Основная информация
Дата опубликования: | 08 февраля 2016г. |
Номер документа: | RU91000201600097 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2016 года №29-П
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 08.02.2016 №29-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) в разделе «Задачи Программы» абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Программы
– общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.;
2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.;
2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.;
2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 76 995,35645 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.;
2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 815,70000 тыс. руб.
- внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 575,00000 тыс. руб.;
2015 год – 575,00000 тыс. руб.;
2016 год – 575,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
в) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
абзац десятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (с нарастающим итогом);
- повышение эффективности использования существующих объектов спорта»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и механизмы е реализации»:
а) пункт 4 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«4) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;
б) часть 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. В рамках решения четвертой задачи Программы по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительству спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается реализация Подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом», которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом, для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса – проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, демонтаж и капитальный ремонт спортивных объектов, расположенных на территории Камчатского края.»;
в) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.;
2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.;
2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.;
2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 76 995,35645 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.;
2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 815,70000 тыс. руб.
- внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 575,00000 тыс. руб.;
2015 год – 575,00000 тыс. руб.;
2016 год – 575,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
3) в части 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы»:
а) дополнить пунктами 7ˡ - 73 следующего содержания:
«71) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7²) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7³) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;»;
б) пункт 9 после слова «увеличение» дополнить словом «доли»;
в) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом);»;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) повышение эффективности использования существующих объектов спорта;».
2. В подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
– общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.;
2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.;
2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.;
2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 3 302,76900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 628,16900 тыс. руб.;
2015 год – 357,90000 тыс. руб.;
2016 год – 854,15000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 554,40000 тыс. руб.»;
2) часть 2.6 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.;
2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.;
2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.;
2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 3 302,76900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 628,16900 тыс. руб.;
2015 год – 357,90000 тыс. руб.;
2016 год – 854,15000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 554,40000 тыс. руб.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
1) в паспорте:
а) в разделе «Задачи Подпрограммы 2» слова «сохранение и развитие сети государственных учреждений сферы физической культуры и спорта» заменить словами «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
– общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) –15 061,30400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.;
2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.;
2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.;
2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 454,83300 тыс. руб.;
2015 год – 165,24700 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 261,30000 тыс. руб.»;
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункт 2 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«2) «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;»;
б) пункт 2 части 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) основное мероприятие 2.2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта».
Данное мероприятие включает:
а) обеспечение деятельности краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта;
б) совершенствование материально-технической базы краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; приобретение снегоходов, снегоуплотнительной и специальной техники для подготовки мест проведения тренировочных занятий; автобусов и других транспортных средств, в том числе автомобилей высокой проходимости);
в) закупка спортивного оборудования для спортивных школ.
Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
«Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ»;
«Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;
«Увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;
«Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»;
в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 15 061,30400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.;
2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.;
2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.;
2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 454,83300 тыс. руб.;
2015 год – 165,24700 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 261,30000 тыс. руб.»;
3) часть 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«3.1. В рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений физической культуры и спорта, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением» местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.»;
4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2» дополнить пунктами 31 - 33 следующего содержания:
«31) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3²) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3³) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.;
2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.;
2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.;
2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.7 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.;
2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.;
2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.;
2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»:
1) в паспорте:
а) раздел «Цель Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Цель Подпрограммы 4
Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений»;
б) раздел «Задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Задачи
Подпрограммы 4
- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса»;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.;
2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.;
2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.;
2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) –
13 704,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек;
2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек;
3) повышение эффективности использования объектов спорта.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации»:
а) части 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью Подпрограммы 4 является создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.
2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2) развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.»;
б) части 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. В рамках решения указанных задач предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование».
Реализация настоящего мероприятия предполагает обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
2) основное мероприятие 4.2 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом».
Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом.
Основные мероприятия 4.1 - 4.2 Подпрограммы 4 направлены на достижение следующих результатов Подпрограммы 4:
- «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения»;
- «увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта»;
- «повышение эффективности использования объектов спорта»;
3) основное мероприятие 4.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса».
Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Основное мероприятие 4.3 Подпрограммы 4 направлено на достижение следующего результата Подпрограммы 4: «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения и повышение эффективности использования объектов спорта»;
4) основное мероприятие 4.4 «Приобретение и монтаж временных, некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов».
Реализация настоящего мероприятия предполагает обеспечение развития инфраструктуры физической культуры и спорта.
2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.;
2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.;
2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.;
2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 13 704,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
3) подпункт «г» пункта 1 части 3.2.5 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» признать утратившим силу;
4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«5.1. За период реализации Подпрограммы 4 планируется достижение следующих результатов:
1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек;
2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек;
3) повышение эффективности использования объектов спорта.».
6. В подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.;
2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.;
2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;
2) часть 2.8 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.8. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.;
2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.;
2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.».
7. В подпрограмме 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.;
2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.;
2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.;
2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.;
2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) –
59 106,62000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год – 20 023,90000тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014 - 2018 годы составляет 1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.;
2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.;
2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.;
2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.;
2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) –
59 106,62000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год – 20 023,90000тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
8. Приложения №№1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к государственной программе Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и подпрограмм государственной программы и их значения
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед.
изм.
Значения показателей
2012
базовое
значение
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»
1.1
Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
16,1
18
20
22,5
25,3
27,4
29,5
1.2
Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, от общей численности учащихся и студентов
%
5,2
6
6,9
26,9
26,95
27
27
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
31,2
43,8
49,4
55
55,5
56
60
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
2,6
2,8
4,3
5,7
4,5
4,6
4,7
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1
Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
%
36,3
38
40
41
42
43
44
2.2
Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,8
2.3
Количество учащихся краевых государственных спортивных школ
Чел.
4026
4161
4253
4339
4408
4450
4463
2.4
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет
%
Х
Х
36,7
37,2
37,8
38,3
38,8
2.5
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
Х
Х
41,7
42
43
44
45
2.6
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
Х
Х
23,7
23,75
23,8
23,85
23,9
2.7
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта
%
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3
3,1
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»
4.1
Обеспеченность спортивными сооружениями населения в Камчатском крае
%
37,7
37,8
38
38,2
38,4
38,6
39
4.2
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)
чел.
22548
22664
23393
24081
24796
25058
25509
4.3
Эффективность использования объектов спорта
%
Х
Х
19
21
25
27
29
Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»
5.1
Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных молодежными объединениями
Ед.
50
55
57
58
59
60
60
5.2
Количество талантливой молодежи Камчатского края, получившей государственную поддержку
Чел.
2500
2500
2650
2650
2700
2700
2700
5.3
Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»
Ед.
10
10
12
14
15
16
18
5.4
Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
Чел.
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
16 500
17 000
Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»
6.1
Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей школьного возраста)
%
59
59
60
61
61,5
62
62,5
6.2
Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
%
29
29
31
32
32,5
33
33,5
6.3
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, подлежащих оздоровлению и отдыху, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях
%
100
100
100
100
100
100
100
6.4
Количество детей, побывавших в детских оздоровительных учреждениях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей
Ед.
900
900
950
1000
1050
1100
1150
6.5
Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр» (к общему объему инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр»)
%
60
60
80
100
100
100
100
6.6
Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина (к общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина)
%
20
20
40
100
100
100
100
6.7
Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения (к общему числу загородных детских оздоровительных лагерей)
%
80
80
100
100
100
100
100
6.8
Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
%
100
100
100
100
100
100
100
6.9
Доля краевых детских оздоровительных учреждений, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (к общему числу краевых детских оздоровительных учреждений)
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №2
к государственной программе Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»
Перечень
краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
№п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и массового спорта"
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом
пункт 1.1 таблицы приложения №1 к Программе
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края
пункт 1.2 таблицы приложения №1 к Программе
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
пункты 1.3, 1.4 таблицы приложения №1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
пункты 2.1, 2.2 таблицы приложения №1 к Программе
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
пункты 2.3 - 2.6 таблицы приложения №1 к Программе
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки
Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки
пункт 2.7 таблицы приложения №1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы"
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Министерства
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Полная реализация финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы
Не освоение финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы
пункт 3.1 таблицы приложения №1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся
совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
пункты 4.1 - 4.3 таблицы приложения №1 к Программе
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся
совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
пункты 4.1 -4.3 таблицы приложения №1 к Программе
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; снижение эффективности использования объектов спорта
пункты 4.1, 4.3. таблицы приложения №1 к Программе
4.4.
Основное мероприятие 4.4.Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Полная реализация финансовых средств основного мероприятия 4.4. Подпрограммы
Не освоение финансовых средств основного мероприятия 4.4.Подпрограммы
5
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки на 2014 - 2018 годы"
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
пункт 5.1 таблицы приложения №1 к Программе
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
пункт 5.2 таблицы приложения №1 к Программе
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Укрепление института молодой семьи
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Укрепление семейных ценностей в молодежной среде
Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде
пункт 5.3 таблицы приложения №1 к Программе
5.4.
Основное мероприятие 5.4. Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
пункт 5.4 таблицы приложения №1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
6.3.
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.2 таблицы приложения №1 к Программе
6.4.
Основное мероприятие 6.4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.7 таблицы приложения №1 к Программе
6.5.
Основное мероприятие 6.5. Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.8 таблицы приложения №1 к Программе
6.6.
Основное мероприятие 6.6. Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.5 таблицы приложения №1 к Программе
6.7.
Основное мероприятие 6.7. Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.9 таблицы приложения №1 к Программе
6.8.
Основное мероприятие 6.8. Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.1 таблицы приложения №1 к Программе
».
9. Приложение №3 к Программе признать утратившим силу.
10. Приложения №5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №5
к Государственной программе Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае 2014 - 2018 годы»
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы"
Всего, в том числе:
8 227 977,92146
1 868 689,44593
1 669 942,39553
2 012 436,96000
1 599 362,42000
1 077 546,70000
за счет средств федерального бюджета
200 953,40400
90 417,34200
110 536,06200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 948 304,16101
1 748 145,69448
1 538 284,28653
1 986 688,91000
1 598 454,27000
1 076 731,00000
за счет средств местных бюджетов
76 995,35645
29 551,40945
20 547,04700
25 173,05000
908,15000
815,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
168 054,03339
30 197,31339
33 179,92000
37 594,75000
39 897,35000
27 184,70000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
111
164 751,26439
29 569,14439
32 822,02000
36 740,60000
38 989,20000
26 630,30000
за счет средств местных бюджетов
3 302,76900
628,16900
357,90000
854,15000
908,15000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
17 871,86939
2 985,94939
3 500,32000
4 278,10000
4 505,20000
2 602,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
111
17 871,86939
2 985,94939
3 500,32000
4 278,10000
4 505,20000
2 602,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.2.
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Всего, в том числе:
125 195,19500
25 138,19500
27 876,70000
28 707,50000
30 533,70000
12 939,10000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
111
125 195,19500
25 138,19500
27 876,70000
28 707,50000
30 533,70000
12 939,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
24 986,96900
2 073,16900
1 802,90000
4 609,15000
4 858,45000
11 643,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
111
21 684,20000
1 445,00000
1 445,00000
3 755,00000
3 950,30000
11 088,90000
за счет средств местных бюджетов
3 302,76900
628,16900
357,90000
854,15000
908,15000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
3 667 518,49084
703 491,29134
711 356,41950
745 534,81000
758 560,07000
748 575,90000
за счет средств федерального бюджета
15 061,30400
7 946,24200
7 115,06200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
3 651 575,80684
695 090,21634
704 076,11050
745 534,81000
758 560,07000
748 314,60000
за счет средств местных бюджетов
881,38000
454,83300
165,24700
0,00000
0,00000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Всего, в том числе:
184 147,51969
46 342,92969
21 904,13000
22 143,69000
30 085,17000
63 671,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
184 147,51969
46 342,92969
21 904,13000
22 143,69000
30 085,17000
63 671,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культры
Всего, в том числе:
3 462 379,52415
654 415,63465
688 155,98950
720 446,12000
721 437,78000
677 924,00000
за счет средств федерального бюджета
15 061,30400
7 946,24200
7 115,06200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
112
3 447 167,16715
646 397,28665
680 961,98050
720 446,12000
721 437,78000
677 924,00000
за счет средств местных бюджетов
151,05300
72,10600
78,94700
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
20 991,44700
2 732,72700
1 296,30000
2 945,00000
7 037,12000
6 980,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
20 261,12000
2 350,00000
1 210,00000
2 945,00000
7 037,12000
6 719,00000
за счет средств местных бюджетов
730,32700
382,72700
86,30000
0,00000
0,00000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики в Камчатском крае
Всего, в том числе:
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
113
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
Всего, в том числе:
2 115 400,00493
577 329,12493
426 575,88000
669 255,00000
436 230,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
133 421,00000
30 000,00000
103 421,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 968 274,41748
537 919,53748
323 154,88000
664 960,00000
436 230,00000
6 010,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
1 590 023,53748
537 523,53748
189 000,00000
421 260,00000
436 230,00000
6 010,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
378 250,88000
396,00000
134 154,88000
243 700,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
13 704,58745
9 409,58745
0,00000
4 295,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование
Всего, в том числе:
229 357,40193
69 562,40193
0,00000
77 555,00000
76 230,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
215 652,81448
60 152,81448
0,00000
73 260,00000
76 230,00000
6 010,00000
за счет средств местных бюджетов
13 704,58745
9 409,58745
0,00000
4 295,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
300 054,88000
0,00000
100 054,88000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
300 054,88000
0,00000
100 054,88000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
17 000,00000
0,00000
17 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
283 054,88000
0,00000
83 054,88000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Всего, в том числе:
1 416 995,96200
338 774,96200
326 521,00000
391 700,00000
360 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
133 421,00000
30 000,00000
103 421,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 283 574,96200
308 774,96200
223 100,00000
391 700,00000
360 000,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
1 188 378,96200
308 378,96200
172 000,00000
348 000,00000
360 000,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
95 196,00000
396,00000
51 100,00000
43 700,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.4.
Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Всего, в том числе:
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
195 980,44953
36 189,82653
45 249,58300
37 927,34000
39 204,20000
37 409,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
195 980,44953
36 189,82653
45 249,58300
37 927,34000
39 204,20000
37 409,50000
за счет средств краевого бюджета
847
115
185 217,44953
34 689,82653
35 986,58300
37 927,34000
39 204,20000
37 409,50000
за счет средств краевого бюджета
812
116
10 763,00000
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Всего, в том числе:
11 165,17214
2 037,47400
1 715,99814
2 542,80000
2 675,50000
2 193,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
11 165,17214
2 037,47400
1 715,99814
2 542,80000
2 675,50000
2 193,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
73 841,61786
14 125,02600
14 367,45186
14 381,94000
15 092,10000
15 875,10000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
73 841,61786
14 125,02600
14 367,45186
14 381,94000
15 092,10000
15 875,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
883,60000
150,00000
170,00000
179,40000
188,80000
195,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
883,60000
150,00000
170,00000
179,40000
188,80000
195,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Всего, в том числе:
99 327,05953
18 377,32653
19 733,13300
20 823,20000
21 247,80000
19 145,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
99 327,05953
18 377,32653
19 733,13300
20 823,20000
21 247,80000
19 145,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.5
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Всего, в том числе:
10 763,00000
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
115
10 763,00000
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
1 820 262,48529
466 636,42000
403 478,30529
469 712,16000
272 588,00000
207 847,60000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 706 959,76529
394 531,50000
382 879,40529
449 113,26000
272 588,00000
207 847,60000
847
116
662 462,33000
123 865,38000
126 709,85000
133 679,00000
140 631,20000
137 576,90000
815
116
185 588,50000
1 923,00000
57 919,00000
61 084,20000
64 260,50000
401,80000
813
116
366 190,93000
80 743,12000
83 532,55000
64 350,06000
67 696,30000
69 868,90000
812
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
822
116
492 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
59 106,62000
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 293,80000
1 176,70000
28,00000
29,50000
29,20000
30,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 293,80000
1 176,70000
28,00000
29,50000
29,20000
30,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
915 808,22429
188 356,99000
194 016,30000
179 898,87429
174 107,96000
179 428,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
813
116
275 763,20000
65 572,89000
65 672,55000
45 190,06000
48 536,30000
50 791,40000
за счет средств краевого бюджета
847
116
580 938,40429
103 725,28000
108 319,85000
114 684,91429
125 571,66000
128 636,70000
за счет средств местных бюджетов
59 106,62000
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
400 724,02971
85 894,93000
92 839,27400
97 812,58571
97 065,04000
27 112,20000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
183 129,17400
1 453,00000
57 423,27400
60 538,30000
63 714,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
116
90 427,73000
15 170,23000
17 860,00000
19 160,00000
19 160,00000
19 077,50000
за счет средств краевого бюджета
847
116
74 696,02571
16 800,60000
17 556,00000
18 114,28571
14 190,44000
8 034,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
958,60000
214,00000
178,00000
187,80000
185,50000
193,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
958,60000
214,00000
178,00000
187,80000
185,50000
193,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе:
3 295,90000
815,00000
920,90000
920,90000
345,90000
293,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
1 570,90000
240,00000
345,90000
345,90000
345,90000
293,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
847
116
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Всего, в том числе:
494 169,00529
189 451,00000
114 718,00529
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 451,00000
1 451,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
116
492 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
3 124,50000
497,80000
628,00000
662,50000
654,40000
681,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
3 124,50000
497,80000
628,00000
662,50000
654,40000
681,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
888,42600
230,00000
149,82600
200,00000
200,00000
108,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
888,42600
230,00000
149,82600
200,00000
200,00000
108,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
».
11. Приложение №6 к Программе признать утратившим силу.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2016 года №29-П
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 08.02.2016 №29-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) в разделе «Задачи Программы» абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Программы
– общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.;
2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.;
2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.;
2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 76 995,35645 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.;
2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 815,70000 тыс. руб.
- внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 575,00000 тыс. руб.;
2015 год – 575,00000 тыс. руб.;
2016 год – 575,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
в) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
абзац десятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (с нарастающим итогом);
- повышение эффективности использования существующих объектов спорта»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и механизмы е реализации»:
а) пункт 4 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«4) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;
б) часть 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. В рамках решения четвертой задачи Программы по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительству спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается реализация Подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом», которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом, для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса – проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, демонтаж и капитальный ремонт спортивных объектов, расположенных на территории Камчатского края.»;
в) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.;
2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.;
2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.;
2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 76 995,35645 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.;
2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 815,70000 тыс. руб.
- внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 575,00000 тыс. руб.;
2015 год – 575,00000 тыс. руб.;
2016 год – 575,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
3) в части 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы»:
а) дополнить пунктами 7ˡ - 73 следующего содержания:
«71) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7²) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7³) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;»;
б) пункт 9 после слова «увеличение» дополнить словом «доли»;
в) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом);»;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) повышение эффективности использования существующих объектов спорта;».
2. В подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
– общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.;
2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.;
2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.;
2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 3 302,76900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 628,16900 тыс. руб.;
2015 год – 357,90000 тыс. руб.;
2016 год – 854,15000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 554,40000 тыс. руб.»;
2) часть 2.6 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.;
2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.;
2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.;
2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 3 302,76900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 628,16900 тыс. руб.;
2015 год – 357,90000 тыс. руб.;
2016 год – 854,15000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 554,40000 тыс. руб.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
1) в паспорте:
а) в разделе «Задачи Подпрограммы 2» слова «сохранение и развитие сети государственных учреждений сферы физической культуры и спорта» заменить словами «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
– общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) –15 061,30400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.;
2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.;
2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.;
2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 454,83300 тыс. руб.;
2015 год – 165,24700 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 261,30000 тыс. руб.»;
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункт 2 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«2) «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;»;
б) пункт 2 части 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) основное мероприятие 2.2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта».
Данное мероприятие включает:
а) обеспечение деятельности краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта;
б) совершенствование материально-технической базы краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; приобретение снегоходов, снегоуплотнительной и специальной техники для подготовки мест проведения тренировочных занятий; автобусов и других транспортных средств, в том числе автомобилей высокой проходимости);
в) закупка спортивного оборудования для спортивных школ.
Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
«Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ»;
«Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;
«Увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;
«Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»;
в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 15 061,30400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.;
2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.;
2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.;
2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 454,83300 тыс. руб.;
2015 год – 165,24700 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 261,30000 тыс. руб.»;
3) часть 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«3.1. В рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений физической культуры и спорта, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением» местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.»;
4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2» дополнить пунктами 31 - 33 следующего содержания:
«31) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3²) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3³) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.;
2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.;
2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.;
2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.7 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.;
2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.;
2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.;
2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»:
1) в паспорте:
а) раздел «Цель Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Цель Подпрограммы 4
Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений»;
б) раздел «Задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Задачи
Подпрограммы 4
- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса»;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.;
2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.;
2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.;
2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) –
13 704,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек;
2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек;
3) повышение эффективности использования объектов спорта.»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации»:
а) части 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью Подпрограммы 4 является создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.
2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2) развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.»;
б) части 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. В рамках решения указанных задач предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование».
Реализация настоящего мероприятия предполагает обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
2) основное мероприятие 4.2 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом».
Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом.
Основные мероприятия 4.1 - 4.2 Подпрограммы 4 направлены на достижение следующих результатов Подпрограммы 4:
- «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения»;
- «увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта»;
- «повышение эффективности использования объектов спорта»;
3) основное мероприятие 4.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса».
Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Основное мероприятие 4.3 Подпрограммы 4 направлено на достижение следующего результата Подпрограммы 4: «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения и повышение эффективности использования объектов спорта»;
4) основное мероприятие 4.4 «Приобретение и монтаж временных, некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов».
Реализация настоящего мероприятия предполагает обеспечение развития инфраструктуры физической культуры и спорта.
2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.;
2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.;
2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.;
2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 13 704,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
3) подпункт «г» пункта 1 части 3.2.5 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» признать утратившим силу;
4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«5.1. За период реализации Подпрограммы 4 планируется достижение следующих результатов:
1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек;
2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек;
3) повышение эффективности использования объектов спорта.».
6. В подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.;
2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.;
2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;
2) часть 2.8 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.8. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.;
2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.;
2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.».
7. В подпрограмме 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.;
2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.;
2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.;
2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.;
2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) –
59 106,62000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год – 20 023,90000тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014 - 2018 годы составляет 1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.;
2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.;
2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.;
2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.;
2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) –
59 106,62000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год – 20 023,90000тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
8. Приложения №№1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к государственной программе Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и подпрограмм государственной программы и их значения
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед.
изм.
Значения показателей
2012
базовое
значение
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»
1.1
Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
%
16,1
18
20
22,5
25,3
27,4
29,5
1.2
Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, от общей численности учащихся и студентов
%
5,2
6
6,9
26,9
26,95
27
27
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
31,2
43,8
49,4
55
55,5
56
60
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
2,6
2,8
4,3
5,7
4,5
4,6
4,7
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1
Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
%
36,3
38
40
41
42
43
44
2.2
Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
%
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,8
2.3
Количество учащихся краевых государственных спортивных школ
Чел.
4026
4161
4253
4339
4408
4450
4463
2.4
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет
%
Х
Х
36,7
37,2
37,8
38,3
38,8
2.5
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
Х
Х
41,7
42
43
44
45
2.6
Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
%
Х
Х
23,7
23,75
23,8
23,85
23,9
2.7
Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта
%
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
3
3,1
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»
4.1
Обеспеченность спортивными сооружениями населения в Камчатском крае
%
37,7
37,8
38
38,2
38,4
38,6
39
4.2
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)
чел.
22548
22664
23393
24081
24796
25058
25509
4.3
Эффективность использования объектов спорта
%
Х
Х
19
21
25
27
29
Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»
5.1
Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных молодежными объединениями
Ед.
50
55
57
58
59
60
60
5.2
Количество талантливой молодежи Камчатского края, получившей государственную поддержку
Чел.
2500
2500
2650
2650
2700
2700
2700
5.3
Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»
Ед.
10
10
12
14
15
16
18
5.4
Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
Чел.
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
16 500
17 000
Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»
6.1
Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей школьного возраста)
%
59
59
60
61
61,5
62
62,5
6.2
Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
%
29
29
31
32
32,5
33
33,5
6.3
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, подлежащих оздоровлению и отдыху, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях
%
100
100
100
100
100
100
100
6.4
Количество детей, побывавших в детских оздоровительных учреждениях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей
Ед.
900
900
950
1000
1050
1100
1150
6.5
Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр» (к общему объему инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр»)
%
60
60
80
100
100
100
100
6.6
Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина (к общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина)
%
20
20
40
100
100
100
100
6.7
Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения (к общему числу загородных детских оздоровительных лагерей)
%
80
80
100
100
100
100
100
6.8
Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
%
100
100
100
100
100
100
100
6.9
Доля краевых детских оздоровительных учреждений, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (к общему числу краевых детских оздоровительных учреждений)
%
100
100
100
100
100
100
100
Приложение №2
к государственной программе Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»
Перечень
краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
№п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и массового спорта"
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Снижение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом
пункт 1.1 таблицы приложения №1 к Программе
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края
Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края
пункт 1.2 таблицы приложения №1 к Программе
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
пункты 1.3, 1.4 таблицы приложения №1 к Программе
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
пункты 2.1, 2.2 таблицы приложения №1 к Программе
2.2.
Основное мероприятие 2.2. Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
пункты 2.3 - 2.6 таблицы приложения №1 к Программе
2.3.
Основное мероприятие 2.3. Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки
Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки
пункт 2.7 таблицы приложения №1 к Программе
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы"
3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Министерства
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Полная реализация финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы
Не освоение финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы
пункт 3.1 таблицы приложения №1 к Программе
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
4.1.
Основное мероприятие 4.1. Строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся
совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
пункты 4.1 - 4.3 таблицы приложения №1 к Программе
4.2.
Основное мероприятие 4.2. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся
совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта
пункты 4.1 -4.3 таблицы приложения №1 к Программе
4.3.
Основное мероприятие 4.3. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; повышение эффективности использования объектов спорта
Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; снижение эффективности использования объектов спорта
пункты 4.1, 4.3. таблицы приложения №1 к Программе
4.4.
Основное мероприятие 4.4.Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Полная реализация финансовых средств основного мероприятия 4.4. Подпрограммы
Не освоение финансовых средств основного мероприятия 4.4.Подпрограммы
5
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки на 2014 - 2018 годы"
5.1.
Основное мероприятие 5.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
пункт 5.1 таблицы приложения №1 к Программе
5.2.
Основное мероприятие 5.2. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства
пункт 5.2 таблицы приложения №1 к Программе
5.3.
Основное мероприятие 5.3. Укрепление института молодой семьи
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Укрепление семейных ценностей в молодежной среде
Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде
пункт 5.3 таблицы приложения №1 к Программе
5.4.
Основное мероприятие 5.4. Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2018
Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи
Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи
пункт 5.4 таблицы приложения №1 к Программе
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"
6.1.
Основное мероприятие 6.1. Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
6.2.
Основное мероприятие 6.2. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
6.3.
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.2 таблицы приложения №1 к Программе
6.4.
Основное мероприятие 6.4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.7 таблицы приложения №1 к Программе
6.5.
Основное мероприятие 6.5. Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.8 таблицы приложения №1 к Программе
6.6.
Основное мероприятие 6.6. Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.5 таблицы приложения №1 к Программе
6.7.
Основное мероприятие 6.7. Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.9 таблицы приложения №1 к Программе
6.8.
Основное мероприятие 6.8. Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края
2014
2015
Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае
Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае
пункт 6.1 таблицы приложения №1 к Программе
».
9. Приложение №3 к Программе признать утратившим силу.
10. Приложения №5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №5
к Государственной программе Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае 2014 - 2018 годы»
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы"
Всего, в том числе:
8 227 977,92146
1 868 689,44593
1 669 942,39553
2 012 436,96000
1 599 362,42000
1 077 546,70000
за счет средств федерального бюджета
200 953,40400
90 417,34200
110 536,06200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 948 304,16101
1 748 145,69448
1 538 284,28653
1 986 688,91000
1 598 454,27000
1 076 731,00000
за счет средств местных бюджетов
76 995,35645
29 551,40945
20 547,04700
25 173,05000
908,15000
815,70000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
168 054,03339
30 197,31339
33 179,92000
37 594,75000
39 897,35000
27 184,70000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
111
164 751,26439
29 569,14439
32 822,02000
36 740,60000
38 989,20000
26 630,30000
за счет средств местных бюджетов
3 302,76900
628,16900
357,90000
854,15000
908,15000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
17 871,86939
2 985,94939
3 500,32000
4 278,10000
4 505,20000
2 602,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
111
17 871,86939
2 985,94939
3 500,32000
4 278,10000
4 505,20000
2 602,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.2.
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
Всего, в том числе:
125 195,19500
25 138,19500
27 876,70000
28 707,50000
30 533,70000
12 939,10000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
111
125 195,19500
25 138,19500
27 876,70000
28 707,50000
30 533,70000
12 939,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
1.3.
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
24 986,96900
2 073,16900
1 802,90000
4 609,15000
4 858,45000
11 643,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
111
21 684,20000
1 445,00000
1 445,00000
3 755,00000
3 950,30000
11 088,90000
за счет средств местных бюджетов
3 302,76900
628,16900
357,90000
854,15000
908,15000
554,40000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Всего, в том числе:
3 667 518,49084
703 491,29134
711 356,41950
745 534,81000
758 560,07000
748 575,90000
за счет средств федерального бюджета
15 061,30400
7 946,24200
7 115,06200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
3 651 575,80684
695 090,21634
704 076,11050
745 534,81000
758 560,07000
748 314,60000
за счет средств местных бюджетов
881,38000
454,83300
165,24700
0,00000
0,00000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.1.
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
Всего, в том числе:
184 147,51969
46 342,92969
21 904,13000
22 143,69000
30 085,17000
63 671,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
184 147,51969
46 342,92969
21 904,13000
22 143,69000
30 085,17000
63 671,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
2.2.
Развитие учреждений сферы физической культры
Всего, в том числе:
3 462 379,52415
654 415,63465
688 155,98950
720 446,12000
721 437,78000
677 924,00000
за счет средств федерального бюджета
15 061,30400
7 946,24200
7 115,06200
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета в том числе
847
112
3 447 167,16715
646 397,28665
680 961,98050
720 446,12000
721 437,78000
677 924,00000
за счет средств местных бюджетов
151,05300
72,10600
78,94700
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
2.3.
Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
Всего, в том числе:
20 991,44700
2 732,72700
1 296,30000
2 945,00000
7 037,12000
6 980,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
112
20 261,12000
2 350,00000
1 210,00000
2 945,00000
7 037,12000
6 719,00000
за счет средств местных бюджетов
730,32700
382,72700
86,30000
0,00000
0,00000
261,30000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
3.1.
Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики в Камчатском крае
Всего, в том числе:
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
847
113
260 762,45748
54 845,46974
50 102,28774
52 412,90000
52 882,80000
50 519,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"
Всего, в том числе:
2 115 400,00493
577 329,12493
426 575,88000
669 255,00000
436 230,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
133 421,00000
30 000,00000
103 421,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 968 274,41748
537 919,53748
323 154,88000
664 960,00000
436 230,00000
6 010,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
1 590 023,53748
537 523,53748
189 000,00000
421 260,00000
436 230,00000
6 010,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
378 250,88000
396,00000
134 154,88000
243 700,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
13 704,58745
9 409,58745
0,00000
4 295,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование
Всего, в том числе:
229 357,40193
69 562,40193
0,00000
77 555,00000
76 230,00000
6 010,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
215 652,81448
60 152,81448
0,00000
73 260,00000
76 230,00000
6 010,00000
за счет средств местных бюджетов
13 704,58745
9 409,58745
0,00000
4 295,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.2.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
Всего, в том числе:
300 054,88000
0,00000
100 054,88000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
300 054,88000
0,00000
100 054,88000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
17 000,00000
0,00000
17 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
283 054,88000
0,00000
83 054,88000
200 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.3.
Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
Всего, в том числе:
1 416 995,96200
338 774,96200
326 521,00000
391 700,00000
360 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
133 421,00000
30 000,00000
103 421,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 283 574,96200
308 774,96200
223 100,00000
391 700,00000
360 000,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
1 188 378,96200
308 378,96200
172 000,00000
348 000,00000
360 000,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
114
95 196,00000
396,00000
51 100,00000
43 700,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
4.4.
Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов
Всего, в том числе:
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
847
114
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
114
168 991,76100
168 991,76100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"
Всего, в том числе:
195 980,44953
36 189,82653
45 249,58300
37 927,34000
39 204,20000
37 409,50000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
195 980,44953
36 189,82653
45 249,58300
37 927,34000
39 204,20000
37 409,50000
за счет средств краевого бюджета
847
115
185 217,44953
34 689,82653
35 986,58300
37 927,34000
39 204,20000
37 409,50000
за счет средств краевого бюджета
812
116
10 763,00000
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития
Всего, в том числе:
11 165,17214
2 037,47400
1 715,99814
2 542,80000
2 675,50000
2 193,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
11 165,17214
2 037,47400
1 715,99814
2 542,80000
2 675,50000
2 193,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
5.2.
Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала
Всего, в том числе:
73 841,61786
14 125,02600
14 367,45186
14 381,94000
15 092,10000
15 875,10000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
73 841,61786
14 125,02600
14 367,45186
14 381,94000
15 092,10000
15 875,10000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.3.
Укрепление института молодой семьи
Всего, в том числе:
883,60000
150,00000
170,00000
179,40000
188,80000
195,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
883,60000
150,00000
170,00000
179,40000
188,80000
195,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.4.
Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики
Всего, в том числе:
99 327,05953
18 377,32653
19 733,13300
20 823,20000
21 247,80000
19 145,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
115
99 327,05953
18 377,32653
19 733,13300
20 823,20000
21 247,80000
19 145,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
5.5
Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики
Всего, в том числе:
10 763,00000
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
115
10 763,00000
1 500,00000
9 263,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.
Подпрограмма 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
1 820 262,48529
466 636,42000
403 478,30529
469 712,16000
272 588,00000
207 847,60000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1 706 959,76529
394 531,50000
382 879,40529
449 113,26000
272 588,00000
207 847,60000
847
116
662 462,33000
123 865,38000
126 709,85000
133 679,00000
140 631,20000
137 576,90000
815
116
185 588,50000
1 923,00000
57 919,00000
61 084,20000
64 260,50000
401,80000
813
116
366 190,93000
80 743,12000
83 532,55000
64 350,06000
67 696,30000
69 868,90000
812
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
822
116
492 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
59 106,62000
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае
Всего, в том числе:
1 293,80000
1 176,70000
28,00000
29,50000
29,20000
30,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 293,80000
1 176,70000
28,00000
29,50000
29,20000
30,40000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.2.
Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
Всего, в том числе:
915 808,22429
188 356,99000
194 016,30000
179 898,87429
174 107,96000
179 428,10000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
813
116
275 763,20000
65 572,89000
65 672,55000
45 190,06000
48 536,30000
50 791,40000
за счет средств краевого бюджета
847
116
580 938,40429
103 725,28000
108 319,85000
114 684,91429
125 571,66000
128 636,70000
за счет средств местных бюджетов
59 106,62000
19 058,82000
20 023,90000
20 023,90000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.3.
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего, в том числе:
400 724,02971
85 894,93000
92 839,27400
97 812,58571
97 065,04000
27 112,20000
за счет средств федерального бюджета
52 471,10000
52 471,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
183 129,17400
1 453,00000
57 423,27400
60 538,30000
63 714,60000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
813
116
90 427,73000
15 170,23000
17 860,00000
19 160,00000
19 160,00000
19 077,50000
за счет средств краевого бюджета
847
116
74 696,02571
16 800,60000
17 556,00000
18 114,28571
14 190,44000
8 034,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.4.
Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края
Всего, в том числе:
958,60000
214,00000
178,00000
187,80000
185,50000
193,30000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
958,60000
214,00000
178,00000
187,80000
185,50000
193,30000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.5.
Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно
Всего, в том числе:
3 295,90000
815,00000
920,90000
920,90000
345,90000
293,20000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
1 570,90000
240,00000
345,90000
345,90000
345,90000
293,20000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
847
116
1 725,00000
575,00000
575,00000
575,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.6.
Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха
Всего, в том числе:
494 169,00529
189 451,00000
114 718,00529
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
1 451,00000
1 451,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
822
116
492 718,00529
188 000,00000
114 718,00529
190 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
812
116
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6.7.
Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае
Всего, в том числе:
3 124,50000
497,80000
628,00000
662,50000
654,40000
681,80000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
847
116
3 124,50000
497,80000
628,00000
662,50000
654,40000
681,80000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
6.8.
Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков
Всего, в том числе:
888,42600
230,00000
149,82600
200,00000
200,00000
108,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
815
116
888,42600
230,00000
149,82600
200,00000
200,00000
108,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
».
11. Приложение №6 к Программе признать утратившим силу.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 140.020.030 Общественные объединения физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: