Основная информация
Дата опубликования: | 07 июля 2014г. |
Номер документа: | RU48000201400473 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Липецкая область |
Принявший орган: | Администрация Липецкой области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Письмо
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2014 №300
О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области»
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» («Липецкая газета», 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая) следующие изменения:
1.В разделе I «Паспорт государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»:
1)в позиции «Показатели задач»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»;
«Показатель задачи 3» изложить в следующей редакции:
«- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста.»;
«Показатели задачи 6» изложить в следующей редакции:
«- соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %.»;
абзац третий в «Показателях задачи 8» изложить в следующей редакции:
«- доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %;»;
2)в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы»:
цифры «32 304 109,0» заменить цифрами «32 320 663,7»;
цифры «3 564 968,1» заменить цифрами «3 581 522,8».
3) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Достижение к 2020 году:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет;
- снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1000 населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 36,9%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 16,0%;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 4,3 случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 41,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 55,5%;
- снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- снижение общей заболеваемости населения до 1555,6 человека на 10 тыс. населения;
- снижение первичного выхода на инвалидность до 68 человек на 10 тыс. населения;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп взрослого населения до 100%;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп детей до 100%;
- обеспечение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала до 1/3,3;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 200,0%;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) – 100,0%;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) -100%;
- удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов, до 99%;
- увеличение доли самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов до 5,0%;
- увеличение доли медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, до 100,0%;
- увеличение доли заполненных медицинских электронных карт, заведенных в РИАМС, до 90,0%;
- увеличение количества медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, до 6000 единиц в год;
- снижение материнской смертности до 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми.».
2. В разделе II «Текстовая часть»:
1) в подраздел «2 Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач»:
в абзаце двадцать третьем слова «потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год» заменить словами «потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «10» заменить цифрами «100»;
2) в подразделе 3 «Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы»:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»;
в абзаце четырнадцатом цифры « 35,0» заменить цифрами «36,9»;
после абзаца восемнадцать дополнить абзацем следующего содержания:
«- снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 580 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста;»;
в абзаце тридцатом цифры «98,7» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце тридцать девятом цифры «622,4» заменить цифрами «586,9»;
в абзаце сорок первом цифры «190,0» заменить цифрами «189,6»;
в абзаце сорок третьем цифры «35,0» заменить цифрами «41,9»;
после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- снизить количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, до 600 человек;»;
после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- снизить смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) до 988,5 умерших на 100 тыс. населения;»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «52,3» заменить цифрами «55,5;»;
абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«- снизить смертность детей 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;»;
после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах до 85,0%;»;
в абзаце восемьдесят шестом цифры «40,0» заменить цифрами «34,6;»;
в абзаце восемьдесят седьмом цифры «136,0» заменить цифрами «114,5»;
в абзаце восемьдесят восьмом цифры «19,7» заменить цифрами «17,2»;
в абзаце восемьдесят девятом цифры «82,8» заменить цифрами «67,6»;
абзац девяносто третий изложить в следующей редакции:
«- обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;»;
3) подраздел «5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы»:
Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 121 470 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. рублей;
2014 год – 15 505 099,2 тыс. рублей;
2015 год - 15 030 935,0 тыс. рублей;
2016 год - 15 400 642,8 тыс. рублей;
2017 год - 15 422 680,6 тыс. рублей;
2018 год - 15 605 892,6 тыс. рублей;
2019 год - 15 796 071,6 тыс. рублей;
2020 год - 15 993 485,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 163 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 495 236,5 тыс. рублей;
2014 год – 650 302,4 тыс. рублей;
2015 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2016 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2017 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2018 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2019 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2020 год - 169 600,5 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 426 140,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 32 320 663,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. рублей;
2014 год - 3 581522,8 тыс. рублей;
2015 год - 3 781 712,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 121 233,2 тыс. рублей;
2017 год - 4 125 435,0 тыс. рублей;
2018 год - 4 290 453,0 тыс. рублей;
2019 год - 4 462 070,0 тыс. рублей;
2020 год - 4 640 554,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 341 962,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. рублей;
2014 год - 8 959 794,8 тыс. рублей;
2015 год - 10 196 518,2 тыс. рублей;
2016 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2017 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2018 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2019 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2020 год - 10 217 873,1 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 218 339,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. рублей;
2014 год – 887 338,6 тыс. рублей;
2015 год – 883 104,0 тыс. рублей;
2016 год – 891 936,0 тыс. рублей;
2017 год – 909 772,0 тыс. рублей;
2018 год – 927 966,0 тыс. рублей;
2019 год – 946 528,0 тыс. рублей;
2020 год – 965 458,0 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.»;
4) в подразделе «9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности»:
подпункт первый изложить в следующей редакции:
«1) потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет, рассчитывается по формуле:
- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- код по ОКПД 51.34.12 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- код по ОКПД 52.25.10.110 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- численность населения в возрасте старше 15 лет на 01 января отчетного года (данные Липецкстата);»;
подпункт девятый изложить в следующей редакции:
«9) смертность детей в возрасте 0 - 17 лет:
- коэффициент смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- количество умерших детей в возрасте 0 - 17 лет вследствие всех причин (форма федерального статистического наблюдения № 1-У);
- численность детского населения на 01.01 отчетного года;».
3. В разделе «Подпрограмма 1»:
1) в подразделе «Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы»:
цифры «4 555 962,0» заменить цифрами «4 527 784,8»;
цифры «553 364,0» заменить цифрами «525 186,8»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце семнадцатом цифры «98,7» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
2) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце втором цифры «4 214 808,0» заменить цифрами «4 186 301,5»;
в абзаце седьмом цифры «148 326,0» заменить цифрами «148 655,3»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 43 238 923,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год – 4 672 139,3 тыс. руб.;
2015 год – 5 541 523,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 596 110,7 тыс. руб.;
2017 год – 5 626 995,7 тыс. руб.;
2018 год – 5 658 921,7 тыс. руб.;
2019 год – 5 691 933,7 тыс. руб.;
2020 год – 5 726 058,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 276 795,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год – 34 010,3 тыс. руб.;
2015 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2016 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2017 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2018 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2019 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2020 год – 33 968,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 4 527 784,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год – 525 186,8 тыс. руб.;
2015 год – 494 520,0 тыс. руб.;
2016 год – 532 142,0 тыс. руб.;
2017 год – 553 430,0 тыс. руб.;
2018 год – 575 569,0 тыс. руб.;
2019 год – 598 593,0 тыс. руб.;
2020 год – 622 535,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 585 075,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год – 3 642 560,3 тыс. руб.;
2015 год – 4 537 947,1 тыс. руб.;
2016 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2017 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2018 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2019 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2020 год – 4 550 162,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год – 470 381,9 тыс. руб.;
2015 год – 475 087,0 тыс. руб.;
2016 год – 479 837,0 тыс. руб.;
2017 год – 489 434,0 тыс. руб.;
2018 год – 499 221,0 тыс. руб.;
2019 год – 509 209,0 тыс. руб.;
2020 год – 519 392,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
4. В разделе «Подпрограмма 2»:
1) в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в позиции «Показатели задач подпрограммы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 наркологических больных.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 наркологических больных.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.»;
в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
цифры «17 785 760,4» заменить цифрами « 17 844 397,1»;
цифры «1 850 901,0» заменить цифрами «1 909 537,7»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,68 человека на 100 наркологических больных;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 наркологических больных;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 12,9 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;»;
2) в подразделе «1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в сфере оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития»:
в абзаце третьем слова «ОКУ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» заменить словами «ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП на функциональной основе созданы:
травматологические центры первого уровня – в ГУЗ Липецкая областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1»;
травматологические центры второго уровня – в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Добринская межрайонная больница», ГУЗ «Тербунская межрайонная больница»;
травматологические центры третьего уровня – в ГУЗ «Данковская межрайонная больница», ГУЗ «Задонская межрайонная больница», ГУЗ «Грязинская межрайонная больница», ГУЗ «Елецкая городская детская больница».»;
в абзаце двадцать пятом слова «ОКУ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» заменить словами «ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер»;
3) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце втором цифры «14 246 507,83» заменить цифрами «14 292 860,83»;
в абзаце шестом цифры «66 745,0» заменить цифрами «73 263,0»;
в абзаце девятом цифры «1 994 794,3» заменить цифрами «2 000 560,0»;
4) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 53 745 999,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год – 6 144 199,9 тыс. руб.;
2015 год – 6 662 137,5 тыс. руб.;
2016 год – 6 897 849,1 тыс. руб.;
2017 год – 6 993 273,1 тыс. руб.;
2018 год – 7 093 634,1 тыс. руб.;
2019 год – 7 197 873,1 тыс. руб.;
2020 год – 7 306 147,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 430 352,4тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год – 279 126,0 тыс. руб.;
2015 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2016 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2018 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2019 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2020 год – 15 716,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 17 844 397,1тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год – 1 909 537,7 тыс. руб.;
2015 год – 2 025 968,0 тыс. руб.;
2016 год – 2 251 469,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 340 278,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 433 888,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 531 242,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 632 493,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год – 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год – 4 292 853,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2017 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2018 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2019 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2020 год – 4 299 787,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 2 692 373,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год – 337 325,7 тыс. руб.;
2015 год – 327 599,0 тыс. руб.;
2016 год – 330 876,0 тыс. руб.;
2017 год – 337 491,0 тыс. руб.;
2018 год – 344 242,0 тыс. руб.;
2019 год – 351 127,0 тыс. руб.;
2020 год – 358 150,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
5. В разделе «Подпрограмма 3»:
1) в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области «Охрана здоровья матери и ребенка»:
цифры «1 316 090,6» заменить цифрами «1 312 207,9»;
цифры «132 122,0» заменить цифрами «128 239,9»;
2) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце третьем цифры «1 260 469,0» заменить цифрами «1 256 363,7»;
в абзаце шестом цифры «55 621,0» заменить цифрами «55 844,2»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 составит 12 634 470,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014 год – 1 873 134,5 тыс. руб.;
2015 год – 1 546 765,2 тыс. руб.;
2016 год – 1 573 384,8 тыс. руб.;
2017 год – 1 580 864,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 588 629,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 596 690,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 605 058,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 22 279,4 тыс. руб.;
2014 год – 9 710,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 312 207,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 126 335,0 тыс. руб.;
2014 год – 128 239,9 тыс. руб.;
2015 год – 144 535,0 тыс. руб.;
2016 год – 168 584,0 тыс. руб.;
2017 год – 175 326,0 тыс. руб.;
2018 год – 182 339,0 тыс. руб.;
2019 год – 189 632,0 тыс. руб.;
2020 год – 197 217,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 10 978 010,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014 год – 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 365 717,2 тыс. руб.;
2016 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2017 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 367 922,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 312262,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 47 672,0 тыс. руб.;
2014 год – 36 160,0 тыс. руб.;
2015 год – 36 513,0 тыс. руб.;
2016 год – 36 878,0 тыс. руб.;
2017 год – 37 616,0 тыс. руб.;
2018 год – 38 368,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 136,0 тыс. руб.;
2020 год – 39 919,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
6. В разделе «Подпрограмма 4»:
1) в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
цифры «3 535 103,3» заменить цифрами «3 530 235,7»;
цифры «377 992,0» заменить цифрами «373 124,4»;
2) в абзаце пятом подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры «3 312 613,3» заменить цифрами «3 307 745,7»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 602 763,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год – 381 497,8 тыс. руб.;
2015 год – 419 628,2 тыс. руб.;
2016 год – 452 675,3 тыс. руб.;
2017 год – 470 612,0 тыс. руб.;
2018 год – 489 263,0 тыс. руб.;
2019 год – 508 655,0 тыс. руб.;
2020 год – 528 821,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 530 235,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 373 124,4 тыс. руб.;
2015 год - 411 171,2 тыс. руб.;
2016 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2017 год - 461 899,0 тыс. руб.;
2018 год - 480 376,0 тыс. руб.;
2019 год - 499 591,0 тыс. руб.;
2020 год - 519 576,0 тыс. руб.
«Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 72527,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год – 8 373,4 тыс. руб.;
2015 год - 8 457,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 542,0 тыс. руб.;
2017 год - 8 713,0 тыс. руб.;
2018 год - 8 887,0 тыс. руб.;
2019 год - 9 064,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 245,0 тыс. руб.».
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
7. В разделе «Подпрограмма 5»:
1) в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»:
цифры «925 514,1» заменить цифрами «917 214,1»;
цифры «111 738,0» заменить цифрами «103 438,0»;
2) подраздел «Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» текстовой части изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» введено понятие паллиативной медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за инкурабельными больными, включающую поддержание физических, психологических, социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям.
В Липецкой области паллиативная медицинская помощь оказывается на 130 койках ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко», 25 койках ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», 5 койках ГУЗ «Елецкая городская детская больница». В государственных медицинских организациях развернуты 195 коек сестринского ухода.
В соответствии с приказами Минздрава России от 31 октября 2012 года № 560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология», от 21 декабря 2012 года № 1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» паллиативная медицинская помощь на территории региона оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Амбулаторная паллиативная медицинская помощь оказывается в плановом порядке преимущественно по месту жительства в 32 онкологических кабинетах медицинских учреждений области. В период реализации подпрограммы предусматривается открытие кабинетов паллиативной медицинской помощи в 17 муниципальных районах, 2 кабинетов - в городе Ельце, 8 кабинетов - в городе Липецке, в том числе кабинета паллиативной медицинской помощи для детей в консультативной поликлинике ГУЗ «Областная детская больница».
Запланировано создание выездной патронажной паллиативной службы в составе специализированных бригад с дислокацией в ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» (1 бригада) и ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» (1 бригада). Данные бригады смогут оказывать паллиативную медицинскую помощь больным, находящимся на лечении в других стационарах, а также амбулаторно. В состав каждой бригады предусматривается включить врача-терапевта, медицинскую сестру (фельдшера), прошедших специальную профессиональную подготовку, медицинского психолога.
Оказание паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара запланировано в ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» (5 коек в одну смену) и ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» (5 коек в одну смену). В период реализации подпрограммы предусматривается организация паллиативной медицинской помощи в дневных стационарах межрайонных и районных больниц совокупной мощностью 45 коек в 1 смену. Таким образом, к 2020 году совокупный коечный фонд дневных стационаров для оказания паллиативной медицинской помощи на территории области составит 65 койки.
Для оказания паллиативной медицинской помощи будут привлекаться волонтеры, члены общественных и религиозных организаций.
Стационарная паллиативная помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощи ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко», ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», «Елецкая городская детская больница».
В период реализации подпрограммы предусматривается создание отделения паллиативной помощи на базе ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» на 30 коек. В отделении планируется проведение комплекса мероприятий по реабилитации пролеченных больных, в том числе перенесших хирургические вмешательства, лучевую терапию, химиотерапию. На базе отделения планируется организация обучения родственников пациентов уходу за тяжелобольными в домашних условиях.
Организация паллиативной медицинской помощи требует подготовки необходимого количества квалифицированных медицинских кадров, владеющих практическими навыками по основополагающим аспектам паллиативной медицины. В период реализации программы запланировано проведение соответствующего профессионального обучения.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски.
Способами ограничения рисков являются:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 5;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5.»;
3) в абзаце втором подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры « 925 514,1» заменить цифрами «917 214,1»;
4) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5» текстовой части изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 919 104,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год – 103 696,6 тыс. руб.;
2015 год – 101 310,0 тыс. руб.;
2016 год – 112 544,0 тыс. руб.;
2017 год – 117 041,0 тыс. руб.;
2018 год – 121 717,0 тыс. руб.;
2019 год – 126 580,0 тыс. руб.;
2020 год – 131 638,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 917 214,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год – 103 438,0 тыс. руб.;
2015 год – 101 049,0 тыс. руб.;
2016 год – 112 280,0 тыс. руб.;
2017 год – 116 772,0 тыс. руб.;
2018 год – 121 443,0 тыс. руб.;
2019 год – 126 301,0 тыс. руб.;
2020 год – 131 353,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 890,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 258,6 тыс. руб.;
2015 год – 261,0 тыс. руб.;
2016 год – 264,0 тыс. руб.;
2017 год – 269,0 тыс. руб.;
2018 год – 274,0тыс. руб.;
2019 год – 279,0 тыс. руб.;
2020 год – 285,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
8. В разделе «Подпрограмма 6»:
1) в подразделе «Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
позицию «Показатели задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета»:
цифры «1 462 049,0» заменить цифрами «1 461 619,0»;
цифры «206 630,1» заменить цифрами «206 200,1»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году предполагается:
- увеличить обеспеченность врачами до 34,6 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 114,5 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность врачами до 17,2 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 67,6 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.»;
2) в абзаце втором подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры «1 295 226,0» заменить цифрами «1 294 796,0»;
3) в подразделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6»:
в абзаце первом:
цифры «1 759 044,0» заменить цифрами «1 758 614,0»;
в абзаце третьем цифры «240 269,1» заменить цифрами «239 839,1»;
в абзаце двенадцатом цифры «1 462 049,0» заменить цифрами «1 461 619,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «206 630,1» заменить цифрами «206 200,1».
9. В разделе «Подпрограмма 7»:
1) в подразделе «Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
позицию «Показатель задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, %»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы»:
цифры «2 189 105,0» заменить цифрами «2 190 390,9»;
цифры «258 221,0» заменить цифрами «259 506,9»;
2) в абзаце втором подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры «2 189 105,0» заменить цифрами «2 190 390,9»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 607 417,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год – 588 162,4 тыс. руб.;
2015 год – 380 994,0 тыс. руб.;
2016 год – 382 271,0 тыс. руб.;
2017 год – 392 740,0 тыс. руб.;
2018 год – 403 628,0 тыс. руб.;
2019 год – 414 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 426 725,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 406 504,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год – 327 455,5 тыс. руб.;
2015 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2016 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2017 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2018 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2019 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2020 год – 119 915,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 190 390,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год – 259 506,9 тыс. руб.;
2015 год – 259 867,0 тыс. руб.;
2016 год – 261 132,0 тыс. руб.;
2017 год – 271 577,0 тыс. руб.;
2018 год – 282 440,0 тыс. руб.;
2019 год – 293 737,0 тыс. руб.;
2020 год – 305 486,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 10 522,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год – 1 200,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 212,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 224,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 248,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 273,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 298,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 324,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
10. В разделе «Подпрограмма 9»:
1) в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области «Модернизация здравоохранения Липецкой области»:
цифры «356 535,2» заменить цифрами «358 824,2»;
цифры «50 000,0» заменить цифрами «52 289,0»;
2) в абзаце сорок седьмом подраздела «1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем в сфере модернизации здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития» слова «ООАУ СПО «Липецкий медицинский колледж» заменить словами «ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»
3) в позицию «Методика расчета показателей» подраздела «2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 9, показателей государственных заданий» включить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, рассчитывается по формуле:
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
ПР - количество женщин с преждевременными родами (всего);
4) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце втором цифры «356 535,2» заменить цифрами «358 824,2»;
5) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 составит 1 784 964,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 478 429,6 тыс. руб.;
2015 год – 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год – 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 426 140,6 тыс. руб.;
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета составит 358 824,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 52 289,0 тыс. руб.;
2015 год – 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год – 153 267,6 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
11. Приложение 1 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» «Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к государственной программе
«Развитие здравоохранения
Липецкой области»
Сведения об индикаторах цели и показателях задач
государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель государственной программы
Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения
2.
Индикатор 1 цели
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Управление здравоохранения Липецкой области
лет
70,0
70,0
70,8
71,4
72,0
73,0
74,0
74,8
75,7
3.
Индикатор 2 цели
Смертность от всех причин
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 населения
15,4
15,3
14,7
14,3
13,5
13,0
11,8
11,3
10,8
4.
Задача 1 государственной программы
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
5.
Показатель 1 задачи 1 государственной программы
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Управление здравоохранения Липецкой области
литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет
14,5
13,9
13,4
12,8
12,3
11,7
11,1
10,6
10,0
6.
Показатель 2 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,4
36,9
7.
Показатель 3 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
18,9
18,7
18,5
18,4
18,3
18,2
18,0
17,0
16,0
8.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
9.
Задача 1 подпрограммы 1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям
10.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
38,9
38,0
37,6
37,1
36,6
36,0
35,7
35,5
35,3
11.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
29,3
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
12.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
56,6
56,7
56,8
56,9
57,0
57,1
57,2
57,2
57,2
13.
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Управление здравоохранения Липецкой области
количество умерших на 100 тыс. человек
соответствующего возраста
614,7
612,5
611,0
610,1
608,2
605,1
598,0
591,8
580,0
14.
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
23,8
23,7
23,5
23,3
23,1
22,8
22,6
22,4
22,2
15.
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
14,72
14,7
14,68
14,65
14,61
14,58
14,53
14,5
14,4
16.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
17.
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
-
38,6
40,0
41,0
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
18.
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
89,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
19.
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
91,2
93,0
94,5
95,5
97,0
98,0
99,0
99,2
99,4
20.
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
21.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управление здравоохранения Липецкой области
22.
Задача 2 подпрограммы 1
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
23.
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость дифтерией
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
24.
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость корью
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1 млн. населения
3,67
2,9
2,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
25.
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость краснухой
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
26.
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость эпидемическим паротитом
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
27.
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
97,8
97,8
97,9
97,9
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
28.
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,25
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
29.
Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,25
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
30.
Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,25
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
31.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1
Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфичной профилактики
Управление здравоохранения Липецкой области
32.
Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
74,5
75,0
75,5
76,0
76,5
77,0
77,5
78,0
78,5
33.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1
Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
Управление здравоохранения Липецкой области
34.
Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,77
0,75
0,72
0,7
0,67
0,65
0,62
0,60
0,57
35.
Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против гепатита В в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
95,0
95,25
95,5
95,75
96,0
96,25
96,5
96,75
97,0
36.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1
Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
37.
Задача 2 государственной программы
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
38.
Показатель 1 задачи 2 государственной программы
Смертность от болезней системы кровообращения
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
870,9
868,0
852,0
800,0
749,5
699,4
649,4
616,7
586,9
39.
Показатель 2 задачи 2 государственной программы
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
18,9
17,6
16,0
14,4
12,8
11,2
10,0
9,1
8,4
40.
Показатель 3 задачи 2 государственной программы
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
201,2
201,2
199,0
198,0
196,0
194,0
192,8
191,2
189,6
41.
Показатель 4 задачи 2 государственной программы
Смертность от туберкулеза
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
42.
Показатель 5 задачи 2 государственной программы
Заболеваемость туберкулезом
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
47,8
47,8
46,8
45,8
44,8
44,0
43,5
42,7
41,9
43.
Показатель 6 задачи 2 государственной программы
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
4,3
6,9
15,3
23,8
32,3
40,7
47,1
51,9
55,5
44.
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
45.
Задача 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению
46.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных
туберкулезом с бактериовыделением
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
53,5
55,6
57,8
60,0
62,2
64,3
66,0
66,2
66,5
47.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
34,5
34,6
34,8
35,0
35,3
35,4
35,6
36,0
36,2
48.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
49.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2
Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
50.
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 наркологических больных
7,84
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,49
9,68
51.
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2
Число наркологических
больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 наркологических больных
5,64
6,13
6,9
7,7
8,5
9,3
10,0
10,19
10,4
52.
Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств
Управление административных органов Липецкой области
человек
587
694
710
690
670
650
630
615
600
53.
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,6
10,5
10,6
10,8
11,6
12,0
12,41
12,6
12,9
54.
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
5,7
6,4
7,1
7,8
8,5
9,2
10,0
10,19
10,4
55.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2
Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
Управление здравоохранения Липецкой области;
управление административных органов Липецкой области;
управление образования и науки Липецкой области;
управление социальной защиты населения Липецкой области
56.
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от ишемической болезни сердца и инсульта
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
393,4
388,7
384,0
379,3
374,6
369,9
365,2
360,5
355,8
57.
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
209,7
209,0
208,8
208,7
208,6
208,5
208,4
208,4
208,4
58.
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
51,9
52,2
52,4
52,7
53,0
53,3
53,6
54,1
54,5
59.
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
25,4
25,3
25,0
24,5
24,0
23,5
22,4
21,7
21,0
60.
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
Управление здравоохранения Липецкой области
количество умерших на 100 тыс. человек
1385,7
1378,4
1318,5
1278,4
1198,6
1148,7
1028,4
1008,6
988,5
61.
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин.
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
80,2
84,7
85,5
86,4
87,2
88,1
89,0
90,0
90,0
62.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2
Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин
Управление здравоохранения Липецкой области
63.
Задача 2 подпрограммы 2
Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
64.
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Уровень больничной летальности пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
4,3
4,25
4,2
4,15
4,1
4,05
4,0
3,95
3,8
65.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2
Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
66.
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2
Смертность от транспортных травм всех видов
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100тыс.
населения
26,7
21,9
21,3
20,7
20,2
19,7
19,4
18,6
18,2
67.
Основное мероприятие 4.1. подпрограммы 2
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения Липецкой области
68.
Задача 3 подпрограммы 2
Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
69.
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля качественных и безопасных
компонентов крови от общего количества
заготовленных компонентов крови
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,8
98,82
98,85
98,88
98,91
98,94
98,97
98,99
99,0
70.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2
Организация заготовки донорской крови и ее компонентов
Управление здравоохранения Липецкой области
71.
Задача 3 государственной программы
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
72.
Показатель 1 задачи 3 государственной программы
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
89
92
97
96
95
94
93
93
93
73.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
74.
Задача 1 подпрограммы 3
Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов
75.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
76.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
77.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3
Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Управление здравоохранения Липецкой области
78.
Задача 2 подпрограммы 3
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики
79.
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3
Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
85,0
80.
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
81.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3
Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация
Управление здравоохранения Липецкой области
82.
Задача 4 государственной программы
Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
83.
Показатель 1 задачи 4 государственной программы
Снижение общей заболеваемости населения
Управление здравоохранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
1813,6
1781,3
1749,1
1716,8
1684,6
1652,3
1620,1
1587,8
1555,6
84.
Показатель 2 задачи 4 государственной программы
Снижение первичного выхода на инвалидность
Управление здравоохранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
70,8
70,5
70,1
69,8
69,4
69,05
68,7
68,4
68,0
85.
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
86.
Задача 1 подпрограммы 4
Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации
87.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
1,9
4,0
6,0
9,0
12,0
15,0
17,0
21,0
25,0
88.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
70,0
72,0
75,0
80,0
85,0
90,0
91,0
92,0
93,0
89.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4
Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
90.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
6,0
9,0
13,0
17,0
21,0
26,0
31,0
36,0
45,0
91.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4
Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
92.
Задача 5 государственной программы
Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
93.
Показатель 1 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
100,0
94.
Показатель 2 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп детей
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
78,12
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95.
Подпрограмма 5
Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям
96.
Задача 1 подпрограммы 5
Развитие паллиативной помощи
97.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
Управление здравоохранения Липецкой области
коек на 100 тыс. взрослого населения
21,0
35,9
36,4
39,8
40,0
40,3
40,6
40,9
41,1
98.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи
детям
Управление здравоохранения Липецкой области
коек на 100 тыс. детского населения
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
99.
Основное мероприятие подпрограммы 5
Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Управление здравоохранения Липецкой области
100.
Задача 6 государственной программы
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
101.
Показатель 1 задачи 6 государственной программы
Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала
Управление здравоохранения Липецкой области
-
1/3
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,3
1/3,3
102.
Показатель 2 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
123,4
140,6
141,3
143,9
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
103.
Показатель 3 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
64,9
73,4
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
104.
Показатель 4 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
41,2
48,6
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
105.
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
106.
Задача 1 подпрограммы 6
Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности
в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования
107.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
35,2
32,5
32,7
33,0
33,3
33,7
34,0
34,3
34,6
108.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность средними медицинскими работниками
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
104,6
103,3
104,9
106,5
108,1
109,7
111,3
112,9
114,5
109.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность врачами
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области
14,2
15,3
15,6
15,8
16,0
16,3
16,6
16,9
17,2
110.
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность средними медицинскими работниками
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс.
сельского населения Липецкой области
68,8
60,2
61,2
63,0
64,3
65,6
67,0
67,3
67,6
111.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6
Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Управление здравоохранения Липецкой области
112.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6
Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области
Управление здравоохранения Липецкой области
113.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6
Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
114.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6
Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Управление здравоохранения Липецкой области
115..
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6
Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности
Управление здравоохранения Липецкой области
116.
Задача 7 государственной программы
Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами
117.
Показатель 1 задачи 7 государственной программы
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
118.
Подпрограмма 7
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
119.
Задача 1 подпрограммы 7
Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов
120.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7
Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7
Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Управление здравоохранения Липецкой области
122.
Задача 8 государственной программы
Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий
123.
Показатель 1 задачи 8 государственной программы
Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
0,5
1,2
1,8
2,5
2,8
3,3
3,8
4,5
5,0
124.
Показатель 2 задачи 8 государственной программы
Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
30,0
85,0
95,0
100,0
100,0
100
100,0
100,0
100,0
125.
Показатель 3 задачи 8 государственной программы
Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
1,5
5,0
15,0
30,0
50,0
75,0
80,0
85,0
90,0
126.
Показатель 4 задачи 8 государственной программы
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
Управление здравоохранения Липецкой области
единиц
в год
5,0
200,0
800,0
2000,0
2500,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
127.
Подпрограмма 8
«Развитие информатизации в здравоохранении»
128.
Задача 1 подпрограммы 8
Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем
129.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8
Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
40,0
80,0
83,0
85,0
88,0
92,0
95,0
98,0
100,0
130.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8
Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
10,0
20,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
131.
Основное мероприятие подпрограммы
Создание единого информационного пространства здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
132.
Задача 9 государственной программы
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям
133.
Показатель 1 задачи 9 государственной программы
Материнская смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
134.
Показатель 2 задачи 9 государственной программы
Младенческая смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми
8,4
8,7
8,5
8,3
8,1
7,8
7,5
7,3
7,1
135.
Подпрограмма 9
«Модернизация здравоохранения Липецкой области»
136.
Задача подпрограммы 9
Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
137.
Показатель 1 задачи подпрограммы 9
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
51,3
56,5
61,0
69,0
74,5
138.
Показатель 2 задачи подпрограммы 9
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
54,0
55,8
57,6
58,5
60,0
139.
Показатель 3 задачи подпрограммы 9
Мертворождаемость
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми
6,9
6,5
6,3
6,0
5,0
140.
Показатель 4 задачи подпрограммы 9
Ранняя неонатальная смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми
2,7
2,6
2,5
2,3
2,2
141.
Показатель 5 задачи подпрограммы 9
Перинатальная смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми
9,6
9,0
8,1
7,6
7,2
142.
Основное мероприятие подпрограммы 9
Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
12. Приложение 2 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к государственной программе Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Государственная программа Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Всего
х
х
х
32 320 663,7
3 317 683,4
3 581 522,8
3 781 712,3
4 121 233,2
4 125 435,0
4 290 453,0
4 462 070,0
4 640 554,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
31 958 129,5
3 317 683,4
3 527 753,8
3 627 414,7
3 966 765,6
4 125 435,0
4 290 453,0
4 462 070,0
4 640 554,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
358 824,2
52 289,0
153 267,6
153 267,6
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0
350,0
50,0
2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
009
х
х
4 527 784,8
625 809,0
525 186,8
494 520,0
532 142,0
553 430,0
575 569,0
598 593,0
622 535,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
4 527 784,8
625 809,0
525 186,8
494 520,0
532 142,0
553 430,0
575 569,0
598 593,0
622 535,0
3
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Всего
х
х
х
4 186 301,5
625 809,0
478 857,5
448 520,0
486 142,0
505 590,0
525 815,0
546 848,0
568 720,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
1 794 796,8
332 759,3
222 692,5
175 369,0
194 857,0
203 721,0
212 524,0
221 678,0
231 196,0
009
0901
5056100
17 068,0
17 068,0
009
0901
5057100
115 587,0
16 971,0
16 702,0
16 702,0
16 303,0
16 303,0
16 303,0
16 303,0
009
0902
0923400
7,2
7,2
009
0902
4719900
1 157 072,6
154 316,0
113 424,6
126 716,0
140 800,0
146 432,0
152 289,0
158 380,0
164 715,0
009
0909
0020400
775 521,8
89 789,4
93 591,4
92 287,0
92 287,0
95 978,0
99 817,0
103 810,0
107 962,0
009
0909
0923400
721,1
721,1
009
0909
4699900
325 463,0
31 140,0
32 170,0
37 438,0
41 488,0
43 148,0
44 874,0
46 669,0
48 536,0
009
0909
5056100
8,0
8,0
009
0909
5057100
56,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
4
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312201
74 164,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 400,0
10 816,0
11 249,0
11 699,0
5
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312202
148 655,3
20 329,3
20 000,0
20 000,0
20 800,0
21 632,0
22 497,0
23 397,0
6
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312203
44 500,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 240,0
6 490,0
6 750,0
7 020,0
7
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312204
74 164,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 400,0
10 816,0
11 249,0
11 699,0
8
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего
х
х
х
17 844 397,1
1 719 521,4
1 909 537,7
2 025 968,0
2 251 469,0
2 340 278,0
2 433 888,0
2 531 242,0
2 632 493,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
17 840 687,1
1 719 521,4
1 908 057,7
2 024 938,0
2 250 269,0
2 340 278,0
2 433 888,0
2 531 242,0
2 632 493,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0
350,0
50,0
9
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2. Развитие комплексной системы
предупреждения, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи.
Всего
009
х
х
14 292 860,83
1 395 479,1
1 463 738,73
1 626 756,0
1 810 618,0
1 883 042,0
1 958 363,0
2 036 697,0
2 118 167,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0923400
23 155,0
23 155,0
009
0901
1020101
36 590,3
36 590,3
009
0901
4700200
27 571,2
27 571,2
009
0901
4709200
193 984,0
0,0
25 716,0
23 835,0
26 666,0
27 733,0
28 842,0
29 996,0
31 196,0
009
0901
4709900
12 999 473,23
1 203 750,5
1 314 736,73
1 489 758,0
1 660 019,0
1 726 422,0
1 795 482,0
1 867 304,0
1 942 001,0
009
0901
5056100
69,0
69,0
0,0
009
0901
5057100
539,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
009
0904
4779900
12 600,0
7 600,0
5 000,0
009
0909
0322215
24 794,4
24 794,4
009
0909
4699900
597 086,1
55 843,1
58 819,0
68 738,0
76 378,0
79 433,0
82 610,0
85 914,0
89 351,0
009
0909
4859600
230 503,6
22 900,0
21 595,6
26 348,0
29 478,0
30 657,0
31 883,0
33 158,0
34 484,0
009
1003
5056002
18 000,0
18 000,0
009
1003
5057022
128 495,0
13 000,0
18 000,0
18 000,0
18 720,0
19 469,0
20 248,0
21 058,0
10
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
Всего
009
х
х
40 791,0
6 480,0
6 030,0
6 200,0
5 200,0
5 408,0
5 624,0
5 849,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
032205
37 081,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 200,0
5 408,0
5 624,0
5 849,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
0314
0322205
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
1006
0322205
400,0
350,0
50,0
11
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322206
73 263,0
15 518,0
9 000,0
9 000,0
9 360,0
9 734,0
10 123,0
10 528,0
12
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2. Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Всего
009
х
х
1 995 933,4
191 770,3
199 688,1
228 615,0
254 022,0
264 182,0
274 749,0
285 739,0
297 168,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
4699900
2 000 512,0
204 266,7
009
0909
5057100
48,0
48,0
13
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322214
84 820,27
84 820,27
14
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2. Организация заготовки донорской крови и ее
Компонентов
Всего
009
х
х
1 352 102,0
132 272,0
134 666,0
155 567,0
171 629,0
178 494,0
185 634,0
193 059,0
200 781,0
Управление здравоохранения
Липецкой области
009
0906
4729900
1 261 088,0
118 559,0
123 623,0
144 524,0
160 586,0
167 451,0
174 591,0
182 016,0
189 738,0
009
0906
5056017
13 713,0
13 713,0
009
0906
5057039
77 301,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
15
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
1 312 207,9
126 335,0
128 239,9
144 535,0
168 584,0
175 326,0
182 339,0
189 632,0
197 217,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
1 312 207,9
126 335,0
128 239,9
144 535,0
168 584,0
175 326,0
182 339,0
189 632,0
197 217,0
16
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3. Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Всего
009
х
х
1 256 363,7
126 335,0
120 516,7
137 035,0
161 084,0
167 526,0
174 227,0
181 196,0
188 444,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
255 441,0
28 102,0
36 720,0
23 542,0
30 848,0
32 081,0
33 364,0
34 698,0
36 086,0
009
0901
4769900
13 640,0
5 640,0
8 000,0
009
0902
4719900
12 289,3
366,0
6 649,3
837,0
930,0
967,0
1 006,0
1 046,0
1 088,0
009
0909
4869900
977 067,0
92 227,0
71 821,0
112 656,0
129 306,0
134 478,0
139 857,0
145 452,0
151 270,0
17
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3. Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0332207
55 844,2
7 723,2
7 500,0
7 500,0
7 800,0
8 112,0
8 436,0
8 773,0
18
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего
х
х
х
3 530 235,7
340 364,8
373 124,4
411 171,2
444 133,3
461 899,0
480 376,0
499 591,0
519 576,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
3 530 235,7
340 364,8
373 124,4
411 171,2
444 133,3
461 899,0
480 376,0
499 591,0
519 576,0
19
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0342208
222 490,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
31 200,0
32 448,0
33 746,0
35 096,0
20
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4. Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
Всего
009
х
х
3 307 745,7
340 364,8
343 124,4
381 171,2
414 133,3
430 699,0
447 928,0
465 845,0
484 480,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
1 108 863,8
126 204,8
124 036,0
129 567,0
134 587,0
139 979,0
145 587,0
151 419,0
157 484,0
009
0901
5056100
176,0
176,0
009
0901
5057100
1 442,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
009
0905
0923400
478,0
478,0
009
0905
4739900
1 248 729,5
116 631,0
121 279,0
143 987,2
160 040,3
166 442,0
173 100,0
180 024,0
187 226,0
009
0905
4749900
944 523,4
96 429,0
97 162,4
106 970,0
118 859,0
123 631,0
128 594,0
133 755,0
139 123,0
009
0905
5056100
446,0
446,0
009
0905
5057100
3 087,0
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
21
Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания паллиативной
медицинской помощи, в том числе детям
Всего
х
х
х
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
22
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5. Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
23
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего
х
х
х
1 461 619,0
144 430,1
206 200,1
167 334,5
174 225,3
181 193,0
188 440,0
195 978,0
203 818,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
1 461 619,0
144 430,1
206 200,1
167 334,5
174 225,3
181 193,0
188 440,0
195 978,0
203 818,0
24
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6. Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Всего
009
х
х
1 294 796,0
144 430,1
148 700,1
150 078,5
157 226,3
163 515,0
170 055,0
176 858,0
183 933,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0704
0923400
160,0
160,0
009
0704
4279900
658 796,0
71 411,1
74 111,1
74 555,5
80 379,3
83 917,0
87 596,0
91 423,0
95 403,0
009
0704
5056100
132,0
132,0
009
0704
5056300
7 552,0
7 552,0
009
0704
5057100
816,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
009
0704
5057304
55 552,0
0,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
009
0705
4299900
148 502,0
16 385,0
16 173,0
16 951,0
18 275,0
19 007,0
19 768,0
20 560,0
21 383,0
009
0705
5056100
20,0
20,0
009
0705
5057100
120,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
009
0909
4852700
4 600,0
620,0
620,0
620,0
645,0
671,0
698,0
726,0
009
0909
4856006
1 460,0
1 460,0
0,0
009
0909
4857006
10 827,0
0,0
1 460,0
1 460,0
1 460,0
1 518,0
1 579,0
1 642,0
1 708,0
009
0909
4859700
620,0
620,0
009
0909
5056100
46 690,0
46 690,0
009
0909
5057100
350 549,0
0,0
40 000,0
48 400,0
48 400,0
50 336,0
52 349,0
54 443,0
56 621,0
009
0909
5057304
8 400,0
8 400,0
25
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6. Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362209
9 270,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 300,0
1 352,0
1 406,0
1 462,0
26
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6. Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362210
44 697,0
20 647,0
4 084,0
3 687,0
3 834,0
3 987,0
4 146,0
4 312,0
27
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6. Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362211
85 356,0
8 103,0
11 922,0
12 062,0
12 544,0
13 046,0
13 568,0
14 111,0
28
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6. Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362213
27 500,0
27 500,0
29
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего
х
х
х
2 190 390,9
256 645,0
259 506,9
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
2 190 390,9
256 645,0
259 506,9
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
30
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7. Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Всего
009
х
х
2 190 390,9
256 645,0
259 867,0
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
4699900
98 132,0
8 493,0
9 739,0
11 385,0
12 650,0
13 156,0
13 682,0
14 229,0
14 798,0
009
1003
5056003
248 152,0
248 152,0
009
1003
5057023
1 844 106,9
249 767,9
248 482,0
248 482,0
258 421,0
268 758,0
279 508,0
290 688,0
31
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
х
х
х
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
32
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8. Создание единого информационного пространства здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0382212
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
33
Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области»
Всего
х
х
х
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9. Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке
Всего
х
х
х
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
0901
0394060
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
13. Приложение 3 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к государственной программе Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию
государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»
№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»
Всего
121 470 248,2
12 715 440,8
15 505 099,2
15 030 935,0
15 400 642,8
15 422 680,6
15 605 892,6
15 796 071,6
15 993 485,6
федеральный бюджет
2 163 141,9
495 236,5
650 302,4
169 600,5
169 600,5
169 600,5
169 600,0
169 600,5
169 600,5
областной бюджет
32 320 663,7
3 317 683,4
3 581 522,8
3 781 712,3
4 121 233,2
4 125 435,0
4 290 453,0
4 462 070,0
4 640 554,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
79 768 103,0
8 096 283,9
10 385 935,4
10 196 518,2
10 217 873,1
10 217 873,1
10 217 873,1
10 217 873,1
10 217 873,1
средства внебюджетных источников
7 218 339,6
806 237,0
887 338,6
883 104,0
891 936,0
909 772,0
927 966,0
946 528,0
965 458,0
2
Подпрограмма 1.
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
43 238 923,7
4 725 240,9
4 672 139,3
5 541 523,0
5 596 110,7
5 626 995,7
5 658 921,7
5 691 933,7
5 726 058,7
федеральный бюджет
276 795,0
38 971,3
34 010,3
33 968,9
33 968,9
33 968,9
33 968,9
33 968,9
33 968,9
областной бюджет
4 527 784,8
625 809,0
525 186,8
494 520,0
532 142,0
553 430,0
575 569,0
598 593,0
622 535,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
34 585 075,0
3 653 753,6
3 642 560,3
4 537 947,1
4 550 162,8
4 550 162,8
4 550 162,8
4 550 162,8
4 550 162,8
средства внебюджетных источников
3 849 268,9
406 707,0
470 381,9
475 087,0
479 837,0
489 434,0
499 221,0
509 209,0
519 392,0
3
Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего
53 745 999,8
5 450 885,9
6 144 199,9
6 662 137,5
6 897 849,1
6 993 273,1
7 093 634,1
7 197 873,1
7 306 147,1
федеральный бюджет
430 352,4
56 926,8
279 126,0
15 716,6
15 716,6
15 716,6
15 716,6
15 716,6
51 716,6
областной бюджет
17 844 397,1
1 719 521,4
1 909 537,7
2 025 968,0
2 251 469,0
2 340 278,0
2 433 888,0
2 531 242,0
2 632 493,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
32 778 876,6
3 368 874,7
3 618 210,5
4 292 853,9
4 299 787,5
4 299 787,5
4 299 787,5
4 299 787,5
4 299 787,5
средства внебюджетных источников
2 692 373,7
305 563,0
337 325,7
327 599,0
330 876,0
337 491,0
344 242,0
351 127,0
358 150,0
4
Подпрограмма 3.
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
12 634 470,7
1 269 942,0
1 873 134,5
1 546 765,2
1 573 384,8
1 580 864,8
1 588 629,8
1 596 690,8
1 605 058,8
федеральный бюджет
31 990,0
22 279,4
9 710,6
0,0
0,0
областной бюджет
1 312 207,9
126 335,0
128 239,9
144 535,0
168 584,0
175 326,0
182 339,0
189 632,0
197 217,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
10 978 010,8
1 073 655,6
1 699 024,0
1 365 717,2
1 367 922,8
1 367 922,8
1 367 922,8
1 367 922,8
1 367 922,8
средства внебюджетных источников
312 262,0
47 672,0
36 160,0
36 513,0
36 878,0
37 616,0
38 368,0
39 136,0
39 919,0
5
Подпрограмма 4.
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего
3 602 763,1
351 610,8
381 497,8
419 628,2
452 675,3
470 612,0
489 263,0
508 655,0
528 821,0
федеральный бюджет
областной бюджет
3 530 235,7
340 364,8
373 124,4
411 171,2
444 133,3
461 899,0
480 376,0
499 591,0
519 576,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
72 527,4
11 246,0
8 373,4
8 457,0
8 542,0
8 713,0
8 887,0
9 064,0
9 245,0
6
Подпрограмма 5.
«Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
Всего
919 104,7
104 578,1
103 696,6
101 310,0
112 544,0
117 041,0
121 717,0
126 580,0
131 638,0
федеральный бюджет
областной бюджет
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
1 890,6
258,6
261,0
264,0
269,0
274,0
279,0
285,0
7
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего
1 758 614,0
195 236,1
239 839,1
201 309,5
208 540,3
216 194,0
224 141,0
232 393,0
240 961,0
федеральный бюджет
17 500,0
17 500,0
областной бюджет
1 461 619,0
144 430,1
206 200,1
167 334,5
174 225,3
181 193,0
188 440,0
195 978,0
203 818,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
279 495,0
33 306,0
33 639,0
33 975,0
34 315,0
35 001,0
35 701,0
36 415,0
37 143,0
8
Подпрограмма 7. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего
3 607 417,4
617 947,0
588 162,4
380 994,0
382 271,0
392 740,0
403 628,0
414 950,0
426 725,0
федеральный бюджет
1 406 504,5
359 559,0
327 455,5
119 915,0
119 915,0
119 915,0
119 915,0
119 915,0
119 915,0
областной бюджет
2 190 390,9
256 645,0
259 506,9
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
10 522,0
1 743,0
1 200,0
1 212,0
1 224,0
1 248,0
1 273,0
1 298,0
1 324,0
9
Подпрограмма 8. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
федеральный бюджет
областной бюджет
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
10
Подпрограмма 9. «Модернизация здравоохранения Липецкой области»
Всего
1 784 964,8
0,0
1 478 429,6
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
1 426 140,6
0,0
1 426 140,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства внебюджетных источников
Временно исполняющий обязанности
главы администрации Липецкой области
О.П. Королев
Письмо
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2014 №300
О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области»
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» («Липецкая газета», 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21 мая) следующие изменения:
1.В разделе I «Паспорт государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»:
1)в позиции «Показатели задач»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»;
«Показатель задачи 3» изложить в следующей редакции:
«- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста.»;
«Показатели задачи 6» изложить в следующей редакции:
«- соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения), %.»;
абзац третий в «Показателях задачи 8» изложить в следующей редакции:
«- доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС, %;»;
2)в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы»:
цифры «32 304 109,0» заменить цифрами «32 320 663,7»;
цифры «3 564 968,1» заменить цифрами «3 581 522,8».
3) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Достижение к 2020 году:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет;
- снижение смертности от всех причин до 10,8 случая на 1000 населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 36,9%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 16,0%;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,4 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 4,3 случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 41,9 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 55,5%;
- снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- снижение общей заболеваемости населения до 1555,6 человека на 10 тыс. населения;
- снижение первичного выхода на инвалидность до 68 человек на 10 тыс. населения;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп взрослого населения до 100%;
- увеличение охвата паллиативной помощью определенных групп детей до 100%;
- обеспечение соотношения количества врачей и среднего медицинского персонала до 1/3,3;
- соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) - 200,0%;
- соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) – 100,0%;
- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения) -100%;
- удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов, до 99%;
- увеличение доли самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов до 5,0%;
- увеличение доли медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи, до 100,0%;
- увеличение доли заполненных медицинских электронных карт, заведенных в РИАМС, до 90,0%;
- увеличение количества медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий, до 6000 единиц в год;
- снижение материнской смертности до 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1000 родившихся живыми.».
2. В разделе II «Текстовая часть»:
1) в подраздел «2 Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, краткое описание целей и задач государственной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач»:
в абзаце двадцать третьем слова «потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год» заменить словами «потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «10» заменить цифрами «100»;
2) в подразделе 3 «Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы»:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10,0 литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;»;
в абзаце четырнадцатом цифры « 35,0» заменить цифрами «36,9»;
после абзаца восемнадцать дополнить абзацем следующего содержания:
«- снизить смертность населения в трудоспособном возрасте до 580 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста;»;
в абзаце тридцатом цифры «98,7» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце тридцать первом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце тридцать втором цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце тридцать девятом цифры «622,4» заменить цифрами «586,9»;
в абзаце сорок первом цифры «190,0» заменить цифрами «189,6»;
в абзаце сорок третьем цифры «35,0» заменить цифрами «41,9»;
после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- снизить количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств, до 600 человек;»;
после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- снизить смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) до 988,5 умерших на 100 тыс. населения;»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «52,3» заменить цифрами «55,5;»;
абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«- снизить смертность детей 0 - 17 лет до 93 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;»;
после абзаца шестьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличить долю женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах до 85,0%;»;
в абзаце восемьдесят шестом цифры «40,0» заменить цифрами «34,6;»;
в абзаце восемьдесят седьмом цифры «136,0» заменить цифрами «114,5»;
в абзаце восемьдесят восьмом цифры «19,7» заменить цифрами «17,2»;
в абзаце восемьдесят девятом цифры «82,8» заменить цифрами «67,6»;
абзац девяносто третий изложить в следующей редакции:
«- обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов;»;
3) подраздел «5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы»:
Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы прогнозно составит 121 470 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 12 715 440,8 тыс. рублей;
2014 год – 15 505 099,2 тыс. рублей;
2015 год - 15 030 935,0 тыс. рублей;
2016 год - 15 400 642,8 тыс. рублей;
2017 год - 15 422 680,6 тыс. рублей;
2018 год - 15 605 892,6 тыс. рублей;
2019 год - 15 796 071,6 тыс. рублей;
2020 год - 15 993 485,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета прогнозно составит 2 163 141,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 495 236,5 тыс. рублей;
2014 год – 650 302,4 тыс. рублей;
2015 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2016 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2017 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2018 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2019 год - 169 600,5 тыс. рублей;
2020 год - 169 600,5 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 1 426 140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 426 140,6 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств областного бюджета прогнозно составит 32 320 663,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3 317 683,4 тыс. рублей;
2014 год - 3 581522,8 тыс. рублей;
2015 год - 3 781 712,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 121 233,2 тыс. рублей;
2017 год - 4 125 435,0 тыс. рублей;
2018 год - 4 290 453,0 тыс. рублей;
2019 год - 4 462 070,0 тыс. рублей;
2020 год - 4 640 554,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 78 341 962,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 8 096 283,9 тыс. рублей;
2014 год - 8 959 794,8 тыс. рублей;
2015 год - 10 196 518,2 тыс. рублей;
2016 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2017 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2018 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2019 год - 10 217 873,1 тыс. рублей;
2020 год - 10 217 873,1 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы на 2013 - 2020 годы за счет средств внебюджетных источников прогнозно составит 7 218 339,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 806 237,0 тыс. рублей;
2014 год – 887 338,6 тыс. рублей;
2015 год – 883 104,0 тыс. рублей;
2016 год – 891 936,0 тыс. рублей;
2017 год – 909 772,0 тыс. рублей;
2018 год – 927 966,0 тыс. рублей;
2019 год – 946 528,0 тыс. рублей;
2020 год – 965 458,0 тыс. рублей.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств при реализации государственной программы управление здравоохранения Липецкой области инициирует внесение изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, конечных результатов ее достижения. При внесении изменений в ресурсное обеспечение государственной программы управление руководствуется целью и задачами государственной программы.
Указанный объем расходов может быть уточнен после утверждения областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы представлена в приложении 3 к государственной программе.»;
4) в подразделе «9. Методика расчета целевых индикаторов и показателей задач государственной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности»:
подпункт первый изложить в следующей редакции:
«1) потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет, рассчитывается по формуле:
- потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет;
- код по ОКПД 51.34.12 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- код по ОКПД 52.25.10.110 (форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ);
- численность населения в возрасте старше 15 лет на 01 января отчетного года (данные Липецкстата);»;
подпункт девятый изложить в следующей редакции:
«9) смертность детей в возрасте 0 - 17 лет:
- коэффициент смертности детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- количество умерших детей в возрасте 0 - 17 лет вследствие всех причин (форма федерального статистического наблюдения № 1-У);
- численность детского населения на 01.01 отчетного года;».
3. В разделе «Подпрограмма 1»:
1) в подразделе «Паспорт подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы»:
цифры «4 555 962,0» заменить цифрами «4 527 784,8»;
цифры «553 364,0» заменить цифрами «525 186,8»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце семнадцатом цифры «98,7» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
в абзаце девятнадцатом цифры «98,8» заменить цифрами «99,0»;
2) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце втором цифры «4 214 808,0» заменить цифрами «4 186 301,5»;
в абзаце седьмом цифры «148 326,0» заменить цифрами «148 655,3»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 прогнозно составит 43 238 923,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 4 725 240,9 тыс. руб.;
2014 год – 4 672 139,3 тыс. руб.;
2015 год – 5 541 523,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 596 110,7 тыс. руб.;
2017 год – 5 626 995,7 тыс. руб.;
2018 год – 5 658 921,7 тыс. руб.;
2019 год – 5 691 933,7 тыс. руб.;
2020 год – 5 726 058,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств федерального бюджета прогнозно составит 276 795,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 38 971,3 тыс. руб.;
2014 год – 34 010,3 тыс. руб.;
2015 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2016 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2017 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2018 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2019 год – 33 968,9 тыс. руб.;
2020 год – 33 968,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств областного бюджета прогнозно составит 4 527 784,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 625 809,0 тыс. руб.;
2014 год – 525 186,8 тыс. руб.;
2015 год – 494 520,0 тыс. руб.;
2016 год – 532 142,0 тыс. руб.;
2017 год – 553 430,0 тыс. руб.;
2018 год – 575 569,0 тыс. руб.;
2019 год – 598 593,0 тыс. руб.;
2020 год – 622 535,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 34 585 075,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 3 653 753,6 тыс. руб.;
2014 год – 3 642 560,3 тыс. руб.;
2015 год – 4 537 947,1 тыс. руб.;
2016 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2017 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2018 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2019 год – 4 550 162,8 тыс. руб.;
2020 год – 4 550 162,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 1 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 3 849 268,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 406 707,0 тыс. руб.;
2014 год – 470 381,9 тыс. руб.;
2015 год – 475 087,0 тыс. руб.;
2016 год – 479 837,0 тыс. руб.;
2017 год – 489 434,0 тыс. руб.;
2018 год – 499 221,0 тыс. руб.;
2019 год – 509 209,0 тыс. руб.;
2020 год – 519 392,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
4. В разделе «Подпрограмма 2»:
1) в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в позиции «Показатели задач подпрограммы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 наркологических больных.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 наркологических больных.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.»;
в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
цифры «17 785 760,4» заменить цифрами « 17 844 397,1»;
цифры «1 850 901,0» заменить цифрами «1 909 537,7»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 9,68 человека на 100 наркологических больных;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- увеличить число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 наркологических больных;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 12,9 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличить число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 человека на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;»;
2) в подразделе «1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в сфере оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития»:
в абзаце третьем слова «ОКУ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» заменить словами «ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП на функциональной основе созданы:
травматологические центры первого уровня – в ГУЗ Липецкая областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1»;
травматологические центры второго уровня – в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», ГУЗ «Добринская межрайонная больница», ГУЗ «Тербунская межрайонная больница»;
травматологические центры третьего уровня – в ГУЗ «Данковская межрайонная больница», ГУЗ «Задонская межрайонная больница», ГУЗ «Грязинская межрайонная больница», ГУЗ «Елецкая городская детская больница».»;
в абзаце двадцать пятом слова «ОКУ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» заменить словами «ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер»;
3) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце втором цифры «14 246 507,83» заменить цифрами «14 292 860,83»;
в абзаце шестом цифры «66 745,0» заменить цифрами «73 263,0»;
в абзаце девятом цифры «1 994 794,3» заменить цифрами «2 000 560,0»;
4) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 составит 53 745 999,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 5 450 885,9 тыс. руб.;
2014 год – 6 144 199,9 тыс. руб.;
2015 год – 6 662 137,5 тыс. руб.;
2016 год – 6 897 849,1 тыс. руб.;
2017 год – 6 993 273,1 тыс. руб.;
2018 год – 7 093 634,1 тыс. руб.;
2019 год – 7 197 873,1 тыс. руб.;
2020 год – 7 306 147,1 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств федерального бюджета прогнозно составит 430 352,4тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 56 926,8 тыс. руб.;
2014 год – 279 126,0 тыс. руб.;
2015 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2016 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2018 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2019 год – 15 716,6 тыс. руб.;
2020 год – 15 716,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств областного бюджета прогнозно составит 17 844 397,1тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 719 521,4 тыс. руб.;
2014 год – 1 909 537,7 тыс. руб.;
2015 год – 2 025 968,0 тыс. руб.;
2016 год – 2 251 469,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 340 278,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 433 888,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 531 242,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 632 493,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 32 778 876,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 3 368 874,7 тыс. руб.;
2014 год – 3 618 210,5 тыс. руб.;
2015 год – 4 292 853,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2017 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2018 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2019 год – 4 299 787,5 тыс. руб.;
2020 год – 4 299 787,5 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 2 692 373,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 305 563,0 тыс. руб.;
2014 год – 337 325,7 тыс. руб.;
2015 год – 327 599,0 тыс. руб.;
2016 год – 330 876,0 тыс. руб.;
2017 год – 337 491,0 тыс. руб.;
2018 год – 344 242,0 тыс. руб.;
2019 год – 351 127,0 тыс. руб.;
2020 год – 358 150,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
5. В разделе «Подпрограмма 3»:
1) в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области «Охрана здоровья матери и ребенка»:
цифры «1 316 090,6» заменить цифрами «1 312 207,9»;
цифры «132 122,0» заменить цифрами «128 239,9»;
2) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце третьем цифры «1 260 469,0» заменить цифрами «1 256 363,7»;
в абзаце шестом цифры «55 621,0» заменить цифрами «55 844,2»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 составит 12 634 470,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 269 942,0 тыс. руб.;
2014 год – 1 873 134,5 тыс. руб.;
2015 год – 1 546 765,2 тыс. руб.;
2016 год – 1 573 384,8 тыс. руб.;
2017 год – 1 580 864,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 588 629,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 596 690,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 605 058,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств федерального бюджета прогнозно составит 31 990,0тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 22 279,4 тыс. руб.;
2014 год – 9 710,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств областного бюджета прогнозно составит 1 312 207,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 126 335,0 тыс. руб.;
2014 год – 128 239,9 тыс. руб.;
2015 год – 144 535,0 тыс. руб.;
2016 год – 168 584,0 тыс. руб.;
2017 год – 175 326,0 тыс. руб.;
2018 год – 182 339,0 тыс. руб.;
2019 год – 189 632,0 тыс. руб.;
2020 год – 197 217,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования прогнозно составит 10 978 010,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 073 655,6 тыс. руб.;
2014 год – 1 699 024,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 365 717,2 тыс. руб.;
2016 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2017 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2018 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 367 922,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 367 922,8 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 312262,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 47 672,0 тыс. руб.;
2014 год – 36 160,0 тыс. руб.;
2015 год – 36 513,0 тыс. руб.;
2016 год – 36 878,0 тыс. руб.;
2017 год – 37 616,0 тыс. руб.;
2018 год – 38 368,0 тыс. руб.;
2019 год – 39 136,0 тыс. руб.;
2020 год – 39 919,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
6. В разделе «Подпрограмма 4»:
1) в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
цифры «3 535 103,3» заменить цифрами «3 530 235,7»;
цифры «377 992,0» заменить цифрами «373 124,4»;
2) в абзаце пятом подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры «3 312 613,3» заменить цифрами «3 307 745,7»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 составит 3 602 763,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 351 610,8 тыс. руб.;
2014 год – 381 497,8 тыс. руб.;
2015 год – 419 628,2 тыс. руб.;
2016 год – 452 675,3 тыс. руб.;
2017 год – 470 612,0 тыс. руб.;
2018 год – 489 263,0 тыс. руб.;
2019 год – 508 655,0 тыс. руб.;
2020 год – 528 821,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств областного бюджета прогнозно составит 3 530 235,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 340 364,8 тыс. руб.;
2014 год - 373 124,4 тыс. руб.;
2015 год - 411 171,2 тыс. руб.;
2016 год - 444 133,3 тыс. руб.;
2017 год - 461 899,0 тыс. руб.;
2018 год - 480 376,0 тыс. руб.;
2019 год - 499 591,0 тыс. руб.;
2020 год - 519 576,0 тыс. руб.
«Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 4 из средств внебюджетных источников прогнозно составит 72527,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 11 246,0 тыс. руб.;
2014 год – 8 373,4 тыс. руб.;
2015 год - 8 457,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 542,0 тыс. руб.;
2017 год - 8 713,0 тыс. руб.;
2018 год - 8 887,0 тыс. руб.;
2019 год - 9 064,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 245,0 тыс. руб.».
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
7. В разделе «Подпрограмма 5»:
1) в позиции «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области «Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»:
цифры «925 514,1» заменить цифрами «917 214,1»;
цифры «111 738,0» заменить цифрами «103 438,0»;
2) подраздел «Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» текстовой части изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» введено понятие паллиативной медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за инкурабельными больными, включающую поддержание физических, психологических, социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям.
В Липецкой области паллиативная медицинская помощь оказывается на 130 койках ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко», 25 койках ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», 5 койках ГУЗ «Елецкая городская детская больница». В государственных медицинских организациях развернуты 195 коек сестринского ухода.
В соответствии с приказами Минздрава России от 31 октября 2012 года № 560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология», от 21 декабря 2012 года № 1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» паллиативная медицинская помощь на территории региона оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Амбулаторная паллиативная медицинская помощь оказывается в плановом порядке преимущественно по месту жительства в 32 онкологических кабинетах медицинских учреждений области. В период реализации подпрограммы предусматривается открытие кабинетов паллиативной медицинской помощи в 17 муниципальных районах, 2 кабинетов - в городе Ельце, 8 кабинетов - в городе Липецке, в том числе кабинета паллиативной медицинской помощи для детей в консультативной поликлинике ГУЗ «Областная детская больница».
Запланировано создание выездной патронажной паллиативной службы в составе специализированных бригад с дислокацией в ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» (1 бригада) и ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» (1 бригада). Данные бригады смогут оказывать паллиативную медицинскую помощь больным, находящимся на лечении в других стационарах, а также амбулаторно. В состав каждой бригады предусматривается включить врача-терапевта, медицинскую сестру (фельдшера), прошедших специальную профессиональную подготовку, медицинского психолога.
Оказание паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара запланировано в ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко» (5 коек в одну смену) и ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» (5 коек в одну смену). В период реализации подпрограммы предусматривается организация паллиативной медицинской помощи в дневных стационарах межрайонных и районных больниц совокупной мощностью 45 коек в 1 смену. Таким образом, к 2020 году совокупный коечный фонд дневных стационаров для оказания паллиативной медицинской помощи на территории области составит 65 койки.
Для оказания паллиативной медицинской помощи будут привлекаться волонтеры, члены общественных и религиозных организаций.
Стационарная паллиативная помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской помощи ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко», ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», «Елецкая городская детская больница».
В период реализации подпрограммы предусматривается создание отделения паллиативной помощи на базе ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» на 30 коек. В отделении планируется проведение комплекса мероприятий по реабилитации пролеченных больных, в том числе перенесших хирургические вмешательства, лучевую терапию, химиотерапию. На базе отделения планируется организация обучения родственников пациентов уходу за тяжелобольными в домашних условиях.
Организация паллиативной медицинской помощи требует подготовки необходимого количества квалифицированных медицинских кадров, владеющих практическими навыками по основополагающим аспектам паллиативной медицины. В период реализации программы запланировано проведение соответствующего профессионального обучения.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски.
Способами ограничения рисков являются:
- ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 5;
- непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5.»;
3) в абзаце втором подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры « 925 514,1» заменить цифрами «917 214,1»;
4) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5» текстовой части изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 919 104,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год – 103 696,6 тыс. руб.;
2015 год – 101 310,0 тыс. руб.;
2016 год – 112 544,0 тыс. руб.;
2017 год – 117 041,0 тыс. руб.;
2018 год – 121 717,0 тыс. руб.;
2019 год – 126 580,0 тыс. руб.;
2020 год – 131 638,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 917 214,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 104 578,1 тыс. руб.;
2014 год – 103 438,0 тыс. руб.;
2015 год – 101 049,0 тыс. руб.;
2016 год – 112 280,0 тыс. руб.;
2017 год – 116 772,0 тыс. руб.;
2018 год – 121 443,0 тыс. руб.;
2019 год – 126 301,0 тыс. руб.;
2020 год – 131 353,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств внебюджетных источников составит 1 890,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 258,6 тыс. руб.;
2015 год – 261,0 тыс. руб.;
2016 год – 264,0 тыс. руб.;
2017 год – 269,0 тыс. руб.;
2018 год – 274,0тыс. руб.;
2019 год – 279,0 тыс. руб.;
2020 год – 285,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
8. В разделе «Подпрограмма 6»:
1) в подразделе «Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
позицию «Показатели задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. населения Липецкой области.
- Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.
- Обеспеченность средними медицинскими работниками, человек на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета»:
цифры «1 462 049,0» заменить цифрами «1 461 619,0»;
цифры «206 630,1» заменить цифрами «206 200,1»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году предполагается:
- увеличить обеспеченность врачами до 34,6 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 114,5 человека на 10 тыс. населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность врачами до 17,2 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области;
- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками до 67,6 человека на 10 тыс. сельского населения Липецкой области.»;
2) в абзаце втором подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры «1 295 226,0» заменить цифрами «1 294 796,0»;
3) в подразделе «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6»:
в абзаце первом:
цифры «1 759 044,0» заменить цифрами «1 758 614,0»;
в абзаце третьем цифры «240 269,1» заменить цифрами «239 839,1»;
в абзаце двенадцатом цифры «1 462 049,0» заменить цифрами «1 461 619,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «206 630,1» заменить цифрами «206 200,1».
9. В разделе «Подпрограмма 7»:
1) в подразделе «Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
позицию «Показатель задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, %»;
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы»:
цифры «2 189 105,0» заменить цифрами «2 190 390,9»;
цифры «258 221,0» заменить цифрами «259 506,9»;
2) в абзаце втором подраздела «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий» цифры «2 189 105,0» заменить цифрами «2 190 390,9»;
3) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 607 417,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 617 947,0 тыс. руб.;
2014 год – 588 162,4 тыс. руб.;
2015 год – 380 994,0 тыс. руб.;
2016 год – 382 271,0 тыс. руб.;
2017 год – 392 740,0 тыс. руб.;
2018 год – 403 628,0 тыс. руб.;
2019 год – 414 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 426 725,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 406 504,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 359 559,0 тыс. руб.;
2014 год – 327 455,5 тыс. руб.;
2015 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2016 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2017 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2018 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2019 год – 119 915,0 тыс. руб.;
2020 год – 119 915,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 190 390,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 256 645,0 тыс. руб.;
2014 год – 259 506,9 тыс. руб.;
2015 год – 259 867,0 тыс. руб.;
2016 год – 261 132,0 тыс. руб.;
2017 год – 271 577,0 тыс. руб.;
2018 год – 282 440,0 тыс. руб.;
2019 год – 293 737,0 тыс. руб.;
2020 год – 305 486,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 10 522,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 743,0 тыс. руб.;
2014 год – 1 200,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 212,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 224,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 248,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 273,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 298,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 324,0 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
10. В разделе «Подпрограмма 9»:
1) в позиции «Объем финансирования за счет средств областного бюджета, всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» подраздела «Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области «Модернизация здравоохранения Липецкой области»:
цифры «356 535,2» заменить цифрами «358 824,2»;
цифры «50 000,0» заменить цифрами «52 289,0»;
2) в абзаце сорок седьмом подраздела «1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем в сфере модернизации здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития» слова «ООАУ СПО «Липецкий медицинский колледж» заменить словами «ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»
3) в позицию «Методика расчета показателей» подраздела «2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 9, показателей государственных заданий» включить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, рассчитывается по формуле:
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
ПР - количество женщин с преждевременными родами (всего);
4) в подразделе «4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий»:
в абзаце втором цифры «356 535,2» заменить цифрами «358 824,2»;
5) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 составит 1 784 964,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 478 429,6 тыс. руб.;
2015 год – 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год – 153 267,6 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 426 140,6 тыс. руб.;
Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета составит 358 824,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 52 289,0 тыс. руб.;
2015 год – 153 267,6 тыс. руб.;
2016 год – 153 267,6 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
11. Приложение 1 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» «Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к государственной программе
«Развитие здравоохранения
Липецкой области»
Сведения об индикаторах цели и показателях задач
государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
№ п/п
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Единица измерения
Значения индикаторов и показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Цель государственной программы
Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения
2.
Индикатор 1 цели
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Управление здравоохранения Липецкой области
лет
70,0
70,0
70,8
71,4
72,0
73,0
74,0
74,8
75,7
3.
Индикатор 2 цели
Смертность от всех причин
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 населения
15,4
15,3
14,7
14,3
13,5
13,0
11,8
11,3
10,8
4.
Задача 1 государственной программы
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
5.
Показатель 1 задачи 1 государственной программы
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Управление здравоохранения Липецкой области
литров в год на душу населения в возрасте старше 15 лет
14,5
13,9
13,4
12,8
12,3
11,7
11,1
10,6
10,0
6.
Показатель 2 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,4
36,9
7.
Показатель 3 задачи 1 государственной программы
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
18,9
18,7
18,5
18,4
18,3
18,2
18,0
17,0
16,0
8.
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
9.
Задача 1 подпрограммы 1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям
10.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
38,9
38,0
37,6
37,1
36,6
36,0
35,7
35,5
35,3
11.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
29,3
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
12.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
56,6
56,7
56,8
56,9
57,0
57,1
57,2
57,2
57,2
13.
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Управление здравоохранения Липецкой области
количество умерших на 100 тыс. человек
соответствующего возраста
614,7
612,5
611,0
610,1
608,2
605,1
598,0
591,8
580,0
14.
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
23,8
23,7
23,5
23,3
23,1
22,8
22,6
22,4
22,2
15.
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
14,72
14,7
14,68
14,65
14,61
14,58
14,53
14,5
14,4
16.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
17.
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения от подлежащих диспансеризации
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
-
38,6
40,0
41,0
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
18.
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
89,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
19.
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
91,2
93,0
94,5
95,5
97,0
98,0
99,0
99,2
99,4
20.
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 1
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
21.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1
Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управление здравоохранения Липецкой области
22.
Задача 2 подпрограммы 1
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С
23.
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость дифтерией
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
24.
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость корью
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1 млн. населения
3,67
2,9
2,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
25.
Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость краснухой
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
26.
Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость эпидемическим паротитом
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
27.
Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
97,8
97,8
97,9
97,9
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
28.
Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,25
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
29.
Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,25
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
30.
Показатель 8 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,25
98,3
98,4
98,5
98,6
98,7
98,8
98,9
99,0
31.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1
Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфичной профилактики
Управление здравоохранения Липецкой области
32.
Показатель 9 задачи 2 подпрограммы 1
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
74,5
75,0
75,5
76,0
76,5
77,0
77,5
78,0
78,5
33.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1
Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
Управление здравоохранения Липецкой области
34.
Показатель 10 задачи 2 подпрограммы 1
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
0,77
0,75
0,72
0,7
0,67
0,65
0,62
0,60
0,57
35.
Показатель 11 задачи 2 подпрограммы 1
Охват иммунизацией населения против гепатита В в декретированные сроки
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
95,0
95,25
95,5
95,75
96,0
96,25
96,5
96,75
97,0
36.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1
Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
37.
Задача 2 государственной программы
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
38.
Показатель 1 задачи 2 государственной программы
Смертность от болезней системы кровообращения
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
870,9
868,0
852,0
800,0
749,5
699,4
649,4
616,7
586,9
39.
Показатель 2 задачи 2 государственной программы
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
18,9
17,6
16,0
14,4
12,8
11,2
10,0
9,1
8,4
40.
Показатель 3 задачи 2 государственной программы
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
201,2
201,2
199,0
198,0
196,0
194,0
192,8
191,2
189,6
41.
Показатель 4 задачи 2 государственной программы
Смертность от туберкулеза
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
4,4
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
42.
Показатель 5 задачи 2 государственной программы
Заболеваемость туберкулезом
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
47,8
47,8
46,8
45,8
44,8
44,0
43,5
42,7
41,9
43.
Показатель 6 задачи 2 государственной программы
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
4,3
6,9
15,3
23,8
32,3
40,7
47,1
51,9
55,5
44.
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
45.
Задача 1 подпрограммы 2
Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания скорой медицинской помощи населению
46.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных
туберкулезом с бактериовыделением
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
53,5
55,6
57,8
60,0
62,2
64,3
66,0
66,2
66,5
47.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
34,5
34,6
34,8
35,0
35,3
35,4
35,6
36,0
36,2
48.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
49.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2
Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
50.
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 наркологических больных
7,84
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,49
9,68
51.
Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2
Число наркологических
больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 наркологических больных
5,64
6,13
6,9
7,7
8,5
9,3
10,0
10,19
10,4
52.
Показатель 5.1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с оборотом наркотических средств
Управление административных органов Липецкой области
человек
587
694
710
690
670
650
630
615
600
53.
Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
9,6
10,5
10,6
10,8
11,6
12,0
12,41
12,6
12,9
54.
Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 2
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
человек
на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
5,7
6,4
7,1
7,8
8,5
9,2
10,0
10,19
10,4
55.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2
Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
Управление здравоохранения Липецкой области;
управление административных органов Липецкой области;
управление образования и науки Липецкой области;
управление социальной защиты населения Липецкой области
56.
Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от ишемической болезни сердца и инсульта
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
393,4
388,7
384,0
379,3
374,6
369,9
365,2
360,5
355,8
57.
Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
209,7
209,0
208,8
208,7
208,6
208,5
208,4
208,4
208,4
58.
Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 2
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
51,9
52,2
52,4
52,7
53,0
53,3
53,6
54,1
54,5
59.
Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 2
Одногодичная летальность больных со злокачественными образованиями
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
25,4
25,3
25,0
24,5
24,0
23,5
22,4
21,7
21,0
60.
Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 2
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
Управление здравоохранения Липецкой области
количество умерших на 100 тыс. человек
1385,7
1378,4
1318,5
1278,4
1198,6
1148,7
1028,4
1008,6
988,5
61.
Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 2
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин.
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
80,2
84,7
85,5
86,4
87,2
88,1
89,0
90,0
90,0
62.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2
Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин
Управление здравоохранения Липецкой области
63.
Задача 2 подпрограммы 2
Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
64.
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Уровень больничной летальности пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения
4,3
4,25
4,2
4,15
4,1
4,05
4,0
3,95
3,8
65.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2
Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Управление здравоохранения Липецкой области
66.
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2
Смертность от транспортных травм всех видов
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100тыс.
населения
26,7
21,9
21,3
20,7
20,2
19,7
19,4
18,6
18,2
67.
Основное мероприятие 4.1. подпрограммы 2
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения Липецкой области
68.
Задача 3 подпрограммы 2
Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов
69.
Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Доля качественных и безопасных
компонентов крови от общего количества
заготовленных компонентов крови
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
98,8
98,82
98,85
98,88
98,91
98,94
98,97
98,99
99,0
70.
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2
Организация заготовки донорской крови и ее компонентов
Управление здравоохранения Липецкой области
71.
Задача 3 государственной программы
Повышение эффективности службы родовспоможения и детства
72.
Показатель 1 задачи 3 государственной программы
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
89
92
97
96
95
94
93
93
93
73.
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
74.
Задача 1 подпрограммы 3
Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов
75.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
97,8
76.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
77.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3
Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Управление здравоохранения Липецкой области
78.
Задача 2 подпрограммы 3
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики
79.
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3
Доля обследованных беременных женщин по алгоритму проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
85,0
80.
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3
Доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
81.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3
Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация
Управление здравоохранения Липецкой области
82.
Задача 4 государственной программы
Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
83.
Показатель 1 задачи 4 государственной программы
Снижение общей заболеваемости населения
Управление здравоохранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
1813,6
1781,3
1749,1
1716,8
1684,6
1652,3
1620,1
1587,8
1555,6
84.
Показатель 2 задачи 4 государственной программы
Снижение первичного выхода на инвалидность
Управление здравоохранения Липецкой области
человек на 10 тыс. населения
70,8
70,5
70,1
69,8
69,4
69,05
68,7
68,4
68,0
85.
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
86.
Задача 1 подпрограммы 4
Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации
87.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
1,9
4,0
6,0
9,0
12,0
15,0
17,0
21,0
25,0
88.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
70,0
72,0
75,0
80,0
85,0
90,0
91,0
92,0
93,0
89.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4
Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
90.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
6,0
9,0
13,0
17,0
21,0
26,0
31,0
36,0
45,0
91.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4
Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
92.
Задача 5 государственной программы
Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
93.
Показатель 1 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп взрослого населения
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
100,0
94.
Показатель 2 задачи 5 государственной программы
Охват паллиативной помощью определенных групп детей
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
78,12
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95.
Подпрограмма 5
Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям
96.
Задача 1 подпрограммы 5
Развитие паллиативной помощи
97.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
Управление здравоохранения Липецкой области
коек на 100 тыс. взрослого населения
21,0
35,9
36,4
39,8
40,0
40,3
40,6
40,9
41,1
98.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5 Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи
детям
Управление здравоохранения Липецкой области
коек на 100 тыс. детского населения
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
99.
Основное мероприятие подпрограммы 5
Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Управление здравоохранения Липецкой области
100.
Задача 6 государственной программы
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
101.
Показатель 1 задачи 6 государственной программы
Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала
Управление здравоохранения Липецкой области
-
1/3
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,2
1/3,3
1/3,3
102.
Показатель 2 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
123,4
140,6
141,3
143,9
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
103.
Показатель 3 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
64,9
73,4
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
104.
Показатель 4 задачи 6 государственной программы
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Липецкой области (агрегированные значения)
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
41,2
48,6
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
105.
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
106.
Задача 1 подпрограммы 6
Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности
в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования
107.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 Обеспеченность врачами
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
35,2
32,5
32,7
33,0
33,3
33,7
34,0
34,3
34,6
108.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность средними медицинскими работниками
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. населения Липецкой области
104,6
103,3
104,9
106,5
108,1
109,7
111,3
112,9
114,5
109.
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность врачами
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс. сельского населения Липецкой области
14,2
15,3
15,6
15,8
16,0
16,3
16,6
16,9
17,2
110.
Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6
Обеспеченность средними медицинскими работниками
Управление здравоохранения Липецкой области
чел. на 10 тыс.
сельского населения Липецкой области
68,8
60,2
61,2
63,0
64,3
65,6
67,0
67,3
67,6
111.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6
Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Управление здравоохранения Липецкой области
112.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6
Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области
Управление здравоохранения Липецкой области
113.
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6
Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
114.
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6
Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Управление здравоохранения Липецкой области
115..
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6
Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности
Управление здравоохранения Липецкой области
116.
Задача 7 государственной программы
Повышение удовлетворенности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами
117.
Показатель 1 задачи 7 государственной программы
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, отпускаемых на основании выданных рецептов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
118.
Подпрограмма 7
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
119.
Задача 1 подпрограммы 7
Совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов
120.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7
Обеспечение отсутствия недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7
Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Управление здравоохранения Липецкой области
122.
Задача 8 государственной программы
Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий
123.
Показатель 1 задачи 8 государственной программы
Доля самозаписи через Интернет и информационные терминалы к общему количеству записанных в региональной информационно-аналитической медицинской системе (далее - РИАМС) на прием к врачу пациентов
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
0,5
1,2
1,8
2,5
2,8
3,3
3,8
4,5
5,0
124.
Показатель 2 задачи 8 государственной программы
Доля медицинских организаций области, подключенных к РИАМС с использованием защищенных каналов связи
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
30,0
85,0
95,0
100,0
100,0
100
100,0
100,0
100,0
125.
Показатель 3 задачи 8 государственной программы
Доля заполненных электронных медицинских карт, заведенных в РИАМС
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
1,5
5,0
15,0
30,0
50,0
75,0
80,0
85,0
90,0
126.
Показатель 4 задачи 8 государственной программы
Количество медицинских услуг, оказанных населению с использованием телемедицинских технологий
Управление здравоохранения Липецкой области
единиц
в год
5,0
200,0
800,0
2000,0
2500,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
127.
Подпрограмма 8
«Развитие информатизации в здравоохранении»
128.
Задача 1 подпрограммы 8
Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем
129.
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8
Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
40,0
80,0
83,0
85,0
88,0
92,0
95,0
98,0
100,0
130.
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8
Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
10,0
20,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
131.
Основное мероприятие подпрограммы
Создание единого информационного пространства здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
132.
Задача 9 государственной программы
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям
133.
Показатель 1 задачи 9 государственной программы
Материнская смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
134.
Показатель 2 задачи 9 государственной программы
Младенческая смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми
8,4
8,7
8,5
8,3
8,1
7,8
7,5
7,3
7,1
135.
Подпрограмма 9
«Модернизация здравоохранения Липецкой области»
136.
Задача подпрограммы 9
Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра
137.
Показатель 1 задачи подпрограммы 9
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
51,3
56,5
61,0
69,0
74,5
138.
Показатель 2 задачи подпрограммы 9
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
Управление здравоохранения Липецкой области
процент
54,0
55,8
57,6
58,5
60,0
139.
Показатель 3 задачи подпрограммы 9
Мертворождаемость
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми
6,9
6,5
6,3
6,0
5,0
140.
Показатель 4 задачи подпрограммы 9
Ранняя неонатальная смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми
2,7
2,6
2,5
2,3
2,2
141.
Показатель 5 задачи подпрограммы 9
Перинатальная смертность
Управление здравоохранения Липецкой области
случаев на 1000 родившихся живыми и мертвыми
9,6
9,0
8,1
7,6
7,2
142.
Основное мероприятие подпрограммы 9
Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке
Управление строительства и архитектуры Липецкой области
12. Приложение 2 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к государственной программе Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
№ п/п
Наименование подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Государственная программа Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Всего
х
х
х
32 320 663,7
3 317 683,4
3 581 522,8
3 781 712,3
4 121 233,2
4 125 435,0
4 290 453,0
4 462 070,0
4 640 554,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
31 958 129,5
3 317 683,4
3 527 753,8
3 627 414,7
3 966 765,6
4 125 435,0
4 290 453,0
4 462 070,0
4 640 554,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
358 824,2
52 289,0
153 267,6
153 267,6
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0
350,0
50,0
2
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
009
х
х
4 527 784,8
625 809,0
525 186,8
494 520,0
532 142,0
553 430,0
575 569,0
598 593,0
622 535,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
4 527 784,8
625 809,0
525 186,8
494 520,0
532 142,0
553 430,0
575 569,0
598 593,0
622 535,0
3
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний
Всего
х
х
х
4 186 301,5
625 809,0
478 857,5
448 520,0
486 142,0
505 590,0
525 815,0
546 848,0
568 720,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
1 794 796,8
332 759,3
222 692,5
175 369,0
194 857,0
203 721,0
212 524,0
221 678,0
231 196,0
009
0901
5056100
17 068,0
17 068,0
009
0901
5057100
115 587,0
16 971,0
16 702,0
16 702,0
16 303,0
16 303,0
16 303,0
16 303,0
009
0902
0923400
7,2
7,2
009
0902
4719900
1 157 072,6
154 316,0
113 424,6
126 716,0
140 800,0
146 432,0
152 289,0
158 380,0
164 715,0
009
0909
0020400
775 521,8
89 789,4
93 591,4
92 287,0
92 287,0
95 978,0
99 817,0
103 810,0
107 962,0
009
0909
0923400
721,1
721,1
009
0909
4699900
325 463,0
31 140,0
32 170,0
37 438,0
41 488,0
43 148,0
44 874,0
46 669,0
48 536,0
009
0909
5056100
8,0
8,0
009
0909
5057100
56,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
4
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312201
74 164,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 400,0
10 816,0
11 249,0
11 699,0
5
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312202
148 655,3
20 329,3
20 000,0
20 000,0
20 800,0
21 632,0
22 497,0
23 397,0
6
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312203
44 500,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 240,0
6 490,0
6 750,0
7 020,0
7
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0312204
74 164,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 400,0
10 816,0
11 249,0
11 699,0
8
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего
х
х
х
17 844 397,1
1 719 521,4
1 909 537,7
2 025 968,0
2 251 469,0
2 340 278,0
2 433 888,0
2 531 242,0
2 632 493,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
17 840 687,1
1 719 521,4
1 908 057,7
2 024 938,0
2 250 269,0
2 340 278,0
2 433 888,0
2 531 242,0
2 632 493,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
х
х
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
х
х
400,0
350,0
50,0
9
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2. Развитие комплексной системы
предупреждения, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи.
Всего
009
х
х
14 292 860,83
1 395 479,1
1 463 738,73
1 626 756,0
1 810 618,0
1 883 042,0
1 958 363,0
2 036 697,0
2 118 167,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
0923400
23 155,0
23 155,0
009
0901
1020101
36 590,3
36 590,3
009
0901
4700200
27 571,2
27 571,2
009
0901
4709200
193 984,0
0,0
25 716,0
23 835,0
26 666,0
27 733,0
28 842,0
29 996,0
31 196,0
009
0901
4709900
12 999 473,23
1 203 750,5
1 314 736,73
1 489 758,0
1 660 019,0
1 726 422,0
1 795 482,0
1 867 304,0
1 942 001,0
009
0901
5056100
69,0
69,0
0,0
009
0901
5057100
539,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
009
0904
4779900
12 600,0
7 600,0
5 000,0
009
0909
0322215
24 794,4
24 794,4
009
0909
4699900
597 086,1
55 843,1
58 819,0
68 738,0
76 378,0
79 433,0
82 610,0
85 914,0
89 351,0
009
0909
4859600
230 503,6
22 900,0
21 595,6
26 348,0
29 478,0
30 657,0
31 883,0
33 158,0
34 484,0
009
1003
5056002
18 000,0
18 000,0
009
1003
5057022
128 495,0
13 000,0
18 000,0
18 000,0
18 720,0
19 469,0
20 248,0
21 058,0
10
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту
Всего
009
х
х
40 791,0
6 480,0
6 030,0
6 200,0
5 200,0
5 408,0
5 624,0
5 849,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
032205
37 081,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 200,0
5 408,0
5 624,0
5 849,0
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области
033
0314
0322205
3 310,0
1 130,0
980,0
1 200,0
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области
016
1006
0322205
400,0
350,0
50,0
11
Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322206
73 263,0
15 518,0
9 000,0
9 000,0
9 360,0
9 734,0
10 123,0
10 528,0
12
Основное мероприятие 4 подпрограммы 2. Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Всего
009
х
х
1 995 933,4
191 770,3
199 688,1
228 615,0
254 022,0
264 182,0
274 749,0
285 739,0
297 168,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
4699900
2 000 512,0
204 266,7
009
0909
5057100
48,0
48,0
13
Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0322214
84 820,27
84 820,27
14
Основное мероприятие 5 подпрограммы 2. Организация заготовки донорской крови и ее
Компонентов
Всего
009
х
х
1 352 102,0
132 272,0
134 666,0
155 567,0
171 629,0
178 494,0
185 634,0
193 059,0
200 781,0
Управление здравоохранения
Липецкой области
009
0906
4729900
1 261 088,0
118 559,0
123 623,0
144 524,0
160 586,0
167 451,0
174 591,0
182 016,0
189 738,0
009
0906
5056017
13 713,0
13 713,0
009
0906
5057039
77 301,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
11 043,0
15
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
1 312 207,9
126 335,0
128 239,9
144 535,0
168 584,0
175 326,0
182 339,0
189 632,0
197 217,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
1 312 207,9
126 335,0
128 239,9
144 535,0
168 584,0
175 326,0
182 339,0
189 632,0
197 217,0
16
Основное мероприятие 1 подпрограммы 3. Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
Всего
009
х
х
1 256 363,7
126 335,0
120 516,7
137 035,0
161 084,0
167 526,0
174 227,0
181 196,0
188 444,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
255 441,0
28 102,0
36 720,0
23 542,0
30 848,0
32 081,0
33 364,0
34 698,0
36 086,0
009
0901
4769900
13 640,0
5 640,0
8 000,0
009
0902
4719900
12 289,3
366,0
6 649,3
837,0
930,0
967,0
1 006,0
1 046,0
1 088,0
009
0909
4869900
977 067,0
92 227,0
71 821,0
112 656,0
129 306,0
134 478,0
139 857,0
145 452,0
151 270,0
17
Основное мероприятие 2 подпрограммы 3. Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0332207
55 844,2
7 723,2
7 500,0
7 500,0
7 800,0
8 112,0
8 436,0
8 773,0
18
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего
х
х
х
3 530 235,7
340 364,8
373 124,4
411 171,2
444 133,3
461 899,0
480 376,0
499 591,0
519 576,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
3 530 235,7
340 364,8
373 124,4
411 171,2
444 133,3
461 899,0
480 376,0
499 591,0
519 576,0
19
Основное мероприятие 1 подпрограммы 4. Развитие медицинской реабилитации населения области, в том числе детей
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0342208
222 490,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
31 200,0
32 448,0
33 746,0
35 096,0
20
Основное мероприятие 2 подпрограммы 4. Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
Всего
009
х
х
3 307 745,7
340 364,8
343 124,4
381 171,2
414 133,3
430 699,0
447 928,0
465 845,0
484 480,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
1 108 863,8
126 204,8
124 036,0
129 567,0
134 587,0
139 979,0
145 587,0
151 419,0
157 484,0
009
0901
5056100
176,0
176,0
009
0901
5057100
1 442,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
009
0905
0923400
478,0
478,0
009
0905
4739900
1 248 729,5
116 631,0
121 279,0
143 987,2
160 040,3
166 442,0
173 100,0
180 024,0
187 226,0
009
0905
4749900
944 523,4
96 429,0
97 162,4
106 970,0
118 859,0
123 631,0
128 594,0
133 755,0
139 123,0
009
0905
5056100
446,0
446,0
009
0905
5057100
3 087,0
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
441,0
21
Подпрограмма 5 «Совершенствование оказания паллиативной
медицинской помощи, в том числе детям
Всего
х
х
х
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
22
Основное мероприятие 1 подпрограммы 5. Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
23
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего
х
х
х
1 461 619,0
144 430,1
206 200,1
167 334,5
174 225,3
181 193,0
188 440,0
195 978,0
203 818,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
1 461 619,0
144 430,1
206 200,1
167 334,5
174 225,3
181 193,0
188 440,0
195 978,0
203 818,0
24
Основное мероприятие 1 подпрограммы 6. Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника
Всего
009
х
х
1 294 796,0
144 430,1
148 700,1
150 078,5
157 226,3
163 515,0
170 055,0
176 858,0
183 933,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0704
0923400
160,0
160,0
009
0704
4279900
658 796,0
71 411,1
74 111,1
74 555,5
80 379,3
83 917,0
87 596,0
91 423,0
95 403,0
009
0704
5056100
132,0
132,0
009
0704
5056300
7 552,0
7 552,0
009
0704
5057100
816,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
136,0
009
0704
5057304
55 552,0
0,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
7 936,0
009
0705
4299900
148 502,0
16 385,0
16 173,0
16 951,0
18 275,0
19 007,0
19 768,0
20 560,0
21 383,0
009
0705
5056100
20,0
20,0
009
0705
5057100
120,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
009
0909
4852700
4 600,0
620,0
620,0
620,0
645,0
671,0
698,0
726,0
009
0909
4856006
1 460,0
1 460,0
0,0
009
0909
4857006
10 827,0
0,0
1 460,0
1 460,0
1 460,0
1 518,0
1 579,0
1 642,0
1 708,0
009
0909
4859700
620,0
620,0
009
0909
5056100
46 690,0
46 690,0
009
0909
5057100
350 549,0
0,0
40 000,0
48 400,0
48 400,0
50 336,0
52 349,0
54 443,0
56 621,0
009
0909
5057304
8 400,0
8 400,0
25
Основное мероприятие 2 подпрограммы 6. Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362209
9 270,0
1 250,0
1 250,0
1 250,0
1 300,0
1 352,0
1 406,0
1 462,0
26
Основное мероприятие 3 подпрограммы 6. Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362210
44 697,0
20 647,0
4 084,0
3 687,0
3 834,0
3 987,0
4 146,0
4 312,0
27
Основное мероприятие 4 подпрограммы 6. Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362211
85 356,0
8 103,0
11 922,0
12 062,0
12 544,0
13 046,0
13 568,0
14 111,0
28
Основное мероприятие 5 подпрограммы 6. Привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельской местности
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0362213
27 500,0
27 500,0
29
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего
х
х
х
2 190 390,9
256 645,0
259 506,9
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
2 190 390,9
256 645,0
259 506,9
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
30
Основное мероприятие 1 подпрограммы 7. Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов
Всего
009
х
х
2 190 390,9
256 645,0
259 867,0
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
4699900
98 132,0
8 493,0
9 739,0
11 385,0
12 650,0
13 156,0
13 682,0
14 229,0
14 798,0
009
1003
5056003
248 152,0
248 152,0
009
1003
5057023
1 844 106,9
249 767,9
248 482,0
248 482,0
258 421,0
268 758,0
279 508,0
290 688,0
31
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
х
х
х
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
Управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
32
Основное мероприятие 1 подпрограммы 8. Создание единого информационного пространства здравоохранения
Управление здравоохранения Липецкой области
009
0909
0382212
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
33
Подпрограмма 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области»
Всего
х
х
х
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
х
х
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Основное мероприятие 1 подпрограммы 9. Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке
Всего
х
х
х
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области
009
0901
4709900
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области
035
0901
0394060
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
13. Приложение 3 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области» за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к государственной программе Липецкой области
«Развитие здравоохранения Липецкой области»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию
государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»
№ п/п
Наименование подпрограмм
Источники ресурсного обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Государственная программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области»
Всего
121 470 248,2
12 715 440,8
15 505 099,2
15 030 935,0
15 400 642,8
15 422 680,6
15 605 892,6
15 796 071,6
15 993 485,6
федеральный бюджет
2 163 141,9
495 236,5
650 302,4
169 600,5
169 600,5
169 600,5
169 600,0
169 600,5
169 600,5
областной бюджет
32 320 663,7
3 317 683,4
3 581 522,8
3 781 712,3
4 121 233,2
4 125 435,0
4 290 453,0
4 462 070,0
4 640 554,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
79 768 103,0
8 096 283,9
10 385 935,4
10 196 518,2
10 217 873,1
10 217 873,1
10 217 873,1
10 217 873,1
10 217 873,1
средства внебюджетных источников
7 218 339,6
806 237,0
887 338,6
883 104,0
891 936,0
909 772,0
927 966,0
946 528,0
965 458,0
2
Подпрограмма 1.
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего
43 238 923,7
4 725 240,9
4 672 139,3
5 541 523,0
5 596 110,7
5 626 995,7
5 658 921,7
5 691 933,7
5 726 058,7
федеральный бюджет
276 795,0
38 971,3
34 010,3
33 968,9
33 968,9
33 968,9
33 968,9
33 968,9
33 968,9
областной бюджет
4 527 784,8
625 809,0
525 186,8
494 520,0
532 142,0
553 430,0
575 569,0
598 593,0
622 535,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
34 585 075,0
3 653 753,6
3 642 560,3
4 537 947,1
4 550 162,8
4 550 162,8
4 550 162,8
4 550 162,8
4 550 162,8
средства внебюджетных источников
3 849 268,9
406 707,0
470 381,9
475 087,0
479 837,0
489 434,0
499 221,0
509 209,0
519 392,0
3
Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего
53 745 999,8
5 450 885,9
6 144 199,9
6 662 137,5
6 897 849,1
6 993 273,1
7 093 634,1
7 197 873,1
7 306 147,1
федеральный бюджет
430 352,4
56 926,8
279 126,0
15 716,6
15 716,6
15 716,6
15 716,6
15 716,6
51 716,6
областной бюджет
17 844 397,1
1 719 521,4
1 909 537,7
2 025 968,0
2 251 469,0
2 340 278,0
2 433 888,0
2 531 242,0
2 632 493,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
32 778 876,6
3 368 874,7
3 618 210,5
4 292 853,9
4 299 787,5
4 299 787,5
4 299 787,5
4 299 787,5
4 299 787,5
средства внебюджетных источников
2 692 373,7
305 563,0
337 325,7
327 599,0
330 876,0
337 491,0
344 242,0
351 127,0
358 150,0
4
Подпрограмма 3.
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего
12 634 470,7
1 269 942,0
1 873 134,5
1 546 765,2
1 573 384,8
1 580 864,8
1 588 629,8
1 596 690,8
1 605 058,8
федеральный бюджет
31 990,0
22 279,4
9 710,6
0,0
0,0
областной бюджет
1 312 207,9
126 335,0
128 239,9
144 535,0
168 584,0
175 326,0
182 339,0
189 632,0
197 217,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
10 978 010,8
1 073 655,6
1 699 024,0
1 365 717,2
1 367 922,8
1 367 922,8
1 367 922,8
1 367 922,8
1 367 922,8
средства внебюджетных источников
312 262,0
47 672,0
36 160,0
36 513,0
36 878,0
37 616,0
38 368,0
39 136,0
39 919,0
5
Подпрограмма 4.
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего
3 602 763,1
351 610,8
381 497,8
419 628,2
452 675,3
470 612,0
489 263,0
508 655,0
528 821,0
федеральный бюджет
областной бюджет
3 530 235,7
340 364,8
373 124,4
411 171,2
444 133,3
461 899,0
480 376,0
499 591,0
519 576,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
72 527,4
11 246,0
8 373,4
8 457,0
8 542,0
8 713,0
8 887,0
9 064,0
9 245,0
6
Подпрограмма 5.
«Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»
Всего
919 104,7
104 578,1
103 696,6
101 310,0
112 544,0
117 041,0
121 717,0
126 580,0
131 638,0
федеральный бюджет
областной бюджет
917 214,1
104 578,1
103 438,0
101 049,0
112 280,0
116 772,0
121 443,0
126 301,0
131 353,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
1 890,6
258,6
261,0
264,0
269,0
274,0
279,0
285,0
7
Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего
1 758 614,0
195 236,1
239 839,1
201 309,5
208 540,3
216 194,0
224 141,0
232 393,0
240 961,0
федеральный бюджет
17 500,0
17 500,0
областной бюджет
1 461 619,0
144 430,1
206 200,1
167 334,5
174 225,3
181 193,0
188 440,0
195 978,0
203 818,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
279 495,0
33 306,0
33 639,0
33 975,0
34 315,0
35 001,0
35 701,0
36 415,0
37 143,0
8
Подпрограмма 7. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего
3 607 417,4
617 947,0
588 162,4
380 994,0
382 271,0
392 740,0
403 628,0
414 950,0
426 725,0
федеральный бюджет
1 406 504,5
359 559,0
327 455,5
119 915,0
119 915,0
119 915,0
119 915,0
119 915,0
119 915,0
областной бюджет
2 190 390,9
256 645,0
259 506,9
259 867,0
261 132,0
271 577,0
282 440,0
293 737,0
305 486,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
10 522,0
1 743,0
1 200,0
1 212,0
1 224,0
1 248,0
1 273,0
1 298,0
1 324,0
9
Подпрограмма 8. «Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
федеральный бюджет
областной бюджет
177 990,0
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
24 960,0
25 958,0
26 996,0
28 076,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
средства внебюджетных источников
10
Подпрограмма 9. «Модернизация здравоохранения Липецкой области»
Всего
1 784 964,8
0,0
1 478 429,6
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
358 824,2
0,0
52 289,0
153 267,6
153 267,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций
1 426 140,6
0,0
1 426 140,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства внебюджетных источников
Временно исполняющий обязанности
главы администрации Липецкой области
О.П. Королев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.050.030 Расходы федерального бюджета (см. также 150.070.020), 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: