Основная информация

Дата опубликования: 07 декабря 2018г.
Номер документа: RU52000201801456
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2018 г. № 842

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.

2.              Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                           

Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 7 декабря 2018 г. № 842

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298

1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 598 017,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,

2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,

2018 год - 23 306 160,8 тыс. руб.,

2019 год - 23 150 471,5 тыс. руб.,

2020 год - 23 818 445,7 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,

2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,

2019 год - 4 998,8 тыс. руб.,

2020 год - 4 998,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 43 203 575,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,

2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,

2018 год - 8 181 723,4 тыс. руб.,

2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб.,

2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,

2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;

2019 год - 40 843,5 тыс. руб.;

2020 год - 42 374,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 84 589 235,7 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,

2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,

2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.,

2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб.,

2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 4 270 037,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,

2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,

2018 год - 858 072,3 тыс. руб.,

2019 год - 781 850,6 тыс. руб.,

2020 год - 819 012,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 37 676,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,

2018 год - 7 074,1 тыс. руб.,

2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,

2020 год - 5 994,2 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

2019 год - 0,0 тыс. руб.,

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 264 485,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 183 187,8 тыс. руб.,

2016 - 182 597,2 тыс. руб.,

2017 - 209 709,6 тыс. руб.,

2018 - 242 338,6 тыс. руб.,

2019 - 219 304,2 тыс. руб.,

2020 - 227 348,3 тыс. руб.

__________________

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"2.4. Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23306 160,8

23150 471,5

23818 445,7

133598 017,1

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

53 179,9

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

4 198,8

4 198,8

30 418,4

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО;

УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

800,0

800,0

3 894,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015 - 2020

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

0,0

0,0

17 212,6

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2020

УИП и СМИ НО 

0

1 654,1

0

0

0

0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2020

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

5 981 970,4

6089 446,4

6 989 107,8

8 181 723,4

7921 791,5

8 039 536,3

43203 575,8

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

5 972 504,5

6087 946,4

6 987 607,8

8 179 953,4

7920 021,5

8 037 766,3

43185 799,9

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

10 002,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

179 826,5

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

10 023,3

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

200,0

200,0

19 894,1

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

9 243,7

9 621,4

38 300,3

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

2 313,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

1 254,9

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2019

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

94 862,8

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14175 895,2

14679 181,8

84589 235,7

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14175 894,7

14679 181,3

84588 493,1

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

739,5

Цели Программы:

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

781 850,6

819 012,0

4 270 037,3

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

1 240,2

1 240,2

6 846,6

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

732 057,9

767 278,5

3 998 458,6

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

60,0

60,0

344,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

212,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

58,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

48 447,0

50 387,8

264 116,5

Основное мероприятие 5.7. Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

5 787,7

5 994,2

37 676,2

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

15 575,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

2 521,8

2 622,7

18 075,5

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

744,2

748,9

4 025, 7

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

219 304,2

227 348,3

1 264 485,7

".

2.2. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный

заказчик-координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20 305 038,6

21 776 960,1

21240 940,4

23306 160,8

23150 471,5

23818 445,7

МСП НО

20 298 672,8

21 764 676,9

21220 755,2

23290 804,8

23144 683,8

23812 451,5

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

5 787,7

5 994,2

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

0,0

0,0

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

4 998,8

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

0,0

0,0

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"

всего

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 181 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 181 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы"

всего         

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

всего

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 964 387,6

14 175 895,2

14 679 181,8

МСП НО

13 739 668,2

14 788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14175 895,2

14679 181,8

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

всего         

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

781 850,6

819 012,0

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

781 850,6

819 012,0

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

5 787,7

5 994,2

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

5 787,7

5 994,2

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

219 304,2

227 348,3

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

219 304,2

227 348,3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

24887 970,1

26518 606,1

25660 478,0

28665 348,9

27802 026,8

28526 286,9

расходы областного бюджета

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23306 160,8

23150 471,5

23818 445,7

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4582 931,5

4 717 478,4

4 405 647,9

5 329 650,6

4 651 555,3

4 707 841,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для

инвалидов среды жизнедеятельности

в Нижегородской области на 2015 -2020 годы"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

4 998,8

4 998,8

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

расходы  местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

4 198,8

4 198,8

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

4 198,8

4 198,8

расходы  местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

800,0

800,0

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

800,0

800,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"

Всего, в том числе

5981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 231 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы областного бюджета

5981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 181 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

8 179 953,4

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы областного бюджета

5972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

8 179 953,4

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы"

Всего, в том числе

14 542,2

25 623,5

40 945,4

55 521,7

40 843,5

42 374,3

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

200,0

200,0

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

200,0

200,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

9 243,7

9 621,4

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

9 243,7

9 621,4

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Всего, в том числе

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

расходы областного бюджета

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

17745 124,5

19083 199,0

17195 739,5

18879 811,2

18806 648,2

19365 663,1

расходы областного бюджета

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14175 895,2

14679 181,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 915 423,6

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

4005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 915 423,6

4 630 753,0

4 686 481,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 915 423,6

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14175 894,7

14679 181,3

расходы областного бюджета

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14175 894,7

14679 181,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3.

Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4.

Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

всего

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,9

1 186 583,4

1 207 122,8

802 652,9

840 371,9

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

852 072,3

781 850,6

819 012,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

349 050,5

20 802,3

21 359,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

1 240,2

1 240,2

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

1 240,2

1 240,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1 114 797,4

1 139 023,1

732 057,9

767 278,5

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

732 057,9

767 278,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

329 046,2

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

60,0

60,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

60,0

60,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

375,7

390,4

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

368,7

383,4

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

48 447,0

50 387,8

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

48 447,0

50 387,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

5 787,7

5 994,2

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

5 787,7

5 994,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2.

Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

2 521,8

2 622,7

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

2 521,8

2 622,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3.

Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

1 030,6

744,2

748,9

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

1 030,6

744,2

748,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4.

Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5.

Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6.

Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7.

Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8.

Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9.

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10.

Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11.

Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12.

Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда                            в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего, в том числе

241 760,0

11 571,2*

209,6

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,0

11 571,2*

209,6

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

219 304,2

227 348,3

расходы областного бюджета

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

219 304,2

227 348,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10971200,00 руб.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5485600,00 руб.

В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4984800,0 руб. с учетом корректировки.".

3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:

3.1. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":

3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 43 203 575,8  тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 6 989 107,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 8 181 723,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 7 921 791,5 тыс. рублей;

в 2020 году -8 039 536,3 тыс. рублей.".

3.1.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":

3.1.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного  бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

5981 970,4

6089 446,4

6 989 107,8

8181 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

43203 575,8

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

5972 504,5

6087 946,4

6 987 607,8

8179 953,4

7 920 021,5

8 037 766,3

43185 799,9

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

10 002,0

Основное мероприятие 2.4.

Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.1.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный

заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

всего

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 181 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 181 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников

Статус

Наименование

Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 231 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 181 723,4

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

8 179 953,4

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

8 179 953,4

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.2. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":

3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет             

84 589 235,7  тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 13 964 387,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 14 175 895,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 14 679 181,8 тыс. рублей.".

3.2.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":

3.2.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного  бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14175 895,2

14679

181,8

84589

235,7

Основное мероприятие 4.1.Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14175 894,7

14679

181,3

84588

493,1

Основное мероприятие 4.3.

Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на  оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,1

Основное мероприятие 4.4.

Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

739,5

".

3.2.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный

заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего         

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14175 895,2

14679 181,8

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14175 895,2

14679 181,8

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4

за счет всех источников

Статус  

Наименование

Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

17745 124,5

19083 199,0

17195 739,5

18879 811,2

18806 648,2

19365 663,1

расходы областного бюджета

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14175 895,2

14679 181,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4915 423,6

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4915 423,6

4 630 753,0

4 686 481,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4915 423,6

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14175 894,7

14679 181,3

расходы областного бюджета

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14175 894,7

14679 181,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3.

Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Всего, в том числе

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4.

Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Всего, в том числе

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.3. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":

3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 270 037,3 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.,

в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.,

в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.,

в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.,

в 2019 году - 781 850,6 тыс. руб.,

в 2020 году - 819 012,0 тыс. руб.".

3.3.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":

3.3.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции: "3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цели Подпрограммы 5:

формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

781 850,6

819 012,0

4 270 037,3

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

1 240,2

1 240,2

6 846,6

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

732 057,9

767 278,5

3 998 458,6

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

60,0

60,0

344,5

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

212,7

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

58,4

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

48 447,0

50 387,8

264 116,5

Основное мероприятие 5.7.

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

".

3.3.2.2. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей  редакции:

"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

Статус    

Подпрограмма

государственной

программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

781 850,6

819 012,0

4 270 037,3

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

781 850,6

819 012,0

4 270 037,3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5

за счет всех источников

Статус

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма  5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,90

1186 583,4

1207 122,8

802 652,9

840 371,9

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

781 850,6

819 012,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

349 050,5

20 802,3

21 359,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

1 240,2

1 240,2

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

1 240,2

1 240,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1114 797,4

1139 023,1

732 057,9

767 278,5

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

732 057,9

767 278,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

329 046,2

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

60,0

60,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

60,0

60,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

375,7

390,4

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

368,7

383,4

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37424,9

43 610,0

46 584,7

48 447,0

50 387,8

расходы областного бюджета

37 662,1

37424,9

43 610,0

46 584,7

48 447,0

50 387,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

Государственный заказчик - координатор  подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан  Нижегородской области"

Министерство социальной политики Нижегородской области

Цели подпрограммы

Формирование и проведение финансово- экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения

Задачи подпрограммы

1. Осуществление финансового контроля за  порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего -  1 264 485,7 тыс. руб.

2015 -   183 187,8 тыс. руб.

2016 -   182 597,2 тыс. руб.

2017 --  209 709,6 тыс. руб.

2018 -   242 338,6 тыс. руб.

2019 -   219 304,2 тыс. руб.

2020 -   227 348,3 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм

2015 - 100%;

2016 - 100%;

2017 - 100%;

2018 - 100%;

2019 - 100%;

2020 - 100%

4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы" по подпрограммам и прочие расходы

по министерству социальной политики

Нижегородской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Коды бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

219 304,2

227 348,3

150

1006

0390100190

100

141 491,1

140 249,8

159 361,1

162 409,1

168 899,2

175 648,9

150

1006

0390100190

200

38 959,4

39 039,4

38 162,5

37 186,4

39 763,9

41 056,2

150

1006

0390198730

200

60,0

25,0

25,8

26,6

150

1006

0390100190

800

51,3

48,0

52,0

40,0

41,3

42,6

150

1003

0390225280

200

1 696,0

1 810,0

7 849,0

752,9

10 174,0

10 174,0

150

1003

0390225280

600

350,0

3825,0

41625,2

150

1003

0390225280

800

990,0

1 100,0

400,0

300

400,0

400,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"

24 780,4

25 771,6

28 546,6

30 073,3

30 037,9

31 170,4

150

1006

0390100190

100

18 040,1

19 003,9

21 513,8

21 925,2

22 801,4

23 712,6

150

1006

0390100190

200

6 662,0

6 671,8

6 525,8

6 358,9

6 799,6

7 020,6

150

1006

0390198730

200

10,3

4,3

4,4

4,6

150

1006

0390100190

800

6,3

5,9

6,4

5,0

5,2

5,3

150

1003

0390225280

200

72,0

75,5

329,7

31,6

427,3

427,3

150

1003

0390225280

600

14,5

160,6

1748,3

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"

40 600,1

40 101,8

48 242,5

62 288,3

49 981,9

51 729,3

150

1006

0390100190

100

30 703,6

29 999,4

34 103,3

34 755,6

36 144,4

37 588,9

150

1006

0390100190

200

9 116,5

9 131,3

8 930,0

8 701,6

9 304,7

9 607,1

150

1006

0390198730

200

14,0

5,9

6,0

6,2

150

1006

0390100190

800

12,0

11,1

12,0

9,3

9,6

9,9

150

1003

0390225280

200

768,0

804,5

3 484,9

334,3

4 517,2

4 517,2

150

1003

0390225280

600

155,5

1 698,3

18 481,6

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы"

37 284,0

36 678,1

42 158,9

48 246,0

44 125,5

45 753,0

150

1006

0390100190

100

29 005,7

28 288,4

32 190,9

32 806,6

34 117,6

35 481,1

150

1006

0390100190

200

7 947,7

7 979,7

7 785,2

7 586,0

8 111,8

8 375,5

150

1006

0390198730

200

12,3

5,1

5,3

5,4

150

1006

0390100190

800

10,6

10,0

10,8

8,3

8,6

8,8

150

1003

0390225280

200

320,0

335,2

1452,1

139,3

1 882,2

1 882,2

150

1003

0390225280

600

64,8

707,6

7 700,7

Подпрограмма 4

"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015 - 2020 годы"

37 338,6

37 317,6

41 819,2

47 097,8

43 794,7

45 403,6

150

1006

0390100190

100

28 298,2

28 049,9

31 872,2

32 481,8

33 779,8

35 129,8

150

1006

0390100190

200

7 791,9

7 807,9

7 632,5

7 437,3

7 952,8

8 211,2

150

1006

0390198730

200

12,6

5,3

5,4

5,6

150

1006

0390100190

800

10,5

9,8

10,7

8,2

8,5

8,8

150

1003

0390225280

200

248,0

293,4

1 271,5

122,0

1 648,2

1 648,2

150

1003

0390225280

600

56,6

619,7

6 743,2

150

1003

0390225280

800

990,0

1 100,0

400,0

300,0

400,0

400,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

31 191,3

30 580,3

35 529,7

41 067,3

37 191,5

38 570,8

150

1006

0390100190

100

25 751,4

25 062,6

28 525,6

29 071,2

30 232,9

31 441,2

150

1006

0390100190

200

5 142,7

5 149,3

5 037,4

4 908,6

5 248,8

5 419,4

150

1006

0390198730

200

7,9

3,3

3,4

3,5

150

1006

0390100190

800

9,2

8,4

9,2

7,1

7,3

7,6

150

1003

0390225280

200

288,0

301,4

1 310,8

125,7

1 699,1

1 699,1

150

1003

0390225280

600

58,6

638,8

6 951,4

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018 - 2020 годы"

7 166,4

7 118,3

7 873,1

13 565,9

14 72,7

14 721,2

150

1006

0390100190

100

5 801,0

5 750,2

6 533,8

11 368,7

11 823,1

12 295,3

150

1006

0390100190

200

1 363,6

1 366,4

1 335,7

2 194,0

2 346,2

2 422,4

150

1006

0390198730

200

1,7

1,1

1,3

1,3

150

1006

0390100190

800

1,8

1,7

1,9

2,1

2,1

2,2

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

4 827,0

5 029,5

5 539,6

150

1006

0390100190

100

3 891,1

4 095,4

4 621,5

150

1006

0390100190

200

935,0

933,0

915,9

150

1006

0390198730

200

1,2

150

1006

0390100190

800

0,9

1,1

1,0

".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.01.2019
Рубрики правового классификатора: 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.070.000 Пособия. Компенсационные выплаты (см. также 200.160.030)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать