Основная информация

Дата опубликования: 08 мая 2018г.
Номер документа: RU89000201800544
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2018 г.                                                                                   № 490-П

г. Салехард

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «СОДЕЙСТВИЕ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования; в части объемов финансового обеспечения государственной программы на 2017 год распространяется на правоотношения, возникшие                         с 21 декабря 2017 года; в части объемов финансового обеспечения и целевых показателей государственной программы на 2018 год распространяется                             на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа

                                     Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 08 мая 2018 года № 490-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения

на 2014 – 2020 годы»

1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 3 782 858,4

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 3 782 858,4

(в том числе средства федерального

бюджета – 1 010 683,4)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 520 951,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

520 951,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 149 213,0)

2015 год – 492 779,2

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

492 779,2

(в том числе средства федерального

бюджета – 119 181,2)

2016 год – 535 047,9

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

535 047,9

(в том числе средства федерального

бюджета – 138 472,9)

2017 год – 530 993,2

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

530 993,2

(в том числе средства федерального

бюджета – 127 530,2)

2018 год – 566 320,3

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

566 320,3

(в том числе средства федерального

бюджета – 150 637,3)

2019 год – 566 900,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

566 900,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 161 341,0)

2020 год – 569 866,8

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

569 866,8

(в том числе средства федерального

бюджета – 164 307,8)

».

2. В подпрограмме 1 «Мероприятия по содействию занятости населения»:

2.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 089 707,6

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

2 089 707,6

(в том числе средства федерального

бюджета – 4 504,6)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 269 744,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

269 744,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 2 226,0)

2015 год – 280 511,4

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

280 511,4

(в том числе средства федерального

бюджета – 1606,4)

2016 год – 302 099,2

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

302 099,2

(в том числе средства федерального

бюджета – 672,2)

2017 год – 295 717,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

295 717,0

2018 год – 319 142,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

319 142,0

2019 год – 311 247,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

311 247,0

2020 год – 311 247,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

311 247,0

»;

2.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1 (всего)

2 089 707,6

269 744,0

280 511,4

302 099,2

295 717,0

319 142,0

311 247,0

311 247,0

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа) – всего, в том числе

2 089 707,6

269 744,0

280 511,4

302 099,2

295 717,0

319 142,0

311 247,0

311 247,0

3

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

2 052 694,6

266 220,0

276 041,4

294 451,2

291 092,0

313 560,0

305 665,0

305 665,0

4

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения

2 089 707,6

269 744,0

280 511,4

302 099,2

295 717,0

319 142,0

311 247,0

311 247,0

5

Мероприятие 1.1. Организация мероприятий по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда

22 130,5

3 262,5

2 195,0

2 692,0

3 184,0

3 599,0

3 599,0

3 599,0

6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

22 130,5

3 262,5

2 195,0

2 692,0

3 184,0

3 599,0

3 599,0

3 599,0

7

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

9 823,5

1 885,5

1 145,0

1 312,0

1 743,0

1 246,0

1 246,0

1 246,0

8

Мероприятие 1.2. Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу

133 956,4

15 891,5

20 117,9

20 476,0

19 910,0

19 187,0

19 187,0

19 187,0

9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

133 956,4

15 891,5

20 117,9

20 476,0

19 910,0

19 187,0

19 187,0

19 187,0

10

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

133 956,4

15 891,5

20 117,9

20 476,0

19 910,0

19 187,0

19 187,0

19 187,0

11

Мероприятие 1.3. Организация мероприятий по повышению конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда

110 685,6

13 256,6

12 882,0

12 209,0

13 139,0

19 733,0

19 733,0

19 733,0

12

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

110 685,6

13 256,6

12 882,0

12 209,0

13 139,0

19 733,0

19 733,0

19 733,0

13

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

110 685,6

13 256,6

12 882,0

12 209,0

13 139,0

19 733,0

19 733,0

19 733,0

14

Мероприятие 1.4. Организация мероприятий по повышению качества предоставления и доступности государственных услуг, создания комфортных условий для получателей государственных услуг

25 671,0

2 812,0

3 720,0

6 268,0

3 184,0

3 229,0

3 229,0

3 229,0

15

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

25 671,0

2 812,0

3 720,0

6 268,0

3 184,0

3 229,0

3 229,0

3 229,0

16

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

995,0

680,0

315,0

-

-

-

-

17

Мероприятие 1.5. Содействие самозанятости безработных граждан

46 610,6

4 065,6

4 500,0

4 779,0

6 899,0

8 789,0

8 789,0

8 789,0

18

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

46 610,6

4 065,6

4 500,0

4 779,0

6 899,0

8 789,0

8 789,0

8 789,0

19

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

46 610,6

4 065,6

4 500,0

4 779,0

6 899,0

8 789,0

8 789,0

8 789,0

20

Мероприятие 1.6. Содействие трудоустройству молодежи

155 864,3

16 088,8

22 989,5

22 302,0

22 925,0

23 853,0

23 853,0

23 853,0

21

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

155 864,3

16 088,8

22 989,5

22 302,0

22 925,0

23 853,0

23 853,0

23 853,0

22

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

155 834,3

16 073,8

22 974,5

22 302,0

22 925,0

23 853,0

23 853,0

23 853,0

23

Мероприятие 1.7. Реализация государственной политики занятости населения

1 594 789,2

214 367,0

214 107,0

233 373,2

226 476,0

240 752,0

232 857,0

232 857,0

24

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

1 594 789,2

214 367,0

214 107,0

233 373,2

226 476,0

240 752,0

232 857,0

232 857,0

25

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

1 594 789,2

214 367,0

214 107,0

233 373,2

226 476,0

240 752,0

232 857,0

232 857,0

26

В том числе реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

986,2

-

-

986,2

-

-

-

-

».

3. В подпрограмме 2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере занятости населения»:

3.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1 009 073,8

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 009 073,8

(в том числе средства федерального

бюджета – 1 006 178,8)

Объем внебюджетных средств

2014 год – 148 382,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

148 382,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 146 987,0)

2015 год – 119 074,8

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

119 074,8

(в том числе средства федерального

бюджета – 117 574,8)

2016 год – 137 800,7

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

137 800,7

(в том числе средства федерального

бюджета – 137 800,7)

2017 год – 127 530,2

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

127 530,2

(в том числе средства федерального

бюджета – 127 530,2)

2018 год – 150 637,3

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

150 637,3

(в том числе средства федерального

бюджета – 150 637,3)

2019 год – 161 341,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

161 341,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 161 341,0)

2020 год – 164 307,8

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

164 307,8

(в том числе средства федерального

бюджета – 164 307,8)

»;

3.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников  Подпрограммы

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 2 (всего)

1 009 073,8

148 382,0

119 074,8

137 800,7

127 530,2

150 637,3

161 341,0

164 307,8

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего, в том числе

1 009 073,8

148 382,0

119 074,8

137 800,7

127 530,2

150 637,3

161 341,0

164 307,8

3

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

931 237,8

130 774,0

111 723,8

127 824,7

117 898,2

140 137,3

150 061,0

152 818,8

4

Основное мероприятие 1. Меры социальной поддержки в сфере занятости населения

1 009 073,8

148 382,0

119 074,8

137 800,7

127 530,2

150 637,3

161 341,0

164 307,8

5

Мероприятие 1.1. Осуществление компенсационных выплат на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений в сфере занятости населения

2 895,0

1 395,0

1 500,0

-

-

-

-

-

6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего, в том числе

2 895,0

1 395,0

1 500,0

-

-

-

-

-

7

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

2 895,0

1 395,0

1 500,0

-

-

-

-

-

8

Мероприятие 1.2. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

1 006 178,8

146 987,0

117 574,8

137 800,7

127 530,2

150 637,3

161 341,0

164 307,8

9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (департамент занятости населения автономного округа) – всего, в том числе

1 006 178,8

146 987,0

117 574,8

137 800,7

127 530,2

150 637,3

161 341,0

164 307,8

10

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН) – всего

928 342,8

129 379,0

110 223,8

127 824,7

117 898,2

140 137,3

150 061,0

152 818,8

».

4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»:

4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 680 033,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 680 033,0

Объем внебюджетных средств

2014 год – 102 825,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

102 825,0

2015 год – 93 193,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

93 193,0

2016 год – 95 148,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

95 148,0

2017 год – 107 746,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

107 746,0

2018 год – 95 193,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

95 193,0

2019 год – 92 964,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

92 964,0

2020 год – 92 964,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

92 964,0

»;

4.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 3 – всего

680 033,0

102 825,0

93 193,0

95 148,0

107 746,0

95 193,0

92 964,0

92 964,0

2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (департамент занятости населения автономного округа) – всего, в том числе

680 033,0

102 825,0

93 193,0

95 148,0

107 746,0

95 193,0

92 964,0

92 964,0

3

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

680 033,0

102 825,0

93 193,0

95 148,0

107 746,0

95 193,0

92 964,0

92 964,0

4

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности реализации Государственной программы (департамент занятости населения автономного округа)

680 033,0

102 825,0

93 193,0

95 148,0

107 746,0

95 193,0

92 964,0

92 964,0

5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (департамент занятости населения автономного округа) – всего

680 033,0

102 825,0

93 193,0

95 148,0

107 746,0

95 193,0

92 964,0

92 964,0

».

5. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Содействие занятости

населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 08 мая 2018 года № 490-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия Государственной программы

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа (всего)

3 782 858,4

520 951,0

492 779,2

535 047,9

530 993,2

566 320,3

566 900,0

569 866,8

2

Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

3 782 858,4

520 951,0

492 779,2

535 047,9

530 993,2

566 320,3

566 900,0

569 866,8

3

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)

2 987 976,4

396 994,0

387 765,2

422 275,9

408 990,2

455 045,3

457 074,0

459 831,8

4

Подпрограмма 1

2 089 707,6

269 744,0

280 511,4

302 099,2

295 717,0

319 142,0

311 247,0

311 247,0

5

Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

2 089 707,6

269 744,0

280 511,4

302 099,2

295 717,0

319 142,0

311 247,0

311 247,0

6

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)

2 052 694,6

266 220,0

276 041,4

294 451,2

291 092,0

313 560,0

305 665,0

305 665,0

7

Подпрограмма 2

1 009 073,8

148 382,0

119 074,8

137 800,7

127 530,2

150 637,3

161 341,0

164 307,8

8

Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

1 009 073,8

148 382,0

119 074,8

137 800,7

127 530,2

150 637,3

161 341,0

164 307,8

9

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)

931 237,8

130 774,0

111 723,8

127 824,7

117 898,2

140 137,3

150 061,0

152 818,8

10

Подпрограмма 3

680 033,0

102 825,0

93 193,0

95 148,0

107 746,0

95 193,0

92 964,0

92 964,0

11

Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа)

680 033,0

102 825,0

93 193,0

95 148,0

107 746,0

95 193,0

92 964,0

92 964,0

12

Подпрограмма 4

4 044,0

-

-

-

-

1 348,0

1 348,0

1 348,0

13

Ответственный исполнитель (департамент занятости населения автономного округа), в том числе

4 044,0

-

-

-

-

1 348,0

1 348,0

1 348,0

14

Подведомственное государственное учреждение (ГКУ ЯНАО ЦЗН)

4 044,0

-

-

-

-

1 348,0

1 348,0

1 348,0

».

6. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Содействие занятости

населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 08 мая 2018 года № 490-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/ мероприятий, влияющих на показатель

Еди-ница из-ме-ре-ния

Значение показателей эффективности

2014 год

вес по-каза-теля

2015 год

вес по-каза-теля

2016 год

вес по-каза-теля

2017 год

вес по-каза-теля

2018 год

вес по-каза-теля

2019 год

вес по-каза-теля

2020 год

вес по-каза-теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

1.

Цель 1 Государственной программы

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость

2.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год

основное мероприятие 1

%

0,8

0,5

0,8

0,5

0,8

0,5

0,8

0,5

0,65

0,5

0,63

0,5

0,6

0,5

3.

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда

основное мероприятие 1

еди-ниц

0,4

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

4.

Подпрограмма 1

Х

Х

Х

0,75

Х

0,75

Х

0,75

Х

0,75

Х

0,7

Х

0,7

Х

0,7

5.

Цель 1

обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу

6.

Задача 1

сдерживание темпов роста безработицы в пределах социально допустимого уровня и смягчение ее социальных последствий

7.

Уровень безработицы по методологии МОТ

1.1 – 1.7

%

3,4

0,15

3,4

0,15

3,4

0,15

3,4

0,15

3,3

0,15

3,3

0,15

3,3

0,15

8.

Задача 2

трудоустройство граждан, ищущих работу

9.

Удельный вес трудоустроенных безработных граждан в общей численности граждан, признанных безработными

1.1 – 1.7

%

47,0

0,1

48,0

0,1

50,0

0,1

50,0

0,1

50,0

0,1

50,0

0,1

50,0

0,1

10.

Удельный вес численности граждан, трудоустроенных в течение месяца с даты обращения в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы

1.1 – 1.7

%

36,0

0,05

36,0

0,05

36,0

0,05

36,0

0,05

36,0

0,05

36,0

0,05

36,0

0,05

11.

Численность граждан, трудоустроенных на временные рабочие места

1.2.1.1; 1.2.1.2

че-ло-век

668

0,05

712

0,05

808

0,05

966

0,05

762

0,05

762

0,05

762

0,05

12.

Численность трудоустроенных граждан в рамках мероприятий по содействию занятости отдельных категорий граждан

1.2.3.2; 1.2.3.3

че-ло-век

27

0,05

27

0,05

27

0,05

30

0,05

24

0,05

24

0,05

24

0,05

13.

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски

1.2.3.4

че-ло-век

26

0,02

26

0,03

13

0,03

13

0,03

14.

Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

1.2.3.4

че-ло-век

1

0,01

15.

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте

1.2.3.4

%

0,6

0,02

0,7

0,02

16.

Задача 3

повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда

17.

Численность граждан, приступивших к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования

1.3.2

че-ло-век

507

0,05

717

0,05

780

0,05

737

0,05

883

0,05

883

0,05

883

0,05

18.

Уровень трудоустройства женщин (мужчин), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование

1.3.2.2

%

76,0

0,05

77,0

0,05

80,0

0,05

80,0

0,05

80,0

0,05

80,0

0,05

80,0

0,05

19.

Задача 4

повышение качества предоставления и доступности государственных услуг, создание комфортных условий для получателей государственных услуг

20.

Удельный вес граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг, по отношению к экономически активному населению

1.1 – 1.7

%

11,9

0,1

12,1

0,1

12,4

0,1

12,4

0,1

12,4

0,1

12,4

0,1

12,4

0,1

21.

Задача 5

развитие малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан

22.

Численность трудоустроенных граждан в рамках мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

1.5

че-ло-век

44

0,05

50

0,05

53

0,05

76

0,05

85

0,05

85

0,05

85

0,05

23.

Задача 6

содействие трудоустройству молодежи

24.

Численность молодежи, трудоустроенной на временные рабочие места

1.6.1; 1.6.2; 1.6.3

че-ло-век

4407

0,05

4954

0,05

4849

0,05

4859

0,05

4863

0,05

4863

0,05

4863

0,05

25.

Численность трудоустроенных граждан в рамках проекта «Капитал молодого специалиста»

1.6.4

че-ло-век

20

0,05

24

0,05

23

0,05

23

0,05

23

0,05

23

0,05

23

0,05

26.

Задача 7

повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан

27.

Доля безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в общей численности безработных граждан (по методологии МОТ)

1.1 – 1.7

%

25,0

0,05

30,0

0,05

31,0

0,07

32,0

0,05

33,0

0,08

34,0

0,08

35,0

0,08

28.

Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске работы

1.1 – 1.7

%

55,0

0,1

57,0

0,1

57,0

0,1

62,0

0,1

64,0

0,1

67,0

0,1

70,0

0,1

29.

Задача 8

привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики автономного округа

30.

Численность иностранных граждан, получивших разрешение на работу в текущем году

1.7

тыс. че-ло-век

28,2

0,05

31.

Численность иностранных граждан, прибывших из стран с визовым режимом въезда, получивших разрешение на работу

1.7

тыс. че-ло-век

8,0

0,05

8,5

0,05

9,0

0,05

10,0

0,05

10,0

0,05

10,0

0,05

31-1.

Доля иностранных работников в численности занятых в экономике автономного округа

1.7

%

не бо-лее 15%

0,02

не бо-лее 15%

0,02

не бо-лее 15%

0,02

не бо-лее 15%

0,02

32.

Подпрограмма 2

Х

Х

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

Х

0,05

33.

Цель 1

своевременное осуществление мер социальной поддержки в сфере занятости населения

34.

Задача 1

социальная поддержка работников государственных учреждений в сфере занятости населения

35.

Численность работников, получивших компенсационную выплату на оздоровление

1.1

че-ло-век

93

0,3

100

0,3

0

0

0

109

0,3

109

0,3

36.

Задача 2

социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке безработными

37.

Среднемесячная численность получателей социальных выплат

1.2

тыс. че-ло-век

2,4

0,7

2,4

0,7

2,3

1,0

2,3

1,0

2,3

1,0

2,2

0,7

2,1

0,7

38.

Подпрограмма 3

Х

Х

Х

0,20

Х

0,20

Х

0,20

Х

0,20

Х

0,15

Х

0,15

Х

0,15

39.

Цель 1

нормативно-правовое, финансовое и кадровое обеспечение Государственной программы

40.

Задача 1

осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

41.

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

1.1

%

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

42.

Уровень исполнительской дисциплины по представлению информации в федеральные и окружные органы государственной власти, осуществляющие формирование информации в установленной сфере деятельности

1.1

%

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

43.

Задача 2

осуществление функций контроля и надзора за подведомственными учреждениями

44.

Общее число проведенных плановых (выездных и камеральных) проверок подведомственных учреждений

1.1

еди-ниц

9

0,2

6

0,2

6

0,2

30

0,2

24

0,2

24

0,2

24

0,2

45.

Задача 3

совершенствование кадрового потенциала

46.

Укомплектованность кадрами

1.1

%

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

100,0

0,2

47.

Задача 4

обеспечение внутренних и внешних пользователей информацией о деятельности департамента занятости населения автономного округа и подведомственных учреждений

48.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1.1

%

75,0

0,2

80,0

0,2

80,0

0,2

85,0

0,2

85,0

0,2

85,0

0,2

90,0

0,2

49.

Подпрограмма 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,10

Х

0,10

Х

0,10

50.

Цель 1. Повышение уровня трудоустройства инвалидов молодого возраста

51.

Задача 1. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве

52.

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

1.2

че-ло-век

13

0,4

13

0,4

13

0,4

53.

Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста

1.1

%

38,6

0,3

44,3

0,3

50,0

0,3

54.

Уровень трудоустройства инвалидов молодого возраста

1.1

%

42,9

0,3

44,6

0,3

46,5

0,3

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.06.2018
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать