Основная информация
Дата опубликования: | 07 октября 2019г. |
Номер документа: | RU91000201901172 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2019 года №426-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 07 октября 2019 г. №426-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Участники Программы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Министерство образования Камчатского края;";
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 12 164 944,28890 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год - 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год - 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год - 1 287 340,67490 тыс. руб.;
2018 год - 1 257 352,64790 тыс. руб.;
2019 год - 1 249 131,75023 тыс. руб.;
2020 год - 1 032 220,04000 тыс. руб.;
2021 год - 962 854,06000 тыс. руб.;
2022 год - 952 865,19056 тыс. руб.;
2023 год - 1 003 382,93725 тыс. руб.;
2024 год - 1 041 990,49382 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 432 335,70548 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год - 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год - 44 074,10000 тыс. руб.;
2019 год - 70 290,80000 тыс. руб.;
2020 год - 37 258,50000 тыс. руб.;
2021 год - 49 786,60000 тыс. руб.;
2022 год - 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год - 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год - 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 10 995 529,98420 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год - 1 118 535,23136 тыс. руб.;
2020 год - 936 437,54000 тыс. руб.;
2021 год - 853 906,46000 тыс. руб.;
2022 год - 852 020,94931 тыс. руб.;
2023 год - 886 488,04529 тыс. руб.;
2024 год - 921 795,41510 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 14 315,98313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 308,11725 тыс. руб.;
2023 год - 501,72300 тыс. руб.;
2024 год - 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год-76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год - 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год - 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год - 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год - 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год - 61 122,00000 тыс. руб.";
2. В паспорте подпрограммы 1 "Наследие":
1) раздел "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 1
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
Министерство образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 814 123,03935 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год - 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год - 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год - 233 417,51500 тыс. руб.;
2018 год - 270 269,19000 тыс. руб.;
2019 год - 280 587,21500 тыс. руб.;
2020 год - 274 254,43000 тыс. руб.;
2021 год - 273 761,09000 тыс. руб.;
2022 год - 294 680,73360 тыс. руб.;
2023 год - 295 924,84294 тыс. руб.;
2024 год - 317 816,63666 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы
1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 20 820,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год-251,31300 тыс. руб.;
2017 год - 90,00000 тыс. руб.;
2018 год - 98,00000 тыс. руб.;
2019 год - 94,00000 тыс. руб.;
2020 год - 94,00000 тыс. руб.;
2021 год - 94,00000 тыс. руб.;
2022 год - 10 000,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 10 000,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета -
2 743 360,87821 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год -193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год-265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год - 276 171,21500 тыс. руб.;
2020 год - 269 686,43000 тыс. руб.;
2021 год - 269 041,09000 тыс. руб.;
2022 год - 279 902,73360 тыс. руб.;
2023 год - 290 994,84294 тыс. руб.;
2024 год - 302 734,63666 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 37,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год - 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год - 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год - 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год - 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год - 5 082,00000 тыс. руб.";
3) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) увеличение к 2024 году количества участников программы "Волонтеры культуры".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Искусство" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 183 074,95543 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год - 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год - 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год - 270 946,45400 тыс. руб.;
2018 год - 320 292,06816 тыс. руб.;
2019 год - 311 170,49106 тыс. руб.;
2020 год - 299 566,70842 тыс. руб.;
2021 год - 300 756,43473 тыс. руб.;
2022 год - 307 845,87107 тыс. руб.;
2023 год - 326 024,30591 тыс. руб.;
2024 год - 337 041,87815 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 29 988,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 134,30000 тыс. руб.;
2019 год - 2 554,00000 тыс. руб.;
2020 год - 2 800,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 000,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 7 500,00000 тыс. руб.;
2024 год - 7 500,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 557 078,48650 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год - 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год - 244 818,08816 тыс. руб.;
2019 год - 259 981,69106 тыс. руб.;
2020 год - 248 256,70842 тыс. руб.;
2021 год - 248 996,43473 тыс. руб.;
2022 год - 258 835,87107 тыс. руб.;
2023 год - 269 264,30591 тыс. руб.;
2024 год - 280 031,87815 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;
2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год - 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год - 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год - 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год - 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год - 49 510,00000 тыс. руб.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 093 858,56586 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год - 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год - 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год - 88 409,98988 тыс. руб.;
2018 год - 106 110,02200 тыс. руб.;
2019 год - 106 232,77500 тыс. руб.;
2020 год - 103 278,29527 тыс. руб.;
2021 год - 103 533,52763 тыс. руб.;
2022 год - 107 162,86874 тыс. руб.;
2023 год - 111 461,58348 тыс. руб.;
2024 год - 115 926,04682 тыс. руб.;
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 042 901,83182 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год - 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год - 100 260,26000 тыс. руб.;
2019 год - 103 117,77500 тыс. руб.;
2020 год - 100 038,29527 тыс. руб.;
2021 год - 103 108,52763 тыс. руб.;
2022 год - 103 592,86874 тыс. руб.;
2023 год - 107 736,58348 тыс. руб.;
2024 год - 112 046,04682 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 484,40600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 97,15600 тыс. руб.;
2018 год-217,25000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,0000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 48 172,32804 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год - 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год - 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год - 4 790,48200 тыс. руб.;
2018 год - 5 632,51200 тыс. руб.;
2019 год - 3 115,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 240,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 425,00000 тыс. руб.;
2022 год - 3 570,00000 тыс. руб.;
2023 год - 3 725,00000 тыс. руб.;
2024 год - 3 880,00000 тыс. руб.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 821 377,78367 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год - 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год - 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год - 149 349,32347 тыс. руб.;
2018 год - 166 282,25656 тыс. руб.;
2019 год - 167 812,49000 тыс. руб.;
2020 год - 170 228,79000 тыс. руб.;
2021 год - 170 635,65000 тыс. руб.;
2022 год - 177 424,07600 тыс. руб.;
2023 год -184 483,03904 тыс. руб.;
2024 год - 191 848,36060 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются: за счет средств краевого бюджета -
1 801 481,71611 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год -149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год - 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год - 164 778,02000 тыс. руб.;
2019 год - 166 287,49000 тыс. руб.;
2020 год - 168 678,79000 тыс. руб.;
2021 год - 169 085,65000 тыс. руб.;
2022 год - 175 849,07600 тыс. руб.;
2023 год - 182 883,03904 тыс. руб.;
2024 год - 190 198,36060 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -19 896,06756 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год - 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год - 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год - 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год - 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 650,00000 тыс. руб.".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 321 728,57836 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год - 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год - 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год - 545 217,39255 тыс. руб.;
2018 год - 74 874,29923 тыс. руб.;
2019 год - 72 544,45386 тыс. руб.;
2020 год - 64 115,54000 тыс. руб.;
2021 год - 64 363,37000 тыс. руб.;
2022 год - 32 321,73680 тыс. руб.;
2023 год - 33 536,60627 тыс. руб.;
2024 год - 34 848,07052 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 74 498,79248 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год - 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год - 1 697,00000 тыс. руб.;
2019 год - 806,10000 тыс. руб.;
2020 год - 817,30000 тыс. руб.;
2021 год - 829,50000 тыс. руб.;
2022 год - 338,62400 тыс. руб.;
2023 год - 352,16896 тыс. руб.;
2024 год - 366,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 230 402,50247 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год - 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год - 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год - 71 038,35386 тыс. руб.;
2020 год - 62 548,24000 тыс. руб.;
2021 год - 62 733,87000 тыс. руб.;
2022 год - 31 133,11280 тыс. руб.;
2023 год - 32 284,43731 тыс. руб.;
2024 год - 33 481,81480 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год - 997,56200 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 665,96142 тыс. руб.;
2015 год - 621,60000 тыс. руб.;
2016 год - 575,04300 тыс. руб.;
2017 год - 887,97700 тыс. руб.;
2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год - 700,00000 тыс. руб.;
2020 год - 750,00000 тыс. руб.;
2021 год - 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 850,00000 тыс. руб.;
2023 год - 900,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 000,00000 тыс. руб.".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 930 781,36622 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 319 524,81195 тыс. руб.;
2019 год - 310 784,32531 тыс. руб.;
2020 год - 120 776,27631 тыс. руб.;
2021 год - 49 803,98764 тыс. руб.;
2022 год - 33 429,90436 тыс. руб.;
2023 год - 51 952,55959 тыс. руб.;
2024 год - 44 509,50106 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 304 728,30000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 39 144,80000 тыс. руб.;
2019 год - 66 836,70000 тыс. руб.;
2020 год - 33 547,20000 тыс. руб.;
2021 год - 45 863,1000 тыс. руб.;
2022 год - 30 414,50000 тыс. руб.;
2023 год - 48 126,00000 тыс. руб.;
2024 год - 40 796,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 620 304,56909 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 277 861,09694 тыс. руб.;
2019 год - 241 938,70644 тыс. руб.;
2020 год - 87 229,07631 тыс. руб.;
2021 год - 3 940,88764 тыс. руб.;
2022 год - 2 707,28711 тыс. руб.;
2023 год - 3 324,83659 тыс. руб.;
2024 год - 3 302,67806 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 5 748,49713 тыс. руб., из них
по годам:
2018 год - 2 518,91501 тыс. руб.;
2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 308,11725 тыс. руб.;
2023 год - 501,72300 тыс. руб.;
2024 год - 410,52300 тыс. руб.".
8. Часть 2.1 раздела 2 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 1:
а) основного мероприятия 1.2 "Развитие библиотечного дела";
б) основного мероприятия 1.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")";
2) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни";
3) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";
б) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры";
3) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
б) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ";
в) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры";
г) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда");
д) основного мероприятия 6.5 "АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")".".
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) в разделе "Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае":
а) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
6
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
тыс. посещений
2 114,50
2 176,01
2 219,35
2 271,22
2 321,76
2 387,88
7
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)
(млн. обращений в год)
0,111428
0,148570
0,185713
0,222855
0,297140
0,371425
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
9
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)
чел.
22
55
88
131
174
217
2) раздел "Подпрограмма 1 "Наследие" дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
1.11
Количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)
ед.
1
2
3
4
5
6
3) пункт 5.5 раздела "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
5.5
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
ед.
44
123
245
367
489
610
4) в разделе "Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры":
а) пункты 6.2 и 6.3 изложить в следующей редакции:
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
68,4
73
73,6
75
76
78
80
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
47,7
37
36,5
36
35,5
35
30
б) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
6.7
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
ед.
1
1
2
2
3
10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в разделе "Подпрограмма 1 "Наследие":
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4
А.1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет создания модельных муниципальных библиотек; повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой; доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе
б) дополнить пунктом 1.5 в следующей редакции:
1.5
А.2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"
Министерство культуры Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Обеспечение участия волонтеров в программе "Волонтеры культуры", поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
Отсутствие содействия добровольческим движениям, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, снижение их компетенции при организации работ по сохранению объектов культурного наследия
Показатель 6, 9 таблицы приложения 1 к Программе
2) пункт 6.5 раздела "Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
6.5
АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")"
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повышение качества предоставления современных музейных услуг; популяризация музыкального искусства и повышение качества предоставления современных услуг
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
тыс. руб.
N п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
12 164 944,28890
1 483 305,11572
953 546,57031
940 954,80821
1 287 340,67490
1 257 352,64790
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
432 335,70548
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 781,70000
44 074,10000
816
428 879,99283
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 519,23603
42 879,10000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
10 995 529,98420
1 399 147,20219
873 148,87251
854 975,04721
1 174 054,94590
1 125 020,27533
816
9 643 747,15824
1 326 197,28200
796 366,87251
712 461,70819
751 525,99783
877 527,40399
812
1 216 522,87152
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
233 858,36184
856
89 306,95444
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
13 634,50950
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
14 315,98313
4 607,01700
1 365,00000
1 246,00100
1 132,21800
2 736,16501
за счет средств внебюджетных источников
722 762,61609
57 520,16553
63 217,08400
82 829,64700
76 371,81100
85 522,10756
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
2 814 123,03935
186 966,79814
188 149,26000
198 295,32800
233 417,51500
270 269,19000
за счет средств федерального бюджета
816
20 820,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 743 360,87821
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
265 173,61300
816
2 724 922,57921
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
260 681,77800
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
49 887,36814
4 459,06914
3 894,69000
4 333,46500
3 990,56700
4 997,57700
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
816
15 800,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1 850 806,02228
118 507,40758
128 737,75600
134 229,90200
161 044,19700
176 644,13100
за счет средств федерального бюджета
820,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
за счет средств краевого бюджета
1 836 077,41770
117 092,76100
127 198,01600
132 385,04900
159 848,20300
175 056,76000
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
13 853,81158
1 414,64658
1 440,74000
1 576,56000
1 068,49400
1 489,37100
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
908 828,71806
52 759,39056
59 311,50400
64 065,42600
72 373,31800
89 133,22400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
872 795,16150
49 714,96800
56 857,55400
61 308,52100
69 451,24500
85 625,01800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
36 033,55656
3 044,42256
2 453,95000
2 756,90500
2 922,07300
3 508,20600
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
20 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
3 183 074,95543
214 219,03893
236 624,37500
258 587,33000
270 946,45400
320 292,06816
за счет средств федерального бюджета
29 988,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 134,30000
за счет средств краевого бюджета
2 557 078,48650
170 950,86800
181 129,12000
189 193,74000
205 619,78100
244 818,08816
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
3 145 799,09980
208 614,23593
235 124,37500
258 587,33000
270 646,45400
314 892,06816
за счет средств федерального бюджета
7 178,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
1 329,30000
за счет средств краевого бюджета
2 542 612,63087
165 346,06500
179 629,12000
189 193,74000
205 319,78100
241 223,08816
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
22 125,85563
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
5 400,00000
за счет средств федерального бюджета
7 810,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 805,00000
за счет средств краевого бюджета
14 315,85563
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
3 595,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
15 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
1 093 858,56586
87 693,73004
80 076,68700
83 973,04000
88 409,98988
106 110,02200
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 042 901,83182
78 430,12200
75 935,54800
78 113,45300
83 522,35188
100 260,26000
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
4 652,31750
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 652,31750
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
1 087 706,24837
87 143,73004
80 006,68700
83 973,04000
87 878,45988
105 695,02200
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 036 749,51433
77 880,12200
75 865,54800
78 113,45300
82 990,82188
99 845,26000
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1 821 377,78367
139 556,34700
151 559,29800
152 198,15300
149 349,32347
166 282,25656
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 801 481,71611
137 282,99000
148 994,89800
149 470,19100
147 973,21147
164 778,02000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1 779 147,76660
132 832,14700
145 213,54800
148 361,25300
145 400,50200
163 022,65656
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 759 251,69904
130 558,79000
142 649,14800
145 633,29100
144 024,39000
161 518,42000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2 321 728,57836
854 869,20161
297 136,95031
247 900,95721
545 217,39255
74 874,29923
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
74 498,79248
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 691,70000
1 697,00000
816
71 043,07983
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 429,23603
502,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 230 402,50247
829 975,49319
282 933,73651
244 504,09321
507 640,15355
72 129,19723
816
1 449 229,28721
757 025,57300
206 151,73651
101 990,75419
85 111,20548
62 986,52273
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
856
70 868,65544
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
8 028,60000
4 497,01700
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
359 697,33977
40 706,98515
32 034,78400
35 275,30000
40 988,54747
46 293,74100
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
7 543,24868
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 192,00000
1 195,00000
816
4 087,53603
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
929,53603
0,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
348 378,30494
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
39 796,54747
45 098,74100
816
277 509,64950
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
35 326,90000
35 956,06650
856
70 868,65544
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
за счет средств местных бюджетов
3 775,78615
3 775,78615
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
1 007 329,06681
92 214,15104
247 021,20251
191 208,47721
476 885,23605
0,00000
за счет средств федерального бюджета
63 656,65000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
34 029,20000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 639 200,27496
772 730,59219
234 571,75251
190 039,45621
441 858,47405
0,00000
816
928 895,71515
699 780,67200
157 789,75251
47 526,11719
23 799,17345
0,00000
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
за счет средств местных бюджетов
4 252,81385
721,23085
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
193 950,77645
14 873,66342
15 816,00000
17 902,44000
19 120,67650
18 251,97039
за счет средств федерального бюджета
2 400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств краевого бюджета
182 752,09303
14 207,70200
15 194,40000
16 927,39700
17 832,69950
16 803,86839
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
20 825,59736
7 293,73000
150,96380
2 136,00000
1 591,77900
1 617,49984
за счет средств федерального бюджета
898,89380
127,73000
150,96380
136,00000
70,50000
102,00000
за счет средств краевого бюджета
19 926,70356
7 166,00000
0,00000
2 000,00000
1 521,27900
1 515,49984
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Всего, в том числе:
816
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
28 910,38598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
28 910,38598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
6 695,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 695,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.9.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
930 781,36622
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
319 524,81195
за счет средств федерального бюджета.
816
304 728,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
620 304,56909
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
277 861,09694
816
68 133,25738
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 002,73510
812
552 171,31171
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
5 748,49713
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 518,91501
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
552 860,37019
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
234 031,58830
за счет средств федерального бюджета
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
552 171,31171
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
552 171,31171
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
за счет средств местных бюджетов
689,05848
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,22646
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
50 147,17014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 243,88965
за счет средств федерального бюджета
15 239,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 809,80000
за счет средств краевого бюджета
32 517,79359
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 852,88210
за счет средств местных бюджетов
2 390,17655
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 581,20755
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
97 817,57507
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
53 249,33400
за счет средств федерального бюджета
70 414,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 335,00000
за счет средств краевого бюджета
26 248,29407
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
17 149,85300
за счет средств местных бюджетов
1 154,58100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
764,48100
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
227 188,85082
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
216 334,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 339,76972
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
1 514,68110
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
А3 Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
Всего, в том числе:
816
2 767,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
2 740,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
27,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2019 года №426-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 07 октября 2019 г. №426-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Участники Программы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Министерство образования Камчатского края;";
2) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Программы" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 12 164 944,28890 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год - 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год - 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год - 1 287 340,67490 тыс. руб.;
2018 год - 1 257 352,64790 тыс. руб.;
2019 год - 1 249 131,75023 тыс. руб.;
2020 год - 1 032 220,04000 тыс. руб.;
2021 год - 962 854,06000 тыс. руб.;
2022 год - 952 865,19056 тыс. руб.;
2023 год - 1 003 382,93725 тыс. руб.;
2024 год - 1 041 990,49382 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 432 335,70548 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год - 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год - 44 074,10000 тыс. руб.;
2019 год - 70 290,80000 тыс. руб.;
2020 год - 37 258,50000 тыс. руб.;
2021 год - 49 786,60000 тыс. руб.;
2022 год - 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год - 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год - 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 10 995 529,98420 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год - 1 118 535,23136 тыс. руб.;
2020 год - 936 437,54000 тыс. руб.;
2021 год - 853 906,46000 тыс. руб.;
2022 год - 852 020,94931 тыс. руб.;
2023 год - 886 488,04529 тыс. руб.;
2024 год - 921 795,41510 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 14 315,98313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 308,11725 тыс. руб.;
2023 год - 501,72300 тыс. руб.;
2024 год - 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год-76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год - 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год - 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год - 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год - 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год - 61 122,00000 тыс. руб.";
2. В паспорте подпрограммы 1 "Наследие":
1) раздел "Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Участники Подпрограммы 1
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
Министерство образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 814 123,03935 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год - 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год - 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год - 233 417,51500 тыс. руб.;
2018 год - 270 269,19000 тыс. руб.;
2019 год - 280 587,21500 тыс. руб.;
2020 год - 274 254,43000 тыс. руб.;
2021 год - 273 761,09000 тыс. руб.;
2022 год - 294 680,73360 тыс. руб.;
2023 год - 295 924,84294 тыс. руб.;
2024 год - 317 816,63666 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы
1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 20 820,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год-251,31300 тыс. руб.;
2017 год - 90,00000 тыс. руб.;
2018 год - 98,00000 тыс. руб.;
2019 год - 94,00000 тыс. руб.;
2020 год - 94,00000 тыс. руб.;
2021 год - 94,00000 тыс. руб.;
2022 год - 10 000,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 10 000,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета -
2 743 360,87821 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год -193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год-265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год - 276 171,21500 тыс. руб.;
2020 год - 269 686,43000 тыс. руб.;
2021 год - 269 041,09000 тыс. руб.;
2022 год - 279 902,73360 тыс. руб.;
2023 год - 290 994,84294 тыс. руб.;
2024 год - 302 734,63666 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 37,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год - 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год - 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год - 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год - 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год - 5 082,00000 тыс. руб.";
3) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) увеличение к 2024 году количества участников программы "Волонтеры культуры".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Искусство" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 183 074,95543 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год - 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год - 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год - 270 946,45400 тыс. руб.;
2018 год - 320 292,06816 тыс. руб.;
2019 год - 311 170,49106 тыс. руб.;
2020 год - 299 566,70842 тыс. руб.;
2021 год - 300 756,43473 тыс. руб.;
2022 год - 307 845,87107 тыс. руб.;
2023 год - 326 024,30591 тыс. руб.;
2024 год - 337 041,87815 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 29 988,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 134,30000 тыс. руб.;
2019 год - 2 554,00000 тыс. руб.;
2020 год - 2 800,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 000,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 7 500,00000 тыс. руб.;
2024 год - 7 500,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 557 078,48650 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год - 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год - 244 818,08816 тыс. руб.;
2019 год - 259 981,69106 тыс. руб.;
2020 год - 248 256,70842 тыс. руб.;
2021 год - 248 996,43473 тыс. руб.;
2022 год - 258 835,87107 тыс. руб.;
2023 год - 269 264,30591 тыс. руб.;
2024 год - 280 031,87815 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;
2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год - 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год - 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год - 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год - 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год - 49 510,00000 тыс. руб.".
4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 093 858,56586 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год - 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год - 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год - 88 409,98988 тыс. руб.;
2018 год - 106 110,02200 тыс. руб.;
2019 год - 106 232,77500 тыс. руб.;
2020 год - 103 278,29527 тыс. руб.;
2021 год - 103 533,52763 тыс. руб.;
2022 год - 107 162,86874 тыс. руб.;
2023 год - 111 461,58348 тыс. руб.;
2024 год - 115 926,04682 тыс. руб.;
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 042 901,83182 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год - 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год - 100 260,26000 тыс. руб.;
2019 год - 103 117,77500 тыс. руб.;
2020 год - 100 038,29527 тыс. руб.;
2021 год - 103 108,52763 тыс. руб.;
2022 год - 103 592,86874 тыс. руб.;
2023 год - 107 736,58348 тыс. руб.;
2024 год - 112 046,04682 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 484,40600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 97,15600 тыс. руб.;
2018 год-217,25000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,0000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 48 172,32804 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год - 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год - 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год - 4 790,48200 тыс. руб.;
2018 год - 5 632,51200 тыс. руб.;
2019 год - 3 115,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 240,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 425,00000 тыс. руб.;
2022 год - 3 570,00000 тыс. руб.;
2023 год - 3 725,00000 тыс. руб.;
2024 год - 3 880,00000 тыс. руб.".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Образование в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 821 377,78367 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год - 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год - 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год - 149 349,32347 тыс. руб.;
2018 год - 166 282,25656 тыс. руб.;
2019 год - 167 812,49000 тыс. руб.;
2020 год - 170 228,79000 тыс. руб.;
2021 год - 170 635,65000 тыс. руб.;
2022 год - 177 424,07600 тыс. руб.;
2023 год -184 483,03904 тыс. руб.;
2024 год - 191 848,36060 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются: за счет средств краевого бюджета -
1 801 481,71611 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год -149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год - 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год - 164 778,02000 тыс. руб.;
2019 год - 166 287,49000 тыс. руб.;
2020 год - 168 678,79000 тыс. руб.;
2021 год - 169 085,65000 тыс. руб.;
2022 год - 175 849,07600 тыс. руб.;
2023 год - 182 883,03904 тыс. руб.;
2024 год - 190 198,36060 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -19 896,06756 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год - 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год - 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год - 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год - 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 650,00000 тыс. руб.".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 321 728,57836 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год - 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год - 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год - 545 217,39255 тыс. руб.;
2018 год - 74 874,29923 тыс. руб.;
2019 год - 72 544,45386 тыс. руб.;
2020 год - 64 115,54000 тыс. руб.;
2021 год - 64 363,37000 тыс. руб.;
2022 год - 32 321,73680 тыс. руб.;
2023 год - 33 536,60627 тыс. руб.;
2024 год - 34 848,07052 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 74 498,79248 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год - 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год - 1 697,00000 тыс. руб.;
2019 год - 806,10000 тыс. руб.;
2020 год - 817,30000 тыс. руб.;
2021 год - 829,50000 тыс. руб.;
2022 год - 338,62400 тыс. руб.;
2023 год - 352,16896 тыс. руб.;
2024 год - 366,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 230 402,50247 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год - 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год - 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год - 71 038,35386 тыс. руб.;
2020 год - 62 548,24000 тыс. руб.;
2021 год - 62 733,87000 тыс. руб.;
2022 год - 31 133,11280 тыс. руб.;
2023 год - 32 284,43731 тыс. руб.;
2024 год - 33 481,81480 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год - 997,56200 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 665,96142 тыс. руб.;
2015 год - 621,60000 тыс. руб.;
2016 год - 575,04300 тыс. руб.;
2017 год - 887,97700 тыс. руб.;
2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год - 700,00000 тыс. руб.;
2020 год - 750,00000 тыс. руб.;
2021 год - 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 850,00000 тыс. руб.;
2023 год - 900,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 000,00000 тыс. руб.".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 930 781,36622 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 319 524,81195 тыс. руб.;
2019 год - 310 784,32531 тыс. руб.;
2020 год - 120 776,27631 тыс. руб.;
2021 год - 49 803,98764 тыс. руб.;
2022 год - 33 429,90436 тыс. руб.;
2023 год - 51 952,55959 тыс. руб.;
2024 год - 44 509,50106 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 304 728,30000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 39 144,80000 тыс. руб.;
2019 год - 66 836,70000 тыс. руб.;
2020 год - 33 547,20000 тыс. руб.;
2021 год - 45 863,1000 тыс. руб.;
2022 год - 30 414,50000 тыс. руб.;
2023 год - 48 126,00000 тыс. руб.;
2024 год - 40 796,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 620 304,56909 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 277 861,09694 тыс. руб.;
2019 год - 241 938,70644 тыс. руб.;
2020 год - 87 229,07631 тыс. руб.;
2021 год - 3 940,88764 тыс. руб.;
2022 год - 2 707,28711 тыс. руб.;
2023 год - 3 324,83659 тыс. руб.;
2024 год - 3 302,67806 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 5 748,49713 тыс. руб., из них
по годам:
2018 год - 2 518,91501 тыс. руб.;
2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 308,11725 тыс. руб.;
2023 год - 501,72300 тыс. руб.;
2024 год - 410,52300 тыс. руб.".
8. Часть 2.1 раздела 2 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 1:
а) основного мероприятия 1.2 "Развитие библиотечного дела";
б) основного мероприятия 1.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")";
2) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни";
3) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";
б) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры";
3) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
б) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ";
в) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры";
г) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда");
д) основного мероприятия 6.5 "АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")".".
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) в разделе "Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае":
а) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
6
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
тыс. посещений
2 114,50
2 176,01
2 219,35
2 271,22
2 321,76
2 387,88
7
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)
(млн. обращений в год)
0,111428
0,148570
0,185713
0,222855
0,297140
0,371425
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
9
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)
чел.
22
55
88
131
174
217
2) раздел "Подпрограмма 1 "Наследие" дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
1.11
Количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)
ед.
1
2
3
4
5
6
3) пункт 5.5 раздела "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
5.5
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
ед.
44
123
245
367
489
610
4) в разделе "Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры":
а) пункты 6.2 и 6.3 изложить в следующей редакции:
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
68,4
73
73,6
75
76
78
80
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
47,7
37
36,5
36
35,5
35
30
б) пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
6.7
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
ед.
1
1
2
2
3
10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в разделе "Подпрограмма 1 "Наследие":
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4
А.1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет создания модельных муниципальных библиотек; повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой; доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе
б) дополнить пунктом 1.5 в следующей редакции:
1.5
А.2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"
Министерство культуры Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Обеспечение участия волонтеров в программе "Волонтеры культуры", поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
Отсутствие содействия добровольческим движениям, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, снижение их компетенции при организации работ по сохранению объектов культурного наследия
Показатель 6, 9 таблицы приложения 1 к Программе
2) пункт 6.5 раздела "Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
6.5
АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")"
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повышение качества предоставления современных музейных услуг; популяризация музыкального искусства и повышение качества предоставления современных услуг
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
тыс. руб.
N п/п
Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
12 164 944,28890
1 483 305,11572
953 546,57031
940 954,80821
1 287 340,67490
1 257 352,64790
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
432 335,70548
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 781,70000
44 074,10000
816
428 879,99283
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 519,23603
42 879,10000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
10 995 529,98420
1 399 147,20219
873 148,87251
854 975,04721
1 174 054,94590
1 125 020,27533
816
9 643 747,15824
1 326 197,28200
796 366,87251
712 461,70819
751 525,99783
877 527,40399
812
1 216 522,87152
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
233 858,36184
856
89 306,95444
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
13 634,50950
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
14 315,98313
4 607,01700
1 365,00000
1 246,00100
1 132,21800
2 736,16501
за счет средств внебюджетных источников
722 762,61609
57 520,16553
63 217,08400
82 829,64700
76 371,81100
85 522,10756
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
2 814 123,03935
186 966,79814
188 149,26000
198 295,32800
233 417,51500
270 269,19000
за счет средств федерального бюджета
816
20 820,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 743 360,87821
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
265 173,61300
816
2 724 922,57921
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
260 681,77800
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
49 887,36814
4 459,06914
3 894,69000
4 333,46500
3 990,56700
4 997,57700
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
816
15 800,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1 850 806,02228
118 507,40758
128 737,75600
134 229,90200
161 044,19700
176 644,13100
за счет средств федерального бюджета
820,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
за счет средств краевого бюджета
1 836 077,41770
117 092,76100
127 198,01600
132 385,04900
159 848,20300
175 056,76000
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
13 853,81158
1 414,64658
1 440,74000
1 576,56000
1 068,49400
1 489,37100
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
908 828,71806
52 759,39056
59 311,50400
64 065,42600
72 373,31800
89 133,22400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
872 795,16150
49 714,96800
56 857,55400
61 308,52100
69 451,24500
85 625,01800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
36 033,55656
3 044,42256
2 453,95000
2 756,90500
2 922,07300
3 508,20600
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
20 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
3 183 074,95543
214 219,03893
236 624,37500
258 587,33000
270 946,45400
320 292,06816
за счет средств федерального бюджета
29 988,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 134,30000
за счет средств краевого бюджета
2 557 078,48650
170 950,86800
181 129,12000
189 193,74000
205 619,78100
244 818,08816
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
3 145 799,09980
208 614,23593
235 124,37500
258 587,33000
270 646,45400
314 892,06816
за счет средств федерального бюджета
7 178,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
1 329,30000
за счет средств краевого бюджета
2 542 612,63087
165 346,06500
179 629,12000
189 193,74000
205 319,78100
241 223,08816
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
22 125,85563
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
5 400,00000
за счет средств федерального бюджета
7 810,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 805,00000
за счет средств краевого бюджета
14 315,85563
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
3 595,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
15 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
1 093 858,56586
87 693,73004
80 076,68700
83 973,04000
88 409,98988
106 110,02200
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 042 901,83182
78 430,12200
75 935,54800
78 113,45300
83 522,35188
100 260,26000
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
4 652,31750
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 652,31750
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
1 087 706,24837
87 143,73004
80 006,68700
83 973,04000
87 878,45988
105 695,02200
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 036 749,51433
77 880,12200
75 865,54800
78 113,45300
82 990,82188
99 845,26000
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1 821 377,78367
139 556,34700
151 559,29800
152 198,15300
149 349,32347
166 282,25656
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 801 481,71611
137 282,99000
148 994,89800
149 470,19100
147 973,21147
164 778,02000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1 779 147,76660
132 832,14700
145 213,54800
148 361,25300
145 400,50200
163 022,65656
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 759 251,69904
130 558,79000
142 649,14800
145 633,29100
144 024,39000
161 518,42000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2 321 728,57836
854 869,20161
297 136,95031
247 900,95721
545 217,39255
74 874,29923
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
74 498,79248
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 691,70000
1 697,00000
816
71 043,07983
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 429,23603
502,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 230 402,50247
829 975,49319
282 933,73651
244 504,09321
507 640,15355
72 129,19723
816
1 449 229,28721
757 025,57300
206 151,73651
101 990,75419
85 111,20548
62 986,52273
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
856
70 868,65544
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
8 028,60000
4 497,01700
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
359 697,33977
40 706,98515
32 034,78400
35 275,30000
40 988,54747
46 293,74100
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
7 543,24868
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 192,00000
1 195,00000
816
4 087,53603
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
929,53603
0,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
348 378,30494
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
39 796,54747
45 098,74100
816
277 509,64950
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
35 326,90000
35 956,06650
856
70 868,65544
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
за счет средств местных бюджетов
3 775,78615
3 775,78615
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
1 007 329,06681
92 214,15104
247 021,20251
191 208,47721
476 885,23605
0,00000
за счет средств федерального бюджета
63 656,65000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
34 029,20000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 639 200,27496
772 730,59219
234 571,75251
190 039,45621
441 858,47405
0,00000
816
928 895,71515
699 780,67200
157 789,75251
47 526,11719
23 799,17345
0,00000
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
за счет средств местных бюджетов
4 252,81385
721,23085
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
193 950,77645
14 873,66342
15 816,00000
17 902,44000
19 120,67650
18 251,97039
за счет средств федерального бюджета
2 400,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств краевого бюджета
182 752,09303
14 207,70200
15 194,40000
16 927,39700
17 832,69950
16 803,86839
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
20 825,59736
7 293,73000
150,96380
2 136,00000
1 591,77900
1 617,49984
за счет средств федерального бюджета
898,89380
127,73000
150,96380
136,00000
70,50000
102,00000
за счет средств краевого бюджета
19 926,70356
7 166,00000
0,00000
2 000,00000
1 521,27900
1 515,49984
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Всего, в том числе:
816
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
28 910,38598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
28 910,38598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
6 695,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 695,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.9.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
930 781,36622
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
319 524,81195
за счет средств федерального бюджета.
816
304 728,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
620 304,56909
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
277 861,09694
816
68 133,25738
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 002,73510
812
552 171,31171
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
5 748,49713
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 518,91501
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
552 860,37019
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
234 031,58830
за счет средств федерального бюджета
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
552 171,31171
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
552 171,31171
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
за счет средств местных бюджетов
689,05848
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,22646
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
50 147,17014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 243,88965
за счет средств федерального бюджета
15 239,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 809,80000
за счет средств краевого бюджета
32 517,79359
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 852,88210
за счет средств местных бюджетов
2 390,17655
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 581,20755
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
97 817,57507
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
53 249,33400
за счет средств федерального бюджета
70 414,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 335,00000
за счет средств краевого бюджета
26 248,29407
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
17 149,85300
за счет средств местных бюджетов
1 154,58100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
764,48100
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
227 188,85082
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
216 334,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 339,76972
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
1 514,68110
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
А3 Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
Всего, в том числе:
816
2 767,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
2 740,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
27,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.10.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: