Основная информация

Дата опубликования: 07 октября 2019г.
Номер документа: RU91000201901172
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 октября 2019 года №426-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №545-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 07 октября 2019 г. №426-П

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
(далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) раздел "Участники Программы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Министерство образования Камчатского края;";

2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы" дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры";

3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 12 164 944,28890 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 483 305,11572 тыс. руб.;

2015 год - 953 546,57031 тыс. руб.;

2016 год - 940 954,80821 тыс. руб.;

2017 год - 1 287 340,67490 тыс. руб.;

2018 год - 1 257 352,64790 тыс. руб.;

2019 год - 1 249 131,75023 тыс. руб.;

2020 год - 1 032 220,04000 тыс. руб.;

2021 год - 962 854,06000 тыс. руб.;

2022 год - 952 865,19056 тыс. руб.;

2023 год - 1 003 382,93725 тыс. руб.;

2024 год - 1 041 990,49382 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 432 335,70548 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;

2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.;

2017 год - 35 781,70000 тыс. руб.;

2018 год - 44 074,10000 тыс. руб.;

2019 год - 70 290,80000 тыс. руб.;

2020 год - 37 258,50000 тыс. руб.;

2021 год - 49 786,60000 тыс. руб.;

2022 год - 40 753,12400 тыс. руб.;

2023 год - 55 978,16896 тыс. руб.;

2024 год - 58 662,25572 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 10 995 529,98420 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;

2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;

2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;

2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;

2019 год - 1 118 535,23136 тыс. руб.;

2020 год - 936 437,54000 тыс. руб.;

2021 год - 853 906,46000 тыс. руб.;

2022 год - 852 020,94931 тыс. руб.;

2023 год - 886 488,04529 тыс. руб.;

2024 год - 921 795,41510 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 14 315,98313 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;

2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;

2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;

2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 308,11725 тыс. руб.;

2023 год - 501,72300 тыс. руб.;

2024 год - 410,82300 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;

2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;

2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;

2017 год-76 371,81100 тыс. руб.;

2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;

2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;

2020 год - 58 524,00000 тыс. руб.;

2021 год - 59 161,00000 тыс. руб.;

2022 год - 59 783,00000 тыс. руб.;

2023 год - 60 415,00000 тыс. руб.;

2024 год - 61 122,00000 тыс. руб.";

2. В паспорте подпрограммы 1 "Наследие":

1) раздел "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Участники Подпрограммы 1

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;

Министерство образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 814 123,03935 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 186 966,79814 тыс. руб.;

2015 год - 188 149,26000 тыс. руб.;

2016 год - 198 295,32800 тыс. руб.;

2017 год - 233 417,51500 тыс. руб.;

2018 год - 270 269,19000 тыс. руб.;

2019 год - 280 587,21500 тыс. руб.;

2020 год - 274 254,43000 тыс. руб.;

2021 год - 273 761,09000 тыс. руб.;

2022 год - 294 680,73360 тыс. руб.;

2023 год - 295 924,84294 тыс. руб.;

2024 год - 317 816,63666 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы

1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 20 820,31300 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 99,00000 тыс. руб.;

2016 год-251,31300 тыс. руб.;

2017 год - 90,00000 тыс. руб.;

2018 год - 98,00000 тыс. руб.;

2019 год - 94,00000 тыс. руб.;

2020 год - 94,00000 тыс. руб.;

2021 год - 94,00000 тыс. руб.;

2022 год - 10 000,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 10 000,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета -

2 743 360,87821 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;

2016 год -193 693,57000 тыс. руб.;

2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;

2018 год-265 173,61300 тыс. руб.;

2019 год - 276 171,21500 тыс. руб.;

2020 год - 269 686,43000 тыс. руб.;

2021 год - 269 041,09000 тыс. руб.;

2022 год - 279 902,73360 тыс. руб.;

2023 год - 290 994,84294 тыс. руб.;

2024 год - 302 734,63666 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 16,98000 тыс. руб.;

2017 год - 37,50000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;

2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;

2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;

2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;

2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;

2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;

2020 год - 4 474,00000 тыс. руб.;

2021 год - 4 626,00000 тыс. руб.;

2022 год - 4 778,00000 тыс. руб.;

2023 год - 4 930,00000 тыс. руб.;

2024 год - 5 082,00000 тыс. руб.";

3) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) увеличение к 2024 году количества участников программы "Волонтеры культуры".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Искусство" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 183 074,95543 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 214 219,03893 тыс. руб.;

2015 год - 236 624,37500 тыс. руб.;

2016 год - 258 587,33000 тыс. руб.;

2017 год - 270 946,45400 тыс. руб.;

2018 год - 320 292,06816 тыс. руб.;

2019 год - 311 170,49106 тыс. руб.;

2020 год - 299 566,70842 тыс. руб.;

2021 год - 300 756,43473 тыс. руб.;

2022 год - 307 845,87107 тыс. руб.;

2023 год - 326 024,30591 тыс. руб.;

2024 год - 337 041,87815 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 29 988,30000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 3 134,30000 тыс. руб.;

2019 год - 2 554,00000 тыс. руб.;

2020 год - 2 800,00000 тыс. руб.;

2021 год - 3 000,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 7 500,00000 тыс. руб.;

2024 год - 7 500,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 2 557 078,48650 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;

2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.;

2017 год - 205 619,78100 тыс. руб.;

2018 год - 244 818,08816 тыс. руб.;

2019 год - 259 981,69106 тыс. руб.;

2020 год - 248 256,70842 тыс. руб.;

2021 год - 248 996,43473 тыс. руб.;

2022 год - 258 835,87107 тыс. руб.;

2023 год - 269 264,30591 тыс. руб.;

2024 год - 280 031,87815 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;

2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;

2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;

2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;

2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;

2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;

2020 год - 48 510,00000 тыс. руб.;

2021 год - 48 760,00000 тыс. руб.;

2022 год - 49 010,00000 тыс. руб.;

2023 год - 49 260,00000 тыс. руб.;

2024 год - 49 510,00000 тыс. руб.".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 093 858,56586 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 87 693,73004 тыс. руб.;

2015 год - 80 076,68700 тыс. руб.;

2016 год - 83 973,04000 тыс. руб.;

2017 год - 88 409,98988 тыс. руб.;

2018 год - 106 110,02200 тыс. руб.;

2019 год - 106 232,77500 тыс. руб.;

2020 год - 103 278,29527 тыс. руб.;

2021 год - 103 533,52763 тыс. руб.;

2022 год - 107 162,86874 тыс. руб.;

2023 год - 111 461,58348 тыс. руб.;

2024 год - 115 926,04682 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1 042 901,83182 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;

2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.;

2017 год - 83 522,35188 тыс. руб.;

2018 год - 100 260,26000 тыс. руб.;

2019 год - 103 117,77500 тыс. руб.;

2020 год - 100 038,29527 тыс. руб.;

2021 год - 103 108,52763 тыс. руб.;

2022 год - 103 592,86874 тыс. руб.;

2023 год - 107 736,58348 тыс. руб.;

2024 год - 112 046,04682 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 484,40600 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 110,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 60,00000 тыс. руб.;

2017 год - 97,15600 тыс. руб.;

2018 год-217,25000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,0000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 48 172,32804 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 853,60804 тыс. руб.;

2015 год - 4 141,13900 тыс. руб.;

2016 год - 5 799,58700 тыс. руб.;

2017 год - 4 790,48200 тыс. руб.;

2018 год - 5 632,51200 тыс. руб.;

2019 год - 3 115,00000 тыс. руб.;

2020 год - 3 240,00000 тыс. руб.;

2021 год - 3 425,00000 тыс. руб.;

2022 год - 3 570,00000 тыс. руб.;

2023 год - 3 725,00000 тыс. руб.;

2024 год - 3 880,00000 тыс. руб.".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 821 377,78367 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 139 556,34700 тыс. руб.;

2015 год - 151 559,29800 тыс. руб.;

2016 год - 152 198,15300 тыс. руб.;

2017 год - 149 349,32347 тыс. руб.;

2018 год - 166 282,25656 тыс. руб.;

2019 год - 167 812,49000 тыс. руб.;

2020 год - 170 228,79000 тыс. руб.;

2021 год - 170 635,65000 тыс. руб.;

2022 год - 177 424,07600 тыс. руб.;

2023 год -184 483,03904 тыс. руб.;

2024 год - 191 848,36060 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются: за счет средств краевого бюджета -

1 801 481,71611 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;

2016 год -149 470,19100 тыс. руб.;

2017 год - 147 973,21147 тыс. руб.;

2018 год - 164 778,02000 тыс. руб.;

2019 год - 166 287,49000 тыс. руб.;

2020 год - 168 678,79000 тыс. руб.;

2021 год - 169 085,65000 тыс. руб.;

2022 год - 175 849,07600 тыс. руб.;

2023 год - 182 883,03904 тыс. руб.;

2024 год - 190 198,36060 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -19 896,06756 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 273,35700 тыс. руб.;

2015 год - 2 564,40000 тыс. руб.;

2016 год - 2 727,96200 тыс. руб.;

2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;

2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;

2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;

2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;

2022 год - 1 575,00000 тыс. руб.;

2023 год - 1 600,00000 тыс. руб.;

2024 год - 1 650,00000 тыс. руб.".

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 321 728,57836 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 854 869,20161 тыс. руб.;

2015 год - 297 136,95031 тыс. руб.;

2016 год - 247 900,95721 тыс. руб.;

2017 год - 545 217,39255 тыс. руб.;

2018 год - 74 874,29923 тыс. руб.;

2019 год - 72 544,45386 тыс. руб.;

2020 год - 64 115,54000 тыс. руб.;

2021 год - 64 363,37000 тыс. руб.;

2022 год - 32 321,73680 тыс. руб.;

2023 год - 33 536,60627 тыс. руб.;

2024 год - 34 848,07052 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 74 498,79248 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;

2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.;

2017 год - 35 691,70000 тыс. руб.;

2018 год - 1 697,00000 тыс. руб.;

2019 год - 806,10000 тыс. руб.;

2020 год - 817,30000 тыс. руб.;

2021 год - 829,50000 тыс. руб.;

2022 год - 338,62400 тыс. руб.;

2023 год - 352,16896 тыс. руб.;

2024 год - 366,25572 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 2 230 402,50247 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;

2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.;

2017 год - 507 640,15355 тыс. руб.;

2018 год - 72 129,19723 тыс. руб.;

2019 год - 71 038,35386 тыс. руб.;

2020 год - 62 548,24000 тыс. руб.;

2021 год - 62 733,87000 тыс. руб.;

2022 год - 31 133,11280 тыс. руб.;

2023 год - 32 284,43731 тыс. руб.;

2024 год - 33 481,81480 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;

2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;

2017 год - 997,56200 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 0,00000 тыс. руб.;

2024 год - 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 665,96142 тыс. руб.;

2015 год - 621,60000 тыс. руб.;

2016 год - 575,04300 тыс. руб.;

2017 год - 887,97700 тыс. руб.;

2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;

2019 год - 700,00000 тыс. руб.;

2020 год - 750,00000 тыс. руб.;

2021 год - 800,00000 тыс. руб.;

2022 год - 850,00000 тыс. руб.;

2023 год - 900,00000 тыс. руб.;

2024 год - 1 000,00000 тыс. руб.".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 930 781,36622 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 319 524,81195 тыс. руб.;

2019 год - 310 784,32531 тыс. руб.;

2020 год - 120 776,27631 тыс. руб.;

2021 год - 49 803,98764 тыс. руб.;

2022 год - 33 429,90436 тыс. руб.;

2023 год - 51 952,55959 тыс. руб.;

2024 год - 44 509,50106 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 304 728,30000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 39 144,80000 тыс. руб.;

2019 год - 66 836,70000 тыс. руб.;

2020 год - 33 547,20000 тыс. руб.;

2021 год - 45 863,1000 тыс. руб.;

2022 год - 30 414,50000 тыс. руб.;

2023 год - 48 126,00000 тыс. руб.;

2024 год - 40 796,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 620 304,56909 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 277 861,09694 тыс. руб.;

2019 год - 241 938,70644 тыс. руб.;

2020 год - 87 229,07631 тыс. руб.;

2021 год - 3 940,88764 тыс. руб.;

2022 год - 2 707,28711 тыс. руб.;

2023 год - 3 324,83659 тыс. руб.;

2024 год - 3 302,67806 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 5 748,49713 тыс. руб., из них

по годам:

2018 год - 2 518,91501 тыс. руб.;

2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 308,11725 тыс. руб.;

2023 год - 501,72300 тыс. руб.;

2024 год - 410,52300 тыс. руб.".

8. Часть 2.1 раздела 2 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) по Подпрограмме 1:

а) основного мероприятия 1.2 "Развитие библиотечного дела";

б) основного мероприятия 1.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")";

2) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни";

3) по Подпрограмме 5:

а) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";

б) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры";

3) по Подпрограмме 6:

а) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";

б) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ";

в) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры";

г) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда");

д) основного мероприятия 6.5 "АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")".".

9. В таблице приложения 1 к Программе:

1) в разделе "Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае":

а) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

6

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

тыс. посещений

2 114,50

2 176,01

2 219,35

2 271,22

2 321,76

2 387,88

7

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)

(млн. обращений в год)

0,111428

0,148570

0,185713

0,222855

0,297140

0,371425

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

9

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)

чел.

22

55

88

131

174

217

2) раздел "Подпрограмма 1 "Наследие" дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:

1.11

Количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

ед.

1

2

3

4

5

6

3) пункт 5.5 раздела "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

5.5

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

ед.

44

123

245

367

489

610

4) в разделе "Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры":

а) пункты 6.2 и 6.3 изложить в следующей редакции:

6.2

Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

70,7

68,4

73

73,6

75

76

78

80

6.3

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

-

-

-

-

-

-

47,7

37

36,5

36

35,5

35

30

б) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

6.7

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

1

1

2

2

3

10. В таблице приложения 2 к Программе:

1) в разделе "Подпрограмма 1 "Наследие":

а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

1.4

А.1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"

Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

01.01.2019

31.12.2024

Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет создания модельных муниципальных библиотек; повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой; доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению

Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике

Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе

б) дополнить пунктом 1.5 в следующей редакции:

1.5

А.2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"

Министерство культуры Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

01.01.2019

31.12.2024

Обеспечение участия волонтеров в программе "Волонтеры культуры", поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации

Отсутствие содействия добровольческим движениям, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, снижение их компетенции при организации работ по сохранению объектов культурного наследия

Показатель 6, 9 таблицы приложения 1 к Программе

2) пункт 6.5 раздела "Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" изложить в следующей редакции:

6.5

АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")"

Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

01.01.2019

31.12.2024

Создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повышение качества предоставления современных музейных услуг; популяризация музыкального искусства и повышение качества предоставления современных услуг

Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе

11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

тыс. руб.

N п/п

Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

12 164 944,28890

1 483 305,11572

953 546,57031

940 954,80821

1 287 340,67490

1 257 352,64790

за счет средств федерального бюджета, всего в том числе

432 335,70548

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 781,70000

44 074,10000

816

428 879,99283

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 519,23603

42 879,10000

856

3 455,71265

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

10 995 529,98420

1 399 147,20219

873 148,87251

854 975,04721

1 174 054,94590

1 125 020,27533

816

9 643 747,15824

1 326 197,28200

796 366,87251

712 461,70819

751 525,99783

877 527,40399

812

1 216 522,87152

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

233 858,36184

856

89 306,95444

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

13 634,50950

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

14 315,98313

4 607,01700

1 365,00000

1 246,00100

1 132,21800

2 736,16501

за счет средств внебюджетных источников

722 762,61609

57 520,16553

63 217,08400

82 829,64700

76 371,81100

85 522,10756

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

816

2 814 123,03935

186 966,79814

188 149,26000

198 295,32800

233 417,51500

270 269,19000

за счет средств федерального бюджета

816

20 820,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

2 743 360,87821

182 507,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

265 173,61300

816

2 724 922,57921

182 507,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

260 681,77800

856

18 438,29900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

за счет средств местных бюджетов

54,48000

0,00000

0,00000

16,98000

37,50000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

49 887,36814

4 459,06914

3 894,69000

4 333,46500

3 990,56700

4 997,57700

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

34 238,29900

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

34 238,29900

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

816

15 800,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

18 438,29900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

1 850 806,02228

118 507,40758

128 737,75600

134 229,90200

161 044,19700

176 644,13100

за счет средств федерального бюджета

820,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

за счет средств краевого бюджета

1 836 077,41770

117 092,76100

127 198,01600

132 385,04900

159 848,20300

175 056,76000

за счет средств местных бюджетов

54,48000

0,00000

0,00000

16,98000

37,50000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

13 853,81158

1 414,64658

1 440,74000

1 576,56000

1 068,49400

1 489,37100

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

908 828,71806

52 759,39056

59 311,50400

64 065,42600

72 373,31800

89 133,22400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

872 795,16150

49 714,96800

56 857,55400

61 308,52100

69 451,24500

85 625,01800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

36 033,55656

3 044,42256

2 453,95000

2 756,90500

2 922,07300

3 508,20600

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

20 250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Искусство"

Всего, в том числе:

816

3 183 074,95543

214 219,03893

236 624,37500

258 587,33000

270 946,45400

320 292,06816

за счет средств федерального бюджета

29 988,30000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

3 134,30000

за счет средств краевого бюджета

2 557 078,48650

170 950,86800

181 129,12000

189 193,74000

205 619,78100

244 818,08816

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

596 008,16893

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

65 326,67300

72 339,68000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

3 145 799,09980

208 614,23593

235 124,37500

258 587,33000

270 646,45400

314 892,06816

за счет средств федерального бюджета

7 178,30000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

1 329,30000

за счет средств краевого бюджета

2 542 612,63087

165 346,06500

179 629,12000

189 193,74000

205 319,78100

241 223,08816

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

596 008,16893

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

65 326,67300

72 339,68000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

22 125,85563

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

5 400,00000

за счет средств федерального бюджета

7 810,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 805,00000

за счет средств краевого бюджета

14 315,85563

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

3 595,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

15 150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

15 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

1 093 858,56586

87 693,73004

80 076,68700

83 973,04000

88 409,98988

106 110,02200

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 042 901,83182

78 430,12200

75 935,54800

78 113,45300

83 522,35188

100 260,26000

за счет средств местных бюджетов

484,40600

110,00000

0,00000

60,00000

97,15600

217,25000

за счет средств внебюджетных источников

48 172,32804

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

4 790,48200

5 632,51200

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816

4 652,31750

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 652,31750

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Всего, в том числе:

816

1 087 706,24837

87 143,73004

80 006,68700

83 973,04000

87 878,45988

105 695,02200

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 036 749,51433

77 880,12200

75 865,54800

78 113,45300

82 990,82188

99 845,26000

за счет средств местных бюджетов

484,40600

110,00000

0,00000

60,00000

97,15600

217,25000

за счет средств внебюджетных источников

48 172,32804

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

4 790,48200

5 632,51200

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"

Всего, в том числе:

816

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816

1 821 377,78367

139 556,34700

151 559,29800

152 198,15300

149 349,32347

166 282,25656

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 801 481,71611

137 282,99000

148 994,89800

149 470,19100

147 973,21147

164 778,02000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

19 896,06756

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 376,11200

1 504,23656

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816

1 779 147,76660

132 832,14700

145 213,54800

148 361,25300

145 400,50200

163 022,65656

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 759 251,69904

130 558,79000

142 649,14800

145 633,29100

144 024,39000

161 518,42000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

19 896,06756

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 376,11200

1 504,23656

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

32 815,27147

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

3 259,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

32 815,27147

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

3 259,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"

Всего, в том числе:

816

9 414,74560

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 414,74560

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

2 321 728,57836

854 869,20161

297 136,95031

247 900,95721

545 217,39255

74 874,29923

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

74 498,79248

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

35 691,70000

1 697,00000

816

71 043,07983

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

35 429,23603

502,00000

856

3 455,71265

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

2 230 402,50247

829 975,49319

282 933,73651

244 504,09321

507 640,15355

72 129,19723

816

1 449 229,28721

757 025,57300

206 151,73651

101 990,75419

85 111,20548

62 986,52273

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

856

70 868,65544

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 142,67450

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

8 028,60000

4 497,01700

1 365,00000

1 169,02100

997,56200

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

8 798,68342

665,96142

621,60000

575,04300

887,97700

1 048,10200

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Развитие системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

359 697,33977

40 706,98515

32 034,78400

35 275,30000

40 988,54747

46 293,74100

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

7 543,24868

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

1 192,00000

1 195,00000

816

4 087,53603

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

929,53603

0,00000

856

3 455,71265

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе

348 378,30494

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

39 796,54747

45 098,74100

816

277 509,64950

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

35 326,90000

35 956,06650

856

70 868,65544

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 142,67450

за счет средств местных бюджетов

3 775,78615

3 775,78615

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

1 007 329,06681

92 214,15104

247 021,20251

191 208,47721

476 885,23605

0,00000

за счет средств федерального бюджета

63 656,65000

18 543,00000

11 084,45000

0,00000

34 029,20000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1 639 200,27496

772 730,59219

234 571,75251

190 039,45621

441 858,47405

0,00000

816

928 895,71515

699 780,67200

157 789,75251

47 526,11719

23 799,17345

0,00000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

за счет средств местных бюджетов

4 252,81385

721,23085

1 365,00000

1 169,02100

997,56200

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

193 950,77645

14 873,66342

15 816,00000

17 902,44000

19 120,67650

18 251,97039

за счет средств федерального бюджета

2 400,00000

0,00000

0,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств краевого бюджета

182 752,09303

14 207,70200

15 194,40000

16 927,39700

17 832,69950

16 803,86839

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

8 798,68342

665,96142

621,60000

575,04300

887,97700

1 048,10200

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

20 825,59736

7 293,73000

150,96380

2 136,00000

1 591,77900

1 617,49984

за счет средств федерального бюджета

898,89380

127,73000

150,96380

136,00000

70,50000

102,00000

за счет средств краевого бюджета

19 926,70356

7 166,00000

0,00000

2 000,00000

1 521,27900

1 515,49984

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры

Всего, в том числе:

816

956,00000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

956,00000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6.

Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда

Всего, в том числе:

816

1 083,74000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

847,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 083,74000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

847,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.7.

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий

Всего, в том числе:

816

28 910,38598

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

6 718,58800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

28 910,38598

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

6 718,58800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.8.

Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

6 695,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 045,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 695,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 045,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.9.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"

Всего, в том числе:

816

2 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Всего, в том числе:

930 781,36622

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

319 524,81195

за счет средств федерального бюджета.

816

304 728,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39 144,80000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

620 304,56909

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

277 861,09694

816

68 133,25738

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44 002,73510

812

552 171,31171

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

5 748,49713

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 518,91501

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Всего, в том числе:

552 860,37019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

234 031,58830

за счет средств федерального бюджета

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

552 171,31171

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

552 171,31171

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

за счет средств местных бюджетов

689,05848

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

173,22646

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ

Всего, в том числе:

816

50 147,17014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32 243,88965

за счет средств федерального бюджета

15 239,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 809,80000

за счет средств краевого бюджета

32 517,79359

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26 852,88210

за счет средств местных бюджетов

2 390,17655

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 581,20755

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

97 817,57507

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

53 249,33400

за счет средств федерального бюджета

70 414,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35 335,00000

за счет средств краевого бюджета

26 248,29407

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17 149,85300

за счет средств местных бюджетов

1 154,58100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

764,48100

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

227 188,85082

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

216 334,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 339,76972

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

1 514,68110

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

А3 Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")

Всего, в том числе:

816

2 767,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

2 740,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

27,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.10.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать