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
3 384 183,6
3 801 705,6
2 586 253,2
2 165 791,9
Минкультуры
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 530,0
1 874 942,1
3 210 518,6
3 640 617,2
2 404 583,0
2 026 981,9
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
-
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
86 693,3
36 655,6
39 896,0
27 353,9
Министерство строительства НО
-
-
-
-
-
103 864,4
22 261,6
-
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
86 971,7
4 395,6
116 873,5
111 456,1
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
-
-
-
-
-
16 172,8
2 639,1
-
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 205,1
152 184,7
145 522,5
Минкультуры
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 205,1
152 184,7
145 522,5
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 348 775,0
1 567 942,7
1 356 504,5
Минкультуры
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 332 602,2
1 565 303,6
1 356 504,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
-
-
-
-
-
16 172,8
2 639,1
-
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
Минкультуры
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Минкультуры
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего
-
-
23 836,0
48 475,6
555 866,7
560 069,3
373 551,0
163 329,9
МПТПНО
-
-
403,7
-
-
-
Минкультуры
-
-
23 432,3
13 629,2
382 201,7
415 153,7
194 519,9
24 519,9
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО
-
-
-
34 846,4
86 693,3
36 655,3
39 896,0
27 353,9
Министерство строительства НО
-
-
-
-
-
103 864,4
22 261,6
-
Министерство экологии и природных ресурсов НО
-
-
-
-
-
-
-
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО
-
-
-
-
86 971,7
4 395.6
116 873,5
111 456,1
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы (основного мероприятия)
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
1 134 010,6
1 589 038,8
2 153 204,0
2 082 232,7
4 097 095,4
4 866 778,1
3 517 205,1
2 771 183,0
Расходы областного бюджета
1 069 262,4
1 544 955,0
1 819 933,7
1 909 788,5
3 384 183,6
3 801 705,6
2 586 253,2
2 165 791,9
Расходы местных бюджетов
7 170,0
36 389,7
69 276,6
37 635,2
98 371,4
81 383,1
57 507,1
38 848,8
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
57 478,2
7 694,1
146 482,7
89 420,9
545 110,4
976 189,4
865 944,8
530 178,7
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
45 388,1
69 430,0
7 500,0
7 500,0
36 363,6
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
108 037,3
558 985,0
439 912,2
384 110,6
679 165,0
447 678,3
214 081,6
208 141,2
Расходы областного бюджета
51 219,6
522 595,3
278 470,8
306 161,2
572 656,9
362 205,1
152 184,7
145 522,5
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
56 178,4
34 060,1
75 801,0
54 766,1
31 189,8
30 967,3
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
105 263,0
43 889,3
30 707,1
30 707,1
30 707,1
31 651,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры
Всего, в т.ч.
93 362,7
334 211,7
334 391,2
177 423,8
178 388,6
112 592,5
142 462,5
98 613,2
Расходы областного бюджета
36 545,0
297 822,0
214 356,5
147 614,2
143 094,5
90 074,0
113 970,0
78 890,5
Расходы местных бюджетов
6 920,0
36 389,7
50 624,7
16 627,4
35 294,1
22 518,5
28 492,5
19 722,7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
49 897,7
-
69 410,0
13 182,2
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
147 481,2
36 351,9
18 168,8
18 168,8
Расходы областного бюджета
11 074,4
142 802,0
10 661,1
55 238,0
147 481,2
36 351,9
18 168,8
18 168,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
17 041,9
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы областного бюджета
3 600,2
1 971,3
2 233,2
1 880,7
17 041,9
1 763,4
1 763,4
1 763,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4.
Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
50 170,1
47 170,2
55 538,0
51 190,2
44 193,4
45 552,4
Расходы областного бюджета
-
-
10 000,0
13 467,7
21 464,0
16 386,4
10 789,0
11 120,8
Расходы местных бюджетов
-
-
4 317,1
2 995,4
3 366,9
4 096,7
2 697,3
2 780,2
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 853,0
30 707,1
30 707,1
30 707,1
30 707,1
31 651,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.5.
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
80 000,0
-
20 588,0
65 463,7
79 884,9
6 935,5
1 721,5
Расходы областного бюджета
80 000,0
-
20 588,0
65 463,7
79 884,9
6 935,5
1 721,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.6.
Капитальный ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
42 456,6
81 809,9
138 042,2
121 649,7
-
42 321,9
Расходы областного бюджета
-
-
41 220,0
67 372,6
110 365,3
99 170,4
-
33 857,5
Расходы местных бюджетов
-
-
1 236,6
14 437,3
27 676,9
22 479,3
-
8 464,4
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.7.
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
5 071,8
7 979,7
558,0
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
5 071,8
7 979,7
558,0
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.8.
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
22 465,3
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
17 972,2
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
4 493,1
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.9.
Развитие территории муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
49 672,3
15 816,4
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
44 702,3
14 234,7
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
4 970,0
1 581,7
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.10.
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
20 449,6
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
16 359,7
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
4 089,9
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Поддержка профессионального искусства, образования"
Всего, в т.ч.
793 371,6
797 506,5
946 501,0
1 110 601,3
1 853 829,3
2 958 871,6
1 975 868,1
1 479 532,1
Расходы областного бюджета
793 371,6
797 506,5
910 794,3
1 072 435,8
1 574 427,9
2 348 775,0
1 567 942,7
1 356 504,5
Расходы местных бюджетов
-
-
178,4
221,8
16 438,9
22 804,8
22 205,0
3 621,2
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
35 528,3
37 943,7
262 962,5
587 291,8
385 720,4
119 406,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок
Всего, в т.ч.
170,0
-
-
-
500,0
200,0
200,0
200,0
Расходы областного бюджета
170,0
-
-
-
500,0
200,0
200,0
200,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов
Всего, в т.ч.
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
37 156,7
45 746,4
6 582,2
6 482,2
Расходы областного бюджета
6 551,2
10 959,2
14 747,0
13 348,5
37 156,7
45 746,4
6 582,2
6 482,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3.
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)
Всего, в т.ч.
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
695,4
695,4
695,4
Расходы областного бюджета
629,7
947,7
712,0
951,5
545,4
695,4
695,4
695,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области
Всего, в т.ч.
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
2 000,0
Расходы областного бюджета
1 300,0
1 400,0
1 500,0
1 600,0
1 700,0
1 800,0
1 900,0
2 000,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.5.
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий
Всего, в т.ч.
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
613 509,3
1 521 588,5
658 719,3
4 905,2
Расходы областного бюджета
26 021,0
15 101,3
19 522,4
65 981,7
372 380,8
1 034 170,8
289 498,9
4 905,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
14 300,0
19 532,3
20 200,0
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
226 828,5
467 885,4
349 020,4
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги
Всего, в т.ч.
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
756 614,4
812 672,9
834 978,4
876 929,7
Расходы областного бюджета
464 340,7
467 476,4
558 757,6
649 653,8
756 614,4
812 672,9
834 978,4
876 929,7
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области
Всего, в т.ч.
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
63 479,8
97 816,9
67 287,0
71 767,4
Расходы областного бюджета
42 571,6
43 388,3
50 304,0
56 254,4
63 479,8
97 816,9
67 287,0
71 767,4
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
2 486,2
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
2 486,2
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.9.
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства
Всего, в т.ч.
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
308 453,6
314 546,7
332 691,9
352 043,7
Расходы областного бюджета
-
253 904,7
257 016,1
266 952,6
308 453,6
314 546,7
332 691,9
352 043,7
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.10.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 548,3
4 723,2
4 903,3
Расходы областного бюджета
-
4 328,9
4 287,7
4 361,7
4 410,4
4 548,3
4 723,2
4 903,3
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования
Всего, в т.ч.
240 248,4
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
240 248,4
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.12.
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры
Всего, в т.ч.
8 804,5
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
8 804,5
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.13.
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)
Всего, в т.ч.
248,3
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
248,3
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.14.
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
Всего, в т.ч.
-
-
32 847,8
28 546,9
30 370,5
27 015,3
27 015,3
27 015,3
Расходы областного бюджета
-
-
3 268,4
7 385,3
7 385,3
6 570,3
6 570,3
6 570,3
Расходы местных бюджетов
-
-
163,4
142,0
1 965,6
1 745,0
1 745,0
1 745,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
29 416,0
21 019,6
21 019,6
18 700,0
18 700,0
18 700,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.15
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Всего, в т.ч.
-
-
6 806,4
22 950,2
20 598,2
24 584,4
24 584,4
24 584,4
Расходы областного бюджета
-
-
679,1
5 946,3
5 310,5
6 324,4
6 324,4
6 324,4
Расходы местных бюджетов
-
-
15,0
79,8
173,3
260,0
260,0
260,0
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
6 112,3
16 924,1
15 114,4
18 000,0
18 000,0
18 000,0
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A1
Федеральный проект "Культурная среда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
91 165,8
-
91 514,5
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
7 191,9
-
7 191,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
1 267,5
-
1 616,2
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
82 706,4
-
82 706,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A2
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
16 491,0
16 491,0
16 491,0
16 491,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Наследие"
Всего, в т.ч.
198 176,4
199 244,9
698 053,7
452 471,55
707 271,1
555 833,3
507 666,9
525 132,9
Расходы областного бюджета
190 245,9
191 550,8
561 931,5
441 530,3
644 331,2
493 524,1
455 442,7
463 302,9
Расходы местных бюджетов
250,0
-
12 919,8
3 353,3
5 248,5
2 718,7
2 706,9
3 134,6
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
7 580,5
7 694,1
5 691,4
7 587,9
57 691,4
59 590,5
49 517,3
58 695,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1.
Развитие библиотечного дела
Всего, в т.ч.
6 691,3
5 341,8
6 188,0
9 105,0
16 248,5
2 048,4
10 910,4
910,4
Расходы областного бюджета
2 567,5
1 097,7
5 240,0
9 105,0
16 248,5
2 048,4
10 910,4
910,4
Расходы местных бюджетов
250,0
-
948,0
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 873,8
4 244,1
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2.
Развитие музейного дела
Всего, в т.ч.
1 628,2
1 576,6
1 397,0
1 070,0
3 211,0
4 641,6
81,0
81,0
Расходы областного бюджета
1 321,5
1 576,6
1 397,0
1 070,0
3 211,0
4 641,6
81,0
81,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
206,7
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
100,0
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.3.
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в т.ч.
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
3 993,4
1 632,5
1 632,5
1 632,5
Расходы областного бюджета
2 277,0
1 735,0
1 976,1
1 235,0
3 993,4
1 632,5
1 632,5
1 632,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.4.
Мероприятия антинаркотической направленности
Всего, в т.ч.
93,6
82,4
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
93,6
82,4
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Всего, в т.ч.
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
173 362,4
165 420,9
176 870,9
189 148,5
Расходы областного бюджета
108 022,9
109 955,8
127 964,9
148 097,2
173 362,4
165 420,9
176 870,9
189 148,5
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.6.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области
Всего, в т.ч.
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
203 672,9
257 629,8
216 668,1
218 157,7
Расходы областного бюджета
51 599,5
52 854,4
66 176,9
172 744,4
203 672,9
257 629,8
216 668,1
218 157,7
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности
Всего, в т.ч.
19 481,6
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
19 481,6
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.8.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование
Всего, в т.ч.
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 513,0
1 562,2
1 610,8
Расходы областного бюджета
4 882,3
9 493,4
4 085,6
2 069,8
1 408,8
1 513,0
1 562,2
1 610,8
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.9.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов
Всего, в т.ч.
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
19 418,5
19 297,2
20 596,4
21 989,2
Расходы областного бюджета
-
14 755,5
19 886,0
17 173,4
19 418,5
19 297,2
20 596,4
21 989,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.10.
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"
Всего, в т.ч.
-
-
285 051,0
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
167 540,0
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
117 511,0
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.11.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества
Всего, в т.ч.
-
-
8 401,2
11 790,9
13 479,5
14 185,9
15 063,5
16 004,6
Расходы областного бюджета
-
-
8 401,2
11 790,9
13 479,5
14 185,9
15 063,5
16 004,6
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.12.
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры
Всего, в т.ч.
16 287,3
12 843,3
10 466,4
9 961,5
-
-
Расходы областного бюджета
4 293,5
2 666,0
2 568,7
2 452,1
-
-
Расходы местных бюджетов
6 302,4
2 589,4
586,7
530,5
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
5 691,4
7 587,9
7 311,0
6 978,9
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Всего, в т.ч.
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
3 500,0
3 450,0
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.*
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы
Всего, в т.ч.
-
-
160 639,7
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
154 970,3
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
5 669,4
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.13.**
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
59 992,8
172 687,3
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
59 392,4
171 672,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
600,4
1 015,3
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.14.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
Всего, в т.ч.
-
-
-
16 349,7
25 008,1
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
16 186,2
24 758,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
163,5
250,1
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.15.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
500,0
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
500,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.16.
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
250,0
14 720,0
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
250,0
14 720,0
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
55 754,3
55 852,5
54 351,9
74 368,2
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
8 557,5
8 752,7
10 827,7
12 538,2
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
3 396,4
2 188,2
2 706,9
3 134,6
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
43 800,4
44 911,6
40 817,3
58 695,4
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
1 230,0
1 230,0
1 230,0
1 230,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.A3
Федеральный проект "Цифровая культура"
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
6 580,0
7 700,0
8 700,0
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
6 580,0
7 700,0
8 700,0
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в т.ч.
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Расходы областного бюджета
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Всего, в т.ч.
-
-
23 836,0
93 863,7
819 929,1
867 262,8
782 456,4
521 244,7
Расходы областного бюджета
-
-
23 836,0
48 475,6
555 866,7
560 069,3
373 551,0
163 329,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
883,0
1 093,5
1 405,4
1 125.7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
193 749,4
298 600,0
400 000,0
320 425,5
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
45 388,1
69 430,0
7 500,0
7 500,0
36 363,6
Основное мероприятие 5.1.
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
12 500,0
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
12 500,0
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2.
Финансово- кредитная поддержка в сфере туризма
Всего, в т.ч.
-
-
-
49 018,1
77 680,0
8 000,0
8 000,0
36 863,6
Расходы областного бюджета
-
-
-
3 630,0
8 250,0
500,0
500,0
500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
45 388,1
69 430,0
7 500,0
7 500,0
36 363,6
Основное мероприятие 5.3.
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
Всего, в.т.ч.
-
-
-
10 000,0
665 805,8
823 107,2
735 060,4
457 527,2
Расходы областного бюджета
-
-
-
10 000,0
471 173,4
523 413,7
333 655,0
135 976,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
883,0
1 093,5
1 405,4
1 125.7
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
193 749,4
298 600,0
400 000,0
320 425,5
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.4.
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
1 000,0
1 250,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
1 000,0
1 250,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.5.
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
Всего, в.т.ч.
-
-
9 118,4
17 800,7
39 260,9
19 274,9
22 074,9
9 074,9
Расходы областного бюджета
-
-
9 118,4
17 800,7
39 260,9
19 274,9
22 074,9
9 074,9
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.6.
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели
Всего, в.т.ч.
-
-
14 517,6
13 070,5
19 932,4
13 330,7
13 771,1
14 229,0
Расходы областного бюджета
-
-
14 517,6
13 070,5
19 932,4
13 330,7
13 771,1
14 229,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.7.
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.8.
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.9.
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма
Всего, в.т.ч.
-
-
100,0
2 974,4
3 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы областного бюджета
-
-
100,0
2 974,4
3 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.T4.
Федеральный проект "Экспорт услуг"
Всего, в.т.ч.
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие источники (собственные средства населения и другое)
-
-
-
-
-
-
-
-
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 1", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 2 391 016,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 362 205,1 тыс. рублей;
2021 год - 152 184,7 тыс. рублей;
2022 год - 145 522,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, 87% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу учреждений.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, 43,5% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу государственных учреждений культуры Нижегородской области.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа составит на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1.
1. Будет построено 25 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 1 Дома культуры, 1 театра, 1 музыкального колледжа, 1 художественной и 1 музыкальной школы, реставрация 7 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры, 1 культурно-досугового комплекса, 10 Домов культуры, 1 музея, 13 библиотек, выполнены работы по развитию территории Парка Победы (1 этап).
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%.
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция), составит 10
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1":
3.1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.1.2.2. Пункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1
В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:
- строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры;
- капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области;
- противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области;
- материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры;
- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры;
- капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры;
- строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области;
- текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области;
- развитие территории муниципальных учреждений культуры;
- модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" государственной программы.".
3.1.2.3. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.
Индикаторы:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к общему числу учреждений - 87% за весь период действия госпрограммы.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к общему числу государственных учреждений Нижегородской области - 43,5% за весь период действия госпрограммы.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 33,73 кВт ч/кв.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия подпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, к концу действия подпрограммы - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Будет построено 25 Домов культуры, 2 центра культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 1 Дома культуры, 1 театра,1 музыкального колледжа, 1 художественной и 1 музыкальной школы, реставрация 7 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры, 1 культурно-досугового комплекса, 10 Домов культуры, 1 музея, 13 библиотек, выполнены работы по развитию территории Парка Победы (1 этап).
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%.
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция), составит 10.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования":
3.2.1. Позиции "Соисполнители подпрограммы 2", "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители подпрограммы 2
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
";
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 10 421 758,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 2 348 775,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 26% к уровню 2014 года.
2. Увеличение суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 800,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
3. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 17 человек к уровню 2014 года.
4. Рост количества посещений детских и кукольных театров составит на 104% по отношению к 2010 году.
5. Рост количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) составит 104% по отношению к уровню 2010 года.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 721 300.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2 000 тыс. рублей.
3. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 45 человек.
4. План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее, чем на 90%.
5. Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 34 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища).
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 26% к уровню 2014 года.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 800,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
3. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 17 человек к уровню 2014 года.
4. Рост количества посещений детских и кукольных театров на 4% по отношению к 2010 году.
5. Рост количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) на 4% по отношению к уровню 2010 года.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1 721 300.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2 000 тыс. рублей.
3. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 45 человек.
4. План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее, чем на 90%.
5. Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 34 образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища).
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 3 441 859,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 493 524,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;
2022 год - 463 302,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, 3,5% к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области до 81,6% к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием до 40,9%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 13% к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 0,63 посещения на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, 100% к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиям - 631 человек на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры составит 350% к показателю 2018 года.
9. Рост количества посещений организаций культуры вырастет по отношению к уровню 2020 года составит 107%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 477 214 единиц.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей составит 1 314,7 тысячи жителей области.
4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области составит 131 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2,05 млн. человек.
6. В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в год составит более 9,18 млн.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед.
9. В рамках национального проекта "Культура" капитальный ремонт будет проведен в 35 культурно-досуговых учреждениях в сельской местности.
10. В рамках национального проекта "Культура" будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
3.3.2.1. В абзаце первом подпункта 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 3" цифры "2022" заменить цифрами "2022".
3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3:
1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями, на 10 тыс. человек.
8. Увеличение числа обращений к числовым ресурсам культуры.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 7 477 214 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 1 314,7 тысячи жителей области.
4. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 2,05 млн. человек.
6. В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9,18 млн.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед.
9. В рамках национального проекта "Культура" капитальный ремонт будет проведен в 35 культурно-досуговых учреждениях в сельской местности.
10. В рамках национального проекта "Культура" будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку.
14. Количество волонтеров, вовлеченных в программу Волонтеры культуры.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 302 111,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2021 год - 37 132,1 тыс. рублей;
2022 год - 37 132,1 тыс. рублей
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа (всего)
Развитие культуры и туризма Нижегородской области
X
X
X
X
34 425,3
33 302,4
44 901,1
41 185,6
36 900,9
37 132,1
37 132,1
37 132,1
Подпрограмма 1 (всего)
Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области
10 671,9
10 323,9
7 633,2
7 932,9
9 594,2
9 654,4
9 654,4
9 654,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
10 193,0
9 396,7
7 013,0
7 701,4
9 200,1
9 372,8
9 372,8
9 372,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
478,9
927,0
618,8
231,5
394,1
281,6
281,6
281,6
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
0,2
1,4
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 (всего)
Поддержка профессионального искусства, образования
13 770,1
12 987,9
13 470,3
13 999,1
15 498,4
15 595,5
15 595,5
15 595,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
13 152,1
11 821,7
12 376,0
13 590,6
14 861,7
15 140,7
15 140,7
15 140,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
618,0
1 166,2
1 092,0
408,5
636,7
454,8
454,8
454,8
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 (всего)
Наследие
9 983,3
9 990,6
10 327,3
12 069,6
11 808,3
11 882,2
11 882,2
11 882,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
9 535,3
9 093,6
9 488,3
11 243,6
11 323,2
11 535,7
11 535,7
11 535,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
448,0
897,0
837,2
826,0
485,1
346,5
346,5
346,5
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
1,8
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 (всего)
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области
-
-
13 470,3
7 184,0
-
-
-
-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0940100190
100
-
-
12 376,0
6 989,8
-
-
-
-
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0940100190
200
-
-
1 092,0
194,2
-
-
-
-
Иные бюджетные ассигнования
057
0804
0940100190
800
-
-
2,3
-
-
-
-
-
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области":
3.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2022 годов.
Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 1 725 128,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 560 069,3 тыс. рублей;
2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;
2022 год - 163 329,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, достигнет 3 100 тыс. чел., в том числе иностранных - 35,3 тыс. человек.
2. Индекс физического объема туристских услуг достигнет 103%.
3. Коэффициент использования гостиничного фонда составит 0,3.
4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и иных средств размещения, учреждений санаторно-курортной сферы), составит 16 704,3 млн рублей.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 5:
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит ежегодно не менее 23 000 экз.
2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит 27 ед.
4. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед.
5. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 единицы.
6. Количество созданных объектов инфраструктуры составит 7 единиц.
".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) в абзаце пятом раздела "Тенденции развития отрасли туризма в Нижегородской области" слова "к 2021 году" заменить словами "к 2022 году";
2) абзацы двадцать первый и двадцать второй раздела "Анализ проблем, препятствующих развитию ВВТ" изложить в следующей редакции:
"Благодаря реализации Подпрограммы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3 100 тыс. человек к 2022 году.
Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется более 16,7 млрд рублей в 2022 году.".
3.5.2.2. В абзаце первом подпункта 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 5" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.5.2.3. В подпункте 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5":
3.5.2.3.1. В абзацах первом и третьем цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3.5.2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.".
4. В пункте 12 раздела 4 "Оценка планируемой эффективности госпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 27.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.010 Общие положения, 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: